3.Belanja Modal Belanja Modal terealisasi Rp. 0,000,000.00,- dari target Rp. 201,828,900.00,- Program dan Kegiatan pada tahun 2024 adalah sebanyak 6 (enam) program yang terdiri dalam 17 (tujuh belas) kegiatan yang dijabarkan sebanyak 45 (Empat Puluh Lima) sub kegiatan yang secara umum diupayakan agar mampu mencapai tujuan sasaran kegiatan secara optimal berdasarkan indikator capaian kinerja kegiatan. Pelaksanaan program dan kegiatan dilaksanakan diwilayah Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung. Adapun rumusan rencana program dan kegiatan Tahun anggaran 2025 dan prakiraan maju Tahun 2026 dapat dilihat pada Tabel berikut: 64 TABEL T.C.33 RUMUSAN RENCANA PROGRAM ,KEGIATAN, SUB KEGIATAN KECAMATAN CILEUNYI TAHUN 2024 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2025 KABUPATEN BANDUNG NAMA PD: KECAMATAN CILEUNYI Kode Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Bidang Urusan Pemerintahan dan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output), Sub Kegiatan Lokasi Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana) Sumber Dana Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Target Pagu Indikatif Target Pagu Indikatif 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7 1 7.01.0.00.0.00. 01.00 1 0 0 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai AKIP Kec.Cileunyi 79,90 5.505.702.131,00 APBD 75,00 4.708.834.000,00 Persentase BMD dalam kondisi baik Kec.Cileunyi 88,00 APBD 88,15 7 1 7.01.0.00.0.00. 01.00 1 2,01 0 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu Kec.Cileunyi 100,00 15.253.000,00 APBD 25,38 20.827.000,00 7 1 7.01.0.00.0.00. 01.00 1 2,01 1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Kec.Cileunyi 3 Dokumen 1.656.000,00 APBD 3 Dokumen 3.252.000,00 65 Kode Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Bidang Urusan Pemerintahan dan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output), Sub Kegiatan Lokasi Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana) Sumber Dana Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Target Pagu Indikatif Target Pagu Indikatif 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7 1 7.01.0.00.0.00. 01.00 1 2,01 2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Kec.Cileunyi 2 Dokumen 2.654.000,00 APBD 2 Dokumen 4.250.000,00 7 1 7.01.0.00.0.00. 01.00 1 2,01 3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Kec.Cileunyi 2 Dokumen 2.017.000,00 APBD 2 Dokumen 3.325.000,00 7 1 7.01.0.00.0.00. 01.00 1 2,01 4 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD Kec.Cileunyi 2 Dokumen 1.984.000,00 APBD 2 Dokumen 3.750.000,00 7 1 7.01.0.00.0.00. 01.00 1 2,01 5 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD Kec.Cileunyi 2 Dokumen 2.740.000,00 APBD 2 Dokumen 3.250.000,00 7 1 7.01.0.00.0.00. 01.00 1 2,01 6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Kec.Cileunyi 2 Laporan 2.490.000,00 APBD 2 Laporan 3.000.000,00 7 1 7.01.0.00.0.00. 01.00 1 2,01 8 Penyelengaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Kec.Cileunyi 1 Dokumen 1.000.000,00 APBD 66 Kode Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Bidang Urusan Pemerintahan dan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output), Sub Kegiatan Lokasi Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana) Sumber Dana Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Target Pagu Indikatif Target Pagu Indikatif 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7 1 7.01.0.00.0.00. 01.00 1 2,01 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah Kec.Cileunyi 15 Data 712.000,00 APBD 7 1 7.01.0.00.0.00. 01.00 1 2,02 0 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Dokumen pelaksanaan Administrasi Keuangan yang tepat waktu Kec.Cileunyi 100% 5.012.593.069,00 APBD 100% 4.223.846.000,00 7 1 7.01.0.00.0.00. 01.00 1 2,02 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Kec.Cileunyi 21 OB 5.005.639.069,00 APBD 21 OB 4.214.276.000,00 7 1 7.01.0.00.0.00. 01.00 1 2,02 5 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Kec.Cileunyi 4 Laporan 2.769.000,00 APBD 4 Laporan 3.345.000,00 7 1 7.01.0.00.0.00. 01.00 1 2,02 7 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Se mesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Se mesteran SKPD Kec.Cileunyi 8 Laporan 3.035.000,00 APBD 8 Laporan 4.225.000,00 7 1 7.01.0.00.0.00. 01.00 1 2,02 8 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Kec.Cileunyi 1 dokumen 1.150.000,00 APBD 1 dokumen 2.000.000,00 7 1 7.01.0.00.0.00. 01.00 1 2,03 0 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Dokumen Administrasi BMD sesuai ketentuan Kec.Cileunyi 100% 2.240.000,00 APBD 100% 2.750.000,00 67 Kode Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Bidang Urusan Pemerintahan dan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output), Sub Kegiatan Lokasi Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana) Sumber Dana Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Target Pagu Indikatif Target Pagu Indikatif 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7 1 7.01.0.00.0.00. 01.00 1 2,03 5 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Kec.Cileunyi 4 Laporan 2.240.000,00 APBD 4 Laporan 2.750.000,00 7 1 7.01.0.00.0.00. 01.00 1 2,04 0 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah - Kec.Cileunyi 0% - APBD 0% - 7 1 7.01.0.00.0.00. 01.00 1 2,04 7 Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah - Kec.Cileunyi - - APBD - - 7 1 7.01.0.00.0.00. 01.00 1 2,05 0 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase dokumen pelaksanaan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang tepat waktu Kec.Cileunyi 100% 31.681.700,00 APBD 100% 9.804.000,00 7 1 7.01.0.00.0.00. 01.00 1 2,05 3 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Kec.Cileunyi 4 Dokumen 2.804.000,00 APBD 4 Dokumen 2.804.000,00 7 1 7.01.0.00.0.00. 01.00 1 2,05 10 Sosialisasi Peraturan Perundang - undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan Kec.Cileunyi 40 Orang 28.877.700,00 APBD 40 Orang 7.000.000,00 7 1 7.01.0.00.0.00. 01.00 1 2,06 0 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Dokumen pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum Kantor Kec.Cileunyi 100% 148.073.045,00 APBD 100% 152.592.000,00 68 Kode Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Bidang Urusan Pemerintahan dan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output), Sub Kegiatan Lokasi Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana) Sumber Dana Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Target Pagu Indikatif Target Pagu Indikatif 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7 1 7.01.0.00.0.00. 01.00 1 2,06 1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Kec.Cileunyi 2 Paket 5.474.000,00 APBD 2 Paket 3.000.000,00 7 1 7.01.0.00.0.00. 01.00 1 2,06 2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Kec.Cileunyi 9 Paket 62.953.245,00 APBD 9 Paket 37.399.000,00 7 1 7.01.0.00.0.00. 01.00 1 2,06 3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan Kec.Cileunyi 2 Paket 10.223.000,00 APBD 2 Paket 10.223.000,00 7 1 7.01.0.00.0.00. 01.00 1 2,06 4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah orang yang mendapatkan makanan dan minuman Kec.Cileunyi 0 bulan - APBD 0 bulan - 7 1 7.01.0.00.0.00. 01.00 1 2,06 5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Kec.Cileunyi 8 Paket 19.288.800,00 APBD 8 Paket 11.200.000,00 7 1 7.01.0.00.0.00. 01.00 1 2,06 6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan Kec.Cileunyi 12 Dokumen 6.240.000,00 APBD 12 Dokumen 6.240.000,00 7 1 7.01.0.00.0.00. 01.00 1 2,06 8 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Kec.Cileunyi 0 Laporan - APBD 0 Laporan 7 1 7.01.0.00.0.00. 01.00 1 2,06 9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Kec.Cileunyi 4 Laporan 43.894.000,00 APBD 4 Laporan 84.530.000,00 7 1 7.01.0.00.0.00. 01.00 1 2,07 0 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase dokumen pelayanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Kec.Cileunyi 0% - APBD 0% - 69 Kode Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Bidang Urusan Pemerintahan dan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output), Sub Kegiatan Lokasi Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana) Sumber Dana Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Target Pagu Indikatif Target Pagu Indikatif 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Urusan Pemerintah Daerah 7 1 7.01.0.00.0.00. 01.00 1 2,07 5 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan Kec.Cileunyi 0 Unit - APBD 0 Unit 7 1 7.01.0.00.0.00. 01.00 1 2,07 6 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan Kec.Cileunyi 0 unit - APBD 0 unit 1 5 1.05.0.00.0.00. 5..00 1 2,07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah pengadaan sarana/prasarana dan gedung kantor atau bangunan lainnya Kec.Cileunyi 0 unit - APBD 0 unit - 1 5 1.05.0.00.0.00. 5..00 1 2,07 11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan Kec.Cileunyi 0 Unit - APBD 0 Unit - 7 1 7.01.0.00.0.00. 01.00 1 2,08 0 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase laporan penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kec.Cileunyi 100% 227.645.382,00 APBD 100% 244.160.000,00 7 1 7.01.0.00.0.00. 01.00 1 2,08 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Kec.Cileunyi 12 Laporan 26.933.120,00 APBD 12 Laporan 47.000.000,00 7 1 7.01.0.00.0.00. 01.00 1 2,08 4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Kec.Cileunyi 12 Laporan 200.712.262,00 APBD 12 Laporan 197.160.000,00 7 1 7.01.0.00.0.00. 01.00 1 2,09 0 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase BMD dalam Kondisi Baik Kec.Cileunyi 100% 68.215.935,00 APBD 100% 49.645.000,00 70 Kode Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Bidang Urusan Pemerintahan dan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output), Sub Kegiatan Lokasi Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana) Sumber Dana Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Target Pagu Indikatif Target Pagu Indikatif 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7 1 7.01.0.00.0.00. 01.00 1 2,09 1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Kec.Cileunyi 7 unit 34.770.935,00 APBD 7 unit 18.200.000,00 7 1 7.01.0.00.0.00. 01.00 1 2,09 6 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Kec.Cileunyi 4 Unit 7.675.000,00 APBD 4 Unit 5.675.000,00 7 1 7.01.0.00.0.00. 01.00 1 2,09 9 Pemeliharaan/Rehabilit asi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Kec.Cileunyi 1 Unit 25.770.000,00 APBD 1 Unit 25.770.000,00 7 1 7.01.0.00.0.00. 01.00 1 2,09 10 Pemeliharaan/Rehabilit asi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Paket Rehab/ Pemeliharaan Gedung Kantor dan Rumah Dinas Kec.Cileunyi - APBD - 7 1 7.01.0.00.0.00. 01.00 1 2,09 11 Pemeliharaan/Rehabilit asi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Kec.Cileunyi 0 Unit - APBD 0 Unit - 5.505.702.131 APBD 4.703.624.000 7 1 7.01.0.00.0.00. 01.00 2 0 0 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kec.Cileunyi 86,50 213.108.860,00 APBD 87,00 71.483.000,00 71 Kode Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Bidang Urusan Pemerintahan dan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output), Sub Kegiatan Lokasi Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana) Sumber Dana Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Target Pagu Indikatif Target Pagu Indikatif 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7 1 7.01.0.00.0.00. 01.00 2 2,02 0 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan guna Mendukung Pelayanan Prima kepada Masyarakat di Kecamatan Kec.Cileunyi 100% 54.214.000,00 APBD 100% 4.214.000,00 7 1 7.01.0.00.0.00. 01.00 2 2,02 3 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kec.Cileunyi 4 Laporan 54.214.000,00 APBD 4 Laporan 4.214.000,00 7 1 7.01.0.00.0.00. 01.00 2 2,04 0 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Persentase Urusan Pelimpahan kepada Camat yang dilaksanakan Kec.Cileunyi 100% 144.532.860,00 APBD 100% 53.595.000,00 7 1 7.01.0.00.0.00. 01.00 2 2,04 3 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Kec.Cileunyi 4 Laporan 144.532.860,00 APBD 4 Laporan 53.595.000,00 7 1 7.01.0.00.0.00. 31.00 2 2,03 0 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Persentase Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Kec.Cileunyi 100% 14.362.000,00 APBD 100% 13.674.000,00 72 Kode Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Bidang Urusan Pemerintahan dan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output), Sub Kegiatan Lokasi Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana) Sumber Dana Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Target Pagu Indikatif Target Pagu Indikatif 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7 1 7.01.0.00.0.00. 31.00 2 2,03 1 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Kec.Cileunyi 4 Dokumen 14.362.000,00 APBD 4 Dokumen 13.674.000,00 7 1 7.01.0.00.0.00. 01.00 4 0 0 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase penegakan perda yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum Kec.Cileunyi 100% 53.271.700,00 APBD 100% 43.187.000,00 7 1 7.01.0.00.0.00. 01.00 4 2,01 0 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Kec.Cileunyi 100% 41.389.700,00 APBD 100% 30.425.000,00 7 1 7.01.0.00.0.00. 01.00 4 2,01 1 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Kec.Cileunyi 1 Laporan 38.535.000,00 APBD 1 Laporan 15.000.000,00 7 1 7.01.0.00.0.00. 01.00 4 2,01 2 Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Kec.Cileunyi 1 Laporan 2.854.700,00 APBD 1 Laporan 15.425.000,00 73 Kode Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Bidang Urusan Pemerintahan dan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output), Sub Kegiatan Lokasi Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana) Sumber Dana Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Target Pagu Indikatif Target Pagu Indikatif 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7 1 7.01.0.00.0.00. 01.00 4 2,02 0 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Kec.Cileunyi 100% 11.882.000,00 APBD 100% 12.762.000,00 7 1 7.01.0.00.0.00. 01.00 4 2,02 1 Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia Kec.Cileunyi 1 Laporan 11.882.000,00 APBD 1 Laporan 12.762.000,00 7 1 7.01.0.00.0.00. 01.00 5 0 0 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase capaian keberhasilan urusan pemerintahan umum yang ditugaskan kepala daerah Kec.Cileunyi 100% 101.155.000,00 APBD 100% 38.000.000,00 7 1 7.01.0.00.0.00. 01.00 5 2,01 0 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah Persentase Pelaksanaan Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Kec.Cileunyi 100% 101.155.000,00 APBD 100% 38.000.000,00 7 1 7.01.0.00.0.00. 01.00 5 2,01 2 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Kec.Cileunyi 50 orang 54.405.000,00 APBD 50 orang 10.000.000,00 74 Kode Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Bidang Urusan Pemerintahan dan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output), Sub Kegiatan Lokasi Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana) Sumber Dana Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Target Pagu Indikatif Target Pagu Indikatif 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7 1 7.01.0.00.0.00. 01.00 5 2,01 4 Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Kec.Cileunyi 50 orang 28.750.000,00 APBD 50 orang 10.000.000,00 7 1 7.01.0.00.0.00. 01.00 5 2,01 8 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Kec.Cileunyi 1 laporan 18.000.000,00 APBD 1 laporan 18.000.000,00 7 1 7.01.0.00.0.00. 01.00 6 0 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persentase Desa yang dibina dan diawasi Kec.Cileunyi 100% 45.852.450,00 APBD 100% 49.970.000,00 7 1 7.01.0.00.0.00. 01.00 6 2,01 0 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa persentase desa yang dibina Kec.Cileunyi 100% 45.852.450,00 APBD 100% 49.970.000,00 7 1 7.01.0.00.0.00. 01.00 6 2,01 2 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa Kec.Cileunyi 1 Dokumen 4.995.000,00 APBD 1 Dokumen 4.843.000,00 7 1 7.01.0.00.0.00. 01.00 6 2,01 3 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Kec.Cileunyi 1 Dokumen 6.957.450,00 APBD 1 Dokumen 12.677.000,00 7 1 7.01.0.00.0.00. 01.00 6 2,01 7 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Kec.Cileunyi 0 Dokumen - APBD 0 Dokumen - 75 Kode Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Bidang Urusan Pemerintahan dan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output), Sub Kegiatan Lokasi Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana) Sumber Dana Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Target Pagu Indikatif Target Pagu Indikatif 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa 7 1 7.01.0.00.0.00. 01.00 6 2,01 9 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Kec.Cileunyi 2 Dokumen 33.900.000,00 APBD 2 Dokumen 32.450.000,00 7 1 7.01.0.00.0.00. 01.00 3 0 0 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dibina Kec.Cileunyi 100% 62.915.000,00 APBD 100% 50.480.000,00 7 1 7.01.0.00.0.00. 20.00 3 2,01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Persentase koordinasi kegiatan pemberdayaan desa Kec.Cileunyi 100% 14.145.000,00 APBD 100% 10.000.000,00 7 1 7.01.0.00.0.00. 20.00 3 2,01 3 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kec.Cileunyi 1 Laporan 14.145.000 APBD 1 Laporan 10.000.000 7 1 7.01.0.00.0.00. 20.00 3 2,03 0 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan persentase lembaga kemasyarakatan yang terfasilitasi Kec.Cileunyi 100% 39.582.000,00 APBD 100% 40.480.000,00 7 1 7.01.0.00.0.00. 20.00 3 2,03 2 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya Kec.Cileunyi 2 Lembaga Kemasyara katan 30.002.000,00 APBD 2 Lembaga Kemasyara katan 30.900.000,00 7 1 7.01.0.00.0.00. 20.00 3 2,03 4 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Kec.Cileunyi 1 Laporan 7.580.000,00 APBD 1 Laporan 7.580.000,00 7 1 7.01.0.00.0.00. 20.00 3 2,03 5 Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Jumlah Laporan Fasilitasi Kec.Cileunyi 1 Laporan 2.000.000,00 APBD 1 Laporan 2.000.000,00 76 Kode Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Bidang Urusan Pemerintahan dan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output), Sub Kegiatan Lokasi Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana) Sumber Dana Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Target Pagu Indikatif Target Pagu Indikatif 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna 7 1 7.01.0.00.0.00. 20.00 3 2,06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan Persentase Keluarga yang difasilitasi Kec.Cileunyi 100% 9.188.000,00 APBD 100% 5.043.000,00 7 1 7.01.0.00.0.00. 20.00 3 2,06 10 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam Kec.Cileunyi 50 Keluarga 4.143.000,00 APBD 50 Keluarga 4.143.000,00 7 1 7.01.0.00.0.00. 20.00 3 2,06 11 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga Kec.Cileunyi 50 Keluarga 5.045.000,00 APBD 50 Keluarga 900.000,00 476.303.010,00 253.120.000,00 5.982.005.141,00 4.956.744.000,00 Mengetahui/ Menyetujui A.n. KEPALA BAPPEDA KAB. BANDUNG Kabid Perencanaan Pembangunan Manusia dan Pemerintahan LILIS ROSTINI, SH., MH NIP. 19781211 200501 2 009 VERIFIKATOR Perencana Ahli Muda AGUNG RAHADIAN, S. IP, M. Si NIP. 19761213 201001 1 002 Cileunyi, 23 Juni 2025 CAMAT CILEUNYI CUCU ENDANG, S.Sn.,M.Ak. NIP. 19691106 199303 1 005 77 78 Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung Tahun 2025 Kode Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Bidang Urusan Pemerintahan dan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output), Sub Kegiatan Lokasi Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana) Sumber Dana Catatan Penting Target Pagu Indikatif 1 2 3 4 5 6 7 8 7 1 7.01.0.00.0.00.01.00 1 0 0 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai AKIP Kec.Cileunyi 79,90 5.505.702.131,00 APBD Persentase BMD dalam kondisi baik Kec.Cileunyi 88,00 APBD 7 1 7.01.0.00.0.00.01.00 1 2,01 0 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu Kec.Cileunyi 100,00 15.253.000,00 APBD 7 1 7.01.0.00.0.00.01.00 1 2,01 1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Kec.Cileunyi 3 Dokumen 1.656.000,00 APBD 7 1 7.01.0.00.0.00.01.00 1 2,01 2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Kec.Cileunyi 2 Dokumen 2.654.000,00 APBD 7 1 7.01.0.00.0.00.01.00 1 2,01 3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Kec.Cileunyi 2 Dokumen 2.017.000,00 APBD 7 1 7.01.0.00.0.00.01.00 1 2,01 4 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD Kec.Cileunyi 2 Dokumen 1.984.000,00 APBD 7 1 7.01.0.00.0.00.01.00 1 2,01 5 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD Kec.Cileunyi 2 Dokumen 2.740.000,00 APBD 7 1 7.01.0.00.0.00.01.00 1 2,01 6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Kec.Cileunyi 2 Laporan 2.490.000,00 APBD 79 Kode Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Bidang Urusan Pemerintahan dan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output), Sub Kegiatan Lokasi Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana) Sumber Dana Catatan Penting Target Pagu Indikatif 1 2 3 4 5 6 7 8 Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 7 1 7.01.0.00.0.00.01.00 1 2,01 8 Penyelengaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Kec.Cileunyi 1 Dokumen 1.000.000,00 APBD 7 1 7.01.0.00.0.00.01.00 1 2,01 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah Kec.Cileunyi 15 Data 712.000,00 APBD 7 1 7.01.0.00.0.00.01.00 1 2,02 0 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Dokumen pelaksanaan Administrasi Keuangan yang tepat waktu Kec.Cileunyi 100% 5.012.593.069,00 APBD 7 1 7.01.0.00.0.00.01.00 1 2,02 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Kec.Cileunyi 21 OB 5.005.639.069,00 APBD 7 1 7.01.0.00.0.00.01.00 1 2,02 5 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Kec.Cileunyi 4 Laporan 2.769.000,00 APBD 7 1 7.01.0.00.0.00.01.00 1 2,02 7 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Seme steran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Kec.Cileunyi 8 Laporan 3.035.000,00 APBD 7 1 7.01.0.00.0.00.01.00 1 2,02 8 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Kec.Cileunyi 1 dokumen 1.150.000,00 APBD 7 1 7.01.0.00.0.00.01.00 1 2,03 0 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Dokumen Administrasi BMD sesuai ketentuan Kec.Cileunyi 100% 2.240.000,00 APBD 80 Kode Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Bidang Urusan Pemerintahan dan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output), Sub Kegiatan Lokasi Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana) Sumber Dana Catatan Penting Target Pagu Indikatif 1 2 3 4 5 6 7 8 7 1 7.01.0.00.0.00.01.00 1 2,03 5 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Kec.Cileunyi 4 Laporan 2.240.000,00 APBD 7 1 7.01.0.00.0.00.01.00 1 2,04 0 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah - Kec.Cileunyi 0% - APBD 7 1 7.01.0.00.0.00.01.00 1 2,04 7 Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah - Kec.Cileunyi - - APBD 7 1 7.01.0.00.0.00.01.00 1 2,05 0 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase dokumen pelaksanaan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang tepat waktu Kec.Cileunyi 100% 31.681.700,00 APBD 7 1 7.01.0.00.0.00.01.00 1 2,05 3 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Kec.Cileunyi 4 Dokumen 2.804.000,00 APBD 7 1 7.01.0.00.0.00.01.00 1 2,05 10 Sosialisasi Peraturan Perundang - undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Kec.Cileunyi 40 Orang 28.877.700,00 APBD 7 1 7.01.0.00.0.00.01.00 1 2,06 0 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Dokumen pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum Kantor Kec.Cileunyi 100% 148.073.045,00 APBD 7 1 7.01.0.00.0.00.01.00 1 2,06 1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Kec.Cileunyi 2 Paket 5.474.000,00 APBD 7 1 7.01.0.00.0.00.01.00 1 2,06 2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Kec.Cileunyi 9 Paket 62.953.245,00 APBD 7 1 7.01.0.00.0.00.01.00 1 2,06 3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan Kec.Cileunyi 2 Paket 10.223.000,00 APBD 81 Kode Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Bidang Urusan Pemerintahan dan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output), Sub Kegiatan Lokasi Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana) Sumber Dana Catatan Penting Target Pagu Indikatif 1 2 3 4 5 6 7 8 7 1 7.01.0.00.0.00.01.00 1 2,06 4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah orang yang mendapatkan makanan dan minuman Kec.Cileunyi 0 bulan - APBD 7 1 7.01.0.00.0.00.01.00 1 2,06 5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Kec.Cileunyi 8 Paket 19.288.800,00 APBD 7 1 7.01.0.00.0.00.01.00 1 2,06 6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan Kec.Cileunyi 12 Dokumen 6.240.000,00 APBD 7 1 7.01.0.00.0.00.01.00 1 2,06 8 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Kec.Cileunyi 0 Laporan - APBD 7 1 7.01.0.00.0.00.01.00 1 2,06 9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Kec.Cileunyi 4 Laporan 43.894.000,00 APBD 7 1 7.01.0.00.0.00.01.00 1 2,07 0 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase dokumen pelayanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kec.Cileunyi 0% - APBD 7 1 7.01.0.00.0.00.01.00 1 2,07 5 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan Kec.Cileunyi 0 Unit - APBD 7 1 7.01.0.00.0.00.01.00 1 2,07 6 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan Kec.Cileunyi 0 unit - APBD 1 5 1.05.0.00.0.00.5..00 1 2,07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah pengadaan sarana/prasarana dan gedung kantor atau bangunan lainnya Kec.Cileunyi 0 unit - APBD 1 5 1.05.0.00.0.00.5..00 1 2,07 11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan Kec.Cileunyi 0 Unit - APBD 7 1 7.01.0.00.0.00.01.00 1 2,08 0 Penyediaan Jasa Penunjang Persentase laporan penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kec.Cileunyi 100% 227.645.382,00 APBD 82 Kode Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Bidang Urusan Pemerintahan dan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output), Sub Kegiatan Lokasi Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana) Sumber Dana Catatan Penting Target Pagu Indikatif 1 2 3 4 5 6 7 8 Urusan Pemerintahan Daerah 7 1 7.01.0.00.0.00.01.00 1 2,08 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Kec.Cileunyi 12 Laporan 26.933.120,00 APBD 7 1 7.01.0.00.0.00.01.00 1 2,08 4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Kec.Cileunyi 12 Laporan 200.712.262,00 APBD 7 1 7.01.0.00.0.00.01.00 1 2,09 0 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase BMD dalam Kondisi Baik Kec.Cileunyi 100% 68.215.935,00 APBD 7 1 7.01.0.00.0.00.01.00 1 2,09 1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Kec.Cileunyi 7 unit 34.770.935,00 APBD 7 1 7.01.0.00.0.00.01.00 1 2,09 6 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Kec.Cileunyi 4 Unit 7.675.000,00 APBD 7 1 7.01.0.00.0.00.01.00 1 2,09 9 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Kec.Cileunyi 1 Unit 25.770.000,00 APBD 7 1 7.01.0.00.0.00.01.00 1 2,09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Paket Rehab/ Pemeliharaan Gedung Kantor dan Rumah Dinas Kec.Cileunyi - APBD 7 1 7.01.0.00.0.00.01.00 1 2,09 11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Kec.Cileunyi 0 Unit - APBD 83 Kode Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Bidang Urusan Pemerintahan dan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output), Sub Kegiatan Lokasi Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana) Sumber Dana Catatan Penting Target Pagu Indikatif 1 2 3 4 5 6 7 8 Kantor atau Bangunan Lainnya Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 5.505.702.131 APBD 7 1 7.01.0.00.0.00.01.00 2 0 0 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kec.Cileunyi 86,50 213.108.860,00 APBD 7 1 7.01.0.00.0.00.01.00 2 2,02 0 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan guna Mendukung Pelayanan Prima kepada Masyarakat di Kecamatan Kec.Cileunyi 100% 54.214.000,00 APBD 7 1 7.01.0.00.0.00.01.00 2 2,02 3 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kec.Cileunyi 4 Laporan 54.214.000,00 APBD 7 1 7.01.0.00.0.00.01.00 2 2,04 0 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Persentase Urusan Pelimpahan kepada Camat yang dilaksanakan Kec.Cileunyi 100% 144.532.860,00 APBD 7 1 7.01.0.00.0.00.01.00 2 2,04 3 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Kec.Cileunyi 4 Laporan 144.532.860,00 APBD 7 1 7.01.0.00.0.00.31.00 2 2,03 0 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Persentase Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Kec.Cileunyi 100% 14.362.000,00 APBD 84 Kode Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Bidang Urusan Pemerintahan dan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output), Sub Kegiatan Lokasi Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana) Sumber Dana Catatan Penting Target Pagu Indikatif 1 2 3 4 5 6 7 8 7 1 7.01.0.00.0.00.31.00 2 2,03 1 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Kec.Cileunyi 4 Dokumen 14.362.000,00 APBD 7 1 7.01.0.00.0.00.01.00 4 0 0 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase penegakan perda yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum Kec.Cileunyi 100% 53.271.700,00 APBD 7 1 7.01.0.00.0.00.01.00 4 2,01 0 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Kec.Cileunyi 100% 41.389.700,00 APBD 7 1 7.01.0.00.0.00.01.00 4 2,01 1 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Kec.Cileunyi 1 Laporan 38.535.000,00 APBD 7 1 7.01.0.00.0.00.01.00 4 2,01 2 Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Kec.Cileunyi 1 Laporan 2.854.700,00 APBD 7 1 7.01.0.00.0.00.01.00 4 2,02 0 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Kec.Cileunyi 100% 11.882.000,00 APBD 85 Kode Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Bidang Urusan Pemerintahan dan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output), Sub Kegiatan Lokasi Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana) Sumber Dana Catatan Penting Target Pagu Indikatif 1 2 3 4 5 6 7 8 7 1 7.01.0.00.0.00.01.00 4 2,02 1 Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia Kec.Cileunyi 1 Laporan 11.882.000,00 APBD 7 1 7.01.0.00.0.00.01.00 5 0 0 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase capaian keberhasilan urusan pemerintahan umum yang ditugaskan kepala daerah Kec.Cileunyi 100% 101.155.000,00 APBD 7 1 7.01.0.00.0.00.01.00 5 2,01 0 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah Persentase Pelaksanaan Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Kec.Cileunyi 100% 101.155.000,00 APBD 7 1 7.01.0.00.0.00.01.00 5 2,01 2 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Kec.Cileunyi 50 orang 54.405.000,00 APBD 7 1 7.01.0.00.0.00.01.00 5 2,01 4 Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Kec.Cileunyi 50 orang 28.750.000,00 APBD 7 1 7.01.0.00.0.00.01.00 5 2,01 8 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Kec.Cileunyi 1 laporan 18.000.000,00 APBD 86 Kode Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Bidang Urusan Pemerintahan dan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output), Sub Kegiatan Lokasi Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana) Sumber Dana Catatan Penting Target Pagu Indikatif 1 2 3 4 5 6 7 8 7 1 7.01.0.00.0.00.01.00 6 0 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persentase Desa yang dibina dan diawasi Kec.Cileunyi 100% 45.852.450,00 APBD 7 1 7.01.0.00.0.00.01.00 6 2,01 0 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa persentase desa yang dibina Kec.Cileunyi 100% 45.852.450,00 APBD 7 1 7.01.0.00.0.00.01.00 6 2,01 2 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa Kec.Cileunyi 1 Dokumen 4.995.000,00 APBD 7 1 7.01.0.00.0.00.01.00 6 2,01 3 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Kec.Cileunyi 1 Dokumen 6.957.450,00 APBD 7 1 7.01.0.00.0.00.01.00 6 2,01 7 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Kec.Cileunyi 0 Dokumen - APBD 7 1 7.01.0.00.0.00.01.00 6 2,01 9 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Kec.Cileunyi 2 Dokumen 33.900.000,00 APBD 7 1 7.01.0.00.0.00.01.00 3 0 0 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dibina Kec.Cileunyi 100% 62.915.000,00 APBD 7 1 7.01.0.00.0.00.20.00 3 2,01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Persentase koordinasi kegiatan pemberdayaan desa Kec.Cileunyi 100% 14.145.000,00 APBD 87 Kode Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Bidang Urusan Pemerintahan dan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output), Sub Kegiatan Lokasi Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana) Sumber Dana Catatan Penting Target Pagu Indikatif 1 2 3 4 5 6 7 8 7 1 7.01.0.00.0.00.20.00 3 2,01 3 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kec.Cileunyi 1 Laporan 14.145.000 APBD 7 1 7.01.0.00.0.00.20.00 3 2,03 0 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan persentase lembaga kemasyarakatan yang terfasilitasi Kec.Cileunyi 100% 39.582.000,00 APBD 7 1 7.01.0.00.0.00.20.00 3 2,03 2 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya Kec.Cileunyi 2 Lembaga Kemasyarak atan 30.002.000,00 APBD 7 1 7.01.0.00.0.00.20.00 3 2,03 4 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Kec.Cileunyi 1 Laporan 7.580.000,00 APBD 7 1 7.01.0.00.0.00.20.00 3 2,03 5 Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Kec.Cileunyi 1 Laporan 2.000.000,00 APBD 7 1 7.01.0.00.0.00.20.00 3 2,06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan Persentase Keluarga yang difasilitasi Kec.Cileunyi 100% 9.188.000,00 APBD 7 1 7.01.0.00.0.00.20.00 3 2,06 10 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam Kec.Cileunyi 50 Keluarga 4.143.000,00 APBD 88 Kode Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Bidang Urusan Pemerintahan dan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output), Sub Kegiatan Lokasi Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana) Sumber Dana Catatan Penting Target Pagu Indikatif 1 2 3 4 5 6 7 8 7 1 7.01.0.00.0.00.20.00 3 2,06 11 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga Kec.Cileunyi 50 Keluarga 5.045.000,00 APBD 476.303.010,00 5.982.005.141,00 Cileunyi, 23 Juni 2025 CAMAT CILEUNYI CUCU ENDANG, S.Sn.,M.Ak. NIP. 19691106 199303 1 005 89 Renja Perubahan sebagai dokumen perencanaan, memuat program dan kegiatan prioritas yang harus dijalankan dan diarahkan pada proses perencanaan dalam menentukan arah dan kebijakan pembangunan yang langsung menyentuh kebutuhan dasar masyarakat melalui perencanaan pembangunan yang berkualitas dan profesional dengan ditunjang sumber daya manusia yang berpikir sistematik/rasional, produktif, berdisiplin, bekerja efisien dan efektif. 5.2. Kaidah-kaidah Pelaksanaan Pelaksanaan penyusunan serta penetapan program dan kegiatan pembangunan di dalam Renja Perubahan Kecamatan Cileunyi Tahun 2025 bertujuan untuk meningkatkan Perencanaan Pembangunan yang berkualitas dan professional. Program dan kegiatan untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Bandung 2005-2025, yang di dalam pelaksanaannya harus menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas dan partisipasi. Sehubungan hal tersebut, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan yang ditempuh dengan langkah-langkah sebagai berikut: