c.Senantiasa meningkatkan Pengetahuan dan keterampilan setiap SDM dalam bidang penganggaran serta pelaksanaan anggaran. Keberhasilan pencapaian Visi dan Misi akan sangat dipengaruhi oleh tingkat kualitas sumber daya manusia. Karena manusia sebagai subyek pelaku pembangunan yang sangat berperan dan menentukan baik sebagai perencana, pelaksana, pengguna maupun sebagai evaluator dari hasil kegiatan pembangunan. Dengan demikian tingginya tingkat kualitas sumber daya manusia para pelaku pembangunan (masyarakat, pemerintah maupun dunia usaha) sangat diperlukan dalam upaya mencapai tujuan pembangunan. Sesuai dengan tuntutan persaingan dan perkembangan dunia di era globalisasi dimana informasi terus berkembang peningkatan kualitas sumber daya manusia Kabupaten Bandung khususnya perlu diarahkan pada upaya penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang diharapkan akan mampu tumbuh, berdaya tahan dan mampu bersaing serta tumbuhnya jiwa kewirausahaan. Disisi lain evaluasi hasil perencanaan tahun yang lalu akan menambah basis data untuk merencanakan program dan kegiatan selanjutnya. Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Kecamatan Kecamatan Cicalengka sampai dengan Tahun 2024 tahun berjalan dapat dilihat dalam Tabel T-C. 29 Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu 12 Tabel T-C.29 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 Kecamatan Cicalengka KODE URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCAMES)/ KEGIATAN/SUBKEGIAT AN (OUTPUT) TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PERANGKAT DAERAH) TAHUN 2026 REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S.D. TAHUN 2024 TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU (2023) TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025) PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN S.D.TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH S.D. TAHUN BERJALAN TARGET RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 REALISASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 TINGKAT REALISASI (%) REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S.D. TAHUN BERJALA N (2024) TINGKAT CAPAIAN REALISA SI TARGET RENSTRA (%) 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+ 9) 11=(10/4) 7 1 KECAMATAN 7 1 1 0 0 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai SAKIP 77 75 76,26 101,68% 76 7 1 1 2,0 1 0 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Prosentase Dokumen Perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja PD tepat waktu 100% 100% 100% 100% 100% 100% 7 1 1 2,0 1 1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah dokumen perencanaan PD 26 dokumen 18 dokumen 8 Dokumen 8 Dokumen 100% 8 dokumen 34 130,77% 7 1 1 2,0 1 2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD 16 dokumen 11 dokumen 4 Dokumen 4 Dokumen 100% 4 dokumen 19 118,75% Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu 13 KODE URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCAMES)/ KEGIATAN/SUBKEGIAT AN (OUTPUT) TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PERANGKAT DAERAH) TAHUN 2026 REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S.D. TAHUN 2024 TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU (2023) TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025) PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN S.D.TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH S.D. TAHUN BERJALAN TARGET RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 REALISASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 TINGKAT REALISASI (%) REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S.D. TAHUN BERJALA N (2024) TINGKAT CAPAIAN REALISA SI TARGET RENSTRA (%) 7 1 1 2,0 1 3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD Jumlah dokumen Perubahan RKA-SKPD 16 dokumen 12 dokumen 4 Dokumen 4 Dokumen 100% 4 dokumen 20 125,00% 7 1 1 2,0 1 4 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD Jumlah dokumen DPA- SKPD 16 dokumen 12 dokumen 4 Dokumen 4 Dokumen 100% 4 dokumen 20 125,00% 7 1 1 2,0 1 5 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD Jumlah dokumen Perubahan DPA-SKPD 17 dokumen 13 dokumen 4 Dokumen 4 Dokumen 100% 4 dokumen 21 123,53% 7 1 1 2,0 1 6 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Data Statistik Sektoral Daerah Jumlah dokumen penyelenggaraan walidata pendukung data statistik sektoral daerah 2 dokumen - dokumen - dokumen 0 dokumen 1 dokumen 1 50,00% 7 1 1 2,0 1 7 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah Jumlah dokumen pelaksanaan pengumpulan data statistik sektoral daerah 12 dokumen - dokumen - dokumen 0 dokumen 12 dokumen 12 100,00% 7 1 1 2,0 2 0 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Prosentase Dokumen Keuangan yang sesuai peraturan 100% 100% 100% 100% 100% 100% 7 1 1 2,0 2 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah ASN kecamatan 99 orang 79 orang 18 OB 18 orang 100% 18 orang/ bulan 115 116,16% 7 1 1 2,0 2 4 Koordinasi dan Pelaksan aan Akuntansi SKPD Jumlah dokumen rekon Akuntansi SKPD 40 dokumen 32 dokumen 4 Dokumen 8 dokumen 200% 4 dokumen 44 110,00% Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu 14 KODE URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCAMES)/ KEGIATAN/SUBKEGIAT AN (OUTPUT) TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PERANGKAT DAERAH) TAHUN 2026 REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S.D. TAHUN 2024 TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU (2023) TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025) PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN S.D.TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH S.D. TAHUN BERJALAN TARGET RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 REALISASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 TINGKAT REALISASI (%) REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S.D. TAHUN BERJALA N (2024) TINGKAT CAPAIAN REALISA SI TARGET RENSTRA (%) 7 1 1 2,0 2 5 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 17 dokumen 13 dokumen 1 Laporan 1 dokumen 100% 1 laporan 15 88,24% 7 1 1 2,0 2 7 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan/ triwulan/ semester SKPD 10 dokumen 8 dokumen 2 Laporan 2 dokumen 100% 2 dokumen 12 120,00% 7 1 1 2,0 2 8 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Jumlah dokumen dan pelaporan analisis prognosis realisasi anggaran 5 dokumen 4 dokumen 1 Dokumen 1 dokumen 100% 1 dokumen 6 120,00% 7 1 1 2,0 5 0 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Prosentase ASN yang mengikuti Bimtek/Sosialisasi 100% 100% 100% 100% 100% 100% 7 1 1 2,0 5 2 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Pakaian dinas dan atribut kelengkapannya yang tersedia - 7 1 1 2,0 5 1 0 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah ASN yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang- undangan 250 orang 200 orang 40 orang 40 orang 100% 40 orang 280 112,00% 7 1 1 2,0 6 0 Administrasi Umum Perangkat Daerah Prosentase penyediaan kebutuhan umum PD 100% 100% 100% 100% 100% 100% Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu 15 KODE URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCAMES)/ KEGIATAN/SUBKEGIAT AN (OUTPUT) TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PERANGKAT DAERAH) TAHUN 2026 REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S.D. TAHUN 2024 TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU (2023) TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025) PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN S.D.TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH S.D. TAHUN BERJALAN TARGET RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 REALISASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 TINGKAT REALISASI (%) REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S.D. TAHUN BERJALA N (2024) TINGKAT CAPAIAN REALISA SI TARGET RENSTRA (%) 7 1 1 2,0 6 1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan yang tersedia 41 jenis 34 jenis 7 paket 7 paket 100% 7 paket 48 117,07% 7 1 1 2,0 6 2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang tersedia 120 jenis 96 jenis 24 paket 24 paket 100% 24 paket 144 120,00% 7 1 1 2,0 6 3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang tersedia 65 jenis 52 jenis 13 paket 13 paket 100% 13 paket 78 120,00% 7 1 1 2,0 6 4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Bahan Logistik Kantor yang tersedia 1.74 5 dus 1.74 2 dus 3 paket 3 paket 100% 3 paket 1748 100,17% 7 1 1 2,0 6 5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang tersedia 18 jenis 15 jenis 3 paket 3 paket 100% 3 paket 21 116,67% 7 1 1 2,0 6 6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang tersedia 10 jenis 8 jenis 2 dokumen 2 dokumen 100% 2 dokumen 12 120,00% 7 1 1 2,0 6 9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Jumlah laporan penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi 24 laporan 12 laporan 1 laporan 1 laporan 100% 1 laporan 14 58,33% 7 1 1 2,0 7 0 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase BMD yang Tersedia 100% 100% 100% 100% 100% 100% Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu 16 KODE URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCAMES)/ KEGIATAN/SUBKEGIAT AN (OUTPUT) TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PERANGKAT DAERAH) TAHUN 2026 REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S.D. TAHUN 2024 TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU (2023) TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025) PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN S.D.TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH S.D. TAHUN BERJALAN TARGET RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 REALISASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 TINGKAT REALISASI (%) REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S.D. TAHUN BERJALA N (2024) TINGKAT CAPAIAN REALISA SI TARGET RENSTRA (%) 7 1 1 2,0 7 2 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang tersedia 1 - unit unit unit 7 1 1 2,0 7 5 Pengadaan Mebel Jumlah Mebel yang tersedia 1 Unit 0 1 unit 1 unit 100% 0 unit 1 100,00% 7 1 1 2,0 7 6 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah peralatan dan mesin yang tersedia 24 jenis 8 jenis 0 unit 6 unit 0 unit 14 58,33% 7 1 1 2,0 7 9 Pengadaan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang tersedia - - Sarana Sarana Sarana 7 1 1 2,0 7 1 0 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang tersedia 4 jenis 3 1 Sarana 1 Sarana 100% 1 Sarana 5 125,00% 7 1 1 2,0 7 1 1 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang tersedia 2 unit 2 unit unit unit 7 1 1 2,0 8 0 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terseda 100% 100% 100% 100% 100% 100% 7 1 1 2,0 8 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah materai yang tersedia 852 lembar 852 lembar 852 100,00% 7 1 1 2,0 8 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah jasa komunikasi, sumber 15 jenis 12 jenis 1 laporan 1 laporan 100% 1 laporan 14 93,33% Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu 17 KODE URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCAMES)/ KEGIATAN/SUBKEGIAT AN (OUTPUT) TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PERANGKAT DAERAH) TAHUN 2026 REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S.D. TAHUN 2024 TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU (2023) TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025) PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN S.D.TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH S.D. TAHUN BERJALAN TARGET RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 REALISASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 TINGKAT REALISASI (%) REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S.D. TAHUN BERJALA N (2024) TINGKAT CAPAIAN REALISA SI TARGET RENSTRA (%) daya air dan listrik yang tersedia 7 1 1 2,0 8 3 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah unit peralatan dan perlengkapan kantor yang diperbaiki 2 unit 1 unirt 3 Laporan 3 laporan 100% 3 Laporan 7 350,00% 7 1 1 2,0 8 4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah THL yang tersedia 30 orang 24 orang 1 Laporan 1 laporan 100% 1 Laporan 26 86,67% 7 1 1 2,0 9 0 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Prosentase BMD yang terpelihara 96,8 95,63 95,6 95,63 96,5 7 1 1 2,0 9 1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara 30 unit 24 unit 6 unit 6 unit 100% 6 unit 36 120,00% 7 1 1 2,0 9 5 Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yang terpelihara 15 unit 10 unit 0 unit 0 unit 0 unit 10 66,67% 7 1 1 2,0 9 6 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah peralatan dan mesin yang terpelihara 7 unit 5 unit 4 unit 4 unit 100% 4 unit 13 185,71% 7 1 1 2,0 9 9 Pemeliharaan/Rehabilit asi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah dokumen pemeliharaan/ rehabilitasi Gedung Kantor 3 dokumen 2 dokumen 1 unit 1 unit 100% 1 unit 4 133,33% Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu 18 KODE URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCAMES)/ KEGIATAN/SUBKEGIAT AN (OUTPUT) TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PERANGKAT DAERAH) TAHUN 2026 REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S.D. TAHUN 2024 TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU (2023) TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025) PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN S.D.TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH S.D. TAHUN BERJALAN TARGET RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 REALISASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 TINGKAT REALISASI (%) REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S.D. TAHUN BERJALA N (2024) TINGKAT CAPAIAN REALISA SI TARGET RENSTRA (%) 7 1 1 2,0 9 1 0 Pemeliharaan/Rehabilit asi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah dokumen pemeliharaan/ rehabilitasi sarana dan prasarana Gedung Kantor 2 dokumen 1 dokumen 1 unit 1 unit 100% 1 unit 3 150,00% 7 1 2 0 0 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 91 86,69 86 86,69 100,8 90 7 1 2 2,0 1 0 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Persentase koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 100% 100% 100% 100% 100% 100% 7 1 2 2,0 1 1 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 5 kegiatan 4 laporan 1 laporan 1 laporan 100% 1 laporan 6 120,00% 7 1 2 2,0 2 0 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat 100% 100% 100% 100% 100% 100% Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu 19 KODE URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCAMES)/ KEGIATAN/SUBKEGIAT AN (OUTPUT) TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PERANGKAT DAERAH) TAHUN 2026 REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S.D. TAHUN 2024 TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU (2023) TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025) PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN S.D.TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH S.D. TAHUN BERJALAN TARGET RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 REALISASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 TINGKAT REALISASI (%) REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S.D. TAHUN BERJALA N (2024) TINGKAT CAPAIAN REALISA SI TARGET RENSTRA (%) Daerah yang ada di Kecamatan Daerah yang ada di Kecamatan guna Mendukung Pelayanan Prima kepada Masyarakat di Kecamatan 7 1 2 2,0 2 2 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan 4 laporan 2 laporan 1 laporan 1 laporan 100% 1 laporan 4 100,00% 7 1 2 2,0 2 3 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 5 laporan 2 laporan 1 laporan 1 laporan 100% 1 laporan 4 80,00% 7 1 2 2,0 3 0 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Persentase Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum 100% 100% 100% 100% 100% 100% 7 1 2 2,0 3 1 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang 4 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 100% 1 dokumen 3 75,00% Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu 20 KODE URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCAMES)/ KEGIATAN/SUBKEGIAT AN (OUTPUT) TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PERANGKAT DAERAH) TAHUN 2026 REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S.D. TAHUN 2024 TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU (2023) TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025) PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN S.D.TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH S.D. TAHUN BERJALAN TARGET RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 REALISASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 TINGKAT REALISASI (%) REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S.D. TAHUN BERJALA N (2024) TINGKAT CAPAIAN REALISA SI TARGET RENSTRA (%) Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum 7 1 2 2,0 3 2 Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta Jumlah Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Dipelihara dengan Melibatkan Pihak Swasta 2 dokumen - dokumen 0 dokumen 0 dokumen 0% 0 dokumen 0 0,00% 7 1 2 2,0 4 0 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Persentase Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 100% 100% 100% 100% 100% 100% 7 1 2 2,0 4 1 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan - dokumen - dokumen 0 dokumen 0 dokumen 0% 0 dokumen 0 0,00% 7 1 2 2,0 4 2 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan - dokumen - dokumen 0 dokumen 0 dokumen 0% 0 dokumen 0 0,00% 7 1 2 2,0 4 3 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 60 orang 48 orang 3 orang 3 orang 100% 3 orang 54 90,00% Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu 21 KODE URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCAMES)/ KEGIATAN/SUBKEGIAT AN (OUTPUT) TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PERANGKAT DAERAH) TAHUN 2026 REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S.D. TAHUN 2024 TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU (2023) TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025) PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN S.D.TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH S.D. TAHUN BERJALAN TARGET RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 REALISASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 TINGKAT REALISASI (%) REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S.D. TAHUN BERJALA N (2024) TINGKAT CAPAIAN REALISA SI TARGET RENSTRA (%) Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 7 1 3 0 0 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Jumlah Desa yang Cepat Berkembang 10 desa 5 desa 6 desa 6 desa 100% 8 7 1 3 2,0 1 0 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 100% 100% 100% 100% 100% 100% 7 1 3 2,0 1 1 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 5 lembaga kemasyarakat an 3 lembaga kemasyarakat an 4 Lembaga Kemasyarakat an 4 Lembaga Kemasyarakat an 100% 4 Lembaga Kemasyarakat an 11 220,00% 7 1 3 2,0 1 2 Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan 5 orang 3 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 100% 1 dokumen 5 100,00% 7 1 3 2,0 1 3 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan 5 dokumen 3 laporan 1 laporan 1 laporan 100% 1 laporan 5 100,00% Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu 22 KODE URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCAMES)/ KEGIATAN/SUBKEGIAT AN (OUTPUT) TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PERANGKAT DAERAH) TAHUN 2026 REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S.D. TAHUN 2024 TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU (2023) TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025) PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN S.D.TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH S.D. TAHUN BERJALAN TARGET RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 REALISASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 TINGKAT REALISASI (%) REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S.D. TAHUN BERJALA N (2024) TINGKAT CAPAIAN REALISA SI TARGET RENSTRA (%) Masyarakat di Wilayah Kecamatan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 7 1 3 2,0 3 0 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Persentase Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang diberdayakan 100% 100% 100% 100% 100% 100% 7 1 3 2,0 3 2 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya 20 lembaga kemasyarakat an 12 lembaga kemasyarakat an 4 Lembaga Kemasyarakat an 4 Lembaga Kemasyarakat an 100% 4 Lembaga Kemasyarakat an 20 100,00% 7 1 3 2,0 3 3 Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan 8 unit 4 unit 2 unit 2 unit 100% 2 unit 8 100,00% 7 1 3 2,0 3 4 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat 4 laporan 2 laporan 1 laporan 1 laporan 100% 1 laporan 4 100,00% 7 1 3 2,0 3 5 Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna 4 laporan 2 laporan 1 laporan 1 laporan 100% 1 laporan 4 100,00% 7 1 4 0 0 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 91 86,69 86 86,69 100,8 90 7 1 4 2,0 1 0 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Persentase Koordinasi Upaya 100% 100% 100% 100% 100% 100% Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu 23 KODE URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCAMES)/ KEGIATAN/SUBKEGIAT AN (OUTPUT) TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PERANGKAT DAERAH) TAHUN 2026 REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S.D. TAHUN 2024 TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU (2023) TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025) PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN S.D.TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH S.D. TAHUN BERJALAN TARGET RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 REALISASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 TINGKAT REALISASI (%) REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S.D. TAHUN BERJALA N (2024) TINGKAT CAPAIAN REALISA SI TARGET RENSTRA (%) Ketenteraman dan Ketertiban Umum Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 7 1 4 2,0 1 1 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia,Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 5 laporan 3 laporan 2 laporan 2 laporan 100% 2 laporan 7 140,00% 7 1 4 2,0 1 2 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 3 laporan 2 laporan 1 laporan 1 laporan 100% 1 laporan 4 133,33% 7 1 4 2,0 2 0 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah 100% 100% 100% 100% 100% 100% 7 1 4 2,0 2 1 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di 4 kegiatan 2 laporan 1 laporan 1 laporan 100% 1 laporan 4 100,00% Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu 24 KODE URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCAMES)/ KEGIATAN/SUBKEGIAT AN (OUTPUT) TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PERANGKAT DAERAH) TAHUN 2026 REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S.D. TAHUN 2024 TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU (2023) TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025) PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN S.D.TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH S.D. TAHUN BERJALAN TARGET RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 REALISASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 TINGKAT REALISASI (%) REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S.D. TAHUN BERJALA N (2024) TINGKAT CAPAIAN REALISA SI TARGET RENSTRA (%) Peraturan PerundangUndangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara 7 1 5 0 0 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 91 86,69 86 86,69 100,8 90 7 1 5 2,0 1 0 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah Persentase Pelaksanaan Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 100% 100% 100% 100% 100% 100% 7 1 5 2,0 1 2 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional 542 laporan 500 orang 50 orang 50 orang 100% 50 orang 600 110,70% 7 1 5 2,0 1 3 Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa 60 kegiatan 60 orang 0 orang 0 orang 100% 0 orang 60 100,00% Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu 25 KODE URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCAMES)/ KEGIATAN/SUBKEGIAT AN (OUTPUT) TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PERANGKAT DAERAH) TAHUN 2026 REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S.D. TAHUN 2024 TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU (2023) TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025) PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN S.D.TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH S.D. TAHUN BERJALAN TARGET RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 REALISASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 TINGKAT REALISASI (%) REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S.D. TAHUN BERJALA N (2024) TINGKAT CAPAIAN REALISA SI TARGET RENSTRA (%) 7 1 5 2,0 1 4 Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional 320 dokumen 120 orang 10 0 orang 10 0 orang 100% 10 0 orang 320 100,00% 7 1 5 2,0 1 8 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 38 dokumen 36 dokumen 2 dokumen 2 dokumen 100% 2 dokumen 40 105,26% 7 1 6 0 0 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Jumlah Desa yang Cepat Berkembang 10 5 5 5 100% 8 7 1 6 2,0 1 0 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Persentase kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 100% 100% 100% 100% 100% 100% Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu 26 KODE URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCAMES)/ KEGIATAN/SUBKEGIAT AN (OUTPUT) TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PERANGKAT DAERAH) TAHUN 2026 REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S.D. TAHUN 2024 TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU (2023) TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025) PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN S.D.TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH S.D. TAHUN BERJALAN TARGET RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 REALISASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 TINGKAT REALISASI (%) REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S.D. TAHUN BERJALA N (2024) TINGKAT CAPAIAN REALISA SI TARGET RENSTRA (%) 7 1 6 2,0 1 2 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa 27 dokumen 15 dokumen 12 dokumen 12 dokumen 100% 12 dokumen 39 144,44% 7 1 6 2,0 1 3 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 51 dokumen 27 dokumen 24 dokumen 24 dokumen 100% 24 dokumen 75 147,06% 7 1 6 2,0 1 6 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa 12 dokumen 0 dokumen 0 dokumen 0 dokumen 0% 0 dokumen 0 0,00% 7 1 6 2,0 1 9 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 4 dokumen 3 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 100% 1 dokumen 5 125,00% 7 1 6 2,0 1 1 2 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan - dokumen - dokumen 0 dokumen 0 dokumen 0% 0 dokumen 0 0,00% Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu 27 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung, merupakan salah satu Perangkat Daerah yang bertugas melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Berkenaan dengan pelayanan umum oleh aparatur pemerintah kepada masyarakat, pada pasal 3 Undang-undang Nomor : 43 tahun 1999, tentang kedudukan pegawai negeri sipil sebagai aparatur pemerintah, abdi negara dan abdi masyarakat, dikatakan bahwa pegawai negeri berkedudukan sebagai unsur aparatur negera yang bertugas memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, jujur, adil dan merata dalam penyelenggaraan tugas negara, pemerintah dan pembangunan. Hal ini jelas disebutkan bahwa pegawai negeri memberikan pelayanan kepada masyarakat dan menjamin kelancaran dan keterpaduan tugas dalam hal pelaksanaan fungsi penyelenggaraan pemerintahan dengan sistem administrasi negara yang handal, profesional, efisien dan efektif, dimana ruang lingkup pelayanan publik diberikan oleh aparatur pemerintahan meliputi hal-hal yaitu melayani, mengayomi dan menumbuhkan prakarsa serta peran aktif masyarakat dalam pembangunan. Kecamatan juga merupakan Lembaga Teknis Daerah sebagai unsur penunjang Pemerintah Daerah dalam perencanaan pembangunan. Pencanangan pembangunan yang berkualitas dan professional dapat menjadi wahana untuk memperbaiki pola pembangunan di tingkat daerah, sehingga daerah dapat berkiprah dengan leluasa untuk membangun daerahnya sesuai potensi dan kemampuan yang ada (potensi lokal). Di sisi lain, kondisi era globalisasi merupakan tantangan besar yang harus dan langsung dihadapi pemerintah dan masyarakat Kabupaten Bandung. Investor asing memiliki kebebasan penuh untuk membuka usaha di manapun sesuai peruntukkannya, dan ini merupakan peluang pembangunan yang patut diraih dan dimanfaatkan dengan bijaksana. Kecamatan Cicalengka selaku lembaga teknis harus mampu menjawab tantangan tersebut di atas. Keberhasilan suatu perencanaan dapat dilihat dari mulai proses sampaikan dengan tataran pelaksanaan/impelementasi dilapangan, sehingga akan terwujud sinergi antara perencanaan pembangunan baik ditingkat nasional, provinsi maupun kabupaten. Namun disisi lain sering berubah-rubahnya regeluasi tentang mekanisme perencanaan dari tingkat pusat akan memperlambat Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu 28 proses perencanaan dalam rangka memadukan perencanaan pembangunan nasional dan perencanaan pembangunan daerah provinsi dan perencanaan pemba1ngunan kabupaten/kota belum bisa secara optimal. Melihat kondisi tersebut di atas Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung mencoba untuk mensinergikan proses perencanaan baik tingkat pusat, provinsi dan kabupaten dalam rangka:
1.Mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan.
2.Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah.
3.Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan;
4.Mengoptimalkan partisipasi masyarakat.
5.Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan. Analisis pencapaian kinerja pelayanan perangkat daerah dapat dilihat pada Tabel T-C. 30. Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu 29 Tabel T-C.30 Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Cicalengka Tahun 2024 No. Indikator SPM/ Standar Nasional IKK Realisasi Capaian Proyeksi Catatan AnalisisTahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026 Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2025 Tahun 2026 1 Nilai AKIP Kecamatan 80 75 76 77 76,26 77 78 Pencapaian ini merupakan hasil dari kerjasama dan sinergitas antara pimpinan dan bawahan dalam mengimplementasikan akuntabilitas kinerja baik pada bidang sektoral maupun pada bidang kesekretariatan. Namun, berdasarkan hasil evaluasi inspektorat terhadap implementasi SAKIP Kecamatan Cicalengka, masih terdapat kekurangan-kekurangan yang harus diselesaikan. Secara garis besar, kekurangan yang harus diselesaikan yaitu:
1.Dokumen Perencanaan Kinerja agar disempurnakan dengan melampirkan Analisa )kajian) secara komprehensif dalam penentuan target pada setiap IKU;
2.Membentuk Tim Evaluator AKIP Internal Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu 30 No. Indikator SPM/ Standar Nasional IKK Realisasi Capaian Proyeksi Catatan AnalisisTahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026 Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2025 Tahun 2026 2 Persentase BMD dalam kondisi baik 98 96,00% 96,50% 96,80% 95,63% - 96,80% 96,90% Terdapat beberapa permasalahan umum yang ditemukan pada pengelolaan BMD di Kecamatan Cicalengka yaitu:
1.Belum lengkapnya data mengenai jumlah, nilai, kondisi, dan status kepemilikan BMD. Permasalahan ini terkait dengan identifikasi dan inventarisasi.
2.Belum tersedianya basis data internal terintegerasi yang akurasi dan validitasnya dapat dipertanggungjawabkan untuk keperluan penyusunan neraca Pemerintah Daerah.
3.Terdapatnya perbedaan persepsi diantara pemangku kepentingan dalam hal pengelolaan BMD. 3 Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 95 90 91 86,69 - 91 92 Pencapaian ini merupakan hasil dari perencanaan efektivitas serapan anggaran dan kekompakan dalam pelaksanaan pekerjaan baik pada level Struktural maupun pada level Pelaksana dalam melakukan pelayanan terhadap masyarakat di seluruh bidang yang menjadi kewenangan Kecamatan Cicalengka. Selain itu, pencapaian ini adalah hasil dari kesiapan seluruh elemen dalam menindaklanjuti keluhan dan aspirasi masyarakat. Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu 31 No. Indikator SPM/ Standar Nasional IKK Realisasi Capaian Proyeksi Catatan AnalisisTahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026 Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2025 Tahun 2026 4 Jumlah desa yang cepat berkembang 10 6 8 10 6 - 9 11 Hasil monitoring dan evaluasi yang berkaitan dengan pengelolaan administrasi Desa belum sepenuhnya dijadikan bahan perbaikan dan perumusan kebijakan kedepan oleh desa. Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu 32
1.Capaian Nilai AKIP Capaian Nilai SAKIP kecamatan Cicalengka diperoleh dari Laporan Hasil Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah oleh inspektorat dengan No. LHP 700/311/Inspektorat tanggal 27 Juni 2024 memperoleh nilai tingkat akuntabilitas kinerja sebesar 76,26 dengan kategori “BB” interprestasi (sangat Baik). Bila dibandingkan dengan target tahun 2024 sebesar 75 point maka ada kenaikan sebesar 101,68%.
2.Capaian Nilai Persentase BMD dalam Kondisi Baik Barang dalam kondisi baik dapat dilihat dari Berita Acara Rekonsiliasi Aset Semester II (01 Januari s.d. 31 Desember 2023) Kecamatan Cicalengka, sebagai berikut: Tabel Hasil Rekonsiliasi Aset Semester II (01 Januari s.d. 31 Desember 2024) Kecamatan Cicalengka NO URAIAN SALDO AKHIR PER 31 DESEMBER 2023 AKUMULASI PENYUSUTAN S.D. 31 DESEMBER 2024 NILAI BUKU PER 31 DESEMBER 2024 1. 2. 3. 4. 5. 6. Tanah Peralatan dan Mesin Gedung dan Bangunan Jalan, Irigasi dan jaringan Aset Tetap lainnya Konstruksi dalam Pengerjaan 1.672.819.200,00 1.549.951.207,00 3.362.356.875,00 101.171.000,00 - - - 1.356.172.867,00 1.132.314.248,00 19.395.598,00 - - 1.672.819.200,00 193.778.340,50 2.230.042.327,00 81.775.402,00 - - Total Aset Tetap 6.686.298.282,00 2.507.882.713,50 4.178.415.569,00 7. 8. 9. Aset Tak Berwujud Aset Lain-Lain/Rusak Berat Aset yang dimanfaatkan pihak lain - 177.054.209,00 - - 172.404.209,00 - - 4.650.000,00 Total Aset Lainnya 177.054.209,00 172.404.209,00 4.650.000,00 Total Aset Tetap + Aset lainnya 6.863.352.491,00 2.680.286.922,00 4.183.065.569,00 Dari tabel diatas dapat dihitung jumlah persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik yaitu dengan cara membandingkan jumlah Nilai Buku Barang Milik Daerah dalam kondisi baik dibagi Total Jumlah Nilai buku Barang Milik Daerah keseluruhan dikali 100%= 𝟒.𝟏𝟕𝟖.𝟒𝟏𝟓.𝟓𝟔𝟗,𝟎𝟎 𝟒.𝟏𝟖𝟑.𝟎𝟔𝟓.𝟓𝟔𝟗,𝟎𝟎 𝑥 100%= 99,89% atau 104,05% jika dibandingkan dengan target BMD dalam kondisi baik tahun 2022 sebesar 96.93%. Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu 33 3 Capaian Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Sasaran 2 : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan. Tabel Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Indikator Kinerja Utama Tahun 2023 Target Realisasi % Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 88 88,50 100,57 Dari tabel Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) mengalami kenaikan secara signifikan. Tahun 2024 berdasarkan hasil survey dengan memanfaatkan fasilitas Aplikasi E-SKM Nilai IKM Kecamatan Cicalengka mendapatkan nilai sebesar 88,50 dengan mutu pelayanan B. bila dibandingkan dengan target sebesar 88 maka ada kenaikan sebesar 100,57%. 4 Capaian Nilai Persentase Desa Beradministrasi Baik Sasaran 3 : Meningkatnya Kualitas Pemerintahan Desa Tabel Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas Pemerintahan Desa Indikator Kinerja Utama Tahun 2024 Target Realisasi % Jumlah Desa yang Cepat Berkembang 6 6 100 Capaian Nilai Jumlah desa yang cepat berkembang dapat dilihat pada website idm.kemendesa.go.id, ringkasan dari data desa yang cepat berkembang untuk kecamatan cicalengka dapat dilihat pada data Rekapitulasi Indeks desa Membangun (IDM) yang dibuat oleh pendamping desa dan ditandatangani oleh Camat cicalengka sebagai berikut: 20 Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu 34 Rekapitulasi Indeks Desa Membangun (IDM) Kecamatan Cicalengka Tahun 2024 Dari gambar diatas dapat disimpulkan bahwa jumlah desa yang cepat berkembang dikecamatan Cicalengka ada 6 (enam) desa, yaitu:
1.Desa Cicalengka Kulon;
4.Desa Panenjoan;
2.Desa Cicalengka Wetan;
5.Desa Tenjolaya; dan
3.Desa Cikuya;
6.Desa Nagrog Keenam desa tersebut telah mencapai nilai IDM diatas 0,8155. 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD Dengan kedudukan dan fungsinya serta urusan pemerintahan yang didelegasikan Bupati terhadap kecamatan, kecamatan memiliki lingkup pelayanan yang luas. Sebagai ujung tombak pelayanan terdepan, kecamatan dituntut untuk bisa memberikan pelayan yang maksimal. Selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan, Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung dituntut untuk lebih responsif, kreatif dan inovatif dalam menghadapi perubahan-perubahan baik ditingkat lokal, regional dan nasional. Perencanaan pembangunan hendaknya selalu memperhatikan isu-isu dan permasalahan yang mungkin dihadapi Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu 35 kedepan oleh masyarakat sehingga arah pelaksanaan pembangunan menjadi lebih tepat sasaran. Untuk itu perlu diantisipasi dengan perancanaan yang matang dan komprehensif sehingga arah pembangunan sesuai dengan tujuan pembangunan daerah. Memperhatikan isu-isu dan permasalahan pembangunan yang dihadapi diharapkan kualitas penyelenggaraan pemerintah menuju good governance and clean government akan berdampak pada kualitas pembangunan daerah. Berkaitan dengan isu-isu dan masalah pembangunan yang akan dihadapi Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung pada tahun 2021-2026 tidak bisa dilepaskan dengan permasalahan dan isu pembangunan Kabupaten Bandung. Secara umum, isu dan permasalahan yang dihadapi antara lain :
1.Resistensi nilai – nilai religius, sosial dan budaya sebagai akibat dari derasnya arus perubahan dan globalisasi yang ditandai dengan timbulnya berbagai penyakit masyarakat, menurunnya kepekaan dan solidaritas sosial, serta berkurangnya kesadaran dalam kehidupan bermasyarakat.
2.Tuntutan masyarakat untuk memberikan pelayanan prima.
3.Adanya tuntutan akuntabilitas tata pengelolaan pemerintah.
4.Perkembangan IPTEK yang pesat tidak dibarengi dengan semangat SDM untuk meningkatkan kemampuannya.
5.Membangun komitmen seluruh aparatur dalam melaksanakan TUPOKSI untuk mewujudkan komitmen.
6.Meningkatkan komitmen aparatur dalam penyelenggarakan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.
7.Jumlah penduduk miskin masih relatif tinggi disebabkan antara lain oleh tingginya tingkat pengangguran, rendahnya tingkat pendapatan dan tingginya laju pertumbuhan penduduk. Isu-isu strategis tersebut memerlukan penanganan secara komprehensif melalui pendekatan spesial sebagaimana ditetapkan dalam RTRW Kabupaten Bandung yang mencakup arahan pemanfaatan ruang, indikasi program pemanfaatan ruang dan indikasi sumber pendanaan program pemanfaatan ruang. Implikasinya terhadap pelayanan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung, sebagai berikut :
1.Membangun sistem pelayanan prima yang murah, aman, cepat, efesien dan transparan. Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu 36
2.Membangun komitmen seluruh aparatur dalam melaksanakan Tupoksi untuk mewujudkan akuntabilitas.
3.Meningkatkan komitmen aparatur dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.
4.Menyusun kebijakan yang efektif untuk mewujudkan penyelenggaraan pelayanan sesuai kebutuhan masyarakat.
5.Menerapkan kebijakan pola kerja, pola pembinaan aparat yang sesuai dengan potensi dan kondisi sebagai bahan masukan kepada Pemerintah Kabupaten Bandung dalam menetapkan kebijakan strategis dengan memperhatikan kepentingan masyarakat. Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan dan fungsi Pemerintah Daerah adalah kondisi yang menjadi perhatian karena dampaknya yang signifikan dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal ini tidak dimanfaatkan, akan kehilangan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang. 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Review terhadap rancangan Awal RKPD Tahun 2025 berkaitan dengan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran 2025. Rumusan kebutuhan kegiatan dan subkegiatan dilengkapi dengan lokasi, indikator kinerja, besaran target/tolok ukur, dan besaran dana yang dibutuhkan. Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah (PD) adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk pariode 5 (lima) tahun berfungsi sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT) dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) serta digunakan sebagai instrumen evaluasi keberhasilan dan kegagalan kinerja PD dalam kurun 5 (lima) tahun sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Penyusunan Rancangan Awal Renja Tahun 2025 Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung dilakukan secara simultan bersamaan waktu dengan proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026. Penyusunan dilaksanakan melalui tahapan persiapan, penyusunan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu 37 rancangan, penyusunan rancangan akhir dan penetapan Renja Perangkat Daerah. Secara garis besar kegiatan yang dilaksanakan pada setiap tahapan tersebut dilaksanakan adalah sebagai berikut :
c.Tahapan penetapan Renja Perangkat Daerah Pelaksanaan kegiatan penyusunan Renja dievaluasi dan dikendalikan untuk memenuhi kesesuaian terhadap kebijakan penyusunan Renja oleh Camat Cicalengka selaku Kepala Perangkat Daerah, serta dibuat kesimpulan pengendalian dan evaluasi kebijakan Renja oleh Bapperida Kabupaten Bandung. Sebagai bagian dokumen perencanaan kinerja dalam penyelenggaraan pemerintah daerah maka Perubahan Renja kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung tahun 2025 memiliki keterkaitan dengan RPJMD Kabupaten Bandung tahun 2021-2026 dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026. Renja disusun untuk mendukung pencapaian RPJMD yang diimplementasikan melalui pelaksanaan program pembangunan daerah yang berisi program-program prioritas terpilih untuk mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah. Pada tahun anggaran 2025 review rancangan awal RKPD terhadap hasil analisis kebutuhan dapat disampaikan sebagai sebagai berikut : Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu 38 TABEL T-C.31 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2025 KABUPATEN BANDUNG KODE RANCANGAN AWAL HASIL ANALISA KEBUTUHAN CATATAN PENTING PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN PAGU INDIKATIF (RP) PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN PAGU INDIKATIF (RP) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 7 1 0 0 0 KECAMATAN 4.582.385.017 KECAMATAN 5.086.233.038 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 3.964.385.017 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai SAKIP 4.196.233.038 7 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 5.100.000 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Prosentase Dokumen Perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja PD tepat waktu 7.100.000 7 01 01 2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Kab. Bandung, Cicalengka, Semua Kel/Desa Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 6 Dokumen 2.100.000 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Kab. Bandung, Cicalengka, Semua Kel/Desa Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 6 Dokumen 2.100.000 7 01 01 2.01 0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Kab. Bandung, Cicalengka, Semua Kel/Desa Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 4 Dokumen 750.000 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Kab. Bandung, Cicalengka, Semua Kel/Desa Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 4 Dokumen 750.000 7 01 01 2.01 0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Kab. Bandung, Cicalengka, Semua Kel/Desa Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD 4 Dokumen 750.000 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Kab. Bandung, Cicalengka, Semua Kel/Desa Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 4 Dokumen 750.000 7 01 01 2.01 0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 4 Dokumen 750.000 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 4 Dokumen 750.000 7 01 01 2.01 0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Kab. Bandung, Cicalengka, Semua Kel/Desa Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD 4 Dokumen 750.000 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Kab. Bandung, Cicalengka, Semua Kel/Desa Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 4 Dokumen 750.000 7 01 01 2.01 0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bandung, Cicalengka, Semua Kel/Desa Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bandung, Cicalengka, Semua Kel/Desa Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah 1 Dokumen 1.000.000 7 01 01 2.01 0009 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah Kab. Bandung, Cicalengka, Semua Kel/Desa Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah Kab. Bandung, Cicalengka, Semua Kel/Desa Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah 1 Data 1.000.000 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3.530.656.017 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3.760.504.038 7 01 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Kab. Bandung, Cicalengka, Semua Kel/Desa Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 18 Orang/bulan 3.518.056.017 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Kab. Bandung, Cicalengka, Semua Kel/Desa Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 18 Orang/bulan 3.747.904.038 7 01 01 2.02 0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Kab. Bandung, Cicalengka, Semua Kel/Desa Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 8 Dokumen 3.150.000 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Kab. Bandung, Cicalengka, Semua Kel/Desa Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 8 Dokumen 3.150.000 Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu 39 KODE RANCANGAN AWAL HASIL ANALISA KEBUTUHAN CATATAN PENTING PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN PAGU INDIKATIF (RP) PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN PAGU INDIKATIF (RP) 7 01 01 2.02 0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Kab. Bandung, Cicalengka, Semua Kel/Desa Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 3.150.000 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Kab. Bandung, Cicalengka, Semua Kel/Desa Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 3.150.000 7 01 01 2.02 0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Kab. Bandung, Cicalengka, Semua Kel/Desa Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 2 Laporan 3.150.000 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Kab. Bandung, Cicalengka, Semua Kel/Desa Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 2 Laporan 3.150.000 7 01 01 2.02 0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Kab. Bandung, Cicalengka, Semua Kel/Desa Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 1 Dokumen 3.150.000 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Kab. Bandung, Cicalengka, Semua Kel/Desa Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 1 Dokumen 3.150.000 7 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 10.000.000 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 10.000.000 7 01 01 2.05 0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Kab. Bandung, Cicalengka, Semua Kel/Desa Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 0 Paket - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Kab. Bandung, Cicalengka, Semua Kel/Desa Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 0 Paket - 7 01 01 2.05 0010 Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan Kab. Bandung, Cicalengka, Semua Kel/Desa Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 50 Orang 10.000.000 Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan Kab. Bandung, Cicalengka, Semua Kel/Desa Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan 50 Orang 10.000.000 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 134.665.000 Administrasi Umum Perangkat Daerah 134.665.000 7 01 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Kab. Bandung, Cicalengka, Semua Kel/Desa Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 10 Paket 2.500.000 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Kab. Bandung, Cicalengka, Semua Kel/Desa Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 10 Paket 2.500.000 7 01 01 2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kab. Bandung, Cicalengka, Semua Kel/Desa Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 24 Paket 44.509.000 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kab. Bandung, Cicalengka, Semua Kel/Desa Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 24 Paket 44.509.000 7 01 01 2.06 0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Kab. Bandung, Cicalengka, Semua Kel/Desa Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 13 Paket 8.000.000 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Kab. Bandung, Cicalengka, Semua Kel/Desa Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 13 Paket 8.000.000 7 01 01 2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Kab. Bandung, Cicalengka, Semua Kel/Desa Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 3 Paket 54.075.000 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Kab. Bandung, Cicalengka, Semua Kel/Desa Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 3 Paket 54.075.000 7 01 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kab. Bandung, Cicalengka, Semua Kel/Desa Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 4 Paket 2.605.000 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kab. Bandung, Cicalengka, Semua Kel/Desa Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 4 Paket 2.605.000 7 01 01 2.06 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Kab. Bandung, Cicalengka, Semua Kel/Desa Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 2 Dokumen 22.976.000 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Kab. Bandung, Cicalengka, Semua Kel/Desa Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 2 Dokumen 22.976.000 7 01 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Kab. Bandung, Cicalengka, Semua Kel/Desa Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 0 Laporan - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Kab. Bandung, Cicalengka, Semua Kel/Desa Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 0 Laporan - 7 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - 7 01 01 2.07 0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Kab. Bandung, Cicalengka, Semua Kel/Desa Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 0 Unit - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Kab. Bandung, Cicalengka, Semua Kel/Desa Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 0 Unit - 7 01 01 2.07 0005 Pengadaan Mebel Kab. Bandung, Cicalengka, Semua Kel/Desa Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 0 Unit - Pengadaan Mebel Kab. Bandung, Cicalengka, Semua Kel/Desa Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 0 Unit - 7 01 01 2.07 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Kab. Bandung, Cicalengka, Semua Kel/Desa Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 4 Unit - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Kab. Bandung, Cicalengka, Semua Kel/Desa Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 4 Unit - 7 01 01 2.07 0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Kab. Bandung, Cicalengka, Semua Kel/Desa Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 0 Unit - Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Kab. Bandung, Cicalengka, Semua Kel/Desa Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 0 Unit - Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu 40 KODE RANCANGAN AWAL HASIL ANALISA KEBUTUHAN CATATAN PENTING PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN PAGU INDIKATIF (RP) PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN PAGU INDIKATIF (RP) 7 01 01 2.07 0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Kab. Bandung, Cicalengka, Semua Kel/Desa Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 0 Unit - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Kab. Bandung, Cicalengka, Semua Kel/Desa Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 0 Unit - 7 01 01 2.07 0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Kab. Bandung, Cicalengka, Semua Kel/Desa Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 0 Unit - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Kab. Bandung, Cicalengka, Semua Kel/Desa Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 0 Unit - 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 211.412.000 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 211.412.000 7 01 01 2.08 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Kab. Bandung, Cicalengka, Semua Kel/Desa Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan - Penyediaan Jasa Surat Menyurat Kab. Bandung, Cicalengka, Semua Kel/Desa Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan - 7 01 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Kab. Bandung, Cicalengka, Semua Kel/Desa Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 3 Laporan 37.572.000 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Kab. Bandung, Cicalengka, Semua Kel/Desa Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 3 Laporan 37.572.000 7 01 01 2.08 0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kab. Bandung, Cicalengka, Semua Kel/Desa Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 0 Laporan - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kab. Bandung, Cicalengka, Semua Kel/Desa Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 0 Laporan - 7 01 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Kab. Bandung, Cicalengka, Semua Kel/Desa Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 6 Laporan 173.840.000 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Kab. Bandung, Cicalengka, Semua Kel/Desa Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 6 Laporan 173.840.000 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 72.552.000 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 72.552.000 7 01 01 2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Kab. Bandung, Cicalengka, Semua Kel/Desa Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 6 Unit 48.200.000 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Kab. Bandung, Cicalengka, Semua Kel/Desa Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 6 Unit 48.200.000 7 01 01 2.09 0005 Pemeliharaan Mebel Kab. Bandung, Cicalengka, Semua Kel/Desa Jumlah Mebel yang Dipelihara 0 Unit - Pemeliharaan Mebel Kab. Bandung, Cicalengka, Semua Kel/Desa Jumlah Mebel yang Dipelihara 0 Unit - 7 01 01 2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Kab. Bandung, Cicalengka, Semua Kel/Desa Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 1 Unit 6.000.000 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Kab. Bandung, Cicalengka, Semua Kel/Desa Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 1 Unit 6.000.000 7 01 01 2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Kab. Bandung, Cicalengka, Semua Kel/Desa Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 18.352.000 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Kab. Bandung, Cicalengka, Semua Kel/Desa Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 18.352.000 7 01 01 2.09 0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Kab. Bandung, Cicalengka, Semua Kel/Desa Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 0 Unit - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Kab. Bandung, Cicalengka, Semua Kel/Desa Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 0 Unit - Jumlah Total I 3.964.385.017 4.196.233.038 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 187.780.000 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 459.780.000 7 01 02 2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 5.000.000 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 5.000.000 7 01 02 2.01 0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Kab. Bandung, Cicalengka, Semua Kel/Desa Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 1 Laporan 5.000.000 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Kab. Bandung, Cicalengka, Semua Kel/Desa Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 1 Laporan 5.000.000 Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu 41 KODE RANCANGAN AWAL HASIL ANALISA KEBUTUHAN CATATAN PENTING PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN PAGU INDIKATIF (RP) PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN PAGU INDIKATIF (RP) 7 01 02 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 17.250.000 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 17.250.000 7 01 02 2.02 0002 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan Kab. Bandung, Cicalengka, Semua Kel/Desa Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 6.500.000 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan Kab. Bandung, Cicalengka, Semua Kel/Desa Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 1 Laporan 6.500.000 7 01 02 2.02 0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kab. Bandung, Cicalengka, Semua Kel/Desa Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 10.750.000 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kab. Bandung, Cicalengka, Semua Kel/Desa Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 1 Laporan 10.750.000 7 01 02 2.03 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum 13.750.000 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum 13.750.000 7 01 02 2.03 0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Kab. Bandung, Cicalengka, Semua Kel/Desa Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum 1 Dokumen 6.000.000 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Kab. Bandung, Cicalengka, Semua Kel/Desa Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 1 Dokumen 6.000.000 7 01 02 2.03 0002 Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta Kab. Bandung, Cicalengka, Semua Kel/Desa Jumlah Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Dipelihara dengan Melibatkan Pihak Swasta 1 Unit 7.750.000 Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta Kab. Bandung, Cicalengka, Semua Kel/Desa Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 1 Unit 7.750.000 7 01 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 151.780.000 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 423.780.000 7 01 02 2.04 0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Kab. Bandung, Cicalengka, Semua Kel/Desa Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 12 Laporan 151.780.000 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Kab. Bandung, Cicalengka, Semua Kel/Desa Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 12 Laporan 423.780.000 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 189.000.000 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 189.000.000 7 01 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 60.000.000 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 60.000.000 7 01 03 2.01 0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Kab. Bandung, Cicalengka, Semua Kel/Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 1 Lembaga Kemasyarakatan 15.000.000 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Kab. Bandung, Cicalengka, Semua Kel/Desa Persentase capaian Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Desa 1 Lembaga Kemasyarakatan 15.000.000 7 01 03 2.01 0002 Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan Kab. Bandung, Cicalengka, Semua Kel/Desa Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan 1 Dokumen 20.000.000 Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan Kab. Bandung, Cicalengka, Semua Kel/Desa Persentase capaian Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Desa 1 Dokumen 20.000.000 7 01 03 2.01 0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kab. Bandung, Cicalengka, Semua Kel/Desa Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 25.000.000 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kab. Bandung, Cicalengka, Semua Kel/Desa Persentase capaian Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Desa 1 Laporan 25.000.000 7 01 03 2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 78.750.000 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 78.750.000 7 01 03 2.03 0002 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Kab. Bandung, Cicalengka, Semua Kel/Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya 4 Lembaga Kemasyarakatan 50.000.000 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Kab. Bandung, Cicalengka, Semua Kel/Desa Persentase capaian Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Desa 4 Lembaga Kemasyarakatan 50.000.000 Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu 42 KODE RANCANGAN AWAL HASIL ANALISA KEBUTUHAN CATATAN PENTING PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN PAGU INDIKATIF (RP) PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN PAGU INDIKATIF (RP) 7 01 03 2.03 0003 Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan Kab. Bandung, Cicalengka, Semua Kel/Desa Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan 2 Unit 2.000.000 Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan Kab. Bandung, Cicalengka, Semua Kel/Desa Persentase capaian Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Desa 2 Unit 2.000.000 7 01 03 2.03 0004 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Kab. Bandung, Cicalengka, Semua Kel/Desa Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat 1 Laporan 14.750.000 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Kab. Bandung, Cicalengka, Semua Kel/Desa Persentase capaian Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Desa 1 Laporan 14.750.000 7 01 03 2.03 0005 Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Kab. Bandung, Cicalengka, Semua Kel/Desa Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna 1 Laporan 12.000.000 Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Kab. Bandung, Cicalengka, Semua Kel/Desa Persentase capaian Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Desa 1 Laporan 12.000.000 7 01 03 2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan 50.250.000 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan 50.250.000 7 01 03 2.06 0003 Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga Kab. Bandung, Cicalengka, Semua Kel/Desa Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga Kab. Bandung, Cicalengka, Semua Kel/Desa Persentase capaian Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Desa 50 Keluarga 25.150.000 7 01 03 2.06 0006 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing Kab. Bandung, Cicalengka, Semua Kel/Desa Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing Kab. Bandung, Cicalengka, Semua Kel/Desa Persentase capaian Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Desa 50 Keluarga 25.100.000 7 01 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 68.912.000 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 68.912.000 7 01 04 2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 48.000.000 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 48.000.000 7 01 04 2.01 0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Kab. Bandung, Cicalengka, Semua Kel/Desa Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 24.000.000 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Kab. Bandung, Cicalengka, Semua Kel/Desa Persentase Penegakan Perda yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum 1 Laporan 24.000.000 7 01 04 2.01 0002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Kab. Bandung, Cicalengka, Semua Kel/Desa Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 1 Laporan 24.000.000 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Kab. Bandung, Cicalengka, Semua Kel/Desa Persentase Penegakan Perda yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum 1 Laporan 24.000.000 7 01 04 2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah 20.912.000 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah 20.912.000 7 01 04 2.02 0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Kab. Bandung, Cicalengka, Semua Kel/Desa Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia 1 Laporan 20.912.000 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia Kab. Bandung, Cicalengka, Semua Kel/Desa Persentase Penegakan Perda yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum 1 Laporan 20.912.000 7 01 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 82.308.000 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 82.308.000 7 01 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 82.308.000 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 82.308.000 7 01 05 2.01 0002 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Kab. Bandung, Cicalengka, Semua Kel/Desa Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional 21 Orang 30.000.000 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Kab. Bandung, Cicalengka, Semua Kel/Desa Persentase capaian Pelaksanaan Program Urusan Pemerintahan dan Ketertiban Umum 21 Orang 30.000.000 Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu 43 KODE RANCANGAN AWAL HASIL ANALISA KEBUTUHAN CATATAN PENTING PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN PAGU INDIKATIF (RP) PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN PAGU INDIKATIF (RP) 7 01 05 2.01 0004 Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Kab. Bandung, Cicalengka, Semua Kel/Desa Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional 100 Orang 23.108.000 Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Kab. Bandung, Cicalengka, Semua Kel/Desa Persentase capaian Pelaksanaan Program Urusan Pemerintahan dan Ketertiban Umum 100 Orang 23.108.000 7 01 05 2.01 0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Kab. Bandung, Cicalengka, Semua Kel/Desa Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 1 Dokumen 29.200.000 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Kab. Bandung, Cicalengka, Semua Kel/Desa Persentase capaian Pelaksanaan Program Urusan Pemerintahan dan Ketertiban Umum 1 Dokumen 29.200.000 7 01 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 90.000.000 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 90.000.000 7 01 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 90.000.000 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 90.000.000 7 01 06 2.01 0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Kab. Bandung, Cicalengka, Semua Kel/Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa 12 Dokumen 20.000.000 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Kab. Bandung, Cicalengka, Semua Kel/Desa Persentase capaian Pelaksanaan Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 12 Dokumen 20.000.000 7 01 06 2.01 0003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Kab. Bandung, Cicalengka, Semua Kel/Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 24 Dokumen 30.000.000 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Kab. Bandung, Cicalengka, Semua Kel/Desa Persentase capaian Pelaksanaan Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 24 Dokumen 30.000.000 7 01 06 2.01 0006 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Kab. Bandung, Cicalengka, Semua Kel/Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa 1 Dokumen 0,00 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Kab. Bandung, Cicalengka, Semua Kel/Desa Persentase capaian Pelaksanaan Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 1 Dokumen - 7 01 06 2.01 0009 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Kab. Bandung, Cicalengka, Semua Kel/Desa jumlah dokumen Sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa 1 0 40.000.000 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Kab. Bandung, Cicalengka, Semua Kel/Desa Persentase capaian Pelaksanaan Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 1 0 40.000.000 Jumlah Total II 618.000.000 890.000.000 JUMLAH TOTAL I + II 4.582.385.017 5.086.233.038 Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu 44 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Kecamatan Cicalengka telah melaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Kecamatan pada Tahun 2024 untuk pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2025. Berdasarkan hasil pelaksanaan Musrenbang tidak terdapat usulan program dan kegiatan dari masyarakat. T-C.32. Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025 Kabupaten Bandung Nama Perangkat Daerah: Kecamatan Cicalengka No. Program/Kegiatan Lokasi Indikator kinerja Besaran/ Volume Catatan 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH 45 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah. Indonesia adalah negara kepulauan yang disatukan bukan sebaliknya dipisahkan oleh lautan. Visi Indonesia Emas 2045 tidak lepas dari adicita pendirinya yaitu Negara Nusantara Berdaulat, Maju dan Berkeanjutan. Segala Upaya pembangunan harus dilakukan untuk mewujudkan visi tersebut, dituangkan dalam RPJPN 2025 – 2045. Indonesia akan menjadi negara tangguh mandiri, dan inklusif di 2045. Pembangunan 20 Tahun ke depan diharapkan dapat mendorong Indonesia bertransformasi menuju peradaban masyarakat yang modern dan sejahtera. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 telah ditetapkan dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun
2025.Dokumen ini menjadi pedoman dalam mencapai Visi Indonesia Emas 2045 dan fokus pada tiga sasaran utama: penurunan kemiskinan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan. Program Prioritas Nasional 2025, yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029, bertujuan untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Program- program ini berfokus pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, serta penurunan tingkat kemiskinan. Beberapa program prioritas nasional yang menjadi sorotan adalah: Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia: Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH 46 Meliputi penguatan pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial, serta peningkatan kesetaraan gender. Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan: Program ini mencakup hilirisasi industri, pembangunan infrastruktur, penguatan UMKM, dan pengembangan kota-kota inovatif. Penurunan Tingkat Kemiskinan: Melalui berbagai program pengentasan kemiskinan, termasuk penyediaan hunian layak, akses terhadap layanan kesehatan, dan peningkatan pendapatan masyarakat. Penguatan Pertahanan dan Keamanan Negara: Meliputi peningkatan kemampuan pertahanan, keamanan, dan hubungan internasional yang kondusif. Pelestarian Lingkungan Hidup: Program ini bertujuan untuk menjaga kelestarian lingkungan, termasuk pengelolaan sumber daya alam dan penanggulangan bencana. Selain program-program prioritas tersebut, RPJMN 2025-2029 juga menyoroti: Reformasi Birokrasi: Peningkatan efisiensi dan efektivitas birokrasi untuk mendukung pelaksanaan program pembangunan. Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi: Upaya untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan transparan. Penguatan Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan HAM: Memastikan nilai-nilai Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia menjadi landasan dalam pembangunan. RPJMN 2025-2029 akan menjadi pedoman dalam penyusunan rencana strategis kementerian/lembaga, rencana pembangunan daerah, dan rencana kerja pemerintah. Dengan adanya program-program prioritas ini, diharapkan pembangunan nasional dapat berjalan lebih terarah, terukur, dan berkelanjutan. Kabupaten Bandung dalam mendukung agenda pembangunan nasional tersebut mencanangkan misi mengoptimalkan tata kelola pemerintahan melalui birokrasi yang professional dan tata kehidupan masyarakat yang berlandaskan nilai-nilai keagamaan. Pemerintah adalah salah satu aktor utama dalam pembangunan. Konsep tata kelola Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH 47 pemerintahan dengan prinsip good governance sudah sering digalakkan baik dalam skala pusat, provinsi dan kabupaten/kota dalam satu dekade terakhir. Dalam melengkapi konsep good governance yang masuh terus diupayakan, penerapan konsep dynamic governance dirasa penting untuk diadakan. Konsep tata pemerintahan yang dinamis adalah mencoba menciptakan pemerintahan yang selalu adaptif terhadap dinamika perubahan dan tantangan yang selalu berubah setiapwaktunya. Dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan dinamis maka perlu adanya dorongan beberapa faktor yaitu meningkatnya kualitas e- government melalui peningkatan kualitas kinerja aparatur, tata kelola pemerintahan, dan penyelenggaraan pelayanan publik, dan peningkatan kinerja pengelolaan keuangan daerah. Selain itu, dalam mewujudkan tata kehidupan masyarakat yang berlandaskan nilai-nilai keagamaan, pemerintah daerah perlu menciptakan stabilitas lingkungan bermasyarakat yang religius dan kondusif dengan cara meningkatkan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat. Dorongan-dorongan terhadap beberapa faktor tersebut merupakan tugas dan fungsi kewilayahan yang dilaksanakan Kecamatan Cicalengka dalam lingkup wilayahnya. Terkait dengan kebijakan nasional Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung selaku Perangkat Daerah dan sebagai unsur penunjang Pemerintah Daerah, masuk dalam Prioritas Nasional Reformasi Birokrasi, dengan arah kebijakan, peningkatan efisiensi dan efektivitas birokrasi untuk mendukung pelaksanaan program pembangunan, hal ini sejalan dengan Misi Kabupaten Bandung khususnya MISI 4: Mengoptimalkan tata kelola pemerintahan melalui birokrasi yang professional, dan tata kehidupan masyarakat yang berlandaskan nilai-nilai keagamaan. Untuk menunjang Prioritas Nasional dan Misi Kabupaten Bandung, kecamatan Cicalengka menentukan arah kebijakan sebagai berikut :
1.Penataan kelembagaan birokrasi pemerintah melalui konsolidasi struktural berdasarkan tugas pokok dan fungsi instansi pemerintah, peningkatan kualitas reformasi birokrasi, perbaikan tata laksana Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH 48 (business process), pengembangan manajemen SDM aparatur berbasis merit, dan pencapaian kinerja secara optimal;
2.Percepatan dan pencapaian target Millennium Development Goal’s (MDG’s);
3.Percepatan harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perundang- undangan di tingkat pusat dan daerah sehingga tercapai keselarasan arah dalam implementasi pembangunan;
4.Penetapan dan penerapan system indikator kinerja utama pelayanan publik yang prima, selaras antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah;
5.Peningkatan integrasi dan integritas penerapan dan penegakan hukum melalui peningkatan kinerja penegakan hukum dan pemberantasan korupsi sehingga kepercayaan masyarakat makin meningkat. 3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah Dalam rangka mewujudkan Misi Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung, maka perlu dijabarkan kembali ke dalam tujuan dan sasaran strategis yang lebih operasional yang dituangkan dalam Renja Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung Tahun 2025. Tujuan merupakan implementasi dari pernyataan misi yang telah ditentukan sehingga dapat menggambarkan arah strategi yang akan diciptakan dan meletakkan kerangka prioritas untuk memfokuskan arah sasaran, kebijakan, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan misi. Sasaran merupakan gambaran yang diinginkan melalui tindakan-tindakan yang dilakukan untuk mencapai tujuan. Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan organisasi dan dirumuskan untuk memberikan fokus pada penyusunan kebijakan dan program yang dapat diukur dalam pencapaiannya. Adapun tujuan dan sasaran serta indikator sasaran dari Misi Kecamatan Cicalengka adalah sebagai berikut : Tujuan Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung adalah sebagai berikut:
1.Meningkatnya akuntabilitas pemerintah daerah
2.Meningkatkan kualitas pelayanan publik Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH 49 Adapun Sasaran Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung adalah sebagai berikut :
1.Meningkatnya kualitas kinerja aparatur dan penyelenggara pelayanan publik
2.Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tata Kelola pemerintahan
3.Meningkatnya kualitas pemerintahan desa Setelah menentukan tujuan dan sasaran apa yang akan dicapai selanjutnya menetapkan cara untuk mencapainya melalui tahapan dan kegiatan sebagai berikut:
1.Menetapkan kebijakan yang merupakan aspek legal dari kegiatan yang akan dilaksanakan;
2.Menyusun program strategis yang mendukung pencapaian Visi dan Misi;
3.Menyusun kegiatan-kegiatan yang mendukung tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Uraian tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan Kecamatan Cicalengka pada periode tahun 2021 – 2026 terperinci dalam gambar dan tabel berikut ini: MISI 4 Mengoptimalkan Tata Kelola Pemerintahan melalui Birokrasi yang Profesional, dan Tata Kehidupan yang Berlandaskan Nilai-Nilai Keagamaan TUJUAN RPJMD 4.1 Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Kinerja Kelembagaan dalam Pelayanan Publik Indikator Kinerja : Indeks Reformasi birokrasi SASARAN RPJMD Meningkatnya Kualitas E-Govt Melalui Peningkatan Kualitas Kinerja Aparatur, Tata Kelola Pemerintahan, dan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Indikator Kinerja : Indeks Reformasi birokrasi TUJUAN PD
1.Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah Daerah; Indikator Kinerja : Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah TUJUAN PD
1.Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Indikator Kinerja : Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) SASARAN PD Meningkatnya kualitas Kinerja Aparatur dan Penyelenggaraan Pelayanan Publik; Indikator Kinerja : Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Persentase BMD dalam kondisi baik SASARAN PD
1.Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Indikator Kinerja : Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
2.Meningkatnya Kualitas Pemerintahan Desa Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH 50 Dari gambar diatas dapat diketahui bahwa Kecamatan Cicalengka memiliki 2 (dua) tujuan jangka menengah yaitu:
1.Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah;
2.Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik. Tujuan pertama ditekankan pada peningkatan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah. Untuk mencapai tujuan ini Kecamatan Cicalengka menentukan sasaran yaitu “Meningkatnya Kualitas Kinerja Aparatur dan Penyelenggara Pelayanan Publik” yang bermakna bahwa Kecamatan Cicalengka harus mampu memastikan kualitas kinerja pelayanan meningkat dari tahun ke tahun melalui peningkatan kualitas penyelenggara pelayanan publik. Keberhasilan dari sasaran tersebut diukur dari pencapaian indikator kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dari segi penguatan akuntabilitas kinerja. Penguatan tersebut dilaksanakan dengan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Selain dari nilai AKIP, salah satu unsur penting dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yaitu ketersediaan Barang Milik Daerah dalam kondisi baik yang diukur dari pencapaian persentase BMD dalam kondisi baik. Tujuan kedua ditekankan pada peningkatan kualitas pelayanan publik. Untuk mencapai tujuan ini Kecamatan Cicalengka menentukan 2 (dua) sasaran yaitu Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan dan Meningkatnya Kualitas Pemerintahan Desa Indikator kinerja untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran pertama yaitu dengan mengukur nilai kepuasan masyarakat yang dilaksanakan melalui pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Pengukuran tersebut dilaksanakan melalui metode survey yaitu Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) yang dilaksanakan secara komperhensif dengan tujuan mengukur tingkat kepuasan masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari penyelenggara pelayanan publik. Peningkatan kualitas pelayanan publik tidak serta merta hanya diukur dari sisi kepuasan masyarakat saja, namun harus diukur dari kualitas pemerintahan desa yang langsung berhadapan melayani masyarakat. Persentase Desa Beradministrasi Baik merupakan indikator untuk mengukur sejauh mana kualitas pemerintahan desa telah dicapai. Dalam rangka mewujudkan tertib administrasi desa yang Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH 51 mampu berfungsi sebagai sumber data dan informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat maka Persentase Desa Beradministrasi Baik dipandang perlu untuk dijadikan indikator keberhasilan dalam mensukseskan pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah. Tujuan dan Sasaran tersebut perlu ditindaklanjuti dengan penentuan strategi disertai arah kebijakan yang relevan untuk pencapaiannya. Tabel berikut ini merupakan matriks arah kebijakan terhadap tujuan dan sasaran Kecamatan Cicalengka. Tabel 3.1 Matriks Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Kecamatan Cicalengka Tahun 2024 Visi : Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bandung yang Bangkit, Edukatif, Dinamis, Agamis, dan Sejahtera Misi: Mengoptimalkan tata kelola pemerintahan melalui birokrasi yang profesional, dan tata kehidupan masyarakat yang berlandaskan nilai-nilai keagamaan TUJUAN SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintahan Pemerintah Kecamatan Cicalengka Meningkatnya kualitas kinerja aparatur dan penyelenggara pelayanan publik Meningkatkan kualitas penyelenggara pelayanan publik Peningkatan kualitas dan kapasitas aparatur serta mengoptimalkan sistem pelayanan publik melalui peningkatan kualitas implementasi SAKIP di Kecamatan Cicalengka Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan Cicalengka Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan Optimalisasi peningkatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan melalui perbaikan pelaksanaan pelayanan publik yang berkelanjutan Peningkatan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum melalui koordinasi yang sinergis dengan instansi terkait trantibum dan seluruh tokoh elemen masyarakat Optimalisasi peningkatan kualitas penyelenggaran Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH 52 Visi : Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bandung yang Bangkit, Edukatif, Dinamis, Agamis, dan Sejahtera Misi: Mengoptimalkan tata kelola pemerintahan melalui birokrasi yang profesional, dan tata kehidupan masyarakat yang berlandaskan nilai-nilai keagamaan TUJUAN SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN pemerintahan umum sesuai dengan ketentuan Meningkatnya kualitas pemerintahan Desa Meningkatkan Kualitas Pemberdayaan Kelembagaan Desa dalam Pengembangan Masyarakat Desa Optimaslisasi koordinasi pemberdayaan masyarakat melalui peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan Desa Optimalisasi peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan Desa melalui pembinaan berkelanjutan dalam upaya peningkatan capaian indeks desa membangun Indikator Kinerja Turunan Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah Untuk memperjelas kerangka kerja dari tujuan dan sasaran perangkat daerah maka diperlukan penentuan indikator kinerja dari turunan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai. Tabel 3.2 merupakan matriks indikator kinerja dari tujuan dan sasaran beserta turunannya. lghgj Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH 53 Tabel 3.2 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah Kecamatan Cicalengka No Tujuan Sasaran Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Keterangan Ultimate Outcome Intermediate Outcome Immediate Outcome Output Proses 1 Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah Kecamatan Cicalengka Meningkatnya Kualitas Kinerja Aparatur dan Penyelenggarea Pelayanan Publik Kecamatan Cicalengka PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN/ KOTA Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kec. Cicalengka 1.1 Tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD yang disusun sesuai ketentuan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kec. Cicalengka Nilai Evaluasi SAKIP Komponen Perencanaan Kinerja Jumlah Dokumen Perencanaan Kinerja yang memenuhi standar yang berlaku Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu Jumlah Penggunaan Perencanaan Kinerja sebagai Acuan dalam Proses Penganggaran Nilai Evaluasi SAKIP Komponen Pelaporan Kinerja Persentase dokumen pelaporan kinerja. Yang disusun sesuai ketentuan 1.1.1 Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Terlaksananya koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Persentase Perencanaan Kinerja Periode Selanjutnya berdasarkan Tingkat Capaian Kinerja Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil lghgj Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH 54 Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD kinerja SKPD sesuai ketentuan Kinerja SKPD Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1.2 Tersusunnya dokumen administrasi keuangan Tersedianya dokumen administrasi keuangan yang disusun sesuai ketentuan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kec. Cicalengka Nilai Evaluasi SAKIP Komponen Pengukuran Kinerja Jumlah Pelaksanaan Pengukuran Kinerja yang Dilaksanakan Sesuai Ketentuan Persentase dokumen administrasi keuangan yang disusun sesuai ketentuan 1.2.1 Terpenuhinya gaji dan tunjangan ASN secara tepat waktu dan sesuai ketentuan Terlaksananya pembayaran gaji dan tunjangan ASN sesuai ketentuan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 1.2.2 Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun SKPD Terlaksananya koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD secara tepat waktu Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1.2.3 Tersusunnya laporan keuangan periodik SKPD Terlaksananya koordinasi dan penyuaunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/ semesteran SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD lghgj Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH 55 1.2.4 Tersedianya laporan dan analisis prognosis realisasi anggaran Tersusunnya laporan analisis prognosis realisasi anggaran Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 1.3 Terlayananinya ASN pada layanan administrasi kepegawaian Terlaksananya pelayanan administrasi kepegawaian sesuai ketentuan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kec. Cicalengka Nilai Evaluasi SAKIP Komponen Pengukuran Kinerja Persentase Penggunaan Hasil Pengukuran Kinerja pada Pengambilan Keputusan terhadap Total Pengambilan Keputusan Persentase ASN yang tertangani pada layanan kepegawaian sesuai ketentuan 1.3.1 Terlaksananya koordinasi dan pelaksanaan sistem informasi kepegawaian tersusunnya dokumen koordinasi dan pelaksanaan sistem informasi kepegawaian sesuai ketentuan Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian Jumlah Pelaksanaan Pengukuran Kinerja yang Dilaksanakan Sesuai Ketentuan 1.3.2 Meningkatnya tingkat pengetahuan ASN tentang peraturan perundang-undangan Terlaksananya sosialisasi peraturan perundang- undangan sesuai kebutuhan dan ketentuan Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan Persentase Penggunaan Hasil Pengukuran Kinerja pada Pengambilan Keputusan terhadap Total Pengambilan Keputusan Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan Jumlah Pelaksanaan Pengukuran Kinerja yang Dilaksanakan Sesuai Ketentuan 1.4 Terpenuhinya kebutuhan umum perangkat daerah Terlaksananya pemenuhan kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Nilai Evaluasi SAKIP Komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Jumlah Pelaksanaan Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Persentase pemenuhan pelayanan umum sesuai ketentuan lghgj Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH 56 pelayanan umum sesuai ketentuan (AKIP) Kec. Cicalengka Internal Evaluasi SAKIP sesuai ketentuan 1.4.1 Terpenuhinya Kebutuhan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Terlaksananya penyediaan paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor sesuai kebutuhan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1.4.2 Terpenuhinya Kebutuhan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Terlaksananya penyediaan Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor sesuai kebutuhan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan 1.4.3 Terpenuhinya Kebutuhan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Terlaksananya penyediaan paket Peralatan Rumah Tangga sesuai kebutuhan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1.4.4 Terpenuhinya Kebutuhan Penyediaan Bahan Logistik Kantor Terlaksananya penyediaan Paket Bahan Logistik Kantor sesuai kebutuhan Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan lghgj Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH 57 1.4.5 Terpenuhinya Kebutuhan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Terlaksananya penyediaan Paket Barang Cetakan dan Penggandaan sesuai kebutuhan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1.4.6 Terpenuhinya Kebutuhan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan sesuai kebutuhan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 1.4.7 Terpenuhinya Kebutuhan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Tersusunnya Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD sesuai ketentuan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1.5 Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Teredianya jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kec. Cicalengka Nilai Evaluasi SAKIP Komponen Perencanaan Kinerja Jumlah Dokumen Perencanaan Kinerja yang memenuhi standar yang berlaku Persentase pemenuhan kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan sesuai kebutuhan 1.5.1 Terpenuhinya kebutuhan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Terlaksana dan terlaporkannya penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik sesuai kebutuhan ketentuan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan lghgj Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH 58 1.5.2 Terpenuhinya kebutuhan jasa pelayanan umum kantor Terlaksana dan terlaporkannya penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor sesuai kebutuhan dan ketentuan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1.6 Terpenuhinya kebutuhan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah Terlaksananya pemenuhan kebutuhan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah sesuai kebutuhan dan ketentuan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kec. Cicalengka Nilai Evaluasi SAKIP Komponen Pengukuran Kinerja Jumlah Pelaksanaan Pengukuran Kinerja yang Dilaksanakan Sesuai Ketentuan Persentase pemenuhan Barang Milik Daerah sesuai dengan kebutuhan 1.6.1 Terpenuhinya kebutuhan mebeuler Terlaksananya pengadaan mebel sesuai kebutuhan Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 1.6.2 Terpenuhunya kebutuhan peraltan dan mesin lainnya Terlaksananya pengadaan peralatan dan mesin lainnya sesuai kebutuhan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Persentase Penggunaan Hasil Pengukuran Kinerja pada Pengambilan Keputusan terhadap Total Pengambilan Keputusan Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 1.6.3 Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya Terlaksananya pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya sesuai kebutuhan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan lghgj Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH 59 1.7 Terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah Terlaksananya pemenuhuan kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah urusan pemerintah daerah sesuai ketentua Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kec. Cicalengka Nilai Evaluasi SAKIP Komponen Pengukuran Kinerja Jumlah Pelaksanaan Pengukuran Kinerja yang Dilaksanakan Sesuai Ketentuan Persentase BMD dalam Kondisi Baik 1.7.1 Terpenuhinya ke Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Tersedianya jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan sesuai kebutuhan dan ketentuan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 1.7.2 Terpenuhinya kebutuhan Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Operasional Teredianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Operasional sesuai kebutuhan dan ketentuan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Operasional Persentase Penggunaan Hasil Pengukuran Kinerja pada Pengambilan Keputusan terhadap Total Pengambilan Keputusan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Operasional yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 1.7.3 Terpenuhinya kebutuhan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya sesuai kebutuhan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara lghgj Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH 60 2.1 Terciptanya sinergitas dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di Kecamatan Terselenggaranya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Kecamatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Kecamatan Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Cicalengka Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Persentase Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Diselenggarakan Sesuai Dengan Ketentuan Persentase kootdinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan 2.1.1 Terciptanya sinergitas dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan PD terkait Terlaksana dan terlaporkannya koordinasi sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan PD dan instansi pemerintahan terkait Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Pemerintah Terkait Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Pemerintah Terkait dan ketentuan 1.7.4 Terpenuhinya kebutuhan Pemeliharaan/Rehabilit asi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Terpeliharanya Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Pemeliharaan/Reh abilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitai 2 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan Cicalengka Meningkatnya Kualitas Pelyanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan PROGRAM PENYELENGGARA AN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Cicalengka lghgj Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH 61 2.2 Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan sesuai ketentuan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Cicalengka Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Persentase Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Diselenggarakan Sesuai Dengan Ketentuan Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan guna Mendukung Pelayanan Prima kepada Masyarakat di Kecamatan 2.2. 1 Terlaksananya percepatan Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan Terfasilitasi dan terlaporkannya percepatan Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan 2.2.2 Meningkatnya efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan Terlaksana dan terlaporkannya kegiatan peningkatan efektivitas pelaksanaan pelayanan masyarakat di wilayah Kecamatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wialayah Kecamatan 2.3 Terciptanya sinergitas dalam pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum Terlaksananya Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum sesuai ketentuan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Cicalengka Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Persentase Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Diselenggarakan Persentase Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum lghgj Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH 62 2.3.1 Terciptanya sinergitas dengan instansi yang terkait dalam pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum Terlaksananya koordinasi sinergi dengan instansi yang terkait dalam pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Sesuai Dengan Ketentuan Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum 2.4 Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat sesuai kewenangan yang dilimpahkan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Cicalengka Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Persentase Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Diselenggarakan Sesuai Dengan Ketentuan Persentase urusan pelimpahan kepada camat yang dilaksanakan 2.4.2 Terselenggaranya pelimpahan sebagian urusan Bupati kepada Camat Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 3 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan Cicalengka Meningkatnya Kualitas Pelyanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Cicalengka 3.1 Terlaksananya upaya penyelenggaraan ketentraman dan Tercipatanya sinergitas dan harmonisasi dengan pihak- Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Persentase koordinasi upaya penyelenggaraan ketertiban dan ketenteraman umum lghgj Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH 63 ketertiban umum pihak yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum Ketertiban Umum Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Cicalengka Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Persentase Penegakan Perda dan Perkada yang Berkaitan dengan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 3.1.1 Tercipatanya sinergitas dengan pihak terkait dalam rangka menciptakan ketentraman dan ketertiban umum Terlaksana dan terlaporkannya kegiatan yang mendukung sinergitas dengan Kepolisian Negara Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah laporan hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 3.1.2 Tercipatanya harmonisasi dengan tokoh- tokoh masyarakat Terlaksana dan terlaporkannya kegiatan yang berkaitan harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Jumlah laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masayarakat 3.2 Tegaknya Perda dan Perkada di lingkungan Kecamatan Tercipatanya sinergitas dengan pihak-pihak yang terkait dengan penegakan peraturan perundang- undangan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Cicalengka Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Persentase Penegakan Perda dan Perkada yang Berkaitan dengan Ketenteraman dan Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah 3.2.1 Terciptanya sinergitas dengan Perangkat Terlaksana dan Terlaporkannya Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi lghgj Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH 64 Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Kegiatan Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia Ketertiban Umum dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara 4 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan Cicalengka Meningkatnya Kualitas Pelyanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan PROGRAM PENYELENGGAR AAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Cicalengka 4.1 Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum sesuai dengan kewenangan Kecamatan Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Cicalengka Persentase Capaian Keberhasilan Urusan Pemerintahan Umum yang Ditugaskan Kepala Daerah terhadap Jumlah Penugasan Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum yang Dilaksanakan Sesuai Ketentuan terhadap Jumlah Penugasan Persentase Pelaksanaan Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 4.1.1 Meningkatnya Wawasan Kebangsaan Nasional masyarakat Kecamatan Cicalengka Terlaksananya Fasilitasi, Koordinasi, dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan Nasional Fasilitasi, Koordinasi, dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan Nasional Jumlah orang yang mengikuti Fasilitasi, Koordinasi, dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan Nasional lghgj Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH 65 4.1.4 Terselenggaranya Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Terlaksana dan terlaporkannya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 5 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan Cicalengka Meningkatnya Kualitas Pemerintahan Desa PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Cicalengka 5.1 Teselenggara nya kegiatan pemberdayaa n Desa Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Cicalengka Persentase Pelaksanaan Pembinaan Desa pada Capaian Indeks Desa Membangun Persentase Lembaga Masyarakat dan Masyarakat Desa yang Dibina Persentase pelaksanaan koordinasi kegiatan pemberdayaan desa 5.1.1 Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Terlaksananya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 5.1.2 Terciptanya harmonisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan Terlaksana dan terlaporkannya Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di lghgj Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH 66 Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan Wilayah Kerja Kecamatan 5.1.3 Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Terlaksana dan terlaporkannya kegiatan yang berkaitan dengan peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 5.2 Meningkatnya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Terselenggaranya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan (Urusan Pemberdayaan Masyarakat Dilaksanakan oleh Kecamatan bagi Pemerintah Kota yang Tidak Memiliki Desa) Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Cicalengka Persentase Pelaksanaan Pembinaan Desa pada Capaian Indeks Desa Membangun Persentase Lembaga Masyarakat dan Masyarakat Desa yang Dibina Persentase pelaksanaan kegiatan pemberdayaan Desa 5.2.1 Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Terlaksananya kegiatan peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan sesuai ketentuan Peningkat an Kapasitas Lembaga Kemasyar akatan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan lghgj Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH 67 5.2.2 Tersedianya Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan Tersedianya Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan sesuai kebutuhan Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan 5.2.3 Berkembangnya Usaha Ekonomi Masyarakat Kecamatan Terlaksana dan terlaporaknnya kegiatan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat 5.2.4 Berkembangnya Teknologi Tepat Guna di wilayah Kecamatan Terlaksana dan terlaporkannya kegiatan Fasilitasi Pengembangan Teknologi Tepat Guna Fasilitasi Pengembangan Teknologi Tepat Guna Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna 6 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan Cicalengka Meningkatnya Kualitas Pemerintahan Desa PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Cicalengka 6.1 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Persentase Pelaksanaan Pembinaan Desa sesuai Ketentuan 6.1.1 Terfasilitasinya Administrasi Tata Pemerintahan Terfasilitasi dan terlaporkannya kegiatan Fasilitasi Administrasi Tata Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka lghgj Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH 68 Desa pengendalian Administrasi Tata Pemerintahan Desa Pemerintahan Desa Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Cicalengka Persentase Pelaksanaan Pembinaan Desa pada Capaian Indeks Desa Membangun Persentase Desa yang Dibina dan Diawasi administrasi tata pemerintahan Desa 6.1.2 Terfasilitasinya Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Terfasilitasi dan terlaporkannya kegiatan pengendalian Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayaguna an Aset Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 6.1.3 Terfasilitasinya Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Terfasilitasi dan terlaporkannya Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa 6.1.4 Terfasilitasinya Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Terfasilitasi dan terlaporkannya kegiatan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 69 3.3 Program dan Kegiatan Sebagai perwujudan dalam mendukung prioritas pembangunan Kabupaten Bandung Tahun 2025, prioritas pembangunan daerah yang terkait dengan kegiatan operasional Kecamatan Cicalengka adalah Peningkatan kualitas pelayanan publik yang cepat dan Tepat Sasaran Kepada Masyarakat dan peningkatan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan yang dapat dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah. Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2024, pelaksanaan kinerja Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung Tahun 2024 ditunjang dengan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang anggarannya diperuntukan untuk belanja perencanaan dan pelaporan serta Belanja Pegawai. dan Program lainnya yang anggarannya terdiri dari Belanja Langsung Urusan SKPD dan Pilihan (Program), dengan ruang lingkup kegiatannya. Selanjutnya, kebijakan operasional dalam menunjang perwujudan visi dan misi Kecamatan Cicalengka, dalam Rancangan Awal Rencana Kerja Kecamatan Cicalengka Tahun 2025 direalisasikan melalui program dan kegiatan yang tergambar pada Tabel T-C.. 33 dibawah ini.: lghgj Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH 70 Tabel T-C.33. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan PerubahanTahun 2025 KECAMATAN CICALENGKA Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) Awal Renja Tahun 2025 (Tahun Rencana) Catatan Penting Perubahan Renja Tahun 2025 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.01 Kecamatan 5.512.008.930,56 5.333.061.662,00 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - Nilai SAKIP 76 4.580.891.430,56 76 4.561.371.630,00 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Prosentase jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 7.100.000,00 7.100.000,00 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Kec. Cicalengka 8 dokumen 2.100.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 8 dokumen 2.100.000,00 7.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD Kec. Cicalengka 4 dokumen 750.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 4 dokumen 750.000,00 7.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Kec. Cicalengka 4 dokumen 750.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 4 dokumen 750.000,00 lghgj Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH 71 Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) Awal Renja Tahun 2025 (Tahun Rencana) Catatan Penting Perubahan Renja Tahun 2025 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif 7.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD Kec. Cicalengka 4 dokumen 750.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 4 dokumen 750.000,00 7.01.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD Kec. Cicalengka 4 dokumen 750.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 4 dokumen 750.000,00 7.01.01.2.01.0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Kec. Cicalengka 1 dokumen 1.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1 dokumen 1.000.000,00 7.01.01.2.01.0009 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah Kec. Cicalengka 12 data 1.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 12 data 1.000.000,00 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Prosentase jumlah dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 4.136.279.930,56 4.136.279.930,00 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Kec. Cicalengka 21 ob 4.123.679.930,56 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 21 ob 4.123.679.930,00 7.01.01.2.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Kec. Cicalengka 4 dokumen 3.150.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 4 dokumen 3.150.000,00 7.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Kec. Cicalengka 1 dokumen 3.150.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1 dokumen 3.150.000,00 7.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Kec. Cicalengka 2 dokumen 3.150.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2 dokumen 3.150.000,00 lghgj Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH 72 Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) Awal Renja Tahun 2025 (Tahun Rencana) Catatan Penting Perubahan Renja Tahun 2025 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif 7.01.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Kec. Cicalengka 1 dokumen 3.150.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1 dokumen 3.150.000,00 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Prosentase jumlah dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 10.000.000,00 10.000.000,00 7.01.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Kec. Cicalengka 21 orang 10.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 21 orang 10.000.000,00 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Prosentase jumlah dokumen administrasi umum PD 124.376.640,00 104.856.840,00 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Kec. Cicalengka 7 jenis 2.498.300,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 7 jenis 2.498.300,00 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Kec. Cicalengka 24 jenis 44.508.340,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 24 jenis 24.988.540,00 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan Kec. Cicalengka 13 jenis 8.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 13 jenis 8.000.000,00 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Kec. Cicalengka 3 jenis 43.789.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3 jenis 43.789.000,00 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Kec. Cicalengka 3 jenis 2.605.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3 jenis 2.605.000,00 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan Kec. Cicalengka 2 jenis 22.976.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2 jenis 22.976.000,00 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Prosentase jumlah dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 244.272.360,00 244.272.360,00 lghgj Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH 73 Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) Awal Renja Tahun 2025 (Tahun Rencana) Catatan Penting Perubahan Renja Tahun 2025 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Kec. Cicalengka 3 jenis 46.935.960,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3 jenis 46.935.960,00 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Kec. Cicalengka 6 Orang 197.336.400,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 6 Orang 197.336.400,00 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Prosentase dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 99,89% 58.862.500,00 99,89% 58.862.500,00 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Kec. Cicalengka 6 unit 34.750.500,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 6 unit 34.750.500,00 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Mebel yang Dipelihara Kec. Cicalengka 2 unit 5.760.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2 unit 5.760.000,00 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Kec. Cicalengka 1 dokumen 18.352.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1 dokumen 18.352.000,00 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT 76 500.990.000,00 76 391.525.096,00 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Prosentase jumlah dokumen hasil penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan 5.000.000,00 5.000.000,00 7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Kec. Cicalengka 1 kegiatan 5.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1 kegiatan 5.000.000,00 lghgj Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH 74 Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) Awal Renja Tahun 2025 (Tahun Rencana) Catatan Penting Perubahan Renja Tahun 2025 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Prosentase jumlah dokumen Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan 67.250.000,00 67.250.000,00 7.01.02.2.02.0002 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan Kec. Cicalengka 1 laporan 6.500.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1 laporan 6.500.000,00 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kec. Cicalengka 1 laporan 60.750.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1 laporan 60.750.000,00 7.01.02.2.03 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Prosentase jumlah dokumen Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum 13.750.000,00 13.750.000,00 7.01.02.2.03.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Kec. Cicalengka 1 dokumen 6.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1 dokumen 6.000.000,00 7.01.02.2.03.0002 Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta Jumlah Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Dipelihara dengan Melibatkan Pihak Swasta 7.750.000,00 7.750.000,00 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Prosentase jumlah dokumen Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 414.990.000,00 305.525.096,00 7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Kec. Cicalengka 3 laporan 414.990.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3 laporan 305.525.096,00 lghgj Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH 75 Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) Awal Renja Tahun 2025 (Tahun Rencana) Catatan Penting Perubahan Renja Tahun 2025 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase capaian Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Desa 8 188.987.900,00 8 165.195.336,00 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Prosentase jumlah dokumen Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 60.000.000,00 48.900.000,00 7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Kec. Cicalengka 4 lembaga kemasyar a-katan 15.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 4 lembaga kemasyar a-katan 13.050.000,00 7.01.03.2.01.0002 Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan Kec. Cicalengka 1 dokumen 20.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1 dokumen 16.550.000,00 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kec. Cicalengka 1 dokumen 25.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1 dokumen 19.300.000,00 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Prosentase jumlah dokumen Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 78.737.900,00 73.995.336,00 7.01.03.2.03.0002 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya Kec. Cicalengka 4 Lembaga Kemasya- ratan 50.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 4 Lembaga Kemasya- rakatan 45.800.000,00 7.01.03.2.03.0003 Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan Kec. Cicalengka 2 Unit 1.987.900,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2 Unit 1.985.336,00 7.01.03.2.03.0004 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Kec. Cicalengka 1 Laporan 14.750.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1 Laporan 14.750.000,00 lghgj Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH 76 Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) Awal Renja Tahun 2025 (Tahun Rencana) Catatan Penting Perubahan Renja Tahun 2025 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif 7.01.03.2.03.0005 Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Kec. Cicalengka 1 Laporan 12.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1 Laporan 11.460.000,00 7.01.03.2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan Prosentase jumlah keluarga yang mengikuti kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan 50.250.000,00 42.300.000,00 7.01.03.2.06.0003 Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga Kec. Cicalengka 80 Keluarga 25.150.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 80 Keluarga 21.100.000,00 7.01.03.2.06.0006 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing Kec. Cicalengka 60 Keluarga 25.100.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 60 Keluarga 21.200.000,00 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase Penegakan Perda yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum 68.912.000,00 44.542.000,00 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Prosentase jumlah dokumen Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 48.000.000,00 32.040.000,00 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Kec. Cicalengka 2 Laporan 24.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2 Laporan 10.260.000,00 7.01.04.2.01.0002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Kec. Cicalengka 1 laporan 24.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1 laporan 21.780.000,00 lghgj Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH 77 Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) Awal Renja Tahun 2025 (Tahun Rencana) Catatan Penting Perubahan Renja Tahun 2025 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif 7.01.04.2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Prosentase jumlah dokumen Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah 20.912.000,00 12.502.000,00 7.01.04.2.02.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Kec. Cicalengka 1 laporan 20.912.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1 laporan 12.502.000,00 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase capaian Pelaksanaan Program Urusan Pemerintahan dan Ketertiban Umum 82.308.000,00 80.508.000,00 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Prosentase jumlah dokumen Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 82.308.000,00 80.508.000,00 7.01.05.2.01.0002 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Kec. Cicalengka 2 laporan 30.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2 laporan 30.000.000,00 7.01.05.2.01.0004 Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Kec. Cicalengka 23.108.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 23.108.000,00 7.01.05.2.01.0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Kec. Cicalengka 1 dokumen 29.200.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1 dokumen 27.400.000,00 lghgj Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH 78 Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) Awal Renja Tahun 2025 (Tahun Rencana) Catatan Penting Perubahan Renja Tahun 2025 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persentase capaian Pelaksanaan Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 6 89.919.600,00 8 89.919.600,00 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Prosentase jumlah dokumen Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 89.919.600,00 89.919.600,00 7.01.06.2.01.0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa Kec. Cicalengka 12 dokumen 20.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 12 dokumen 20.000.000,00 7.01.06.2.01.0003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Kec. Cicalengka 24 dokumen 30.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 24 dokumen 30.000.000,00 7.01.06.2.01.0009 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Kec. Cicalengka 1 dokumen 39.919.600,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1 dokumen 39.919.600,00 Jumlah 5.512.008.930,56 5.333.061.662,00 Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 79 Dalam merumuskan program dan kegiatan beserta indikatornya tersebut terdapat beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan, yaitu antara lain:
1.Mempedomani RKPD Kabupaten Bandung Tahun 2024 serta Renstra Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026;
2.Mendukung pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Bandung yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Bandung. Secara khusus, Kecamatan Cicalengka memiliki peran dalam pencapaian indikator tujuan Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah Daerah” dan indikator sasaran “Meningkatnya Kualitas Kinerja Aparatur dan Penyelenggara Pelayanan Publik”;
1.Keserasian dan keterpaduan pembangunan baik perencanaan pembangunan ekonomi, sosial, budaya, pemerintahan serta infrastruktur dalam kerangka pembangunan daerah Kecamatan Cicalengka;
2.Ketersediaan data dan infomasi kebutuhan penyusunan rumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
3.Program dan kegiatan yang direncanakan harus dapat merespon isu- isu strategis Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung;
4.Penerapan anggaran berbasis kinerja dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program kegiatan.
5.Sumber-sumber pendanaan yang dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan program/kegiatan pembangunan. Rencana kerja Perubahan Kecamatan Cicalengka tahun 2025 mencakup 6 program, terdiri 17 kegiatan dan 48 Sub Kegiatan, seperti yang tersaji pada tabel berikut: Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 80 No. Sasaran RPJMD Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) Lokasi Rencana Tahun 2024 (Perubahan) Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif 1 Meningkatnya Kualitas E-Govt melalui Peningkatan Kualitas Kinerja Aparatur Tata Kelola Pemerintahan, dan Penyelenggaraan Pelayanan Publik 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - Nilai SAKIP 76 4.561.371.630,00 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Prosentase jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 7.100.000,00 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Kec. Cicalengka 8 dokumen 2.100.000,00 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum 7.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD Kec. Cicalengka 4 dokumen 750.000,00 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum 7.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD Kec. Cicalengka 4 dokumen 750.000,00 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum 7.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD Kec. Cicalengka 4 dokumen 750.000,00 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum 7.01.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Kec. Cicalengka 4 dokumen 750.000,00 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 81 Dokumen Perubahan DPA- SKPD 7.01.01.2.01.0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Kec. Cicalengka 1 dokumen 1.000.000,00 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum 7.01.01.2.01.0009 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah Kec. Cicalengka 12 data 1.000.000,00 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Prosentase jumlah dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 4.136.279.930,00 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Kec. Cicalengka 21 ob 4.123.679.930,00 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum 7.01.01.2.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Kec. Cicalengka 4 dokumen 3.150.000,00 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum 7.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Kec. Cicalengka 1 dokumen 3.150.000,00 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum 7.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Kec. Cicalengka 2 dokumen 3.150.000,00 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum 7.01.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Kec. Cicalengka 1 dokumen 3.150.000,00 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 82 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Prosentase jumlah dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 10.000.000,00 7.01.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Kec. Cicalengka 21 orang 10.000.000,00 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Prosentase jumlah dokumen administrasi umum PD 104.856.840,00 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Kec. Cicalengka 7 jenis 2.498.300,00 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Kec. Cicalengka 24 jenis 24.988.540,00 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan Kec. Cicalengka 13 jenis 8.000.000,00 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Kec. Cicalengka 3 jenis 43.789.000,00 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Kec. Cicalengka 3 jenis 2.605.000,00 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan Kec. Cicalengka 2 jenis 22.976.000,00 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Prosentase jumlah dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 244.272.360,00 Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 83 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Kec. Cicalengka 3 jenis 46.935.960,00 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Kec. Cicalengka 6 Orang 197.336.400,00 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Prosentase dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 99,89% 58.862.500,00 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Kec. Cicalengka 6 unit 34.750.500,00 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Mebel yang Dipelihara Kec. Cicalengka 2 unit 5.760.000,00 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Kec. Cicalengka 1 dokumen 18.352.000,00 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT 76 391.525.096,00 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Prosentase jumlah dokumen hasil penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan 5.000.000,00 7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Kec. Cicalengka 1 kegiatan 5.000.000,00 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 84 Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Prosentase jumlah dokumen Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan 67.250.000,00 7.01.02.2.02.0002 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan Kec. Cicalengka 1 laporan 6.500.000,00 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kec. Cicalengka 1 laporan 60.750.000,00 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum 7.01.02.2.03 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Prosentase jumlah dokumen Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum 13.750.000,00 7.01.02.2.03.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Kec. Cicalengka 1 dokumen 6.000.000,00 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum 7.01.02.2.03.0002 Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Jumlah Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Dipelihara dengan Melibatkan Pihak Swasta Kec. Cicalengka 7.750.000,00 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 85 Umum yang Melibatkan Pihak Swasta 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Prosentase jumlah dokumen Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 305.525.096,00 7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Kec. Cicalengka 3 laporan 305.525.096,00 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase capaian Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Kec. Cicalengka 8 165.195.336,00 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Prosentase jumlah dokumen Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 48.900.000,00 7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Kec. Cicalengka 4 lembaga kemasyara- katan 13.050.000,00 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum 7.01.03.2.01.0002 Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan Kec. Cicalengka 1 dokumen 16.550.000,00 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 86 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kec. Cicalengka 1 dokumen 19.300.000,00 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Prosentase jumlah dokumen Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 73.995.336,00 7.01.03.2.03.0002 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya Kec. Cicalengka 4 Lembaga Kemasyara- katan 45.800.000,00 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum 7.01.03.2.03.0003 Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan Kec. Cicalengka 2 Unit 1.985.336,00 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum 7.01.03.2.03.0004 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Kec. Cicalengka 1 Laporan 14.750.000,00 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum 7.01.03.2.03.0005 Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Kec. Cicalengka 1 Laporan 11.460.000,00 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum 7.01.03.2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan Prosentase jumlah keluarga yang mengikuti kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan 42.300.000,00 7.01.03.2.06.0003 Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga Kec. Cicalengka 80 Keluarga 21.100.000,00 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 87 7.01.03.2.06.0006 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing Kec. Cicalengka 60 Keluarga 21.200.000,00 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase Penegakan Perda yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum 44.542.000,00 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Prosentase jumlah dokumen Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 32.040.000,00 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Kec. Cicalengka 2 Laporan 10.260.000,00 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum 7.01.04.2.01.0002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Kec. Cicalengka 1 laporan 21.780.000,00 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum 7.01.04.2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Prosentase jumlah dokumen Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah 12.502.000,00 Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 88 7.01.04.2.02.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia Kec. Cicalengka 1 laporan 12.502.000,00 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase capaian Pelaksanaan Program Urusan Pemerintahan dan Ketertiban Umum 80.508.000,00 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Prosentase jumlah dokumen Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 80.508.000,00 7.01.05.2.01.0002 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Kec. Cicalengka 2 laporan 30.000.000,00 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum 7.01.05.2.01.0004 Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Kec. Cicalengka 20 orang 23.108.000,00 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 89 7.01.05.2.01.0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Kec. Cicalengka 1 dokumen 27.400.000,00 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persentase capaian Pelaksanaan Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Kec. Cicalengka 8 89.919.600,00 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Prosentase jumlah dokumen Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 89.919.600,00 7.01.06.2.01.0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa Kec. Cicalengka 12 dokumen 20.000.000,00 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum 7.01.06.2.01.0003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Kec. Cicalengka 24 dokumen 30.000.000,00 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum 7.01.06.2.01.0009 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Kec. Cicalengka 1 dokumen 39.919.600,00 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 90 Adapun Program Kegiatan pada Rencana Kerja Perubahan Tahun 2025 yang merupakan Program Kegiatan Prioritas dan berkelanjutan adalah :
1.Monitoring dan evaluasi kinerja kecamatan dan desa diwilayah kecamatan yang diselenggarakan oleh SKPD terkait serta pihak kecamatan sendiri yang terakomodasi dalam kegiatan “Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan lain yang dilimpahkan“, disamping itu ada kegiatan dukungan terhadap Program Prioritas Bupati Bandung yang mencakup beberapa program kegiatan seperti Rembug Bedas, Bunga Desa dan Ngaleuweng ;
2.Percepatan Penanggulangan Stunting juga menjadi perhatian yang terakomodasi dalam Kegiatan “Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat diwilayah Kecamatan“;
3.Terlaksananya Musrenbang Tahun 2025. Musrenbang ini diharapkan menjadi solusi berbagai persoalan tingkat partisipasi dan keterlibatan masyarakat dalam perumusan kebijakan perencanaan pembangunan sekaligus sebagai inovasi dan terobosan memperkuat pelaksanaan pengarusutamaan gender khususnya di Kecamatan Cicalengka.
4.Pembentukan Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan yang selanjutnya disebut dengan Forkopimcam juga menjadi perhatian utama dalam Renja Perubahan ini. Forkopimcam adalah forum yang digunakan untuk membahas penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di Kecamatan. Keanggotaan forkopimcam berasal dari 3 unsur sebagai berikut: 1) Camat, sebagai ketua. 2) Kepolisian di kecamatan, sebagai anggota. 3) Pimpinan Kewilayahan TNI di kecamatan, sebagai anggota. Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 Penutup 91 Dokumen Rencana Kerja Perubahan ini selanjutnya akan menjadi pedoman bagi Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan satu semester ke depan, sehingga perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut: 5.1 Catatan Penting Catatan penting yang perlu mendapat perhatian pada Renja Perubahan Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung Tahun 2024 antara lain:
1.Perumusan program dan kegiatan beserta indikatornya pada Renja Perubahan Kecamatan Cicalengka pada prinsipnya diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Bandung;
2.Penyusunan Renja Perubahan Kecamatan Cicalengka ini berpedoman pada Renstra Perubahan Kecamatan Cicalengka Tahun 2021-2026, dimana seluruh program dan kegiatan beserta indikator pada Renstra Perubahan untuk Tahun 2021-2026 telah termuat dalam Renja Perubahan ini. Selain itu terdapat penambahan output/keluaran kegiatan sebagai respon terhadap kebutuhan atau isu-isu strategis Kecamatan Cicalengka;
3.Penyusunan Renja Kecamatan Cicalengka ini juga berpedoman pada RKPD Kabupaten Bandung Tahun 2024, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan. 5.2 Kaidah Pelaksanaan Dokumen Renja Perubahan Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung Tahun 2024 adalah sebagai berikut :
1.Renja Perubahan Kecamatan Cicalengka ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung Tahun 2024; Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 Penutup 92
2.Dalam penyusunan RKA nantinya dimungkinkan terjadi perubahan berdasarkan hasil review yang dilaksanakan oleh Inspektorat Bandung. Begitu pula dalam penyusunan DPA dimungkinkan terjadinya perubahan berdasarkan hasil pembahasan bersama DPRD Kabupaten Bandung;
3.Perubahan-perubahan yang terjadi tersebut akan dimuat dalam Perubahan Renja Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung Tahun 2024. 5.3 Rencana Tindak Lanjut Sebagai tindak lanjut dari penyusunan dokumen Renja Perubahan Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung Tahun 2024 ini adalah akan dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan dokumen Renja Perubahan Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung Tahun 2024 untuk setiap triwulannya. Selanjutnya program dan kegiatan pada Renja Perubahan Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung Tahun 2024 ini akan dilaksanakan secara sinergis dan berkesinambungan. Keberhasilan pelaksanaan Renja Perubahan ini tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh pegawai Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung, dengan melibatkan partisipasi serta peran aktif masyarakat dan stakeholder pembangunan di Kabupaten Bandung. Dengan disusunnya Renja Perubahan Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung Tahun 2024 ini diharapkan dapat terwujud keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. Renja Perubahan ini juga diharapkan dapat menjadi acuan / pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sekaligus sebagai ukuran dari keberhasilan program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung pada Tahun Anggaran 2024. CAMAT CICALENGKA Ttd CUCU HIDAYAT Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 Penutup 93 BUPATI BANDUNG MOCHAMMAD DADANG SUPRIATNA TTD