3.Meningkatnya Kualitas Pemerintahan Desa. 37 Tabel 3.2 Tujuan dan sasaran Renja Kecamatan Cimenyan No Tujuan Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Ket Outcome Ultimate Outcome Intermedite Output 1 2 3 4 5 6 7 8 1 Meningkatnya akuntabilitas kinerja kecamatan Meningkatnya kualitas kinerja aparatur dan penyelenggaraan pelayanan publik PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu Tersusunya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Terlaksananya penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD Tersusunya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD Tersusunya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD Tersusunya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Tersusunya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Tersedianya Dokumen pelaksanaan Administrasi Keuangan yang tepat waktu Tersusunya Dokumen pelaksanaan Administrasi Keuangan yang tepat waktu Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Dokumen pelaksanaan Administrasi Keuangan yang tepat waktu Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN Terlaksananya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Tersusunya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Tersusunya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Tersusunya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Tersedianya Dokumen Administrasi BMD yang tepat waktu Tersusunya Dokumen Administrasi BMD yang tepat waktu Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Dokumen Administrasi BMD sesuai ketentuan Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Tersusunya Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Tersedianya dokumen pelaksanaan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang tepat waktu Tersusunya dokumen pelaksanaan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang tepat waktu Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase dokumen pelaksanaan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang tepat waktu Terlaksananya Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Tercapainya Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Tersususnnya dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan Tersedianya Laporan Pelaksanaan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan Tersedianya Dokumen pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum Kantor Tersusunya Dokumen pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum Kantor Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Dokumen pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum Kantor Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Terlaksananya Penyediaan Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor Terlaksananya Penyediaan Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Tersedianya Peralatan Rumah Tangga Terlaksananya Penyediaan Paket Peralatan Rumah Tangga Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan Tersedianya Barang Cetakan dan dan Penggandaan Terlaksananya Penyediaan Paket Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu Tersusunnya Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Tersusunya Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Tersedianya dokumen pelayanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Tersusunya dokumen pelayanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase dokumen pelayanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Tersedianya Mebel Terlaksananya Penyediaan Mebel Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Terlaksananya pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Tersedianya laporan penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tersusunya laporan penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase laporan penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersusunya Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedianya Jasa Komunikasi, SumberDaya Air dan Listrik Tersusunya Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tersusunya Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase BMD dalam Kondisi Baik Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Tercapainya Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang di peliharan dan di bayarkan pajaknya Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Terpeliharanya Peralatan dan Mesin Lainnya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang di pelihara Terlaksananya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Tersusunnya laporan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yg dipelihara /di rehabilitasi 2 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT Tersedianya Dokumen Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakanoleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan Tersusunya Dokumen Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan guna Mendukung Pelayanan Prima kepada Masyarakat di Kecamatan Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Tersusunnya Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat diWilayah Kecamatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat diWilayah Kecamatan Tersedianya Dokumen PemeliharaanPrasarana dan Sarana Pelayanan Umum Tersusunya Dokumen Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Persentase Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Tersusunnya Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Tersedianya Dokumen PelaksanaanUrusan Pemerintahan yang Dilimpahkankepada Camat Tersusunya Dokumen Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Persentase Urusan Pelimpahan kepada Camat yang dilaksanakan Terlaksananya Urusan Pemerintahan yangTerkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Tersusunnya Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait denganKewenangan Lain yang Dilimpahkan Jumlah Laporan Pelaksanaan KewenanganLain yang Dilimpahkan 3 Meningkatnya kualitas pelayanan publik Jumlah Desa yang Cepat Berkembang PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT Meningkatnya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Tersusunya Dokumen Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Meningkatnya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunandi Kelurahan Terlaksananya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunandi Kelurahan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Terlaksananya Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Tercapainya Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Terlaksananya Evaluasi Kelurahan Tersusunnya laporan hasil Evaluasi Kelurahan Evaluasi Kelurahan Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan Tersedianya Dokumen Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Tersusunya Dokumen Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Tersusunya Laporan Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Tersusunya Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Terlaksananya Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Tercapainya Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan teknologi tepat guna Terlaksananya Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan Tersusunya Dokumen Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan Terlaksananya Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga Tercapainya Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga Terlaksananya Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Tercapainya Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalammPeningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Terlaksananya Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya Tercapainya Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya Terlaksananya Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas Tercapainya Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas 4 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase penegakan perda yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia Tersusunya Laporan Koordinasi/ Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara 5 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase capaian keberhasilan urusan pemerintahan umum yang ditugaskan kepala daerah Tersedianya Dokumen Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah Tersusunya Dokumen Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah Persentase Pelaksanaan Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Terlaksananya Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Terlaksananya Laporan Pelaksanaan Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan danKetahanan Nasional Terlaksananya Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Tersusunnya Laporan Pelaksanaan Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal,Regional, dan Nasional Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Tersusunnya Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 6 Meningkatnya kualitas pelayanan publik Meningkatnya kualitas Tata Kelola pemerintahan desa PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persentase desa yang dibina dan diawasi Tersedianya Dokumen Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Tersusunya Dokumen Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Persentase desa yang dibina Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Tersusunnya Dokumen Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Tersusunya Dokumen Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Terlaksananya Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Tersusunya Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan Tersusunnya dokumen Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas,Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan Tersusunnya Laporan Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan PERUBAHAN RENJA KECAMATAN CIMENYAN Tahun 2025 3.3 Program dan Kegiatan Sebagai perwujudan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, hendaknya memperhatikan Misi Kabupaten Bandung untuk mencapai Visi Kabupaten Bandung Yaitu (BEDAS) Bangkit, Edukatif, Dinamis, Agamis dan Sejahtera”. Misi Nomor 4 yaitu Mengoptimalkan tata kelola pemerintahan melalui birokrasi yang professional, dan tata kehidupan masyarakat yang berlandaskan nilai-nilai keagamaan telah menjadi kewajiban bagi OPD Kecamatan untuk melaksanakan Misi tersebut guna peningkatan pelaksanaan Tugas Pemerintahan Umum dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, maka Program dan Kegiatan disusun berdasarkan pertimbangan bahwa program dan kegiatan diarahkan untuk suksesnya pencapaian dari Misi yang diemban oleh Kecamatan Cimenyan. Adapun Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan dengan memperhatikan dan mempertimbangkan Visi dan Misi No.4 Kabupaten Bandung, Kecamatan Cimenyan dalam perencanaan Tahun 2025 akan melaksanakan 6 Program,18 kegiatan dan 51 Sub kegiatan antara lain : 45 Tabel 3.3 Program,Kegiatan dn Sub Kegiatan Kecamatan Cimenyan Tahun Anggaran 2025 PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN I PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat 2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 3 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 4 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD 5 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 6 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 7 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 8 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan /Semesteran SKPD 9 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran SKPD 3 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 10 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 4 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 11 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut 12 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 13 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 5 Administrasi Umum Perangkat Daerah 14 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor 15 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 16 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 17 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 18 Fasilitasi Kunjungan Tamu 19 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 6 Pengadaan Barang Milik 20 Pengadaan Mebel 6 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 21 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 7 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 22 Penyediaan Jasa Surat 23 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 24 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 8 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 25 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 26 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 27 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan LainnyaII PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 9 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan 28 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 10 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum 29 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/ atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum 11 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 30 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan III PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 12 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 31 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 13 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 32 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 33 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 34 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 35 Evaluasi Kelurahan 14 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 36 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan 37 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi 38 Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna 15 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga 39 Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan 40 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat 41 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya 42 Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas IV PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 16 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah 43 Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia V PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 17 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah 44 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan 45 Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional,dan Nasional 46 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan VI PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 18 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 47 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa 48 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 49 Fasilitas Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa50 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan 51 Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan Tabel TC.33 RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN KECAMATAN CIMENYAN TAHUN 2025 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2026 KABUPATEN BANDUNG Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Rencana Tahun 2025 CatatanPenting Prakiraan Maju Tahun 2026 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana Pagu Indikatif 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 KECAMATAN CIMENYAN 1 UNSUR KEWILAYAHAN 7 1 KECAMATAN 7 1 1 PROGRAM PENUNJANG URUSANPEMERINTAHAN DAERAHKABUPATEN /KOTA Meningkatnya Nilai AKIP KecamatanCimenyan 8.305.536.424,00 7.464.574.592,00 7 1 1 2.01 Perencanaan, Penganggaran, danEvaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tersedianya dokumenanggaran /keuangan yg diselesaikan tepat waktu KecamatanCimenyan 100% 8.856.000,00 100% 19.500.000,00 7 1 1 2.01 1 Penyusunan Dokumen PerencanaanPerangkat Daerah Jumlah dokumenperencanaan PerangkatDaerah KecamatanCimenyan 2 Dukumen 2.960.000,00 PENDAPATANASLI DAERAH (PAD 2 Dukumen 5.000.000,00 7 1 1 2.01 2 Koordinasi dan Penyusunan DokumenRKA-SKPD Jumlah dokumen DPA-SKPDdan laporan hasil koordinasipenyusunan dokumen RKA-SKPD KecamatanCimenyan 1 Dokumen 1.110.000,00 PENDAPATANASLI DAERAH (PAD 1 Dokumen 4.000.000,00 7 1 1 2.01 4 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasipenyusunan dokumen DPA-SKPD KecamatanCimenyan 1 Dokumen 1.110.000,00 PENDAPATANASLI DAERAH (PAD 1 Dokumen 4.000.000,00 7 1 1 2.01 5 Koordinasi dan PenyusunanPerubahan DPA-SKPD Jumlah dokumen perubahanDPA-SKPD dan laporan hasilkoordinasi penyusunandokumen DPA-SKPD KecamatanCimenyan 1 Dokumen 1.140.000,00 PENDAPATANASLI DAERAH (PAD 1 Dokumen 2.500.000,00 7 1 1 2.01 6 Koordinasi dan Penyusunan LaporanCapaian Kinerja dan Ikhtisar RealisasiKinerja SKPD Jumlah laporan capaiankinerja dan ikhtisar realisasikinerja SKPD dan laporanhasil koordinasi penyusunanlaporan capaian kinerjaikhtisar realisasi kinerja SKPD KecamatanCimenyan 1 Laporan 2.536.000,00 PENDAPATANASLI DAERAH (PAD 1 Laporan 4.000.000,00 7 1 1 2.02 Administrasi Keuangan PerangkatDaerah Persentase capaianadministrasi keuangandaerah KecamatanCimenyan 100% 7.604.805.824,00 100% 6.745.474.592,00 7 1 1 2.02 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah orang yangmenerima gaji dan tunjanganASN KecamatanCimenyan 30 Orang/bulan 7.598.995.824,00 PENDAPATANASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASIUMUM (DAU) 30 Orang/bulan 6.736.474.592,00 7 1 1 2.02 5 Koordinasi dan Penyusunan LaporanKeuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah laporan keuanganAkhir Tahun SKPD danlaporan hasil koordinasipenyusunan laporanKeuangan AKhir Tahun SKPD KecamatanCimenyan 1 Laporan 2.085.000,00 PENDAPATANASLI DAERAH (PAD) 1 Laporan 3.000.000,00 7 1 1 2.02 7 Koordinasi dan Penyusunan LaporanKeuangan Bulanan /Triwulanan/Semesteran SKPD Jumlah laporan keuanganbulanan/triwulanan/semesteran SKPD dan Laporankoordinasi penyusunanlaporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD KecamatanCimenyan 1 Laporan 3.000.000,00 PENDAPATANASLI DAERAH (PAD) 1 Laporan 3.000.000,00 7 1 1 2.02 8 Penyusunan Pelaporan dan AnalisisPrognosis Realisasi Anggaran Jumlah dokumen pelaporandan analisis prognosisrealisasi anggaran KecamatanCimenyan 1 Dokumen 725.000,00 PENDAPATANASLI DAERAH (PAD) 1 Dokumen 3.000.000,00 7 1 1 2.03 Administrasi Barang Milik Daerahpada Perangkat Daerah Persentase Barang MilikDaerah (BMD) dalam kondisibaik KecamatanCimenyan 100% 3.000.000,00 100% 3.000.000,00 7 1 1 2.03 5 Rekonsiliasi dan Penyusunan LaporanBarang Milik Daerah pada SKPD Jumlah laporan rekonsiliasidan analisa prognosisrealisasi anggaran KecamatanCimenyan 4 Laporan 3.000.000,00 PENDAPATANASLI DAERAH (PAD) 4 Laporan 3.000.000,00 7 1 1 2.04 Administrasi Pendapatan DaerahKewenangan Perangkat Daerah Persentase AdministrasiPendapatan DaerahKewenangan PerangkatDaerah KecamatanCimenyan 100% 0,00 100% 5.000.000,00 7 1 1 2.04 1 Pelaporan Pengelolaan RetribusiDerah Jumlah Laporan PengelolaanRetribusi daerah KecamatanCimenyan 1 Dokumen 0,00 PENDAPATANASLI DAERAH (PAD) 1 Dokumen 5.000.000,00 7 1 1 2.05 Administrasi Kepegawaian PerangkatDaerah Nilai pengukuran evaluasikinerja Perangkat Daerah KecamatanCimenyan 100% 32.128.700,00 100% 45.000.000,00 7 1 1 2.05 2 Pengadaan Pakaian Dinas besertaAtribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinasbeserta Atribut Kelengkapan KecamatanCimenyan 30 Paket 15.000.000,00 PENDAPATANASLI DAERAH (PAD) 30 Paket 15.000.000,00 7 1 1 2.05 3 Pendataan dan PengolahanAdministrasi Kepegawaian Jumlah dokumen pendataandan pengolahan administrasikepegawaian KecamatanCimenyan 30 Dokumen 2.110.000,00 PENDAPATANASLI DAERAH (PAD) 30 Dokumen 5.000.000,00 7 1 1 2.05 11 Bimbingan Teknis ImplementasiPeraturan Perundang-Undangan Jumlah orang yg mengikutibimbingan teknisimplementasi peraturanperundang-undangan KecamatanCimenyan 30 Orang 15.018.700,00 PENDAPATANASLI DAERAH (PAD) 30 Orang 25.000.000,00 7 1 1 2.06 Administrasi Umum PerangkatDaerah Persentase capaianpelaksanaan administrasiumum Perangkat Daerah KecamatanCimenyan 100% 69.645.900,00 100% 82.500.000,00 7 1 1 2.06 1 Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah paket komponeninstalasi listrik/peneranganbangunan kantor ygdisediakan KecamatanCimenyan 12 Paket 7.500.000,00 PENDAPATANASLI DAERAH (PAD) 12 Paket 7.500.000,00 7 1 1 2.06 1 Penyediaan Peralatan danPerlengkapan Kantor Jumlah paket peralatan danperlengkapan kantor ygdisediakan KecamatanCimenyan 3 Paket 30.000.000,00 PENDAPATANASLI DAERAH (PAD) 3 Paket 30.000.000,00 7 1 1 2.06 2 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah paket peralatanrumah tangga yg di sediakan KecamatanCimenyan 12 Paket 9.000.000,00 PENDAPATANASLI DAERAH (PAD) 12 Paket 9.000.000,00 7 1 1 2.06 3 Penyediaan Barang Cetakan danPenggandaan Jumlah paket barang cetakandan Penggandaan ygdisediakan KecamatanCimenyan 12 Paket 13.145.900,00 PENDAPATANASLI DAERAH (PAD) 12 Paket 14.000.000,00 7 1 1 2.06 8 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah laporan fasilitasikunjungan tamu KecamatanCimenyan 138 Laporan 9.000.000,00 PENDAPATANASLI DAERAH (PAD) 138 Laporan 9.000.000,00 7 1 1 2.06 9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasidan Konsultasi SKPD Jumlah laporanpenyelenggaraan rapatkoordinasi dan konsultasiSKPD KecamatanCimenyan 15 Laporan 1.000.000,00 PENDAPATANASLI DAERAH (PAD) 15 Laporan 13.000.000,00 7 1 1 2.07 Pengadaan Barang Milik DaerahPenunjang Urusan PemerintahDaerah Prosentase BMD dalamkondisi baik KecamatanCimenyan 100% 32.000.000,00 100% 32.000.000,00 7 1 1 2.07 6 Pengadaan Mebel Jumlah paket mebeul yang disediakan KecamatanCimenyan 3 unit 15.000.000,00 PENDAPATANASLI DAERAH (PAD) 3 unit 15.000.000,00 7 1 1 2.07 10 Pengadaan Sarana dan PrasaranaGedung Kantor atau BangunanLainnya Jumlah unit sarana danprasarana gedung kantoratau bangunan lainnya yangdi sediakan KecamatanCimenyan 4 Unit 17.000.000,00 PENDAPATANASLI DAERAH (PAD) 4 Unit 17.000.000,00 7 1 1 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah Persentase penyediaan jasapenunjang urusanPemerintah Daerah KecamatanCimenyan 100% 487.849.445,00 100% 497.600.000,00 7 1 1 2.08 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah laporan penyediaanjasa surat menyurat KecamatanCimenyan 1 Laporan 5.000.000,00 PENDAPATANASLI DAERAH (PAD) 1000 Laporan 5.000.000,00 7 1 1 2.08 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, SumberDaya Air dan Listrik Jumlah laporan PenyediaanJasa Komunikasi, SumberDaya Air dan Listrik ygdisediakan KecamatanCimenyan 12 Laporan 59.249.445,00 PENDAPATANASLI DAERAH (PAD) 12 Laporan 87.000.000,00 7 1 1 2.08 4 Penyediaan Jasa Pelayanan UmumKantor Jumlah laporan PenyediaanJasa Pelayanan UmumKantor yg disediakan KecamatanCimenyan 12 Laporan 423.600.000,00 PENDAPATANASLI DAERAH (PAD) 12 Laporan 405.600.000,00 7 1 1 2.09 Pemeliharaan Barang Milik DaerahPenunjang Urusan PemerintahanDaerah Prosentase pemeliharaanBMD penunjang urusanPemerintahan Daerah KecamatanCimenyan 100% 67.250.555,00 100% 34.500.000,00 7 1 1 2.09 1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, BiayaPemeliharaan dan Pajak KendaraanPerorangan Dinas atau KendaraanDinas Jabatan Jumlah kendaraanperorangan dinas ataukendaraan dinas jabatanyang di peliharan dan dibayarkan pajaknya KecamatanCimenyan 6 Unit 47.750.555,00 PENDAPATANASLI DAERAH (PAD) 6 Unit 15.000.000,00 7 1 1 2.09 6 Pemeliharaan Peralatan dan MesinLainnya Jumlah peralatan dan mesinlainnya yang di pelihara KecamatanCimenyan 4 Unit 5.000.000,00 PENDAPATANASLI DAERAH (PAD) 4 Unit 5.000.000,00 7 1 1 2.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana danPrasarana Gedung Kantor atauBangunan Lainnya Jumlah sarana dan prasaranagedung kantor ataubangunan lainnya ygdipelihara /di rehabilitasi KecamatanCimenyan 3 unit 14.500.000,00 PENDAPATANASLI DAERAH (PAD) 3 unit 14.500.000,00 7 1 2 PROGRAM PENYELENGGARAANPEMERINTAHAN DAN PELAYANANPUBLIK Indeks KepuasanMasyarakat KecamatanCimenyan 100% 486.439.546,00 100% 363.128.641,00 7 1 2 02.2 Penyelenggaraan UrusanPemerintahan yang tidakDilaksanakan oleh Unit KerjaPerangkat Daerah yang ada diKecamatan Persentasepenyelenggaraan urusanpemerintahan KecamatanCimenyan 500 Laporan 55.030.000,00 500 Laporan 55.030.000,00 7 1 2 02.2 3 Peningkatan Efektifitas PelaksanaanPelayanan kepada Masyarakat diWilayah Kecamatan Jumlah laporan peningkatanefektifitas pelaksanaanpelayanan kepadamasyarakat di WilayahKecamatan KecamatanCimenyan 1 Dokumen 55.030.000,00 PENDAPATANASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASIUMUM (DAU) 1 Dokumen 55.030.000,00 7 1 2 02.3 Koordinasi Pemeliharaan Prasaranadan Sarana Pelayanan Umum Terlaksananyakoordinasi/sinergi denganPerangkat Daerah dan/atauinstansi vertikal yg terkaitdalam pemeliharaan saranadan prasarana pelayananumum KecamatanCimenyan 100% 7.176.700,00 100% 7.000.000,00 7 1 2 02.3 1 Koordinasi/Sinergi dengan PerangkatDaerah dan/atau Instansi Vertikalyang terkait dalam PemeliharaanSarana dan Prasarana PelayananUmum Jumlah dokumenkoordinasi/sinergi dgPerangkat Daerah dan/atauinstansi vertikal yg terkaitdalam pemeliharaan saranadan prasarana pelayananumum KecamatanCimenyan 1 Dokumen 7.176.700,00 PENDAPATANASLI DAERAH (PAD 1 Dokumen 7.000.000,00 7 1 2 02.4 Pelaksanaan Urusan Pemerintahanyang Dilimpahkan kepada Camat Persentase PelaksanaanUrusan Pemerintahan yangDilimpahkan kepada Camat KecamatanCimenyan 100% 424.232.846,00 100% 301.098.641,00 7 1 2 02.4 3 Pelaksanaan Urusan Pemerintahanyang terkait dengan Kewenangan Lainyang Dilimpahkan Jumlah laporan pelaksanaankewenangan lain yg dilimpahkan KecamatanCimenyan 4 Laporan 424.232.846,00 PENDAPATANASLI DAERAH (PAD 4 Laporan 301.098.641,00 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAANMASYARAKAT DESA DANKELURAHAN Persentase desa yangberadministrasi baik KecamatanCimenyan 100% 5.581.822.374,00 100% 5.945.522.000,00 7 01 03 2.01 Koordinasi Kegiatan PemberdayaanDesa Persentase KoordinasiKegiatan PemberdayaanDesa KecamatanCimenyan 100% 9.853.400,00 100% 45.000.000,00 7 01 03 2.01 0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakatdalam Forum MusyawarahPerencanaan Pembangunan di Desa Jumlah LembagaKemasyarakatan ygberpartisifasi dalam forumMusyawarah perencanaanpembangunandi Desa KecamatanCimenyan 1 Lembaga Kemasyarakatan 9.853.400,00 PENDAPATANASLI DAERAH (PAD 1 Lembaga Kemasyarakatan 45.000.000,00 7 01 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Presentase kegiatanPemberdayaan Kelurahan KecamatanCimenyan 100% 5.491.720.974,00 100% 5.815.522.000,00 7 01 03 2.02 0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakatdalam Forum MusyawarahPerencanaan Pembangunan diKelurahan Jumlah LembagaKemasyarakatan yangBerpartisipasi dalam ForumMusyawarah PerencanaanPembangunan di Kelurahan KecamatanCimenyan 2 Lembaga Kemasyarakatan 100.000.000,00 PENDAPATANASLI DAERAH (PAD 1 Lembaga Kemasyarakatan 100.000.000,00 7 01 03 2.02 0002 Pembangunan Sarana dan PrasaranaKelurahan Jumlah sarana dan prasaranakelurahan yang terbangun KecamatanCimenyan 8 Unit 2.371.386.200,00 PENDAPATANASLI DAERAH (PAD)DAU TAMBAHANDUKUNGANPENDANAANKELURAHAN 8 Unit 1.038.222.000,00 7 01 03 2.02 0003 Pemberdayaan Masyarakat diKelurahan Jumlah Pokmas dan ormasyang melaksanakanpemberdayaan masyarakatdi kelurahan KecamatanCimenyan 10 Pokmas 2.986.334.774,00 PENDAPATANASLI DAERAH (PAD 10 Pokmas 4.597.300.000,00 7 01 03 2.02 0004 Evaluasi Kelurahan Jumlah laporan hasil evaluasikelurahan KecamatanCimenyan 4 Laporan 34.000.000,00 PENDAPATANASLI DAERAH (PAD 4 Laporan 80.000.000,00 7 01 03 2.03 Pemberdayaan LembagaKemasyarakatan Tingkat Kecamatan Persentase pemberdayaanlembaga kemasyarakatan ditingkat kecamatan KecamatanCimenyan 100% 35.248.000,00 100% 40.000.000,00 7 01 03 2.03 0002 Peningkatan Kapasitas LembagaKemasyarakatan Jumlah lembagakemasyarakatan yg ditingkatkan kapasitasnya KecamatanCimenyan 2 Lembaga Kemasyarakatan 20.000.000,00 PENDAPATANASLI DAERAH (PAD 2 Lembaga Kemasyarakatan 20.000.000,00 7 01 03 2.03 0004 Fasilitasi Pengembangan UsahaEkonomi Masyarakat Jumlah laporan fasilitasipengembangan usahaekonomi masyarakat KecamatanCimenyan 1 Laporan 10.000.000,00 PENDAPATANASLI DAERAH (PAD 1 Laporan 10.000.000,00 7 01 03 2.03 0005 Fasilitasi Pemanfaatan TeknologiTepat Guna Jumlah Laporan FasilitasiPemanfaatan teknologi tepatguna KecamatanCimenyan 1 Laporan 5.248.000,00 PENDAPATANASLI DAERAH (PAD 1 Laporan 10.000.000,00 7 01 03 2.06 Pemberdayaan dan KesejahteraanKeluarga Tingkat Kecamatan danKelurahan Persentase CapaianPemberdayaan danKesejahteraan KeluargaTingkat Kecamatan danKelurahan KecamatanCimenyan 100% 45.000.000,00 100% 45.000.000,00 7 01 03 2.06 0003 Peningkatan Ketahanan PanganKeluarga Jumlah Keluarga yangMengikuti PeningkatanKetahanan Pangan Keluarga KecamatanCimenyan 120 keluarga 12.000.000,00 PENDAPATANASLI DAERAH (PAD 120 keluarga 12.000.000,00 7 01 03 2.06 0007 Penumbuhan Kesadaran Keluargadalam Peningkatan Derajat KesehatanKeluarga dan Lingkungan denganMenerapkan Perilaku Hidup Bersihdan Sehat Jumlah Keluarga yangMengikuti PenumbuhanKesadaran Keluarga dalamPeningkatan DerajatKesehatan Keluarga danLingkungan DenganMenerapkan Perilaku HidupBersih dan Sehat KecamatanCimenyan 120 keluarga 11.000.000,00 PENDAPATANASLI DAERAH (PAD 120 keluarga 11.000.000,00 7 01 03 2.06 0008 Penumbuhan Kesadaran Keluargadalam Peningkatan Taraf HidupKeluarga Melalui KehidupanBerkoperasi dan PengembanganEkonomi Lainnya Jumlah Keluarga yangMengikuti PenumbuhanKesadaran Keluarga dalamPeningkatan Taraf HidupKeluarga melalui KehidupanBerkoperasi danPengembangan EkonomiLainnya KecamatanCimenyan 120 keluarga 11.000.000,00 PENDAPATANASLI DAERAH (PAD 120 keluarga 11.000.000,00 7 01 03 2.06 0012 Penumbuhan dan PeningkatanKesadaran Keluarga dalamKeterlibatan Perencanaan KehidupanMenuju Keluarga Berkualitas Jumlah Keluarga yangMengikuti Penumbuhan danPeningkatan KesadaranKeluarga dalam KeterlibatanPerencanaan KehidupanMenuju Keluarga Berkualitas KecamatanCimenyan 120 keluarga 11.000.000,00 PENDAPATANASLI DAERAH (PAD 120 keluarga 11.000.000,00 7 1 4 PROGRAM KOORDINASIKETENTRAMAN DAN KETERTIBANUMUM Indeks KepuasanMasyarakat KecamatanCimenyan 100% 15.154.700,00 100% 30.000.000,00 7 1 4 2.02 Koordinasi Penerapan danPenegakan Peraturan Daerah danPeraturan Kepala Daerah Prosentase penegakkanPerda yg berkaitan denganketentraman dan ketertibanumum KecamatanCimenyan 100% 15.154.700,00 100% 30.000.000,00 7 1 4 2.02 1 Koordinasi/Sinergi Dengan PerangkatDaerah yang Tugas dan Fungsinya diBidang Penegakan PeraturanPerundang-Undangan dan/atauKepolisian Negara Republik Indonesia Jumlah laporanKoordinasi/Sinergi DenganPerangkat Daerah yang Tugasdan Fungsinya di Bidangpenegakan PeraturanPerundang-Undangandan/atau Kepolisian NegaraRepublik Indonesia KecamatanCimenyan 2 Laporan 15.154.700,00 PENDAPATANASLI DAERAH (PAD 2 Laporan 30.000.000,00 7 1 5 PROGRAM PENYELENGGARAANURUSAN PEMERINTAHAN UMUM Indeks KepuasanMasyarakat KecamatanCimenyan 100% 82.772.000,00 100% 96.785.000,00 7 1 5 Penyelenggaraan UrusanPemerintahan Umum sesuaiPenugasan Kepala Daerah Prosentase capaiankeberhasilan urusanpemerintahan umum yngditugaskan kepala daerah KecamatanCimenyan 100% 82.772.000,00 100% 96.785.000,00 7 1 5 02.2 1 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan(Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi)Wawasan Kebangsaan dan KetahananNasional Jumlah Orang yangMengikuti Fasilitasi,Koordinasi dan Pembinaan(Bimtek, Sosialisasi,Konsultasi) WawasanKebangsaan dan KetahananNasional KecamatanCimenyan 40 Orang 36.480.000,00 PENDAPATANASLI DAERAH (PAD 40 Orang 40.000.000,00 7 1 5 02.2 4 Pembinaan Kerukunan Antarsuku danIntrasuku, Umat Beragama, Ras, danGolongan Lainnya Guna MewujudkanStabilitas Keamanan Lokal,Regional,dan Nasional Jumlah orang yg mengikutiPembinaan KerukunanAntarsuku dan Intrasuku,Umat Beragama, Ras, danGolongan Lainnya GunaMewujudkan StabilitasKeamanan Lokal, Regional,dan Nasional KecamatanCimenyan 45 Orang 17.000.000,00 PENDAPATANASLI DAERAH (PAD 45 Orang 17.000.000,00 7 1 5 02.2 8 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasidi Kecamatan Jumlah Dokumen TugasForum Koordinasi Pimpinandi Kecamatan KecamatanCimenyan 12 Orang 29.292.000,00 PENDAPATANASLI DAERAH (PAD 12 Orang 39.785.000,00 7 1 6 PROGRAM PEMBINAAN DANPENGAWASAN PEMERINTAHANDESA Persentase desa ygberadministrasi baik KecamatanCimenyan 100% 94.055.000,00 100% 95.000.000,00 7 1 6 02.1 2 Fasilitasi, Rekomendasi danKoordinasi Pembinaan danPengawasan Pemerintahan Desa presentase capaiankeberhasilan pembinaandan pengawasanpemerintahan desa KecamatanCimenyan 100% 94.055.000,00 100% 95.000.000,00 7 1 6 02.1 3 Fasilitasi Administrasi TataPemerintahan Desa Jumlah dokumen yg difasilitasi dalam rangkaadministrasi tatapemerintahan desa KecamatanCimenyan 1 Dokumen 10.000.000,00 PENDAPATANASLI DAERAH (PAD 1 Dokumen 10.000.000,00 7 1 6 02.1 9 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desadan Pendayagunaan Aset Desa Jumlah dokumen yg difasilitasi dalam rangkapengelolaan keuangan desadan pendayagunaan asetdesa KecamatanCimenyan 1 Dokumen 10.000.000,00 PENDAPATANASLI DAERAH (PAD 1 Dokumen 10.000.000,00 7 1 6 02.1 6 Fasilitas Sinkronisasi PerencanaanPembangunan Daerah denganPembangunan Desa Jumlah DokumenSinkronisasi PerencanaanPembangunan Daerahdengan Pembangunan Desa KecamatanCimenyan 1 Dokumen 55.000.000,00 PENDAPATANASLI DAERAH (PAD 1 Dokumen 55.000.000,00 7 1 6 02.1 12 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi,dan Kewajiban LembagaKemasyarakatan Jumlah Dokumen fasilitasidalam rangka pelaksanaantugas, fungsi dan kewajibanlembaga kemasyarakatan KecamatanCimenyan 2 Dokumen 10.000.000,00 PENDAPATANASLI DAERAH (PAD 2 Dokumen 10.000.000,00 7 1 6 02.1 18 Koordinasi PelaksanaanPembangunan Kawasan Perdesaan diWilayah Kecamatan Jumlah laporan hasilkoordinasi pelaksanaanpembangunan kawasanperdesaan di wilayahkecamatan KecamatanCimenyan 1 Laporan 9.055.000,00 PENDAPATANASLI DAERAH (PAD 1 Laporan 10.000.000,00 JUMLAH 14.565.780.044,00 13.995.010.233,00 PERUBAHAN RENJA KECAMATAN CIMENYAN Tahun 2025 Rencana program dan kegiatan Kecamatan Cimenyan Tahun 2025 berisi program, kegiatan dan sub kegiatan, baik untuk mencapai secara langsung sasaran pembangunan untuk mewujudkan visi dan misi menyokong terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai kewenangan Kecamatan. Pagu anggaran sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk penyusunan program dan kegiatan tahunan. Program dan kegiatan prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan selanjutnya dijadikan acuan bagi perangkat daerah dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja -PD). Rencana kerja berupa program dan kegiatan pembangunan perangkat daerah sebagai instrumen pelaksana dari program perangkat daerah Tahun 2025 dan prakiraan maju Tahun 2026. Penyajian program dan kegiatan dilakukan berdasarkan urusan/fungsi penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kecamatan yang dimaksudkan untuk mencapai Indikator Kinerja Tahun 2025 dengan capaian Kinerja yang optimal sesuai dengan Perencanaan. Pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan keberhasilan dari tujuan dan sasaran program yang telah direncanakan. Indikator kinerja dipergunakan sebagai data dan informasi dasar untuk melakukan identifikasi masalah, menentukan kebijakan, merencanakan anggaran, memberikan peringatan dini terhadap masalah yang berkembang, memantau perkembangan pelaksanaan program kebijakan, sebagai bahan pengendalian dan evaluasi dampak dari kebijakan yang telah dibuat serta sebagai laporan pertanggungjawaban. 56 Tabel 4.1 RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN CIMENYAN TAHUN ANGGARAN 2025 Kode Rekening Program/Kegiatan/Sub kegiatan Pagu Anggaran (Rp) 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA 8.305.536.424 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 8.856.000 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2.960.000 7.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1.110.000 7.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 1.110.000 7.01.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD 1.140.000 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 2.536.000 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 7.604.805.824 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 7.598.995.824 7.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 2.085.000 7.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan /Semesteran SKPD 3.000.000 7.01.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran SKPD 725.000 7.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 3.000.000 7.01.01.2.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 3.000.000 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 32.128.700 7.01.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 15.000.000 7.01.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 2.110.000 7.01.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 15.018.700 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 69.645.900 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 7.500.000 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 30.000.000 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 9.000.000 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 13.145.900 7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu 9.000.000 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1.000.000 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 32.000.000 7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel 15.000.000 7.01.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 17.000.000 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 487.849.445 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 5.000.000 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 59.249.445 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 423.600.000 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 67.250.555 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 47.750.555 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 5.000.000 7.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 14.500.000 Jumlah 1 8.305.536.424 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 486.439.546 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan 55.030.000 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 55.030.000 7.01.02.2.03 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum 7.176.700 7.01.02.2.03.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum 7.176.700 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 424.232.846 7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 424.232.846 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 5.601.260.974 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 29.292.000 7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 29.292.000 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 5.491.720.974 7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 100.000.000 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 2.371.386.200 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 2.986.334.774 7.01.03.2.02.0004 Evaluasi Kelurahan 34.000.000 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 35.248.000 7.01.03.2.03.0002 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan 20.000.000 7.01.03.2.03.0004 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat 10.000.000 7.01.03.2.03.0005 Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna 5.248.000 7.01.03.2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan 45.000.000 7.01.03.2.06.0003 Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga 12.000.000 7.01.03.2.06.0007 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat 11.000.000 7.01.03.2.06.0008 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya 11.000.000 7.01.03.2.06.0012 Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas 11.000.000 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 15.154.700 7.01.04.2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah 15.154.700 7.01.04.2.02.0001 Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia 15.154.700 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 82.772.000 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah 82.772.000 7.01.05.2.01.0002 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional 36.480.000 7.01.05.2.01.0004 Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional,dan Nasional 17.000.000 7.01.05.2.01.0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 29.292.000 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 94.055.000 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 94.055.000 7.01.06.2.01.0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa 10.000.000 7.01.06.2.01.0003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 10.000.000 7.01.06.2.01.0009 Fasilitas Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 55.000.000 7.01.06.2.01.0012 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan 10.000.000 7.01.06.2.01.0018 Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan 9.055.000 Jumlah 2 6.279.682.220 Jumlah Total (1+2) 14.585.218.644 Tabel TC.33 RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025 KECAMATAN CIMENYAN KABUPATEN BANDUNG TUJUAN SASARAN Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program /Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Tujuan,Sasaran, Program (outcome), Kegiatan dan Sub Kegiatan (output) RENCANA TAHUN 2025 Lokasi Sumber Dana Catatan Penting Target Pagu (Rp) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah Meningkatnya Kualitas Kinerja Aparatur dan Penyelenggara Pelayanan Publik 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA Nilai AKIP Persentase BMD dalam kondisi baik 72,80 90 8.305.536.424,00 Kecamatan Cimenyan 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase Ketersediaan Dokumen Sesuai Dengan Pedoman Yang Berlaku dan Ketercapaian Kinerja Hasil Perencanaan 6 Dokumen 8.856.000,00 Kecamatan Cimenyan 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokumen 2.960.000,00 Kecamatan Cimenyan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD 1 Dokumen 1.110.000,00 Kecamatan Cimenyan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD 1 Dokumen 1.110.000,00 Kecamatan Cimenyan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD 1 Dokumen 1.140.000,00 Kecamatan Cimenyan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 Laporan 2.536.000,00 Kecamatan Cimenyan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Sesuai Ketentuan 100% 7.604.805.824,00 Kecamatan Cimenyan 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 30 Orang/bulan 7.598.995.824,00 Kecamatan Cimenyan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)7.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 2.085.000,00 Kecamatan Cimenyan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semest eran SKPD 1 Laporan 3.000.000,00 Kecamatan Cimenyan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 1 Dokumen 725.000,00 Kecamatan Cimenyan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Persentase BMD dalam kondisi baik 7.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Persentase BMD dalam Kondisi Baik 90 3.000.000,00 Kecamatan Cimenyan 7.01.01.2.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 4 Laporan 3.000.000,00 Kecamatan Cimenyan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01.2.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah 100% 0,00 Kecamatan Cimenyan 7.01.01.2.04.7 Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah 1 Dokumen 0,00 Kecamatan Cimenyan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase Rata-rata Capaian SKP ASN /+ 80% 100% 32.128.700,00 Kecamatan Cimenyan 7.01.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 30 paket 15.000.000,00 Kecamatan Cimenyan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 30 Dokumen 2.110.000,00 Kecamatan Cimenyan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 30 Orang 15.018.700,00 Kecamatan Cimenyan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah 100% 69.645.900,00 Kecamatan Cimenyan 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 12 Paket 7.500.000,00 Kecamatan Cimenyan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 3 Paket 30.000.000,00 Kecamatan Cimenyan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 12 Paket 9.000.000,00 Kecamatan Cimenyan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 12 Paket 13.145.900,00 Kecamatan Cimenyan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Laporan 9.000.000,00 Kecamatan Cimenyan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 10 Laporan 1.000.000,00 Kecamatan Cimenyan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100% 487.849.445,00 Kecamatan Cimenyan 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 5.000.000,00 Kecamatan Cimenyan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 59.249.445,00 Kecamatan Cimenyan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 423.600.000,00 Kecamatan Cimenyan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase BMD dalam Kondisi Baik 90 32.000.000,00 Kecamatan Cimenyan 7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 3 Unit 15.000.000,00 Kecamatan Cimenyan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 4 Unit 17.000.000,00 Kecamatan Cimenyan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase BMD dalam Kondisi Baik 90 67.250.555,00 Kecamatan Cimenyan 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 6 Unit 47.750.555,00 Kecamatan Cimenyan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 4 Unit 5.000.000,00 Kecamatan Cimenyan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi 3 Unit 14.500.000,00 Kecamatan Cimenyan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Nilai IKM 89,'50 486.439.546,00 Kecamatan Cimenyan 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan Persentase koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 100% 55.030.000,00 Kecamatan Cimenyan 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 500 Laporan 55.030.000,00 Kecamatan Cimenyan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) 7.01.02.2.03 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Persentase Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum 100% 7.176.700,00 Kecamatan Cimenyan 7.01.02.2.03.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum 1 Dokumen 7.176.700,00 Kecamatan Cimenyan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Persentase koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 100% 424.232.846,00 Kecamatan Cimenyan 7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 4 Laporan 424.232.846,00 Kecamatan Cimenyan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM IKM 89,'50 15.154.700,00 Kecamatan Cimenyan 7.01.04.2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Persentase Penegakan Perda dan Perkada 100% 15.154.700,00 Kecamatan Cimenyan 7.01.04.2.02.0001 Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara 2 Laporan 15.154.700,00 Kecamatan Cimenyan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM IKM 89,'50 82.772.000,00 Kecamatan Cimenyan 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah Persentase Pelaksanaan Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 100% 82.772.000,00 Kecamatan Cimenyan 7.01.05.2.01.0002 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional 45 Orang 36.480.000,00 Kecamatan Cimenyan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.05.2.01.0004 Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional 45 Orang 17.000.000,00 Kecamatan Cimenyan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.05.2.01.0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 12 Dokumen 29.292.000,00 Kecamatan Cimenyan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Jumlah Desa yang Cepat Berkembang 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase Desa yang Beradministrasi Baik Jumlah Desa yang Cepat Berkembang 1 5.581.822.374,00 Kecamatan Cimenyan 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 9.853.400,00 Kecamatan Cimenyan 7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 1 Lembaga Kemasyarakat an 9.853.400,00 Kecamatan Cimenyan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 100% 5.491.720.974,00 Kecamatan Cimenyan 7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 1 Lembaga Kemasyarakat an 100.000.000,00 Kecamatan Cimenyan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 4 Unit 2.371.386.200,00 Kecamatan Cimenyan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 10 Pokmas / Ormas 2.986.334.774,00 Kecamatan Cimenyan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.03.2.02.0004 Evaluasi Kelurahan Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan 2 Laporan 34.000.000,00 Kecamatan Cimenyan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang terfasilitasi 100% 35.248.000,00 Kecamatan Cimenyan 7.01.03.2.03.0002 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya 2 Lembaga Kemasyarakat an 20.000.000,00 Kecamatan Cimenyan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.03.2.03.0004 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat 1 Laporan 10.000.000,00 Kecamatan Cimenyan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.03.2.03.005 Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna 1 Laporan 5.248.000,00 Kecamatan Cimenyan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.03.2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan Persentase Capaian Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan 100% 45.000.000,00 Kecamatan Cimenyan 7.01.03.2.06.0003 Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga 120 keluarga 12.000.000,00 Kecamatan Cimenyan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.03.2.06.0007 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat 120 keluarga 11.000.000,00 Kecamatan Cimenyan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.03.2.06.0008 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya 120 keluarga 11.000.000,00 Kecamatan Cimenyan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.03.2.06.0012 Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas 120 keluarga 11.000.000,00 Kecamatan Cimenyan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persentase Desa yang Beradministrasi Baik Jumlah Desa yang Cepat Berkembang 1 94.055.000,00 Kecamatan Cimenyan 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Persentase Capaian Keberhasilan Pembinaan dan Pengawasan Desa 100% 94.055.000,00 Kecamatan Cimenyan 7.01.06.2.01.0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa 1 Dokumen 10.000.000,00 Kecamatan Cimenyan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.06.2.01.0003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 1 Dokumen 10.000.000,00 Kecamatan Cimenyan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.06.2.01.0009 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 1 Dokumen 55.000.000,00 Kecamatan Cimenyan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.06.2.01.0012 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan 2 Dokumen 10.000.000,00 Kecamatan Cimenyan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.06.2.01.0018 Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 9.055.000,00 Kecamatan Cimenyan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 14.565.780.044,00 PERUBAHAN RENJA KECAMATAN CIMENYAN Penyusunan Renja didasarkan pada program dan kegiatan dengan berdasarkan permasalahan dan analaisis Kebutuhan serta disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.Dengan disusunnya Renja setiap tahun dimaksudkan untuk memudahkan pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian, pengorganisasian serta bahan evaluasi dan feedback terhadap pelaksanaan program dan kegiatan sesuai yang telah direncanakan serta sesuai dengan perkembangan lingkungan organisasi. Hal-hal penting yang perlu mendapatkan catatan maupun tindak lanjut dalam pelaksanaan program dan kegiatan untuk mencapai tujuan OPD :