Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Demak Ditetapkan di Demak pada tanggal 1 Juli 2025 BUPATI DEMAK, TTD EISTI’ANAH Diundangkan di Demak pada tanggal 1 Juli 2025 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK, TTD AKHMAD SUGIHARTO BERITA DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2025 NOMOR 24 NO JABATAN PARAF
1.1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pelayanan sesuai standar pelayanan Persentase rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi Perangkat Daerah yang ditindaklanjuti 100 100 % % 100 100 % % 570.055.785.676,00 605.884.369.964,00 619.788.395.871,00 7.990.967.020,00 578.046.752.696,00 1.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan laporan kinerja daerah 0 0 7 Dokumen 7 Dokumen 45.065.500,00 45.065.500,00 44.325.500,00 -740.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan - 225.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokumen 2 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 150.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 25.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 25.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 4 Laporan 4 Laporan 20.065.500,00 20.065.500,00 19.325.500,00 -740.000,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 25.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Laporan Keuangan 1 Dokumen 1 Dokumen 565.841.646.983,00 602.735.629.271,00 615.844.638.856,00 50.002.991.873,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan - 572.478.509.996,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 5236 Orang /bulan 5236 Orang /bulan 562.315.148.000,00 599.234.130.288,00 613.584.332.297,00 51.269.184.297,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN DAK NON FISIK-TPG PNSD DAK NON FISIK-TAMSIL GURU PNSD Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 570.230.953.437,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 1 Dokumen 1 Dokumen 3.461.498.983,00 3.436.498.983,00 2.172.556.559,00 -1.288.942.424,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 2.172.556.559,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 10.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-02 07:51:32 Halaman 1 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 1 Laporan 65.000.000,00 65.000.000,00 87.750.000,00 22.750.000,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 65.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Jumlah laporan BMD PD yang sudah direkonsiliasi 2 laporan 2 laporan 40.000.000,00 40.000.000,00 59.799.000,00 19.799.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan - 40.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.01.2.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 2 Laporan 2 Laporan 30.000.000,00 30.000.000,00 53.099.000,00 23.099.000,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 30.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 2 Laporan 2 Laporan 10.000.000,00 10.000.000,00 6.700.000,00 -3.300.000,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 10.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terpenuhi (Dengan Satuan:%) 100 % 100 % 625.000.000,00 400.000.000,00 348.700.000,00 -276.300.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan - 650.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 100 Paket 100 Paket 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 0,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 100 Orang 100 Orang 325.000.000,00 325.000.000,00 273.700.000,00 -51.300.000,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 350.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 600 Orang 600 Orang 300.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00 -225.000.000,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 300.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah administrasi Umum Perangkat Daerah yang terpenuhi (Dengan Satuan:%) 100 % 100 % 1.688.882.300,00 1.631.999.193,00 1.624.159.221,00 -64.723.079,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan - 1.473.242.700,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 54.216.200,00 54.216.200,00 54.216.200,00 0,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 65.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 171.576.700,00 171.576.700,00 194.296.700,00 22.720.000,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 175.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 73.633.700,00 73.633.700,00 73.633.700,00 0,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 73.633.700,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-02 07:51:32 Halaman 2 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 2 Paket 2 Paket 76.609.000,00 76.609.000,00 76.609.000,00 0,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 76.609.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 1 Dokumen 1 Dokumen 5.400.000,00 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 10.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 1 Laporan 1 Laporan 18.000.000,00 18.000.000,00 8.000.000,00 -10.000.000,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 18.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 6 Laporan 6 Laporan 439.446.700,00 407.563.593,00 411.913.621,00 -27.533.079,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 400.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 0,00 0,00 24.850.000,00 24.850.000,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 5.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.01.2.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 2 Dokumen 2 Dokumen 850.000.000,00 825.000.000,00 775.240.000,00 -74.760.000,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 650.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah BMD penunjang urusan pemerintah daerah yang diadakan (Dengan Satuan:paket) 1 Paket 1 Paket 783.514.893,00 0,00 661.213.846,00 -122.301.047,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan - 1.310.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan 2 Unit 2 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 0,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 2 Unit 1 Unit 0,00 0,00 350.000.000,00 350.000.000,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 0,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 9 Unit 9 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 0,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 35 Unit 10 Unit 0,00 0,00 152.713.846,00 152.713.846,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 200.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.01.2.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 3 Unit 1 Unit 783.514.893,00 0,00 100.000.000,00 -683.514.893,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 1.000.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-02 07:51:32 Halaman 3 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1.01.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 9 Unit 9 Unit 0,00 0,00 58.500.000,00 58.500.000,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 100.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 9 Unit 9 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 10.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jasa Penunjang Urusan yang tersedia (Dengan Satuan:%) 100 % 100 % 909.026.000,00 909.026.000,00 922.626.000,00 13.600.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan - 1.485.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 1 Laporan 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 5.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 1 Laporan 824.026.000,00 824.026.000,00 824.026.000,00 0,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 1.400.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 1 Laporan 80.000.000,00 80.000.000,00 93.600.000,00 13.600.000,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 80.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah BMD penunjang urusan pemerintah daerah yang dipelihara (Dengan Satuan:paket) 1 Paket 1 Paket 122.650.000,00 122.650.000,00 282.933.448,00 160.283.448,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan - 385.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 1 Unit 1 Unit 34.000.000,00 34.000.000,00 41.000.000,00 7.000.000,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 50.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 59 Unit 59 Unit 41.000.000,00 41.000.000,00 48.000.000,00 7.000.000,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 100.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yang Dipelihara 20 Unit 20 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 20.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 50 Unit 50 Unit 37.650.000,00 37.650.000,00 14.930.000,00 -22.720.000,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 50.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 3 Unit 3 Unit 0,00 0,00 134.033.448,00 134.033.448,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 100.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-02 07:51:32 Halaman 4 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 10 Unit 6 Unit 0,00 0,00 10.370.000,00 10.370.000,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 50.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 3 Unit 5 Unit 10.000.000,00 10.000.000,00 34.600.000,00 24.600.000,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 15.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2.1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Menengah Pertama 96,93 100 % % 96,93 100 % % 215.162.182.124,00 203.516.410.124,00 203.118.791.060,00 28.585.384.856,00 243.747.566.980,00 1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar Angka Partisipasi Murni (APM) SD 95,73 % 95,73 % 122.522.866.824,00 115.635.398.824,00 115.688.399.880,00 -6.834.466.944,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan Peserta Didik, Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Sarana dan Prasarana Pendidikan Jenjang SD 128.699.874.980,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.01.0003 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun 3 Ruang 3 Ruang 1.009.598.400,00 0,00 0,00 -1.009.598.400,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK FISIK-BIDANG P ENDIDIKAN-RE GULER-SD Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 550.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.01.0004 Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun 6 Ruang 6 Ruang 717.500.000,00 0,00 0,00 -717.500.000,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK FISIK-BIDANG P ENDIDIKAN-RE GULER-SD Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 1.167.948.407,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.01.0005 Pembangunan Perpustakaan Sekolah Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun 8 Ruang 8 Ruang 468.000.000,00 0,00 0,00 -468.000.000,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK FISIK-BIDANG P ENDIDIKAN-RE GULER-SD Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 2.183.827.443,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.01.0006 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun 37 Unit 37 Unit 450.000.000,00 450.000.000,00 1.500.000.000,00 1.050.000.000,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK FISIK-BIDANG P ENDIDIKAN-RE GULER-SD Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 6.484.150.130,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.01.0009 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-02 07:51:32 Halaman 5 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 4 Ruang 4 Ruang 302.000.000,00 0,00 150.000.000,00 -152.000.000,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK FISIK-BIDANG P ENDIDIKAN-RE GULER-SD Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 605.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.01.0010 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 1 Ruang 1 Ruang 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 120.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.01.0011 Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 4 Ruang 4 Ruang 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK FISIK-BIDANG P ENDIDIKAN-RE GULER-SD Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 300.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.01.0014 Pengadaan Mebel Sekolah Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia 5 Paket 5 Paket 300.000.000,00 600.000.000,00 800.000.000,00 500.000.000,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 200.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.01.0025 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik 770 Peserta Didik 770 Peserta Didik 300.000.000,00 510.000.000,00 476.050.000,00 176.050.000,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 750.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.01.0026 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar 955 Orang 955 Orang 10.065.938.824,00 10.020.578.824,00 7.805.721.760,00 -2.260.217.064,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 10.209.644.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.01.0027 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi 202 Orang 202 Orang 1.350.000.000,00 1.350.000.000,00 648.000.000,00 -702.000.000,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 1.200.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.01.0028 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-02 07:51:32 Halaman 6 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah 296 Satuan Pendidikan 296 Satuan Pendidikan 350.000.000,00 350.000.000,00 350.000.000,00 0,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 245.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS 489 Satuan Pendidikan 489 Satuan Pendidikan 93.889.530.000,00 93.396.438.000,00 92.923.961.600,00 -965.568.400,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-BOS REGULER Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 93.889.530.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.01.0030 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar 490 Orang 490 Orang 300.000.000,00 300.000.000,00 300.000.000,00 0,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 300.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.01.0031 Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun 9 Ruang 9 Ruang 2.790.022.800,00 0,00 0,00 -2.790.022.800,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK FISIK-BIDANG P ENDIDIKAN-RE GULER-SD Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 1.000.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.01.0032 Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium Sekolah Dasar Jumlah Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 2 Ruang 2 Ruang 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 200.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.01.0035 Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan 280 Orang 280 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 100.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.01.0036 Pengembangan konten digital untuk pendidikan Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan 10 Konten Digital 10 Konten Digital 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 100.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.01.0038 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-02 07:51:32 Halaman 7 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan 4 Dokumen 4 Dokumen 25.000.000,00 175.000.000,00 135.940.000,00 110.940.000,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 30.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.01.0039 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan 1 Dokumen 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 100.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.01.0041 Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi 14 Komunitas 14 Komunitas 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 100.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.01.0043 Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi 1 Kegiatan 1 Kegiatan 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 100.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.01.0045 Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik 2000 Buku 2000 Buku 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 100.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.01.0046 Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia 1400 Paket 1400 Paket 210.000.000,00 0,00 0,00 -210.000.000,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 200.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.01.0047 Pembangunan Ruang Kelas Baru Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah 8 Ruang 8 Ruang 1.400.000.000,00 1.000.000.000,00 2.525.000.000,00 1.125.000.000,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAA N KINERJA TAHUN SEBELUMNYA DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN DAK FISIK-BIDANG P ENDIDIKAN-RE GULER-SD Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 1.500.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.01.0048 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-02 07:51:32 Halaman 8 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 3 Unit 3 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 100.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.01.0049 Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan 100 Orang 100 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 100.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.01.0050 Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar 490 Satuan Pendidikan 490 Satuan Pendidikan 355.000.000,00 355.000.000,00 350.930.000,00 -4.070.000,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 400.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.01.0051 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 9 Ruang 9 Ruang 6.375.276.800,00 4.971.671.000,00 5.421.671.000,00 -953.605.800,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAA N KINERJA TAHUN SEBELUMNYA DAK FISIK-BIDANG P ENDIDIKAN-RE GULER-SD Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 2.999.775.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.01.0054 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik 2550 Peserta Didik 2550 Peserta Didik 1.325.000.000,00 1.325.000.000,00 1.325.000.000,00 0,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 1.325.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.01.0055 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia 38 Paket 38 Paket 540.000.000,00 831.711.000,00 976.125.520,00 436.125.520,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK FISIK-BIDANG P ENDIDIKAN-RE GULER-SD Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 2.040.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Angka Partisipasi Murni (APM) Jenjang SMP 97,06 % 97,06 % 49.063.699.300,00 44.044.762.300,00 44.305.758.416,00 -4.757.940.884,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan Peserta Didik, Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Sarana dan Prasarana Pendidikan Jenjang SMP 55.324.400.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.02.0003 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun 2 Ruang 2 Ruang 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 200.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-02 07:51:32 Halaman 9 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1.01.02.2.02.0004 Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun 3 Ruang 3 Ruang 208.000.000,00 0,00 0,00 -208.000.000,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK FISIK-BIDANG P ENDIDIKAN-RE GULER-SMP Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 450.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.02.0005 Pembangunan Perpustakaan Sekolah Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun 1 Ruang 1 Ruang 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 225.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.02.0006 Pembangunan Laboratorium Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun 1 Ruang 1 Ruang 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 150.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.02.0011 Pembangunan Kantin Sekolah Jumlah Kantin Sekolah yang Telah Dibangun 1 Unit 1 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 0,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.02.0012 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun 12 Unit 12 Unit 1.367.355.000,00 400.000.000,00 650.000.000,00 -717.355.000,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK FISIK-BIDANG P ENDIDIKAN-RE GULER-SMP Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 1.500.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.02.0014 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 50 Ruang 50 Ruang 3.479.013.280,00 1.228.281.500,00 1.013.281.500,00 -2.465.731.780,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK FISIK-BIDANG P ENDIDIKAN-RE GULER-SMP Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 6.000.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.02.0016 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 1 Ruang 1 Ruang 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 150.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.02.0017 Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-02 07:51:32 Halaman 10 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 2 Ruang 2 Ruang 701.050.220,00 0,00 0,00 -701.050.220,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK FISIK-BIDANG P ENDIDIKAN-RE GULER-SMP Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 550.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.02.0018 Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 6 Ruang 6 Ruang 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 1.500.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.02.0019 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Direhabilitasi sedang/berat 2 Ruang 2 Ruang 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 150.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.02.0023 Rehabilitasi Sedang/Berat Kantin Sekolah Jumlah Kantin Sekolah yang Direhabilitasi Sedang/Berat 1 Unit 1 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 100.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.02.0024 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 2 Unit 2 Unit 0,00 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 260.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.02.0025 Pengadaan Mebel Sekolah Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia 3 Paket 3 Paket 360.000.000,00 690.000.000,00 890.000.000,00 530.000.000,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 100.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.02.0032 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik 1500 Peserta Didik 1500 Peserta Didik 1.200.000.000,00 1.200.000.000,00 1.196.745.000,00 -3.255.000,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 1.200.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.02.0038 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-02 07:51:32 Halaman 11 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik 3000 Peserta Didik 3000 Peserta Didik 200.000.000,00 400.000.000,00 400.000.000,00 200.000.000,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 750.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.02.0039 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 319 Orang 319 Orang 3.220.230.800,00 3.220.230.800,00 2.315.775.696,00 -904.455.104,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 3.500.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.02.0040 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi 657 Orang 657 Orang 911.000.000,00 911.000.000,00 911.000.000,00 0,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 911.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.02.0041 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan 86 Satuan Pendidikan 86 Satuan Pendidikan 300.000.000,00 300.000.000,00 287.050.000,00 -12.950.000,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 200.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.02.0042 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS 86 Satuan Pendidikan 86 Satuan Pendidikan 33.878.400.000,00 34.947.250.000,00 35.423.601.220,00 1.545.201.220,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-BOS REGULER DAK NON FISIK-BOS KINERJA Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 33.878.400.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.02.0043 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama 86 Orang 86 Orang 80.000.000,00 80.000.000,00 72.950.000,00 -7.050.000,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 125.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.02.0048 Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan 280 Orang 280 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 100.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.02.0049 Pengembangan konten digital untuk pendidikan SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-02 07:51:32 Halaman 12 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan 10 Konten Digital 10 Konten Digital 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 100.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.02.0051 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan 86 Dokumen 86 Dokumen 10.000.000,00 10.000.000,00 9.630.000,00 -370.000,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 25.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.02.0052 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan 1 Dokumen 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 100.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.02.0054 Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi 10 Komunitas 10 Komunitas 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 100.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.02.0055 Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi 1 Kegiatan 1 Kegiatan 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 100.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.02.0058 Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar 86 Satuan Pendidikan 86 Satuan Pendidikan 280.000.000,00 330.000.000,00 307.725.000,00 27.725.000,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 500.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.02.0059 Pembangunan Ruang Kelas Baru Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah 2 Ruang 2 Ruang 1.896.130.000,00 100.000.000,00 300.000.000,00 -1.596.130.000,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN DAK FISIK-BIDANG P ENDIDIKAN-RE GULER-SMP Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 1.000.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.02.0060 Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-02 07:51:32 Halaman 13 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan 100 Orang 100 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 100.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.02.0061 Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik 2000 Buku 2000 Buku 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 100.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.02.0062 Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia 3000 Paket 3000 Paket 200.000.000,00 0,00 0,00 -200.000.000,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 600.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.02.0064 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 8 Ruang 8 Ruang 772.520.000,00 0,00 0,00 -772.520.000,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK FISIK-BIDANG P ENDIDIKAN-RE GULER-SMP Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 600.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.02.0067 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia 3 Paket 3 Paket 0,00 228.000.000,00 328.000.000,00 328.000.000,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK FISIK-BIDANG P ENDIDIKAN-RE GULER-SMP Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 0,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Angka Partisipasi Murni (APM) jenjang PAUD Formal 86 % 86 % 32.031.471.000,00 32.660.814.000,00 32.214.427.878,00 182.956.878,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan Peserta Didik, Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Sarana dan Prasarana Pendidikan Jenjang PAUD 44.219.992.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.03.0002 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun 79 Unit 79 Unit 2.531.992.000,00 2.581.992.000,00 1.942.937.000,00 -589.055.000,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK FISIK-BIDANG P ENDIDIKAN-RE GULER-PAUD Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 8.402.952.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.03.0007 Pengadaan Mebel PAUD Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia 15 Paket 15 Paket 300.000.000,00 300.000.000,00 150.000.000,00 -150.000.000,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 300.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-02 07:51:32 Halaman 14 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1.01.02.2.03.0011 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik 2742 Peserta Didik 2742 Peserta Didik 350.000.000,00 350.000.000,00 350.000.000,00 0,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 350.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.03.0015 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD 20 Orang 20 Orang 163.728.000,00 163.728.000,00 156.903.378,00 -6.824.622,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 170.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.03.0016 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi 2157 Orang 2157 Orang 2.769.600.000,00 2.769.600.000,00 2.757.737.500,00 -11.862.500,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 2.676.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.03.0017 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen 961 Satuan Pendidikan 961 Satuan Pendidikan 515.111.000,00 750.000.000,00 745.520.000,00 230.409.000,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 1.000.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.03.0018 Pengelolaan Dana BOP PAUD Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP 995 Satuan Pendidikan 995 Satuan Pendidikan 24.487.040.000,00 23.896.572.000,00 23.896.658.000,00 -590.382.000,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-BOP PAUD Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 24.137.040.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.03.0019 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD 300 Orang 300 Orang 110.000.000,00 110.000.000,00 109.250.000,00 -750.000,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 300.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.03.0022 Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan 420 Orang 420 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 150.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.03.0023 Pengembangan konten digital untuk pendidikan SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-02 07:51:32 Halaman 15 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan 10 Konten Digital 10 Konten Digital 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 100.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.03.0024 Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan 140 Orang 140 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 100.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.03.0025 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan 1 Dokumen 1 Dokumen 180.000.000,00 180.000.000,00 146.500.000,00 -33.500.000,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 300.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.03.0026 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan 1 Dokumen 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 200.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.03.0028 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun 2 Ruang 2 Ruang 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 400.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.03.0029 Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi 14 Komunitas 14 Komunitas 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 100.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.03.0030 Pembangunan Ruang Kelas Baru Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah 15 Ruang 15 Ruang 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 1.550.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.03.0034 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Peserta Didik SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-02 07:51:32 Halaman 16 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik 560 Peserta didik 560 Peserta didik 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 200.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.03.0035 Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik 2000 Buku 2000 Buku 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 100.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.03.0037 Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi 1 Kegiatan 1 Kegiatan 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 200.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.03.0038 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Direhabilitasi sedang/berat 1 Ruang 1 Ruang 0,00 0,00 0,00 0,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 150.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.03.0039 Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan 100 Orang 100 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 100.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.03.0041 Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia 626 Paket 626 Paket 84.000.000,00 84.000.000,00 84.000.000,00 0,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 84.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.03.0045 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 13 Unit 13 Unit 120.000.000,00 245.000.000,00 445.000.000,00 325.000.000,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 1.200.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.03.0046 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-02 07:51:32 Halaman 17 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia 30 Paket 23 Paket 375.000.000,00 1.184.922.000,00 1.384.922.000,00 1.009.922.000,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK FISIK-BIDANG P ENDIDIKAN-RE GULER-PAUD Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 450.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.03.0047 Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar 300 Satuan Pendidikan 300 Satuan Pendidikan 45.000.000,00 45.000.000,00 45.000.000,00 0,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 200.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.03.0049 Rehabilitasi sedang/berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi sedang/berat 3 Ruang 3 Ruang 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 300.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.03.0051 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 8 Ruang 8 Ruang 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 1.000.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.04 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Angka Partisipasi Murni (APM) Jenjang Kesetaraan 64 % 64 % 11.544.145.000,00 11.175.435.000,00 10.910.204.886,00 -633.940.114,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan Peserta Didik, Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Sarana dan Prasarana Pendidikan Jenjang PNF/Kesetaraan 15.503.300.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.04.0010 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan Jumlah Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik 1003 Peserta Didik 1003 Peserta Didik 1.251.250.000,00 1.251.250.000,00 1.244.050.000,00 -7.200.000,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 1.250.500.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.04.0014 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 12 Orang 12 Orang 110.496.000,00 110.496.000,00 129.788.886,00 19.292.886,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 120.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.04.0015 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi 10 Orang 10 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 100.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-02 07:51:32 Halaman 18 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1.01.02.2.04.0016 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen 75 Satuan Pendidikan 75 Satuan Pendidikan 1.654.610.000,00 1.754.610.000,00 1.596.310.000,00 -58.300.000,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 1.500.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.04.0017 Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP 25 Satuan Pendidikan 25 Satuan Pendidikan 6.932.800.000,00 6.289.090.000,00 6.289.090.000,00 -643.710.000,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-BOP PENDIDIKAN KESETARAAN Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 6.932.800.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.04.0018 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan 26 Orang 26 Orang 24.989.000,00 24.989.000,00 21.239.000,00 -3.750.000,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 100.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.04.0024 Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan 78 Orang 78 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 0,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.04.0025 Pengembangan konten digital untuk pendidikan Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan 10 Konten Digital 10 Konten Digital 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 0,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.04.0026 Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan 105 Orang 105 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 0,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.04.0027 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan 2 Dokumen 2 Dokumen 200.000.000,00 200.000.000,00 172.030.000,00 -27.970.000,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 200.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.04.0028 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-02 07:51:32 Halaman 19 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan 1 Dokumen 1 Dokumen 100.000.000,00 100.000.000,00 90.540.000,00 -9.460.000,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 100.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.04.0030 Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi 10 Komunitas 10 Komunitas 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 100.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.04.0031 Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi 1 Kegiatan 1 Kegiatan 100.000.000,00 100.000.000,00 92.600.000,00 -7.400.000,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 100.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.04.0035 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Peserta Didik Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik 500 Peserta Didik 500 Peserta Didik 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 0,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.04.0036 Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia 0 Paket 0 Paket 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 100.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.04.0037 Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik 1000 Buku 1000 Buku 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 50.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.04.0038 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun 4 Ruang 4 Ruang 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 800.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.04.0039 Pembangunan Ruang Kelas Baru SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-02 07:51:32 Halaman 20 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah 2 Ruang 2 Ruang 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 600.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.04.0041 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 2 Unit 2 Unit 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -70.000.000,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 300.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.04.0042 Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan 100 Orang 100 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 100.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.04.0043 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 1 Ruang 1 Ruang 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 100.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.04.0046 Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar 5750 Peserta Didik 5750 Peserta Didik 500.000.000,00 500.000.000,00 384.557.000,00 -115.443.000,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 500.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.04.0047 Pembangunan Ruang Laboratorium Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun 1 Ruang 1 Ruang 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 300.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.04.0048 Pengadaan Mebel Sekolah Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia 10 Paket 10 Paket 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 200.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.04.0049 Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-02 07:51:32 Halaman 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan 1 Unit 1 Unit 200.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00 -125.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 200.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.04.0052 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Pendidikan Non Formal Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Pendidikan Non Formal yang Telah Dibangun 5 unit 5 unit 400.000.000,00 700.000.000,00 700.000.000,00 300.000.000,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 1.000.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.04.0055 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal / Kesetaraan Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal/ Kesetaraan yang Tersedia 15 Paket 15 Paket 0,00 0,00 115.000.000,00 115.000.000,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 750.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
3.1.01.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM Persentase sekolah yang menerapkan muatan lokal daerah 100 % 100 % 336.010.000,00 160.000.000,00 160.000.000,00 363.990.000,00 700.000.000,00 1.01.03.2.01 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar Jumlah kegiatan yang terkait Evaluasi dan Penetapan Muatan Lokal PAUD dan PNF (Dengan Satuan:Kegiatan) 0 0 0 Dokumen 2 Kegiatan 2 Kegiatan 300.000.000,00 0,00 0,00 -300.000.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan Satuan Pendidikan Dasar 400.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.03.2.01.0002 Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun 2 Dokumen 2 Dokumen 100.000.000,00 0,00 0,00 -100.000.000,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 100.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.03.2.01.0004 Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Meningkat Kompetensinya 200 Orang 200 Orang 100.000.000,00 0,00 0,00 -100.000.000,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 150.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.03.2.01.0007 Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun 2 Dokumen 2 Dokumen 100.000.000,00 0,00 0,00 -100.000.000,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 150.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-02 07:51:32 Halaman 22 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1.01.03.2.02 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal Jumlah kegiatan yang terkait Evaluasi dan Penetapan Muatan Lokal Pendidikan Dasar (Dengan Satuan:kegiatan) 0 0 2 Kegiatan 2 Kegiatan 36.010.000,00 160.000.000,00 160.000.000,00 123.990.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan Satuan Pendidikan PAUD dan Pendidikan Non Formal 300.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.03.2.02.0002 Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun 2 Dokumen 2 Dokumen 36.010.000,00 80.000.000,00 80.000.000,00 43.990.000,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 150.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.03.2.02.0006 Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun 2 Dokumen 2 Dokumen 0,00 80.000.000,00 80.000.000,00 80.000.000,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 150.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
4.1.01.04 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN Persentase tenaga pendidik yang t e r s e r t iû k a s i 51,12 % 51,12 % 985.000.000,00 985.000.000,00 1.526.018.904,00 10.000.000,00 995.000.000,00 1.01.04.2.01 Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Rasio Guru Siswa (Dengan Satuan:angka) 0 angka 36 angka 985.000.000,00 985.000.000,00 1.526.018.904,00 541.018.904,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonform al/Kesetaraan 995.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.04.2.01.0001 Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 3 Dokumen 3 Dokumen 970.000.000,00 970.000.000,00 1.516.868.904,00 546.868.904,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 945.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.04.2.01.0002 Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 2 Laporan 2 Laporan 15.000.000,00 15.000.000,00 9.150.000,00 -5.850.000,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 50.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 2.260.000.000,00 2.128.000.000,00 2.104.070.000,00 -155.930.000,00 2.160.000.000,00 2.22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN 2.260.000.000,00 2.128.000.000,00 2.104.070.000,00 -155.930.000,00 2.160.000.000,00
1.2.22.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN Persentase peningkatan penyelenggaraan event kebudayaan 80 % 80 % 1.310.000.000,00 1.310.000.000,00 1.259.730.000,00 -200.000.000,00 1.110.000.000,00 2.22.02.2.01 Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Kegiatan yang mendukung pengelolaa WBTB (Dengan Satuan:kegiatan) 1 Kegiatan 1 Kegiatan 350.000.000,00 350.000.000,00 311.980.000,00 -38.020.000,00 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan - 200.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 2.22.02.2.01.0001 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-02 07:51:32 Halaman 23 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan 4 Objek 4 Objek 150.000.000,00 150.000.000,00 139.490.000,00 -10.510.000,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 100.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 2.22.02.2.01.0002 Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan 60 Orang 60 Orang 200.000.000,00 200.000.000,00 172.490.000,00 -27.510.000,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 100.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 2.22.02.2.02 Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Event Kesenian (Dengan Satuan:Event) 4 event 4 event 960.000.000,00 960.000.000,00 947.750.000,00 -12.250.000,00 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan - 910.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 2.22.02.2.02.0001 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan 4 Objek 4 Objek 960.000.000,00 960.000.000,00 947.750.000,00 -12.250.000,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 910.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2.2.22.05 PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA Persentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya di luar museum yang dilestarikan 80 % 80 % 200.000.000,00 200.000.000,00 181.380.000,00 -50.000.000,00 150.000.000,00 2.22.05.2.01 Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota Jumlah Cagar Budaya yang ditetapkan Peringkat Kab/ Kota Jumlah Kegiatan yang mendukung penetapan Cagar Budaya Peringkat Kab/ Kota 0 0 1 Kegiatan 0 0 1 Kegiatan 100.000.000,00 100.000.000,00 92.130.000,00 -7.870.000,00 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan - 100.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 2.22.05.2.01.0002 Penetapan Cagar Budaya Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan 2 Objek 2 Objek 100.000.000,00 100.000.000,00 92.130.000,00 -7.870.000,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 100.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 2.22.05.2.02 Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota Jumlah Kegiatan yang mendukung pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kab/ Kota Terkelolanya Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/ Kota 0 0 1 Kegiatan 0 0 1 Kegiatan 100.000.000,00 100.000.000,00 89.250.000,00 -10.750.000,00 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan - 50.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 2.22.05.2.02.0001 Pelindungan Cagar Budaya Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi 1 Objek 1 Objek 100.000.000,00 100.000.000,00 89.250.000,00 -10.750.000,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 50.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 2.22.05.2.02.0003 Pemanfaatan Cagar Budaya Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dimanfaatkan 2 Objek 2 Objek 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 0,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
3.2.22.06 PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN Persentase peningkatan kunjungan museum 80 % 80 % 750.000.000,00 618.000.000,00 662.960.000,00 150.000.000,00 900.000.000,00 2.22.06.2.01 Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota Jumlah Kegiatan dalam rangka Pengelolaan Museum Kabupaten/ Kota (Dengan Satuan:kegiatan) Terkelolanya Museum Kabupaten/ Kota 12 Bulan 1 Kegiatan 12 Bulan 1 Kegiatan 750.000.000,00 618.000.000,00 662.960.000,00 -87.040.000,00 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan - 900.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-02 07:51:32 Halaman 24 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 2.22.06.2.01.0001 Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan Koleksi Secara Terpadu Jumlah Koleksi Museum yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan Koleksi Secara Terpadu 4 Unit 4 Unit 210.000.000,00 191.466.000,00 191.466.000,00 -18.534.000,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-BOP MUSEUM DAN TAMAN BUDAYA -MUSEUM Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 210.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 2.22.06.2.01.0002 Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman Jumlah Sumber Daya Manusia Permuseuman yang Ditingkatkan Mutu dan Kapasitasnya 40 Orang 8 Orang 24.160.000,00 24.160.000,00 24.120.000,00 -40.000,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 80.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 2.22.06.2.01.0003 Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum Jumlah Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum 4 Unit 4 Unit 490.000.000,00 376.534.000,00 376.534.000,00 -113.466.000,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-BOP MUSEUM DAN TAMAN BUDAYA -MUSEUM Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 490.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 2.22.06.2.01.0004 Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia dan Terpelihara 3 Unit 3 Unit 25.840.000,00 25.840.000,00 70.840.000,00 45.000.000,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 120.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DINAS KESEHATAN DAERAH 215.350.043.500,00 241.788.161.650,00 236.108.012.524,50 20.757.969.024,50 245.791.727.526,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 215.350.043.500,00 241.788.161.650,00 236.108.012.524,50 20.757.969.024,50 245.791.727.526,00 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 215.350.043.500,00 241.788.161.650,00 236.108.012.524,50 20.757.969.024,50 245.791.727.526,00
1.1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi Perangkat Daerah yang ditindaklanjuti Persentase pelayanan sesuai standar pelayanan 100 100 % % 100 100 % % 131.170.392.600,00 146.386.939.000,00 141.939.206.645,00 -2.049.967.434,00 129.120.425.166,00 1.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi tersusun 7 dokumen 7 dokumen 432.090.000,00 432.090.000,00 398.770.500,00 -33.319.500,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan Organisasi Perangkat Daerah 240.000.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1 Dokumen 1 Dokumen 300.000.000,00 300.000.000,00 287.583.500,00 -12.416.500,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PAJAK ROKOK DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-REGUL ER-PENGUATAN SISTEM KESEHATAN Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 100.000.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PAJAK ROKOK Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 20.000.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PAJAK ROKOK Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 20.000.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 4 Laporan 4 Laporan 82.090.000,00 82.090.000,00 61.187.000,00 -20.903.000,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PAJAK ROKOK Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 100.000.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-02 07:51:32 Halaman 25 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah laporan keuangan 1 Dokumen 1 Dokumen 116.908.863.100,00 143.066.044.500,00 138.865.507.045,00 21.956.643.945,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan Organisasi Perangkat Daerah 124.174.307.366,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 1340 Orang /bulan 1340 Orang /bulan 114.286.300.600,00 140.443.482.000,00 136.702.944.545,00 22.416.643.945,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 121.184.165.366,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 1 Dokumen 1 Dokumen 2.285.912.500,00 2.285.912.500,00 1.815.912.500,00 -470.000.000,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 2.653.492.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 1 Laporan 336.650.000,00 336.650.000,00 346.650.000,00 10.000.000,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PAJAK ROKOK Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 336.650.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Jumlah laporan BMD PD yang sudah direkonsiliasi 1 Laporan 1 Laporan 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan Organisasi Perangkat Daerah 10.000.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 1 Laporan 1 Laporan 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 10.000.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terpenuhi 100 % 100 % 430.000.000,00 430.000.000,00 430.000.000,00 0,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan Organisasi Perangkat Daerah 35.000.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 1 Dokumen 1 Dokumen 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PAJAK ROKOK Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 30.000.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 2 Orang 122 Orang 400.000.000,00 400.000.000,00 400.000.000,00 0,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PAJAK ROKOK Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 5.000.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terpenuhi 100 % 100 % 638.706.300,00 638.706.300,00 475.291.300,00 -163.415.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan Organisasi Perangkat Daerah 660.415.800,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 11 Paket 11 Paket 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PAJAK ROKOK Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 10.000.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 8 Paket 8 Paket 100.957.200,00 100.957.200,00 100.957.200,00 0,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PAJAK ROKOK Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 171.760.200,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-02 07:51:33 Halaman 26 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 6 Paket 6 Paket 24.060.600,00 24.060.600,00 24.060.600,00 0,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PAJAK ROKOK Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 12.000.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 6 Paket 6 Paket 66.077.300,00 66.077.300,00 66.077.300,00 0,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PAJAK ROKOK Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 64.044.400,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 6 Paket 6 Paket 43.781.200,00 43.781.200,00 43.781.200,00 0,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PAJAK ROKOK Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 53.781.200,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 3 Dokumen 3 Dokumen 12.000.000,00 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PAJAK ROKOK Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 12.000.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 1 Laporan 1 Laporan 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PAJAK ROKOK Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 30.000.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 50 Laporan 50 Laporan 336.830.000,00 336.830.000,00 173.415.000,00 -163.415.000,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PAJAK ROKOK Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 286.830.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 30 Dokumen 30 Dokumen 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PAJAK ROKOK Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 20.000.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah BMD yang diadakan 25 Unit 25 Unit 11.417.143.200,00 476.508.200,00 427.031.700,00 -10.990.111.500,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan Organisasi Perangkat Daerah 1.637.020.700,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 25 Unit 25 Unit 10.214.522.500,00 0,00 0,00 -10.214.522.500,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-REGUL ER-PENGUATAN SISTEM KESEHATAN Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 20 Unit 20 Unit 25.000.000,00 25.000.000,00 36.773.600,00 11.773.600,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PAJAK ROKOK Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 25.000.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 2 Unit 2 Unit 357.834.600,00 357.834.600,00 229.444.900,00 -128.389.700,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PAJAK ROKOK DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-REGUL ER-PENGUATAN SISTEM KESEHATAN Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 692.234.600,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-02 07:51:33 Halaman 27 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 2 Unit 2 Unit 68.673.600,00 68.673.600,00 135.813.200,00 67.139.600,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PAJAK ROKOK Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 168.673.600,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 Unit 1 Unit 751.112.500,00 25.000.000,00 25.000.000,00 -726.112.500,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PAJAK ROKOK DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-REGUL ER-PENGUATAN SISTEM KESEHATAN Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 751.112.500,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jasa Penunjang Urusan yang tersedia 100 % 100 % 939.600.000,00 939.600.000,00 938.616.100,00 -983.900,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan Organisasi Perangkat Daerah 1.944.691.300,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 1 Laporan 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PAJAK ROKOK Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 5.000.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 883.000.000,00 883.000.000,00 730.115.419,00 -152.884.581,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 1.891.691.300,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 2 Laporan 2 Laporan 51.600.000,00 51.600.000,00 203.500.681,00 151.900.681,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PAJAK ROKOK Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 48.000.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah BMD yang terpelihara 44 Unit 44 Unit 393.990.000,00 393.990.000,00 393.990.000,00 0,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan Organisasi Perangkat Daerah 418.990.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 1 Unit 1 Unit 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 25.000.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 19 Unit 19 Unit 108.720.000,00 108.720.000,00 108.720.000,00 0,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PAJAK ROKOK Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 133.720.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yang Dipelihara 3 Unit 3 Unit 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 5.000.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 6 Unit 6 Unit 50.270.000,00 50.270.000,00 50.270.000,00 0,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 50.270.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 3 Unit 3 Unit 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 100.000.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-02 07:51:33 Halaman 28 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 6 Unit 6 Unit 75.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00 0,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 75.000.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 6 Unit 6 Unit 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 30.000.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH
2.1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Rata-rata persentase capaian SPM Bidang Kesehatan 100 % 100 % 80.899.461.900,00 92.859.678.650,00 91.220.812.779,50 31.066.613.410,00 111.966.075.310,00 1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Rasio fasyankes primer dan rujukan per satuan penduduk (Per 100.000 penduduk) 2.4 Per 100.000 penduduk 2.4 Per 100.000 penduduk 8.559.382.940,00 18.633.179.492,00 20.174.869.492,00 11.615.486.552,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan Masyarakat 23.369.981.100,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.02.2.01.0006 Pengembangan Puskesmas Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar 6 Unit 6 Unit 619.576.400,00 10.800.000.000,00 10.800.000.000,00 10.180.423.600,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT) DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-REGUL ER-PENURUNA N AKI DAN AKB DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-REGUL ER-PENGUATAN SISTEM KESEHATAN Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 5.750.000.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.02.2.01.0010 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya 8 Unit 8 Unit 1.436.755.000,00 0,00 0,00 -1.436.755.000,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-REGUL ER-PENGUATAN SISTEM KESEHATAN Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 5.755.000.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.02.2.01.0014 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan 1 Unit 3 Unit 190.000.000,00 0,00 250.000.000,00 60.000.000,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 4.366.726.010,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.02.2.01.0020 Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar 1 Unit 1 Unit 58.131.000,00 0,00 0,00 -58.131.000,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 58.131.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.02.2.01.0023 Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan 1 Paket 1 Paket 5.840.402.440,00 7.533.179.492,00 8.824.869.492,00 2.984.467.052,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PAJAK ROKOK DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 6.705.605.990,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.02.2.01.0024 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-02 07:51:33 Halaman 29 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas 388266 Keluarga 388266 Keluarga 300.000.000,00 300.000.000,00 300.000.000,00 0,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PAJAK ROKOK DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 620.000.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.02.2.01.0026 Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan 27 Paket 27 Paket 114.518.100,00 0,00 0,00 -114.518.100,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 114.518.100,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Cakupan kunjungan pelayanan dasar masyarakat Miskin 100 % 100 % 71.781.895.960,00 73.763.029.050,00 70.384.473.179,50 -1.397.422.780,50 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan Masyarakat 87.421.094.210,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 22.400 Orang 19899 Orang 205.000.000,00 205.000.000,00 205.000.000,00 0,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 2.699.795.800,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 21300 Orang 18995 Orang 200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 245.000.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.02.2.02.0003 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 20600 Orang 18090 Orang 526.921.960,00 294.981.600,00 294.981.600,00 -231.940.360,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 549.921.960,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.02.2.02.0004 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 78900 Orang 78953 Orang 140.000.000,00 140.000.000,00 140.000.000,00 0,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PAJAK ROKOK Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 140.000.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 179718 Orang 188193 Orang 175.000.000,00 175.000.000,00 175.000.000,00 0,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 325.983.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-02 07:51:33 Halaman 30 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1.02.02.2.02.0006 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 778298 Orang 822231 Orang 753.378.100,00 753.378.100,00 753.378.100,00 0,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PAJAK ROKOK DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 753.378.100,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.02.2.02.0007 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 129000 Orang 135238 Orang 82.000.000,00 90.100.000,00 90.100.000,00 8.100.000,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 112.000.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.02.2.02.0008 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 313601 Orang 309414 Orang 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 50.000.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.02.2.02.0009 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 18762 Orang 19079 Orang 637.240.000,00 85.000.000,00 85.000.000,00 -552.240.000,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 637.240.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar 2811 Orang 2510 Orang 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 295.780.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 10345 Orang 12290 Orang 2.498.352.000,00 1.036.390.000,00 1.036.390.000,00 -1.461.962.000,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PAJAK ROKOK DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 1.623.951.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 25199 Orang 23807 Orang 785.600.000,00 458.000.000,00 458.000.000,00 -327.600.000,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 745.750.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.02.2.02.0013 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-02 07:51:33 Halaman 31 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar 1 Dokumen 1 Dokumen 350.000.000,00 350.000.000,00 350.000.000,00 0,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 6.327.819.900,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 1 Dokumen 1 Dokumen 2.748.731.200,00 2.637.415.200,00 250.180.200,00 -2.498.551.000,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 471.496.200,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 2 Dokumen 2 Dokumen 50.032.000,00 90.428.600,00 90.428.600,00 40.396.600,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PAJAK ROKOK DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 50.032.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 5 Dokumen 5 Dokumen 1.018.474.900,00 120.319.900,00 428.090.300,00 -590.384.600,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PAJAK ROKOK DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 1.038.474.900,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.02.2.02.0018 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan 2 Dokumen 2 Dokumen 367.284.000,00 399.458.400,00 399.458.400,00 32.174.400,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 567.284.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.02.2.02.0019 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya 1 Dokumen 1 Dokumen 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PAJAK ROKOK Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 25.000.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan 1 Dokumen 1 Dokumen 159.400.000,00 140.240.000,00 140.240.000,00 -19.160.000,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 167.625.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.02.2.02.0022 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-02 07:51:33 Halaman 32 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 27 Orang 27 Orang 30.600.400,00 15.975.400,00 15.975.400,00 -14.625.000,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PAJAK ROKOK DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 30.600.400,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 1 Dokumen 1 Dokumen 2.117.460.100,00 900.000.000,00 900.000.000,00 -1.217.460.100,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 3.072.258.400,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.02.2.02.0026 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat 1 Dokumen 1 Dokumen 56.992.519.900,00 63.083.083.450,00 61.783.992.179,50 4.791.472.279,50 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PAJAK ROKOK DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 57.556.403.050,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.02.2.02.0028 Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan 80 Paket 80 Paket 46.653.000,00 52.000.000,00 52.000.000,00 5.347.000,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PAJAK ROKOK DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 46.653.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.02.2.02.0030 Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang Melayani Konsultasi Jarak Jauh antar Fasyankes Melalui Pelayanan Telemedicine untuk Mendapatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas 29 Unit 29 Unit 302.251.400,00 329.251.400,00 329.251.400,00 27.000.000,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PAJAK ROKOK DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 580.000.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.02.2.02.0034 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya 1 Dokumen 1 Dokumen 316.387.000,00 419.583.000,00 419.583.000,00 103.196.000,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PAJAK ROKOK DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 5.000.000.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.02.2.02.0035 Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota 29 Unit 29 Unit 314.719.000,00 314.719.000,00 314.719.000,00 0,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PAJAK ROKOK Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 500.000.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-02 07:51:33 Halaman 33 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 2 Laporan 2 Laporan 31.500.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 -1.500.000,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 30.000.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.02.2.02.0037 Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah 1 Dokumen 1 Dokumen 56.539.000,00 56.539.000,00 56.539.000,00 0,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 315.000.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.02.2.02.0038 Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) 1 Unit 1 Unit 358.242.000,00 358.242.000,00 358.242.000,00 0,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PAJAK ROKOK DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 300.000.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 1700 Orang 1700 Orang 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 50.000.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.02.2.02.0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 65 Orang 65 Orang 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 50.000.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.02.2.02.0042 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria 10 Orang 10 Orang 68.160.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 -18.160.000,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 40.108.500,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.02.2.02.0043 Pengelolaan Kawasan tanpa rokok Jumlah tatanan kawasan tanpa rokok yang tidak ditemukan aktifitas merokok 2 Tatanan 2 Tatanan 70.000.000,00 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PAJAK ROKOK DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 150.000.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-02 07:51:33 Halaman 34 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak 1 Dokumen 1 Dokumen 104.450.000,00 632.924.000,00 632.924.000,00 528.474.000,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 2.873.539.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.02.2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi Jumlah Aplikasi Sistem Kegawatdaruratan dalam Kondisi Baik 1 Aplikasi Sistem 1 Aplikasi Sistem 245.000.000,00 254.268.108,00 452.268.108,00 207.268.108,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan Organisasi Perangkat Daerah dan Masyarakat 750.000.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.02.2.03.0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan 1 Dokumen 1 Dokumen 245.000.000,00 254.268.108,00 452.268.108,00 207.268.108,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PAJAK ROKOK DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 750.000.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.02.2.04 Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah RS Kelas C dan D serta Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang memiliki izin Operasional 5 Rumah Sakit 5 Rumah Sakit 313.183.000,00 209.202.000,00 209.202.000,00 -103.981.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan Fasilitas Pelayanan Kesehatan 425.000.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.02.2.04.0003 Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan 5 Unit 5 Unit 207.183.000,00 101.091.000,00 101.091.000,00 -106.092.000,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PAJAK ROKOK DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 350.000.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.02.2.04.0004 Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan 5 Dokumen 5 Dokumen 106.000.000,00 108.111.000,00 108.111.000,00 2.111.000,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PAJAK ROKOK DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 75.000.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH
3.1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN Persentase tenaga kesehatan berkompetensi di fasilitas pelayanan kesehatan 100 % 100 % 2.110.811.000,00 1.597.042.000,00 1.591.791.000,00 -81.931.000,00 2.028.880.000,00 1.02.03.2.01 Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota Persentase Nakes mendapat rekomendasi ijin praktek 100 % 100 % 65.000.000,00 65.000.000,00 65.000.000,00 0,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan Tenaga Kesehatan 175.000.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.03.2.01.0001 Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan 1 Dokumen 1 Dokumen 40.000.000,00 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PAJAK ROKOK Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 75.000.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-02 07:51:33 Halaman 35 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1.02.03.2.01.0002 Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan 2 Dokumen 2 Dokumen 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PAJAK ROKOK Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 100.000.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.03.2.02 Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota Jumlah dokumen prerencanaan Keburtuhan dan pendayagunaan sumber daya manusia kesehatan 1 Dokumen 1 Dokumen 510.133.000,00 352.624.000,00 352.624.000,00 -157.509.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan Masyarakat 1.338.880.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.03.2.02.0001 Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan 1 Dokumen 1 Dokumen 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PAJAK ROKOK Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 96.880.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.03.2.02.0002 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) 900 Orang 900 Orang 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PAJAK ROKOK Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 742.000.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.03.2.02.0003 Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan 1 Dokumen 1 Dokumen 410.133.000,00 252.624.000,00 252.624.000,00 -157.509.000,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PAJAK ROKOK DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 500.000.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.03.2.03 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Sumber daya manusia kesehatan (SDMK) memiliki kompetensi teknis 100 % 100 % 1.535.678.000,00 1.179.418.000,00 1.174.167.000,00 -361.511.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan Tenaga Kesehatan 515.000.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.03.2.03.0001 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya 350 Orang 350 Orang 1.535.678.000,00 1.179.418.000,00 1.174.167.000,00 -361.511.000,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PAJAK ROKOK DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 515.000.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH
4.1.02.04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN Persentase sarana pelayanan kefarmasian dan alat kesehatan serta sarana produksi makanan dan minuman sesuai ketentuan 100 % 100 % 750.194.000,00 632.302.000,00 632.302.000,00 -350.194.000,00 400.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-02 07:51:33 Halaman 36 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1.02.04.2.01 Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) Persentase Rekomendasi perijinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) 100 % 100 % 123.793.000,00 60.063.000,00 60.063.000,00 -63.730.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Penunjang 150.000.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.04.2.01.0001 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) 45 Dokumen 45 Dokumen 123.793.000,00 60.063.000,00 60.063.000,00 -63.730.000,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 150.000.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.04.2.03 Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga Persentase Rekomendasi Sertifikat Produksi P-IRT 100 % 100 % 626.401.000,00 572.239.000,00 572.239.000,00 -54.162.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan P-IRT 250.000.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.04.2.03.0001 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga 100 Dokumen 100 Dokumen 626.401.000,00 572.239.000,00 572.239.000,00 -54.162.000,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 250.000.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH
5.1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN Persentase rumah tangga PHBS (Berperilaku Hidup Bersih dan Sehat) 80 % 80 % 419.184.000,00 312.200.000,00 723.900.100,00 1.857.163.050,00 2.276.347.050,00 1.02.05.2.01 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Kemitraan Pemberdayaan Masyarakat 10 Mitra 10 Mitra 93.700.000,00 0,00 411.700.100,00 318.000.100,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan Masyarakat 93.700.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.05.2.01.0001 Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat 1 Dokumen 1 Dokumen 93.700.000,00 0,00 411.700.100,00 318.000.100,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 93.700.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.05.2.02 Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Rumah Tangga Berperilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) 337000 Rumah Tangga 337000 Rumah Tangga 108.500.000,00 108.500.000,00 108.500.000,00 0,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan Masyarakat 298.980.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.05.2.02.0001 Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat 2 Dokumen 2 Dokumen 108.500.000,00 108.500.000,00 108.500.000,00 0,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 298.980.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-02 07:51:33 Halaman 37 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase posyandu mandiri 46.5 % 46.5 % 216.984.000,00 203.700.000,00 203.700.000,00 -13.284.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan Masyarakat 1.883.667.050,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 2 Dokumen 2 Dokumen 216.984.000,00 203.700.000,00 203.700.000,00 -13.284.000,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 1.883.667.050,00 DINAS KESEHATAN DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SUNAN KALIJAGA 164.183.317.000,00 171.616.196.000,00 172.239.505.153,35 8.056.188.153,35 160.350.000.000,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 164.183.317.000,00 171.616.196.000,00 172.239.505.153,35 8.056.188.153,35 160.350.000.000,00 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 164.183.317.000,00 171.616.196.000,00 172.239.505.153,35 8.056.188.153,35 160.350.000.000,00
1.1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - 100 100 % % - 155.600.000.000,00 155.600.000.000,00 156.223.309.153,35 -15.600.000.000,00 140.000.000.000,00 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD - 29 Fasyankes - 155.600.000.000,00 155.600.000.000,00 156.223.309.153,35 623.309.153,35 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan Rumah Sakit 140.000.000.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 100% Unit Kerja 100% Unit Kerja 155.600.000.000,00 155.600.000.000,00 156.223.309.153,35 623.309.153,35 Kab. Demak, Demak, Bintoro PENDAPATAN DARI BLUD Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 140.000.000.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH
2.1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT - 100 % - 8.583.317.000,00 16.016.196.000,00 16.016.196.000,00 11.766.683.000,00 20.350.000.000,00 1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota - 0 % 2.4 Per 100.000 penduduk - 8.583.317.000,00 16.016.196.000,00 16.016.196.000,00 7.432.879.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan Rumah Sakit 20.350.000.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.02.2.01.0014 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan 25 Unit 25 Unit 8.583.317.000,00 16.016.196.000,00 16.016.196.000,00 7.432.879.000,00 Kab. Demak, Demak, Bintoro DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT) DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-REGUL ER-PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 17.350.000.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.02.2.01.0022 Pengembangan Rumah Sakit Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit 1 Unit 1 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Demak, Demak, Bintoro PAJAK ROKOK Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 3.000.000.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SULTAN FATAH 83.116.200.000,00 88.106.200.000,00 98.752.578.451,99 15.636.378.451,99 87.000.000.000,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 83.116.200.000,00 88.106.200.000,00 98.752.578.451,99 15.636.378.451,99 87.000.000.000,00 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 83.116.200.000,00 88.106.200.000,00 98.752.578.451,99 15.636.378.451,99 87.000.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-02 07:51:33 Halaman 38 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
1.1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pelayanan sesuai standar pelayanan Persentase rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi Perangkat Daerah yang ditindaklanjuti 100 100 % % 100 100 % % 81.606.200.000,00 85.606.200.000,00 96.252.578.451,99 -1.606.200.000,00 80.000.000.000,00 1.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah dokumen Laporan Keuangan akhir tahun Jumlah laporan keuangan 0 dokumen 1 Dokumen 0 dokumen 1 Dokumen 0,00 4.000.000.000,00 4.000.000.000,00 4.000.000.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan RSUD Sultan Fatah Kabupaten Demak 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN - 1 Dokumen 0,00 4.000.000.000,00 4.000.000.000,00 4.000.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Jumlah Fasyankes melakukan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (RSUD & Puskesmas) 29 Fasyankes 29 Fasyankes 81.606.200.000,00 81.606.200.000,00 92.252.578.451,99 10.646.378.451,99 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan RSUD Sultan Fatah Kabupaten Demak 80.000.000.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 29 Unit Kerja 29 Unit Kerja 81.606.200.000,00 81.606.200.000,00 92.252.578.451,99 10.646.378.451,99 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN DARI BLUD Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 80.000.000.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH
2.1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Rata-rata persentase capaian SPM Bidang Kesehatan 100 % 100 % 1.510.000.000,00 2.500.000.000,00 2.500.000.000,00 5.490.000.000,00 7.000.000.000,00 1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Rasio fasyankes primer dan rujukan per satuan penduduk (Per 100.000 penduduk) Rasio fasyankes primer persatuan pemduduk 0 % 2.4 Per 100.000 penduduk 0 % 2.4 Per 100.000 penduduk 1.510.000.000,00 2.500.000.000,00 2.500.000.000,00 990.000.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan RSUD Sultan Fatah Kabupaten Demak 7.000.000.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.02.2.01.0014 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan 4 Unit 4 Unit 1.510.000.000,00 2.500.000.000,00 2.500.000.000,00 990.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 7.000.000.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH PUSKESMAS MRANGGEN I 2.720.323.350,00 2.510.574.350,00 3.219.042.763,00 498.719.413,00 2.515.800.350,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 2.720.323.350,00 2.510.574.350,00 3.219.042.763,00 498.719.413,00 2.515.800.350,00 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 2.720.323.350,00 2.510.574.350,00 3.219.042.763,00 498.719.413,00 2.515.800.350,00
1.1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pelayanan sesuai standar pelayanan Persentase rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi Perangkat Daerah yang ditindaklanjuti 100 100 % % 100 100 % % 1.735.381.350,00 1.735.381.350,00 2.443.849.763,00 0,00 1.735.381.350,00 1.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah laporan keuangan 1 Dokumen 1 Dokumen 26.700.000,00 26.700.000,00 26.700.000,00 0,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan Puskesmas Mranggen I 26.700.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 12 Dokumen 12 Dokumen 26.700.000,00 26.700.000,00 26.700.000,00 0,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 26.700.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 % 12 Laporan 100 % 12 Laporan 48.681.350,00 48.681.350,00 48.681.350,00 0,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan Puskesmas Mranggen I 48.681.350,00 DINAS KESEHATAN DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-02 07:51:33 Halaman 39 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 48.681.350,00 48.681.350,00 48.681.350,00 0,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Demak, Mranggen, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 48.681.350,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan Jumlah Fasyankes melakukan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (RSUD & Puskesmas) 1 Fasyankes 29 Fasyankes 1 Fasyankes 29 Fasyankes 1.660.000.000,00 1.660.000.000,00 2.368.468.413,00 708.468.413,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan Puskesmas Mranggen I 1.660.000.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 1 Unit Kerja 1.660.000.000,00 1.660.000.000,00 2.368.468.413,00 708.468.413,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN DARI BLUD Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 1.660.000.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH
2.1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Rata-rata persentase capaian SPM Bidang Kesehatan 100 % 100 % 867.868.000,00 769.291.000,00 769.291.000,00 -93.351.000,00 774.517.000,00 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Cakupan kunjungan pelayanan dasar masyarakat Miskin Cakupan kunjungan pelayanan dasar masyarakat Miskin Cakupan kunjungan Pelayanan dasar masyarakat Miskin 100 % 100 Persen 100 % 100 Persen 867.862.000,00 769.291.000,00 769.291.000,00 -98.571.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan Masyarakat 774.517.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 1046 Orang 1046 Orang 79.800.000,00 106.425.000,00 106.425.000,00 26.625.000,00 Kab. Demak, Mranggen, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 106.425.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 999 Orang 999 Orang 25.728.000,00 0,00 0,00 -25.728.000,00 Kab. Demak, Mranggen, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 1052 Orang 1052 Orang 47.550.000,00 49.603.000,00 49.603.000,00 2.053.000,00 Kab. Demak, Mranggen, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 49.603.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar - 34 Orang 0,00 450.000,00 450.000,00 450.000,00 Kab. Demak, Mranggen, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 450.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-02 07:51:33 Halaman 40 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 45 Orang 45 Orang 4.800.000,00 4.875.000,00 4.875.000,00 75.000,00 Kab. Demak, Mranggen, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 4.875.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 21 Orang 21 Orang 1.500.000,00 0,00 0,00 -1.500.000,00 Kab. Demak, Mranggen, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 7 Dokumen 7 Dokumen 257.157.000,00 189.234.000,00 189.234.000,00 -67.923.000,00 Kab. Demak, Mranggen, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 189.234.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga - 1 Dokumen 0,00 750.000,00 750.000,00 750.000,00 Kab. Demak, Mranggen, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 750.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 10 Dokumen 10 Dokumen 3.300.000,00 3.450.000,00 3.450.000,00 150.000,00 Kab. Demak, Mranggen, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 3.450.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan 10 Dokumen 10 Dokumen 20.450.000,00 7.650.000,00 7.650.000,00 -12.800.000,00 Kab. Demak, Mranggen, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 7.650.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan - 34 Orang 0,00 1.050.000,00 1.050.000,00 1.050.000,00 Kab. Demak, Mranggen, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 1.050.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-02 07:51:33 Halaman 41 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 24 Dokumen 24 Dokumen 107.400.000,00 114.884.000,00 114.884.000,00 7.484.000,00 Kab. Demak, Mranggen, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 114.884.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 12 Dokumen 12 Dokumen 239.120.000,00 170.959.000,00 170.959.000,00 -68.161.000,00 Kab. Demak, Mranggen, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 170.959.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.02.2.02.0034 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya 8 Dokumen 8 Dokumen 17.157.000,00 11.931.000,00 11.931.000,00 -5.226.000,00 Kab. Demak, Mranggen, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 17.157.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 1 Laporan 1 Laporan 75.000,00 0,00 0,00 -75.000,00 Kab. Demak, Mranggen, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 21 Orang 21 Orang 900.000,00 0,00 0,00 -900.000,00 Kab. Demak, Mranggen, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.02.2.02.0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 1 Orang 1 Orang 75.000,00 0,00 0,00 -75.000,00 Kab. Demak, Mranggen, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi 2 Dokumen 2 Dokumen 2.100.000,00 67.080.000,00 67.080.000,00 64.980.000,00 Kab. Demak, Mranggen, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 67.080.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-02 07:51:33 Halaman 42 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak 10 Dokumen 10 Dokumen 60.750.000,00 1.350.000,00 1.350.000,00 -59.400.000,00 Kab. Demak, Mranggen, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 1.350.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan - 1 Dokumen 0,00 2.100.000,00 2.100.000,00 2.100.000,00 Kab. Demak, Mranggen, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 2.100.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.02.2.02.0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi - 1 Dokumen 0,00 37.500.000,00 37.500.000,00 37.500.000,00 Kab. Demak, Mranggen, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 37.500.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.02.2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi Jumlah Aplikasi Sistem Kegawatdaruratan dalam Kondisi Baik Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan Jumlah dokumen Profil Kesehatan 1 Aplikasi Sistem 1 dokumen 1 Dokumen 1 Aplikasi Sistem 1 dokumen 1 Dokumen 6.000,00 0,00 0,00 -6.000,00 - 4. Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan Masyarakat 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.02.2.03.0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan 1 Dokumen 1 Dokumen 6.000,00 0,00 0,00 -6.000,00 Kab. Demak, Mranggen, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 4. Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH
3.1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN Persentase rumah tangga PHBS (Berperilaku Hidup Bersih dan Sehat) 80 % 80 % 117.074.000,00 5.902.000,00 5.902.000,00 -111.172.000,00 5.902.000,00 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Persentase posyandu mandiri 1 Dokumen 46.5 % 1 Dokumen 46.5 % 117.074.000,00 5.902.000,00 5.902.000,00 -111.172.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan Masyarakat 5.902.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 10 Dokumen 10 Dokumen 117.074.000,00 5.902.000,00 5.902.000,00 -111.172.000,00 Kab. Demak, Mranggen, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 5.902.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH PUSKESMAS MRANGGEN II 2.637.051.000,00 2.432.824.000,00 2.708.202.138,00 71.151.138,00 2.751.673.000,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 2.637.051.000,00 2.432.824.000,00 2.708.202.138,00 71.151.138,00 2.751.673.000,00 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 2.637.051.000,00 2.432.824.000,00 2.708.202.138,00 71.151.138,00 2.751.673.000,00
1.1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi Perangkat Daerah yang ditindaklanjuti Persentase pelayanan sesuai standar pelayanan 100 100 % % 100 100 % % 1.670.690.000,00 1.670.690.000,00 1.946.068.138,00 17.600.000,00 1.688.290.000,00 1.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah dokumen Laporan Keuangan akhir tahun Jumlah laporan keuangan 1 dokumen 1 Dokumen 1 dokumen 1 Dokumen 26.700.000,00 26.700.000,00 26.700.000,00 0,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city MASYARAKAT 26.700.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-02 07:51:33 Halaman 43 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 2 Dokumen 2 Dokumen 26.700.000,00 26.700.000,00 26.700.000,00 0,00 Kab. Demak, Mranggen, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 26.700.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jasa Penunjang Urusan yang tersedia Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 % 100 % 41.400.000,00 41.400.000,00 41.400.000,00 0,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city MASYARAKAT 59.000.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 3 Laporan 3 Laporan 41.400.000,00 41.400.000,00 41.400.000,00 0,00 Kab. Demak, Mranggen, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 59.000.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan Jumlah Fasyankes melakukan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (RSUD & Puskesmas) 1 Fasyankes 29 Fasyankes 1 Fasyankes 29 Fasyankes 1.602.590.000,00 1.602.590.000,00 1.877.968.138,00 275.378.138,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan MASYARAKAT 1.602.590.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 100 % Unit Kerja 100 % Unit Kerja 1.602.590.000,00 1.602.590.000,00 1.877.968.138,00 275.378.138,00 Kab. Demak, Mranggen, Waru PENDAPATAN DARI BLUD Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 1.602.590.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH
2.1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT - - - 862.847.000,00 748.212.000,00 748.212.000,00 83.100.000,00 945.947.000,00 1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota - - - 0,00 1.350.000,00 1.350.000,00 1.350.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan - 1.350.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.02.2.01.0024 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas - 0 Keluarga 0,00 1.350.000,00 1.350.000,00 1.350.000,00 Kab. Demak, Mranggen, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 1.350.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Cakupan kunjungan pelayanan dasar masyarakat Miskin 100 % 100 % 862.847.000,00 746.862.000,00 746.862.000,00 -115.985.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan Masyarakat 944.597.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 934 Orang 934 Orang 49.086.000,00 109.080.000,00 109.080.000,00 59.994.000,00 Kab. Demak, Mranggen, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 49.086.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-02 07:51:33 Halaman 44 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 891 Orang 891 Orang 6.612.000,00 0,00 0,00 -6.612.000,00 Kab. Demak, Mranggen, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 6.612.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 6609 Orang 6609 Orang 48.900.000,00 31.950.000,00 31.950.000,00 -16.950.000,00 Kab. Demak, Mranggen, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 48.900.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar - 71 Orang 0,00 6.750.000,00 6.750.000,00 6.750.000,00 Kab. Demak, Mranggen, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 6.750.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 117 Orang 117 Orang 3.300.000,00 7.200.000,00 7.200.000,00 3.900.000,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 3.300.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 11 Dokumen 11 Dokumen 233.412.000,00 224.231.000,00 224.231.000,00 -9.181.000,00 Kab. Demak, Mranggen, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 233.412.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga - 26 Laporan Dokumen 0,00 9.750.000,00 9.750.000,00 9.750.000,00 Kab. Demak, Mranggen, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 9.750.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 44 Dokumen 44 Dokumen 13.200.000,00 16.050.000,00 16.050.000,00 2.850.000,00 Kab. Demak, Mranggen, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 13.200.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-02 07:51:33 Halaman 45 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan 62 Dokumen 62 Dokumen 41.081.000,00 19.500.000,00 19.500.000,00 -21.581.000,00 Kab. Demak, Mranggen, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 41.081.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan - 71 Orang 0,00 3.600.000,00 3.600.000,00 3.600.000,00 Kab. Demak, Mranggen, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 3.600.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 17 Dokumen 17 Dokumen 105.750.000,00 75.862.000,00 75.862.000,00 -29.888.000,00 Kab. Demak, Mranggen, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 105.750.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 26 Dokumen 26 Dokumen 238.770.000,00 162.671.000,00 162.671.000,00 -76.099.000,00 Kab. Demak, Mranggen, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 238.770.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 6 Laporan 6 Laporan 900.000,00 0,00 0,00 -900.000,00 Kab. Demak, Mranggen, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 900.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 117 Orang 117 Orang 4.950.000,00 0,00 0,00 -4.950.000,00 Kab. Demak, Mranggen, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 4.950.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.02.2.02.0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 6 Orang 6 Orang 2.700.000,00 0,00 0,00 -2.700.000,00 Kab. Demak, Mranggen, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 2.700.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-02 07:51:33 Halaman 46 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi 8 Dokumen 8 Dokumen 12.450.000,00 17.568.000,00 17.568.000,00 5.118.000,00 Kab. Demak, Mranggen, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 12.450.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak 200 Dokumen 200 Dokumen 101.736.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 -100.736.000,00 Kab. Demak, Mranggen, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 101.736.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan - 81 Dokumen 0,00 12.150.000,00 12.150.000,00 12.150.000,00 Kab. Demak, Mranggen, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 12.150.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.02.2.02.0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi - 330 laporan Dokumen 0,00 49.500.000,00 49.500.000,00 49.500.000,00 Kab. Demak, Mranggen, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 49.500.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH
3.1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN Persentase rumah tangga PHBS (Berperilaku Hidup Bersih dan Sehat) 80 % 80 % 103.514.000,00 13.922.000,00 13.922.000,00 13.922.000,00 117.436.000,00 1.02.05.2.01 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - 103.514.000,00 0,00 0,00 -103.514.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan Masyarakat 103.514.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.05.2.01.0001 Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat 61 Dokumen 61 Dokumen 103.514.000,00 0,00 0,00 -103.514.000,00 Kab. Demak, Mranggen, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 103.514.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - 0,00 13.922.000,00 13.922.000,00 13.922.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan - 13.922.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-02 07:51:33 Halaman 47 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) - 5 Dokumen 0,00 13.922.000,00 13.922.000,00 13.922.000,00 Kab. Demak, Mranggen, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 13.922.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH PUSKESMAS MRANGGEN III 3.385.632.000,00 3.158.405.000,00 3.789.545.478,00 403.913.478,00 2.391.680.000,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 3.385.632.000,00 3.158.405.000,00 3.789.545.478,00 403.913.478,00 2.391.680.000,00 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 3.385.632.000,00 3.158.405.000,00 3.789.545.478,00 403.913.478,00 2.391.680.000,00
1.1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 2.407.900.000,00 2.391.680.000,00 3.022.820.478,00 -16.220.000,00 2.391.680.000,00 1.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 1 Dokumen 1 Dokumen 26.700.000,00 26.700.000,00 26.700.000,00 0,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan Puskesmas Mranggen III 26.700.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 0 Dokumen 0 Dokumen 26.700.000,00 26.700.000,00 26.700.000,00 0,00 Kab. Demak, Mranggen, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 26.700.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jasa Penunjang Urusan yang tersedia Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 % 100 % 91.200.000,00 74.980.000,00 74.980.000,00 -16.220.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan Puskesmas Mranggen III 74.980.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 0 Laporan 0 Laporan 91.200.000,00 74.980.000,00 74.980.000,00 -16.220.000,00 Kab. Demak, Mranggen, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 74.980.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan Jumlah Fasyankes melakukan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (RSUD & Puskesmas) 1 Fasyankes 29 Fasyankes 1 Fasyankes 29 Fasyankes 2.290.000.000,00 2.290.000.000,00 2.921.140.478,00 631.140.478,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan Puskesmas Mranggen III 2.290.000.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 0 Unit Kerja 0 Unit Kerja 2.290.000.000,00 2.290.000.000,00 2.921.140.478,00 631.140.478,00 Kab. Demak, Mranggen, Semua Kel/Desa PENDAPATAN DARI BLUD Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 2.290.000.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH
2.1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT - - - 822.311.000,00 758.743.000,00 758.743.000,00 -822.311.000,00 0,00 1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota - - - 0,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - Masyarakat 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.02.2.01.0024 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas - 0 Keluarga 0,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 Kab. Demak, Mranggen, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-02 07:51:33 Halaman 48 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Cakupan kunjungan pelayanan dasar masyarakat Miskin Cakupan kunjungan Pelayanan dasar masyarakat Miskin 100 % 100 % 822.305.000,00 758.443.000,00 758.443.000,00 -63.862.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - Masyarakat 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 0 Orang 0 Orang 5.775.000,00 13.200.000,00 13.200.000,00 7.425.000,00 Kab. Demak, Mranggen, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 0 Orang 0 Orang 43.730.000,00 0,00 0,00 -43.730.000,00 Kab. Demak, Mranggen, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 0 Orang 0 Orang 34.630.000,00 25.050.000,00 25.050.000,00 -9.580.000,00 Kab. Demak, Mranggen, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar - 0 Orang 0,00 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 Kab. Demak, Mranggen, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 0 Orang 0 Orang 3.450.000,00 0,00 0,00 -3.450.000,00 Kab. Demak, Mranggen, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 0 Dokumen 0 Dokumen 283.775.000,00 312.898.000,00 312.898.000,00 29.123.000,00 Kab. Demak, Mranggen, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-02 07:51:33 Halaman 49 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga - 0 Dokumen 0,00 24.062.000,00 24.062.000,00 24.062.000,00 Kab. Demak, Mranggen, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 0 Dokumen 0 Dokumen 8.700.000,00 8.700.000,00 8.700.000,00 0,00 Kab. Demak, Mranggen, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan 0 Dokumen 0 Dokumen 40.651.000,00 6.150.000,00 6.150.000,00 -34.501.000,00 Kab. Demak, Mranggen, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan - 0 Orang 0,00 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 Kab. Demak, Mranggen, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 0 Dokumen 0 Dokumen 68.273.000,00 129.754.000,00 129.754.000,00 61.481.000,00 Kab. Demak, Mranggen, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 0 Dokumen 0 Dokumen 237.339.000,00 167.563.000,00 167.563.000,00 -69.776.000,00 Kab. Demak, Mranggen, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.02.2.02.0034 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya 0 Dokumen 0 Dokumen 17.157.000,00 9.149.000,00 9.149.000,00 -8.008.000,00 Kab. Demak, Mranggen, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-02 07:51:33 Halaman 50 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 0 Laporan 0 Laporan 150.000,00 0,00 0,00 -150.000,00 Kab. Demak, Mranggen, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 0 Orang 0 Orang 600.000,00 3.600.000,00 3.600.000,00 3.000.000,00 Kab. Demak, Mranggen, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.02.2.02.0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 0 Orang 0 Orang 150.000,00 0,00 0,00 -150.000,00 Kab. Demak, Mranggen, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi 0 Dokumen 0 Dokumen 600.000,00 20.517.000,00 20.517.000,00 19.917.000,00 Kab. Demak, Mranggen, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak 0 Dokumen 0 Dokumen 77.325.000,00 300.000,00 300.000,00 -77.025.000,00 Kab. Demak, Mranggen, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan - 0 Dokumen 0,00 6.600.000,00 6.600.000,00 6.600.000,00 Kab. Demak, Mranggen, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.02.2.02.0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi - 0 Dokumen 0,00 18.900.000,00 18.900.000,00 18.900.000,00 Kab. Demak, Mranggen, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.02.2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi Jumlah Aplikasi Sistem Kegawatdaruratan dalam Kondisi Baik Jumlah dokumen Profil Kesehatan 1 Aplikasi Sistem 1 dokumen 1 Aplikasi Sistem 1 dokumen 6.000,00 0,00 0,00 -6.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - Masyarakat 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-02 07:51:33 Halaman 51 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1.02.02.2.03.0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan 0 Dokumen 0 Dokumen 6.000,00 0,00 0,00 -6.000,00 Kab. Demak, Mranggen, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH
3.1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN Persentase rumah tangga PHBS (Berperilaku Hidup Bersih dan Sehat) 80 % 80 % 155.421.000,00 7.982.000,00 7.982.000,00 -155.421.000,00 0,00 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 1 Dokumen 1 Dokumen 155.421.000,00 7.982.000,00 7.982.000,00 -147.439.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - Masyarakat 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 0 Dokumen 0 Dokumen 155.421.000,00 7.982.000,00 7.982.000,00 -147.439.000,00 Kab. Demak, Mranggen, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH PUSKESMAS KARANGAWEN I 4.124.735.000,00 3.911.429.000,00 4.304.800.821,00 180.065.821,00 4.344.082.615,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 4.124.735.000,00 3.911.429.000,00 4.304.800.821,00 180.065.821,00 4.344.082.615,00 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 4.124.735.000,00 3.911.429.000,00 4.304.800.821,00 180.065.821,00 4.344.082.615,00
1.1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Jumlah laporan keuangan 100 % 100 % 3.137.230.000,00 3.137.230.000,00 3.530.601.821,00 323.172.000,00 3.460.402.000,00 1.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN 12 Bulan 1 Dokumen 12 Bulan 1 Dokumen 26.700.000,00 26.700.000,00 26.700.000,00 0,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan Masyarakat 29.370.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 12 Dokumen 12 Dokumen 26.700.000,00 26.700.000,00 26.700.000,00 0,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 29.370.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 12 Laporan 12 Laporan 92.460.000,00 92.460.000,00 92.460.000,00 0,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan Masyarakat Kab. Demak 196.680.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 92.460.000,00 92.460.000,00 92.460.000,00 0,00 Kab. Demak, Karangawen, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 196.680.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan 100 Fasyankes 100 Fasyankes 3.018.070.000,00 3.018.070.000,00 3.411.441.821,00 393.371.821,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan Masyarakat 3.234.352.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 100 Unit Kerja 100 Unit Kerja 3.018.070.000,00 3.018.070.000,00 3.411.441.821,00 393.371.821,00 Kab. Demak, Karangawen, Semua Kel/Desa PENDAPATAN DARI BLUD Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 3.234.352.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-02 07:51:33 Halaman 52 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
2.1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT - - - 968.305.000,00 767.364.000,00 767.364.000,00 -92.026.285,00 876.278.715,00 1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota - - - 0,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan Masyarakat 150.015,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.02.2.01.0024 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas - 5 Keluarga 0,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 Kab. Demak, Karangawen, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 150.015,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Kesehatan Ibu dan Anak Jumlah Dokumen Operasional pelayanan fasilitas kesehatan lainnya Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen UKBM Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massa) Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) Jumlah Orang dengan Tuberkulosis Jumlah orang terduga menderita HIV Jumlah orang terduga menderita Tuberkulosis 102 Orang 10 Dokumen 10 Orang 1500 Orang 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Unit Kerja 2 Laporan 35 Orang 556 Orang 666 Orang 102 Orang 10 Dokumen 10 Orang 1500 Orang 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Unit Kerja 2 Laporan 35 Orang 556 Orang 666 Orang 968.264.000,00 767.214.000,00 767.214.000,00 -201.050.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan Masyarakat 876.083.600,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 666 Orang 666 Orang 39.600.000,00 0,00 0,00 -39.600.000,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar - 666 Orang 0,00 72.600.000,00 72.600.000,00 72.600.000,00 Kab. Demak, Karangawen, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 72.600.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-02 07:51:33 Halaman 53 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 556 Orang 556 Orang 29.010.000,00 0,00 0,00 -29.010.000,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 1500 Orang 1500 Orang 31.500.000,00 0,00 0,00 -31.500.000,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar - 4150 Orang 0,00 32.400.000,00 32.400.000,00 32.400.000,00 Kab. Demak, Karangawen, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 35.640.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar - 66 Orang 0,00 9.000.000,00 9.000.000,00 9.000.000,00 Kab. Demak, Karangawen, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 9.900.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 35 Orang 35 Orang 1.800.000,00 0,00 0,00 -1.800.000,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar - 150 Orang 0,00 14.400.000,00 14.400.000,00 14.400.000,00 Kab. Demak, Karangawen, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 15.840.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 35 Orang 35 Orang 6.000.000,00 0,00 0,00 -6.000.000,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-02 07:51:33 Halaman 54 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 11 Dokumen 11 Dokumen 227.874.000,00 0,00 0,00 -227.874.000,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat - 11 Dokumen 0,00 220.441.000,00 220.441.000,00 220.441.000,00 Kab. Demak, Karangawen, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 242.485.100,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga - 6 Dokumen 0,00 14.625.000,00 14.625.000,00 14.625.000,00 Kab. Demak, Karangawen, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 16.087.500,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 6 Dokumen 6 Dokumen 33.300.000,00 0,00 0,00 -33.300.000,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan - 6 Dokumen 0,00 24.300.000,00 24.300.000,00 24.300.000,00 Kab. Demak, Karangawen, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 27.060.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan 6 Dokumen 6 Dokumen 20.070.000,00 0,00 0,00 -20.070.000,00 Kab. Demak, Karangawen, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan - 6 Dokumen 0,00 10.650.000,00 10.650.000,00 10.650.000,00 Kab. Demak, Karangawen, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 11.715.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-02 07:51:33 Halaman 55 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan - 150 Orang 0,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 Kab. Demak, Karangawen, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 3.300.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 11 Dokumen 11 Dokumen 160.399.000,00 0,00 0,00 -160.399.000,00 Kab. Demak, Karangawen, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular - 11 Dokumen 0,00 76.254.000,00 76.254.000,00 76.254.000,00 Kab. Demak, Karangawen, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 83.549.400,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 12 Dokumen 12 Dokumen 239.753.000,00 0,00 0,00 -239.753.000,00 Kab. Demak, Karangawen, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas - 11 Dokumen 0,00 170.552.000,00 170.552.000,00 170.552.000,00 Kab. Demak, Karangawen, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 187.723.800,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.02.2.02.0034 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya 12 Dokumen 12 Dokumen 17.122.000,00 0,00 0,00 -17.122.000,00 Kab. Demak, Karangawen, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.02.2.02.0034 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya - 2 Dokumen 0,00 8.859.000,00 8.859.000,00 8.859.000,00 Kab. Demak, Karangawen, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 9.744.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-02 07:51:33 Halaman 56 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 18 Laporan 18 Laporan 375.000,00 0,00 0,00 -375.000,00 Kab. Demak, Karangawen, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 412.500,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 102 Orang 102 Orang 9.000.000,00 0,00 0,00 -9.000.000,00 Kab. Demak, Karangawen, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.02.2.02.0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 10 Orang 10 Orang 5.400.000,00 0,00 0,00 -5.400.000,00 Kab. Demak, Karangawen, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi 12 Dokumen 12 Dokumen 69.661.000,00 0,00 0,00 -69.661.000,00 Kab. Demak, Karangawen, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi - 10 Dokumen 0,00 50.700.000,00 50.700.000,00 50.700.000,00 Kab. Demak, Karangawen, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 55.770.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak 12 Dokumen 12 Dokumen 77.400.000,00 0,00 0,00 -77.400.000,00 Kab. Demak, Karangawen, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak - 6 Dokumen 0,00 933.000,00 933.000,00 933.000,00 - DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 1.026.300,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-02 07:51:33 Halaman 57 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan - 6 Dokumen 0,00 15.300.000,00 15.300.000,00 15.300.000,00 Kab. Demak, Karangawen, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 16.830.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.02.2.02.0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi - 11 Dokumen 0,00 43.200.000,00 43.200.000,00 43.200.000,00 Kab. Demak, Karangawen, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 86.400.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.02.2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi Rasio fasyankes primer dan rujukan per satuan penduduk 100000 Penduduk 100000 Penduduk 41.000,00 0,00 0,00 -41.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan Masyarakat 45.100,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.02.2.03.0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan 12 Dokumen 12 Dokumen 41.000,00 0,00 0,00 -41.000,00 Kab. Demak, Karangawen, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 45.100,00 DINAS KESEHATAN DAERAH
3.1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN Persentase Posyandu mandiri 100 % 100 % 19.200.000,00 6.835.000,00 6.835.000,00 -11.798.100,00 7.401.900,00 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil bimbingan teknis dan supervisi upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM) 1 Dokumen 1 Dokumen 19.200.000,00 6.835.000,00 6.835.000,00 -12.365.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan Masyarakat 7.401.900,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 10 Dokumen 10 Dokumen 19.200.000,00 0,00 0,00 -19.200.000,00 Kab. Demak, Karangawen, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) - 2 Dokumen 0,00 6.835.000,00 6.835.000,00 6.835.000,00 Kab. Demak, Karangawen, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 7.401.900,00 DINAS KESEHATAN DAERAH PUSKESMAS KARANGAWEN II 4.065.588.750,00 3.862.970.750,00 4.000.375.753,00 -65.212.997,00 4.060.363.750,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 4.065.588.750,00 3.862.970.750,00 4.000.375.753,00 -65.212.997,00 4.060.363.750,00 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 4.065.588.750,00 3.862.970.750,00 4.000.375.753,00 -65.212.997,00 4.060.363.750,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-02 07:51:33 Halaman 58 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
1.1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pelayanan sesuai standar pelayanan Persentase rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi Perangkat Daerah yang ditindaklanjuti 100 100 % % 100 100 % % 3.106.838.750,00 3.106.838.750,00 3.244.243.753,00 10.720.000,00 3.117.558.750,00 1.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Laporan Keuangan 1 Dokumen 1 Dokumen 26.700.000,00 26.700.000,00 26.700.000,00 0,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 26.700.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 1 Dokumen 1 Dokumen 26.700.000,00 26.700.000,00 26.700.000,00 0,00 Kab. Demak, Karangawen, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 26.700.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jasa Penunjang Urusan yang Tersedia 100 Persen 100 Persen 68.858.750,00 68.858.750,00 68.858.750,00 0,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 68.858.750,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 1 Laporan 68.858.750,00 68.858.750,00 68.858.750,00 0,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 68.858.750,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Jumlah Fasyankes melakukan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (RSUD & Puskesmas) 1 Fasyankes 1 Fasyankes 3.011.280.000,00 3.011.280.000,00 3.148.685.003,00 137.405.003,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan Penyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 3.022.000.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 1 Unit Kerja 3.011.280.000,00 3.011.280.000,00 3.148.685.003,00 137.405.003,00 Kab. Demak, Karangawen, Semua Kel/Desa PENDAPATAN DARI BLUD Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 3.022.000.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH
2.1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Rata-rata persentase capaian SPM Bidang Kesehatan 100 % 100 % 942.743.000,00 751.762.000,00 751.762.000,00 -15.945.000,00 926.798.000,00 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Cakupan kunjungan pelayanan dasar masyarakat Miskin 100 % 100 % 942.743.000,00 751.762.000,00 751.762.000,00 -190.981.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan Masyarakat 926.798.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 987 Orang 987 Orang 33.453.000,00 145.800.000,00 145.800.000,00 112.347.000,00 Kab. Demak, Karangawen, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 33.453.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 891 Orang 891 Orang 18.345.000,00 0,00 0,00 -18.345.000,00 Kab. Demak, Karangawen, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-02 07:51:33 Halaman 59 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 5197 Orang 5197 Orang 50.550.000,00 43.518.000,00 43.518.000,00 -7.032.000,00 Kab. Demak, Karangawen, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 50.550.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar - 0 0 0,00 5.400.000,00 5.400.000,00 5.400.000,00 Kab. Demak, Karangawen, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 3.000.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 615 Orang 615 Orang 12.600.000,00 9.900.000,00 9.900.000,00 -2.700.000,00 Kab. Demak, Karangawen, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 12.600.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 1 Dokumen 1 Dokumen 227.593.000,00 190.774.000,00 190.774.000,00 -36.819.000,00 Kab. Demak, Karangawen, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 227.593.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga - 1 Dokumen 0,00 1.350.000,00 1.350.000,00 1.350.000,00 Kab. Demak, Karangawen, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 1.350.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 1 Dokumen 1 Dokumen 21.600.000,00 8.850.000,00 8.850.000,00 -12.750.000,00 Kab. Demak, Karangawen, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 21.600.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan 1 Dokumen 1 Dokumen 38.185.000,00 18.450.000,00 18.450.000,00 -19.735.000,00 Kab. Demak, Karangawen, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 38.185.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-02 07:51:33 Halaman 60 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan - 64 Orang 0,00 2.100.000,00 2.100.000,00 2.100.000,00 Kab. Demak, Karangawen, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 4.500.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 1 Dokumen 1 Dokumen 170.025.000,00 129.588.000,00 129.588.000,00 -40.437.000,00 Kab. Demak, Karangawen, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 170.025.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 1 Dokumen 1 Dokumen 236.889.000,00 171.282.000,00 171.282.000,00 -65.607.000,00 Kab. Demak, Karangawen, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 236.889.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 1 Laporan 1 Laporan 450.000,00 0,00 0,00 -450.000,00 Kab. Demak, Karangawen, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 139 Orang 139 Orang 10.800.000,00 0,00 0,00 -10.800.000,00 Kab. Demak, Karangawen, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.02.2.02.0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 14 Orang 14 Orang 6.000.000,00 0,00 0,00 -6.000.000,00 Kab. Demak, Karangawen, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi 1 Dokumen 1 Dokumen 20.250.000,00 13.200.000,00 13.200.000,00 -7.050.000,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 20.250.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-02 07:51:33 Halaman 61 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak 1 Dokumen 1 Dokumen 96.003.000,00 750.000,00 750.000,00 -95.253.000,00 Kab. Demak, Karangawen, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 96.003.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan - 1 Dokumen 0,00 10.800.000,00 10.800.000,00 10.800.000,00 Kab. Demak, Karangawen, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 10.800.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH
3.1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN Persentase rumah tangga PHBS (Berperilaku Hidup Bersih dan Sehat) 80 % 80 % 16.007.000,00 4.370.000,00 4.370.000,00 0,00 16.007.000,00 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase posyandu mandiri 46.5 % 46.5 % 16.007.000,00 4.370.000,00 4.370.000,00 -11.637.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan Masyarakat 16.007.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 1 Dokumen 1 Dokumen 16.007.000,00 4.370.000,00 4.370.000,00 -11.637.000,00 Kab. Demak, Karangawen, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 16.007.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH PUSKESMAS GUNTUR I 4.906.067.800,00 4.704.332.800,00 5.091.527.829,00 185.460.029,00 5.091.527.829,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 4.906.067.800,00 4.704.332.800,00 5.091.527.829,00 185.460.029,00 5.091.527.829,00 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 4.906.067.800,00 4.704.332.800,00 5.091.527.829,00 185.460.029,00 5.091.527.829,00
1.1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi Perangkat Daerah yang ditindaklanjuti Persentase pelayanan sesuai standar pelayanan 100 100 % % 100 100 % % 3.951.492.800,00 3.951.492.800,00 4.338.687.829,00 387.195.029,00 4.338.687.829,00 1.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah dokumen Laporan Keuangan akhir tahun Jumlah laporan keuangan 0 dokumen 1 Dokumen 0 dokumen 1 Dokumen 26.700.000,00 26.700.000,00 26.700.000,00 0,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan Puskesmas 26.700.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 12 Dokumen 12 Dokumen 26.700.000,00 26.700.000,00 26.700.000,00 0,00 Kab. Demak, Guntur, Guntur DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 26.700.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jasa Penunjang Urusan yang tersedia Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 % 100 Persen 100 % 100 Persen 139.792.800,00 139.792.800,00 139.792.800,00 0,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan Puskesmas 139.792.800,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 139.792.800,00 139.792.800,00 139.792.800,00 0,00 Kab. Demak, Guntur, Guntur DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 139.792.800,00 DINAS KESEHATAN DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-02 07:51:33 Halaman 62 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Jumlah Fasyankes melakukan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (RSUD & Puskesmas) Jumlah Fasyankes melakukan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (RSUD & Puskesmas) 1 Fasyankes 29 Fasyankes 1 Fasyankes 29 Fasyankes 3.785.000.000,00 3.785.000.000,00 4.172.195.029,00 387.195.029,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan Puskesmas 4.172.195.029,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 100% Unit Kerja 100% Unit Kerja 3.785.000.000,00 3.785.000.000,00 4.172.195.029,00 387.195.029,00 Kab. Demak, Guntur, Guntur PENDAPATAN DARI BLUD Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 4.172.195.029,00 DINAS KESEHATAN DAERAH
2.1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Rata-rata persentase capaian SPM Bidang Kesehatan 100 % 100 % 853.318.000,00 747.022.000,00 747.022.000,00 -106.296.000,00 747.022.000,00 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Cakupan kunjungan pelayanan dasar masyarakat Miskin Cakupan kunjungan pelayanan dasar masyarakat Miskin Cakupan kunjungan Pelayanan dasar masyarakat Miskin 100 % 100 Persen 100 % 100 Persen 853.318.000,00 747.022.000,00 747.022.000,00 -106.296.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan Masyarakat 747.022.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 0 Orang 0 Orang 19.800.000,00 39.600.000,00 39.600.000,00 19.800.000,00 Kab. Demak, Guntur, Guntur DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 39.600.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 0 Orang 0 Orang 37.760.000,00 0,00 0,00 -37.760.000,00 Kab. Demak, Guntur, Guntur DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 0 Orang 0 Orang 47.175.000,00 61.200.000,00 61.200.000,00 14.025.000,00 Kab. Demak, Guntur, Guntur DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 61.200.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar - 0 Orang 0,00 4.500.000,00 4.500.000,00 4.500.000,00 Kab. Demak, Guntur, Guntur DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 4.500.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 0 Orang 0 Orang 7.050.000,00 4.950.000,00 4.950.000,00 -2.100.000,00 Kab. Demak, Guntur, Guntur DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 4.950.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-02 07:51:33 Halaman 63 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 0 Orang 0 Orang 1.500.000,00 0,00 0,00 -1.500.000,00 Kab. Demak, Guntur, Guntur DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 0 Dokumen 0 Dokumen 238.658.000,00 235.104.000,00 235.104.000,00 -3.554.000,00 Kab. Demak, Guntur, Guntur DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 235.104.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga - 0 Dokumen 0,00 1.875.000,00 1.875.000,00 1.875.000,00 Kab. Demak, Guntur, Guntur DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 1.875.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 0 Dokumen 0 Dokumen 10.500.000,00 12.750.000,00 12.750.000,00 2.250.000,00 Kab. Demak, Guntur, Guntur DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 12.750.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan 0 Dokumen 0 Dokumen 26.155.000,00 12.900.000,00 12.900.000,00 -13.255.000,00 Kab. Demak, Guntur, Guntur DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 12.900.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan - 0 Orang 0,00 2.400.000,00 2.400.000,00 2.400.000,00 Kab. Demak, Guntur, Guntur DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 2.400.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 0 Dokumen 0 Dokumen 105.315.000,00 132.311.000,00 132.311.000,00 26.996.000,00 Kab. Demak, Guntur, Guntur DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 132.311.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-02 07:51:33 Halaman 64 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 0 Dokumen 0 Dokumen 235.859.000,00 168.773.000,00 168.773.000,00 -67.086.000,00 Kab. Demak, Guntur, Guntur DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 168.773.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 0 Laporan 0 Laporan 150.000,00 0,00 0,00 -150.000,00 Kab. Demak, Guntur, Guntur DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 0 Orang 0 Orang 300.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 2.700.000,00 Kab. Demak, Guntur, Guntur DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 3.000.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.02.2.02.0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 0 Orang 0 Orang 4.500.000,00 0,00 0,00 -4.500.000,00 Kab. Demak, Guntur, Guntur DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.02.2.02.0042 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria - 0 Orang 0,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 Kab. Demak, Guntur, Guntur DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 150.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi 0 Dokumen 0 Dokumen 47.632.000,00 56.109.000,00 56.109.000,00 8.477.000,00 Kab. Demak, Guntur, Guntur DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 56.109.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak 0 Dokumen 0 Dokumen 70.964.000,00 900.000,00 900.000,00 -70.064.000,00 Kab. Demak, Guntur, Guntur DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 900.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-02 07:51:33 Halaman 65 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan - 0 Dokumen 0,00 10.500.000,00 10.500.000,00 10.500.000,00 Kab. Demak, Guntur, Guntur DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 10.500.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH
3.1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN Persentase rumah tangga PHBS (Berperilaku Hidup Bersih dan Sehat) 80 % 80 % 101.257.000,00 5.818.000,00 5.818.000,00 -95.439.000,00 5.818.000,00 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase posyandu mandiri 46.5 % 46,5 Persen 46.5 % 46,5 Persen 101.257.000,00 5.818.000,00 5.818.000,00 -95.439.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan Masyarakat 5.818.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 0 Dokumen 0 Dokumen 101.257.000,00 5.818.000,00 5.818.000,00 -95.439.000,00 Kab. Demak, Guntur, Guntur DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 5.818.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH PUSKESMAS GUNTUR II 3.031.185.000,00 2.833.296.000,00 3.325.985.173,00 294.800.173,00 1.255.874.400,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 3.031.185.000,00 2.833.296.000,00 3.325.985.173,00 294.800.173,00 1.255.874.400,00 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 3.031.185.000,00 2.833.296.000,00 3.325.985.173,00 294.800.173,00 1.255.874.400,00
1.1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 2.094.809.000,00 2.094.809.000,00 2.587.498.173,00 -1.840.260.600,00 254.548.400,00 1.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1 Dokumen 1 Dokumen 26.700.000,00 26.700.000,00 26.700.000,00 0,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan Puskesmas 26.700.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 12 Dokumen 12 Dokumen 26.700.000,00 26.700.000,00 26.700.000,00 0,00 Kab. Demak, Guntur, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 26.700.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 23.375.000,00 23.375.000,00 23.375.000,00 0,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan Puskesmas 23.375.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 23.375.000,00 23.375.000,00 23.375.000,00 0,00 Kab. Demak, Guntur, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 23.375.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD - - - 2.044.734.000,00 2.044.734.000,00 2.537.423.173,00 492.689.173,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan Puskesmas 204.473.400,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 1 Unit Kerja 2.044.734.000,00 2.044.734.000,00 2.537.423.173,00 492.689.173,00 Kab. Demak, Guntur, Semua Kel/Desa PENDAPATAN DARI BLUD Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 204.473.400,00 DINAS KESEHATAN DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-02 07:51:33 Halaman 66 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
2.1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT - - - 928.876.000,00 738.487.000,00 738.487.000,00 64.950.000,00 993.826.000,00 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Cakupan kunjungan pelayanan dasar masyarakat Miskin 100 % 100 % 928.876.000,00 738.487.000,00 738.487.000,00 -190.389.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan Masyarakat 993.826.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 691 Orang 691 Orang 19.480.000,00 80.763.000,00 80.763.000,00 61.283.000,00 Kab. Demak, Guntur, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 19.480.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 730 Orang 730 Orang 6.840.000,00 0,00 0,00 -6.840.000,00 Kab. Demak, Guntur, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 6.840.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 5021 Orang 5021 Orang 62.850.000,00 57.900.000,00 57.900.000,00 -4.950.000,00 Kab. Demak, Guntur, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 62.850.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar - 111 Orang 0,00 16.500.000,00 16.500.000,00 16.500.000,00 Kab. Demak, Guntur, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 16.500.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 551 Orang 551 Orang 21.000.000,00 11.250.000,00 11.250.000,00 -9.750.000,00 Kab. Demak, Guntur, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 21.000.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 12 Dokumen 12 Dokumen 223.296.000,00 176.884.000,00 176.884.000,00 -46.412.000,00 Kab. Demak, Guntur, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 223.296.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-02 07:51:33 Halaman 67 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga - 15 Dokumen 0,00 9.150.000,00 9.150.000,00 9.150.000,00 Kab. Demak, Guntur, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 9.150.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 50 Dokumen 50 Dokumen 12.000.000,00 21.900.000,00 21.900.000,00 9.900.000,00 Kab. Demak, Guntur, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 12.000.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan 11 Dokumen 11 Dokumen 42.300.000,00 9.000.000,00 9.000.000,00 -33.300.000,00 Kab. Demak, Guntur, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 42.300.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan - 111 Orang 0,00 16.500.000,00 16.500.000,00 16.500.000,00 Kab. Demak, Guntur, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 16.500.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 1087 Dokumen 1087 Dokumen 169.403.000,00 120.745.000,00 120.745.000,00 -48.658.000,00 Kab. Demak, Guntur, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 169.403.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 16 Dokumen 16 Dokumen 231.362.000,00 171.115.000,00 171.115.000,00 -60.247.000,00 Kab. Demak, Guntur, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 231.362.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 1 Laporan 1 Laporan 4.500.000,00 0,00 0,00 -4.500.000,00 Kab. Demak, Guntur, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 4.500.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-02 07:51:33 Halaman 68 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 25 Orang 25 Orang 9.000.000,00 0,00 0,00 -9.000.000,00 Kab. Demak, Guntur, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 9.000.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.02.2.02.0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 1 Orang 1 Orang 6.000.000,00 0,00 0,00 -6.000.000,00 Kab. Demak, Guntur, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 6.000.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi 0 Dokumen 0 Dokumen 25.330.000,00 21.000.000,00 21.000.000,00 -4.330.000,00 Kab. Demak, Guntur, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 25.330.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak 9 Dokumen 9 Dokumen 95.515.000,00 2.980.000,00 2.980.000,00 -92.535.000,00 Kab. Demak, Guntur, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 95.515.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan - 12 Dokumen 0,00 22.800.000,00 22.800.000,00 22.800.000,00 Kab. Demak, Guntur, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 22.800.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH
3.1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN - - - 7.500.000,00 0,00 0,00 0,00 7.500.000,00 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 100 % 100 % 7.500.000,00 0,00 0,00 -7.500.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan Masyarakat 7.500.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 11 Dokumen 11 Dokumen 7.500.000,00 0,00 0,00 -7.500.000,00 Kab. Demak, Guntur, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 7.500.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH PUSKESMAS SAYUNG I 3.343.673.000,00 3.090.529.000,00 3.482.416.355,00 138.743.355,00 0,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 3.343.673.000,00 3.090.529.000,00 3.482.416.355,00 138.743.355,00 0,00 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 3.343.673.000,00 3.090.529.000,00 3.482.416.355,00 138.743.355,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-02 07:51:33 Halaman 69 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
1.1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pelayanan sesuai standar pelayanan Persentase rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi Perangkat Daerah yang ditindaklanjuti 100 100 % % 100 100 % % 2.360.835.000,00 2.320.835.000,00 2.712.722.355,00 -2.360.835.000,00 0,00 1.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah dokumen Laporan Keuangan akhir tahun Jumlah laporan keuangan Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 0 dokumen 1 Dokumen 33 Orang/b ulan 0 dokumen 1 Dokumen 33 Orang/b ulan 26.700.000,00 26.700.000,00 26.700.000,00 0,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan Masyarakat 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 12 Dokumen 12 Dokumen 26.700.000,00 26.700.000,00 26.700.000,00 0,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jasa Penunjang Urusan yang tersedia Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 % 12 Laporan 100 % 12 Laporan 90.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 -40.000.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan Masyarakat 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 90.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 -40.000.000,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan Jumlah Fasyankes melakukan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (RSUD & Puskesmas) 1 Unit Kerja 29 Fasyankes 1 Unit Kerja 29 Fasyankes 2.244.135.000,00 2.244.135.000,00 2.636.022.355,00 391.887.355,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan Masyarakat 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 1 Unit Kerja 2.244.135.000,00 2.244.135.000,00 2.636.022.355,00 391.887.355,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN DARI BLUD Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH
2.1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Rata-rata persentase capaian SPM Bidang Kesehatan 100 % 100 % 894.123.000,00 758.144.000,00 758.144.000,00 -894.123.000,00 0,00 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Cakupan kunjungan pelayanan dasar masyarakat Miskin Cakupan kunjungan Pelayanan dasar masyarakat Miskin 100 % 100 % 894.123.000,00 758.144.000,00 758.144.000,00 -135.979.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan Masyarakat 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 1460 Orang 1460 Orang 40.810.000,00 92.477.000,00 92.477.000,00 51.667.000,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 26 Orang 26 Orang 3.275.000,00 0,00 0,00 -3.275.000,00 Kab. Demak, Sayung, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-02 07:51:33 Halaman 70 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 3639 Orang 3639 Orang 25.950.000,00 30.300.000,00 30.300.000,00 4.350.000,00 Kab. Demak, Sayung, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar - 30 Orang 0,00 4.500.000,00 4.500.000,00 4.500.000,00 Kab. Demak, Sayung, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 240 Orang 240 Orang 19.650.000,00 25.050.000,00 25.050.000,00 5.400.000,00 Kab. Demak, Sayung, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 4 Orang 4 Orang 900.000,00 0,00 0,00 -900.000,00 Kab. Demak, Sayung, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 500 Dokumen 500 Dokumen 230.676.000,00 197.033.000,00 197.033.000,00 -33.643.000,00 Kab. Demak, Sayung, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga - 51 0 0,00 11.325.000,00 11.325.000,00 11.325.000,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 50 Dokumen 50 Dokumen 15.000.000,00 8.550.000,00 8.550.000,00 -6.450.000,00 Kab. Demak, Sayung, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-02 07:51:33 Halaman 71 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan 22 Dokumen 22 Dokumen 45.534.000,00 9.372.000,00 9.372.000,00 -36.162.000,00 Kab. Demak, Sayung, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan - 5 0 0,00 750.000,00 750.000,00 750.000,00 Kab. Demak, Sayung, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 200 Dokumen 200 Dokumen 94.275.000,00 125.021.000,00 125.021.000,00 30.746.000,00 Kab. Demak, Sayung, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 40 Dokumen 40 Dokumen 238.606.000,00 176.477.000,00 176.477.000,00 -62.129.000,00 Kab. Demak, Sayung, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.02.2.02.0034 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya 3 Dokumen 3 Dokumen 17.157.000,00 8.091.000,00 8.091.000,00 -9.066.000,00 Kab. Demak, Sayung, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 2 Laporan 2 Laporan 150.000,00 0,00 0,00 -150.000,00 Kab. Demak, Sayung, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 131 Orang 131 Orang 6.000.000,00 0,00 0,00 -6.000.000,00 Kab. Demak, Sayung, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.02.2.02.0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-02 07:51:33 Halaman 72 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 12 Orang 12 Orang 900.000,00 0,00 0,00 -900.000,00 Kab. Demak, Sayung, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi 6 Dokumen 6 Dokumen 76.700.000,00 56.898.000,00 56.898.000,00 -19.802.000,00 Kab. Demak, Sayung, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak 28 Dokumen 28 Dokumen 78.540.000,00 300.000,00 300.000,00 -78.240.000,00 Kab. Demak, Sayung, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan - 80 Dokumen 0,00 12.000.000,00 12.000.000,00 12.000.000,00 Kab. Demak, Sayung, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH
3.1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN Persentase rumah tangga PHBS (Berperilaku Hidup Bersih dan Sehat) 80 % 80 % 88.715.000,00 11.550.000,00 11.550.000,00 -88.715.000,00 0,00 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Persentase posyandu mandiri 1 Dokumen 46.5 % 1 Dokumen 46.5 % 88.715.000,00 11.550.000,00 11.550.000,00 -77.165.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan Masyarakat 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 252 Dokumen 252 Dokumen 88.715.000,00 11.550.000,00 11.550.000,00 -77.165.000,00 Kab. Demak, Sayung, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH PUSKESMAS SAYUNG II 2.711.644.000,00 2.513.010.045,00 3.441.344.483,00 729.700.483,00 2.897.898.000,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 2.711.644.000,00 2.513.010.045,00 3.441.344.483,00 729.700.483,00 2.897.898.000,00 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 2.711.644.000,00 2.513.010.045,00 3.441.344.483,00 729.700.483,00 2.897.898.000,00
1.1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pelayanan sesuai standar pelayanan Persentase rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi Perangkat Daerah yang ditindaklanjuti 100 100 % % 100 100 % % 1.771.746.000,00 1.771.746.045,00 2.700.080.483,00 110.954.000,00 1.882.700.000,00 1.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah dokumen Laporan Keuangan akhir tahun Jumlah laporan keuangan Jumlah Laporan Keuangan 0 dokumen 1 Dokumen 0 dokumen 1 Dokumen 26.700.000,00 26.700.000,00 26.700.000,00 0,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan Puskesmas 26.700.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-02 07:51:33 Halaman 73 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 12 Dokumen 12 Dokumen 26.700.000,00 26.700.000,00 26.700.000,00 0,00 Kab. Demak, Sayung, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 26.700.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jasa Penunjang Urusan yang tersedia Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 % 100 % 101.200.000,00 101.200.000,00 101.200.000,00 0,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan Puskesmas 106.000.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 101.200.000,00 101.200.000,00 101.200.000,00 0,00 Kab. Demak, Sayung, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 106.000.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Jumlah Fasyankes melakukan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat Jumlah Fasyankes melakukan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (RSUD & Puskesmas) 1 Fasyankes 29 Fasyankes 1 Fasyankes 29 Fasyankes 1.643.846.000,00 1.643.846.045,00 2.572.180.483,00 928.334.483,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan Puskesmas 1.750.000.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 1 Unit Kerja 1.643.846.000,00 1.643.846.045,00 2.572.180.483,00 928.334.483,00 Kab. Demak, Sayung, Semua Kel/Desa PENDAPATAN DARI BLUD Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 1.750.000.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH
2.1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Rata-rata persentase capaian SPM Bidang Kesehatan 100 % 100 % 919.675.000,00 736.717.000,00 736.717.000,00 75.300.000,00 994.975.000,00 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Cakupan kunjungan pelayanan dasar masyarakat Miskin 100 % 100 % 919.675.000,00 736.717.000,00 736.717.000,00 -182.958.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan Masyarakat 994.975.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 970 Orang 970 Orang 33.000.000,00 95.722.000,00 95.722.000,00 62.722.000,00 Kab. Demak, Sayung, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 33.000.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 928 Orang 928 Orang 6.898.000,00 0,00 0,00 -6.898.000,00 Kab. Demak, Sayung, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 6.898.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 970 Orang 970 Orang 43.800.000,00 43.950.000,00 43.950.000,00 150.000,00 Kab. Demak, Sayung, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 43.800.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-02 07:51:33 Halaman 74 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar - 21 Orang 0,00 3.150.000,00 3.150.000,00 3.150.000,00 Kab. Demak, Sayung, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 3.150.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 718 Orang 718 Orang 33.000.000,00 8.550.000,00 8.550.000,00 -24.450.000,00 Kab. Demak, Sayung, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 33.000.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 4 Orang 4 Orang 600.000,00 0,00 0,00 -600.000,00 Kab. Demak, Sayung, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 12 Dokumen 12 Dokumen 241.677.000,00 190.416.000,00 190.416.000,00 -51.261.000,00 Kab. Demak, Sayung, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 241.677.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga - 1 Dokumen 0,00 4.500.000,00 4.500.000,00 4.500.000,00 Kab. Demak, Sayung, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 4.500.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 12 Dokumen 12 Dokumen 18.000.000,00 12.765.000,00 12.765.000,00 -5.235.000,00 Kab. Demak, Sayung, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 18.000.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan 12 Dokumen 12 Dokumen 42.654.000,00 8.700.000,00 8.700.000,00 -33.954.000,00 Kab. Demak, Sayung, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 42.654.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-02 07:51:33 Halaman 75 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan - 21 Orang 0,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 Kab. Demak, Sayung, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 3.000.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 12 Dokumen 12 Dokumen 134.475.000,00 71.244.000,00 71.244.000,00 -63.231.000,00 Kab. Demak, Sayung, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 134.475.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 12 Dokumen 12 Dokumen 232.231.000,00 167.210.000,00 167.210.000,00 -65.021.000,00 Kab. Demak, Sayung, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 232.231.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 2 Laporan 2 Laporan 1.500.000,00 0,00 0,00 -1.500.000,00 Kab. Demak, Sayung, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 1.500.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 40 Orang 40 Orang 6.000.000,00 0,00 0,00 -6.000.000,00 Kab. Demak, Sayung, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 6.000.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.02.2.02.0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 3 Orang 3 Orang 3.000.000,00 0,00 0,00 -3.000.000,00 Kab. Demak, Sayung, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 3.000.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi 12 Dokumen 12 Dokumen 16.340.000,00 52.360.000,00 52.360.000,00 36.020.000,00 Kab. Demak, Sayung, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 16.340.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-02 07:51:33 Halaman 76 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak 12 Dokumen 12 Dokumen 106.500.000,00 900.000,00 900.000,00 -105.600.000,00 Kab. Demak, Sayung, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 106.500.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan - 1 Dokumen 0,00 12.000.000,00 12.000.000,00 12.000.000,00 Kab. Demak, Sayung, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 12.000.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.02.2.02.0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi - 1 Dokumen 0,00 62.250.000,00 62.250.000,00 62.250.000,00 Kab. Demak, Sayung, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 53.250.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH
3.1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN Persentase rumah tangga PHBS (Berperilaku Hidup Bersih dan Sehat) 80 % 80 % 20.223.000,00 4.547.000,00 4.547.000,00 0,00 20.223.000,00 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase posyandu mandiri Persentase Posyandu Mandiri 46,5 % 46.5 % 46,5 % 46.5 % 20.223.000,00 4.547.000,00 4.547.000,00 -15.676.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan Masyarakat 20.223.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 12 Dokumen 12 Dokumen 20.223.000,00 4.547.000,00 4.547.000,00 -15.676.000,00 Kab. Demak, Sayung, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 20.223.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH PUSKESMAS KARANGTENGAH 3.325.362.300,00 3.112.839.300,00 3.845.676.253,00 520.313.953,00 3.316.005.300,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 3.325.362.300,00 3.112.839.300,00 3.845.676.253,00 520.313.953,00 3.316.005.300,00 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 3.325.362.300,00 3.112.839.300,00 3.845.676.253,00 520.313.953,00 3.316.005.300,00
1.1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pelayanan sesuai standar pelayanan Persentase rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi Perangkat Daerah yang ditindaklanjuti 100 100 % % 100 100 % % 2.336.076.300,00 2.336.076.300,00 3.068.913.253,00 0,00 2.336.076.300,00 1.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah dokumen Laporan Keuangan akhir tahun Jumlah laporan keuangan 0 dokumen 1 Dokumen 0 dokumen 1 Dokumen 26.700.000,00 26.700.000,00 26.700.000,00 0,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan Puskesmas 26.700.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 12 Dokumen 12 Dokumen 26.700.000,00 26.700.000,00 26.700.000,00 0,00 Kab. Demak, Karangtengah, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 26.700.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jasa Penunjang Urusan yang tersedia Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 % 12 Laporan 100 % 12 Laporan 75.672.300,00 75.672.300,00 75.672.300,00 0,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan Puskesmas 75.672.300,00 DINAS KESEHATAN DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-02 07:51:33 Halaman 77 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 75.672.300,00 75.672.300,00 75.672.300,00 0,00 Kab. Demak, Karangtengah, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 75.672.300,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Jumlah Fasyankes melakukan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (RSUD & Puskesmas) 29 Fasyankes 29 Fasyankes 2.233.704.000,00 2.233.704.000,00 2.966.540.953,00 732.836.953,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan Puskesmas 2.233.704.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 1 Unit Kerja 2.233.704.000,00 2.233.704.000,00 2.966.540.953,00 732.836.953,00 Kab. Demak, Karangtengah, Semua Kel/Desa Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN DARI BLUD Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 2.233.704.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH
2.1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Rata-rata persentase capaian SPM Bidang Kesehatan - 100 % 930.204.000,00 770.790.000,00 770.790.000,00 49.725.000,00 979.929.000,00 1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota - - - 0,00 2.325.000,00 2.325.000,00 2.325.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan Masyarakat 2.325.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.02.2.01.0024 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas - 31 Keluarga 0,00 2.325.000,00 2.325.000,00 2.325.000,00 Kab. Demak, Karangtengah, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 2.325.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Cakupan kunjungan pelayanan dasar masyarakat Miskin Cakupan kunjungan Pelayanan dasar masyarakat Miskin 100 % 100 % 930.198.000,00 768.465.000,00 768.465.000,00 -161.733.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan Masyarakat 977.598.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 1000 Orang 100 Orang 17.340.000,00 166.515.000,00 166.515.000,00 149.175.000,00 Kab. Demak, Karangtengah, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 17.340.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 1000 Orang 1000 Orang 35.175.000,00 0,00 0,00 -35.175.000,00 Kab. Demak, Karangtengah, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 35.175.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-02 07:51:33 Halaman 78 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 100 Orang 100 Orang 34.655.000,00 22.350.000,00 22.350.000,00 -12.305.000,00 Kab. Demak, Karangtengah, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 34.655.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar - 100 Orang 0,00 12.750.000,00 12.750.000,00 12.750.000,00 Kab. Demak, Karangtengah, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 12.750.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 100 Orang 100 Orang 1.800.000,00 5.400.000,00 5.400.000,00 3.600.000,00 Kab. Demak, Karangtengah, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 1.800.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 100 Orang 100 Orang 3.600.000,00 0,00 0,00 -3.600.000,00 Kab. Demak, Karangtengah, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 3.600.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 12 Dokumen 12 Dokumen 226.687.000,00 203.958.000,00 203.958.000,00 -22.729.000,00 Kab. Demak, Karangtengah, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 226.687.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga - 1 Dokumen 0,00 750.000,00 750.000,00 750.000,00 Kab. Demak, Karangtengah, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 750.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 12 Dokumen 12 Dokumen 24.450.000,00 25.950.000,00 25.950.000,00 1.500.000,00 Kab. Demak, Karangtengah, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 24.450.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-02 07:51:33 Halaman 79 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan 12 Dokumen 12 Dokumen 40.366.000,00 12.750.000,00 12.750.000,00 -27.616.000,00 Kab. Demak, Karangtengah, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 40.366.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan - 40 Orang 0,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 Kab. Demak, Karangtengah, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 3.000.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 12 Dokumen 12 Dokumen 140.244.000,00 101.464.000,00 101.464.000,00 -38.780.000,00 Kab. Demak, Karangtengah, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 140.244.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 12 Dokumen 12 Dokumen 240.194.000,00 171.683.000,00 171.683.000,00 -68.511.000,00 Kab. Demak, Karangtengah, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 240.194.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.02.2.02.0034 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya 12 Dokumen 12 Dokumen 17.157.000,00 10.075.000,00 10.075.000,00 -7.082.000,00 Kab. Demak, Karangtengah, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 17.157.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 12 Laporan 12 Laporan 600.000,00 0,00 0,00 -600.000,00 Kab. Demak, Karangtengah, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 600.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 100 Orang 100 Orang 1.800.000,00 0,00 0,00 -1.800.000,00 Kab. Demak, Karangtengah, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 1.800.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.02.2.02.0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-02 07:51:33 Halaman 80 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 12 Orang 12 Orang 3.600.000,00 0,00 0,00 -3.600.000,00 Kab. Demak, Karangtengah, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 3.600.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.02.2.02.0042 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria - 1 Orang 0,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 Kab. Demak, Karangtengah, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 150.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi 12 Dokumen 12 Dokumen 5.000.000,00 600.000,00 600.000,00 -4.400.000,00 Kab. Demak, Karangtengah, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 5.000.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak 12 Dokumen 12 Dokumen 137.530.000,00 320.000,00 320.000,00 -137.210.000,00 Kab. Demak, Karangtengah, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 137.530.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan - 1 Dokumen 0,00 7.350.000,00 7.350.000,00 7.350.000,00 Kab. Demak, Karangtengah, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 7.350.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.02.2.02.0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi - 100 Dokumen 0,00 23.400.000,00 23.400.000,00 23.400.000,00 Kab. Demak, Karangtengah, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 23.400.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.02.2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi Jumlah Aplikasi Sistem Kegawatdaruratan dalam Kondisi Baik Jumlah dokumen Profil Kesehatan 1 Aplikasi Sistem 1 dokumen 1 Aplikasi Sistem 1 dokumen 6.000,00 0,00 0,00 -6.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan Masyarakat 6.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.02.2.03.0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan 12 Dokumen 12 Dokumen 6.000,00 0,00 0,00 -6.000,00 Kab. Demak, Karangtengah, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 6.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-02 07:51:33 Halaman 81 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
3.1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN Persentase rumah tangga PHBS (Berperilaku Hidup Bersih dan Sehat) 80 % 80 % 59.082.000,00 5.973.000,00 5.973.000,00 -59.082.000,00 0,00 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase posyandu mandiri 46.5 % 46.5 % 59.082.000,00 5.973.000,00 5.973.000,00 -53.109.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan Masyarakat 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 12 Dokumen 12 Dokumen 59.082.000,00 5.973.000,00 5.973.000,00 -53.109.000,00 Kab. Demak, Karangtengah, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH PUSKESMAS BONANG I 5.067.341.000,00 4.871.552.000,00 5.806.179.394,00 738.838.394,00 6.392.950.000,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 5.067.341.000,00 4.871.552.000,00 5.806.179.394,00 738.838.394,00 6.392.950.000,00 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 5.067.341.000,00 4.871.552.000,00 5.806.179.394,00 738.838.394,00 6.392.950.000,00
1.1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi Perangkat Daerah yang ditindaklanjuti Persentase pelayanan sesuai standar pelayanan 100 100 % % 100 100 % % 4.140.900.000,00 4.140.900.000,00 5.075.527.394,00 1.214.100.000,00 5.355.000.000,00 1.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah dokumen Laporan Keuangan akhir tahun Jumlah laporan keuangan 1 dokumen 1 Dokumen 1 dokumen 1 Dokumen 26.700.000,00 26.700.000,00 26.700.000,00 0,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan Puskesmas 30.000.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 1 Dokumen 1 Dokumen 26.700.000,00 26.700.000,00 26.700.000,00 0,00 Kab. Demak, Bonang, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 30.000.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 115.000.000,00 115.000.000,00 115.000.000,00 0,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan Puskesmas 125.000.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 1 Laporan 115.000.000,00 115.000.000,00 115.000.000,00 0,00 Kab. Demak, Bonang, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 125.000.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan Jumlah Fasyankes melakukan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (RSUD & Puskesmas) 29 Fasyankes 1 tahun 29 Fasyankes 3.999.200.000,00 3.999.200.000,00 4.933.827.394,00 934.627.394,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan Masyarakat 5.200.000.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 1 Unit Kerja 3.999.200.000,00 3.999.200.000,00 4.933.827.394,00 934.627.394,00 Kab. Demak, Bonang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN DARI BLUD Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 5.200.000.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH
2.1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Rata-rata persentase capaian SPM Bidang Kesehatan 100 % 100 % 920.059.000,00 724.668.000,00 724.668.000,00 110.891.000,00 1.030.950.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-02 07:51:33 Halaman 82 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Cakupan kunjungan palayanan dasar masyarakat Miskin Cakupan kunjungan pelayanan dasar masyarakat Miskin 100 % 100 % 920.059.000,00 724.668.000,00 724.668.000,00 -195.391.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan Masyarakat 1.030.950.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 1056 Orang 1056 Orang 79.200.000,00 90.750.000,00 90.750.000,00 11.550.000,00 Kab. Demak, Bonang, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 95.000.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 1020 Orang 1020 Orang 12.084.000,00 0,00 0,00 -12.084.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Demak, Bonang, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 6120 Orang 6120 Orang 47.100.000,00 76.050.000,00 76.050.000,00 28.950.000,00 Kab. Demak, Bonang, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 80.000.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar - 55 Orang 0,00 8.250.000,00 8.250.000,00 8.250.000,00 Kab. Demak, Bonang, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 9.000.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 912 Orang 912 Orang 4.950.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 -1.950.000,00 Kab. Demak, Bonang, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 6.000.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 1368 Orang 1368 Orang 900.000,00 0,00 0,00 -900.000,00 Kab. Demak, Bonang, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 1.000.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-02 07:51:33 Halaman 83 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 1 Dokumen 1 Dokumen 224.324.000,00 190.712.000,00 190.712.000,00 -33.612.000,00 Kab. Demak, Bonang, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 226.000.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga - 1 Dokumen 0,00 7.500.000,00 7.500.000,00 7.500.000,00 Kab. Demak, Bonang, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 8.000.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 1 Dokumen 1 Dokumen 10.200.000,00 6.070.000,00 6.070.000,00 -4.130.000,00 Kab. Demak, Bonang, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 11.200.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan 1 Dokumen 1 Dokumen 26.908.000,00 22.050.000,00 22.050.000,00 -4.858.000,00 Kab. Demak, Bonang, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 28.000.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan - 200 Orang 0,00 6.600.000,00 6.600.000,00 6.600.000,00 Kab. Demak, Bonang, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 7.000.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 1 Dokumen 1 Dokumen 188.850.000,00 64.947.000,00 64.947.000,00 -123.903.000,00 Kab. Demak, Bonang, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 190.000.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 1 Dokumen 1 Dokumen 228.907.000,00 163.316.000,00 163.316.000,00 -65.591.000,00 Kab. Demak, Bonang, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 200.000.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-02 07:51:33 Halaman 84 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 1 Laporan 1 Laporan 150.000,00 150.000,00 150.000,00 0,00 Kab. Demak, Bonang, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 250.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 44 Orang 44 Orang 3.300.000,00 4.500.000,00 4.500.000,00 1.200.000,00 Kab. Demak, Bonang, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 5.000.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.02.2.02.0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 24 Orang 24 Orang 450.000,00 300.000,00 300.000,00 -150.000,00 Kab. Demak, Bonang, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 500.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi 1 Dokumen 1 Dokumen 18.486.000,00 4.573.000,00 4.573.000,00 -13.913.000,00 Kab. Demak, Bonang, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 7.000.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak 1 Dokumen 1 Dokumen 74.250.000,00 750.000,00 750.000,00 -73.500.000,00 Kab. Demak, Bonang, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 75.000.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan - 1 Dokumen 0,00 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 Kab. Demak, Bonang, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 20.000.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.02.2.02.0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi - 1 Dokumen 0,00 60.150.000,00 60.150.000,00 60.150.000,00 Kab. Demak, Bonang, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 62.000.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH
3.1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN Persentase rumah tangga PHBS (Berperilaku Hidup Bersih dan Sehat) 80 % 80 % 6.382.000,00 5.984.000,00 5.984.000,00 618.000,00 7.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-02 07:51:33 Halaman 85 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase posyandu mandiri 46.5 % 46.5 % 6.382.000,00 5.984.000,00 5.984.000,00 -398.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan Masyarakat 7.000.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 1 Dokumen 1 Dokumen 6.382.000,00 5.984.000,00 5.984.000,00 -398.000,00 Kab. Demak, Bonang, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 7.000.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH PUSKESMAS BONANG II 3.453.359.000,00 3.251.264.000,00 3.871.568.301,00 418.209.301,00 3.871.568.301,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 3.453.359.000,00 3.251.264.000,00 3.871.568.301,00 418.209.301,00 3.871.568.301,00 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 3.453.359.000,00 3.251.264.000,00 3.871.568.301,00 418.209.301,00 3.871.568.301,00
1.1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi Perangkat Daerah yang ditindaklanjuti Persentase pelayanan sesuai standar pelayanan 100 100 % % 100 100 % % 2.497.080.000,00 2.497.080.000,00 3.117.384.301,00 620.304.301,00 3.117.384.301,00 1.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah TErcapainya penyediaan administrasi pelaksana tugan ASN 1 tahun 1 tahun 26.700.000,00 26.700.000,00 26.700.000,00 0,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan Pegawai ASN yang diberi tugas 26.700.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 100% Dokumen 100% Dokumen 26.700.000,00 0,00 0,00 -26.700.000,00 Kab. Demak, Bonang, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN - 100% Dokumen 0,00 26.700.000,00 26.700.000,00 26.700.000,00 Kab. Demak, Bonang, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 26.700.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jasa Penunjang Urusan yang tersedia Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 % 100 % 70.380.000,00 70.380.000,00 70.380.000,00 0,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan Puskesmas 70.380.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 100% Laporan 100% Laporan 70.380.000,00 70.380.000,00 70.380.000,00 0,00 Kab. Demak, Bonang, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 70.380.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Jumlah Fasyankes melakukan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (RSUD & Puskesmas) Tercapainya Jumlah Fasyankes melakukan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (RSUD & Puskesmas) 1 tahun 29 Fasyankes 1 tahun 29 Fasyankes 2.400.000.000,00 2.400.000.000,00 3.020.304.301,00 620.304.301,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan Puskesmas 3.020.304.301,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 12 bulan Unit Kerja 12 bulan Unit Kerja 2.400.000.000,00 2.400.000.000,00 3.020.304.301,00 620.304.301,00 Kab. Demak, Bonang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN DARI BLUD Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 3.020.304.301,00 DINAS KESEHATAN DAERAH
2.1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Rata-rata persentase capaian SPM Bidang Kesehatan 100 % 100 % 873.779.000,00 682.376.000,00 682.376.000,00 -191.403.000,00 682.376.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-02 07:51:33 Halaman 86 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Cakupan kunjungan pelayanan dasar masyarakat Miskin Cakupan kunjungan Pelayanan dasar masyarakat Miskin 100 % 100 % 873.779.000,00 682.376.000,00 682.376.000,00 -191.403.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan Masyarakat 682.376.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 100% Orang 100% Orang 36.300.000,00 78.600.000,00 78.600.000,00 42.300.000,00 Kab. Demak, Bonang, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 78.600.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 100% Orang 100% Orang 5.120.000,00 0,00 0,00 -5.120.000,00 Kab. Demak, Bonang, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 100% Orang 100% Orang 45.182.000,00 66.600.000,00 68.175.000,00 22.993.000,00 Kab. Demak, Bonang, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 68.175.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.02.2.02.0007 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar - 100% Orang 0,00 18.000.000,00 18.000.000,00 18.000.000,00 Kab. Demak, Bonang, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 18.000.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar - 100% Orang 0,00 9.000.000,00 9.000.000,00 9.000.000,00 Kab. Demak, Bonang, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 9.000.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 100% Orang 100% Orang 1.200.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 4.800.000,00 Kab. Demak, Bonang, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 6.000.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-02 07:51:33 Halaman 87 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 100% Orang 100% Orang 1.875.000,00 0,00 0,00 -1.875.000,00 Kab. Demak, Bonang, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 100% Dokumen 100% Dokumen 228.117.000,00 189.198.000,00 189.198.000,00 -38.919.000,00 Kab. Demak, Bonang, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 189.198.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga - 100% Dokumen 0,00 8.775.000,00 7.200.000,00 7.200.000,00 Kab. Demak, Bonang, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 7.200.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 100% Dokumen 100% Dokumen 49.500.000,00 13.500.000,00 13.500.000,00 -36.000.000,00 Kab. Demak, Bonang, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 13.500.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan 100% Dokumen 100% Dokumen 17.605.000,00 8.250.000,00 8.250.000,00 -9.355.000,00 Kab. Demak, Bonang, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 8.250.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan - 100% Orang 0,00 5.550.000,00 5.550.000,00 5.550.000,00 Kab. Demak, Bonang, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 5.550.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 100% Dokumen 100% Dokumen 85.275.000,00 63.500.000,00 63.500.000,00 -21.775.000,00 Kab. Demak, Bonang, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 63.500.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-02 07:51:33 Halaman 88 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 100% Dokumen 100% Dokumen 236.280.000,00 174.753.000,00 174.753.000,00 -61.527.000,00 Kab. Demak, Bonang, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 174.753.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 100% Laporan 100% Laporan 15.000.000,00 0,00 0,00 -15.000.000,00 Kab. Demak, Bonang, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 100% Orang 100% Orang 1.200.000,00 4.800.000,00 4.800.000,00 3.600.000,00 Kab. Demak, Bonang, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 4.800.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.02.2.02.0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 100% Orang 100% Orang 2.250.000,00 0,00 0,00 -2.250.000,00 Kab. Demak, Bonang, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi 100% Dokumen 100% Dokumen 9.600.000,00 2.850.000,00 2.850.000,00 -6.750.000,00 Kab. Demak, Bonang, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 2.850.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak 100% Dokumen 100% Dokumen 139.275.000,00 33.000.000,00 33.000.000,00 -106.275.000,00 Kab. Demak, Bonang, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 33.000.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH
3.1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN Tercapainya Persentase rumah tangga PHBS (Berperilaku Hidup Bersih dan Sehat Persentase rumah tangga PHBS (Berperilaku Hidup Bersih dan Sehat) 1 80 tahun % 1 80 tahun % 82.500.000,00 71.808.000,00 71.808.000,00 -10.692.000,00 71.808.000,00 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase posyandu mandiri Tercapainya Persentase posyandu mandiri 1 tahun 46.5 % 1 tahun 46.5 % 82.500.000,00 71.808.000,00 71.808.000,00 -10.692.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan Posyandu Mandiri 71.808.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-02 07:51:33 Halaman 89 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 100% Dokumen 100% Dokumen 82.500.000,00 71.808.000,00 71.808.000,00 -10.692.000,00 Kab. Demak, Bonang, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 71.808.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH PUSKESMAS DEMAK I 2.179.058.000,00 1.977.086.000,00 2.191.695.161,00 12.637.161,00 2.453.284.000,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 2.179.058.000,00 1.977.086.000,00 2.191.695.161,00 12.637.161,00 2.453.284.000,00 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 2.179.058.000,00 1.977.086.000,00 2.191.695.161,00 12.637.161,00 2.453.284.000,00
1.1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pelayanan sesuai standar pelayanan Persentase rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi Perangkat Daerah yang ditindaklanjuti 100 100 % % 100 100 % % 1.241.840.000,00 1.241.840.000,00 1.456.449.161,00 201.000.000,00 1.442.840.000,00 1.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah dokumen Laporan Keuangan akhir tahun Jumlah laporan keuangan Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN 0 dokumen 1 Dokumen 32 Orang 0 dokumen 1 Dokumen 32 Orang 26.700.000,00 26.700.000,00 26.700.000,00 0,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan Masyarakat 27.700.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 12 Dokumen 12 Dokumen 26.700.000,00 26.700.000,00 26.700.000,00 0,00 Kab. Demak, Demak, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 27.700.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jasa Penunjang Urusan yang tersedia Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber daya Air dan Listrik yang disediakan Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 % 12 Laporan 100 % 12 Laporan 55.200.000,00 55.200.000,00 55.200.000,00 0,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan Masyarakat 55.200.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 55.200.000,00 55.200.000,00 55.200.000,00 0,00 Kab. Demak, Demak, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 55.200.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang menyediakan Pelayanan dan Penunjang pelayanan Jumlah Fasyankes melakukan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (RSUD & Puskesmas) 29 Fasyankes 6 Unit Kerja 29 Fasyankes 6 Unit Kerja 1.159.940.000,00 1.159.940.000,00 1.374.549.161,00 214.609.161,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan Masyarakat 1.359.940.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 6 Unit Kerja 6 Unit Kerja 1.159.940.000,00 1.159.940.000,00 1.374.549.161,00 214.609.161,00 Kab. Demak, Demak, Semua Kel/Desa PENDAPATAN DARI BLUD Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 1.359.940.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH
2.1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Rata-rata persentase capaian SPM Bidang Kesehatan - 100 % 892.259.000,00 735.246.000,00 735.246.000,00 72.226.000,00 964.485.000,00 1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota - - - 0,00 3.600.000,00 3.600.000,00 3.600.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan Masyarakat 3.600.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.02.2.01.0024 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas - 48 Keluarga 0,00 3.600.000,00 3.600.000,00 3.600.000,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 3.600.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-02 07:51:33 Halaman 90 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Cakupan kunjungan pelayanan dasar masyarakat Miskin Cakupan kunjungan Pelayanan dasar masyarakat Miskin 100 % 100 % 892.236.000,00 731.646.000,00 731.646.000,00 -160.590.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan Masyarakat 960.861.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 725 Orang 725 Orang 27.000.000,00 91.800.000,00 91.800.000,00 64.800.000,00 Kab. Demak, Demak, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 28.000.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 663 Orang 663 Orang 8.300.000,00 0,00 0,00 -8.300.000,00 Kab. Demak, Demak, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 9.300.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 7447 Orang 7447 Orang 106.800.000,00 66.600.000,00 66.600.000,00 -40.200.000,00 Kab. Demak, Demak, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 107.800.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar - 48 Orang 0,00 19.800.000,00 19.800.000,00 19.800.000,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 3.600.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 49 Orang 49 Orang 41.400.000,00 21.450.000,00 21.450.000,00 -19.950.000,00 Kab. Demak, Demak, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 42.400.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 88 Orang 88 Orang 900.000,00 0,00 0,00 -900.000,00 Kab. Demak, Demak, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 1.000.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-02 07:51:33 Halaman 91 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 12 Dokumen 12 Dokumen 216.141.000,00 172.621.000,00 172.621.000,00 -43.520.000,00 Kab. Demak, Demak, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 217.141.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga - 4 Dokumen 0,00 1.200.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 1.500.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 12 Dokumen 12 Dokumen 20.250.000,00 9.900.000,00 9.900.000,00 -10.350.000,00 Kab. Demak, Demak, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 21.250.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan 12 Dokumen 12 Dokumen 18.446.000,00 27.000.000,00 27.000.000,00 8.554.000,00 Kab. Demak, Demak, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 19.446.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan - 56 Orang 0,00 8.400.000,00 8.400.000,00 8.400.000,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 4.200.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 12 Dokumen 12 Dokumen 102.525.000,00 60.155.000,00 60.155.000,00 -42.370.000,00 Kab. Demak, Demak, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 103.525.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 12 Dokumen 12 Dokumen 227.327.000,00 168.168.000,00 168.168.000,00 -59.159.000,00 Kab. Demak, Demak, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 228.327.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.02.2.02.0034 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-02 07:51:33 Halaman 92 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya 3 Dokumen 3 Dokumen 17.148.000,00 9.600.000,00 9.600.000,00 -7.548.000,00 Kab. Demak, Demak, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 18.148.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 1 Laporan 1 Laporan 75.000,00 0,00 0,00 -75.000,00 Kab. Demak, Demak, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 150.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 50 Orang 50 Orang 10.800.000,00 0,00 0,00 -10.800.000,00 Kab. Demak, Demak, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 11.800.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.02.2.02.0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 3 Orang 3 Orang 1.800.000,00 0,00 0,00 -1.800.000,00 Kab. Demak, Demak, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 2.800.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.02.2.02.0042 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria - 12 Orang 0,00 900.000,00 900.000,00 900.000,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 900.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi 12 Dokumen 12 Dokumen 18.624.000,00 23.760.000,00 23.760.000,00 5.136.000,00 Kab. Demak, Demak, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 19.624.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak 12 Dokumen 12 Dokumen 74.700.000,00 642.000,00 642.000,00 -74.058.000,00 Kab. Demak, Demak, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 75.700.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-02 07:51:33 Halaman 93 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan - 10 Dokumen 0,00 9.000.000,00 9.000.000,00 9.000.000,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 13.500.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.02.2.02.0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi - 26 Dokumen 0,00 40.650.000,00 40.650.000,00 40.650.000,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 30.750.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.02.2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi Jumlah Aplikasi Sistem Kegawatdaruratan dalam Kondisi Baik Jumlah dokumen Profil Kesehatan 1 Aplikasi Sistem 1 dokumen 1 Aplikasi Sistem 1 dokumen 23.000,00 0,00 0,00 -23.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan Masyarakat 24.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.02.2.03.0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan 1 Dokumen 1 Dokumen 23.000,00 0,00 0,00 -23.000,00 Kab. Demak, Demak, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 24.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH
3.1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN Persentase rumah tangga PHBS (Berperilaku Hidup Bersih dan Sehat) 80 % 80 % 44.959.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 45.959.000,00 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat Persentase posyandu mandiri 1 Dokumen 46.5 % 1 Dokumen 46.5 % 44.959.000,00 0,00 0,00 -44.959.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan Masyarakat 45.959.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 12 Dokumen 12 Dokumen 44.959.000,00 0,00 0,00 -44.959.000,00 Kab. Demak, Demak, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 45.959.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH PUSKESMAS DEMAK II 2.185.256.000,00 1.991.082.000,00 2.394.173.869,00 208.917.869,00 2.376.400.000,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 2.185.256.000,00 1.991.082.000,00 2.394.173.869,00 208.917.869,00 2.376.400.000,00 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 2.185.256.000,00 1.991.082.000,00 2.394.173.869,00 208.917.869,00 2.376.400.000,00
1.1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi Perangkat Daerah yang ditindaklanjuti Persentase pelayanan sesuai standar pelayanan 100 100 % % 100 100 % % 1.266.268.000,00 1.266.268.000,00 1.669.359.869,00 212.000.000,00 1.478.268.000,00 1.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah dokumen Laporan Keuangan akhir tahun Jumlah laporan keuangan 0 dokumen 1 Dokumen 0 dokumen 1 Dokumen 26.700.000,00 26.700.000,00 26.700.000,00 0,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan Puskesmas 26.700.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-02 07:51:33 Halaman 94 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 1 Laporan Dokumen 1 Laporan Dokumen 26.700.000,00 26.700.000,00 26.700.000,00 0,00 Kab. Demak, Demak, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 26.700.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jasa Penunjang Urusan yang tersedia Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 % 100 % 48.576.000,00 48.576.000,00 48.576.000,00 0,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan Puskesmas 68.576.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 1 Laporan 48.576.000,00 48.576.000,00 48.576.000,00 0,00 Kab. Demak, Demak, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 68.576.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan Jumlah Fasyankes melakukan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (RSUD & Puskesmas) 1 Fasyankes 29 Fasyankes 1 Fasyankes 29 Fasyankes 1.190.992.000,00 1.190.992.000,00 1.594.083.869,00 403.091.869,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan Puskesmas 1.382.992.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 1 Unit Kerja 1.190.992.000,00 1.190.992.000,00 1.594.083.869,00 403.091.869,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN DARI BLUD Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 1.382.992.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH
2.1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Rata-rata persentase capaian SPM Bidang Kesehatan 100 % 100 % 832.297.000,00 719.107.000,00 719.107.000,00 -20.856.000,00 811.441.000,00 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Cakupan kunjungan pelayanan dasar masyarakat Miskin 100 % 100 % 832.297.000,00 719.107.000,00 719.107.000,00 -113.190.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan Masyarakat 811.441.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 515 Orang 515 Orang 29.400.000,00 21.000.000,00 21.000.000,00 -8.400.000,00 Kab. Demak, Demak, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 29.400.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 473 Orang 473 Orang 7.005.000,00 0,00 0,00 -7.005.000,00 Kab. Demak, Demak, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 4016 Orang 4016 Orang 30.375.000,00 60.675.000,00 60.675.000,00 30.300.000,00 Kab. Demak, Demak, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-02 07:51:33 Halaman 95 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar - 864 Orang 0,00 10.500.000,00 10.500.000,00 10.500.000,00 Kab. Demak, Demak, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 10.500.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 103 Orang 103 Orang 20.775.000,00 16.800.000,00 16.800.000,00 -3.975.000,00 Kab. Demak, Demak, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 20.775.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 515 Orang 515 Orang 4.200.000,00 0,00 0,00 -4.200.000,00 Kab. Demak, Demak, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 1 Dokumen 1 Dokumen 230.262.000,00 266.345.000,00 266.345.000,00 36.083.000,00 Kab. Demak, Demak, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 230.262.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga - 2 Dokumen 0,00 994.000,00 994.000,00 994.000,00 Kab. Demak, Demak, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 1.969.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 1 Dokumen 1 Dokumen 19.950.000,00 10.800.000,00 10.800.000,00 -9.150.000,00 Kab. Demak, Demak, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 19.950.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan 1 Dokumen 1 Dokumen 20.685.000,00 19.950.000,00 19.950.000,00 -735.000,00 Kab. Demak, Demak, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 20.685.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-02 07:51:33 Halaman 96 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan - 100 Orang 0,00 830.000,00 830.000,00 830.000,00 Kab. Demak, Demak, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 1.205.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 1 Dokumen 1 Dokumen 79.275.000,00 112.334.000,00 112.334.000,00 33.059.000,00 Kab. Demak, Demak, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 79.275.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 1 Dokumen 1 Dokumen 227.065.000,00 162.245.000,00 162.245.000,00 -64.820.000,00 Kab. Demak, Demak, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 227.065.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 1 Laporan 1 Laporan 150.000,00 0,00 0,00 -150.000,00 Kab. Demak, Demak, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 561 Orang 561 Orang 12.600.000,00 0,00 0,00 -12.600.000,00 Kab. Demak, Demak, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.02.2.02.0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 7 Orang 7 Orang 1.200.000,00 0,00 0,00 -1.200.000,00 Kab. Demak, Demak, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi 1 Dokumen 1 Dokumen 3.150.000,00 15.484.000,00 15.484.000,00 12.334.000,00 Kab. Demak, Demak, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 3.150.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-02 07:51:33 Halaman 97 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak 1 Dokumen 1 Dokumen 146.205.000,00 150.000,00 150.000,00 -146.055.000,00 Kab. Demak, Demak, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 146.205.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan - 20 Dokumen 0,00 21.000.000,00 21.000.000,00 21.000.000,00 Kab. Demak, Demak, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 21.000.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH
3.1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN Persentase rumah tangga PHBS (Berperilaku Hidup Bersih dan Sehat) 80 % 80 % 86.691.000,00 5.707.000,00 5.707.000,00 0,00 86.691.000,00 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase posyandu mandiri 46.5 % 46.5 % 86.691.000,00 5.707.000,00 5.707.000,00 -80.984.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan Masyarakat 86.691.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 10 Dokumen 10 Dokumen 86.691.000,00 5.707.000,00 5.707.000,00 -80.984.000,00 Kab. Demak, Demak, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 86.691.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH PUSKESMAS DEMAK III 2.288.360.000,00 2.087.886.000,00 2.186.402.867,00 -101.957.133,00 934.248.000,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 2.288.360.000,00 2.087.886.000,00 2.186.402.867,00 -101.957.133,00 934.248.000,00 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 2.288.360.000,00 2.087.886.000,00 2.186.402.867,00 -101.957.133,00 934.248.000,00
1.1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi Perangkat Daerah yang ditindaklanjuti Persentase pelayanan sesuai standar pelayanan 100 100 % % 100 100 % % 1.351.382.000,00 1.351.382.000,00 1.449.898.867,00 -1.290.182.000,00 61.200.000,00 1.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah dokumen Laporan Keuangan akhir tahun Jumlah laporan keuangan 0 dokumen 1 Dokumen 0 dokumen 1 Dokumen 26.700.000,00 26.700.000,00 26.700.000,00 0,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan Puskesmas 26.700.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 100% Dokumen 100% Dokumen 26.700.000,00 26.700.000,00 26.700.000,00 0,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 26.700.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jasa Penunjang Urusan yang tersedia Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 % 100 % 34.500.000,00 34.500.000,00 34.500.000,00 0,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan Puskesmas 34.500.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 100% Laporan 100% Laporan 34.500.000,00 34.500.000,00 34.500.000,00 0,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 34.500.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-02 07:51:33 Halaman 98 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Jumlah Fasyankes melakukan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (RSUD & Puskesmas) 29 Fasyankes 29 Fasyankes 1.290.182.000,00 1.290.182.000,00 1.388.698.867,00 98.516.867,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan Puskesmas 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 100% Unit Kerja 100% Unit Kerja 1.290.182.000,00 1.290.182.000,00 1.388.698.867,00 98.516.867,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN DARI BLUD Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH
2.1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Rata-rata persentase capaian SPM Bidang Kesehatan 100 % 100 % 863.778.000,00 729.946.000,00 729.946.000,00 -63.930.000,00 799.848.000,00 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Cakupan kunjungan pelayanan dasar masyarakat Miskin 100 % 100 % 863.772.000,00 729.946.000,00 729.946.000,00 -133.826.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan Masyarakat 799.842.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 100% Orang 100% Orang 44.550.000,00 103.950.000,00 103.950.000,00 59.400.000,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 100% Orang 100% Orang 19.380.000,00 0,00 0,00 -19.380.000,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 100% Orang 100% Orang 24.300.000,00 40.350.000,00 40.350.000,00 16.050.000,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 24.300.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar - 100% Orang 0,00 12.150.000,00 12.150.000,00 12.150.000,00 Kab. Demak, Demak, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 100% Orang 100% Orang 21.150.000,00 9.900.000,00 9.900.000,00 -11.250.000,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 21.150.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-02 07:51:33 Halaman 99 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 100% Dokumen 100% Dokumen 230.434.000,00 186.530.000,00 186.530.000,00 -43.904.000,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 230.434.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga - 100% Dokumen 0,00 9.450.000,00 9.450.000,00 9.450.000,00 Kab. Demak, Demak, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 100% Dokumen 100% Dokumen 13.650.000,00 13.500.000,00 13.500.000,00 -150.000,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 13.650.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan 100% Dokumen 100% Dokumen 36.531.000,00 13.422.000,00 13.422.000,00 -23.109.000,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 36.531.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan - 100% Orang 0,00 9.000.000,00 9.000.000,00 9.000.000,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 100% Dokumen 100% Dokumen 101.475.000,00 92.592.000,00 92.592.000,00 -8.883.000,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 101.475.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 100% Dokumen 100% Dokumen 227.270.000,00 162.440.000,00 162.440.000,00 -64.830.000,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 227.270.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.02.2.02.0034 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-02 07:51:33 Halaman 100 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya 100% Dokumen 100% Dokumen 17.157.000,00 11.070.000,00 11.070.000,00 -6.087.000,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 17.157.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 100% Laporan 100% Laporan 150.000,00 0,00 0,00 -150.000,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 150.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 100% Orang 100% Orang 9.900.000,00 0,00 0,00 -9.900.000,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 9.900.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.02.2.02.0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 100% Orang 100% Orang 150.000,00 0,00 0,00 -150.000,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 150.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.02.2.02.0042 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria - 100% Orang 0,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi 100% Dokumen 100% Dokumen 17.325.000,00 9.600.000,00 9.600.000,00 -7.725.000,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 17.325.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak 100% Dokumen 100% Dokumen 100.350.000,00 642.000,00 642.000,00 -99.708.000,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 100.350.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-02 07:51:33 Halaman 101 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan - 100% Dokumen 0,00 24.750.000,00 24.750.000,00 24.750.000,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.02.2.02.0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi - 100% Dokumen 0,00 30.300.000,00 30.300.000,00 30.300.000,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.02.2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi Jumlah Aplikasi Sistem Kegawatdaruratan dalam Kondisi Baik Jumlah dokumen Profil Kesehatan 1 Aplikasi Sistem 1 dokumen 1 Aplikasi Sistem 1 dokumen 6.000,00 0,00 0,00 -6.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan Masyarakat 6.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.02.2.03.0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan 100% Dokumen 100% Dokumen 6.000,00 0,00 0,00 -6.000,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 6.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH
3.1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN Persentase rumah tangga PHBS (Berperilaku Hidup Bersih dan Sehat) 80 % 80 % 73.200.000,00 6.558.000,00 6.558.000,00 0,00 73.200.000,00 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase posyandu mandiri 46.5 % 46.5 % 73.200.000,00 6.558.000,00 6.558.000,00 -66.642.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan Masyarakat 73.200.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 100% Dokumen 100% Dokumen 73.200.000,00 6.558.000,00 6.558.000,00 -66.642.000,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 73.200.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH PUSKESMAS WONOSALAM I 3.196.646.000,00 2.985.407.553,00 3.707.444.206,00 510.798.206,00 3.359.170.553,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 3.196.646.000,00 2.985.407.553,00 3.707.444.206,00 510.798.206,00 3.359.170.553,00 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 3.196.646.000,00 2.985.407.553,00 3.707.444.206,00 510.798.206,00 3.359.170.553,00
1.1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi Perangkat Daerah yang ditindaklanjuti 100 % 100 % 2.219.028.000,00 2.219.027.553,00 2.941.064.206,00 122.924.553,00 2.341.952.553,00 1.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah laporan keuangan 1 Dokumen 1 Dokumen 26.700.000,00 26.700.000,00 26.700.000,00 0,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan Masyarakat 27.700.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-02 07:51:33 Halaman 102 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 12 Dokumen 12 Dokumen 26.700.000,00 26.700.000,00 26.700.000,00 0,00 Kab. Demak, Wonosalam, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 27.700.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jasa Penunjang Urusan yang tersedia 100 % 100 % 56.925.000,00 56.925.000,00 56.925.000,00 0,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan Masyarakat 178.850.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 56.925.000,00 56.925.000,00 56.925.000,00 0,00 Kab. Demak, Wonosalam, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 65.000.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan - - 0,00 0,00 0,00 0,00 - - - - 56.925.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan - - 0,00 0,00 0,00 0,00 - - - - 56.925.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD - 1 Fasyankes 3 Fasyankes - 2.135.403.000,00 2.135.402.553,00 2.857.439.206,00 722.036.206,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan Masyarakat 2.135.402.553,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 1 Unit Kerja 2.135.403.000,00 2.135.402.553,00 2.857.439.206,00 722.036.206,00 Kab. Demak, Wonosalam, Semua Kel/Desa PENDAPATAN DARI BLUD Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 2.135.402.553,00 DINAS KESEHATAN DAERAH
2.1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Rata-rata persentase capaian SPM Bidang Kesehatan 100 % 100 % 901.529.000,00 759.797.000,00 759.797.000,00 39.600.000,00 941.129.000,00 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Cakupan kunjungan pelayanan dasar masyarakat Miskin 100 % 100 % 901.501.000,00 759.797.000,00 759.797.000,00 -141.704.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan Masyarakat 941.101.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 778 Orang 778 Orang 106.920.000,00 108.900.000,00 108.900.000,00 1.980.000,00 Kab. Demak, Wonosalam, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 106.920.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 742 Orang 742 Orang 6.175.000,00 0,00 0,00 -6.175.000,00 Kab. Demak, Wonosalam, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 6.175.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-02 07:51:33 Halaman 103 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 711 Orang 711 Orang 43.350.000,00 49.350.000,00 49.350.000,00 6.000.000,00 Kab. Demak, Wonosalam, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 43.350.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar - 118 Orang 0,00 9.900.000,00 9.900.000,00 9.900.000,00 Kab. Demak, Wonosalam, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 9.900.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 90 Orang 90 Orang 21.150.000,00 16.500.000,00 16.500.000,00 -4.650.000,00 Kab. Demak, Wonosalam, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 21.150.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 1003 Orang 1003 Orang 675.000,00 0,00 0,00 -675.000,00 Kab. Demak, Wonosalam, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 675.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 6 Dokumen 6 Dokumen 219.279.000,00 197.977.000,00 197.977.000,00 -21.302.000,00 Kab. Demak, Wonosalam, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 219.279.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga - 26 Dokumen 0,00 9.750.000,00 9.750.000,00 9.750.000,00 Kab. Demak, Wonosalam, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 9.750.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 5 Dokumen 5 Dokumen 16.950.000,00 11.250.000,00 11.250.000,00 -5.700.000,00 Kab. Demak, Wonosalam, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 16.950.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-02 07:51:34 Halaman 104 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan 3 Dokumen 3 Dokumen 11.285.000,00 21.853.000,00 21.853.000,00 10.568.000,00 Kab. Demak, Wonosalam, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 11.285.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan - 118 Orang 0,00 1.800.000,00 1.800.000,00 1.800.000,00 Kab. Demak, Wonosalam, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 1.800.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 19 Dokumen 19 Dokumen 115.176.000,00 117.481.000,00 117.481.000,00 2.305.000,00 Kab. Demak, Wonosalam, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 115.176.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 5 Dokumen 5 Dokumen 237.311.000,00 168.977.000,00 168.977.000,00 -68.334.000,00 Kab. Demak, Wonosalam, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 237.311.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.02.2.02.0034 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya 2 Dokumen 2 Dokumen 17.135.000,00 8.859.000,00 8.859.000,00 -8.276.000,00 Kab. Demak, Wonosalam, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 17.135.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 1 Laporan 1 Laporan 825.000,00 0,00 0,00 -825.000,00 Kab. Demak, Wonosalam, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 825.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 15 Orang 15 Orang 6.750.000,00 0,00 0,00 -6.750.000,00 Kab. Demak, Wonosalam, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 6.750.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.02.2.02.0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-02 07:51:34 Halaman 105 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 2 Orang 2 Orang 1.200.000,00 0,00 0,00 -1.200.000,00 Kab. Demak, Wonosalam, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 1.200.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi 4 Dokumen 4 Dokumen 8.550.000,00 18.450.000,00 18.450.000,00 9.900.000,00 Kab. Demak, Wonosalam, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 8.550.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak 2 Dokumen 2 Dokumen 88.770.000,00 600.000,00 600.000,00 -88.170.000,00 Kab. Demak, Wonosalam, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 88.770.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan - 4118 Dokumen 0,00 18.150.000,00 18.150.000,00 18.150.000,00 Kab. Demak, Wonosalam, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 18.150.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.02.2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi - - - 28.000,00 0,00 0,00 -28.000,00 - 4. Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan - 28.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.02.2.03.0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan 1 Dokumen 1 Dokumen 28.000,00 0,00 0,00 -28.000,00 Kab. Demak, Wonosalam, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 4. Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 28.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH
3.1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN Persentase rumah tangga PHBS (Berperilaku Hidup Bersih dan Sehat) Persentase rumah tangga PHBS (Berperilaku Hidup Bersih dan Sehat) 80 80 % persen 80 80 persen % 76.089.000,00 6.583.000,00 6.583.000,00 0,00 76.089.000,00 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase posyandu mandiri 46.5 % 46.5 persen 46.5 % 46.5 persen 76.089.000,00 6.583.000,00 6.583.000,00 -69.506.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan Masyarakat 76.089.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 10 Dokumen 10 Dokumen 76.089.000,00 6.583.000,00 6.583.000,00 -69.506.000,00 Kab. Demak, Wonosalam, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 76.089.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH PUSKESMAS WONOSALAM II 3.317.310.000,00 3.126.277.912,00 3.990.642.198,00 673.332.198,00 3.126.277.912,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 3.317.310.000,00 3.126.277.912,00 3.990.642.198,00 673.332.198,00 3.126.277.912,00 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 3.317.310.000,00 3.126.277.912,00 3.990.642.198,00 673.332.198,00 3.126.277.912,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-02 07:51:34 Halaman 106 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
1.1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pelayanan sesuai standar pelayanan Persentase rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi Perangkat Daerah yang ditindaklanjuti 100 100 % % 100 100 % % 2.375.040.000,00 2.375.039.912,00 3.239.404.198,00 -88,00 2.375.039.912,00 1.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah dokumen Laporan Keuangan akhir tahun Jumlah laporan keuangan Jumlah laporan keuangan 0 dokumen 1 Dokumen 0 dokumen 1 Dokumen 26.700.000,00 26.700.000,00 26.700.000,00 0,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan Masyarakat 26.700.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 1 Dokumen 1 Dokumen 26.700.000,00 26.700.000,00 26.700.000,00 0,00 Kab. Demak, Wonosalam, Wonosalam DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 26.700.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jasa penunjang urusan yang tersedia Jasa Penunjang Urusan yang tersedia Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 % 100 % 74.500.000,00 74.500.000,00 74.500.000,00 0,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan Masyarakat 74.500.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 1 Laporan 74.500.000,00 74.500.000,00 74.500.000,00 0,00 Kab. Demak, Wonosalam, Wonosalam DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 74.500.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Jumlah Fasyankes melakukan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (RSUD & Puskesmas) Jumlah Fasyankes melakukan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (RSUD & Puskesmas) 29 Fasyankes 9 Fasyan 29 Fasyankes 9 Fasyan 2.273.840.000,00 2.273.839.912,00 3.138.204.198,00 864.364.198,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan Masyarakat 2.273.839.912,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 1 Unit Kerja 2.273.840.000,00 2.273.839.912,00 3.138.204.198,00 864.364.198,00 Kab. Demak, Wonosalam, Wonosalam PENDAPATAN DARI BLUD Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 2.273.839.912,00 DINAS KESEHATAN DAERAH
2.1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Rata-rata persentase capaian SPM Bidang Kesehatan 100 % 100 % 852.475.000,00 741.119.000,00 741.119.000,00 -111.356.000,00 741.119.000,00 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - 852.475.000,00 741.119.000,00 741.119.000,00 -111.356.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan Masyarakat 741.119.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 689 Orang 689 Orang 84.040.000,00 168.080.000,00 168.080.000,00 84.040.000,00 Kab. Demak, Wonosalam, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 168.080.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 689 Orang 689 Orang 5.950.000,00 0,00 0,00 -5.950.000,00 Kab. Demak, Wonosalam, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-02 07:51:34 Halaman 107 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 3838 Orang 3838 Orang 38.775.000,00 36.600.000,00 36.600.000,00 -2.175.000,00 Kab. Demak, Wonosalam, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 36.600.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar - 98 Orang 0,00 9.000.000,00 9.000.000,00 9.000.000,00 Kab. Demak, Wonosalam, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 9.000.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 34 Orang 34 Orang 12.000.000,00 10.500.000,00 10.500.000,00 -1.500.000,00 Kab. Demak, Wonosalam, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 10.500.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 35 Orang 35 Orang 3.600.000,00 0,00 0,00 -3.600.000,00 Kab. Demak, Wonosalam, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 1 Dokumen 1 Dokumen 221.566.000,00 179.018.000,00 179.018.000,00 -42.548.000,00 Kab. Demak, Wonosalam, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 179.018.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga - 1 Dokumen 0,00 3.375.000,00 3.375.000,00 3.375.000,00 Kab. Demak, Wonosalam, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 3.375.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 1 Dokumen 1 Dokumen 10.650.000,00 12.750.000,00 12.750.000,00 2.100.000,00 Kab. Demak, Wonosalam, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 12.750.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-02 07:51:34 Halaman 108 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan 1 Dokumen 1 Dokumen 11.282.000,00 7.500.000,00 7.500.000,00 -3.782.000,00 Kab. Demak, Wonosalam, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 7.500.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan - 98 Orang 0,00 1.950.000,00 1.950.000,00 1.950.000,00 Kab. Demak, Wonosalam, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 1.950.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 1 Dokumen 1 Dokumen 107.955.000,00 133.171.000,00 133.171.000,00 25.216.000,00 Kab. Demak, Wonosalam, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 133.171.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 1 Dokumen 1 Dokumen 232.817.000,00 162.084.000,00 162.084.000,00 -70.733.000,00 Kab. Demak, Wonosalam, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 162.084.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.02.2.02.0034 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya - 1 Dokumen 0,00 8.091.000,00 8.091.000,00 8.091.000,00 Kab. Demak, Wonosalam, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 8.091.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 2 Laporan 1 Laporan 1.500.000,00 0,00 0,00 -1.500.000,00 Kab. Demak, Wonosalam, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 31 Orang 31 Orang 8.250.000,00 0,00 0,00 -8.250.000,00 Kab. Demak, Wonosalam, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.02.2.02.0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-02 07:51:34 Halaman 109 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 35 Orang 35 Orang 2.400.000,00 0,00 0,00 -2.400.000,00 Kab. Demak, Wonosalam, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi 1 Dokumen 1 Dokumen 3.650.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 -2.150.000,00 Kab. Demak, Wonosalam, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 1.500.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak 1 Dokumen 1 Dokumen 108.040.000,00 0,00 0,00 -108.040.000,00 Kab. Demak, Wonosalam, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan - 1 Dokumen 0,00 7.500.000,00 7.500.000,00 7.500.000,00 Kab. Demak, Wonosalam, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 7.500.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH
3.1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN Persentase rumah tangga PHBS (Berperilaku Hidup Bersih dan Sehat) 80 % 80 % 89.795.000,00 10.119.000,00 10.119.000,00 -79.676.000,00 10.119.000,00 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase posyandu mandiri 46,5 % 46.5 % 46,5 % 89.795.000,00 10.119.000,00 10.119.000,00 -79.676.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - Masyarakat 10.119.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 1 Dokumen 1 Dokumen 89.795.000,00 10.119.000,00 10.119.000,00 -79.676.000,00 Kab. Demak, Wonosalam, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 10.119.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH PUSKESMAS DEMPET 4.485.470.000,00 4.280.269.000,00 4.805.833.118,00 320.363.118,00 4.577.994.448,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 4.485.470.000,00 4.280.269.000,00 4.805.833.118,00 320.363.118,00 4.577.994.448,00 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 4.485.470.000,00 4.280.269.000,00 4.805.833.118,00 320.363.118,00 4.577.994.448,00
1.1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi Perangkat Daerah yang ditindaklanjuti Persentase pelayanan sesuai standar pelayanan 100 100 % % 100 100 % % 3.514.494.000,00 3.514.494.000,00 4.040.058.118,00 25.999.448,00 3.540.493.448,00 1.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah dokumen Laporan Keuangan akhir tahun Jumlah laporan keuangan 0 dokumen 1 Dokumen 0 dokumen 1 Dokumen 26.700.000,00 26.700.000,00 26.700.000,00 0,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan Masyarakat 26.700.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-02 07:51:34 Halaman 110 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 1 Dokumen 1 Dokumen 26.700.000,00 26.700.000,00 26.700.000,00 0,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 26.700.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jasa Penunjang Urusan yang tersedia Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 % 12 Laporan 100 % 12 Laporan 57.000.000,00 57.000.000,00 57.000.000,00 0,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan Masyarakat 83.000.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 57.000.000,00 57.000.000,00 57.000.000,00 0,00 Kab. Demak, Dempet, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 83.000.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan Jumlah Fasyankes melakukan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (RSUD & Puskesmas) 1 Fasyankes 29 Fasyankes 1 Fasyankes 29 Fasyankes 3.430.794.000,00 3.430.794.000,00 3.956.358.118,00 525.564.118,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan Masyarakat 3.430.793.448,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 1 Unit Kerja 3.430.794.000,00 3.430.794.000,00 3.956.358.118,00 525.564.118,00 Kab. Demak, Dempet, Semua Kel/Desa PENDAPATAN DARI BLUD Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 3.430.793.448,00 DINAS KESEHATAN DAERAH
2.1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Rata-rata persentase capaian SPM Bidang Kesehatan - 100 % 918.716.000,00 761.297.000,00 761.297.000,00 66.525.000,00 985.241.000,00 1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Rasio fasyankes primer dan rujukan per satuan penduduk (Per 100.000 penduduk) Rasio fasyankes primer persatuan pemduduk - 0 % 2.4 Per 100.000 penduduk 0,00 2.400.000,00 2.400.000,00 2.400.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - Masyarakat 2.400.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.02.2.01.0024 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas - 160 Keluarga 0,00 2.400.000,00 2.400.000,00 2.400.000,00 Kab. Demak, Dempet, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 2.400.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Cakupan kunjungan Pelayanan dasar masyarakat Miskin 100 % 100 % 918.716.000,00 758.897.000,00 758.897.000,00 -159.819.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan Masyarakat 982.841.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 849 Orang 849 Orang 31.680.000,00 118.800.000,00 118.800.000,00 87.120.000,00 Kab. Demak, Dempet, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 31.680.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-02 07:51:34 Halaman 111 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 813 Orang 813 Orang 28.320.000,00 0,00 0,00 -28.320.000,00 Kab. Demak, Dempet, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 28.320.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 8461 Orang 8461 Orang 84.225.000,00 33.600.000,00 33.600.000,00 -50.625.000,00 Kab. Demak, Dempet, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 84.225.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar - 125 Orang 0,00 9.000.000,00 9.000.000,00 9.000.000,00 Kab. Demak, Dempet, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 9.000.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 810 Orang 810 Orang 13.500.000,00 12.300.000,00 12.300.000,00 -1.200.000,00 Kab. Demak, Dempet, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 13.500.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 881 Orang 881 Orang 600.000,00 0,00 0,00 -600.000,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 600.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 1 Dokumen 1 Dokumen 222.635.000,00 202.553.000,00 202.553.000,00 -20.082.000,00 Kab. Demak, Dempet, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 222.635.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga - 1 Dokumen 0,00 8.250.000,00 8.250.000,00 8.250.000,00 Kab. Demak, Dempet, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 8.250.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-02 07:51:34 Halaman 112 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 1 Dokumen 1 Dokumen 19.500.000,00 8.100.000,00 8.100.000,00 -11.400.000,00 Kab. Demak, Dempet, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 19.500.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan 1 Dokumen 1 Dokumen 12.120.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 -6.120.000,00 Kab. Demak, Dempet, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 12.120.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan - 100 Orang 0,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 Kab. Demak, Dempet, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 3.000.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 1 Dokumen 1 Dokumen 140.925.000,00 103.065.000,00 103.065.000,00 -37.860.000,00 Kab. Demak, Dempet, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 140.925.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 1 Dokumen 1 Dokumen 239.911.000,00 172.960.000,00 172.960.000,00 -66.951.000,00 Kab. Demak, Dempet, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 239.911.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 2 Laporan 2 Laporan 900.000,00 0,00 0,00 -900.000,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 900.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 808 Orang 808 Orang 12.000.000,00 0,00 0,00 -12.000.000,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 12.000.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.02.2.02.0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-02 07:51:34 Halaman 113 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 881 Orang 881 Orang 2.250.000,00 0,00 0,00 -2.250.000,00 Kab. Demak, Dempet, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 2.250.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.02.2.02.0042 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria - 5 Orang 0,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 Kab. Demak, Dempet, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 300.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi 1 Dokumen 1 Dokumen 25.670.000,00 33.600.000,00 33.600.000,00 7.930.000,00 Kab. Demak, Dempet, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 25.670.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak 1 Dokumen 1 Dokumen 84.480.000,00 719.000,00 719.000,00 -83.761.000,00 Kab. Demak, Dempet, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 84.480.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan - 1 Dokumen 0,00 7.500.000,00 7.500.000,00 7.500.000,00 Kab. Demak, Dempet, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 7.500.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.02.2.02.0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi - 1 Dokumen 0,00 39.150.000,00 39.150.000,00 39.150.000,00 Kab. Demak, Dempet, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 36.075.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH
3.1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN Persentase rumah tangga PHBS (Berperilaku Hidup Bersih dan Sehat) 80 % 80 % 52.260.000,00 4.478.000,00 4.478.000,00 0,00 52.260.000,00 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Persentase posyandu mandiri 1 Dokumen 46.5 % 1 Dokumen 46.5 % 52.260.000,00 4.478.000,00 4.478.000,00 -47.782.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan Masyarakat 52.260.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-02 07:51:34 Halaman 114 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 1 Dokumen 1 Dokumen 52.260.000,00 4.478.000,00 4.478.000,00 -47.782.000,00 Kab. Demak, Dempet, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 52.260.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH PUSKESMAS KEBONAGUNG 2.852.960.000,00 2.647.611.000,00 3.690.058.212,00 837.098.212,00 2.828.009.000,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 2.852.960.000,00 2.647.611.000,00 3.690.058.212,00 837.098.212,00 2.828.009.000,00 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 2.852.960.000,00 2.647.611.000,00 3.690.058.212,00 837.098.212,00 2.828.009.000,00
1.1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 1.881.290.000,00 1.881.290.000,00 2.923.737.212,00 180.398.000,00 2.061.688.000,00 1.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - - 26.700.000,00 26.700.000,00 26.700.000,00 0,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan - 26.700.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 100% Dokumen 100% Dokumen 26.700.000,00 26.700.000,00 26.700.000,00 0,00 Kab. Demak, Kebonagung, Kebonagung PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 26.700.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jasa Penunjang Urusan yang tersedia 100 % 100 % 50.610.000,00 50.610.000,00 50.610.000,00 0,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan Masyarakat 50.610.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 100% Laporan 100% Laporan 50.610.000,00 50.610.000,00 50.610.000,00 0,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 50.610.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Jumlah Fasyankes melakukan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (RSUD & Puskesmas) 1 Fasyankes 1 Fasyankes 1.803.980.000,00 1.803.980.000,00 2.846.427.212,00 1.042.447.212,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan Masyarakat 1.984.378.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 1 Unit Kerja 1.803.980.000,00 1.803.980.000,00 2.846.427.212,00 1.042.447.212,00 Kab. Demak, Kebonagung, Semua Kel/Desa PENDAPATAN DARI BLUD Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 1.984.378.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH
2.1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT - - - 925.149.000,00 760.695.000,00 760.695.000,00 -164.454.000,00 760.695.000,00 1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota - - - 0,00 900.000,00 900.000,00 900.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan - 900.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.02.2.01.0024 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas - 100% Keluarga 0,00 900.000,00 900.000,00 900.000,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 900.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-02 07:51:34 Halaman 115 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - 925.149.000,00 759.795.000,00 759.795.000,00 -165.354.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan - 759.795.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 100% Orang 100% Orang 11.550.000,00 23.100.000,00 23.100.000,00 11.550.000,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 23.100.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 100% Orang 100% Orang 10.295.000,00 0,00 0,00 -10.295.000,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 100% Orang 100% Orang 43.650.000,00 0,00 0,00 -43.650.000,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar - 100% Orang 0,00 35.550.000,00 35.550.000,00 35.550.000,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 35.550.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar - 100% Orang 0,00 4.800.000,00 4.800.000,00 4.800.000,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 4.800.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 100% Orang 100% Orang 8.400.000,00 0,00 0,00 -8.400.000,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-02 07:51:34 Halaman 116 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar - 100% Orang 0,00 12.600.000,00 12.600.000,00 12.600.000,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 12.600.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 100% Orang 100% Orang 11.700.000,00 0,00 0,00 -11.700.000,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 100% Dokumen 100% Dokumen 271.026.000,00 0,00 0,00 -271.026.000,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat - 100% Dokumen 0,00 305.953.000,00 305.953.000,00 305.953.000,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 305.953.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga - 100% Dokumen 0,00 1.800.000,00 1.800.000,00 1.800.000,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 1.800.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 100% Dokumen 100% Dokumen 23.100.000,00 0,00 0,00 -23.100.000,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan - 100% Dokumen 0,00 8.700.000,00 8.700.000,00 8.700.000,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 8.700.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-02 07:51:34 Halaman 117 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan 100% Dokumen 100% Dokumen 19.007.000,00 0,00 0,00 -19.007.000,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan - 100% Dokumen 0,00 16.535.000,00 16.535.000,00 16.535.000,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 16.535.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan - 100% Orang 0,00 600.000,00 600.000,00 600.000,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 600.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 100% Dokumen 100% Dokumen 134.240.000,00 0,00 0,00 -134.240.000,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular - 100% Dokumen 0,00 87.550.000,00 87.550.000,00 87.550.000,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 87.550.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 100% Dokumen 100% Dokumen 240.081.000,00 0,00 0,00 -240.081.000,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas - 100% Dokumen 0,00 171.937.000,00 171.937.000,00 171.937.000,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 171.937.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-02 07:51:34 Halaman 118 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 100% Laporan 100% Laporan 600.000,00 0,00 0,00 -600.000,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 100% Orang 100% Orang 4.200.000,00 0,00 0,00 -4.200.000,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.02.2.02.0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 100% Orang 100% Orang 5.250.000,00 0,00 0,00 -5.250.000,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi 100% Dokumen 100% Dokumen 38.100.000,00 0,00 0,00 -38.100.000,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi - 100% Dokumen 0,00 38.170.000,00 38.170.000,00 38.170.000,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 38.170.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak 100% Dokumen 100% Dokumen 103.950.000,00 0,00 0,00 -103.950.000,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak - 100% Dokumen 0,00 450.000,00 450.000,00 450.000,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 450.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-02 07:51:34 Halaman 119 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan - 100% Dokumen 0,00 8.400.000,00 8.400.000,00 8.400.000,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 8.400.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.02.2.02.0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi - 100% Dokumen 0,00 43.650.000,00 43.650.000,00 43.650.000,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 43.650.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH
3.1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN Persentase rumah tangga PHBS (Berperilaku Hidup Bersih dan Sehat) 80 % 80 % 46.521.000,00 5.626.000,00 5.626.000,00 -40.895.000,00 5.626.000,00 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase posyandu mandiri 46.5 % 46.5 % 46.521.000,00 5.626.000,00 5.626.000,00 -40.895.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan Masyarakat 5.626.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 100% Dokumen 100% Dokumen 46.521.000,00 0,00 0,00 -46.521.000,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) - 100% Dokumen 0,00 5.626.000,00 5.626.000,00 5.626.000,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 5.626.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH PUSKESMAS GAJAH I 3.512.754.000,00 3.318.200.256,00 3.706.012.672,00 193.258.672,00 3.939.344.672,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 3.512.754.000,00 3.318.200.256,00 3.706.012.672,00 193.258.672,00 3.939.344.672,00 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 3.512.754.000,00 3.318.200.256,00 3.706.012.672,00 193.258.672,00 3.939.344.672,00
1.1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi Perangkat Daerah yang ditindaklanjuti Persentase pelayanan sesuai standar pelayanan 100 100 % % 100 100 % % 2.571.917.000,00 2.571.917.256,00 2.959.729.672,00 387.812.672,00 2.959.729.672,00 1.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah laporan keuangan 1 Dokumen 1 Dokumen 26.700.000,00 26.700.000,00 26.700.000,00 0,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan KARYAWAN 26.700.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 1 Dokumen 1 Dokumen 26.700.000,00 26.700.000,00 26.700.000,00 0,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 26.700.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jasa Penunjang Urusan yang tersedia Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 % 100 % 90.000.000,00 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan PUSKESMAS 90.000.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-02 07:51:34 Halaman 120 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 90.000.000,00 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 Kab. Demak, Gajah, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 90.000.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Jumlah Fasyankes melakukan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (RSUD & Puskesmas) 29 Fasyankes 29 Fasyankes 2.455.217.000,00 2.455.217.256,00 2.843.029.672,00 387.812.672,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan Masyarakat 2.843.029.672,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 1 Unit Kerja 2.455.217.000,00 2.455.217.256,00 2.843.029.672,00 387.812.672,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN DARI BLUD Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 2.843.029.672,00 DINAS KESEHATAN DAERAH
2.1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT - - - 928.787.000,00 737.533.000,00 737.533.000,00 38.778.000,00 967.565.000,00 1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota - - - 0,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan Masyarakat 150.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.02.2.01.0024 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas - 1 Keluarga 0,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 Kab. Demak, Gajah, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 150.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Cakupan kunjungan pelayanan dasar masyarakat Miskin Cakupan kunjungan Pelayanan dasar masyarakat Miskin 100 % 100 % 928.787.000,00 737.383.000,00 737.383.000,00 -191.404.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan Masyarakat 967.415.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 483 Orang 483 Orang 16.500.000,00 33.000.000,00 33.000.000,00 16.500.000,00 Kab. Demak, Gajah, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 16.500.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 444 Orang 444 Orang 3.416.000,00 0,00 0,00 -3.416.000,00 Kab. Demak, Gajah, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 3.416.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-02 07:51:34 Halaman 121 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 3525 Orang 3525 Orang 39.385.000,00 30.450.000,00 30.450.000,00 -8.935.000,00 Kab. Demak, Gajah, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 39.385.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar - 20 Orang 0,00 9.000.000,00 9.000.000,00 9.000.000,00 Kab. Demak, Gajah, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 9.000.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 28 Orang 28 Orang 3.000.000,00 12.000.000,00 12.000.000,00 9.000.000,00 Kab. Demak, Gajah, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 3.000.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 2 Orang 2 Orang 13.500.000,00 0,00 0,00 -13.500.000,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 13.500.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 2 Dokumen 2 Dokumen 228.468.000,00 280.279.000,00 280.279.000,00 51.811.000,00 Kab. Demak, Gajah, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 228.468.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga - 1 Dokumen 0,00 9.450.000,00 9.450.000,00 9.450.000,00 Kab. Demak, Gajah, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 9.450.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 2 Dokumen 2 Dokumen 15.000.000,00 15.150.000,00 15.150.000,00 150.000,00 Kab. Demak, Gajah, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 15.000.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-02 07:51:34 Halaman 122 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan 154 Dokumen 154 Dokumen 17.420.000,00 41.050.000,00 41.050.000,00 23.630.000,00 Kab. Demak, Gajah, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 17.420.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan - 2 Orang 0,00 900.000,00 900.000,00 900.000,00 Kab. Demak, Gajah, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 900.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 12 Dokumen 12 Dokumen 154.586.000,00 95.472.000,00 95.472.000,00 -59.114.000,00 Kab. Demak, Gajah, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 154.586.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 2 Dokumen 2 Dokumen 232.464.000,00 163.180.000,00 163.180.000,00 -69.284.000,00 Kab. Demak, Gajah, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 232.464.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.02.2.02.0034 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya - 2 Dokumen 0,00 4.278.000,00 4.278.000,00 4.278.000,00 Kab. Demak, Gajah, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 4.278.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 1 Laporan 1 Laporan 150.000,00 0,00 0,00 -150.000,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 150.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 2 Orang 2 Orang 7.500.000,00 0,00 0,00 -7.500.000,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 7.500.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.02.2.02.0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-02 07:51:34 Halaman 123 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 2 Orang 2 Orang 18.000.000,00 0,00 0,00 -18.000.000,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 18.000.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi 124 Dokumen 124 Dokumen 30.898.000,00 27.874.000,00 27.874.000,00 -3.024.000,00 Kab. Demak, Gajah, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 30.898.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak 880 Dokumen 880 Dokumen 148.500.000,00 300.000,00 300.000,00 -148.200.000,00 Kab. Demak, Gajah, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 148.500.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan - 10 Dokumen 0,00 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 Kab. Demak, Gajah, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 15.000.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH
3.1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN Persentase rumah tangga PHBS (Berperilaku Hidup Bersih dan Sehat) 80 % 80 % 12.050.000,00 8.750.000,00 8.750.000,00 0,00 12.050.000,00 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase posyandu mandiri 46.5 % 46.5 % 12.050.000,00 8.750.000,00 8.750.000,00 -3.300.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan Masyarakat 12.050.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 8 Dokumen 1 Dokumen 12.050.000,00 8.750.000,00 8.750.000,00 -3.300.000,00 Kab. Demak, Gajah, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 12.050.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH PUSKESMAS GAJAH II 2.514.775.000,00 2.319.800.000,00 2.607.551.818,00 92.776.818,00 2.530.900.000,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 2.514.775.000,00 2.319.800.000,00 2.607.551.818,00 92.776.818,00 2.530.900.000,00 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 2.514.775.000,00 2.319.800.000,00 2.607.551.818,00 92.776.818,00 2.530.900.000,00
1.1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pelayanan sesuai standar pelayanan Persentase rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi Perangkat Daerah yang ditindaklanjuti - 100 100 % % 1.592.135.000,00 1.592.135.000,00 1.879.886.818,00 127.865.000,00 1.720.000.000,00 1.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - - 26.700.000,00 26.700.000,00 26.700.000,00 0,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - - 30.000.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-02 07:51:34 Halaman 124 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 0 Dokumen 0 Dokumen 26.700.000,00 26.700.000,00 26.700.000,00 0,00 Kab. Demak, Gajah, Tambirejo DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 30.000.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 41.975.000,00 41.975.000,00 41.975.000,00 0,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - - 90.000.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 0 Laporan 0 Laporan 41.975.000,00 41.975.000,00 41.975.000,00 0,00 Kab. Demak, Gajah, Tambirejo DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 90.000.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD - - - 1.523.460.000,00 1.523.460.000,00 1.811.211.818,00 287.751.818,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - - 1.600.000.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 0 Unit Kerja 0 Unit Kerja 1.523.460.000,00 1.523.460.000,00 1.811.211.818,00 287.751.818,00 Kab. Demak, Gajah, Tambirejo PENDAPATAN DARI BLUD Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 1.600.000.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH
2.1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT - - - 903.198.000,00 722.135.000,00 722.135.000,00 -99.298.000,00 803.900.000,00 1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota - - - 0,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - - 200.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.02.2.01.0024 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas - 0 Keluarga 0,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 Kab. Demak, Gajah, Tambirejo DAK NON FISIK- BOKKB-BOK Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 200.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - 903.198.000,00 721.985.000,00 721.985.000,00 -181.213.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - - 803.700.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 0 Orang 0 Orang 30.360.000,00 29.040.000,00 29.040.000,00 -1.320.000,00 Kab. Demak, Gajah, Tambirejo DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 32.000.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-02 07:51:34 Halaman 125 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 0 Orang 0 Orang 12.102.000,00 0,00 0,00 -12.102.000,00 Kab. Demak, Gajah, Tambirejo DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 0 Orang 0 Orang 25.800.000,00 19.125.000,00 19.125.000,00 -6.675.000,00 Kab. Demak, Gajah, Tambirejo DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 25.000.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar - 0 Orang 0,00 13.200.000,00 13.200.000,00 13.200.000,00 Kab. Demak, Gajah, Tambirejo DAK NON FISIK- BOKKB-BOK Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 15.000.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 0 Orang 0 Orang 14.850.000,00 8.250.000,00 8.250.000,00 -6.600.000,00 Kab. Demak, Gajah, Tambirejo DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 9.000.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 0 Orang 0 Orang 600.000,00 0,00 0,00 -600.000,00 Kab. Demak, Gajah, Tambirejo DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 0 Dokumen 0 Dokumen 238.583.000,00 201.134.000,00 201.134.000,00 -37.449.000,00 Kab. Demak, Gajah, Tambirejo DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 220.000.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 0 Dokumen 0 Dokumen 26.400.000,00 8.700.000,00 8.700.000,00 -17.700.000,00 Kab. Demak, Gajah, Tambirejo DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 9.000.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-02 07:51:34 Halaman 126 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan 0 Dokumen 0 Dokumen 43.932.000,00 6.600.000,00 6.600.000,00 -37.332.000,00 Kab. Demak, Gajah, Tambirejo DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 7.500.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan - 0 Orang 0,00 2.100.000,00 2.100.000,00 2.100.000,00 Kab. Demak, Gajah, Tambirejo DAK NON FISIK- BOKKB-BOK Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 2.500.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 0 Dokumen 0 Dokumen 131.775.000,00 136.356.000,00 136.356.000,00 4.581.000,00 Kab. Demak, Gajah, Tambirejo DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 150.000.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 0 Dokumen 0 Dokumen 227.968.000,00 163.075.000,00 163.075.000,00 -64.893.000,00 Kab. Demak, Gajah, Tambirejo DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 180.000.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 0 Laporan 0 Laporan 1.200.000,00 600.000,00 600.000,00 -600.000,00 Kab. Demak, Gajah, Tambirejo DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 700.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 0 Orang 0 Orang 9.900.000,00 0,00 0,00 -9.900.000,00 Kab. Demak, Gajah, Tambirejo DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.02.2.02.0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 0 Orang 0 Orang 13.200.000,00 0,00 0,00 -13.200.000,00 Kab. Demak, Gajah, Tambirejo DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-02 07:51:34 Halaman 127 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi 0 Dokumen 0 Dokumen 24.888.000,00 18.005.000,00 18.005.000,00 -6.883.000,00 Kab. Demak, Gajah, Tambirejo DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 20.000.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak 0 Dokumen 0 Dokumen 101.640.000,00 102.600.000,00 102.600.000,00 960.000,00 Kab. Demak, Gajah, Tambirejo DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 113.000.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan - 0 Dokumen 0,00 13.200.000,00 13.200.000,00 13.200.000,00 Kab. Demak, Gajah, Tambirejo DAK NON FISIK- BOKKB-BOK Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 20.000.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH
3.1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN - - - 19.442.000,00 5.530.000,00 5.530.000,00 -12.442.000,00 7.000.000,00 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - 19.442.000,00 5.530.000,00 5.530.000,00 -13.912.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - - 7.000.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 0 Dokumen 0 Dokumen 19.442.000,00 5.530.000,00 5.530.000,00 -13.912.000,00 Kab. Demak, Gajah, Tambirejo DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 7.000.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH PUSKESMAS KARANGANYAR I 3.222.313.000,00 3.018.210.000,00 3.283.381.643,00 61.068.643,00 3.283.381.643,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 3.222.313.000,00 3.018.210.000,00 3.283.381.643,00 61.068.643,00 3.283.381.643,00 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 3.222.313.000,00 3.018.210.000,00 3.283.381.643,00 61.068.643,00 3.283.381.643,00
1.1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pelayanan sesuai standar pelayanan Persentase rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi Perangkat Daerah yang ditindaklanjuti 100 100 % % 100 100 % % 2.271.349.000,00 2.271.349.000,00 2.536.520.643,00 265.171.643,00 2.536.520.643,00 1.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah dokumen Laporan Keuangan akhir tahun Jumlah laporan keuangan 0 dokumen 1 Dokumen 0 dokumen 1 Dokumen 26.700.000,00 26.700.000,00 26.700.000,00 0,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan Masyarakat 26.700.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 1 Dokumen 1 Dokumen 26.700.000,00 26.700.000,00 26.700.000,00 0,00 Kab. Demak, Karanganyar, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 26.700.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jasa Penunjang Urusan yang tersedia Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 % 100 % 81.200.000,00 81.200.000,00 81.200.000,00 0,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan Masyarakat 81.200.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-02 07:51:34 Halaman 128 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 1 Laporan 81.200.000,00 81.200.000,00 81.200.000,00 0,00 Kab. Demak, Karanganyar, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 81.200.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan Jumlah Fasyankes melakukan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (RSUD & Puskesmas) 1 Unit Kerja 29 Fasyankes 1 Unit Kerja 29 Fasyankes 2.163.449.000,00 2.163.449.000,00 2.428.620.643,00 265.171.643,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan Masyarakat 2.428.620.643,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 1 Unit Kerja 2.163.449.000,00 2.163.449.000,00 2.428.620.643,00 265.171.643,00 Kab. Demak, Karanganyar, Karanganyar PENDAPATAN DARI BLUD Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 2.428.620.643,00 DINAS KESEHATAN DAERAH
2.1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Rata-rata persentase capaian SPM Bidang Kesehatan 100 % 100 % 914.664.000,00 744.366.000,00 744.366.000,00 -170.298.000,00 744.366.000,00 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Cakupan kunjungan pelayanan dasar masyarakat Miskin Cakupan kunjungan pelayanan dasar masyarakat Miskin Cakupan kunjungan Pelayanan dasar masyarakat Miskin 100 % 100 % 914.658.000,00 744.366.000,00 744.366.000,00 -170.292.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan Masyarakat 744.366.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 264 Orang 264 Orang 19.800.000,00 18.150.000,00 18.150.000,00 -1.650.000,00 Kab. Demak, Karanganyar, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 18.150.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 264 Orang 264 Orang 36.066.000,00 0,00 0,00 -36.066.000,00 Kab. Demak, Karanganyar, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 2840 Orang 2840 Orang 61.950.000,00 37.200.000,00 37.200.000,00 -24.750.000,00 Kab. Demak, Karanganyar, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 37.200.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar - 10 Orang 0,00 18.150.000,00 18.150.000,00 18.150.000,00 Kab. Demak, Karanganyar, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 18.150.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-02 07:51:34 Halaman 129 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 468 Orang 468 Orang 9.750.000,00 4.125.000,00 4.125.000,00 -5.625.000,00 Kab. Demak, Karanganyar, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 4.125.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 601 Orang 601 Orang 1.800.000,00 0,00 0,00 -1.800.000,00 Kab. Demak, Karanganyar, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 124 Dokumen 124 Dokumen 225.388.000,00 196.300.000,00 196.300.000,00 -29.088.000,00 Kab. Demak, Karanganyar, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 196.300.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga - 1 Dokumen 0,00 13.500.000,00 13.500.000,00 13.500.000,00 Kab. Demak, Karanganyar, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 13.500.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 71 Dokumen 71 Dokumen 5.325.000,00 9.825.000,00 9.825.000,00 4.500.000,00 Kab. Demak, Karanganyar, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 9.825.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan 50 Dokumen 50 Dokumen 12.997.000,00 25.650.000,00 25.650.000,00 12.653.000,00 Kab. Demak, Karanganyar, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 25.650.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan - 1 Orang 0,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 Kab. Demak, Karanganyar, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 300.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-02 07:51:34 Halaman 130 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 942 Dokumen 942 Dokumen 169.650.000,00 122.847.000,00 122.847.000,00 -46.803.000,00 Kab. Demak, Karanganyar, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 122.847.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 16 Dokumen 16 Dokumen 230.725.000,00 168.159.000,00 168.159.000,00 -62.566.000,00 Kab. Demak, Karanganyar, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 168.159.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.02.2.02.0034 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya 2 Dokumen 2 Dokumen 17.157.000,00 10.395.000,00 10.395.000,00 -6.762.000,00 Kab. Demak, Karanganyar, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 10.395.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 1 Laporan 1 Laporan 150.000,00 0,00 0,00 -150.000,00 Kab. Demak, Karanganyar, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 42 Orang 42 Orang 3.750.000,00 0,00 0,00 -3.750.000,00 Kab. Demak, Karanganyar, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.02.2.02.0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 22 Orang 22 Orang 4.800.000,00 0,00 0,00 -4.800.000,00 Kab. Demak, Karanganyar, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi 3 Dokumen 3 Dokumen 4.050.000,00 30.215.000,00 30.215.000,00 26.165.000,00 Kab. Demak, Karanganyar, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 30.215.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-02 07:51:34 Halaman 131 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak 10 Dokumen 10 Dokumen 111.300.000,00 49.950.000,00 49.950.000,00 -61.350.000,00 Kab. Demak, Karanganyar, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 49.950.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan - 1 Dokumen 0,00 39.600.000,00 39.600.000,00 39.600.000,00 Kab. Demak, Karanganyar, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 39.600.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.02.2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi Rata-rata persentase capaian SPM Bidang Kesehatan 100 % 100 % 6.000,00 0,00 0,00 -6.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan Masyarakat 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.02.2.03.0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan 1 Dokumen 1 Dokumen 6.000,00 0,00 0,00 -6.000,00 Kab. Demak, Karanganyar, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH
3.1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN Persentase rumah tangga PHBS (Berperilaku Hidup Bersih dan Sehat) 80 % 80 % 36.300.000,00 2.495.000,00 2.495.000,00 -33.805.000,00 2.495.000,00 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase posyandu mandiri 46.5 % 46.5 % 36.300.000,00 2.495.000,00 2.495.000,00 -33.805.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan Masyarakat 2.495.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 3 Dokumen 3 Dokumen 36.300.000,00 2.495.000,00 2.495.000,00 -33.805.000,00 Kab. Demak, Karanganyar, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 2.495.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH PUSKESMAS KARANGANYAR II 2.719.802.000,00 2.524.928.000,00 3.359.925.139,00 640.123.139,00 2.568.928.000,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 2.719.802.000,00 2.524.928.000,00 3.359.925.139,00 640.123.139,00 2.568.928.000,00 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 2.719.802.000,00 2.524.928.000,00 3.359.925.139,00 640.123.139,00 2.568.928.000,00
1.1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pelayanan sesuai standar pelayanan Persentase rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi Perangkat Daerah yang ditindaklanjuti 100 100 % % 100 100 % % 1.797.700.000,00 1.797.700.000,00 2.632.697.139,00 44.000.000,00 1.841.700.000,00 1.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah laporan keuangan Jumlah laporan keuangan 1 Dokumen 1 Dokumen 26.700.000,00 26.700.000,00 26.700.000,00 0,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan Masyarakat 26.700.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-02 07:51:34 Halaman 132 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 12 Dokumen 12 Dokumen 26.700.000,00 26.700.000,00 26.700.000,00 0,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 26.700.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jasa penunjang urusan yang tersedia Jasa Penunjang Urusan yang tersedia Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 % 100 % 46.000.000,00 46.000.000,00 46.000.000,00 0,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan Masyarakat 90.000.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 46.000.000,00 46.000.000,00 46.000.000,00 0,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 90.000.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Jumlah Fasyankes melakukan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (RSUD & Puskesmas) 1 fasyankes 1 Fasyankes 1 fasyankes 1 Fasyankes 1.725.000.000,00 1.725.000.000,00 2.559.997.139,00 834.997.139,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan Masyarakat 1.725.000.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 1 Unit Kerja 1.725.000.000,00 1.725.000.000,00 2.559.997.139,00 834.997.139,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN DARI BLUD Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 1.725.000.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH
2.1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Rata-rata persentase capaian SPM Bidang Kesehatan 100 % 100 % 906.021.000,00 694.466.000,00 694.466.000,00 -211.555.000,00 694.466.000,00 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Cakupan kunjungan pelayanan dasar masyarakat Miskin Cakupan kunjungan Pelayanan dasar masyarakat Miskin 100 % 100 % 906.021.000,00 694.466.000,00 694.466.000,00 -211.555.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan Masyarakat 694.466.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 642 Orang 642 Orang 33.000.000,00 33.000.000,00 33.000.000,00 0,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 33.000.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 642 Orang 642 Orang 8.262.000,00 0,00 0,00 -8.262.000,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 4087 Orang 4087 Orang 33.075.000,00 23.250.000,00 23.250.000,00 -9.825.000,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 23.250.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-02 07:51:34 Halaman 133 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar - 98 Orang 0,00 7.350.000,00 7.350.000,00 7.350.000,00 Kab. Demak, Karanganyar, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 7.350.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 33 Orang 33 Orang 26.400.000,00 9.600.000,00 9.600.000,00 -16.800.000,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 9.600.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 380 Dokumen 380 Dokumen 234.787.000,00 201.188.000,00 201.188.000,00 -33.599.000,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 201.188.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga - 10 Dokumen 0,00 2.400.000,00 2.400.000,00 2.400.000,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 2.400.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 150 Dokumen 150 Dokumen 16.800.000,00 12.300.000,00 12.300.000,00 -4.500.000,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 12.300.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan 236 Dokumen 236 Dokumen 25.112.000,00 9.900.000,00 9.900.000,00 -15.212.000,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 9.900.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 938 Dokumen 938 Dokumen 143.550.000,00 88.650.000,00 88.650.000,00 -54.900.000,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 88.650.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-02 07:51:34 Halaman 134 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 46 Dokumen 46 Dokumen 227.835.000,00 168.506.000,00 168.506.000,00 -59.329.000,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOKB Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 168.506.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 20 Laporan 20 Laporan 2.400.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 -1.200.000,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 1.200.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 64 Orang 64 Orang 9.600.000,00 9.600.000,00 9.600.000,00 0,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOK Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 9.600.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.02.2.02.0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 15 Orang 0 Orang 4.800.000,00 0,00 0,00 -4.800.000,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi 60 Dokumen 60 Dokumen 24.900.000,00 12.022.000,00 12.022.000,00 -12.878.000,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 12.022.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak 660 Dokumen 660 Dokumen 115.500.000,00 115.500.000,00 115.500.000,00 0,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOK Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 115.500.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH
3.1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN Persentase rumah tangga PHBS (Berperilaku Hidup Bersih dan Sehat) 80 % 80 % 16.081.000,00 32.762.000,00 32.762.000,00 16.681.000,00 32.762.000,00 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase posyandu mandiri 46.5 % 46.5 % 16.081.000,00 32.762.000,00 32.762.000,00 16.681.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan Masyarakat 32.762.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-02 07:51:34 Halaman 135 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 6 Dokumen 6 Dokumen 16.081.000,00 32.762.000,00 32.762.000,00 16.681.000,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 32.762.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH PUSKESMAS MIJEN I 2.851.756.608,00 2.640.364.408,00 3.378.058.758,00 526.302.150,00 2.842.606.408,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 2.851.756.608,00 2.640.364.408,00 3.378.058.758,00 526.302.150,00 2.842.606.408,00 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 2.851.756.608,00 2.640.364.408,00 3.378.058.758,00 526.302.150,00 2.842.606.408,00
1.1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pelayanan sesuai standar pelayanan Persentase rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi Perangkat Daerah yang ditindaklanjuti 100 100 % % 100 100 % % 1.894.860.608,00 1.885.695.408,00 2.623.389.758,00 -9.165.200,00 1.885.695.408,00 1.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah dokumen Laporan Keuangan akhir tahun Jumlah laporan keuangan Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 0 dokumen 1 Dokumen 42 Orang/b ulan 0 dokumen 1 Dokumen 42 Orang/b ulan 26.700.000,00 26.700.000,00 26.700.000,00 0,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan Pegawai Puskesmas 26.700.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 12 Dokumen 12 Dokumen 26.700.000,00 26.700.000,00 26.700.000,00 0,00 Kab. Demak, Mijen, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 26.700.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jasa Penunjang Urusan yang tersedia Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 % 12 Laporan 100 % 12 Laporan 83.400.000,00 74.234.800,00 74.234.800,00 -9.165.200,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan Puskesmas 74.234.800,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 83.400.000,00 74.234.800,00 74.234.800,00 -9.165.200,00 Kab. Demak, Mijen, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 74.234.800,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan Jumlah Fasyankes melakukan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (RSUD & Puskesmas) 1 FASYAN KES 29 Fasyankes 1 FASYAN KES 29 Fasyankes 1.784.760.608,00 1.784.760.608,00 2.522.454.958,00 737.694.350,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan Puskesmas 1.784.760.608,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 100 Unit Kerja 100 Unit Kerja 1.784.760.608,00 1.784.760.608,00 2.522.454.958,00 737.694.350,00 Kab. Demak, Mijen, Semua Kel/Desa PENDAPATAN DARI BLUD Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 1.784.760.608,00 DINAS KESEHATAN DAERAH
2.1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Rata-rata persentase capaian SPM Bidang Kesehatan 100 % 100 % 883.834.000,00 717.654.000,00 717.654.000,00 15.000,00 883.849.000,00 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Cakupan kunjungan pelayanan dasar masyarakat Miskin Cakupan kunjungan Pelayanan dasar masyarakat Miskin 100 % 100 % 883.834.000,00 717.654.000,00 717.654.000,00 -166.180.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan Masyarakat 883.849.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 100 Orang 100 Orang 41.250.000,00 44.550.000,00 44.550.000,00 3.300.000,00 Kab. Demak, Mijen, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 41.250.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-02 07:51:34 Halaman 136 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 100 Orang 100 Orang 13.935.000,00 0,00 0,00 -13.935.000,00 Kab. Demak, Mijen, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 100 Orang 100 Orang 13.950.000,00 18.750.000,00 18.750.000,00 4.800.000,00 Kab. Demak, Mijen, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 13.950.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar - 100 Orang 0,00 12.750.000,00 12.750.000,00 12.750.000,00 Kab. Demak, Mijen, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 12.750.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 100 Orang 100 Orang 10.500.000,00 6.300.000,00 6.300.000,00 -4.200.000,00 Kab. Demak, Mijen, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 10.500.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 100 Orang 100 Orang 600.000,00 0,00 0,00 -600.000,00 Kab. Demak, Mijen, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 100 Dokumen 100 Dokumen 236.836.000,00 186.093.000,00 186.093.000,00 -50.743.000,00 Kab. Demak, Mijen, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 236.836.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga - 2 Dokumen 0,00 1.800.000,00 1.800.000,00 1.800.000,00 Kab. Demak, Mijen, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 1.800.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-02 07:51:34 Halaman 137 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 100 Dokumen 100 Dokumen 9.750.000,00 14.850.000,00 14.850.000,00 5.100.000,00 Kab. Demak, Mijen, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 9.750.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan 100 Dokumen 100 Dokumen 24.712.000,00 7.200.000,00 7.200.000,00 -17.512.000,00 Kab. Demak, Mijen, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 24.712.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 100 Dokumen 100 Dokumen 128.100.000,00 108.150.000,00 108.150.000,00 -19.950.000,00 Kab. Demak, Mijen, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 128.100.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 100 Dokumen 100 Dokumen 236.431.000,00 174.863.000,00 174.863.000,00 -61.568.000,00 Kab. Demak, Mijen, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 236.431.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 100 Laporan 100 Laporan 600.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 600.000,00 Kab. Demak, Mijen, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 600.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 100 Orang 100 Orang 9.000.000,00 5.250.000,00 5.250.000,00 -3.750.000,00 Kab. Demak, Mijen, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 9.000.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.02.2.02.0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 100 Orang 100 Orang 1.500.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 4.500.000,00 Kab. Demak, Mijen, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 1.500.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-02 07:51:34 Halaman 138 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi 100 Dokumen 100 Dokumen 17.020.000,00 12.598.000,00 12.598.000,00 -4.422.000,00 Kab. Demak, Mijen, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 17.020.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak 100 Dokumen 100 Dokumen 139.650.000,00 117.300.000,00 117.300.000,00 -22.350.000,00 Kab. Demak, Mijen, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 139.650.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH
3.1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN Persentase rumah tangga PHBS (Berperilaku Hidup Bersih dan Sehat) 80 % 80 % 73.062.000,00 37.015.000,00 37.015.000,00 0,00 73.062.000,00 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Persentase posyandu mandiri 1 Dokumen 46.5 % 1 Dokumen 46.5 % 73.062.000,00 37.015.000,00 37.015.000,00 -36.047.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan Masyarakat 73.062.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 100 Dokumen 100 Dokumen 73.062.000,00 37.015.000,00 37.015.000,00 -36.047.000,00 Kab. Demak, Mijen, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 73.062.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH PUSKESMAS MIJEN II 2.433.618.000,00 2.236.869.286,00 2.366.903.196,00 -66.714.804,00 2.524.098.286,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 2.433.618.000,00 2.236.869.286,00 2.366.903.196,00 -66.714.804,00 2.524.098.286,00 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 2.433.618.000,00 2.236.869.286,00 2.366.903.196,00 -66.714.804,00 2.524.098.286,00
1.1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pelayanan sesuai standar pelayanan Persentase rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi Perangkat Daerah yang ditindaklanjuti 100 % 100 % 1.502.642.000,00 1.502.642.286,00 1.632.676.196,00 286,00 1.502.642.286,00 1.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah dokumen Laporan Keuangan akhir tahun Jumlah laporan keuangan 0 dokumen 1 Dokumen 0 dokumen 1 Dokumen 26.700.000,00 26.700.000,00 26.700.000,00 0,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan Masyarakat 26.700.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 1 Dokumen 1 Dokumen 26.700.000,00 26.700.000,00 26.700.000,00 0,00 Kab. Demak, Mijen, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 26.700.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jasa Penunjang Urusan yang tersedia Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 % 12 Laporan 100 % 12 Laporan 55.200.000,00 55.200.000,00 55.200.000,00 0,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan Masyarakat 55.200.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 55.200.000,00 55.200.000,00 55.200.000,00 0,00 Kab. Demak, Mijen, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 55.200.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-02 07:51:34 Halaman 139 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan Jumlah Fasyankes melakukan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (RSUD & Puskesmas) 1 Fasyankes 29 Fasyankes 1 Fasyankes 29 Fasyankes 1.420.742.000,00 1.420.742.286,00 1.550.776.196,00 130.034.196,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan Masyarakat 1.420.742.286,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 1 Unit Kerja 1.420.742.000,00 1.420.742.286,00 1.550.776.196,00 130.034.196,00 Kab. Demak, Mijen, Semua Kel/Desa PENDAPATAN DARI BLUD Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 1.420.742.286,00 DINAS KESEHATAN DAERAH
2.1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT - - - 905.376.000,00 734.227.000,00 734.227.000,00 90.480.000,00 995.856.000,00 1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota - - - 0,00 4.500.000,00 4.500.000,00 4.500.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan Masyarakat 4.500.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.02.2.01.0024 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas - 60 Keluarga 0,00 4.500.000,00 4.500.000,00 4.500.000,00 Kab. Demak, Mijen, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 4.500.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Cakupan kunjungan pelayanan dasar masyarakat Miskin Cakupan kunjungan pelayanan dasar masyarakat Miskin Cakupan kunjungan Pelayanan dasar masyarakat Miskin 100 % 100 % 905.376.000,00 729.727.000,00 729.727.000,00 -175.649.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan Masyarakat 991.356.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 473 Orang 473 Orang 68.040.000,00 151.524.000,00 151.524.000,00 83.484.000,00 Kab. Demak, Mijen, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 68.040.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 452 Orang 452 Orang 2.785.000,00 0,00 0,00 -2.785.000,00 Kab. Demak, Mijen, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 2.785.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 2557 Orang 2573 Orang 32.700.000,00 10.200.000,00 10.200.000,00 -22.500.000,00 Kab. Demak, Mijen, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 32.700.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-02 07:51:34 Halaman 140 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar - 70 Orang 0,00 10.500.000,00 10.500.000,00 10.500.000,00 Kab. Demak, Mijen, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 10.500.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 30 Orang 30 Orang 14.400.000,00 10.800.000,00 10.800.000,00 -3.600.000,00 Kab. Demak, Mijen, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 14.400.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 3 Orang 3 Orang 1.800.000,00 0,00 0,00 -1.800.000,00 Kab. Demak, Mijen, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 1.800.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 1 Dokumen 1 Dokumen 234.749.000,00 200.370.000,00 200.370.000,00 -34.379.000,00 Kab. Demak, Mijen, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 234.749.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga - 1 Dokumen 0,00 2.850.000,00 2.850.000,00 2.850.000,00 Kab. Demak, Mijen, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 2.850.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 1 Dokumen 1 Dokumen 27.900.000,00 14.400.000,00 14.400.000,00 -13.500.000,00 Kab. Demak, Mijen, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 27.900.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan 1 Dokumen 1 Dokumen 29.812.000,00 18.600.000,00 18.600.000,00 -11.212.000,00 Kab. Demak, Mijen, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 29.812.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-02 07:51:34 Halaman 141 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan - 2573 Orang 0,00 3.300.000,00 3.300.000,00 3.300.000,00 Kab. Demak, Mijen, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 3.300.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 1 Dokumen 1 Dokumen 136.283.000,00 59.476.000,00 59.476.000,00 -76.807.000,00 Kab. Demak, Mijen, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 136.283.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 1 Dokumen 1 Dokumen 230.027.000,00 170.127.000,00 170.127.000,00 -59.900.000,00 Kab. Demak, Mijen, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 230.027.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 2 Laporan 2 Laporan 3.000.000,00 0,00 0,00 -3.000.000,00 Kab. Demak, Mijen, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 3.000.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 30 Orang 30 Orang 5.400.000,00 0,00 0,00 -5.400.000,00 Kab. Demak, Mijen, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 5.400.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.02.2.02.0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 3 Orang 3 Orang 2.100.000,00 0,00 0,00 -2.100.000,00 Kab. Demak, Mijen, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 2.100.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi 1 Dokumen 1 Dokumen 10.540.000,00 3.600.000,00 3.600.000,00 -6.940.000,00 Kab. Demak, Mijen, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 10.540.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-02 07:51:34 Halaman 142 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak 1 Dokumen 1 Dokumen 105.840.000,00 4.500.000,00 4.500.000,00 -101.340.000,00 Kab. Demak, Mijen, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 105.840.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan - 1 Dokumen 0,00 10.800.000,00 10.800.000,00 10.800.000,00 Kab. Demak, Mijen, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 10.800.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.02.2.02.0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi - 1 Dokumen 0,00 58.680.000,00 58.680.000,00 58.680.000,00 Kab. Demak, Mijen, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 58.530.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH
3.1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN Persentase rumah tangga PHBS (Berperilaku Hidup Bersih dan Sehat) 80 % 80 % 25.600.000,00 0,00 0,00 0,00 25.600.000,00 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase posyandu mandiri 46,5 % 46.5 % 46,5 % 46.5 % 25.600.000,00 0,00 0,00 -25.600.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan Masyarakat 25.600.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 1 Dokumen 1 Dokumen 25.600.000,00 0,00 0,00 -25.600.000,00 Kab. Demak, Mijen, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 25.600.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH PUSKESMAS WEDUNG I 3.683.197.000,00 3.478.766.000,00 4.824.101.717,00 1.140.904.717,00 5.073.127.000,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 3.683.197.000,00 3.478.766.000,00 4.824.101.717,00 1.140.904.717,00 5.073.127.000,00 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 3.683.197.000,00 3.478.766.000,00 4.824.101.717,00 1.140.904.717,00 5.073.127.000,00
1.1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi Perangkat Daerah yang ditindaklanjuti Persentase pelayanan sesuai standar pelayanan 100 100 % % 100 100 % % 2.715.867.000,00 2.715.867.000,00 4.061.202.717,00 1.386.360.000,00 4.102.227.000,00 1.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah dokumen Laporan Keuangan akhir tahun Jumlah laporan keuangan 0 dokumen 1 Dokumen 1 orang/bulan 0 dokumen 1 Dokumen 1 orang/bulan 26.700.000,00 26.700.000,00 26.700.000,00 0,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan Puskesmas Wedung I 26.727.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 1 Dokumen 1 Dokumen 26.700.000,00 26.700.000,00 26.700.000,00 0,00 Kab. Demak, Wedung, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 26.727.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jasa Penunjang Urusan yang tersedia Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 % 100 % 74.750.000,00 74.749.900,00 74.749.900,00 -100,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan Puskesmas Wedung I 75.500.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-02 07:51:34 Halaman 143 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 1 Laporan 74.750.000,00 74.749.900,00 74.749.900,00 -100,00 Kab. Demak, Wedung, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 75.500.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan Jumlah Fasyankes melakukan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (RSUD & Puskesmas) 1 tahun 29 Fasyankes 1 tahun 29 Fasyankes 2.614.417.000,00 2.614.417.100,00 3.959.752.817,00 1.345.335.817,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan Puskesmas Wedung I 4.000.000.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 1 Unit Kerja 2.614.417.000,00 2.614.417.100,00 3.959.752.817,00 1.345.335.817,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Demak, Wedung, Semua Kel/Desa PENDAPATAN DARI BLUD Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 4.000.000.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH
2.1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Rata-rata persentase capaian SPM Bidang Kesehatan 100 % 100 % 907.548.000,00 723.618.000,00 723.618.000,00 3.352.000,00 910.900.000,00 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Cakupan kunjungan pelayanan dasar masyarakat Miskin Cakupan kunjungan Pelayanan dasar masyarakat Miskin 100 % 100 % 907.548.000,00 723.618.000,00 723.618.000,00 -183.930.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan Masyarakat 910.900.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 1 Orang 1 Orang 38.208.000,00 72.800.000,00 72.800.000,00 34.592.000,00 Kab. Demak, Wedung, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 39.000.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 1 Orang 1 Orang 11.326.000,00 0,00 0,00 -11.326.000,00 Kab. Demak, Wedung, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 1 Orang 1 Orang 37.050.000,00 40.200.000,00 40.200.000,00 3.150.000,00 Kab. Demak, Wedung, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 38.000.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar - 100% Orang 0,00 4.500.000,00 4.500.000,00 4.500.000,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-02 07:51:34 Halaman 144 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 1 Orang 1 Orang 16.200.000,00 5.700.000,00 5.700.000,00 -10.500.000,00 Kab. Demak, Wedung, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 17.000.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 1 Dokumen 1 Dokumen 235.793.000,00 193.504.000,00 193.504.000,00 -42.289.000,00 Kab. Demak, Wedung, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 240.000.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga - 100% Dokumen 0,00 3.750.000,00 3.750.000,00 3.750.000,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 1 Dokumen 1 Dokumen 14.400.000,00 9.000.000,00 9.000.000,00 -5.400.000,00 Kab. Demak, Wedung, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 15.000.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan 1 Dokumen 1 Dokumen 27.048.000,00 8.250.000,00 13.650.000,00 -13.398.000,00 Kab. Demak, Wedung, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 28.000.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 1 Dokumen 1 Dokumen 134.728.000,00 115.044.000,00 109.644.000,00 -25.084.000,00 Kab. Demak, Wedung, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 140.000.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 1 Dokumen 1 Dokumen 239.009.000,00 176.770.000,00 176.770.000,00 -62.239.000,00 Kab. Demak, Wedung, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 240.000.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-02 07:51:34 Halaman 145 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 1 Laporan 1 Laporan 600.000,00 0,00 0,00 -600.000,00 Kab. Demak, Wedung, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 1 Orang 1 Orang 10.800.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 -4.800.000,00 Kab. Demak, Wedung, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 11.000.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.02.2.02.0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 1 Orang 1 Orang 1.800.000,00 900.000,00 900.000,00 -900.000,00 Kab. Demak, Wedung, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 1.900.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi 1 Dokumen 1 Dokumen 15.810.000,00 900.000,00 900.000,00 -14.910.000,00 Kab. Demak, Wedung, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 16.000.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak 1 Dokumen 1 Dokumen 124.776.000,00 86.300.000,00 86.300.000,00 -38.476.000,00 Kab. Demak, Wedung, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 125.000.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH
3.1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN Persentase rumah tangga PHBS (Berperilaku Hidup Bersih dan Sehat) 80 % 80 % 59.782.000,00 39.281.000,00 39.281.000,00 218.000,00 60.000.000,00 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase posyandu mandiri 46.5 % 46.5 % 59.782.000,00 39.281.000,00 39.281.000,00 -20.501.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan Masyarakat 60.000.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 1 Dokumen 1 Dokumen 59.782.000,00 39.281.000,00 39.281.000,00 -20.501.000,00 Kab. Demak, Wedung, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 60.000.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH PUSKESMAS WEDUNG II 3.225.896.000,00 3.013.416.000,00 3.642.902.542,00 417.006.542,00 3.013.416.000,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 3.225.896.000,00 3.013.416.000,00 3.642.902.542,00 417.006.542,00 3.013.416.000,00 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 3.225.896.000,00 3.013.416.000,00 3.642.902.542,00 417.006.542,00 3.013.416.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-02 07:51:34 Halaman 146 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
1.1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pelayanan sesuai standar pelayanan Persentase rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi Perangkat Daerah yang ditindaklanjuti 100 100 % % 100 100 % % 2.281.900.000,00 2.268.921.000,00 2.898.407.542,00 -12.979.000,00 2.268.921.000,00 1.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah dokumen Laporan Keuangan akhir tahun Jumlah laporan keuangan 1 dokumen 1 Dokumen 1 dokumen 1 Dokumen 26.700.000,00 26.700.000,00 26.700.000,00 0,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan Masyarakat 26.700.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 12 Dokumen 12 Dokumen 26.700.000,00 26.700.000,00 26.700.000,00 0,00 Kab. Demak, Wedung, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 26.700.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jasa Penunjang Urusan yang tersedia Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 % 100 % 50.400.000,00 37.421.000,00 37.421.000,00 -12.979.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - Masyarakat 37.421.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 50.400.000,00 37.421.000,00 37.421.000,00 -12.979.000,00 Kab. Demak, Wedung, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 37.421.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Jumlah Fasyankes melakukan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (RSUD & Puskesmas) 29 Fasyankes 29 Fasyankes 2.204.800.000,00 2.204.800.000,00 2.834.286.542,00 629.486.542,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan Masyarakat 2.204.800.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 1 Unit Kerja 2.204.800.000,00 2.204.800.000,00 2.834.286.542,00 629.486.542,00 Kab. Demak, Wedung, Semua Kel/Desa PENDAPATAN DARI BLUD Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 2.204.800.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH
2.1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Rata-rata persentase capaian SPM Bidang Kesehatan 100 % 100 % 921.496.000,00 741.025.000,00 741.025.000,00 -180.471.000,00 741.025.000,00 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Cakupan kunjungan pelayanan dasar masyarakat Miskin 100 % 100 % 921.496.000,00 741.025.000,00 741.025.000,00 -180.471.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan Masyarakat 741.025.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 609 Orang 609 Orang 78.600.000,00 157.200.000,00 157.200.000,00 78.600.000,00 Kab. Demak, Wedung, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 157.200.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 557 Orang 557 Orang 13.860.000,00 0,00 0,00 -13.860.000,00 Kab. Demak, Wedung, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-02 07:51:34 Halaman 147 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 3611 Orang 3611 Orang 15.300.000,00 33.600.000,00 33.600.000,00 18.300.000,00 Kab. Demak, Wedung, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 33.600.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar - 70 Orang 0,00 11.700.000,00 11.700.000,00 11.700.000,00 Kab. Demak, Wedung, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 11.700.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 44 Orang 44 Orang 13.200.000,00 18.000.000,00 18.000.000,00 4.800.000,00 Kab. Demak, Wedung, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 18.000.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 659 Orang 659 Orang 15.000.000,00 0,00 0,00 -15.000.000,00 Kab. Demak, Wedung, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 12 Dokumen 12 Dokumen 226.504.000,00 189.792.000,00 189.792.000,00 -36.712.000,00 Kab. Demak, Wedung, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 189.792.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga - 1 Dokumen 0,00 750.000,00 750.000,00 750.000,00 Kab. Demak, Wedung, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 750.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 42 Dokumen 42 Dokumen 14.400.000,00 12.900.000,00 12.900.000,00 -1.500.000,00 Kab. Demak, Wedung, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 12.900.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-02 07:51:34 Halaman 148 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan 34 Dokumen 34 Dokumen 31.100.000,00 21.600.000,00 21.600.000,00 -9.500.000,00 Kab. Demak, Wedung, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 21.600.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 245 Dokumen 245 Dokumen 129.450.000,00 111.721.000,00 111.721.000,00 -17.729.000,00 Kab. Demak, Wedung, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 111.721.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 38 Dokumen 38 Dokumen 233.244.000,00 169.036.000,00 169.036.000,00 -64.208.000,00 Kab. Demak, Wedung, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 169.036.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 40 Laporan 40 Laporan 6.038.000,00 0,00 0,00 -6.038.000,00 Kab. Demak, Wedung, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 9 Orang 9 Orang 13.500.000,00 0,00 0,00 -13.500.000,00 Kab. Demak, Wedung, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.02.2.02.0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 20 Orang 20 Orang 7.500.000,00 0,00 0,00 -7.500.000,00 Kab. Demak, Wedung, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi 20 Dokumen 20 Dokumen 24.200.000,00 13.226.000,00 13.226.000,00 -10.974.000,00 Kab. Demak, Wedung, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 13.226.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-02 07:51:34 Halaman 149 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak 114 Dokumen 114 Dokumen 99.600.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 -98.100.000,00 Kab. Demak, Wedung, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 1.500.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH
3.1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN Persentase rumah tangga PHBS (Berperilaku Hidup Bersih dan Sehat) 80 % 80 % 22.500.000,00 3.470.000,00 3.470.000,00 -19.030.000,00 3.470.000,00 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Cakupan kunjungan pelayanan dasar masyarakat Miskin Persentase posyandu mandiri 1 Dokumen 46.5 % 1 Dokumen 46.5 % 22.500.000,00 3.470.000,00 3.470.000,00 -19.030.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan Masyarakat 3.470.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 30 Dokumen 30 Dokumen 22.500.000,00 3.470.000,00 3.470.000,00 -19.030.000,00 Kab. Demak, Wedung, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 3.470.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 231.429.642.500,00 137.695.857.500,00 203.995.839.753,00 -27.433.802.747,00 472.485.278.067,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 231.229.642.500,00 137.495.857.500,00 203.634.489.753,00 -27.595.152.747,00 462.985.278.067,00 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 231.229.642.500,00 137.495.857.500,00 203.634.489.753,00 -27.595.152.747,00 462.985.278.067,00
1.1.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi Perangkat Daerah yang ditintaklanjuti 100 % 100 % 22.092.174.500,00 22.977.737.500,00 23.026.423.696,00 18.095.903.567,00 40.188.078.067,00 1.03.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan laporan kinerja daerah 16 Dok 22 Dok 400.000.000,00 400.000.000,00 312.620.000,00 -87.380.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city ASN 200.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 4 Dokumen 4 Dokumen 150.000.000,00 150.000.000,00 167.310.000,00 17.310.000,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 75.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 2 Dokumen 5 Dokumen 75.000.000,00 75.000.000,00 64.100.000,00 -10.900.000,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 60.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 2 Dokumen 5 Dokumen 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 15.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 8 Laporan 8 Laporan 150.000.000,00 150.000.000,00 56.210.000,00 -93.790.000,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 50.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah laporan keuangan terlaksananya 0 0 1 Dok 0 0 1 Dok 17.757.174.500,00 18.642.737.500,00 17.975.913.696,00 218.739.196,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city ASN 21.316.700.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-02 07:51:34 Halaman 150 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1.03.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 144 Orang/ bulan 144 Orang/ bulan 15.890.621.000,00 16.776.184.000,00 16.333.360.196,00 442.739.196,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 17.316.700.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 4 Dokumen 4 Dokumen 1.866.553.500,00 1.866.553.500,00 1.642.553.500,00 -224.000.000,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 4.000.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Jumlah laporan BMD PD yang sudah direkonsiliasi 1 Dok 1 Dok 15.000.000,00 15.000.000,00 33.500.000,00 18.500.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - ASN 25.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.01.2.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 15.000.000,00 15.000.000,00 33.500.000,00 18.500.000,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 25.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terpenuhi Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terpenuhi 0 % 100 % 0 % 100 % 900.000.000,00 900.000.000,00 1.049.000.000,00 149.000.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city ASN 846.235.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 1 Paket 1 Paket 150.000.000,00 150.000.000,00 213.750.000,00 63.750.000,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 246.235.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 200 Orang 200 Orang 750.000.000,00 750.000.000,00 835.250.000,00 85.250.000,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 600.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah administrasi Umum Perangkat Daerah yang terpenuhi Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terpenuhi 0 % 100 % 0 % 100 % 745.000.000,00 745.000.000,00 669.590.000,00 -75.410.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city ASN 2.671.990.150,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 120.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 3 Paket 3 Paket 60.000.000,00 60.000.000,00 60.000.000,00 0,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 439.230.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 6 Paket 6 Paket 55.000.000,00 55.000.000,00 70.000.000,00 15.000.000,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 200.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 60.000.000,00 60.000.000,00 60.000.000,00 0,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 219.615.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-02 07:51:34 Halaman 151 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1.03.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 1 Dokumen 1 Dokumen 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 21.961.500,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 4 Laporan 4 Laporan 500.000.000,00 500.000.000,00 375.950.000,00 -124.050.000,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 1.458.975.650,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 5124,35 Dokumen 5124,35 Dokumen 20.000.000,00 20.000.000,00 55.650.000,00 35.650.000,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 62.208.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.01.2.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 3 Dokumen 3 Dokumen 25.000.000,00 25.000.000,00 22.990.000,00 -2.010.000,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 150.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah BMD yang diadakan 0 Unit 76 Unit 0 Unit 76 Unit 734.400.000,00 734.400.000,00 1.207.099.885,00 472.699.885,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city ASN 8.700.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 3 Unit 3 Unit 400.000.000,00 400.000.000,00 662.199.885,00 262.199.885,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 3.500.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1 NON URUSAN 231.229.642.500,00 137.495.857.500,00 203.634.489.753,00 -27.595.152.747,00 462.985.278.067,00 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX 231.229.642.500,00 137.495.857.500,00 203.634.489.753,00 -27.595.152.747,00 462.985.278.067,00 1.03.01.2.07.0003 Pengadaan Alat Besar Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan 2 Unit 2 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 231.229.642.500,00 137.495.857.500,00 203.634.489.753,00 -27.595.152.747,00 462.985.278.067,00 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 231.229.642.500,00 137.495.857.500,00 203.634.489.753,00 -27.595.152.747,00 462.985.278.067,00 1.03.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 20 Unit 20 Unit 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 200.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 15 Unit 15 Unit 329.400.000,00 329.400.000,00 539.900.000,00 210.500.000,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 3.000.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 Unit 1 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 1.000.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-02 07:51:34 Halaman 152 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 Unit 1 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 1.000.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jasa Penunjang Urusan yang tersedia 0 % 100 % 0 % 100 % 615.000.000,00 615.000.000,00 715.000.000,00 100.000.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city ASN 1.646.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 218 Laporan 218 Laporan 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 15.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 36 Laporan 36 Laporan 560.000.000,00 560.000.000,00 560.000.000,00 0,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 900.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Laporan 1 Laporan 50.000.000,00 50.000.000,00 150.000.000,00 100.000.000,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 731.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah BMD yang terpelihara Jumlah BMD yang terpeliharan 0 unit 100 % 0 unit 100 % 925.600.000,00 925.600.000,00 1.063.700.115,00 138.100.115,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city ASN 4.782.152.917,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 1 Unit 1 Unit 600.000,00 600.000,00 600.000,00 0,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 119.102.917,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 47 Unit 47 Unit 450.000.000,00 450.000.000,00 450.000.000,00 0,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 1.331.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.01.2.09.0003 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya 2 Unit 2 Unit 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 146.410.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yang Dipelihara 100 Unit 100 Unit 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 100.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 200 Unit 200 Unit 80.000.000,00 80.000.000,00 112.400.000,00 32.400.000,00 Kab. Demak, Bonang, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 200.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 6 Unit 6 Unit 115.000.000,00 115.000.000,00 220.700.115,00 105.700.115,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 2.300.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-02 07:51:34 Halaman 153 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1.03.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 1 Unit 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 585.640.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 1 Unit 200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik 88,07 % 88,07 % 29.465.000.000,00 29.915.000.000,00 32.172.788.750,00 19.045.000.000,00 48.510.000.000,00 1.03.02.2.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi 129 km persegi 129 km persegi 28.365.000.000,00 28.665.000.000,00 30.357.113.750,00 1.992.113.750,00 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
7.Percepatan pembangunan infrastruktur, terutama di kawasan pesisir, pertanian dan pusat pertumbuhan/pusat produksi Masyarakat 34.560.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.02.2.01.0013 Pembangunan Stasiun Pompa Banjir Jumlah Stasiun Pompa Banjir yang Dibangun 3 Unit 3 Unit 700.000.000,00 700.000.000,00 1.899.062.500,00 1.199.062.500,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
7.Percepatan pembangunan infrastruktur, terutama di kawasan pesisir, pertanian dan pusat pertumbuhan/pusat produksi 4.000.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.02.2.01.0026 Rehabilitasi Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir Jumlah Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir yang Direhabilitasi 5 Unit 5 Unit 100.000.000,00 100.000.000,00 700.000.000,00 600.000.000,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
7.Percepatan pembangunan infrastruktur, terutama di kawasan pesisir, pertanian dan pusat pertumbuhan/pusat produksi 1.000.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.02.2.01.0075 Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Lembaga Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dibina dan Diberdayakan 20 Lembaga 20 Lembaga 225.000.000,00 325.000.000,00 345.430.250,00 120.430.250,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
7.Percepatan pembangunan infrastruktur, terutama di kawasan pesisir, pertanian dan pusat pertumbuhan/pusat produksi 150.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.02.2.01.0078 Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Lembaga Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Kapasitasnya melalui Koordinasi dan Sinkronisasi 90 Lembaga 90 Lembaga 325.000.000,00 325.000.000,00 469.346.000,00 144.346.000,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
7.Percepatan pembangunan infrastruktur, terutama di kawasan pesisir, pertanian dan pusat pertumbuhan/pusat produksi 150.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.02.2.01.0083 Operasi dan Pemeliharaan Check Dam Jumlah Check Dam yang Dioperasikan dan Dipelihara 3 Unit 3 Unit 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
7.Percepatan pembangunan infrastruktur, terutama di kawasan pesisir, pertanian dan pusat pertumbuhan/pusat produksi 800.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.02.2.01.0085 Operasi dan Pemeliharaan Stasiun Pompa Banjir Jumlah Stasiun Pompa Banjir yang Dioperasikan dan Dipelihara 3 Unit 3 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
7.Percepatan pembangunan infrastruktur, terutama di kawasan pesisir, pertanian dan pusat pertumbuhan/pusat produksi 500.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.02.2.01.0089 Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dioperasikan dan Dipelihara 3 Unit 3 Unit 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
7.Percepatan pembangunan infrastruktur, terutama di kawasan pesisir, pertanian dan pusat pertumbuhan/pusat produksi 600.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.02.2.01.0093 Normalisasi/Restorasi Sungai SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-02 07:51:34 Halaman 154 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi 1,4 KM 1,4 KM 25.165.000.000,00 25.265.000.000,00 23.576.175.000,00 -1.588.825.000,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
7.Percepatan pembangunan infrastruktur, terutama di kawasan pesisir, pertanian dan pusat pertumbuhan/pusat produksi 10.000.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.02.2.01.0100 Peningkatan Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir Jumlah Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir yang Ditingkatkan 3 Unit 3 Unit 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 -100.000.000,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
7.Percepatan pembangunan infrastruktur, terutama di kawasan pesisir, pertanian dan pusat pertumbuhan/pusat produksi 660.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.02.2.01.0114 Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Direhabilitasi 3 Unit 3 Unit 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 -100.000.000,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
7.Percepatan pembangunan infrastruktur, terutama di kawasan pesisir, pertanian dan pusat pertumbuhan/pusat produksi 3.000.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.02.2.01.0120 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai yang Disusun 4 Dokumen 4 Dokumen 200.000.000,00 200.000.000,00 400.000.000,00 200.000.000,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
7.Percepatan pembangunan infrastruktur, terutama di kawasan pesisir, pertanian dan pusat pertumbuhan/pusat produksi 200.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.02.2.01.0121 Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dibangun 2 Unit 2 Unit 300.000.000,00 300.000.000,00 599.550.000,00 299.550.000,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
7.Percepatan pembangunan infrastruktur, terutama di kawasan pesisir, pertanian dan pusat pertumbuhan/pusat produksi 9.000.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.02.2.01.0125 Pembangunan Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir Jumlah Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir yang Dibangun 7 Unit 7 Unit 450.000.000,00 550.000.000,00 1.199.550.000,00 749.550.000,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
7.Percepatan pembangunan infrastruktur, terutama di kawasan pesisir, pertanian dan pusat pertumbuhan/pusat produksi 2.500.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.02.2.01.0126 Rehabilitasi Tanggul Sungai Panjang Tanggul Sungai yang Direhabilitasi 0,2 KM 0,2 KM 500.000.000,00 500.000.000,00 968.000.000,00 468.000.000,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
7.Percepatan pembangunan infrastruktur, terutama di kawasan pesisir, pertanian dan pusat pertumbuhan/pusat produksi 2.000.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.02.2.02 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Luas daerah irigasi yang dilayani oleh jaringan irigasi 1607 Hektar 1607 Hektar 1.100.000.000,00 1.250.000.000,00 1.815.675.000,00 715.675.000,00 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
7.Percepatan pembangunan infrastruktur, terutama di kawasan pesisir, pertanian dan pusat pertumbuhan/pusat produksi Masyarakat 13.950.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.02.2.02.0002 Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dibangun 2 KM 2 KM 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
7.Percepatan pembangunan infrastruktur, terutama di kawasan pesisir, pertanian dan pusat pertumbuhan/pusat produksi 8.000.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.02.2.02.0011 Peningkatan Jaringan Irigasi Tambak Panjang Jaringan Irigasi Tambak yang Ditingkatkan 1 KM 1 KM 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
7.Percepatan pembangunan infrastruktur, terutama di kawasan pesisir, pertanian dan pusat pertumbuhan/pusat produksi 1.000.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.02.2.02.0014 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi 0,6 KM 0,6 KM 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
7.Percepatan pembangunan infrastruktur, terutama di kawasan pesisir, pertanian dan pusat pertumbuhan/pusat produksi 2.000.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-02 07:51:34 Halaman 155 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1.03.02.2.02.0017 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tambak Panjang Jaringan Irigasi Tambak yang Direhabilitasi 1,25 KM 1,25 KM 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
7.Percepatan pembangunan infrastruktur, terutama di kawasan pesisir, pertanian dan pusat pertumbuhan/pusat produksi 1.000.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.02.2.02.0021 Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara 0,387 KM 0,387 KM 250.000.000,00 400.000.000,00 1.215.675.000,00 965.675.000,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
7.Percepatan pembangunan infrastruktur, terutama di kawasan pesisir, pertanian dan pusat pertumbuhan/pusat produksi 500.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.02.2.02.0022 Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi Jumlah Bendung Irigasi yang Dioperasikan dan Dipelihara 2 Bendung 2 Bendung 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
7.Percepatan pembangunan infrastruktur, terutama di kawasan pesisir, pertanian dan pusat pertumbuhan/pusat produksi 100.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.02.2.02.0024 Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Tambak Panjang Jaringan Irigasi Tambak yang Dioperasikan dan Dipelihara 1 KM 1 KM 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
7.Percepatan pembangunan infrastruktur, terutama di kawasan pesisir, pertanian dan pusat pertumbuhan/pusat produksi 1.000.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.02.2.02.0035 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Disusun 7 Dokumen 7 Dokumen 350.000.000,00 350.000.000,00 100.000.000,00 -250.000.000,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
7.Percepatan pembangunan infrastruktur, terutama di kawasan pesisir, pertanian dan pusat pertumbuhan/pusat produksi 350.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
2.1.03.03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM Persentase rumah tangga berakses air minum Persentase rumah tangga berakses air minum 86,18 86.18 % % 86,18 86.18 % % 2.550.000.000,00 3.550.000.000,00 4.422.300.000,00 19.950.000.000,00 22.500.000.000,00 1.03.03.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota Jumlah rumah tangga memperoleh layanan air minum Rumah tangga memperoleh layanan air minum Rumah tangga memperoleh layanan air minum 0 0 3600 Rumah tangga 3600 Rumah Tangga 0 0 3600 Rumah tangga 3600 Rumah Tangga 2.550.000.000,00 3.550.000.000,00 4.422.300.000,00 1.872.300.000,00 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
7.Percepatan pembangunan infrastruktur, terutama di kawasan pesisir, pertanian dan pusat pertumbuhan/pusat produksi Masyarakat 22.500.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.03.2.01.0025 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun 1 Dokumen 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
7.Percepatan pembangunan infrastruktur, terutama di kawasan pesisir, pertanian dan pusat pertumbuhan/pusat produksi 500.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.03.2.01.0026 Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan 20 Liter/Detik 20 Liter/Detik 2.550.000.000,00 3.550.000.000,00 4.422.300.000,00 1.872.300.000,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
7.Percepatan pembangunan infrastruktur, terutama di kawasan pesisir, pertanian dan pusat pertumbuhan/pusat produksi 14.000.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.03.2.01.0028 Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun 2 Liter/Detik 2 Liter/Detik 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
7.Percepatan pembangunan infrastruktur, terutama di kawasan pesisir, pertanian dan pusat pertumbuhan/pusat produksi 8.000.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
3.1.03.05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH Persentase rumah tangga bersanitasi Persentase rumah tangga bersanitasi 99.74 99,74 % % 99.74 99,74 % % 14.900.000.000,00 9.006.492.000,00 8.937.792.000,00 -3.800.000.000,00 11.100.000.000,00 1.03.05.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah rumah tangga memperoleh layanan air limbah domestik Rumah tangga memperoleh layanan air limbah domestik 0 0 1000 Rumah Tangga 0 0 1000 Rumah Tangga 14.900.000.000,00 9.006.492.000,00 8.937.792.000,00 -5.962.208.000,00 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru - Masyarakat 11.100.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.05.2.01.0038 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-02 07:51:34 Halaman 156 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dioperasikan dan Dipelihara 1 Unit 1 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru - 500.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.05.2.01.0039 Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Toilet dan Tangki Septik Sesuai dengan Standar 1200 Rumah Tangga 1200 Rumah Tangga 14.900.000.000,00 9.006.492.000,00 8.937.792.000,00 -5.962.208.000,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
7.Percepatan pembangunan infrastruktur, terutama di kawasan pesisir, pertanian dan pusat pertumbuhan/pusat produksi 10.000.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.05.2.01.0040 Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) 0 Orang 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
7.Percepatan pembangunan infrastruktur, terutama di kawasan pesisir, pertanian dan pusat pertumbuhan/pusat produksi 100.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.05.2.01.0041 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun 1 Dokumen 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru - 500.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
4.1.03.06 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE Tidak terjadi genangan lebih dari 2 kali setahun Tidak Terjadi Nilai Tidak Terjadi Nilai 350.000.000,00 500.000.000,00 6.350.000.000,00 1.600.000.000,00 1.950.000.000,00 1.03.06.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota Persentase drainase dalam kondisi baik Persentase drainase dalam kondisi baik 0 0 100 % 0 0 100 % 350.000.000,00 500.000.000,00 6.350.000.000,00 6.000.000.000,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
7.Percepatan pembangunan infrastruktur, terutama di kawasan pesisir, pertanian dan pusat pertumbuhan/pusat produksi Masyarakat 1.950.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.06.2.01.0028 Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Direhabilitasi 6 Sistem Drainase Perkotaan 6 Sistem Drainase Perkotaan 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
7.Percepatan pembangunan infrastruktur, terutama di kawasan pesisir, pertanian dan pusat pertumbuhan/pusat produksi 300.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.06.2.01.0029 Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun 18 Sistem Drainase Perkotaan 18 Sistem Drainase Perkotaan 150.000.000,00 300.000.000,00 5.850.000.000,00 5.700.000.000,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
7.Percepatan pembangunan infrastruktur, terutama di kawasan pesisir, pertanian dan pusat pertumbuhan/pusat produksi 1.250.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.06.2.01.0030 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang disusun 1 Dokumen 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
7.Percepatan pembangunan infrastruktur, terutama di kawasan pesisir, pertanian dan pusat pertumbuhan/pusat produksi 100.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.06.2.01.0031 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Beroperasi dan Terpelihara 10 Sistem Drainase Perkotaan 10 Sistem Drainase Perkotaan 200.000.000,00 200.000.000,00 500.000.000,00 300.000.000,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
7.Percepatan pembangunan infrastruktur, terutama di kawasan pesisir, pertanian dan pusat pertumbuhan/pusat produksi 300.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
5.1.03.08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG Rasio Bangunan Berizin 0,0219 Angka 0,0219 Angka 10.430.000.000,00 18.530.000.000,00 34.208.225.000,00 37.498.200.000,00 47.928.200.000,00 1.03.08.2.01 Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung Rasio bangunan gedung dalam kondisi baik 0,00125117 3 Angka 0,00125117 3 Angka 10.430.000.000,00 18.530.000.000,00 34.208.225.000,00 23.778.225.000,00 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
7.Percepatan pembangunan infrastruktur, terutama di kawasan pesisir, pertanian dan pusat pertumbuhan/pusat produksi Masyarakat 47.928.200.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.08.2.01.0018 Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-02 07:51:34 Halaman 157 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota yang Dipelihara, Dirawat, dan Diperiksa Berkala 2 Bangunan Gedung 2 Bangunan Gedung 775.000.000,00 1.775.000.000,00 2.070.000.000,00 1.295.000.000,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
7.Percepatan pembangunan infrastruktur, terutama di kawasan pesisir, pertanian dan pusat pertumbuhan/pusat produksi 5.928.200.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.08.2.01.0021 Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota 6 Dokumen 6 Dokumen 9.655.000.000,00 16.755.000.000,00 32.138.225.000,00 22.483.225.000,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
7.Percepatan pembangunan infrastruktur, terutama di kawasan pesisir, pertanian dan pusat pertumbuhan/pusat produksi 42.000.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
6.1.03.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN Proporsi panjang jaringan jalan kabupaten dalam kondisi mantap 89,8294 % 89,8294 % 149.842.468.000,00 51.416.628.000,00 92.585.569.307,00 136.166.532.000,00 286.009.000.000,00 1.03.10.2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota Panjang jaringan jalan Kabupaten dalam kondisi mantap 787379,142 6 m 787379,142 6 m 149.842.468.000,00 51.416.628.000,00 92.585.569.307,00 -57.256.898.693,00 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
7.Percepatan pembangunan infrastruktur, terutama di kawasan pesisir, pertanian dan pusat pertumbuhan/pusat produksi Masyarakat 286.009.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.10.2.01.0029 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun 2 Dokumen 2 Dokumen 200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
7.Percepatan pembangunan infrastruktur, terutama di kawasan pesisir, pertanian dan pusat pertumbuhan/pusat produksi 1.209.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.10.2.01.0030 Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa Panjang Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa yang Diawasi Penyelenggaraannya 3,017 KM 3,017 KM 100.000.000,00 100.000.000,00 420.000.000,00 320.000.000,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
7.Percepatan pembangunan infrastruktur, terutama di kawasan pesisir, pertanian dan pusat pertumbuhan/pusat produksi 300.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.10.2.01.0031 Penggantian Jembatan Jumlah Jembatan yang Diganti 2 Jembatan 2 Jembatan 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
7.Percepatan pembangunan infrastruktur, terutama di kawasan pesisir, pertanian dan pusat pertumbuhan/pusat produksi 200.000.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.10.2.01.0032 Pembangunan Jalan Panjang Jalan yang Dibangun 3,5 KM 3,5 KM 27.750.000.000,00 31.400.000.000,00 73.230.292.307,00 45.480.292.307,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI OPSEN PKB Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
7.Percepatan pembangunan infrastruktur, terutama di kawasan pesisir, pertanian dan pusat pertumbuhan/pusat produksi 22.000.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.10.2.01.0033 Rekonstruksi Jalan SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-02 07:51:34 Halaman 158 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Panjang Jalan yang Direkonstruksi 1,852 KM 1,852 KM 115.292.468.000,00 13.066.628.000,00 0,00 -115.292.468.000,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK FISIK-BIDANG JALAN-JALAN MENDUKUNG KONEKTIVITAS DAERAH Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
7.Percepatan pembangunan infrastruktur, terutama di kawasan pesisir, pertanian dan pusat pertumbuhan/pusat produksi 15.000.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.10.2.01.0037 Pelebaran Jalan Menuju Standar Panjang Jalan yang Dilebarkan Menuju Standar 5,533 KM 5,533 KM 1.200.000.000,00 1.200.000.000,00 1.100.000.000,00 -100.000.000,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
7.Percepatan pembangunan infrastruktur, terutama di kawasan pesisir, pertanian dan pusat pertumbuhan/pusat produksi 7.800.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.10.2.01.0039 Rehabilitasi Jembatan Jumlah Jembatan yang Direhabilitasi 9 Jembatan 9 Jembatan 0,00 0,00 180.000.000,00 180.000.000,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
7.Percepatan pembangunan infrastruktur, terutama di kawasan pesisir, pertanian dan pusat pertumbuhan/pusat produksi 5.000.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.10.2.01.0040 Pembangunan Jembatan Jumlah Jembatan yang Dibangun 1 Jembatan 1 Jembatan 4.100.000.000,00 4.250.000.000,00 13.050.000.000,00 8.950.000.000,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
7.Percepatan pembangunan infrastruktur, terutama di kawasan pesisir, pertanian dan pusat pertumbuhan/pusat produksi 29.700.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.10.2.01.0044 Rehabilitasi Jalan Panjang Jalan yang Direhabilitasi 2 KM 2 KM 1.200.000.000,00 1.200.000.000,00 4.405.277.000,00 3.205.277.000,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
7.Percepatan pembangunan infrastruktur, terutama di kawasan pesisir, pertanian dan pusat pertumbuhan/pusat produksi 5.000.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
7.1.03.11 PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI Rasio tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah Kabupaten yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan 52,85 % 52,85 % 300.000.000,00 300.000.000,00 313.165.000,00 700.000.000,00 1.000.000.000,00 1.03.11.2.01 Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi Pelatihan tenaga konstruksi 100 Orang 100 Orang 300.000.000,00 300.000.000,00 313.165.000,00 13.165.000,00 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
7.Percepatan pembangunan infrastruktur, terutama di kawasan pesisir, pertanian dan pusat pertumbuhan/pusat produksi Masyarakat 1.000.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.11.2.01.0016 Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih 100 Orang 100 Orang 300.000.000,00 300.000.000,00 313.165.000,00 13.165.000,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
7.Percepatan pembangunan infrastruktur, terutama di kawasan pesisir, pertanian dan pusat pertumbuhan/pusat produksi 1.000.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
8.1.03.12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG Luas alih fungsi lahan 0,0595767 Angka 0,0595767 Angka 1.300.000.000,00 1.300.000.000,00 1.618.226.000,00 2.500.000.000,00 3.800.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-02 07:51:34 Halaman 159 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1.03.12.2.01 Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota Dokumen RTR 3 Dok 3 Dok 475.000.000,00 475.000.000,00 821.258.000,00 346.258.000,00 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
6.Perluasan kawasan perkotaan Masyarakat 1.600.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.12.2.01.0011 Penetapan RTRW Kabupaten/Kota Jumlah Perda RTRW Kabupaten/Kota 1 Dokumen 1 Dokumen 350.000.000,00 350.000.000,00 661.583.000,00 311.583.000,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
6.Perluasan kawasan perkotaan 1.500.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.12.2.01.0013 Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang Jumlah laporan sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang. 200 Laporan 200 Laporan 125.000.000,00 125.000.000,00 159.675.000,00 34.675.000,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
7.Percepatan pembangunan infrastruktur, terutama di kawasan pesisir, pertanian dan pusat pertumbuhan/pusat produksi 100.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.12.2.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota - - - 575.000.000,00 575.000.000,00 535.658.000,00 -39.342.000,00 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
6.Perluasan kawasan perkotaan Masyarakat 1.000.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.12.2.02.0005 Penyusunan RDTR Kabupaten/Kota Jumlah materi teknis dan ranperkada RDTR Kabupaten/Kota 0 Dokumen 3 Dokumen 575.000.000,00 575.000.000,00 535.658.000,00 -39.342.000,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
6.Perluasan kawasan perkotaan 1.000.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.12.2.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota Jumlah dokumen koordinasi dan sinkronisasi perencanaan tata ruang daerah kabupaten/Kota 4 Dok 4 Dok 0,00 0,00 0,00 0,00 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
6.Perluasan kawasan perkotaan Masyarakat 1.000.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.12.2.03.0003 Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang Jumlah Dokumen koordinasi penyelenggaraan penataan ruang 4 Dokumen 4 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
6.Perluasan kawasan perkotaan 1.000.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.12.2.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota Jumlah dokumen koordinasi dan sinkronisasi pengendalian pemanfaatan ruang daerah kabupaten/kota 5 Dok 5 Kegiatan 5 Dok 5 Kegiatan 250.000.000,00 250.000.000,00 261.310.000,00 11.310.000,00 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
6.Perluasan kawasan perkotaan Masyarakat 200.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.12.2.04.0004 Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang 5 Dokumen 5 Dokumen 250.000.000,00 250.000.000,00 261.310.000,00 11.310.000,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
6.Perluasan kawasan perkotaan 200.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 200.000.000,00 200.000.000,00 361.350.000,00 161.350.000,00 9.500.000.000,00 2.10 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN 200.000.000,00 200.000.000,00 361.350.000,00 161.350.000,00 9.500.000.000,00
1.2.10.10 PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH Persentase tanah Pemkab y a n g b e r s e r t iû k a t 100 % 100 % 200.000.000,00 200.000.000,00 361.350.000,00 9.300.000.000,00 9.500.000.000,00 2.10.10.2.01 Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota Tanah pemkab bersertifikat 100 Bidang 100 Bidang 200.000.000,00 200.000.000,00 361.350.000,00 161.350.000,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
7.Percepatan pembangunan infrastruktur, terutama di kawasan pesisir, pertanian dan pusat pertumbuhan/pusat produksi Pemerintah Daerah 9.500.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 2.10.10.2.01.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota 100 Dokumen 100 Dokumen 200.000.000,00 200.000.000,00 361.350.000,00 161.350.000,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
7.Percepatan pembangunan infrastruktur, terutama di kawasan pesisir, pertanian dan pusat pertumbuhan/pusat produksi 9.500.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-02 07:51:34 Halaman 160 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 64.190.703.900,00 66.193.909.900,00 80.648.576.409,00 16.457.872.509,00 102.703.403.273,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 64.190.703.900,00 66.193.909.900,00 80.648.576.409,00 16.457.872.509,00 102.703.403.273,00 1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 64.190.703.900,00 66.193.909.900,00 80.648.576.409,00 16.457.872.509,00 102.703.403.273,00
1.1.04.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi Perangkat Daerah yang ditindaklanjuti 100 % 100 % 8.805.703.900,00 9.103.909.900,00 8.961.826.409,00 -2.013.767.912,00 6.791.935.988,00 1.04.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan laporan kinerja daerah 10 dok 10 dok 111.680.000,00 111.680.000,00 87.580.000,00 -24.100.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
7.Percepatan pembangunan infrastruktur, terutama di kawasan pesisir, pertanian dan pusat pertumbuhan/pusat produksi - 15.000.000,00 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.04.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3 Dokumen 3 Dokumen 24.800.000,00 24.800.000,00 24.800.000,00 0,00 Kab. Demak, Demak, Bintoro DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
7.Percepatan pembangunan infrastruktur, terutama di kawasan pesisir, pertanian dan pusat pertumbuhan/pusat produksi 5.000.000,00 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.04.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 4 Dokumen 4 Dokumen 43.680.000,00 43.680.000,00 19.580.000,00 -24.100.000,00 Kab. Demak, Demak, Bintoro DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
7.Percepatan pembangunan infrastruktur, terutama di kawasan pesisir, pertanian dan pusat pertumbuhan/pusat produksi 5.000.000,00 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.04.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 3 Laporan 3 Laporan 43.200.000,00 43.200.000,00 43.200.000,00 0,00 Kab. Demak, Demak, Bintoro DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
7.Percepatan pembangunan infrastruktur, terutama di kawasan pesisir, pertanian dan pusat pertumbuhan/pusat produksi 5.000.000,00 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.04.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah laporan keuangan 1 Laporan 1 Laporan 6.420.703.900,00 6.718.909.900,00 6.539.845.409,00 119.141.509,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
7.Percepatan pembangunan infrastruktur, terutama di kawasan pesisir, pertanian dan pusat pertumbuhan/pusat produksi - 5.137.642.988,00 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.04.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 31 Orang/b ulan 31 Orang/b ulan 4.807.589.000,00 5.105.795.000,00 5.076.730.509,00 269.141.509,00 Kab. Demak, Demak, Bintoro PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
7.Percepatan pembangunan infrastruktur, terutama di kawasan pesisir, pertanian dan pusat pertumbuhan/pusat produksi 3.876.393.035,00 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.04.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 1 Dokumen 1 Dokumen 1.613.114.900,00 1.613.114.900,00 1.463.114.900,00 -150.000.000,00 Kab. Demak, Demak, Bintoro DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
7.Percepatan pembangunan infrastruktur, terutama di kawasan pesisir, pertanian dan pusat pertumbuhan/pusat produksi 1.261.249.953,00 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.04.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Jumlah laporan BMD PD yang sudah direkonsiliasi 2 Laporan 2 Laporan 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
7.Percepatan pembangunan infrastruktur, terutama di kawasan pesisir, pertanian dan pusat pertumbuhan/pusat produksi - 5.000.000,00 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.04.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 2 Laporan 2 Laporan 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 Kab. Demak, Demak, Bintoro DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
7.Percepatan pembangunan infrastruktur, terutama di kawasan pesisir, pertanian dan pusat pertumbuhan/pusat produksi 5.000.000,00 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.04.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terpenuhi 100 % 100 % 425.000.000,00 425.000.000,00 369.250.000,00 -55.750.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
7.Percepatan pembangunan infrastruktur, terutama di kawasan pesisir, pertanian dan pusat pertumbuhan/pusat produksi - 250.000.000,00 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.04.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-02 07:51:34 Halaman 161 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 0 Dokumen 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Demak, Demak, Bintoro DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
7.Percepatan pembangunan infrastruktur, terutama di kawasan pesisir, pertanian dan pusat pertumbuhan/pusat produksi 0,00 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.04.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 76 Orang 76 Orang 325.000.000,00 325.000.000,00 269.250.000,00 -55.750.000,00 Kab. Demak, Demak, Bintoro DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
7.Percepatan pembangunan infrastruktur, terutama di kawasan pesisir, pertanian dan pusat pertumbuhan/pusat produksi 200.000.000,00 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.04.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 5 Orang 5 Orang 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 Kab. Demak, Demak, Bintoro DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
7.Percepatan pembangunan infrastruktur, terutama di kawasan pesisir, pertanian dan pusat pertumbuhan/pusat produksi 50.000.000,00 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.04.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Umum Perangkat Daerah yang terpenuhi 100 % 100 % 892.525.000,00 892.525.000,00 862.405.000,00 -30.120.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
7.Percepatan pembangunan infrastruktur, terutama di kawasan pesisir, pertanian dan pusat pertumbuhan/pusat produksi - 681.962.000,00 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.04.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 15.454.000,00 15.454.000,00 15.454.000,00 0,00 Kab. Demak, Demak, Betokan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
7.Percepatan pembangunan infrastruktur, terutama di kawasan pesisir, pertanian dan pusat pertumbuhan/pusat produksi 15.609.000,00 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.04.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 186.430.000,00 186.430.000,00 191.999.000,00 5.569.000,00 Kab. Demak, Demak, Bintoro DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
7.Percepatan pembangunan infrastruktur, terutama di kawasan pesisir, pertanian dan pusat pertumbuhan/pusat produksi 188.245.000,00 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.04.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 80.000.000,00 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 Kab. Demak, Demak, Bintoro DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
7.Percepatan pembangunan infrastruktur, terutama di kawasan pesisir, pertanian dan pusat pertumbuhan/pusat produksi 52.030.000,00 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.04.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 133.939.000,00 133.939.000,00 133.939.000,00 0,00 Kab. Demak, Demak, Bintoro DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
7.Percepatan pembangunan infrastruktur, terutama di kawasan pesisir, pertanian dan pusat pertumbuhan/pusat produksi 135.278.000,00 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.04.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 10 Dokumen 10 Dokumen 17.500.000,00 17.500.000,00 17.500.000,00 0,00 Kab. Demak, Demak, Bintoro DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
7.Percepatan pembangunan infrastruktur, terutama di kawasan pesisir, pertanian dan pusat pertumbuhan/pusat produksi 10.406.000,00 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.04.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 1 Laporan 330.100.000,00 330.100.000,00 304.411.000,00 -25.689.000,00 Kab. Demak, Demak, Bintoro DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
7.Percepatan pembangunan infrastruktur, terutama di kawasan pesisir, pertanian dan pusat pertumbuhan/pusat produksi 275.394.000,00 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.04.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 6 Dokumen 6 Dokumen 21.951.000,00 21.951.000,00 21.951.000,00 0,00 Kab. Demak, Demak, Bintoro DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
7.Percepatan pembangunan infrastruktur, terutama di kawasan pesisir, pertanian dan pusat pertumbuhan/pusat produksi 5.000.000,00 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.04.01.2.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-02 07:51:34 Halaman 162 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 2 Dokumen 2 Dokumen 107.151.000,00 107.151.000,00 97.151.000,00 -10.000.000,00 Kab. Demak, Demak, Bintoro DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
7.Percepatan pembangunan infrastruktur, terutama di kawasan pesisir, pertanian dan pusat pertumbuhan/pusat produksi 0,00 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.04.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah BMD yang diadakan 8 Buah 8 Buah 480.795.000,00 480.795.000,00 627.746.000,00 146.951.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
7.Percepatan pembangunan infrastruktur, terutama di kawasan pesisir, pertanian dan pusat pertumbuhan/pusat produksi - 130.000.000,00 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.04.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 3 Unit 3 Unit 42.595.000,00 42.595.000,00 0,00 -42.595.000,00 Kab. Demak, Demak, Bintoro DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
7.Percepatan pembangunan infrastruktur, terutama di kawasan pesisir, pertanian dan pusat pertumbuhan/pusat produksi 30.000.000,00 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.04.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 5 Unit 5 Unit 438.200.000,00 438.200.000,00 627.746.000,00 189.546.000,00 Kab. Demak, Demak, Bintoro DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
7.Percepatan pembangunan infrastruktur, terutama di kawasan pesisir, pertanian dan pusat pertumbuhan/pusat produksi 100.000.000,00 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.04.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jasa Penunjang Urusan yang tersedia 100 % 100 % 35.000.000,00 35.000.000,00 35.000.000,00 0,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
7.Percepatan pembangunan infrastruktur, terutama di kawasan pesisir, pertanian dan pusat pertumbuhan/pusat produksi - 41.624.000,00 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.04.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2060 Laporan 2060 Laporan 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 Kab. Demak, Demak, Bintoro DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
7.Percepatan pembangunan infrastruktur, terutama di kawasan pesisir, pertanian dan pusat pertumbuhan/pusat produksi 20.812.000,00 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.04.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 Kab. Demak, Demak, Bintoro DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
7.Percepatan pembangunan infrastruktur, terutama di kawasan pesisir, pertanian dan pusat pertumbuhan/pusat produksi 20.812.000,00 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.04.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah BMD yang terpelihara 100 % 100 % 420.000.000,00 420.000.000,00 420.000.000,00 0,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - - 530.707.000,00 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.04.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 21 Unit 21 Unit 250.000.000,00 250.000.000,00 250.000.000,00 0,00 Kab. Demak, Demak, Bintoro DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 353.805.000,00 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.04.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yang Dipelihara 194 Unit 194 Unit 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 Kab. Demak, Demak, Bintoro DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
7.Percepatan pembangunan infrastruktur, terutama di kawasan pesisir, pertanian dan pusat pertumbuhan/pusat produksi 20.812.000,00 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.04.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 150 Unit 150 Unit 150.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 Kab. Demak, Demak, Bintoro DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
7.Percepatan pembangunan infrastruktur, terutama di kawasan pesisir, pertanian dan pusat pertumbuhan/pusat produksi 156.090.000,00 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
2.1.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN Persentase pemenuhan kebutuhan rumah layak huni bagi rumah tangga korban bencana/relokasi program 100 % 100 % 4.860.000.000,00 4.860.000.000,00 4.258.960.000,00 1.444.902.979,00 6.304.902.979,00 1.04.02.2.01 Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota Data Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat korban bencana atau terdampak relokasi program pemerintah kabupaten 3 Dokumen 3 Dokumen 150.000.000,00 150.000.000,00 117.850.000,00 -32.150.000,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
7.Percepatan pembangunan infrastruktur, terutama di kawasan pesisir, pertanian dan pusat pertumbuhan/pusat produksi Masyarkat Korban Bencana 150.000.000,00 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-02 07:51:34 Halaman 163 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1.04.02.2.01.0003 Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani Jumlah Dokumen Data Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani 1 Dokumen 1 Dokumen 50.000.000,00 50.000.000,00 37.650.000,00 -12.350.000,00 Kab. Demak, Demak, Bintoro DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
7.Percepatan pembangunan infrastruktur, terutama di kawasan pesisir, pertanian dan pusat pertumbuhan/pusat produksi 50.000.000,00 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.04.02.2.01.0004 Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana Jumlah Dokumen data Rumah yang Terkena Bencana Kabupaten/Kota berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah 1 Dokumen 1 Dokumen 50.000.000,00 50.000.000,00 45.000.000,00 -5.000.000,00 Kab. Demak, Demak, Bintoro DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
7.Percepatan pembangunan infrastruktur, terutama di kawasan pesisir, pertanian dan pusat pertumbuhan/pusat produksi 50.000.000,00 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.04.02.2.01.0007 Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota 1 Dokumen 1 Dokumen 50.000.000,00 50.000.000,00 35.200.000,00 -14.800.000,00 Kab. Demak, Demak, Bintoro DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
7.Percepatan pembangunan infrastruktur, terutama di kawasan pesisir, pertanian dan pusat pertumbuhan/pusat produksi 50.000.000,00 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.04.02.2.02 Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota Cakupan Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana / Relokasi Program 100 % 100 % 460.000.000,00 460.000.000,00 253.660.000,00 -206.340.000,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
7.Percepatan pembangunan infrastruktur, terutama di kawasan pesisir, pertanian dan pusat pertumbuhan/pusat produksi Masyarkat Korban Bencana 299.068.000,00 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.04.02.2.02.0001 Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana Jumlah Orang/Sukarelawan yang Mengikuti Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota 300 Orang 300 Orang 193.267.000,00 193.267.000,00 133.389.000,00 -59.878.000,00 Kab. Demak, Demak, Bintoro DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
7.Percepatan pembangunan infrastruktur, terutama di kawasan pesisir, pertanian dan pusat pertumbuhan/pusat produksi 50.000.000,00 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.04.02.2.02.0004 Pembentukan dan Pelatihan Tim Satgas, Tim Pendamping dan Fasilitator Jumlah Orang pada Tim Satgas, Tim Pendamping, dan Fasilitator yang Terbentuk dan Terlatih 6 Orang 6 Orang 266.733.000,00 266.733.000,00 120.271.000,00 -146.462.000,00 Kab. Demak, Demak, Bintoro DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
7.Percepatan pembangunan infrastruktur, terutama di kawasan pesisir, pertanian dan pusat pertumbuhan/pusat produksi 249.068.000,00 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.04.02.2.03 Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota Jumlah rumah layak huni bagi korban bencana yang dibangun dan direhab 310 Unit Rumah 310 Unit Rumah 4.000.000.000,00 4.000.000.000,00 3.600.000.000,00 -400.000.000,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. - Masyarakat Penerima Bantuan 5.305.834.979,00 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.04.02.2.03.0001 Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi 200 Unit Rumah 200 Unit Rumah 2.000.000.000,00 2.000.000.000,00 1.000.000.000,00 -1.000.000.000,00 Kab. Demak, Demak, Bintoro DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. - 2.005.834.979,00 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.04.02.2.03.0004 Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun 30 Unit Rumah 30 Unit Rumah 1.500.000.000,00 1.500.000.000,00 2.000.000.000,00 500.000.000,00 Kab. Demak, Demak, Bintoro DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
7.Percepatan pembangunan infrastruktur, terutama di kawasan pesisir, pertanian dan pusat pertumbuhan/pusat produksi 1.500.000.000,00 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.04.02.2.03.0006 Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan Perumahan pada Relokasi Program Kabupaten/Kota Jumlah Rumah pada Lokasi Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan 190 Unit Rumah 190 Unit Rumah 0,00 0,00 600.000.000,00 600.000.000,00 Kab. Demak, Demak, Bintoro DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
7.Percepatan pembangunan infrastruktur, terutama di kawasan pesisir, pertanian dan pusat pertumbuhan/pusat produksi 300.000.000,00 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.04.02.2.03.0011 Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota 80 Unit Rumah 80 Unit Rumah 500.000.000,00 500.000.000,00 0,00 -500.000.000,00 Kab. Demak, Demak, Bintoro DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
7.Percepatan pembangunan infrastruktur, terutama di kawasan pesisir, pertanian dan pusat pertumbuhan/pusat produksi 1.500.000.000,00 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.04.02.2.05 Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus Jml Pembinaan Rusun/ Rumah Khusus 12 bulan 12 bulan 0,00 0,00 0,00 0,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
9.Peningkatan keberdayaan, perlindungan dan rehabilitasi sosial Masyarakat 500.000.000,00 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.04.02.2.05.0001 Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan bagi Pemilik/Penghuni Rumah Susun 1 Laporan 1 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Demak, Demak, Bintoro DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
9.Peningkatan keberdayaan, perlindungan dan rehabilitasi sosial 500.000.000,00 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-02 07:51:34 Halaman 164 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1.04.02.2.06 Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Presentase Rekomendasi izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan yang dikeluarkan 100 % 100 % 250.000.000,00 250.000.000,00 287.450.000,00 37.450.000,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
7.Percepatan pembangunan infrastruktur, terutama di kawasan pesisir, pertanian dan pusat pertumbuhan/pusat produksi Masyarakat 50.000.000,00 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.04.02.2.06.0001 Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik Jumlah Dokumen Kesepakatan dengan Pengembang/Pelaku Pembangunan Rumah untuk Penerbitan izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik 1 Dokumen 1 Dokumen 250.000.000,00 250.000.000,00 287.450.000,00 37.450.000,00 Kab. Demak, Demak, Bintoro DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
7.Percepatan pembangunan infrastruktur, terutama di kawasan pesisir, pertanian dan pusat pertumbuhan/pusat produksi 50.000.000,00 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
3.1.04.03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha yang ditangani 87,3 % 87,3 % 1.785.000.000,00 1.785.000.000,00 1.703.180.000,00 765.000.000,00 2.550.000.000,00 1.04.03.2.01 Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Persentase Rekomendasi izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman yang diterbitkan 100 % 100 % 0,00 0,00 0,00 0,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. - Masyarakat 200.000.000,00 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.04.03.2.01.0004 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman 1 Laporan 1 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Demak, Demak, Bintoro DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. - 200.000.000,00 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.04.03.2.03 Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha Luasan Kumuh pada permukiman kumuh dengan luas < 10 Ha yang ditangani 0,56 Ha 0,56 Ha 1.785.000.000,00 1.785.000.000,00 1.703.180.000,00 -81.820.000,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
7.Percepatan pembangunan infrastruktur, terutama di kawasan pesisir, pertanian dan pusat pertumbuhan/pusat produksi Masyarakt di lingkungan kumuh 2.350.000.000,00 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.04.03.2.03.0002 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki 0 Unit Rumah 0 Unit Rumah 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Demak, Demak, Bintoro DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
7.Percepatan pembangunan infrastruktur, terutama di kawasan pesisir, pertanian dan pusat pertumbuhan/pusat produksi 0,00 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.04.03.2.03.0003 Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU Jumlah Dokumen Kesepakatan Kerja Sama dalam Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU 1 Dokumen 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Demak, Demak, Bintoro DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
7.Percepatan pembangunan infrastruktur, terutama di kawasan pesisir, pertanian dan pusat pertumbuhan/pusat produksi 0,00 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.04.03.2.03.0004 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh 1 Laporan 1 Laporan 235.000.000,00 235.000.000,00 153.180.000,00 -81.820.000,00 Kab. Demak, Demak, Bintoro DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
7.Percepatan pembangunan infrastruktur, terutama di kawasan pesisir, pertanian dan pusat pertumbuhan/pusat produksi 250.000.000,00 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.04.03.2.03.0007 Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh Jumlah Dokumen Data Permukiman Kumuh yang Terverifikasi 1 Dokumen 1 Dokumen 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 Kab. Demak, Demak, Bintoro DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
7.Percepatan pembangunan infrastruktur, terutama di kawasan pesisir, pertanian dan pusat pertumbuhan/pusat produksi 100.000.000,00 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.04.03.2.03.0009 Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh Luas Kawasan Permukiman Kumuh yang Diremajakan 0 Ha 0 Ha 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Demak, Demak, Bintoro DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
7.Percepatan pembangunan infrastruktur, terutama di kawasan pesisir, pertanian dan pusat pertumbuhan/pusat produksi 0,00 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.04.03.2.03.0013 Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh Luas Permukiman Kumuh yang Dipugar 0.56 Ha 0.56 Ha 1.450.000.000,00 1.450.000.000,00 1.450.000.000,00 0,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
7.Percepatan pembangunan infrastruktur, terutama di kawasan pesisir, pertanian dan pusat pertumbuhan/pusat produksi 2.000.000.000,00 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
4.1.04.04 PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH Persentase kawasan permukiman di luar kawasan kumuh di bawah 10 ha yang ditangani Persentase kawasan permukiman di luar kawasan kumuh di bawah 10 ha yang ditangani 39 36 % % 36 39 % % 3.685.000.000,00 3.820.000.000,00 3.634.610.000,00 12.640.000.000,00 16.325.000.000,00 1.04.04.2.01 Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota Jumlah permukiman di luar kawasan kumuh di bawah 10 ha yang ditangani 20 Kawasan 20 Kawasan 3.685.000.000,00 3.820.000.000,00 3.634.610.000,00 -50.390.000,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. - Masyarakat di lingkungan kumuh 16.325.000.000,00 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.04.04.2.01.0001 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-02 07:51:34 Halaman 165 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki 515 Unit Rumah 515 Unit Rumah 3.570.000.000,00 3.705.000.000,00 3.552.920.000,00 -17.080.000,00 Kab. Demak, Demak, Bintoro DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. - 16.225.000.000,00 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.04.04.2.01.0007 Pengawasan dan Pengendalian dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru 1 Laporan 1 Laporan 115.000.000,00 115.000.000,00 81.690.000,00 -33.310.000,00 Kab. Demak, Demak, Bintoro DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
7.Percepatan pembangunan infrastruktur, terutama di kawasan pesisir, pertanian dan pusat pertumbuhan/pusat produksi 100.000.000,00 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
5.1.04.05 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) Persentase Rumah yang mendapatkan pelayanan PSU Layak 100 % 100 % 45.055.000.000,00 46.625.000.000,00 62.090.000.000,00 25.676.564.306,00 70.731.564.306,00 1.04.05.2.01 Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan Jml Lingkungan perumahan yang tersedia PSU dengan baik 10 lokasi 10 lokasi 45.055.000.000,00 46.625.000.000,00 62.090.000.000,00 17.035.000.000,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
7.Percepatan pembangunan infrastruktur, terutama di kawasan pesisir, pertanian dan pusat pertumbuhan/pusat produksi Masyarakat 70.731.564.306,00 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.04.05.2.01.0002 Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian 10 Lokasi 10 Lokasi 45.055.000.000,00 46.625.000.000,00 62.090.000.000,00 17.035.000.000,00 Kab. Demak, Demak, Bintoro DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
7.Percepatan pembangunan infrastruktur, terutama di kawasan pesisir, pertanian dan pusat pertumbuhan/pusat produksi 70.731.564.306,00 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 12.905.415.300,00 15.441.367.430,00 14.607.528.157,00 1.702.112.857,00 18.909.853.052,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 12.905.415.300,00 15.441.367.430,00 14.607.528.157,00 1.702.112.857,00 18.909.853.052,00 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT 12.905.415.300,00 15.441.367.430,00 14.607.528.157,00 1.702.112.857,00 18.909.853.052,00
1.1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 10.129.830.300,00 11.759.534.100,00 11.052.696.783,00 4.647.617.752,00 14.777.448.052,00 1.05.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan laporan kinerja daerah Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan laporan kinerja daerah Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan laporan kinerja Perangkat Daerah 11 dok 11 DOKUMEN 12 dokumen 11 dok 11 DOKUMEN 12 dokumen 20.000.000,00 20.000.000,00 22.425.000,00 2.425.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
3.Peningkatan kebersihan dan keindahan wilayah Nilai SAKIP Perangkat Daerah 28.500.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3 Dokumen 3 Dokumen 8.500.000,00 8.500.000,00 16.425.000,00 7.925.000,00 Kab. Demak, Demak, Bintoro DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
3.Peningkatan kebersihan dan keindahan wilayah 15.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 2 Dokumen 2 Dokumen 3.500.000,00 3.500.000,00 2.000.000,00 -1.500.000,00 Kab. Demak, Demak, Bintoro DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
3.Peningkatan kebersihan dan keindahan wilayah 3.500.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 4 Dokumen 4 Dokumen 3.500.000,00 3.500.000,00 2.000.000,00 -1.500.000,00 Kab. Demak, Demak, Bintoro DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
3.Peningkatan kebersihan dan keindahan wilayah 5.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 4 Laporan 4 Laporan 4.500.000,00 4.500.000,00 2.000.000,00 -2.500.000,00 Kab. Demak, Demak, Bintoro DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
3.Peningkatan kebersihan dan keindahan wilayah 5.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah jumlah laporan keuangan Jumlah laporan keuangan 100 % 13 Dokumen 1 dok 100 % 13 Dokumen 1 dok 8.511.217.200,00 9.681.140.200,00 8.763.216.927,00 251.999.727,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
3.Peningkatan kebersihan dan keindahan wilayah Meningkatnya capaian sasaran strategis Satuan Polisi Pamong Praja 10.084.003.052,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-02 07:51:34 Halaman 166 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 64 Orang/b ulan 64 Orang/b ulan 6.977.476.000,00 8.147.399.000,00 7.433.075.727,00 455.599.727,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
3.Peningkatan kebersihan dan keindahan wilayah 8.592.000.852,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 2 Dokumen 2 Dokumen 1.533.741.200,00 1.533.741.200,00 1.330.141.200,00 -203.600.000,00 Kab. Demak, Demak, Bintoro DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
3.Peningkatan kebersihan dan keindahan wilayah 1.492.002.200,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Jumlah Laporan Barang milik Daerah pada Perangkat Daerah Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada Satuan Polisi Pamong Praja 2 Dokumen 2 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
3.Peningkatan kebersihan dan keindahan wilayah Terwujudnya pelayanan publik yang responsif 0,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 2 Laporan 2 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Demak, Demak, Bintoro DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
3.Peningkatan kebersihan dan keindahan wilayah 0,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah administrasi kepegawaian perangkat daerah yang terpenuhi administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terpenuhi 100 % 100 % 595.963.100,00 1.055.743.900,00 998.783.750,00 402.820.650,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
3.Peningkatan kebersihan dan keindahan wilayah Terwujudnya pelayanan publik yang responsif 835.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 1 Paket 1 Paket 245.963.100,00 245.963.100,00 242.628.500,00 -3.334.600,00 Kab. Demak, Demak, Bintoro DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
3.Peningkatan kebersihan dan keindahan wilayah 235.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 140 Orang 140 Orang 350.000.000,00 350.000.000,00 296.374.450,00 -53.625.550,00 Kab. Demak, Demak, Bintoro DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
3.Peningkatan kebersihan dan keindahan wilayah 300.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 160 Orang 50 Orang 0,00 459.780.800,00 459.780.800,00 459.780.800,00 Kab. Demak, Demak, Bintoro DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
3.Peningkatan kebersihan dan keindahan wilayah 300.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah administrasi umum perangkat daerah yang terpenuhi administrasi Umum Perangkat Daerah yang terpenuhi 100 % 100 % 404.000.000,00 404.000.000,00 440.220.200,00 36.220.200,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
3.Peningkatan kebersihan dan keindahan wilayah Terwujudnya pelayanan publik yang responsif 508.150.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 3.500.000,00 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 Kab. Demak, Demak, Bintoro DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
3.Peningkatan kebersihan dan keindahan wilayah 5.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 2 Paket 2 Paket 75.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00 0,00 Kab. Demak, Demak, Bintoro DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
3.Peningkatan kebersihan dan keindahan wilayah 85.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 34.750.000,00 34.750.000,00 34.750.000,00 0,00 Kab. Demak, Demak, Bintoro DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
3.Peningkatan kebersihan dan keindahan wilayah 35.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-02 07:51:34 Halaman 167 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 35.000.000,00 35.000.000,00 40.962.200,00 5.962.200,00 Kab. Demak, Demak, Bintoro DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
3.Peningkatan kebersihan dan keindahan wilayah 45.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 2 Dokumen 2 Dokumen 4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 Kab. Demak, Demak, Bintoro DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
3.Peningkatan kebersihan dan keindahan wilayah 4.500.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 215 Laporan 215 Laporan 250.000.000,00 250.000.000,00 280.258.000,00 30.258.000,00 Kab. Demak, Demak, Bintoro DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
3.Peningkatan kebersihan dan keindahan wilayah 331.650.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 3 Dokumen 3 Dokumen 1.750.000,00 1.750.000,00 1.750.000,00 0,00 Kab. Demak, Demak, Bintoro DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
3.Peningkatan kebersihan dan keindahan wilayah 2.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah jumlah barang milik daerah yang diadakan Jumlah barang milik Daerah yang disediakan Jumlah BMD yang diadakan 100 % 45 unit 9 unit 100 % 45 unit 9 unit 160.000.000,00 160.000.000,00 189.203.200,00 29.203.200,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
3.Peningkatan kebersihan dan keindahan wilayah Terwujudnya pelayanan publik yang responsif 2.582.795.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 1 Unit 1 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Demak, Demak, Bintoro DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
3.Peningkatan kebersihan dan keindahan wilayah 2.325.795.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 10 Unit 10 Unit 50.000.000,00 50.000.000,00 71.203.200,00 21.203.200,00 Kab. Demak, Demak, Bintoro DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
3.Peningkatan kebersihan dan keindahan wilayah 75.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 10 Unit 10 Unit 60.000.000,00 60.000.000,00 60.000.000,00 0,00 Kab. Demak, Demak, Bintoro DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 80.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 9 Unit 9 Unit 50.000.000,00 50.000.000,00 58.000.000,00 8.000.000,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
3.Peningkatan kebersihan dan keindahan wilayah 102.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah jasa penunjang urusan yang tersedia Jasa Penunjang Urusan yang tersedia Jumlah Jasa penunjang urusan yang tersedia 100 % 100 % 34.150.000,00 34.150.000,00 29.850.000,00 -4.300.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
3.Peningkatan kebersihan dan keindahan wilayah Terwujudnya pelayanan publik yang responsif 239.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 400 Laporan 400 Laporan 4.150.000,00 4.150.000,00 4.150.000,00 0,00 Kab. Demak, Demak, Bintoro DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
3.Peningkatan kebersihan dan keindahan wilayah 4.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 16 Laporan 16 Laporan 30.000.000,00 30.000.000,00 25.700.000,00 -4.300.000,00 Kab. Demak, Demak, Bintoro DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
3.Peningkatan kebersihan dan keindahan wilayah 235.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-02 07:51:34 Halaman 168 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1.05.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah jumlah barang milik daerah yang terpelihara Jumlah barang milik daerah yang terpelihara Jumlah BMD yang terpeliharan 350 unit 56 Unit 73 unit 350 unit 56 Unit 73 unit 404.500.000,00 404.500.000,00 608.997.706,00 204.497.706,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
3.Peningkatan kebersihan dan keindahan wilayah Terwujudnya pelayanan publik yang responsif 500.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 1 Unit 1 Unit 17.000.000,00 17.000.000,00 17.000.000,00 0,00 Kab. Demak, Demak, Bintoro DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
3.Peningkatan kebersihan dan keindahan wilayah 25.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 35 Unit 35 Unit 280.000.000,00 280.000.000,00 330.997.706,00 50.997.706,00 Kab. Demak, Demak, Bintoro DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
3.Peningkatan kebersihan dan keindahan wilayah 330.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yang Dipelihara 20 Unit 20 Unit 7.500.000,00 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 Kab. Demak, Demak, Bintoro DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
3.Peningkatan kebersihan dan keindahan wilayah 10.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 35 Unit 35 Unit 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 Kab. Demak, Demak, Bintoro DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
3.Peningkatan kebersihan dan keindahan wilayah 55.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 1 Unit 55.000.000,00 55.000.000,00 208.500.000,00 153.500.000,00 Kab. Demak, Demak, Bintoro DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
3.Peningkatan kebersihan dan keindahan wilayah 60.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 15 Unit 15 Unit 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 Kab. Demak, Demak, Bintoro DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
3.Peningkatan kebersihan dan keindahan wilayah 20.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
2.1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Rasio jumlah Polisi Pamong Praja dan Rasio Linmas 0,68 dan 100 persentase 0,68 dan 100 persentase 2.575.000.000,00 3.481.248.330,00 3.366.645.480,00 1.164.945.000,00 3.739.945.000,00 1.05.02.2.01 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketentraman, ketertiban dan keiandahan) di Kabupaten Demak tingkat penyelesaian pelanggaran K3 ( ketentraman, ketertiban dan keindahan ) di Kabupaten 100 % 100 % 1.795.000.000,00 1.795.000.000,00 1.700.872.150,00 -94.127.850,00 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
3.Peningkatan kebersihan dan keindahan wilayah Persentase penegakan Perda dan Perkada 2.529.945.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.02.2.01.0004 Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum 2 Dokumen 2 Dokumen 146.745.000,00 146.745.000,00 193.422.150,00 46.677.150,00 Kab. Demak, Demak, Bintoro DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
3.Peningkatan kebersihan dan keindahan wilayah 200.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.02.2.01.0006 Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan 2 Dokumen 2 Dokumen 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 -25.000.000,00 Kab. Demak, Demak, Bintoro DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
3.Peningkatan kebersihan dan keindahan wilayah 25.143.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.02.2.01.0015 Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan 225 laporan 225 laporan 1.395.000.000,00 1.395.000.000,00 1.220.120.000,00 -174.880.000,00 Kab. Demak, Demak, Bintoro DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
3.Peningkatan kebersihan dan keindahan wilayah 1.988.382.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.02.2.01.0016 Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-02 07:51:34 Halaman 169 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan 575 Laporan 575 Laporan 228.255.000,00 228.255.000,00 287.330.000,00 59.075.000,00 Kab. Demak, Demak, Bintoro DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
3.Peningkatan kebersihan dan keindahan wilayah 316.420.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.02.2.02 Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota cakupan penegakkan perda dan perkada yang terselesaikan Jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada 100 % 100 % 780.000.000,00 1.686.248.330,00 1.665.773.330,00 885.773.330,00 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
3.Peningkatan kebersihan dan keindahan wilayah Masyarakat pelanggar Perda dan Perkada 1.210.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.02.2.02.0010 Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah 10 Laporan 10 Laporan 49.500.000,00 49.500.000,00 45.825.000,00 -3.675.000,00 Kab. Demak, Demak, Bintoro DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
3.Peningkatan kebersihan dan keindahan wilayah 55.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.02.2.02.0011 Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP 750 Laporan 750 Laporan 300.000.000,00 300.000.000,00 291.300.000,00 -8.700.000,00 Kab. Demak, Demak, Bintoro DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru - 375.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.02.2.02.0012 Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah 95 Laporan 95 Laporan 430.500.000,00 1.336.748.330,00 1.328.648.330,00 898.148.330,00 Kab. Demak, Demak, Bintoro DANA ALOKASI UMUM (DAU) DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru - 780.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
3.1.05.04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN Rata - Rata tingkat waktu tanggap ( response time rate) penananganan kebakaran 100 % 100 % 200.585.000,00 200.585.000,00 188.185.894,00 191.875.000,00 392.460.000,00 1.05.04.2.01 Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten 100 % 100 % 200.585.000,00 200.585.000,00 188.185.894,00 -12.399.106,00 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
3.Peningkatan kebersihan dan keindahan wilayah Cakupan penyebabaran informasi dan edukasi rawan kebakaran 392.460.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.04.2.01.0001 Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen NSPM Pen cegahan/Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya 3 Dokumen 3 Dokumen 25.585.000,00 25.585.000,00 19.660.000,00 -5.925.000,00 Kab. Demak, Demak, Bintoro DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
3.Peningkatan kebersihan dan keindahan wilayah 117.460.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.04.2.01.0002 Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota 200 Laporan 200 Laporan 175.000.000,00 175.000.000,00 168.525.894,00 -6.474.106,00 Kab. Demak, Demak, Bintoro DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
3.Peningkatan kebersihan dan keindahan wilayah 275.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 8.112.027.600,00 9.066.699.600,00 8.710.260.556,00 598.232.956,00 9.072.905.308,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 8.112.027.600,00 9.066.699.600,00 8.710.260.556,00 598.232.956,00 9.072.905.308,00 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT 8.112.027.600,00 9.066.699.600,00 8.710.260.556,00 598.232.956,00 9.072.905.308,00
1.1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pelayanan sesuai standar pelayanan Persentase rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi Perangkat Daerah yang ditindaklanjuti 100 100 % % 100 100 % % 6.112.027.600,00 6.776.699.600,00 6.481.523.056,00 -79.122.292,00 6.032.905.308,00 1.05.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan laporan kinerja perangkat daerah 6 dokumen 6 dokumen 7.500.000,00 7.500.000,00 30.024.000,00 22.524.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
7.Percepatan pembangunan infrastruktur, terutama di kawasan pesisir, pertanian dan pusat pertumbuhan/pusat produksi dokumen 15.000.000,00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-02 07:51:34 Halaman 170 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokumen 2 Dokumen 2.500.000,00 2.500.000,00 25.024.000,00 22.524.000,00 Kab. Demak, Demak, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
7.Percepatan pembangunan infrastruktur, terutama di kawasan pesisir, pertanian dan pusat pertumbuhan/pusat produksi 5.000.000,00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 2 Dokumen 2 Dokumen 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
7.Percepatan pembangunan infrastruktur, terutama di kawasan pesisir, pertanian dan pusat pertumbuhan/pusat produksi 5.000.000,00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 2 Dokumen 2 Dokumen 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
7.Percepatan pembangunan infrastruktur, terutama di kawasan pesisir, pertanian dan pusat pertumbuhan/pusat produksi 5.000.000,00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Laporan Keuangan 32 Dokumen 32 Dokumen 4.642.027.600,00 5.306.699.600,00 4.978.610.556,00 336.582.956,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
7.Percepatan pembangunan infrastruktur, terutama di kawasan pesisir, pertanian dan pusat pertumbuhan/pusat produksi dokumen 3.542.224.849,00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 20 Orang/b ulan 39 Orang/b ulan 4.250.969.000,00 4.915.641.000,00 4.644.551.956,00 393.582.956,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
7.Percepatan pembangunan infrastruktur, terutama di kawasan pesisir, pertanian dan pusat pertumbuhan/pusat produksi 3.119.292.735,00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 12 Dokumen 12 Dokumen 391.058.600,00 391.058.600,00 334.058.600,00 -57.000.000,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
7.Percepatan pembangunan infrastruktur, terutama di kawasan pesisir, pertanian dan pusat pertumbuhan/pusat produksi 422.932.114,00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Jumlah laporan BMD PD yang sudah direkonsiliasi 2 laporan 2 laporan 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
7.Percepatan pembangunan infrastruktur, terutama di kawasan pesisir, pertanian dan pusat pertumbuhan/pusat produksi dokumen 5.000.000,00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 2 Laporan 2 Laporan 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
7.Percepatan pembangunan infrastruktur, terutama di kawasan pesisir, pertanian dan pusat pertumbuhan/pusat produksi 5.000.000,00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Administrasi kepegawaian perangkat daerah yang terpenuhi 100 % 100 % 193.000.000,00 193.000.000,00 251.310.000,00 58.310.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
7.Percepatan pembangunan infrastruktur, terutama di kawasan pesisir, pertanian dan pusat pertumbuhan/pusat produksi dokumen 360.000.000,00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 40 Paket 43 Paket 33.000.000,00 33.000.000,00 73.310.000,00 40.310.000,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
7.Percepatan pembangunan infrastruktur, terutama di kawasan pesisir, pertanian dan pusat pertumbuhan/pusat produksi 60.000.000,00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 40 Orang 48 Orang 160.000.000,00 160.000.000,00 178.000.000,00 18.000.000,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
7.Percepatan pembangunan infrastruktur, terutama di kawasan pesisir, pertanian dan pusat pertumbuhan/pusat produksi 300.000.000,00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terpenuhi 100 % 100 % 442.500.000,00 442.500.000,00 306.611.172,00 -135.888.828,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
7.Percepatan pembangunan infrastruktur, terutama di kawasan pesisir, pertanian dan pusat pertumbuhan/pusat produksi dokumen 736.000.000,00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-02 07:51:34 Halaman 171 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
7.Percepatan pembangunan infrastruktur, terutama di kawasan pesisir, pertanian dan pusat pertumbuhan/pusat produksi 15.000.000,00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
7.Percepatan pembangunan infrastruktur, terutama di kawasan pesisir, pertanian dan pusat pertumbuhan/pusat produksi 90.000.000,00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 34.000.000,00 34.000.000,00 34.000.000,00 0,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
7.Percepatan pembangunan infrastruktur, terutama di kawasan pesisir, pertanian dan pusat pertumbuhan/pusat produksi 60.000.000,00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 2 Paket 2 Paket 35.000.000,00 35.000.000,00 35.000.000,00 0,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
7.Percepatan pembangunan infrastruktur, terutama di kawasan pesisir, pertanian dan pusat pertumbuhan/pusat produksi 45.000.000,00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 12 Dokumen 12 Dokumen 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
7.Percepatan pembangunan infrastruktur, terutama di kawasan pesisir, pertanian dan pusat pertumbuhan/pusat produksi 6.000.000,00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 170 Laporan 170 Laporan 300.000.000,00 300.000.000,00 164.111.172,00 -135.888.828,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
7.Percepatan pembangunan infrastruktur, terutama di kawasan pesisir, pertanian dan pusat pertumbuhan/pusat produksi 505.000.000,00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
7.Percepatan pembangunan infrastruktur, terutama di kawasan pesisir, pertanian dan pusat pertumbuhan/pusat produksi 5.000.000,00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.2.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
7.Percepatan pembangunan infrastruktur, terutama di kawasan pesisir, pertanian dan pusat pertumbuhan/pusat produksi 10.000.000,00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah BMD yang diadakan 12 bulan 12 bulan 247.500.000,00 247.500.000,00 247.500.000,00 0,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
7.Percepatan pembangunan infrastruktur, terutama di kawasan pesisir, pertanian dan pusat pertumbuhan/pusat produksi BMD 475.000.000,00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 10 Unit 10 Unit 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
7.Percepatan pembangunan infrastruktur, terutama di kawasan pesisir, pertanian dan pusat pertumbuhan/pusat produksi 50.000.000,00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 2 Unit 2 Unit 197.500.000,00 197.500.000,00 197.500.000,00 0,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
7.Percepatan pembangunan infrastruktur, terutama di kawasan pesisir, pertanian dan pusat pertumbuhan/pusat produksi 425.000.000,00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jasa Penunjang Urusan yang tersedia 100 % 0 % 2 Laporan 141.000.000,00 141.000.000,00 184.712.328,00 43.712.328,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
7.Percepatan pembangunan infrastruktur, terutama di kawasan pesisir, pertanian dan pusat pertumbuhan/pusat produksi dokumen 184.000.000,00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-02 07:51:34 Halaman 172 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 1 Laporan 6.000.000,00 6.000.000,00 10.000.000,00 4.000.000,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
7.Percepatan pembangunan infrastruktur, terutama di kawasan pesisir, pertanian dan pusat pertumbuhan/pusat produksi 5.000.000,00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 1 Laporan 135.000.000,00 135.000.000,00 146.400.000,00 11.400.000,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
7.Percepatan pembangunan infrastruktur, terutama di kawasan pesisir, pertanian dan pusat pertumbuhan/pusat produksi 150.000.000,00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan - 1 Laporan 0,00 0,00 28.312.328,00 28.312.328,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
7.Percepatan pembangunan infrastruktur, terutama di kawasan pesisir, pertanian dan pusat pertumbuhan/pusat produksi 29.000.000,00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah BMD yang dipelihara Jumlah BMD yang terpeliharan 12 bulan 0 bulan 91 Unit 436.000.000,00 436.000.000,00 480.255.000,00 44.255.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
7.Percepatan pembangunan infrastruktur, terutama di kawasan pesisir, pertanian dan pusat pertumbuhan/pusat produksi BMD 715.680.459,00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 1 Unit 1 Unit 69.950.000,00 69.950.000,00 69.950.000,00 0,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
7.Percepatan pembangunan infrastruktur, terutama di kawasan pesisir, pertanian dan pusat pertumbuhan/pusat produksi 70.000.000,00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 24 Unit 24 Unit 255.050.000,00 255.050.000,00 256.250.000,00 1.200.000,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
7.Percepatan pembangunan infrastruktur, terutama di kawasan pesisir, pertanian dan pusat pertumbuhan/pusat produksi 378.360.459,00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yang Dipelihara 10 Unit 10 Unit 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
7.Percepatan pembangunan infrastruktur, terutama di kawasan pesisir, pertanian dan pusat pertumbuhan/pusat produksi 7.320.000,00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 30 Unit 30 Unit 60.000.000,00 60.000.000,00 81.365.000,00 21.365.000,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
7.Percepatan pembangunan infrastruktur, terutama di kawasan pesisir, pertanian dan pusat pertumbuhan/pusat produksi 125.000.000,00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 1 Unit 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
7.Percepatan pembangunan infrastruktur, terutama di kawasan pesisir, pertanian dan pusat pertumbuhan/pusat produksi 75.000.000,00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 15 Unit 15 Unit 10.000.000,00 10.000.000,00 26.690.000,00 16.690.000,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
7.Percepatan pembangunan infrastruktur, terutama di kawasan pesisir, pertanian dan pusat pertumbuhan/pusat produksi 30.000.000,00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 10 Unit 10 Unit 20.000.000,00 20.000.000,00 25.000.000,00 5.000.000,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
7.Percepatan pembangunan infrastruktur, terutama di kawasan pesisir, pertanian dan pusat pertumbuhan/pusat produksi 30.000.000,00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
2.1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA Persentase Masyarakat di daerah rawan bencana yang mendapatkan layanan pencegahan, penanggulangan dan penanganan bencana 100 % 100 % 2.000.000.000,00 2.290.000.000,00 2.228.737.500,00 1.040.000.000,00 3.040.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-02 07:51:34 Halaman 173 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1.05.03.2.01 Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota Persentase Masyarakat yang mendapatkan pelayanan informasi rawan bencana 100 % 100 % 75.000.000,00 115.200.000,00 100.606.700,00 25.606.700,00 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
7.Percepatan pembangunan infrastruktur, terutama di kawasan pesisir, pertanian dan pusat pertumbuhan/pusat produksi Masyarakat 100.000.000,00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH 1.05.03.2.01.0007 Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana) Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun 212872 Orang 212872 Orang 75.000.000,00 115.200.000,00 100.606.700,00 25.606.700,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
7.Percepatan pembangunan infrastruktur, terutama di kawasan pesisir, pertanian dan pusat pertumbuhan/pusat produksi 100.000.000,00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH 1.05.03.2.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Jumlah Masyarakat yang mendapatkan pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana 100 % 100 % 938.500.000,00 898.300.000,00 873.485.800,00 -65.014.200,00 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
7.Percepatan pembangunan infrastruktur, terutama di kawasan pesisir, pertanian dan pusat pertumbuhan/pusat produksi Masyarakat 1.550.000.000,00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH 1.05.03.2.02.0015 Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya 2 Unit 2 Unit 33.815.000,00 63.815.000,00 72.500.000,00 38.685.000,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
7.Percepatan pembangunan infrastruktur, terutama di kawasan pesisir, pertanian dan pusat pertumbuhan/pusat produksi 300.000.000,00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH 1.05.03.2.02.0018 Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota Jumlah warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan untuk menguji efektivitas SOP dan keberfungsian sarana prasarana dalam pengendalian operasi penanganan darurat bencana (per jenis ancaman) Kabupaten/Kota 500 Orang 500 Orang 80.000.000,00 80.000.000,00 73.625.000,00 -6.375.000,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
7.Percepatan pembangunan infrastruktur, terutama di kawasan pesisir, pertanian dan pusat pertumbuhan/pusat produksi 150.000.000,00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH 1.05.03.2.02.0020 Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana Jumlah kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana 4 Kawasan 3 Kawasan 450.000.000,00 379.800.000,00 349.729.800,00 -100.270.200,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
7.Percepatan pembangunan infrastruktur, terutama di kawasan pesisir, pertanian dan pusat pertumbuhan/pusat produksi 500.000.000,00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH 1.05.03.2.02.0021 Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota Jumlah personil Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) Kabupaten/Kota yang berasal dari lintas sektor yang memiliki kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana 70 Orang 70 Orang 80.000.000,00 80.000.000,00 45.105.000,00 -34.895.000,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
7.Percepatan pembangunan infrastruktur, terutama di kawasan pesisir, pertanian dan pusat pertumbuhan/pusat produksi 100.000.000,00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH 1.05.03.2.02.0022 Penyusunan Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota (per jenis ancaman bencana) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun 1 Dokumen 1 Dokumen 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
7.Percepatan pembangunan infrastruktur, terutama di kawasan pesisir, pertanian dan pusat pertumbuhan/pusat produksi 100.000.000,00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH 1.05.03.2.02.0026 Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya 1 laporan 1 laporan 69.685.000,00 69.685.000,00 68.225.000,00 -1.460.000,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
7.Percepatan pembangunan infrastruktur, terutama di kawasan pesisir, pertanian dan pusat pertumbuhan/pusat produksi 250.000.000,00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH 1.05.03.2.02.0028 Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana 70 Kawasan 125 Kawasan 125.000.000,00 125.000.000,00 164.301.000,00 39.301.000,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
7.Percepatan pembangunan infrastruktur, terutama di kawasan pesisir, pertanian dan pusat pertumbuhan/pusat produksi 150.000.000,00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-02 07:51:34 Halaman 174 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1.05.03.2.03 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Persentase Jumlah Korban Bencana yang berhasil di evakuasi dan di selamatkan 100 % 100 % 553.800.000,00 843.800.000,00 946.650.000,00 392.850.000,00 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
7.Percepatan pembangunan infrastruktur, terutama di kawasan pesisir, pertanian dan pusat pertumbuhan/pusat produksi Masyarakat 600.000.000,00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH 1.05.03.2.03.0003 Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana 212872 Orang 212872 Orang 379.700.000,00 524.700.000,00 602.650.000,00 222.950.000,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
7.Percepatan pembangunan infrastruktur, terutama di kawasan pesisir, pertanian dan pusat pertumbuhan/pusat produksi 300.000.000,00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH 1.05.03.2.03.0009 Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana 212872 Orang 212872 Orang 174.100.000,00 319.100.000,00 344.000.000,00 169.900.000,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
7.Percepatan pembangunan infrastruktur, terutama di kawasan pesisir, pertanian dan pusat pertumbuhan/pusat produksi 300.000.000,00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH 1.05.03.2.04 Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana Persentase Jumlah Kelembagaan Penanggulangan Bencana yang berpartisipasi 100 % 100 % 432.700.000,00 432.700.000,00 307.995.000,00 -124.705.000,00 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
7.Percepatan pembangunan infrastruktur, terutama di kawasan pesisir, pertanian dan pusat pertumbuhan/pusat produksi lembaga 790.000.000,00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH 1.05.03.2.04.0003 Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana 10 Dokumen 10 Dokumen 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
7.Percepatan pembangunan infrastruktur, terutama di kawasan pesisir, pertanian dan pusat pertumbuhan/pusat produksi 200.000.000,00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH 1.05.03.2.04.0004 Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan yang tersedia 1 Dokumen 1 Dokumen 65.000.000,00 65.000.000,00 61.625.000,00 -3.375.000,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
7.Percepatan pembangunan infrastruktur, terutama di kawasan pesisir, pertanian dan pusat pertumbuhan/pusat produksi 90.000.000,00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH 1.05.03.2.04.0010 Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 177.700.000,00 177.700.000,00 101.120.000,00 -76.580.000,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
7.Percepatan pembangunan infrastruktur, terutama di kawasan pesisir, pertanian dan pusat pertumbuhan/pusat produksi 300.000.000,00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH 1.05.03.2.04.0014 Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota Jumlah penyelesaian dokumen Maklumat Pelayanan sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun 1 Dokumen 1 Dokumen 175.000.000,00 175.000.000,00 130.250.000,00 -44.750.000,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
7.Percepatan pembangunan infrastruktur, terutama di kawasan pesisir, pertanian dan pusat pertumbuhan/pusat produksi 200.000.000,00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 27.307.370.400,00 31.009.717.300,00 28.865.120.608,80 1.557.750.208,80 27.172.040.970,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 26.236.870.400,00 30.076.717.300,00 27.890.775.608,80 1.653.905.208,80 21.699.244.693,00 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL 26.236.870.400,00 30.076.717.300,00 27.890.775.608,80 1.653.905.208,80 21.699.244.693,00
1.1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi Dinas Soial, P2PA yang ditindaklanjuti Persentase pelayanan sesuai standar pelayanan 100 80,43 % % 80,43 100 % % 8.482.110.140,00 8.772.422.140,00 8.638.609.097,00 944.893.412,00 9.427.003.552,00 1.06.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan laporan kinerja Daerah 10 dokumen 10 dokumen 16.000.000,00 16.000.000,00 0,00 -16.000.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city Seluruh Stakeholder yang terlibat 20.000.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 1.06.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-02 07:51:34 Halaman 175 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokumen 2 Dokumen 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 -6.000.000,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 5.000.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 1.06.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 2 Dokumen 2 Dokumen 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 -4.000.000,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 5.000.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 1.06.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 2 Dokumen 2 Dokumen 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 -3.000.000,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 5.000.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 1.06.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 4 Laporan 4 Laporan 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 -3.000.000,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 5.000.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 1.06.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Laporan Keuangan Tahunan 5 dokumen 5 dokumen 5.822.689.940,00 6.045.501.940,00 5.844.768.597,00 22.078.657,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city ASN dan Non ASN 7.070.313.552,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 1.06.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 27 Orang/b ulan 27 Orang/b ulan 4.928.786.000,00 5.151.598.000,00 4.950.864.657,00 22.078.657,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 6.270.313.552,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 1.06.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 25 Dokumen 25 Dokumen 893.903.940,00 893.903.940,00 893.903.940,00 0,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 800.000.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 1.06.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Jumlah Laporan BMD PD Yang sudan Direkonsiliasi 2 Laporan 2 Laporan 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city BMD 3.000.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 1.06.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 2 Laporan 2 Laporan 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 3.000.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 1.06.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terpenuhi 100 % 100 % 311.750.000,00 311.750.000,00 253.980.000,00 -57.770.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city ASN dan Non ASN 180.000.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 1.06.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 80 Paket 80 Paket 75.750.000,00 75.750.000,00 58.500.000,00 -17.250.000,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 0,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 1.06.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 85 Orang 85 Orang 233.000.000,00 233.000.000,00 195.480.000,00 -37.520.000,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 177.000.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 1.06.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-02 07:51:34 Halaman 176 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 25 Orang 25 Orang 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 -3.000.000,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 3.000.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 1.06.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Administrasi Umum perangkat daerah yang terpenuhi Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terpenuhi 100 % 12 bulan 100 % 12 bulan 403.263.500,00 403.263.500,00 344.074.000,00 -59.189.500,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city sarana dan prasarana perangkat daerah 784.000.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 1.06.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 7 Paket 7 Paket 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 35.000.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 1.06.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 104.263.500,00 104.263.500,00 104.263.500,00 0,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 250.000.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 1.06.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 5 Paket 5 Paket 40.000.000,00 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 15.000.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 1.06.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 2 Paket 2 Paket 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 30.000.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 1.06.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 3 Dokumen 3 Dokumen 4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 14.000.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 1.06.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 4 Laporan 4 Laporan 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 20.000.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 1.06.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 12 Laporan 200.000.000,00 200.000.000,00 140.810.500,00 -59.189.500,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 360.000.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 1.06.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 10 Dokumen 10 Dokumen 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 10.000.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 1.06.01.2.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 50.000.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 1.06.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Barang Milik Daerah yang diadakan Jumlah Barang Milik Daerah yang terpelihara 12 bulan 19 unit 12 bulan 19 unit 728.276.760,00 828.884.760,00 1.011.864.560,00 283.587.800,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city BMD 794.000.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-02 07:51:34 Halaman 177 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1.06.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 1 Unit 1 Unit 468.830.000,00 468.830.000,00 521.200.000,00 52.370.000,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 390.000.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 1.06.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 38 Unit 38 Unit 61.575.200,00 162.183.200,00 147.393.000,00 85.817.800,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 50.000.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 1.06.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 12 Unit 12 Unit 106.100.000,00 106.100.000,00 279.000.000,00 172.900.000,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 154.000.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 1.06.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 3 Unit 3 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 175.000.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 1.06.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 4 Unit 4 Unit 91.771.560,00 91.771.560,00 64.271.560,00 -27.500.000,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 25.000.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 1.06.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Penunjanh Urusan yang tersedia Persentase penyediaan jasa penunjang urusan yang tersedia 100 % 12 bulan 100 % 12 bulan 228.771.000,00 228.771.000,00 228.771.000,00 0,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city Jasa Penunjang urusan PD 254.000.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 1.06.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 12 Laporan 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 4.000.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 1.06.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 225.771.000,00 225.771.000,00 225.771.000,00 0,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 250.000.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 1.06.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Barang Milik Daerah yang terpelihara 12 bulan 55 unit 12 bulan 55 unit 968.358.940,00 935.250.940,00 952.150.940,00 -16.208.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city BMD 321.690.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 1.06.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 1 Unit 1 Unit 73.879.940,00 141.379.940,00 81.379.940,00 7.500.000,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 82.000.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 1.06.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 26 Unit 26 Unit 149.500.000,00 149.500.000,00 149.500.000,00 0,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 84.540.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 1.06.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yang Dipelihara 3 Unit 3 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 5.000.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-02 07:51:34 Halaman 178 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1.06.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 7 Unit 7 Unit 19.980.000,00 19.980.000,00 19.980.000,00 0,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 10.000.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 1.06.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 3 Unit 3 Unit 699.999.000,00 599.391.000,00 676.291.000,00 -23.708.000,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 120.000.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 1.06.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 20 Unit 20 Unit 21.500.000,00 21.500.000,00 21.500.000,00 0,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 10.150.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 1.06.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 5 Unit 5 Unit 3.500.000,00 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 10.000.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.1.06.02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL Persentase PSKS yang ,enyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial ( dengan satuan : %) 54,19 persen 54,19 persen 791.000.000,00 861.000.000,00 834.635.000,00 -81.330.000,00 709.670.000,00 1.06.02.2.02 Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah calon pengumpul sumbangan dalam daerah yang minta izin 30 lembaga 30 lembaga 0,00 0,00 0,00 0,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
9.Peningkatan keberdayaan, perlindungan dan rehabilitasi sosial LKS/ LKSA/ Lembaga sosial 30.670.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 1.06.02.2.02.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang 30 Dokumen 30 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
9.Peningkatan keberdayaan, perlindungan dan rehabilitasi sosial 30.670.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 1.06.02.2.03 Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Peserta Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Ssosial Daerah Kab/Kota 70 orang 70 orang 791.000.000,00 861.000.000,00 834.635.000,00 43.635.000,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
9.Peningkatan keberdayaan, perlindungan dan rehabilitasi sosial Seluruh PSKS di Kab. Demak 679.000.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 1.06.02.2.03.0001 Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota 50 Orang 50 Orang 21.000.000,00 21.000.000,00 18.320.000,00 -2.680.000,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
9.Peningkatan keberdayaan, perlindungan dan rehabilitasi sosial 50.000.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 1.06.02.2.03.0002 Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota 14 Orang 14 Orang 20.000.000,00 20.000.000,00 14.065.000,00 -5.935.000,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
9.Peningkatan keberdayaan, perlindungan dan rehabilitasi sosial 300.000.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 1.06.02.2.03.0004 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota 15 Lembaga 15 Lembaga 750.000.000,00 820.000.000,00 802.250.000,00 52.250.000,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
9.Peningkatan keberdayaan, perlindungan dan rehabilitasi sosial 249.000.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 1.06.02.2.03.0005 Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota 15 Sertifikat 15 Sertifikat 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
9.Peningkatan keberdayaan, perlindungan dan rehabilitasi sosial 80.000.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
3.1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL Persentase penyandang disabilitas terlantar , anak terlantar , lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti ( dengan satuan %) 100 persen 100 persen 1.158.000.000,00 1.158.000.000,00 1.098.505.000,00 1.100.730.800,00 2.258.730.800,00 1.06.04.2.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial Jumlah PM Rehabilitasi sosial Dasar Penyendang Disabilitas terlantar , anak terlantar , lanjut usia terlantar , gelandangan dan pengemis di luar panti ( dengan satuan : orang) 3553 orang 3553 orang 1.117.300.000,00 1.117.300.000,00 1.068.060.000,00 -49.240.000,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
9.Peningkatan keberdayaan, perlindungan dan rehabilitasi sosial Penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan tuna sosial 2.005.560.800,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 1.06.04.2.01.0001 Penyediaan Permakanan SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-02 07:51:34 Halaman 179 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota 1070 Orang 1070 Orang 435.300.000,00 435.300.000,00 435.300.000,00 0,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
9.Peningkatan keberdayaan, perlindungan dan rehabilitasi sosial 800.000.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 1.06.04.2.01.0002 Penyediaan Sandang Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota 520 Orang 520 Orang 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
9.Peningkatan keberdayaan, perlindungan dan rehabilitasi sosial 25.732.100,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 1.06.04.2.01.0003 Penyediaan Alat Bantu Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota 110 Orang 110 Orang 87.500.000,00 87.500.000,00 87.500.000,00 0,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
9.Peningkatan keberdayaan, perlindungan dan rehabilitasi sosial 143.635.700,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 1.06.04.2.01.0004 Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota 60 Orang 60 Orang 15.000.000,00 15.000.000,00 10.905.000,00 -4.095.000,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
9.Peningkatan keberdayaan, perlindungan dan rehabilitasi sosial 60.745.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 1.06.04.2.01.0005 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota 370 Orang 635 Orang 350.000.000,00 350.000.000,00 350.000.000,00 0,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
9.Peningkatan keberdayaan, perlindungan dan rehabilitasi sosial 490.165.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 1.06.04.2.01.0006 Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota 100 Orang 320 Orang 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
9.Peningkatan keberdayaan, perlindungan dan rehabilitasi sosial 200.000.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 1.06.04.2.01.0007 Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota 75 Orang 75 Orang 1.500.000,00 1.500.000,00 750.000,00 -750.000,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
9.Peningkatan keberdayaan, perlindungan dan rehabilitasi sosial 30.000.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 1.06.04.2.01.0008 Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota 50 Orang 50 Orang 20.000.000,00 20.000.000,00 9.990.000,00 -10.010.000,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
9.Peningkatan keberdayaan, perlindungan dan rehabilitasi sosial 45.000.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 1.06.04.2.01.0009 Pemberian Layanan Data dan Pengaduan Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota 200 Orang 200 Orang 2.000.000,00 2.000.000,00 1.025.000,00 -975.000,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
9.Peningkatan keberdayaan, perlindungan dan rehabilitasi sosial 18.100.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 1.06.04.2.01.0010 Pemberian Layanan Kedaruratan Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota 80 Orang 80 Orang 50.000.000,00 50.000.000,00 29.120.000,00 -20.880.000,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
9.Peningkatan keberdayaan, perlindungan dan rehabilitasi sosial 115.599.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 1.06.04.2.01.0011 Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota 100 Orang 100 Orang 10.000.000,00 10.000.000,00 5.240.000,00 -4.760.000,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
9.Peningkatan keberdayaan, perlindungan dan rehabilitasi sosial 54.150.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 1.06.04.2.01.0012 Pemberian Layanan Rujukan Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota 35 Orang 35 Orang 16.000.000,00 16.000.000,00 8.230.000,00 -7.770.000,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
9.Peningkatan keberdayaan, perlindungan dan rehabilitasi sosial 22.434.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 1.06.04.2.02 Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial Jumlah Penerima Manfaat Rehabilitasi Sosial PMKS lainnya Bukan HIV/AIDS dan Napza yang menerima layanan Rehabilitasi Sosial di Luar Panti 439 orang 439 orang 40.700.000,00 40.700.000,00 30.445.000,00 -10.255.000,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
9.Peningkatan keberdayaan, perlindungan dan rehabilitasi sosial PMKS Lainnya Bukan HIV/ AIDS 253.170.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 1.06.04.2.02.0001 Pemberian Layanan Data dan Pengaduan Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota 25 Orang 25 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
9.Peningkatan keberdayaan, perlindungan dan rehabilitasi sosial 5.705.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-02 07:51:34 Halaman 180 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1.06.04.2.02.0002 Pemberian Layanan Kedaruratan Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota 10 Orang 10 Orang 2.000.000,00 2.000.000,00 890.000,00 -1.110.000,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
9.Peningkatan keberdayaan, perlindungan dan rehabilitasi sosial 16.420.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 1.06.04.2.02.0003 Penyediaan Permakanan Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota 50 Orang 50 Orang 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 -3.000.000,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
9.Peningkatan keberdayaan, perlindungan dan rehabilitasi sosial 32.725.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 1.06.04.2.02.0006 Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota 15 Orang 15 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
9.Peningkatan keberdayaan, perlindungan dan rehabilitasi sosial 6.735.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 1.06.04.2.02.0007 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota 50 Orang 60 Orang 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
9.Peningkatan keberdayaan, perlindungan dan rehabilitasi sosial 118.000.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 1.06.04.2.02.0008 Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota 12 Orang 15 Orang 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
9.Peningkatan keberdayaan, perlindungan dan rehabilitasi sosial 45.000.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 1.06.04.2.02.0010 Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota 40 Orang 40 Orang 10.000.000,00 10.000.000,00 5.190.000,00 -4.810.000,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
9.Peningkatan keberdayaan, perlindungan dan rehabilitasi sosial 4.745.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 1.06.04.2.02.0013 Pemberian Layanan Rujukan Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota 30 Orang 30 Orang 2.700.000,00 2.700.000,00 1.365.000,00 -1.335.000,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
9.Peningkatan keberdayaan, perlindungan dan rehabilitasi sosial 23.840.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
4.1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL Persentase fakir miskin yang mendapatkan perlindungan sosial ( dengan satuan %) 67,47 persen 67,47 persen 14.974.756.400,00 17.884.291.300,00 15.591.937.951,80 -7.711.786.400,00 7.262.970.000,00 1.06.05.2.01 Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar Jumlah Anak terlantar yang dilayani ( dengan satuan : anak) 200 anak 200 anak 99.000.000,00 99.000.000,00 99.300.000,00 300.000,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
9.Peningkatan keberdayaan, perlindungan dan rehabilitasi sosial LKSA 110.000.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 1.06.05.2.01.0001 Penjangkauan Anak-Anak Terlantar Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota 350 Orang 350 Orang 99.000.000,00 99.000.000,00 99.300.000,00 300.000,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
9.Peningkatan keberdayaan, perlindungan dan rehabilitasi sosial 110.000.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 1.06.05.2.02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Aktifitas Koordinasi Pengelolaan Data Fakir Miskin Jumlah Fakir Miskin yang masuk dalam pengelolaan data Jumlah Fakir miskin yang masuk dalam pengelolaan data (Dengan Satuan:KK) 10 pekerjaan 266,023 KK 266023 KK 10 pekerjaan 266,023 KK 266023 KK 14.875.756.400,00 17.785.291.300,00 15.492.637.951,80 616.881.551,80 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
9.Peningkatan keberdayaan, perlindungan dan rehabilitasi sosial Fakir Miskin/ Masyarakat Miskin 7.152.970.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 1.06.05.2.02.0001 Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata 619898 Orang 619898 Orang 60.000.000,00 60.000.000,00 60.000.000,00 0,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
9.Peningkatan keberdayaan, perlindungan dan rehabilitasi sosial 1.450.000.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 1.06.05.2.02.0002 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota 311842 Keluarga 311842 Keluarga 89.000.000,00 89.000.000,00 85.600.000,00 -3.400.000,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
9.Peningkatan keberdayaan, perlindungan dan rehabilitasi sosial 1.000.000.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 1.06.05.2.02.0003 Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota 19841 Keluarga 19841 Keluarga 14.345.756.400,00 16.860.291.300,00 15.134.837.951,80 789.081.551,80 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
9.Peningkatan keberdayaan, perlindungan dan rehabilitasi sosial 4.502.970.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 1.06.05.2.02.0004 Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-02 07:51:34 Halaman 181 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota 100 Orang 100 Orang 381.000.000,00 776.000.000,00 212.200.000,00 -168.800.000,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 200.000.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
5.1.06.06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA Persentase korban bencana alam dan sosial yang menerima perlindungan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota 100 % 100 % 809.000.000,00 1.379.000.000,00 1.695.085.000,00 1.116.600.000,00 1.925.600.000,00 1.06.06.2.01 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota Jumlah Korban bencana yang mendapat perlindungan sosial 2500 keluarga 2500 keluarga 757.000.000,00 1.327.000.000,00 1.525.825.000,00 768.825.000,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
9.Peningkatan keberdayaan, perlindungan dan rehabilitasi sosial Korban Bencana Alam dan Sosial 1.525.000.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 1.06.06.2.01.0001 Penyediaan Makanan Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota 1000 Orang 1000 Orang 225.000.000,00 225.000.000,00 225.000.000,00 0,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
9.Peningkatan keberdayaan, perlindungan dan rehabilitasi sosial 250.000.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 1.06.06.2.01.0002 Penyediaan Sandang Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota 150 Orang 290 Orang 34.000.000,00 34.000.000,00 34.000.000,00 0,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
9.Peningkatan keberdayaan, perlindungan dan rehabilitasi sosial 100.000.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 1.06.06.2.01.0004 Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota 100 Orang 100 Orang 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
9.Peningkatan keberdayaan, perlindungan dan rehabilitasi sosial 425.000.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 1.06.06.2.01.0005 Pelayanan Dukungan Psikososial Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota 100 Orang 100 Orang 488.000.000,00 1.058.000.000,00 1.256.825.000,00 768.825.000,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
9.Peningkatan keberdayaan, perlindungan dan rehabilitasi sosial 750.000.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 1.06.06.2.02 Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota Jumlah masyarakat yang diberdayakan kesiapsiagaan bencana 30 orang 30 orang 52.000.000,00 52.000.000,00 169.260.000,00 117.260.000,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
9.Peningkatan keberdayaan, perlindungan dan rehabilitasi sosial Taruna Siaga Bencana (Tagana) 400.600.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 1.06.06.2.02.0002 Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota 30 Orang 30 Orang 52.000.000,00 52.000.000,00 169.260.000,00 117.260.000,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
9.Peningkatan keberdayaan, perlindungan dan rehabilitasi sosial 400.600.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
6.1.06.07 PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN Presentase TMP yang Terawat 100 % 100 % 22.003.860,00 22.003.860,00 32.003.560,00 93.266.481,00 115.270.341,00 1.06.07.2.01 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota Jumlah Makam yang terpenuhi pemeliharaannya pada TMP 96 makam 96 makam 22.003.860,00 22.003.860,00 32.003.560,00 9.999.700,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
9.Peningkatan keberdayaan, perlindungan dan rehabilitasi sosial Taman Makam Pahlawan (TMP) 115.270.341,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 1.06.07.2.01.0002 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota 96 Makam 96 Makam 22.003.860,00 22.003.860,00 32.003.560,00 9.999.700,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
9.Peningkatan keberdayaan, perlindungan dan rehabilitasi sosial 115.270.341,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.070.500.000,00 933.000.000,00 974.345.000,00 -96.155.000,00 5.472.796.277,00 2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 1.070.500.000,00 933.000.000,00 974.345.000,00 -96.155.000,00 5.472.796.277,00
1.2.08.02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN Persentase kelembagaan PUG aktif 70 % 70 % 85.000.000,00 110.000.000,00 101.475.000,00 590.000.000,00 675.000.000,00 2.08.02.2.01 Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Perangkat Daerah yang menerapkan Pelembagaan PUG 42 Perangkat Daerah 42 Perangkat Daerah 50.000.000,00 75.000.000,00 68.325.000,00 18.325.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
9.Peningkatan keberdayaan, perlindungan dan rehabilitasi sosial Perangkat Daerah dan CSR 455.000.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.08.02.2.01.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-02 07:51:34 Halaman 182 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen Hasill Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota 41 Dokumen 41 Dokumen 25.000.000,00 25.000.000,00 22.025.000,00 -2.975.000,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
9.Peningkatan keberdayaan, perlindungan dan rehabilitasi sosial 90.000.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.08.02.2.01.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota 2 Dokumen 2 Dokumen 25.000.000,00 25.000.000,00 23.150.000,00 -1.850.000,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
9.Peningkatan keberdayaan, perlindungan dan rehabilitasi sosial 170.000.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.08.02.2.01.0006 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota Jumlah SDM yangmemperoleh advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG 41 Orang 41 Orang 0,00 25.000.000,00 23.150.000,00 23.150.000,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
9.Peningkatan keberdayaan, perlindungan dan rehabilitasi sosial 195.000.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.08.02.2.02 Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Organisasi yang melaksanakan Pemberdayaan Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Jumlah Peserta Kegiatan Pemberdayaan Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan ekonomi pada organisasi masyarakat 166 orang 25 organisasi 166 orang 25 organisasi 35.000.000,00 35.000.000,00 33.150.000,00 -1.850.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
9.Peningkatan keberdayaan, perlindungan dan rehabilitasi sosial Pemerintah Daerah, BUMN, BUMD dan Dunia Usaha 220.000.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.08.02.2.02.0001 Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota 2 Dokumen 2 Dokumen 35.000.000,00 35.000.000,00 33.150.000,00 -1.850.000,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
9.Peningkatan keberdayaan, perlindungan dan rehabilitasi sosial 220.000.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.2.08.03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN Persentase Korban kekerasan perempuan yang terlayani sesuai standar 100 % 100 % 237.000.000,00 87.000.000,00 76.580.000,00 767.650.000,00 1.004.650.000,00 2.08.03.2.01 Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota Jumlah dokumen kegiatan pencegahan kekerasan terhadap perempuan 1 Dokumen 1 Dokumen 50.000.000,00 25.000.000,00 20.530.000,00 -29.470.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
9.Peningkatan keberdayaan, perlindungan dan rehabilitasi sosial Lembaga perlindungan perempuan termasuk perangkat daerah, BUMN, BUMD 380.650.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.08.03.2.01.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota 2 Dokumen 2 Dokumen 25.000.000,00 0,00 0,00 -25.000.000,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
9.Peningkatan keberdayaan, perlindungan dan rehabilitasi sosial 335.650.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.08.03.2.01.0002 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-02 07:51:34 Halaman 183 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota 41 Perangkat Daerah 41 Perangkat Daerah 25.000.000,00 25.000.000,00 20.530.000,00 -4.470.000,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
9.Peningkatan keberdayaan, perlindungan dan rehabilitasi sosial 45.000.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.08.03.2.02 Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah korban kekerasan yang memerlukan rujukan Jumlah layanan bagi korban yang memerlukan rujukan 12 bulan 3 Layanan 12 bulan 3 Layanan 92.000.000,00 42.000.000,00 42.000.000,00 -50.000.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
9.Peningkatan keberdayaan, perlindungan dan rehabilitasi sosial Layanan Perlindungan Perempuan 319.000.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.08.03.2.02.0001 Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan 15 Orang 15 Orang 50.000.000,00 0,00 0,00 -50.000.000,00 Kab. Demak, Demak, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
9.Peningkatan keberdayaan, perlindungan dan rehabilitasi sosial 289.000.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.08.03.2.02.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota 3 Layanan 3 Layanan 42.000.000,00 42.000.000,00 42.000.000,00 0,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
9.Peningkatan keberdayaan, perlindungan dan rehabilitasi sosial 30.000.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.08.03.2.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan yang disediakan Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan yang disediakan 1 tahun 48 lembaga 1 tahun 48 lembaga 95.000.000,00 20.000.000,00 14.050.000,00 -80.950.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
9.Peningkatan keberdayaan, perlindungan dan rehabilitasi sosial Lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan 305.000.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.08.03.2.03.0002 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas 25 Orang 25 Orang 20.000.000,00 20.000.000,00 14.050.000,00 -5.950.000,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
9.Peningkatan keberdayaan, perlindungan dan rehabilitasi sosial 20.000.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.08.03.2.03.0003 Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Spesifik 15 Orang 15 Orang 75.000.000,00 0,00 0,00 -75.000.000,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
9.Peningkatan keberdayaan, perlindungan dan rehabilitasi sosial 285.000.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
3.2.08.04 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA Persentase Lembaga penyedia layanan bagi keluarga yang mendapatkan pembinaan dan penguatan kelembagaan 80 % 80 % 459.000.000,00 464.000.000,00 491.570.000,00 501.000.000,00 960.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-02 07:51:34 Halaman 184 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 2.08.04.2.01 Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Pelatihan Peningkatan Kualitas Keluarga 2 Dokumen 2 Dokumen 459.000.000,00 464.000.000,00 491.570.000,00 32.570.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
9.Peningkatan keberdayaan, perlindungan dan rehabilitasi sosial lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan dan anak 960.000.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.08.04.2.01.0002 Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia 3 Dokumen 3 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
9.Peningkatan keberdayaan, perlindungan dan rehabilitasi sosial 270.000.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.08.04.2.01.0003 Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota 4 Dokumen 4 Dokumen 459.000.000,00 464.000.000,00 491.570.000,00 32.570.000,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
9.Peningkatan keberdayaan, perlindungan dan rehabilitasi sosial 690.000.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
4.2.08.05 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK Persentase Perangkat daerah yang menggunakan data gender dan anak 90 % 90 % 20.000.000,00 10.000.000,00 8.585.000,00 756.694.430,00 776.694.430,00 2.08.05.2.01 Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen dalam Kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisi dan penyajian data gender dan anak 80 Dokumen 80 Dokumen 20.000.000,00 10.000.000,00 8.585.000,00 -11.415.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
9.Peningkatan keberdayaan, perlindungan dan rehabilitasi sosial Perangkat Daerah, BUMN, BUMD, CSR 776.694.430,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.08.05.2.01.0001 Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia 1 Dokumen 1 Dokumen 10.000.000,00 0,00 0,00 -10.000.000,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
9.Peningkatan keberdayaan, perlindungan dan rehabilitasi sosial 389.000.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.08.05.2.01.0002 Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota 65 Dokumen 65 Dokumen 10.000.000,00 10.000.000,00 8.585.000,00 -1.415.000,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
9.Peningkatan keberdayaan, perlindungan dan rehabilitasi sosial 387.694.430,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
5.2.08.06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) Persentase Pemenuhan Hak Anak Dalam Implementasi KLA 70 % 70 % 202.000.000,00 202.000.000,00 224.240.000,00 958.951.269,00 1.160.951.269,00 2.08.06.2.01 Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Organisasi yang melaksanakan Kegiatan kelembagaan PHA pada lembaga Pemerintahan 70 orang 70 orang 187.000.000,00 187.000.000,00 169.240.000,00 -17.760.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
9.Peningkatan keberdayaan, perlindungan dan rehabilitasi sosial Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha 781.951.269,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.08.06.2.01.0001 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-02 07:51:34 Halaman 185 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha 50 Organisasi 50 Organisasi 187.000.000,00 187.000.000,00 169.240.000,00 -17.760.000,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
9.Peningkatan keberdayaan, perlindungan dan rehabilitasi sosial 392.951.269,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.08.06.2.01.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota 4 Dokumen 4 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
9.Peningkatan keberdayaan, perlindungan dan rehabilitasi sosial 389.000.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.08.06.2.02 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Jumlah Peserta Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak 90 Dokumen 90 orang 90 Dokumen 90 orang 15.000.000,00 15.000.000,00 55.000.000,00 40.000.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
9.Peningkatan keberdayaan, perlindungan dan rehabilitasi sosial Lembaga Penyedia Layanan Anak 379.000.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.08.06.2.02.0003 Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota 12 Dokumen 12 Dokumen 15.000.000,00 15.000.000,00 55.000.000,00 40.000.000,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
9.Peningkatan keberdayaan, perlindungan dan rehabilitasi sosial 379.000.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
6.2.08.07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK Persentase Korban Kekerasan terhadap anak yang terlayani sesuai standar 100 % 100 % 67.500.000,00 60.000.000,00 71.895.000,00 828.000.578,00 895.500.578,00 2.08.07.2.01 Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Pihak yang terlibat dalam Pencegahan Kekerasan terhadap anak 5 lembaga 5 lembaga 60.000.000,00 60.000.000,00 71.895.000,00 11.895.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
9.Peningkatan keberdayaan, perlindungan dan rehabilitasi sosial Korban Kekerasan Anak 316.557.441,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.08.07.2.01.0003 Penguatan kerja sama lintas perangkat daerah untuk mewujudkan kabupaten/kota layak Anak, kecamatan layak Anak, desa/kelurahan layak Anak, dan DRPPA Jumlah kegiatan pencegahan KtA terpadu 4 Kegiatan 4 Kegiatan 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
9.Peningkatan keberdayaan, perlindungan dan rehabilitasi sosial 301.557.441,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.08.07.2.01.0004 Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan Pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA 15 Orang 15 Orang 60.000.000,00 60.000.000,00 71.895.000,00 11.895.000,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
9.Peningkatan keberdayaan, perlindungan dan rehabilitasi sosial 15.000.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.08.07.2.02 Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus Jumlah Peserta Pencegahan Kekerasan terhadap anak 3 Layanan 65 orang 3 Layanan 65 orang 7.500.000,00 0,00 0,00 -7.500.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
9.Peningkatan keberdayaan, perlindungan dan rehabilitasi sosial Lembaga Penyedia Layanan ANak 305.044.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-02 07:51:34 Halaman 186 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 2.08.07.2.02.0007 Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan 5 Layanan 5 Layanan 7.500.000,00 0,00 0,00 -7.500.000,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
9.Peningkatan keberdayaan, perlindungan dan rehabilitasi sosial 305.044.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.08.07.2.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Penguatan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Bagi Anak yang memerlukan perlindungan khusus Persentase korban kekerasan terhadap anak yang terlayani sesuai standart 100 % 10 Dokumen 100 % 10 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
9.Peningkatan keberdayaan, perlindungan dan rehabilitasi sosial Lembaga Penyedia Layanan Anak 273.899.137,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.08.07.2.03.0007 Pengembangan KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) perlindungan khusus anak tingkat daerah kabupaten/kota Jumlah KIE Perlindungan khusus anak 15 Dokumen 15 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
9.Peningkatan keberdayaan, perlindungan dan rehabilitasi sosial 273.899.137,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN 10.158.374.200,00 13.056.654.800,00 15.262.574.003,70 5.104.199.803,70 9.755.000.000,00 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 9.702.374.200,00 12.355.654.800,00 14.427.068.003,70 4.724.693.803,70 6.430.000.000,00 2.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA 9.702.374.200,00 12.355.654.800,00 14.427.068.003,70 4.724.693.803,70 6.430.000.000,00
1.2.07.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pelayanan sesuai standar pelayanan Persentase rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi Perangkat Daerah yang ditindaklanjuti 100 100 % % 100 100 % % 6.832.720.600,00 7.460.654.600,00 8.830.157.826,00 -5.302.720.600,00 1.530.000.000,00 2.07.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan laporan kinerja 9 Dokumen 9 Dokumen 32.500.000,00 32.500.000,00 32.520.000,00 20.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city ASN 18.000.000,00 DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN 2.07.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokumen 2 Dokumen 19.000.000,00 19.000.000,00 22.320.000,00 3.320.000,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 7.500.000,00 DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN 2.07.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 2 Dokumen 2 Dokumen 3.000.000,00 3.000.000,00 4.500.000,00 1.500.000,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 1.500.000,00 DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN 2.07.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 2 Dokumen 2 Dokumen 3.000.000,00 3.000.000,00 4.500.000,00 1.500.000,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 1.500.000,00 DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN 2.07.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 3 Laporan 3 Laporan 7.500.000,00 7.500.000,00 1.200.000,00 -6.300.000,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 7.500.000,00 DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN 2.07.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah laporan keuangan 1 Laporan 1 Laporan 5.816.720.600,00 6.444.654.600,00 7.596.007.826,00 1.779.287.226,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - ASN 475.000.000,00 DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN 2.07.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-02 07:51:35 Halaman 187 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 39 Orang/b ulan 39 Orang/b ulan 5.367.382.000,00 5.995.316.000,00 7.233.269.226,00 1.865.887.226,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 0,00 DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN 2.07.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 1 Dokumen 1 Dokumen 449.338.600,00 449.338.600,00 362.738.600,00 -86.600.000,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 475.000.000,00 DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN 2.07.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Jumlah laporan BMD perangkat daerah yang sudah direkonsiliasi 2 Laporan 2 Laporan 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - ASN 1.000.000,00 DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN 2.07.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 2 Laporan 2 Laporan 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 1.000.000,00 DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN 2.07.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Administrasi kepegawaian perangkat daerah yang terpenuhi 100 % 100 % 230.450.000,00 230.450.000,00 230.450.000,00 0,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - ASN 250.000.000,00 DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN 2.07.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 60 Paket 60 Paket 30.450.000,00 30.450.000,00 30.450.000,00 0,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 0,00 DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN 2.07.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 55 Orang 55 Orang 200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 250.000.000,00 DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN 2.07.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Administrasi umum perangkat daerah yang terpenuhi 100 % 100 % 275.006.400,00 275.006.400,00 244.526.400,00 -30.480.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - ASN 316.000.000,00 DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN 2.07.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 4 Paket 4 Paket 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 25.000.000,00 DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN 2.07.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 5 Paket 5 Paket 69.506.400,00 69.506.400,00 69.506.400,00 0,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 0,00 DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN 2.07.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 5 Paket 5 Paket 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 10.000.000,00 DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN 2.07.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 3 Paket 3 Paket 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 0,00 DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN 2.07.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-02 07:51:35 Halaman 188 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 12 Dokumen 12 Dokumen 3.500.000,00 3.500.000,00 3.600.000,00 100.000,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 10.000.000,00 DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN 2.07.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 60 Laporan 70 Laporan 150.000.000,00 150.000.000,00 119.420.000,00 -30.580.000,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 264.000.000,00 DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN 2.07.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 2.000.000,00 DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN 2.07.01.2.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 5.000.000,00 DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN 2.07.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah BMD yang diadakan 3 Paket 3 Paket 141.322.780,00 141.322.780,00 188.526.000,00 47.203.220,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - ASN 100.000.000,00 DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN 2.07.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 14 Unit 14 Unit 22.765.400,00 22.765.400,00 22.765.400,00 0,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 25.000.000,00 DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN 2.07.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 4 Unit 6 Unit 63.000.000,00 63.000.000,00 100.200.000,00 37.200.000,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 75.000.000,00 DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN 2.07.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 14 Unit 15 Unit 55.557.380,00 55.557.380,00 65.560.600,00 10.003.220,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 0,00 DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN 2.07.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jasa penunjang urusan yang tersedia 100 % 100 % 210.000.000,00 210.000.000,00 205.000.000,00 -5.000.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - ASN 210.000.000,00 DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN 2.07.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2 Laporan 1 Laporan 10.000.000,00 10.000.000,00 5.000.000,00 -5.000.000,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 10.000.000,00 DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN 2.07.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 3 Laporan 3 Laporan 200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 200.000.000,00 DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN 2.07.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah BMD yang terpelihara 50 Unit 50 Unit 125.720.820,00 125.720.820,00 332.127.600,00 206.406.780,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city ASN 160.000.000,00 DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN 2.07.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-02 07:51:35 Halaman 189 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 1 Unit 1 Unit 75.000.000,00 75.000.000,00 81.040.000,00 6.040.000,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 75.000.000,00 DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN 2.07.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 12 Unit 12 Unit 20.920.820,00 20.920.820,00 20.920.820,00 0,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 50.000.000,00 DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN 2.07.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yang Dipelihara 14 Unit 14 Unit 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 10.000.000,00 DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN 2.07.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 20 Unit 20 Unit 14.800.000,00 14.800.000,00 14.800.000,00 0,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 15.000.000,00 DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN 2.07.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi - 1 Unit 0,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 0,00 DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN 2.07.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 10 Unit 10 Unit 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 10.000.000,00 DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN 2.07.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi - 1 Unit 0,00 0,00 150.366.780,00 150.366.780,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 0,00 DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
2.2.07.02 PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja 70 % 75 % 50.000.000,00 50.000.000,00 46.500.000,00 50.000.000,00 100.000.000,00 2.07.02.2.01 Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK) Persentase perusahaan yang menyusun rencana tenaga kerja 15.54 % 15.54 % 50.000.000,00 50.000.000,00 46.500.000,00 -3.500.000,00 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. - Perusahaan 100.000.000,00 DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN 2.07.02.2.01.0003 Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro Jumlah SDM Perusahaan yang mampu menyusun RTK Mikro 25 Orang 25 Orang 50.000.000,00 50.000.000,00 46.500.000,00 -3.500.000,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. - 100.000.000,00 DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
3.2.07.03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA Persentase Tenaga K e r j a B e r s e r t iû k a t Kompetensi 56,48 % 56,48 % 2.101.653.600,00 2.027.000.200,00 2.579.306.851,80 1.828.346.400,00 3.930.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-02 07:51:35 Halaman 190 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 2.07.03.2.01 Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi Persentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi 44.80 % 44,8 % 1.931.653.600,00 2.007.000.200,00 1.476.546.851,80 -455.106.748,20 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
8.Percepatan pemulihan ekonomi masyarakat Pencari Kerja 3.910.000.000,00 DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN 2.07.03.2.01.0001 Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n 448 Orang 496 Orang 1.851.653.600,00 1.927.000.200,00 1.396.546.851,80 -455.106.748,20 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
8.Percepatan pemulihan ekonomi masyarakat 1.930.000.000,00 DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN 2.07.03.2.01.0003 Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja 1 Unit 1 Unit 80.000.000,00 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
9.Peningkatan keberdayaan, perlindungan dan rehabilitasi sosial 1.980.000.000,00 DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN 2.07.03.2.02 Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta Persentase Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina 36,36 % 36,36 % 170.000.000,00 20.000.000,00 1.102.760.000,00 932.760.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - LPKS 20.000.000,00 DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN 2.07.03.2.02.0001 Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina 20 Lembaga 20 Lembaga 170.000.000,00 20.000.000,00 1.102.760.000,00 932.760.000,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 20.000.000,00 DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
4.2.07.04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA Persentase pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan 23,79 % 23,79 % 430.000.000,00 430.000.000,00 344.110.000,00 20.000.000,00 450.000.000,00 2.07.04.2.01 Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota Jumlah pencari kerja yang terlayani 7000 Orang 7000 Orang 25.000.000,00 25.000.000,00 22.540.000,00 -2.460.000,00 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
9.Peningkatan keberdayaan, perlindungan dan rehabilitasi sosial Pencari Kerja 25.000.000,00 DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN 2.07.04.2.01.0002 Pelayanan antar Kerja Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL 1750 Orang 1750 Orang 25.000.000,00 25.000.000,00 22.540.000,00 -2.460.000,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
9.Peningkatan keberdayaan, perlindungan dan rehabilitasi sosial 25.000.000,00 DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN 2.07.04.2.03 Pengelolaan Informasi Pasar Kerja Jumlah lowongan kerja yang tersedia 1750 Lowongan 1750 Lowongan 155.000.000,00 155.000.000,00 147.390.000,00 -7.610.000,00 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
9.Peningkatan keberdayaan, perlindungan dan rehabilitasi sosial Pencari Kerja 175.000.000,00 DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-02 07:51:35 Halaman 191 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 2.07.04.2.03.0001 Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online 1 Dokumen 1 Dokumen 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
9.Peningkatan keberdayaan, perlindungan dan rehabilitasi sosial 20.000.000,00 DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN 2.07.04.2.03.0002 Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub) 7150 Orang 7150 Orang 15.000.000,00 15.000.000,00 12.990.000,00 -2.010.000,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
9.Peningkatan keberdayaan, perlindungan dan rehabilitasi sosial 30.000.000,00 DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN 2.07.04.2.03.0003 Job Fair/Bursa Kerja Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja 500 Orang 500 Orang 125.000.000,00 125.000.000,00 119.400.000,00 -5.600.000,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
9.Peningkatan keberdayaan, perlindungan dan rehabilitasi sosial 125.000.000,00 DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN 2.07.04.2.04 Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota Jumlah PMI/TKI yang mendapatkan fasilitas kepulangan 15 Orang 15 Orang 250.000.000,00 250.000.000,00 174.180.000,00 -75.820.000,00 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
9.Peningkatan keberdayaan, perlindungan dan rehabilitasi sosial PMI 250.000.000,00 DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN 2.07.04.2.04.0003 Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan Jumlah PMI Purna yang Diberdayakan 60 Orang 60 Orang 250.000.000,00 250.000.000,00 174.180.000,00 -75.820.000,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
9.Peningkatan keberdayaan, perlindungan dan rehabilitasi sosial 250.000.000,00 DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
5.2.07.05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun 3,06 % 3,06 % 288.000.000,00 2.388.000.000,00 2.626.993.325,90 132.000.000,00 420.000.000,00 2.07.05.2.01 Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak 74.40 % 89 % 43.000.000,00 43.000.000,00 31.670.000,00 -11.330.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - Perusahaan 120.000.000,00 DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN 2.07.05.2.01.0001 Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online 22 Perusah aan 22 Perusah aan 33.000.000,00 33.000.000,00 24.070.000,00 -8.930.000,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 40.000.000,00 DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN 2.07.05.2.01.0002 Pendaftaran Perjanjian Kerja Sama bagi Perusahaan SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-02 07:51:35 Halaman 192 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama 5 Perusaha an 5 Perusaha an 5.000.000,00 5.000.000,00 3.800.000,00 -1.200.000,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 50.000.000,00 DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN 2.07.05.2.01.0003 Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan 5 Laporan 5 Laporan 5.000.000,00 5.000.000,00 3.800.000,00 -1.200.000,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 30.000.000,00 DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN 2.07.05.2.02 Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB) 78.57 % 78.57 % 245.000.000,00 2.345.000.000,00 2.595.323.325,90 2.350.323.325,90 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - Perusahaan dan Pekerja 300.000.000,00 DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN 2.07.05.2.02.0001 Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Perselisihan yang Dicegah 15 Perkara 15 Perkara 10.000.000,00 10.000.000,00 7.000.000,00 -3.000.000,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 10.000.000,00 DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN 2.07.05.2.02.0002 Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan 10 Perkara 10 Perkara 20.000.000,00 20.000.000,00 13.350.000,00 -6.650.000,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 30.000.000,00 DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN 2.07.05.2.02.0003 Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi 25 Asosiasi dan Serikat Pekerja 25 Asosiasi dan Serikat Pekerja 15.000.000,00 15.000.000,00 13.650.000,00 -1.350.000,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
8.Percepatan pemulihan ekonomi masyarakat 60.000.000,00 DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN 2.07.05.2.02.0004 Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota Jumlah LKS Tripartit yang Dibina 1 Lembaga 1 Lembaga 150.000.000,00 150.000.000,00 172.139.000,00 22.139.000,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 150.000.000,00 DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN 2.07.05.2.02.0005 Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja 200 Orang 200 Orang 50.000.000,00 2.150.000.000,00 2.389.184.325,90 2.339.184.325,90 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 50.000.000,00 DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-02 07:51:35 Halaman 193 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 456.000.000,00 701.000.000,00 835.506.000,00 379.506.000,00 3.325.000.000,00 3.31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN 376.000.000,00 621.000.000,00 750.415.000,00 374.415.000,00 3.175.000.000,00
1.3.31.02 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP 100 % 100 % 321.000.000,00 566.000.000,00 703.770.000,00 2.679.000.000,00 3.000.000.000,00 3.31.02.2.01 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota Jumlah IKM yang mengikuti pelatihan dan pemagangan 225 IKM 225 IKM 321.000.000,00 566.000.000,00 703.770.000,00 382.770.000,00 Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. - IKM 3.000.000.000,00 DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN 3.31.02.2.01.0003 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri 3 Dokumen 2 Dokumen 35.000.000,00 35.000.000,00 78.210.000,00 43.210.000,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. - 2.600.000.000,00 DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN 3.31.02.2.01.0004 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri 3 Dokumen 2 Dokumen 35.000.000,00 35.000.000,00 132.990.000,00 97.990.000,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
8.Percepatan pemulihan ekonomi masyarakat 200.000.000,00 DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN 3.31.02.2.01.0005 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat 2 Dokumen 2 Dokumen 251.000.000,00 496.000.000,00 492.570.000,00 241.570.000,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT) Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. - 200.000.000,00 DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
2.3.31.03 PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait 100 % 100 % 15.000.000,00 15.000.000,00 7.835.000,00 85.000.000,00 100.000.000,00 3.31.03.2.01 Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota Persentase jumlah hasil IUI Kecil dan IUI Menengah yang diterbitkan 100 % 100 % 15.000.000,00 15.000.000,00 7.835.000,00 -7.165.000,00 Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. - IKM 100.000.000,00 DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN 3.31.03.2.01.0004 Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA) Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-TInggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat 4 Dokumen 4 Dokumen 15.000.000,00 15.000.000,00 7.835.000,00 -7.165.000,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. - 100.000.000,00 DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
3.3.31.04 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL Persentase ketersediaan informasi industri yang lengkap dan terkini 95 % 100 % 40.000.000,00 40.000.000,00 38.810.000,00 35.000.000,00 75.000.000,00 3.31.04.2.01 Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota Persentase data perusahaan industri kecil, menegah dan perusahaan kawasan industri yang masuk dalam SIINas 95 % 95 % 40.000.000,00 40.000.000,00 38.810.000,00 -1.190.000,00 Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. - IKM 75.000.000,00 DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN 3.31.04.2.01.0002 Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas 2 Dokumen 2 Dokumen 40.000.000,00 40.000.000,00 38.810.000,00 -1.190.000,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. - 75.000.000,00 DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN 3.32 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI 80.000.000,00 80.000.000,00 85.091.000,00 5.091.000,00 150.000.000,00
1.3.32.04 PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI Jumlah Calon Transmigran yang terdaftar 6 KK 7 KK 80.000.000,00 80.000.000,00 85.091.000,00 70.000.000,00 150.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-02 07:51:35 Halaman 194 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 3.32.04.2.01 Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian Persentase satuan pemukiman transmigrasi yang difasilitasi pembinaannya 100 % 100 % 80.000.000,00 80.000.000,00 85.091.000,00 5.091.000,00 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. - Transmigran 150.000.000,00 DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN 3.32.04.2.01.0002 Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman Jumlah Satuan Permukiman yang Dikembangkan dalam rangka Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan 2 Satuan P ermukiman 2 Satuan P ermukiman 80.000.000,00 80.000.000,00 85.091.000,00 5.091.000,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. - 150.000.000,00 DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP 23.965.623.300,00 25.225.208.300,00 25.243.954.024,00 1.278.330.724,00 20.504.075.295,00 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 23.965.623.300,00 25.225.208.300,00 25.243.954.024,00 1.278.330.724,00 20.504.075.295,00 2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP 23.965.623.300,00 25.225.208.300,00 25.243.954.024,00 1.278.330.724,00 20.504.075.295,00
1.2.11.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pelayanan sesuai standar pelayanan 100 % 100 % 16.192.698.300,00 17.552.283.300,00 16.641.540.524,00 -617.811.513,00 15.574.886.787,00 2.11.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan laporan kinerja perangkat daerah 9 Dokumen 9 Dokumen 8.000.000,00 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
3.Peningkatan kebersihan dan keindahan wilayah Pegawai Dinas Lingkungan Hidup Kab. Demak 8.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3 Dokumen 3 Dokumen 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 Kab. Demak, Demak, Mangunjiwan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
3.Peningkatan kebersihan dan keindahan wilayah 2.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 Kab. Demak, Demak, Mangunjiwan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
3.Peningkatan kebersihan dan keindahan wilayah 2.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 Kab. Demak, Demak, Mangunjiwan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
3.Peningkatan kebersihan dan keindahan wilayah 2.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 4 Laporan 4 Laporan 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 Kab. Demak, Demak, Mangunjiwan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
3.Peningkatan kebersihan dan keindahan wilayah 2.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah laporan keuangan 1 Dokumen 1 Dokumen 13.560.623.300,00 14.920.208.300,00 13.898.975.761,00 338.352.461,00 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
3.Peningkatan kebersihan dan keindahan wilayah Pegawai Dinas Lingkungan Hidup 12.709.326.787,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 100 Orang/ bulan 115 Orang/ bulan 10.338.216.000,00 11.697.801.000,00 10.749.416.724,00 411.200.724,00 Kab. Demak, Demak, Mangunjiwan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
3.Peningkatan kebersihan dan keindahan wilayah 9.500.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-02 07:51:35 Halaman 195 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 1 Dokumen 1 Dokumen 3.222.407.300,00 3.222.407.300,00 3.149.559.037,00 -72.848.263,00 Kab. Demak, Demak, Mangunjiwan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
3.Peningkatan kebersihan dan keindahan wilayah 3.209.326.787,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Jumlah laporan BMD PD yang sudah direkonsiliasi 1 Laporan 1 Laporan 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
3.Peningkatan kebersihan dan keindahan wilayah Pegawai Dinas Lingkungan Hidup 3.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 1 Laporan 1 Laporan 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 Kab. Demak, Demak, Mangunjiwan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
3.Peningkatan kebersihan dan keindahan wilayah 3.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terpenuhi 100 % 100 % 506.800.000,00 506.800.000,00 474.240.000,00 -32.560.000,00 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
3.Peningkatan kebersihan dan keindahan wilayah Pegawai Dinas Lingkungan Hidup 275.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 270 Orang 270 Orang 506.800.000,00 506.800.000,00 474.240.000,00 -32.560.000,00 Kab. Demak, Demak, Mangunjiwan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
3.Peningkatan kebersihan dan keindahan wilayah 275.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah administrasi Umum Perangkat Daerah yang terpenuhi 100 % 100 % 334.355.000,00 334.355.000,00 247.142.000,00 -87.213.000,00 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
3.Peningkatan kebersihan dan keindahan wilayah Pegawai Dinas Lingkungan Hidup 404.010.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 20 Paket 20 Paket 8.000.000,00 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 Kab. Demak, Demak, Mangunjiwan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
3.Peningkatan kebersihan dan keindahan wilayah 8.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 30 Paket 30 Paket 70.725.000,00 70.725.000,00 65.793.000,00 -4.932.000,00 Kab. Demak, Demak, Mangunjiwan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
3.Peningkatan kebersihan dan keindahan wilayah 55.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 25 Paket 25 Paket 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 Kab. Demak, Demak, Mangunjiwan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
3.Peningkatan kebersihan dan keindahan wilayah 9.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 4 Paket 4 Paket 30.250.000,00 30.250.000,00 30.250.000,00 0,00 Kab. Demak, Demak, Mangunjiwan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
3.Peningkatan kebersihan dan keindahan wilayah 40.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 3 Dokumen 3 Dokumen 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 Kab. Demak, Demak, Mangunjiwan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
3.Peningkatan kebersihan dan keindahan wilayah 6.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-02 07:51:35 Halaman 196 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 5 Laporan 5 Laporan 3.780.000,00 3.780.000,00 3.780.000,00 0,00 Kab. Demak, Demak, Mangunjiwan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
3.Peningkatan kebersihan dan keindahan wilayah 5.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 200 Laporan 200 Laporan 175.000.000,00 175.000.000,00 92.719.000,00 -82.281.000,00 Kab. Demak, Demak, Mangunjiwan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
3.Peningkatan kebersihan dan keindahan wilayah 253.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 2 Dokumen 2 Dokumen 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 Kab. Demak, Demak, Mangunjiwan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
3.Peningkatan kebersihan dan keindahan wilayah 3.010.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01.2.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 2 Dokumen 2 Dokumen 33.600.000,00 33.600.000,00 33.600.000,00 0,00 Kab. Demak, Demak, Mangunjiwan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
3.Peningkatan kebersihan dan keindahan wilayah 25.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah BMD yang diadakan 13 unit 15 unit 167.075.000,00 167.075.000,00 182.400.000,00 15.325.000,00 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
3.Peningkatan kebersihan dan keindahan wilayah Pegawai Dinas Lingkungan Hidup 117.400.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan - 6 Unit 0,00 0,00 3.600.000,00 3.600.000,00 Kab. Demak, Demak, Mangunjiwan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
3.Peningkatan kebersihan dan keindahan wilayah 20.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 13 Unit 9 Unit 167.075.000,00 167.075.000,00 178.800.000,00 11.725.000,00 Kab. Demak, Demak, Mangunjiwan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
3.Peningkatan kebersihan dan keindahan wilayah 65.400.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan - 0 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Demak, Demak, Mangunjiwan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 32.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jasa Penunjang Urusan yang tersedia 100 % 100 % 507.000.000,00 507.000.000,00 381.000.000,00 -126.000.000,00 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
3.Peningkatan kebersihan dan keindahan wilayah administrasi Umum Perangkat Daerah yang terpenuhi 510.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 70 Laporan 70 Laporan 7.000.000,00 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 Kab. Demak, Demak, Mangunjiwan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
3.Peningkatan kebersihan dan keindahan wilayah 10.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 3 Laporan 3 Laporan 500.000.000,00 500.000.000,00 374.000.000,00 -126.000.000,00 Kab. Demak, Demak, Mangunjiwan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
3.Peningkatan kebersihan dan keindahan wilayah 500.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-02 07:51:35 Halaman 197 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 2.11.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah BMD yang terpelihara - 136 unit 1.106.845.000,00 1.106.845.000,00 1.447.782.763,00 340.937.763,00 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
3.Peningkatan kebersihan dan keindahan wilayah Jumlah BMD yang terpelihara 1.548.150.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 1 Unit 1 Unit 114.950.000,00 114.950.000,00 114.950.000,00 0,00 Kab. Demak, Demak, Mangunjiwan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
3.Peningkatan kebersihan dan keindahan wilayah 90.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 39 Unit 39 Unit 682.560.000,00 682.560.000,00 705.065.028,00 22.505.028,00 Kab. Demak, Demak, Mangunjiwan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
3.Peningkatan kebersihan dan keindahan wilayah 900.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01.2.09.0003 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya 4 Unit 4 Unit 250.000.000,00 250.000.000,00 550.000.000,00 300.000.000,00 Kab. Demak, Demak, Mangunjiwan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
3.Peningkatan kebersihan dan keindahan wilayah 400.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yang Dipelihara 5 Unit 5 Unit 1.000.000,00 1.000.000,00 3.257.500,00 2.257.500,00 Kab. Demak, Demak, Mangunjiwan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
3.Peningkatan kebersihan dan keindahan wilayah 1.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 1 Unit 1 Unit 10.075.000,00 10.075.000,00 10.075.000,00 0,00 Kab. Demak, Demak, Mangunjiwan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
3.Peningkatan kebersihan dan keindahan wilayah 15.150.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 2 Unit 2 Unit 3.000.000,00 3.000.000,00 19.175.235,00 16.175.235,00 Kab. Demak, Demak, Mangunjiwan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
3.Peningkatan kebersihan dan keindahan wilayah 90.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 50 Unit 50 Unit 35.500.000,00 35.500.000,00 35.500.000,00 0,00 Kab. Demak, Demak, Mangunjiwan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
3.Peningkatan kebersihan dan keindahan wilayah 20.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 16 Unit 16 Unit 9.760.000,00 9.760.000,00 9.760.000,00 0,00 Kab. Demak, Demak, Mangunjiwan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
3.Peningkatan kebersihan dan keindahan wilayah 32.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP Persentase usaha yang taat persyaratan pengendalian pencemaran lingkungan 20 % 30 % 550.000.000,00 670.885.000,00 811.425.000,00 295.000.000,00 845.000.000,00 2.11.03.2.01 Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota Jumlah dokumen pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup disusun 4 Dokumen 4 Dokumen 500.000.000,00 500.000.000,00 433.490.000,00 -66.510.000,00 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
3.Peningkatan kebersihan dan keindahan wilayah Penyediaan dokumen pengendalian pencemaran Kab. Demak 625.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.03.2.01.0001 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-02 07:51:35 Halaman 198 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut 3 Dokumen 3 Dokumen 450.000.000,00 450.000.000,00 397.670.000,00 -52.330.000,00 Kab. Demak, Demak, Mangunjiwan PAJAK AIR TANAH Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
3.Peningkatan kebersihan dan keindahan wilayah 500.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.03.2.01.0002 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan 1 Dokumen 1 Dokumen 50.000.000,00 50.000.000,00 35.820.000,00 -14.180.000,00 Kab. Demak, Demak, Mangunjiwan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
3.Peningkatan kebersihan dan keindahan wilayah 125.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.03.2.02 Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota Jumlah dokumen Penanggulangan Pencemaran dan/ atau kerusakan Lingkungan Hidup yang disusun - 4 Dokumen 50.000.000,00 170.885.000,00 377.935.000,00 327.935.000,00 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
3.Peningkatan kebersihan dan keindahan wilayah Perusahaan/ pelaku usaha Kab. Demak 220.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.03.2.02.0001 Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan 1 Laporan 1 Laporan 50.000.000,00 170.885.000,00 377.935.000,00 327.935.000,00 Kab. Demak, Demak, Mangunjiwan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
3.Peningkatan kebersihan dan keindahan wilayah 220.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP
3.2.11.04 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) Persentase luasan tutupan lahan perkotaan - 42.05 % 2.331.925.000,00 2.431.925.000,00 2.941.685.000,00 -504.546.991,00 1.827.378.009,00 2.11.04.2.01 Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota Persentase luas RTH perkotaan - 42.05 % 2.331.925.000,00 2.431.925.000,00 2.941.685.000,00 609.760.000,00 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
3.Peningkatan kebersihan dan keindahan wilayah Penambahan luas RTH perkotaan Kab. Demak 1.827.378.009,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.04.2.01.0004 Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota 708,636 Ha 708,636 Ha 2.331.925.000,00 2.431.925.000,00 2.941.685.000,00 609.760.000,00 Kab. Demak, Demak, Mangunjiwan PAJAK AIR TANAH Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
3.Peningkatan kebersihan dan keindahan wilayah 1.827.378.009,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP
4.2.11.05 PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3) Persentase pengelolaan limbah B3 92 % 95 % 25.000.000,00 57.345.800,00 18.360.000,00 10.000.000,00 35.000.000,00 2.11.05.2.01 Penyimpanan sementara Limbah B3 Persentase Usaha yang yang memiliki ijin B3 45,73 % 45,73 % 25.000.000,00 57.345.800,00 18.360.000,00 -6.640.000,00 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
3.Peningkatan kebersihan dan keindahan wilayah Perusahaan/ pelaku usaha Kab. Demak 35.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.05.2.01.0002 Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3 Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3 75 Laporan 75 Laporan 25.000.000,00 57.345.800,00 18.360.000,00 -6.640.000,00 Kab. Demak, Demak, Mangunjiwan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
3.Peningkatan kebersihan dan keindahan wilayah 35.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP
5.2.11.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) Persentase Penurunan pelanggaran terhadap izin PPLH 23 % 30 % 86.000.000,00 138.000.000,00 46.680.000,00 -11.000.000,00 75.000.000,00 2.11.06.2.01 Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 20 Dokumen 20 Dokumen 86.000.000,00 138.000.000,00 46.680.000,00 -39.320.000,00 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
3.Peningkatan kebersihan dan keindahan wilayah Badan usaha dan/atau kegiatan di Kabupaten Demak 75.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.06.2.01.0009 Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-02 07:51:35 Halaman 199 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi 20 Badan Usaha 20 Badan Usaha 86.000.000,00 138.000.000,00 46.680.000,00 -39.320.000,00 Kab. Demak, Demak, Mangunjiwan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
3.Peningkatan kebersihan dan keindahan wilayah 75.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP
6.2.11.09 PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT Persentase peningkatan perolehan penghargan lingkungan 12,5 % 32 % 50.000.000,00 50.000.000,00 35.810.000,00 -10.000.000,00 40.000.000,00 2.11.09.2.01 Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase penghargaan Lingkungan hidup yang diperoleh 100 % 100 % 50.000.000,00 50.000.000,00 35.810.000,00 -14.190.000,00 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
3.Peningkatan kebersihan dan keindahan wilayah Pengiat lingkungan Kab. Demak 40.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.09.2.01.0001 Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantrophi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH 30 Entitas 20 Entitas 50.000.000,00 50.000.000,00 35.810.000,00 -14.190.000,00 Kab. Demak, Demak, Mangunjiwan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
3.Peningkatan kebersihan dan keindahan wilayah 40.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP
7.2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN Persentase cakupan area pelayanan persampahan 40,35 % 42,35 % 4.730.000.000,00 4.324.769.200,00 4.748.453.500,00 -2.623.189.501,00 2.106.810.499,00 2.11.11.2.01 Pengelolaan Sampah Persentase jumlah sampah yang tertangani 94,80 % 94,80 % 4.730.000.000,00 4.324.769.200,00 4.748.453.500,00 18.453.500,00 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
3.Peningkatan kebersihan dan keindahan wilayah pengelolaan persampahan Kab. Demak 2.106.810.499,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.11.2.01.0004 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat 180 Kelompok 180 Kelompok 685.000.000,00 485.000.000,00 439.270.000,00 -245.730.000,00 Kab. Demak, Demak, Mangunjiwan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
3.Peningkatan kebersihan dan keindahan wilayah 905.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.11.2.01.0020 Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPSTkabupaten/kota atau TPA/TPST Regional 366.593 Ton 366.593 Ton 4.045.000.000,00 3.839.769.200,00 4.309.183.500,00 264.183.500,00 Kab. Demak, Demak, Mangunjiwan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
3.Peningkatan kebersihan dan keindahan wilayah 1.201.810.499,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 9.886.542.800,00 10.203.912.800,00 10.414.655.247,00 528.112.447,00 12.280.590.251,00 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 9.886.542.800,00 10.203.912.800,00 10.414.655.247,00 528.112.447,00 12.280.590.251,00 2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 9.886.542.800,00 10.203.912.800,00 10.414.655.247,00 528.112.447,00 12.280.590.251,00
1.2.12.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi Dindukcapil yang ditindaklanjuti 100 % 100 % 7.557.433.200,00 7.874.803.200,00 8.231.107.147,00 534.957.051,00 8.092.390.251,00 2.12.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan laporan kinerja daerah 10 dokumen 10 dokumen 16.025.500,00 16.025.500,00 16.025.500,00 0,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city ASN 16.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3 Dokumen 3 Dokumen 3.950.000,00 3.950.000,00 3.950.000,00 0,00 Kab. Demak, Demak, Bintoro DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 4.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 2 Dokumen 2 Dokumen 12.075.500,00 12.075.500,00 12.075.500,00 0,00 Kab. Demak, Demak, Bintoro DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 12.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-02 07:51:35 Halaman 200 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 2.12.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah laporan keuangan 1 dokumen 1 dokumen 5.638.942.800,00 5.956.312.800,00 5.702.137.747,00 63.194.947,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city ASN 5.407.390.251,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 33 Orang/b ulan 33 Orang/b ulan 4.434.407.000,00 4.751.777.000,00 4.605.001.947,00 170.594.947,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 4.172.284.251,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 12 Dokumen 12 Dokumen 1.204.535.800,00 1.204.535.800,00 1.097.135.800,00 -107.400.000,00 Kab. Demak, Demak, Bintoro DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 1.235.106.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Jumlah laporan BMD PD yang sudah direkonsiliasi 2 laporan 2 laporan 8.000.000,00 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city ASN 8.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 2 Laporan 2 Laporan 8.000.000,00 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 Kab. Demak, Demak, Bintoro DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 8.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terpenuhi 100 % 100 % 351.000.000,00 351.000.000,00 315.016.850,00 -35.983.150,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city ASN dan masyarakat 237.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 2 Paket 2 Paket 51.000.000,00 51.000.000,00 51.000.000,00 0,00 Kab. Demak, Demak, Bintoro DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 50.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 100 Orang 100 Orang 300.000.000,00 300.000.000,00 253.275.000,00 -46.725.000,00 Kab. Demak, Demak, Bintoro DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 175.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan - 50 Orang 0,00 0,00 10.741.850,00 10.741.850,00 Kab. Demak, Demak, Bintoro DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 2. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 12.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terpenuhi 100 % 100 % 475.274.393,00 475.274.393,00 450.942.550,00 -24.331.843,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city ASN 538.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 10.023.893,00 10.023.893,00 10.023.893,00 0,00 Kab. Demak, Demak, Bintoro DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 10.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 4 Paket 4 Paket 121.226.000,00 121.226.000,00 121.226.000,00 0,00 Kab. Demak, Demak, Bintoro DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 140.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-02 07:51:35 Halaman 201 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 Kab. Demak, Demak, Bintoro DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 10.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 10.924.500,00 10.924.500,00 10.924.500,00 0,00 Kab. Demak, Demak, Bintoro DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 10.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 360 Dokumen 360 Dokumen 1.800.000,00 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 Kab. Demak, Demak, Bintoro DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 3.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 12 Laporan 311.700.000,00 311.700.000,00 287.368.157,00 -24.331.843,00 Kab. Demak, Demak, Bintoro DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 350.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 9.600.000,00 9.600.000,00 9.600.000,00 0,00 Kab. Demak, Demak, Bintoro DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 15.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah BMD yang diadakan 4 unit 4 unit 26.055.500,00 26.055.500,00 655.430.500,00 629.375.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city ASN 550.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 1 Unit 1 Unit 5.055.500,00 5.055.500,00 5.055.500,00 0,00 Kab. Demak, Demak, Bintoro DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 50.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 3 Unit 3 Unit 21.000.000,00 21.000.000,00 650.375.000,00 629.375.000,00 Kab. Demak, Demak, Bintoro DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 500.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jasa Penunjang Urusan yang tersedia 100 % 100 % 640.900.000,00 640.900.000,00 676.900.000,00 36.000.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city ASN 703.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 12 Laporan 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 Kab. Demak, Demak, Bintoro DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 3.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 638.400.000,00 638.400.000,00 674.400.000,00 36.000.000,00 Kab. Demak, Demak, Bintoro DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 700.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah BMD yang terpelihara 104 unit 104 unit 401.235.007,00 401.235.007,00 406.654.000,00 5.418.993,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city ASN 633.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-02 07:51:35 Halaman 202 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 1 Unit 1 Unit 47.500.000,00 47.500.000,00 47.500.000,00 0,00 Kab. Demak, Demak, Bintoro DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 42.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 16 Unit 16 Unit 99.360.007,00 99.360.007,00 104.779.000,00 5.418.993,00 Kab. Demak, Demak, Bintoro DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 66.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yang Dipelihara 5 Unit 5 Unit 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 Kab. Demak, Demak, Bintoro DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 10.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 63 Unit 63 Unit 59.925.000,00 59.925.000,00 59.925.000,00 0,00 Kab. Demak, Demak, Bintoro DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 200.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 1 Unit 153.000.000,00 153.000.000,00 153.000.000,00 0,00 Kab. Demak, Demak, Bintoro DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 260.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 17 Unit 17 Unit 40.450.000,00 40.450.000,00 40.450.000,00 0,00 Kab. Demak, Demak, Bintoro DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 55.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.2.12.02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK persentase perekaman KTP elektronik 98,10 % 98,10 % 2.099.199.800,00 2.099.199.800,00 1.839.247.300,00 1.719.000.200,00 3.818.200.000,00 2.12.02.2.01 Pelayanan Pendaftaran Penduduk Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Pendaftaran Penduduk 1 Laporan 1 Laporan 1.818.006.000,00 1.818.006.000,00 1.540.803.500,00 -277.202.500,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city Masyarakat 3.120.200.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.02.2.01.0004 Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk 14 Laporan 14 Laporan 68.006.000,00 68.006.000,00 143.568.500,00 75.562.500,00 Kab. Demak, Demak, Bintoro DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 70.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.02.2.01.0007 Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan Jumlah Laporan Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan 1 Laporan 1 Laporan 1.750.000.000,00 1.750.000.000,00 1.397.235.000,00 -352.765.000,00 Kab. Demak, Demak, Bintoro DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 3.050.200.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.02.2.02 Penataan Pendaftaran Penduduk Jumlah Dokumen Penataan Pendaftaran Penduduk 1 Dokumen 1 Dokumen 234.200.000,00 234.200.000,00 256.250.000,00 22.050.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city Masyarakat 650.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.02.2.02.0002 Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia 1 Dokumen 1 Dokumen 234.200.000,00 234.200.000,00 256.250.000,00 22.050.000,00 Kab. Demak, Demak, Bintoro DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 650.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.02.2.03 Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk 1 Laporan 1 Laporan 13.993.900,00 13.993.900,00 13.318.900,00 -675.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city Masyarakat 15.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-02 07:51:35 Halaman 203 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 2.12.02.2.03.0005 Sosialisasi Pendaftaran Penduduk Jumlah Laporan Hasil Sosialiasi Pendaftaran Penduduk 1 Laporan 1 Laporan 13.993.900,00 13.993.900,00 13.318.900,00 -675.000,00 Kab. Demak, Demak, Bintoro DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 15.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.02.2.04 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk 2 Laporan 2 Laporan 32.999.900,00 32.999.900,00 28.874.900,00 -4.125.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city Masyarakat 33.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.02.2.04.0002 Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pendaftaran Penduduk Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pendataran Penduduk 1 Laporan 1 Laporan 14.000.000,00 14.000.000,00 14.000.000,00 0,00 Kab. Demak, Demak, Bintoro DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 14.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.02.2.04.0003 Bimbingan Teknis Terkait Pendaftaran Penduduk Jumlah Laporan bimbingan Teknis Terkait Pendaftaran Penduduk 1 Laporan 1 Laporan 18.999.900,00 18.999.900,00 14.874.900,00 -4.125.000,00 Kab. Demak, Demak, Bintoro DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 19.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
3.2.12.03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL persentase kepemilikan dokumen pencatatan sipil 99,60 % 99,60 % 114.909.800,00 114.909.800,00 138.734.800,00 8.090.200,00 123.000.000,00 2.12.03.2.01 Pelayanan Pencatatan Sipil Jumlah Layanan Pencatatan Sipil 7 layanan 7 layanan 86.302.000,00 86.302.000,00 111.327.000,00 25.025.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city Masyarakat 74.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.03.2.01.0002 Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan 7 Layanan 7 Layanan 54.202.000,00 54.202.000,00 55.327.000,00 1.125.000,00 Kab. Demak, Demak, Bintoro DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 50.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.03.2.01.0005 Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pencatatan Sipil Sesuai dengan Kebutuhan Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pencatatan Sipil Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia 1 Paket 1 Paket 32.100.000,00 32.100.000,00 56.000.000,00 23.900.000,00 Kab. Demak, Demak, Bintoro DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 24.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.03.2.02 Penyelenggaraan Pencatatan Sipil Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pencatatan Sipil 1 Laporan 1 Laporan 28.607.800,00 28.607.800,00 27.407.800,00 -1.200.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city Masyarakat 49.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.03.2.02.0001 Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam 14 Laporan 14 Laporan 14.303.900,00 14.303.900,00 13.703.900,00 -600.000,00 Kab. Demak, Demak, Bintoro DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 34.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.03.2.02.0008 Sosialisasi Terkait Pencatatan Sipil Jumlah Laporan Hasil sosialisasi Pencatatan Sipil 1 Laporan 1 Laporan 14.303.900,00 14.303.900,00 13.703.900,00 -600.000,00 Kab. Demak, Demak, Bintoro DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 15.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
4.2.12.04 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN Persentase Perangkat Daerah yang memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama 100 % 100 % 115.000.000,00 115.000.000,00 205.566.000,00 132.000.000,00 247.000.000,00 2.12.04.2.01 Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan Jumlah Dokumen Hasil Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan 1 dokumen 1 dokumen 43.900.000,00 43.900.000,00 40.150.000,00 -3.750.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city Masyarakat 70.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.04.2.01.0001 Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-02 07:51:35 Halaman 204 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan 1 Dokumen 1 Dokumen 43.900.000,00 43.900.000,00 40.150.000,00 -3.750.000,00 Kab. Demak, Demak, Bintoro DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 70.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.04.2.03 Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 1 Laporan 1 Laporan 58.100.000,00 58.100.000,00 156.126.000,00 98.026.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city Masyarakat 117.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.04.2.03.0005 Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 1 Laporan 1 Laporan 22.845.000,00 22.845.000,00 120.871.000,00 98.026.000,00 Kab. Demak, Demak, Bintoro DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 52.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.04.2.03.0008 Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan 2 Dokumen 2 Dokumen 35.255.000,00 35.255.000,00 35.255.000,00 0,00 Kab. Demak, Demak, Bintoro DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 65.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.04.2.04 Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 5 Laporan 5 Laporan 13.000.000,00 13.000.000,00 9.290.000,00 -3.710.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city ASN 60.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.04.2.04.0001 Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 5 Laporan 5 Laporan 13.000.000,00 13.000.000,00 9.290.000,00 -3.710.000,00 Kab. Demak, Demak, Bintoro DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 60.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 32.454.369.900,00 31.567.971.900,00 31.969.355.125,00 -485.014.775,00 26.530.119.363,00 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 32.454.369.900,00 31.567.971.900,00 31.969.355.125,00 -485.014.775,00 26.530.119.363,00 2.13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 17.595.544.000,00 17.715.450.000,00 18.175.828.225,00 580.284.225,00 22.543.078.308,00
1.2.13.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pelayanan sesuai standar pelayanan 100 Persen tase 100 Persen tase 8.006.786.000,00 8.126.692.000,00 8.381.138.225,00 4.260.720.849,00 12.267.506.849,00 2.13.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 9 Dokumen 9 Dokumen 59.945.800,00 59.945.800,00 164.527.800,00 104.582.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city ASN Lingkup Dinpermades P2KB 128.008.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.13.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3 Dokumen 3 Dokumen 16.756.000,00 16.756.000,00 49.606.000,00 32.850.000,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 23.756.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.13.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 4 Dokumen 4 Dokumen 15.000.000,00 15.000.000,00 31.000.000,00 16.000.000,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 51.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.13.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 4 Dokumen 4 Dokumen 13.252.000,00 13.252.000,00 67.904.000,00 54.652.000,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 28.252.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.13.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 6 Laporan 6 Laporan 14.937.800,00 14.937.800,00 16.017.800,00 1.080.000,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 25.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-02 07:51:35 Halaman 205 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 2.13.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Terbayarnya Gaji ASN 12 Bulan 12 Bulan 6.199.097.900,00 6.319.003.900,00 6.372.458.125,00 173.360.225,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city ASN Lingkup Dinpermades P2KB 8.103.054.449,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.13.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 71 Orang/b ulan 71 Orang/b ulan 5.266.281.000,00 5.386.187.000,00 5.513.843.225,00 247.562.225,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 5.844.678.699,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.13.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 12 Dokumen 12 Dokumen 932.816.900,00 932.816.900,00 858.614.900,00 -74.202.000,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 2.258.375.750,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.13.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Tersusunnya administrasi Barang milik daerah 12 Bulan 12 Bulan 8.900.000,00 8.900.000,00 8.900.000,00 0,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city ASN Lingkup Dinpermades P2KB 57.500.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.13.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 2 Laporan 2 Laporan 8.900.000,00 8.900.000,00 8.900.000,00 0,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 57.500.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.13.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Tersusunnya adminstrasi perangkat daerah 12 Bulan 12 Bulan 426.000.000,00 426.000.000,00 333.750.000,00 -92.250.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city ASN Lingkup Dinpermades P2KB 456.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.13.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 120 Paket 120 Paket 51.000.000,00 51.000.000,00 51.000.000,00 0,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 56.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.13.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 120 Orang 120 Orang 360.000.000,00 360.000.000,00 267.750.000,00 -92.250.000,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 360.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.13.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 120 Orang 120 Orang 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 40.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.13.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Sarana Pendukung pelaksanaan tugas 12 Bulan 12 Bulan 286.010.500,00 286.010.500,00 233.620.500,00 -52.390.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city ASN Lingkup Dinpermades P2KB 717.803.500,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.13.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 16 Paket 16 Paket 15.012.500,00 15.012.500,00 15.012.500,00 0,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 50.012.500,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.13.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 16 Paket 16 Paket 27.097.500,00 27.097.500,00 27.097.500,00 0,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 77.097.500,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.13.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-02 07:51:35 Halaman 206 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 25 Paket 25 Paket 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 38.250.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.13.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 96.618.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.13.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 6700 Paket 6700 Paket 33.605.000,00 33.605.000,00 45.155.000,00 11.550.000,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 43.605.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.13.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 720 Dokumen 720 Dokumen 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 6.630.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.13.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 17 Laporan 17 Laporan 36.795.500,00 36.795.500,00 44.795.500,00 8.000.000,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 56.795.500,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.13.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 4 Laporan 4 Laporan 150.000.000,00 150.000.000,00 78.060.000,00 -71.940.000,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 299.295.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.13.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 500 Dokumen 500 Dokumen 6.500.000,00 6.500.000,00 6.500.000,00 0,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 16.500.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.13.01.2.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 33.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.13.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Tercapainya pendukung sarana tugas 12 Bulan 12 Bulan 163.200.000,00 163.200.000,00 465.400.000,00 302.200.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city ASN Lingkup Dinpermades P2KB 1.296.845.100,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.13.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 2 Unit 2 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 930.017.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.13.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 100 Unit 100 Unit 98.000.000,00 98.000.000,00 348.000.000,00 250.000.000,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 83.628.100,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.13.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 10 Unit 10 Unit 45.000.000,00 45.000.000,00 45.000.000,00 0,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 95.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-02 07:51:35 Halaman 207 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 2.13.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 Unit 1 Unit 20.200.000,00 20.200.000,00 72.400.000,00 52.200.000,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 188.200.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.13.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terpenuhinya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 12 Bulan 12 Bulan 626.968.000,00 626.968.000,00 533.868.000,00 -93.100.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city ASN Lingkup Dinpermades P2KB 1.076.668.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.13.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 1 Laporan 9.300.000,00 9.300.000,00 9.300.000,00 0,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 25.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.13.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 4 Laporan 4 Laporan 615.668.000,00 615.668.000,00 522.568.000,00 -93.100.000,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 965.668.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.13.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 2 Laporan 2 Laporan 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 86.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.13.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terpeliharanya barang milik daerah 12 Bulan 12 Bulan 236.663.800,00 236.663.800,00 268.613.800,00 31.950.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city ASN Lingkup Dinpermades P2KB 431.627.800,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.13.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 1 Unit 1 Unit 190.760.000,00 190.760.000,00 180.760.000,00 -10.000.000,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 115.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.13.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 60 Unit 60 Unit 27.245.600,00 27.245.600,00 27.245.600,00 0,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 87.885.600,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.13.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yang Dipelihara 100 Unit 100 Unit 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 50.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.13.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 50 Unit 50 Unit 5.916.000,00 5.916.000,00 12.016.000,00 6.100.000,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 75.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.13.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 4 Unit 4 Unit 5.192.200,00 5.192.200,00 41.042.200,00 35.850.000,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 28.192.200,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.13.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 1 Unit 2.550.000,00 2.550.000,00 2.550.000,00 0,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 75.550.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-02 07:51:35 Halaman 208 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
2.2.13.02 PROGRAM PENATAAN DESA Persentase Desa yang difasilitasi pembentukan, penghapusan, penggabungan dan perubahan status desa 0 Desa 0 Desa 0,00 0,00 0,00 59.860.000,00 59.860.000,00 2.13.02.2.01 Penyelenggaraan Penataan Desa Desa yang melaksanakan penataan Desa 0 Desa 0 Desa 0,00 0,00 0,00 0,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
8.Percepatan pemulihan ekonomi masyarakat - 59.860.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.13.02.2.01.0001 Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa Jumlah Desa yang Melakukan Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa 0 Desa 0 Desa 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
8.Percepatan pemulihan ekonomi masyarakat 59.860.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
3.2.13.03 PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA persentase kerjasama antar desa 100 Persen tase 100 Persen tase 95.000.000,00 95.000.000,00 71.675.000,00 272.352.000,00 367.352.000,00 2.13.03.2.01 Fasilitasi Kerja Sama antar Desa Dokumen kerjasama antar desa 4 Dokumen 4 Dokumen 95.000.000,00 95.000.000,00 71.675.000,00 -23.325.000,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
8.Percepatan pemulihan ekonomi masyarakat Masyarakat 367.352.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.13.03.2.01.0001 Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota 1 Dokumen 1 Dokumen 45.000.000,00 45.000.000,00 32.265.000,00 -12.735.000,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
8.Percepatan pemulihan ekonomi masyarakat 162.352.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.13.03.2.01.0003 Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan 3 Dokumen 3 Dokumen 50.000.000,00 50.000.000,00 39.410.000,00 -10.590.000,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
8.Percepatan pemulihan ekonomi masyarakat 205.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
4.2.13.04 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA Persentase desa dalam penetapan RPJMdes, RKPdes dan APBDes tepat waktu Persentase desa dalam penetapan RPJMDes, RKPDes dan APBDes tepat waktu 100 100 % Persentas e 100 100 Persen tase % 8.513.758.000,00 8.513.758.000,00 8.722.048.000,00 -643.487.541,00 7.870.270.459,00 2.13.04.2.01 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan administrasi desa 12 Kali 12 Kali 8.513.758.000,00 8.513.758.000,00 8.722.048.000,00 208.290.000,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city Masyarakat 7.870.270.459,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.13.04.2.01.0001 Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa 0 Dokumen 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 307.305.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.13.04.2.01.0002 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa 1 Dokumen 1 Dokumen 40.000.000,00 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 25.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.13.04.2.01.0003 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa 243 Dokumen 243 Dokumen 17.000.000,00 17.000.000,00 58.420.000,00 41.420.000,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 1.546.953.959,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.13.04.2.01.0004 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa 243 Dokumen 243 Dokumen 3.226.000.000,00 3.226.000.000,00 3.497.770.000,00 271.770.000,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
8.Percepatan pemulihan ekonomi masyarakat 3.218.322.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.13.04.2.01.0009 Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa 0 Laporan 0 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 100.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.13.04.2.01.0010 Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-02 07:51:35 Halaman 209 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Laporan Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa 1 Laporan 1 Laporan 25.000.000,00 25.000.000,00 18.300.000,00 -6.700.000,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 94.689.500,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.13.04.2.01.0013 Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa 243 Dokumen 243 Dokumen 40.758.000,00 40.758.000,00 36.658.000,00 -4.100.000,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 125.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.13.04.2.01.0017 Pelaksanaan Penugasan Urusan/Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan oleh Desa Jumlah Dokumen Penugasan Urusan/Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan oleh Desa 6 Dokumen 6 Dokumen 2.255.000.000,00 2.255.000.000,00 2.189.000.000,00 -66.000.000,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 2.253.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.13.04.2.01.0018 Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan 16 Dokumen 16 Dokumen 2.910.000.000,00 2.910.000.000,00 2.881.900.000,00 -28.100.000,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 200.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
5.2.13.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT persentase perkembangan BUMDES 100 Persen tase 100 Persen tase 980.000.000,00 980.000.000,00 1.000.967.000,00 998.089.000,00 1.978.089.000,00 2.13.05.2.01 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota Terbinanya LPM di Desa 243 Desa 243 Desa 980.000.000,00 980.000.000,00 1.000.967.000,00 20.967.000,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city Masyarakat 1.978.089.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.13.05.2.01.0003 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya 14 Lembaga 14 Lembaga 10.000.000,00 10.000.000,00 58.200.000,00 48.200.000,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 88.089.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.13.05.2.01.0005 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa 4 Dokumen 4 Dokumen 170.000.000,00 170.000.000,00 118.775.000,00 -51.225.000,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 315.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.13.05.2.01.0006 Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna 3 Laporan 3 Laporan 200.000.000,00 200.000.000,00 167.635.000,00 -32.365.000,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 675.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.13.05.2.01.0007 Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat 1 Laporan 1 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 150.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.13.05.2.01.0009 Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga 6 Dokumen 6 Dokumen 600.000.000,00 600.000.000,00 656.357.000,00 56.357.000,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 750.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 14.858.825.900,00 13.852.521.900,00 13.793.526.900,00 -1.065.299.000,00 3.987.041.055,00
1.2.14.02 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK Persentase Sekolah siaga kependudukan 100 Persen tase 100 Persen tase 470.200.000,00 392.425.000,00 482.178.550,00 214.049.400,00 684.249.400,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-02 07:51:35 Halaman 210 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 2.14.02.2.01 Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk Jumlah kebijakan (Peraturan Daerah/ Peraturan Kepala Daerah) yang mengatur tentang pengendalian kuantitas dan kualitas penduduk 1 Dokumen 1 Dokumen 30.000.000,00 30.000.000,00 34.425.000,00 4.425.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city Masyarakat 585.499.400,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.02.2.01.0002 Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota 1 Dokumen 1 Dokumen 30.000.000,00 30.000.000,00 26.275.000,00 -3.725.000,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 574.779.400,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.02.2.01.0018 Penguatan Kerja Sama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal Jumlah Dokumen Kerja Sama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal 1 Kegiatan 0 Kegiatan 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 5.360.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.02.2.01.0021 Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal Jumlah Kerjasama Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal yang dilaksanakan 14 Kegiatan 1 Kegiatan 0,00 0,00 8.150.000,00 8.150.000,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 5.360.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.02.2.02 Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Cakupan penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga di setiap desa 3 Laporan 3 Laporan 440.200.000,00 362.425.000,00 447.753.550,00 7.553.550,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city Masyarakat 98.750.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.02.2.02.0009 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga 1 Laporan 1 Laporan 0,00 60.000.000,00 61.712.550,00 61.712.550,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOKB Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 10.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.02.2.02.0011 Penyediaan Data dan Informasi Keluarga Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya 1 Dokumen 1 Dokumen 20.000.000,00 20.000.000,00 14.450.000,00 -5.550.000,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 50.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.02.2.02.0012 Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga 249 Laporan 249 Laporan 238.200.000,00 184.425.000,00 184.425.000,00 -53.775.000,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOKB Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 10.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-02 07:51:35 Halaman 211 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 2.14.02.2.02.0013 Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB 1 Dokumen 1 Dokumen 182.000.000,00 98.000.000,00 187.166.000,00 5.166.000,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK- BOKKB-BOKB Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 28.750.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.2.14.03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) Persentase KB aktif 100 Persen tase 100 Persen tase 8.090.210.200,00 6.988.581.200,00 6.854.692.650,00 -5.167.223.400,00 2.922.986.800,00 2.14.03.2.01 Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap kecamatan 14 Kecamatan 14 Kecamatan 1.441.400.000,00 1.481.184.324,00 1.386.000.000,00 -55.400.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan Masyarakat 458.149.100,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.03.2.01.0008 Pengendalian Program KKBPK Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK 14 Laporan 14 Laporan 80.000.000,00 0,00 0,00 -80.000.000,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 38.718.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.03.2.01.0010 Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) 14 Laporan 14 Laporan 696.400.000,00 781.184.324,00 686.000.000,00 -10.400.000,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOKB Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 46.106.200,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.03.2.01.0011 Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) 14 Laporan 14 Laporan 210.000.000,00 280.000.000,00 280.000.000,00 70.000.000,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOKB Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 84.824.200,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.03.2.01.0012 Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang 0 Dokumen 4 Dokumen 0,00 125.000.000,00 125.000.000,00 125.000.000,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOKB Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 68.500.700,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.03.2.01.0013 Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) ProgramBangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dilaksanakan 14 Dokumen 14 Dokumen 205.000.000,00 45.000.000,00 45.000.000,00 -160.000.000,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 20.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.03.2.01.0014 Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-02 07:51:35 Halaman 212 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja 42 Organisasi 42 Organisasi 250.000.000,00 250.000.000,00 250.000.000,00 0,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOKB Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 200.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.03.2.02 Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) PUS yang dilayani dalam berKB desa/Kelurahan 249 Desa/K elurahan 249 Desa/K elurahan 4.119.361.790,00 2.792.006.650,00 2.777.356.650,00 -1.342.005.140,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan Masyarakat 190.690.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.03.2.02.0004 Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) 249 Orang 249 Orang 747.000.000,00 1.606.200.000,00 1.606.200.000,00 859.200.000,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOKB Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 164.600.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.03.2.02.0005 Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB 0 Organisasi 0 Organisasi 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 10.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.03.2.02.0006 Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB) Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB) 2988 Laporan 2988 Laporan 3.372.361.790,00 1.185.806.650,00 1.171.156.650,00 -2.201.205.140,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-REGUL ER-PELAYANAN KESEHATAN DASAR Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 16.090.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.03.2.03 Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota Jumlah akseptor yang dilayani 2852 Orang 2852 Orang 2.020.248.410,00 1.986.604.550,00 1.970.289.550,00 -49.958.860,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan Masyarakat 1.582.971.700,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.03.2.03.0001 Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya 1 Laporan 1 Laporan 367.124.860,00 98.486.000,00 98.484.000,00 -268.640.860,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK- BOKKB-BOKB Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 151.789.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.03.2.03.0003 Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) 3516 Orang 3516 Orang 1.557.924.000,00 1.788.869.000,00 1.784.059.000,00 226.135.000,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-REGUL ER-PELAYANAN KESEHATAN DASAR DAK NON FISIK- BOKKB-BOKB Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 809.381.150,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.03.2.03.0004 Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-02 07:51:35 Halaman 213 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Laporan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP 1 Laporan 1 Laporan 12.750.000,00 12.750.000,00 12.750.000,00 0,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 12.750.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.03.2.03.0005 Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB 14 Dokumen 14 Dokumen 10.366.650,00 10.366.650,00 8.266.650,00 -2.100.000,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 10.366.650,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.03.2.03.0006 Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB 0 Unit 0 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 421.862.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.03.2.03.0008 Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya 14 Laporan 14 Laporan 72.082.900,00 76.132.900,00 66.729.900,00 -5.353.000,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK- BOKKB-BOKB Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 176.822.900,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.03.2.04 Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB 1 Dokumen 1 Dokumen 509.200.000,00 728.785.676,00 721.046.450,00 211.846.450,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan Masyarakat 691.176.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.03.2.04.0002 Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB 1 Dokumen 1 Dokumen 10.000.000,00 6.250.000,00 4.150.000,00 -5.850.000,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK- BOKKB-BOKB Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 10.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.03.2.04.0006 Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) 14 Kampung 249 Kampung 499.200.000,00 722.535.676,00 716.896.450,00 217.696.450,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK- BOKKB-BOKB Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 681.176.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
3.2.14.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) Persentase Desa/Kelurahan yang memiliki kelompok tribina aktif 100 Persen tase 100 Persen tase 6.298.415.700,00 6.471.515.700,00 6.456.655.700,00 -5.918.610.845,00 379.804.855,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-02 07:51:35 Halaman 214 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 2.14.04.2.01 Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap Kecamatan 14 Kecamatan 14 Kecamatan 458.315.700,00 353.315.700,00 338.455.700,00 -119.860.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan Masyarakat 379.804.855,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.04.2.01.0016 Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) Jumlah laporan hasil pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) 2 Laporan / Dokumen 2 Laporan / Dokumen 48.000.000,00 48.000.000,00 48.000.000,00 0,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOKB Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 0,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.04.2.01.0018 Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia 18 Unit 18 Unit 300.000.000,00 195.000.000,00 195.000.000,00 -105.000.000,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOKB Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 10.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.04.2.01.0021 Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA) 70 Laporan 70 Laporan 90.315.700,00 90.315.700,00 82.115.700,00 -8.200.000,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 169.264.500,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.04.2.01.0024 Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejaheraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan 0 Orang 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOKB Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 119.972.501,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.04.2.01.0026 Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) Jumlah Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan 1 Kelompok 1 Kelompok 20.000.000,00 20.000.000,00 13.340.000,00 -6.660.000,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 10.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.04.2.01.0028 Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) yang dibentuk 0 Kelompok 0 Kelompok 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 70.567.854,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.04.2.02 Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Laporan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga 4 Laporan 4 Laporan 5.840.100.000,00 6.118.200.000,00 6.118.200.000,00 278.100.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan Masyarakat 0,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-02 07:51:35 Halaman 215 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 2.14.04.2.02.0005 Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) 2 laporan 2 laporan 2.781.000.000,00 2.781.000.000,00 2.781.000.000,00 0,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOKB Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 0,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.04.2.02.0006 Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan 2 laporan 2 laporan 3.059.100.000,00 3.337.200.000,00 3.337.200.000,00 278.100.000,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOKB Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 0,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DINAS PERHUBUNGAN 34.757.520.400,00 35.601.252.400,00 43.882.697.903,00 9.125.177.503,00 0,00 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 34.757.520.400,00 35.601.252.400,00 43.882.697.903,00 9.125.177.503,00 0,00 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN 34.757.520.400,00 35.601.252.400,00 43.882.697.903,00 9.125.177.503,00 0,00
1.2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pelayanan sesuai standar pelayanan 93,20 % 93,20 % 29.187.899.400,00 8.652.031.400,00 9.153.367.403,00 -29.187.899.400,00 0,00 2.15.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan laporan kinerja perangkat daerah 4 Dokumen 4 Dokumen 22.429.000,00 22.429.000,00 96.977.500,00 74.548.500,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city ASN 0,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 4 Dokumen 4 Dokumen 22.429.000,00 22.429.000,00 33.777.500,00 11.348.500,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 0,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - 1 Laporan 0,00 0,00 63.200.000,00 63.200.000,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 2. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 0,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah laporan keuangan 12 Dokumen 12 Dokumen 6.251.120.400,00 7.219.852.400,00 7.463.628.403,00 1.212.508.003,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city ASN 0,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 28 Orang/b ulan 41 Orang/b ulan 4.161.044.000,00 5.129.776.000,00 4.928.302.003,00 767.258.003,00 - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 0,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 12 Dokumen 12 Dokumen 2.090.076.400,00 2.090.076.400,00 2.535.326.400,00 445.250.000,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 0,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Jumlah laporan BMD PD yang sudah direkonsiliasi 1 Laporan 4 Laporan 500.000,00 500.000,00 500.000,00 0,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city ASN 0,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 1 Laporan 4 Laporan 500.000,00 500.000,00 500.000,00 0,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 0,00 DINAS PERHUBUNGAN SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-02 07:51:35 Halaman 216 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 2.15.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang Terpenuhi 100 Persen 100 Persen 270.000.000,00 270.000.000,00 259.120.000,00 -10.880.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city ASN 0,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.05.0001 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai 1 Unit 81 Unit 270.000.000,00 270.000.000,00 259.120.000,00 -10.880.000,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 0,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terpenuhi 100 % 100 % 262.136.000,00 262.136.000,00 262.216.200,00 80.200,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city ASN 0,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 4 Paket 15.000.000,00 15.000.000,00 7.632.000,00 -7.368.000,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 0,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 4 Paket 82.200.000,00 82.200.000,00 62.163.200,00 -20.036.800,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 0,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 4 Paket 20.000.000,00 20.000.000,00 20.955.000,00 955.000,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 0,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 4 Paket 19.998.000,00 19.998.000,00 17.598.000,00 -2.400.000,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 0,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 1 Laporan 4 Laporan 24.963.000,00 24.963.000,00 24.963.000,00 0,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 0,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 12 Laporan 99.975.000,00 99.975.000,00 128.905.000,00 28.930.000,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 0,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah BMD yg diadakan 86 unit 35 unit 83.054.000,00 83.054.000,00 155.254.000,00 72.200.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city ASN 0,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 20 Unit 20 Unit 15.554.000,00 15.554.000,00 15.554.000,00 0,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 0,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 7 Unit 10 Unit 67.500.000,00 67.500.000,00 139.700.000,00 72.200.000,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 0,00 DINAS PERHUBUNGAN SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-02 07:51:35 Halaman 217 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 2.15.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jasa penunjang urusan yang tersedia 100 % 100 % 21.983.560.000,00 478.960.000,00 405.547.608,00 -21.578.012.392,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city ASN 0,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2 Laporan 4 Laporan 4.960.000,00 4.960.000,00 4.960.000,00 0,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 0,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 21.978.600.000,00 474.000.000,00 400.587.608,00 -21.578.012.392,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PAJAK PENERANGAN JALAN Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 0,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Barang Milik Daerah yang terpelihara 48 Unit 41 Unit 315.100.000,00 315.100.000,00 510.123.692,00 195.023.692,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city ASN 0,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 5 Unit 5 Unit 75.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00 0,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 0,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 12 Unit 12 Unit 100.000.000,00 100.000.000,00 121.204.412,00 21.204.412,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 0,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.09.0003 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya 2 Unit 3 Unit 70.000.000,00 70.000.000,00 243.549.280,00 173.549.280,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 0,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 7 Unit 20 Unit 20.100.000,00 20.100.000,00 20.370.000,00 270.000,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 0,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 1 Unit 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 0,00 DINAS PERHUBUNGAN
2.2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) Persentase sarana dan prasarana Perhubungan dalam kondisi baik 100 % 100 % 5.569.621.000,00 26.949.221.000,00 34.729.330.500,00 -5.569.621.000,00 0,00 2.15.02.2.01 Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota Dokumen pengelolaan jaringan transportasi dan Lalu Lintas Jalan tersedia 2 Dokumen 4 Dokumen 10.000.000,00 10.000.000,00 406.325.000,00 396.325.000,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
7.Percepatan pembangunan infrastruktur, terutama di kawasan pesisir, pertanian dan pusat pertumbuhan/pusat produksi Masyarakat 0,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.02.2.01.0001 Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota 2 Dokumen 4 Dokumen 10.000.000,00 10.000.000,00 406.325.000,00 396.325.000,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
7.Percepatan pembangunan infrastruktur, terutama di kawasan pesisir, pertanian dan pusat pertumbuhan/pusat produksi 0,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.02.2.02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota Persentase sarana perlengkapan jalan dalam kondisi baik 100 Persen 100 Persen 4.242.213.500,00 25.646.813.500,00 32.552.073.500,00 28.309.860.000,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
7.Percepatan pembangunan infrastruktur, terutama di kawasan pesisir, pertanian dan pusat pertumbuhan/pusat produksi Masyarakat 0,00 DINAS PERHUBUNGAN SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-02 07:51:35 Halaman 218 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 2.15.02.2.02.0002 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia 38 Unit 50 Unit 3.560.000.000,00 24.964.600.000,00 31.891.700.000,00 28.331.700.000,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) PAJAK PENERANGAN JALAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
7.Percepatan pembangunan infrastruktur, terutama di kawasan pesisir, pertanian dan pusat pertumbuhan/pusat produksi 0,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.02.2.02.0004 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara 2 Unit 5 Unit 682.213.500,00 682.213.500,00 660.373.500,00 -21.840.000,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
7.Percepatan pembangunan infrastruktur, terutama di kawasan pesisir, pertanian dan pusat pertumbuhan/pusat produksi 0,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.02.2.04 Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Jumlah Penerbitan Izin dan Fasilitas Parkir terlaksana 1 Dokumen 4 Dokumen 55.000.000,00 55.000.000,00 41.750.000,00 -13.250.000,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
7.Percepatan pembangunan infrastruktur, terutama di kawasan pesisir, pertanian dan pusat pertumbuhan/pusat produksi Masyarakat 0,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.02.2.04.0001 Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik 1 Dokumen 4 Dokumen 55.000.000,00 55.000.000,00 41.750.000,00 -13.250.000,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
7.Percepatan pembangunan infrastruktur, terutama di kawasan pesisir, pertanian dan pusat pertumbuhan/pusat produksi 0,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.02.2.05 Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Persentase Uji Kir Angkutan Umum 100 Persen 100 Persen 170.000.000,00 170.000.000,00 126.500.000,00 -43.500.000,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
7.Percepatan pembangunan infrastruktur, terutama di kawasan pesisir, pertanian dan pusat pertumbuhan/pusat produksi Masyarakat 0,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.02.2.05.0003 Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor Jumlah Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang Terdaftar 1 Unit 1 Unit 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
7.Percepatan pembangunan infrastruktur, terutama di kawasan pesisir, pertanian dan pusat pertumbuhan/pusat produksi 0,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.02.2.05.0004 Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor 14000 Dokumen 2 Dokumen 40.000.000,00 40.000.000,00 200.000,00 -39.800.000,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
7.Percepatan pembangunan infrastruktur, terutama di kawasan pesisir, pertanian dan pusat pertumbuhan/pusat produksi 0,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.02.2.05.0007 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara 9 Unit 11 Unit 100.000.000,00 100.000.000,00 96.300.000,00 -3.700.000,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
7.Percepatan pembangunan infrastruktur, terutama di kawasan pesisir, pertanian dan pusat pertumbuhan/pusat produksi 0,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.02.2.06 Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota Jumlah Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Terlaksana 4 Laporan 8 Laporan 693.957.500,00 668.957.500,00 1.258.877.500,00 564.920.000,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
7.Percepatan pembangunan infrastruktur, terutama di kawasan pesisir, pertanian dan pusat pertumbuhan/pusat produksi Masyarakat 0,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.02.2.06.0015 Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota Jumlah laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota 2 Laporan 4 Laporan 110.000.000,00 85.000.000,00 82.780.000,00 -27.220.000,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
7.Percepatan pembangunan infrastruktur, terutama di kawasan pesisir, pertanian dan pusat pertumbuhan/pusat produksi 0,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.02.2.06.0016 Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Jumlah Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang dilaksanakan pengadaan dan Pemasangan 2 Dokumen 4 Dokumen 583.957.500,00 583.957.500,00 1.176.097.500,00 592.140.000,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
7.Percepatan pembangunan infrastruktur, terutama di kawasan pesisir, pertanian dan pusat pertumbuhan/pusat produksi 0,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.02.2.07 Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota Jumlah Andalalin tersedia 8 Laporan 4 Laporan 5.000.000,00 5.000.000,00 3.810.000,00 -1.190.000,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
7.Percepatan pembangunan infrastruktur, terutama di kawasan pesisir, pertanian dan pusat pertumbuhan/pusat produksi Masyarakat 0,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.02.2.07.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-02 07:51:35 Halaman 219 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin 4 Laporan 4 Laporan 5.000.000,00 5.000.000,00 3.810.000,00 -1.190.000,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
7.Percepatan pembangunan infrastruktur, terutama di kawasan pesisir, pertanian dan pusat pertumbuhan/pusat produksi 0,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.02.2.08 Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan Jumlah Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan tersedia 10 Laporan 24 Laporan 323.950.000,00 323.950.000,00 279.672.000,00 -44.278.000,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
7.Percepatan pembangunan infrastruktur, terutama di kawasan pesisir, pertanian dan pusat pertumbuhan/pusat produksi Masyarakat 0,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.02.2.08.0003 Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal 8 Laporan 12 Laporan 60.000.000,00 60.000.000,00 49.297.000,00 -10.703.000,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
7.Percepatan pembangunan infrastruktur, terutama di kawasan pesisir, pertanian dan pusat pertumbuhan/pusat produksi 0,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.02.2.08.0007 Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum Jumlah laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum 2 Laporan 12 Laporan 263.950.000,00 263.950.000,00 230.375.000,00 -33.575.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
7.Percepatan pembangunan infrastruktur, terutama di kawasan pesisir, pertanian dan pusat pertumbuhan/pusat produksi 0,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.02.2.09 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Penyediaan Angkutan Umum 2 Laporan 4 Laporan 9.500.000,00 9.500.000,00 5.265.000,00 -4.235.000,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
7.Percepatan pembangunan infrastruktur, terutama di kawasan pesisir, pertanian dan pusat pertumbuhan/pusat produksi Masyarakat 0,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.02.2.09.0003 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia 1 Unit 4 Unit 9.500.000,00 9.500.000,00 5.265.000,00 -4.235.000,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
7.Percepatan pembangunan infrastruktur, terutama di kawasan pesisir, pertanian dan pusat pertumbuhan/pusat produksi 0,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.02.2.11 Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Terlayaninya Jaringan Trayek Angkutan Perkotaan 2 Dokumen 4 Dokumen 60.000.000,00 60.000.000,00 55.057.500,00 -4.942.500,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
7.Percepatan pembangunan infrastruktur, terutama di kawasan pesisir, pertanian dan pusat pertumbuhan/pusat produksi Masyarakat 0,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.02.2.11.0002 Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Tersosialisasinya Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 1 Dokumen 4 Dokumen 35.000.000,00 35.000.000,00 32.030.000,00 -2.970.000,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
7.Percepatan pembangunan infrastruktur, terutama di kawasan pesisir, pertanian dan pusat pertumbuhan/pusat produksi 0,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.02.2.11.0003 Pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Kebijakan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 1 Dokumen 4 Dokumen 25.000.000,00 25.000.000,00 23.027.500,00 -1.972.500,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
7.Percepatan pembangunan infrastruktur, terutama di kawasan pesisir, pertanian dan pusat pertumbuhan/pusat produksi 0,00 DINAS PERHUBUNGAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 10.569.776.600,00 11.667.458.020,00 11.494.098.184,00 924.321.584,00 9.194.818.178,00 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 10.569.776.600,00 11.667.458.020,00 11.494.098.184,00 924.321.584,00 9.194.818.178,00 2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 10.269.776.600,00 11.367.458.020,00 11.274.423.184,00 1.004.646.584,00 8.697.818.178,00
1.2.16.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pelayanan sesuai standar pelayanan 100 % 100 % 7.817.976.600,00 8.615.658.020,00 8.153.900.479,00 -895.438.422,00 6.922.538.178,00 2.16.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan laporan kinerja daerah 10 Dokumen 16 Dokumen 25.338.000,00 25.338.000,00 25.338.000,00 0,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city Masyarakat OPD 26.000.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokumen 2 Dokumen 5.052.500,00 0,00 0,00 -5.052.500,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 0,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-02 07:51:35 Halaman 220 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah - 2 Dokumen 0,00 5.052.500,00 5.052.500,00 5.052.500,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 5.000.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 2 Dokumen 2 Dokumen 7.190.500,00 0,00 0,00 -7.190.500,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 0,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD - 2 Dokumen 0,00 7.190.500,00 7.190.500,00 7.190.500,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 10.000.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 3 Dokumen 3 Dokumen 6.346.000,00 0,00 0,00 -6.346.000,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 0,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD - 3 Dokumen 0,00 6.346.000,00 6.346.000,00 6.346.000,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 5.000.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 3 Laporan 3 Laporan 6.749.000,00 0,00 0,00 -6.749.000,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 0,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD - 3 Laporan 0,00 6.749.000,00 6.749.000,00 6.749.000,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 6.000.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Laporan Keuangan 61 Dokumen 104 Dokumen 5.259.776.560,00 5.843.438.560,00 5.465.221.519,00 205.444.959,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city OPD 3.825.813.331,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 36 Orang/b ulan 45 Orang/b ulan 4.817.638.000,00 5.401.300.000,00 5.133.520.959,00 315.882.959,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 3.543.319.761,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 25 Dokumen 59 Dokumen 442.138.560,00 442.138.560,00 331.700.560,00 -110.438.000,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 282.493.570,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Administrasi kepegawaian perangkat daerah yang terpenuhi 240 Orang 296 Orang 506.000.000,00 720.019.420,00 703.595.920,00 197.595.920,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city OPD 643.957.800,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 70 Paket 140 Paket 21.000.000,00 21.000.000,00 60.000.000,00 39.000.000,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 35.000.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-02 07:51:35 Halaman 221 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 70 Orang 56 Orang 185.000.000,00 185.000.000,00 129.576.500,00 -55.423.500,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 238.957.800,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 100 Orang 100 Orang 300.000.000,00 514.019.420,00 514.019.420,00 214.019.420,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 370.000.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terpenuhi 22 Paket 93 Paket 197.532.000,00 197.532.000,00 153.436.500,00 -44.095.500,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city OPD 167.079.227,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 2 Paket 2 Paket 14.995.000,00 14.995.000,00 15.251.000,00 256.000,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 15.000.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 6 Paket 8 Paket 25.526.500,00 25.526.500,00 37.310.000,00 11.783.500,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 25.399.227,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 2 Paket 4 Paket 17.366.000,00 17.366.000,00 17.366.000,00 0,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 25.000.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 16.500.000,00 16.500.000,00 16.500.000,00 0,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 16.500.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 6 Laporan 6 Laporan 10.180.000,00 10.180.000,00 6.800.000,00 -3.380.000,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 10.180.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 30 Laporan 60 Laporan 100.000.000,00 100.000.000,00 50.000.000,00 -50.000.000,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 50.000.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 12.964.500,00 12.964.500,00 10.209.500,00 -2.755.000,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 25.000.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah BMD yang disediakan 18 unit 59 unit 70.600.000,00 70.600.000,00 441.731.600,00 371.131.600,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city OPD 829.040.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 4 Unit 4 Unit 0,00 0,00 181.780.500,00 181.780.500,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 681.890.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-02 07:51:35 Halaman 222 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 2.16.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 7 Unit 35 Unit 5.000.000,00 5.000.000,00 92.051.100,00 87.051.100,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 17.500.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 6 Unit 20 Unit 65.600.000,00 65.600.000,00 167.900.000,00 102.300.000,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 81.650.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 Unit 1 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 48.000.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jasa Penunjang Urusan Yang Tersedia 10 Laporan 12 Laporan 1.503.000.000,00 1.503.000.000,00 1.126.500.000,00 -376.500.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city OPD 1.181.581.620,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 6 Laporan 8 Laporan 3.000.000,00 3.000.000,00 4.000.000,00 1.000.000,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 3.000.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 4 Laporan 4 Laporan 1.500.000.000,00 1.500.000.000,00 1.122.500.000,00 -377.500.000,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 1.178.581.620,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah BMD yang terpelihara 82 unit 82 unit 255.730.040,00 255.730.040,00 238.076.940,00 -17.653.100,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city OPD 249.066.200,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 1 Unit 1 Unit 78.950.000,00 78.950.000,00 51.999.000,00 -26.951.000,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 39.950.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 13 Unit 13 Unit 86.780.000,00 86.780.000,00 79.366.000,00 -7.414.000,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 88.000.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yang Dipelihara 15 Unit 20 Unit 4.482.753,00 4.482.753,00 5.378.138,00 895.385,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 5.000.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 35 Unit 35 Unit 21.300.000,00 21.300.000,00 21.300.000,00 0,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 24.950.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 3 Unit 3 Unit 27.432.508,00 27.432.508,00 21.292.708,00 -6.139.800,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 46.166.200,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-02 07:51:35 Halaman 223 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 2.16.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 13 Unit 18 Unit 21.950.000,00 21.950.000,00 25.000.000,00 3.050.000,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 25.000.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 2 Unit 2 Unit 14.834.779,00 14.834.779,00 33.741.094,00 18.906.315,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 20.000.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.2.16.02 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK Nilai Keterbukaan Informasi Publik (KIP) di Tingkat Jawa Tengah 98,65 Angka 96 Angka 2.025.900.000,00 2.025.900.000,00 2.248.174.000,00 -1.485.780.000,00 540.120.000,00 2.16.02.2.01 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Layanan Komunikasi dan informasi publik yang dikelola 5 Layanan 5 Layanan 2.025.900.000,00 2.025.900.000,00 2.248.174.000,00 222.274.000,00 Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city Masyarakat dan OPD 540.120.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.02.2.01.0015 Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo 2 Komunitas 2 Komunitas 431.220.000,00 1.031.220.000,00 1.018.820.000,00 587.600.000,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 150.000.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.02.2.01.0017 Pelayanan Informasi Publik Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan 3 Permoho nan 3 Permoho nan 343.490.000,00 143.490.000,00 138.285.600,00 -205.204.400,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 70.120.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.02.2.01.0020 Diseminasi Informasi Persentase khalayak yang terpapar informasi publik 25 Persentase 25 Persentase 436.030.000,00 36.030.000,00 30.717.500,00 -405.312.500,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 70.000.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.02.2.01.0021 Pengelolaan Media Komunikasi Publik Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis 4 Media 4 Media 815.160.000,00 815.160.000,00 1.060.350.900,00 245.190.900,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 250.000.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
3.2.16.03 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA persentase aplikasi e-gov yang terintegrasi dengan portal daerah 69,04 % 69,04 % 425.900.000,00 725.900.000,00 872.348.705,00 809.260.000,00 1.235.160.000,00 2.16.03.2.02 Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Jumlah aplikasi yang telah terintegrasi 2 Unit 2 Unit 425.900.000,00 725.900.000,00 872.348.705,00 446.448.705,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city Masyarakat dan OPD 1.235.160.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.03.2.02.0015 Fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda Jumlah laporan hasil fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda 1 Laporan 1 Laporan 135.978.000,00 135.978.000,00 35.290.000,00 -100.688.000,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 140.000.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.03.2.02.0018 Koordinasi penyusunan dan/atau reviu arsitektur dan peta rencana SPBE Pemerintah Daerah Jumlah dokumen arsitektur SPBE Pemerintah Daerah yang memuat 6 domain arsitektur dan peta rencana yang diusulkan 2 Dokumen 2 Dokumen 40.000.000,00 40.000.000,00 23.650.000,00 -16.350.000,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 43.000.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.03.2.02.0020 Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah 40 Aplikasi 32 Aplikasi 85.040.000,00 385.040.000,00 563.400.000,00 478.360.000,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 200.316.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.03.2.02.0024 Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota 1 Unit 1 Unit 100.000.000,00 100.000.000,00 191.713.705,00 91.713.705,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 500.000.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.03.2.02.0026 Fasilitasi penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-02 07:51:35 Halaman 224 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo 4 Dokumen 1 Dokumen 15.060.000,00 15.060.000,00 10.120.000,00 -4.940.000,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 206.844.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.03.2.02.0027 Implementasi Inovasi Program Kota Cerdas sesuai dengan Masterplan Kabupaten atau Kota Cerdas Jumlah implementasi Inovasi Program Kota Cerdas sesuai dengan Masterplan Kabupaten/Kota Cerdas 1 Program 1 Program 49.822.000,00 49.822.000,00 48.175.000,00 -1.647.000,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 145.000.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.20 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK 142.130.000,00 142.130.000,00 128.440.000,00 -13.690.000,00 230.225.000,00
1.2.20.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL Tingkat Ketersediaan sistem data dan statistik yang terintegrasi 100 % 100 % 142.130.000,00 142.130.000,00 128.440.000,00 88.095.000,00 230.225.000,00 2.20.02.2.01 Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota Jumlah data dalam Satu Data yang memiliki metadata 1400 Data 1400 Data 142.130.000,00 142.130.000,00 128.440.000,00 -13.690.000,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city Masyarakat dan OPD 230.225.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.20.02.2.01.0007 Pengingkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik 27 Orang 27 Orang 72.300.000,00 72.300.000,00 66.700.000,00 -5.600.000,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 53.573.500,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.20.02.2.01.0009 Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral Persentase kegiatan statistik sektoral yang rilis tepat waktu 1500 Data 1500 Data 37.970.000,00 37.970.000,00 22.210.000,00 -15.760.000,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 142.891.500,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.20.02.2.01.0010 Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia Jumlah kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi metadata 1400 Dokumen 1400 Dokumen 31.860.000,00 31.860.000,00 39.530.000,00 7.670.000,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 33.760.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.21 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN 157.870.000,00 157.870.000,00 91.235.000,00 -66.635.000,00 266.775.000,00
1.2.21.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI Tingkat keamanan informasi pemerintah 87,5 % 87,5 % 157.870.000,00 157.870.000,00 91.235.000,00 108.905.000,00 266.775.000,00 2.21.02.2.01 Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Jumlah laporan penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi pemerintah daerah 1 Laporan 1 Laporan 157.870.000,00 157.870.000,00 91.235.000,00 -66.635.000,00 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city Masyarakat Masyarakat dan OPD 266.775.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.21.02.2.01.0003 Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik 1 Laporan 1 Laporan 99.230.000,00 0,00 0,00 -99.230.000,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 0,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.21.02.2.01.0003 Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik - 1 Laporan 0,00 99.230.000,00 58.704.000,00 58.704.000,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 188.385.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.21.02.2.01.0004 Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi 41 Perangkat Daerah 41 Perangkat Daerah 58.640.000,00 0,00 0,00 -58.640.000,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 0,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.21.02.2.01.0004 Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi - 41 Perangkat Daerah 0,00 58.640.000,00 32.531.000,00 32.531.000,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 78.390.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-02 07:51:35 Halaman 225 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 6.527.090.200,00 6.367.373.200,00 6.251.916.371,00 -275.173.829,00 7.125.832.814,00 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 6.527.090.200,00 6.367.373.200,00 6.251.916.371,00 -275.173.829,00 7.125.832.814,00 2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL 6.527.090.200,00 6.367.373.200,00 6.251.916.371,00 -275.173.829,00 7.125.832.814,00
1.2.18.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pelayanan sesuai standar pelayanan 100 % 100 % 5.593.470.092,00 6.017.636.092,00 5.986.072.317,00 27.362.722,00 5.620.832.814,00 2.18.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan laporan kinerja perangkat daerah 8 Dokumen 8 Dokumen 60.000.000,00 60.000.000,00 67.447.000,00 7.447.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city Masyarakat 120.000.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1 Dokumen 1 Dokumen 10.000.000,00 10.000.000,00 13.927.000,00 3.927.000,00 Kab. Demak, Demak, Bintoro DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 30.000.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 2 Dokumen 2 Dokumen 7.500.000,00 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 Kab. Demak, Demak, Bintoro DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 20.000.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 2 Dokumen 2 Dokumen 7.500.000,00 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 Kab. Demak, Demak, Bintoro DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 20.000.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 3 Laporan 3 Laporan 35.000.000,00 35.000.000,00 38.520.000,00 3.520.000,00 Kab. Demak, Demak, Bintoro DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 50.000.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah laporan keuangan 1 Dokumen 1 Dokumen 4.408.207.200,00 4.853.973.200,00 4.895.679.425,00 487.472.225,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city ASN, Non ASN 4.056.732.814,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 28 Orang/b ulan 45 Orang/b ulan 4.149.708.000,00 4.573.874.000,00 4.641.980.225,00 492.272.225,00 Kab. Demak, Demak, Bintoro DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 3.778.332.814,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 10 Dokumen 9 Dokumen 258.499.200,00 280.099.200,00 253.699.200,00 -4.800.000,00 Kab. Demak, Demak, Bintoro DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 278.400.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Jumlah laporan BMD PD yang sudah direkonsiliasi 2 Laporan 2 Laporan 3.500.000,00 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city BMD 4.000.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 2 Laporan 2 Laporan 3.500.000,00 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 Kab. Demak, Demak, Bintoro DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 4.000.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Administrasi kepegawaian Perangkat Daerah yang terpenuhi 100 % 100 % 221.804.000,00 221.804.000,00 206.540.000,00 -15.264.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city ASN, Non ASN 344.000.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-02 07:51:35 Halaman 226 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 2.18.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 1 Paket 1 Paket 40.000.000,00 40.000.000,00 57.500.000,00 17.500.000,00 Kab. Demak, Demak, Bintoro DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 44.000.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 40 Orang 45 Orang 181.804.000,00 181.804.000,00 149.040.000,00 -32.764.000,00 Kab. Demak, Demak, Bintoro DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 300.000.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terpenuhi 100 % 100 % 292.227.400,00 292.227.400,00 281.002.200,00 -11.225.200,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city BMD,ASN,Non ASN, Masyarakat 595.100.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 4.224.500,00 4.224.500,00 10.191.300,00 5.966.800,00 Kab. Demak, Demak, Bintoro DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 7.500.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 45.000.000,00 45.000.000,00 50.148.000,00 5.148.000,00 Kab. Demak, Demak, Bintoro DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 98.000.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 Kab. Demak, Demak, Bintoro DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 55.000.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 41.250.000,00 41.250.000,00 51.250.000,00 10.000.000,00 Kab. Demak, Demak, Bintoro DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 100.000.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 30 Dokumen 30 Dokumen 3.752.900,00 3.752.900,00 3.752.900,00 0,00 Kab. Demak, Demak, Bintoro DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 5.000.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 1 Laporan 1 Laporan 4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 Kab. Demak, Demak, Bintoro DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 6.000.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 150 Laporan 150 Laporan 150.000.000,00 150.000.000,00 117.660.000,00 -32.340.000,00 Kab. Demak, Demak, Bintoro DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 300.000.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 4250 Dokumen 4250 Dokumen 14.000.000,00 14.000.000,00 14.000.000,00 0,00 Kab. Demak, Demak, Bintoro DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 23.600.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-02 07:51:35 Halaman 227 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 2.18.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jasa penunjang urusan yang tersedia 100 % 100 % 223.300.000,00 201.700.000,00 147.472.200,00 -75.827.800,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city SARANA KANTOR 135.500.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 12 Laporan 3.300.000,00 3.300.000,00 3.300.000,00 0,00 Kab. Demak, Demak, Bintoro DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 5.500.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 220.000.000,00 198.400.000,00 144.172.200,00 -75.827.800,00 Kab. Demak, Demak, Bintoro DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 130.000.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Barang Milik Daerah yang terpelihara 76 unit 76 unit 384.431.492,00 384.431.492,00 384.431.492,00 0,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city BMD 365.500.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 1 Unit 1 Unit 68.481.000,00 68.481.000,00 69.078.000,00 597.000,00 Kab. Demak, Demak, Bintoro DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 70.000.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 20 Unit 20 Unit 79.363.000,00 79.363.000,00 75.766.000,00 -3.597.000,00 Kab. Demak, Demak, Bintoro DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 85.000.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yang Dipelihara 2 Unit 2 Unit 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 Kab. Demak, Demak, Bintoro DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 5.500.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 50 Unit 50 Unit 33.900.000,00 33.900.000,00 33.900.000,00 0,00 Kab. Demak, Demak, Bintoro DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 70.000.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 1 Unit 99.000.000,00 99.000.000,00 99.000.000,00 0,00 Kab. Demak, Demak, Bintoro DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 70.000.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 5 Unit 5 Unit 31.219.000,00 31.219.000,00 34.219.000,00 3.000.000,00 Kab. Demak, Demak, Bintoro DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 40.000.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 1 Unit 42.468.492,00 42.468.492,00 42.468.492,00 0,00 Kab. Demak, Demak, Bintoro DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 25.000.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.2.18.02 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL Jumlah nilai investasi (PMDN/PMA) 320000000 0 Rupiah 444800000 0000 Rupiah 34.607.000,00 34.607.000,00 31.893.000,00 15.393.000,00 50.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-02 07:51:35 Halaman 228 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 2.18.02.2.02 Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota Jumlah potensi investasi yang diterbitkan 174 Dokumen 174 Dokumen 34.607.000,00 34.607.000,00 31.893.000,00 -2.714.000,00 Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city Masyarakat 50.000.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.02.2.02.0004 Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota 174 Dokumen 174 Dokumen 34.607.000,00 34.607.000,00 31.893.000,00 -2.714.000,00 Kab. Demak, Demak, Bintoro DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 50.000.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
3.2.18.03 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL Rasio promosi terhadap jumlah investor 0,17 Angka 0,12 Angka 74.043.000,00 56.573.000,00 49.173.000,00 125.957.000,00 200.000.000,00 2.18.03.2.01 Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota "Jumlah laporan penyelenggaraan promosi penanaman modal yang dilaksanakan" 3 Laporan 3 Laporan 74.043.000,00 56.573.000,00 49.173.000,00 -24.870.000,00 Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city Masyarakat 200.000.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.03.2.01.0002 Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota 3 Dokumen 3 Dokumen 74.043.000,00 56.573.000,00 49.173.000,00 -24.870.000,00 Kab. Demak, Demak, Bintoro DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 200.000.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
4.2.18.04 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL Jumlah perizinan yang dikeluarkan sesuai standar 6850 Ketetapan 6850 Ketetapan 125.104.608,00 125.104.608,00 79.131.554,00 364.895.392,00 490.000.000,00 2.18.04.2.01 Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota Jumlah ketetapan perizinan dan non perizinan bidang penanaman modal yang ditangani sesuai standar 6850 ketetapan 6850 ketetapan 125.104.608,00 125.104.608,00 79.131.554,00 -45.973.054,00 Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city Masyarakat 490.000.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.04.2.01.0006 Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik 6850 Pelaku Usaha 6850 Pelaku Usaha 90.158.608,00 90.158.608,00 56.135.554,00 -34.023.054,00 Kab. Demak, Demak, Bintoro DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 350.000.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.04.2.01.0007 Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik 5 Pelaku Usaha 5 Pelaku Usaha 22.157.000,00 22.157.000,00 15.832.000,00 -6.325.000,00 Kab. Demak, Demak, Bintoro DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 50.000.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.04.2.01.0008 Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha 40 Kegiatan Usaha 40 Kegiatan Usaha 12.789.000,00 12.789.000,00 7.164.000,00 -5.625.000,00 Kab. Demak, Demak, Bintoro DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 90.000.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
5.2.18.05 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL Jumlah investor (PMDN/PMA) 1760 Proye k/investor 2550 Proye k/investor 621.385.500,00 54.972.500,00 34.630.500,00 -106.385.500,00 515.000.000,00 2.18.05.2.01 Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota "Persentase perusahaan yang telah dilakukan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal" Prosentase perusahaan yang telah dilakukan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal 10 % 10 % 621.385.500,00 54.972.500,00 34.630.500,00 -586.755.000,00 Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city Masyarakat 515.000.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.05.2.01.0004 Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya 50 Kegiatan Usaha. 10 Kegiatan Usaha. 92.062.000,00 4.440.000,00 1.590.000,00 -90.472.000,00 Kab. Demak, Demak, Bintoro DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 85.000.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.05.2.01.0005 Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 200 Pelaku Usaha 50 Pelaku Usaha 330.011.500,00 24.320.500,00 16.920.500,00 -313.091.000,00 Kab. Demak, Demak, Bintoro DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 270.000.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.05.2.01.0006 Pengawasan Penanaman Modal Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku DIlakukan Inspeksi Lapangan ; serta DIlakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha 50 Kegiatan Usaha 50 Kegiatan Usaha 199.312.000,00 26.212.000,00 16.120.000,00 -183.192.000,00 Kab. Demak, Demak, Bintoro DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 160.000.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-02 07:51:35 Halaman 229 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
6.2.18.06 PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL Jumlah informasi penanaman modal yang ditampilkan dalam media sosial 300 Data 325 Data 78.480.000,00 78.480.000,00 71.016.000,00 171.520.000,00 250.000.000,00 2.18.06.2.01 Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jum lah data dan inform asi perizinan dan non perizinan kabupaten/kota yang tersedia 102 data 102 data 78.480.000,00 78.480.000,00 71.016.000,00 -7.464.000,00 Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city Masyarakat 250.000.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.06.2.01.0002 Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan 102 Dokumen 102 Dokumen 78.480.000,00 78.480.000,00 71.016.000,00 -7.464.000,00 Kab. Demak, Demak, Bintoro DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 250.000.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA 16.369.458.800,00 16.591.737.800,00 18.982.424.603,00 2.612.965.803,00 17.759.564.762,00 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 16.369.458.800,00 16.591.737.800,00 18.982.424.603,00 2.612.965.803,00 17.759.564.762,00 2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 16.369.458.800,00 16.591.737.800,00 18.982.424.603,00 2.612.965.803,00 17.759.564.762,00
1.2.19.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi Perangkat Daerah yang ditindaklanjuti Persentase pelayanan sesuai standar pelayanan 100 100 % % 100 100 % % 5.461.458.800,00 5.783.737.800,00 5.653.725.153,00 435.174.058,00 5.896.632.858,00 2.19.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan laporan kinerja daerah 10 Dokumen 10 Dokumen 36.000.000,00 36.000.000,00 26.750.000,00 -9.250.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan Masyarakat 39.000.000,00 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA 2.19.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3 Dokumen 3 Dokumen 10.000.000,00 10.000.000,00 7.225.000,00 -2.775.000,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 10.000.000,00 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA 2.19.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 3 Dokumen 3 Dokumen 7.000.000,00 7.000.000,00 5.890.000,00 -1.110.000,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 8.000.000,00 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA 2.19.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 2 Dokumen 2 Dokumen 7.000.000,00 7.000.000,00 5.890.000,00 -1.110.000,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 8.000.000,00 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA 2.19.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 3 Laporan 3 Laporan 12.000.000,00 12.000.000,00 7.745.000,00 -4.255.000,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 13.000.000,00 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA 2.19.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Laporan Keuangan 1 Dokumen 1 Dokumen 3.744.458.800,00 4.291.737.800,00 4.090.438.153,00 345.979.353,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan Masyarakat 3.811.632.858,00 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA 2.19.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 21 Orang/b ulan 21 Orang/b ulan 3.344.560.000,00 3.891.839.000,00 3.690.539.353,00 345.979.353,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 3.328.156.638,00 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA 2.19.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 12 Dokumen 12 Dokumen 399.898.800,00 399.898.800,00 399.898.800,00 0,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 483.476.220,00 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-02 07:51:35 Halaman 230 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 2.19.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Jumlah Laporan Barang Milik daerah yang sudah direkonsiliasi 2 Laporan 2 Laporan 11.000.000,00 11.000.000,00 6.540.000,00 -4.460.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan Masyarakat 12.000.000,00 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA 2.19.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 2 Laporan 2 Laporan 11.000.000,00 11.000.000,00 6.540.000,00 -4.460.000,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 12.000.000,00 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA 2.19.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terpenuhi 100 % 100 % 610.000.000,00 385.000.000,00 410.428.000,00 -199.572.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan Masyarakat 620.000.000,00 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA 2.19.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 40 Paket 40 Paket 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 20.000.000,00 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA 2.19.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 40 Orang 40 Orang 300.000.000,00 300.000.000,00 325.428.000,00 25.428.000,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 300.000.000,00 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA 2.19.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 40 Orang 40 Orang 300.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00 -225.000.000,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 300.000.000,00 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA 2.19.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Administrasi umum perangkat daerah yang terpenuhi 100 % 100 % 252.988.800,00 252.988.800,00 203.557.800,00 -49.431.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan Masyarakat 456.500.000,00 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA 2.19.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 13.206.000,00 13.206.000,00 13.206.000,00 0,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 25.000.000,00 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA 2.19.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 40.741.500,00 40.741.500,00 40.741.500,00 0,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 70.000.000,00 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA 2.19.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 8.000.000,00 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA 2.19.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 18.145.300,00 18.145.300,00 18.145.300,00 0,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 35.000.000,00 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA 2.19.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 12 Dokumen 12 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 5.500.000,00 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-02 07:51:35 Halaman 231 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 2.19.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 40 Laporan 40 Laporan 110.326.000,00 110.326.000,00 61.570.000,00 -48.756.000,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 175.000.000,00 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA 2.19.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 575 Dokumen 575 Dokumen 13.770.000,00 13.770.000,00 13.095.000,00 -675.000,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 55.000.000,00 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA 2.19.01.2.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 12 Dokumen 12 Dokumen 56.800.000,00 56.800.000,00 56.800.000,00 0,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 83.000.000,00 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA 2.19.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Barang milik daerah yang diadakan 12 unit 12 unit 28.200.000,00 28.200.000,00 41.700.000,00 13.500.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan Masyarakat 162.500.000,00 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA 2.19.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 1 Unit 1 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 37.500.000,00 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA 2.19.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 4 Unit 4 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 40.000.000,00 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA 2.19.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 6 Unit 6 Unit 28.200.000,00 28.200.000,00 41.700.000,00 13.500.000,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 45.000.000,00 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA 2.19.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 Unit 1 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 40.000.000,00 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA 2.19.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang tersedia 100 % 100 % 645.511.200,00 645.511.200,00 645.511.200,00 0,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan Masyarakat 323.000.000,00 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA 2.19.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 12 Laporan 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 3.000.000,00 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA 2.19.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 600.000.000,00 600.000.000,00 600.000.000,00 0,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 285.000.000,00 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA 2.19.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 43.011.200,00 43.011.200,00 43.011.200,00 0,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 35.000.000,00 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-02 07:51:35 Halaman 232 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 2.19.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah barang milik daerah yang terpelihara 50 unit 50 unit 133.300.000,00 133.300.000,00 228.800.000,00 95.500.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan Masyarakat 472.000.000,00 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA 2.19.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 1 Unit 1 Unit 48.300.000,00 48.300.000,00 43.800.000,00 -4.500.000,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 55.000.000,00 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA 2.19.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 2 Unit 2 Unit 67.500.000,00 67.500.000,00 67.500.000,00 0,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 95.000.000,00 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA 2.19.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yang Dipelihara 10 Unit 10 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 12.000.000,00 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA 2.19.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 35 Unit 35 Unit 17.500.000,00 17.500.000,00 17.500.000,00 0,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 60.000.000,00 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA 2.19.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 1 Unit 0,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 150.000.000,00 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA 2.19.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 20 Unit 1 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 50.000.000,00 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA 2.19.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 1 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 50.000.000,00 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
2.2.19.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN Persentase organisasi pemuda aktif Persentase wirausaha muda 80 3,6 % % 80 3,6 % % 650.000.000,00 650.000.000,00 538.685.700,00 1.250.000.000,00 1.900.000.000,00 2.19.02.2.01 Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota Jumlah Pemuda yang mendapat pelatihan kader pengembangan kepemimpinan, kepedulian, kesukarelaan dan kepeloporan pemuda Jumlah Pemuda yang mengikuti kegiatan penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan pemuda dan kepemudaan terhadap pemuda pelopor kabupaten/kota, wirausaha muda pemula dan pemudan kader Kabupaten/kota 2309 orang 390 Orang 2309 orang 390 Orang 519.408.000,00 519.408.000,00 432.648.050,00 -86.759.950,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan Masyarakat 1.350.000.000,00 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA 2.19.02.2.01.0010 Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui pembentukan tim koordinasi kabupaten/kota Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan serta penyusunan dan implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat kabupaten/kota Jumlah dokumen hasil Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan di kabupaten/kota 1 Dokumen 1 Dokumen 69.958.000,00 69.958.000,00 59.421.200,00 -10.536.800,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 130.000.000,00 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA 2.19.02.2.01.0011 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemula Tingkat Kabupaten/kota SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-02 07:51:35 Halaman 233 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Wirausaha Muda Tingkat kabupaten/kota Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda 150 Orang 150 Orang 300.000.000,00 300.000.000,00 259.117.150,00 -40.882.850,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 450.000.000,00 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA 2.19.02.2.01.0012 Pemberian Penghargaan Kepemudaan bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan potensi pemuda Jumlah yang menerima penghargaan pemuda 150 Orang 150 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 175.000.000,00 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA 2.19.02.2.01.0013 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat kabupaten/kota Jumlah Kab/Kot dengan Kepemimpinan dan Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda 175 Kegiatan 175 Kegiatan 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 200.000.000,00 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA 2.19.02.2.01.0014 Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi Pemenuhan Hak Pemuda di tingkat kabupaten/kota Jumlah pemuda di tingkat kabupaten/kota yang haknya terpenuhi 40 Orang 40 Orang 89.250.000,00 89.250.000,00 72.630.000,00 -16.620.000,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 65.000.000,00 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA 2.19.02.2.01.0015 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat kabupaten/kota dari Seluruh Kabupaten/Kota yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda 14 Orang 14 Orang 60.200.000,00 60.200.000,00 41.479.700,00 -18.720.300,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 80.000.000,00 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA 2.19.02.2.01.0016 Penyediaan dan Pengelolaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan tingkat kabupaten/kota Jumlah prasarana kepemudaan di tingkat kabupaten/kota yang tersedia 5 Unit 5 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 250.000.000,00 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA 2.19.02.2.02 Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Organisasi Pemuda yang dikembangkan dan diberdayakan Jumlah Pemuda yang di Kembangkan dan diberdayakan 35 Organisasi 40 Orang 35 Organisasi 40 Orang 130.592.000,00 130.592.000,00 106.037.650,00 -24.554.350,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan Masyarakat 550.000.000,00 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA 2.19.02.2.02.0003 Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaran pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya 1 Organisasi 1 Organisasi 20.692.000,00 20.692.000,00 17.250.700,00 -3.441.300,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 300.000.000,00 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-02 07:51:35 Halaman 234 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 2.19.02.2.02.0004 Koordinasi, Sinkronisasi, dan penyelenggaraan Pemberdayaan organisasi kepemudaan melalui kemitraan berbasis peneguhan kemandirian ekonomi pemuda tingkat Kabupaten/Kota Jumlah organisasi kepemudaan yang difasilitasi dalam pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota 40 Orang 40 Orang 109.900.000,00 109.900.000,00 88.786.950,00 -21.113.050,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 250.000.000,00 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
3.2.19.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN Jumlah prestasi olahraga (Dengan Satuan:medali) Jumlah prestasi olah raga 55 55 medali mendali 55 55 medali mendali 9.107.600.000,00 9.007.600.000,00 11.639.613.750,00 -499.668.096,00 8.607.931.904,00 2.19.03.2.01 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Kegiatan olahraga pendidikan Jumlah sarana prasarana olahraga yang diadakan 0 Kegiatan 1 unit 0 Kegiatan 1 unit 5.307.600.000,00 5.257.600.000,00 7.723.454.000,00 2.415.854.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan Masyarakat 3.427.931.904,00 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA 2.19.03.2.01.0005 Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota Jumlah sarana dan prasarana olahraga di tingkat kabupaten/kota yang tersedia 1 Unit 1 Unit 5.307.600.000,00 5.257.600.000,00 7.723.454.000,00 2.415.854.000,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 3.427.931.904,00 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA 2.19.03.2.02 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah cabor prestasi yang diselenggarakan kejuaraannya 12 Cabor 12 Cabor 660.000.000,00 610.000.000,00 585.999.750,00 -74.000.250,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan Masyarakat 1.175.000.000,00 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA 2.19.03.2.02.0004 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota Jumlah Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota 2 Kegiatan 2 Kegiatan 195.000.000,00 145.000.000,00 120.500.000,00 -74.500.000,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 275.000.000,00 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA 2.19.03.2.02.0006 Keikutsertaan anggota kontingen kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga Jumlah Peserta pada Penyelenggaraan Kejuaraan Tingkat kabupaten/kota 450 Orang 450 Orang 465.000.000,00 465.000.000,00 465.499.750,00 499.750,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 900.000.000,00 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA 2.19.03.2.03 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi Jumlah Atlet Cabang olahraga prestasi yang dibina dan dikembangkan Jumlah Cabang Olahraga Prestasi yang dibina 0 Cabor 180 orang 0 Cabor 180 orang 100.000.000,00 100.000.000,00 144.600.000,00 44.600.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan Masyarakat 730.000.000,00 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA 2.19.03.2.03.0007 Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-02 07:51:35 Halaman 235 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah penerima Penghargaan olahraga 150 Orang 150 Orang 54.500.000,00 54.500.000,00 100.000.000,00 45.500.000,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 450.000.000,00 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA 2.19.03.2.03.0008 Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science ) Jumlah Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaaan (Sport Science) 50 Pelatda 50 Pelatda 45.500.000,00 45.500.000,00 44.600.000,00 -900.000,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 250.000.000,00 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA 2.19.03.2.03.0010 pembentukan dan Penyediaan sistem data Keolahragaan terpadu di kabupaten/kota Jumlah dokumen penyediaan data Keolahragaan terpadu di kabupaten/kota 1 Dokumen 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 30.000.000,00 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA 2.19.03.2.04 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga Jumlah organisasi olahraga yang dibina 41 Organisasi 41 Organisasi 2.940.000.000,00 2.940.000.000,00 3.087.410.000,00 147.410.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan Masyarakat 2.650.000.000,00 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA 2.19.03.2.04.0006 Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota 41 Dokumen 41 Dokumen 2.940.000.000,00 2.940.000.000,00 3.087.410.000,00 147.410.000,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 2.650.000.000,00 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA 2.19.03.2.05 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi Jumlah peserta olahraga rekreasi 700 orang 700 orang 100.000.000,00 100.000.000,00 98.150.000,00 -1.850.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan Masyarakat 625.000.000,00 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA 2.19.03.2.05.0007 Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan Jumlah Dokumen Lembaga Hasil Penyelenggaraan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan 1 Laporan 1 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 175.000.000,00 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA 2.19.03.2.05.0010 Pemassalan olahraga dan penyelenggaraan festival Olahraga Rekreasi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional Jumlah Lembaga yang terfasilitasi dalam Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi 5 Lembaga 5 Lembaga 100.000.000,00 100.000.000,00 98.150.000,00 -1.850.000,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 450.000.000,00 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-02 07:51:35 Halaman 236 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
4.2.19.04 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN Persentase organisasi pramuka aktif 98 % 98 % 1.150.400.000,00 1.150.400.000,00 1.150.400.000,00 204.600.000,00 1.355.000.000,00 2.19.04.2.01 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan Jumlah Organisasi Pramuka yang dibina dan dikembangkan 31 Organisasi 31 Organisasi 1.150.400.000,00 1.150.400.000,00 1.150.400.000,00 0,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan Masyarakat 1.355.000.000,00 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA 2.19.04.2.01.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Kepramukaan Berbasis Elektronik Jumlah Data dan Informasi Kepramukaan Berbasis Elektronik yang Tersedia dan Termanfaatkan 1 Dokumen 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 85.000.000,00 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA 2.19.04.2.01.0002 Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya 31 Organisasi 31 Organisasi 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 0,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 500.000.000,00 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA 2.19.04.2.01.0003 Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah Jumlah SDM Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya 90 Orang 90 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 175.000.000,00 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA 2.19.04.2.01.0005 Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah Jumlah Laporan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah 1 Laporan 1 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 70.000.000,00 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA 2.19.04.2.01.0006 Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan 10 Unit 10 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 250.000.000,00 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA 2.19.04.2.01.0007 Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah yang Terkelola dan Termanfaatkan 1 Unit 1 Unit 150.400.000,00 150.400.000,00 150.400.000,00 0,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 100.000.000,00 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA 2.19.04.2.01.0008 Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Kegiatan Kepramukaan SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-02 07:51:35 Halaman 237 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Organisasi yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Kepramukaan 1 Organisasi 1 Organisasi 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 175.000.000,00 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 6.443.277.800,00 7.206.918.800,00 6.845.566.968,00 402.289.168,00 6.370.083.000,00 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 6.443.277.800,00 7.206.918.800,00 6.845.566.968,00 402.289.168,00 6.370.083.000,00 2.23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN 6.088.277.800,00 6.851.918.800,00 6.481.761.968,00 393.484.168,00 5.654.781.000,00
1.2.23.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pelayanan sesuai standar pelayanan Persentase rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi Perangkat Daerah yang ditinjaklanjuti 100 100 % % 100 100 % % 5.312.807.800,00 5.576.448.800,00 5.165.721.968,00 -813.026.800,00 4.499.781.000,00 2.23.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah dokumen perencanaan,penganggaran dan laporan kinerja PD 14 Dokumen 14 Dokumen 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - ASN 20.000.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.23.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3 Dokumen 3 Dokumen 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 Kab. Demak, Demak, Bintoro DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 1.000.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.23.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 2 Dokumen 2 Dokumen 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 Kab. Demak, Demak, Bintoro DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 1.000.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.23.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 2 Dokumen 2 Dokumen 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 Kab. Demak, Demak, Bintoro DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 9.000.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.23.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 12 Laporan 12 Laporan 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 Kab. Demak, Demak, Bintoro DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 9.000.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.23.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah laporan Keuangan tahunan 12 Dokumen 12 Dokumen 4.308.277.800,00 4.571.918.800,00 4.083.411.168,00 -224.866.632,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - ASN 3.305.706.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.23.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 25 Orang/b ulan 25 Orang/b ulan 3.953.379.000,00 4.217.020.000,00 3.782.213.168,00 -171.165.832,00 Kab. Demak, Demak, Bintoro Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 2.943.040.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.23.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 1 Dokumen 1 Dokumen 354.898.800,00 354.898.800,00 301.198.000,00 -53.700.800,00 Kab. Demak, Demak, Bintoro DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 362.666.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.23.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Jumlah laporan BMD 2 Dokumen 2 Dokumen 1.100.000,00 1.100.000,00 1.100.000,00 0,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - ASN 10.000.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.23.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-02 07:51:35 Halaman 238 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 2 Laporan 2 Laporan 1.100.000,00 1.100.000,00 1.100.000,00 0,00 Kab. Demak, Demak, Bintoro DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 10.000.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.23.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terpenuhi 55 % 55 % 150.000.000,00 150.000.000,00 144.080.000,00 -5.920.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - ASN 192.000.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.23.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 55 Orang 55 Orang 150.000.000,00 150.000.000,00 144.080.000,00 -5.920.000,00 Kab. Demak, Demak, Bintoro DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 192.000.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.23.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase umum yang terpenuhi 100 % 100 % 334.338.016,00 334.338.016,00 299.118.816,00 -35.219.200,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - ASN 349.000.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.23.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 2 Paket 2 Paket 6.025.000,00 6.025.000,00 20.805.800,00 14.780.800,00 Kab. Demak, Demak, Bintoro DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 35.000.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.23.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 25 Paket 25 Paket 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 Kab. Demak, Demak, Bintoro DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 110.000.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.23.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 2 Paket 2 Paket 7.500.000,00 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 Kab. Demak, Demak, Bintoro DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 30.000.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.23.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 7.998.216,00 7.998.216,00 7.998.216,00 0,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Demak, Demak, Bintoro DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 25.000.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.23.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 6 Paket 6 Paket 9.974.800,00 9.974.800,00 9.974.800,00 0,00 Kab. Demak, Demak, Bintoro DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 20.000.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.23.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 1 Laporan 1 Laporan 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 Kab. Demak, Demak, Bintoro DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 7.000.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.23.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 140 Laporan 140 Laporan 100.000.000,00 100.000.000,00 50.000.000,00 -50.000.000,00 Kab. Demak, Demak, Bintoro DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 100.000.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.23.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 1500 Dokumen 1500 Dokumen 1.670.000,00 1.670.000,00 1.670.000,00 0,00 Kab. Demak, Demak, Bintoro DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 20.000.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-02 07:51:35 Halaman 239 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 2.23.01.2.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 4 Dokumen 4 Dokumen 131.170.000,00 131.170.000,00 131.170.000,00 0,00 Kab. Demak, Demak, Bintoro DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 2.000.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.23.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Tersedianya barang milik daerah 48 Unit 48 Unit 126.830.000,00 126.830.000,00 155.630.000,00 28.800.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - ASN 52.075.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.23.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 5 Unit 5 Unit 126.830.000,00 126.830.000,00 155.630.000,00 28.800.000,00 Kab. Demak, Demak, Bintoro DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 52.075.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.23.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tersedianya jasa penunjang urusan PD 100 % 100 % 246.936.984,00 246.936.984,00 246.936.984,00 0,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - ASN 197.000.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.23.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 12 Laporan 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 Kab. Demak, Demak, Bintoro DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 7.000.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.23.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 160.000.000,00 160.000.000,00 160.000.000,00 0,00 Kab. Demak, Demak, Bintoro DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 130.000.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.23.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 84.936.984,00 84.936.984,00 84.936.984,00 0,00 Kab. Demak, Demak, Bintoro DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 60.000.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.23.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terpeliharanya BMD 100 % 100 % 139.325.000,00 139.325.000,00 229.445.000,00 90.120.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - ASN 374.000.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.23.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 2 Unit 2 Unit 45.000.000,00 45.000.000,00 53.600.000,00 8.600.000,00 Kab. Demak, Demak, Bintoro DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 24.000.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.23.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 8 Unit 8 Unit 56.030.000,00 56.030.000,00 82.550.000,00 26.520.000,00 Kab. Demak, Demak, Bintoro DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 115.000.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.23.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 23 Unit 23 Unit 5.720.000,00 5.720.000,00 5.720.000,00 0,00 Kab. Demak, Demak, Bintoro DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 60.000.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.23.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 3 Unit 3 Unit 23.000.000,00 23.000.000,00 78.000.000,00 55.000.000,00 Kab. Demak, Demak, Bintoro Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 95.000.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.23.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-02 07:51:35 Halaman 240 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 3 Unit 3 Unit 9.575.000,00 9.575.000,00 9.575.000,00 0,00 Kab. Demak, Demak, Bintoro DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 80.000.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2.2.23.02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN Persentase kunjungan perpustakaan 19 % 21,55 % 729.470.000,00 1.173.515.500,00 1.227.455.500,00 260.530.000,00 990.000.000,00 2.23.02.2.01 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Perpustakaan yang berstandar nasional 4,17 % 4,17 % 192.500.000,00 234.791.700,00 288.731.700,00 96.231.700,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan Masyarakat umum 335.000.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.23.02.2.01.0011 Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya 12 Perpust akaan 12 Perpust akaan 25.000.000,00 25.000.000,00 11.090.000,00 -13.910.000,00 Kab. Demak, Demak, Bintoro DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 95.000.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.23.02.2.01.0013 Pembinaan Perpustakaan Umum dan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota Jumlah perpustakaan umum dan khusus yang dibina sesuai kewenangan Kabupaten/Kota dalam mewujdukan Standar Nasional Perpustakaan 35 Perpust akaan 35 Perpust akaan 20.000.000,00 62.291.700,00 56.041.700,00 36.041.700,00 Kab. Demak, Demak, Bintoro Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN DAK NON FISIK-DANA BANTUAN PEN GEMBANGAN PROGRAM PER PUSTAKAAN DAERAH Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 100.000.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.23.02.2.01.0016 Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah tenaga perpustakaan yang ditingkatkan kapasitasnya dan mendapat sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 150 Orang 150 Orang 22.500.000,00 22.500.000,00 21.600.000,00 -900.000,00 Kab. Demak, Demak, Bintoro DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 55.000.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.23.02.2.01.0018 Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan Jumlah Bahan Perpustakaan yang dikelola dan dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan 3000 Eksemplar 3000 Eksemplar 125.000.000,00 125.000.000,00 200.000.000,00 75.000.000,00 Kab. Demak, Demak, Bintoro DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 85.000.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.23.02.2.02 Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Pengunjung Layanan Perpustakaan Umum 250000 Pe ngunjung 250000 Pe ngunjung 536.970.000,00 938.723.800,00 938.723.800,00 401.753.800,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan Masyarakat umum 655.000.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.23.02.2.02.0007 Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial Jumlah layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial di wilayah Kabupaten/Kota yang dikembangkan 5 Perpusta kaan 5 Perpusta kaan 200.000.000,00 200.000.000,00 230.140.000,00 30.140.000,00 Kab. Demak, Demak, Bintoro DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 200.000.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.23.02.2.02.0008 Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-02 07:51:35 Halaman 241 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah sarana Perpustakaan yang Dibangun dan dipelihara di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 5 Perpusta kaan 5 Perpusta kaan 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 Kab. Demak, Demak, Bintoro DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 250.000.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.23.02.2.02.0009 Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota 3 Orang 3 Orang 15.985.000,00 15.985.000,00 15.985.000,00 0,00 Kab. Demak, Demak, Bintoro DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 20.000.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.23.02.2.02.0010 Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat 170 Lokus 170 Lokus 295.985.000,00 697.738.800,00 667.598.800,00 371.613.800,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Demak, Demak, Bintoro DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN DAK NON FISIK-DANA BANTUAN PEN GEMBANGAN PROGRAM PER PUSTAKAAN DAERAH Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 185.000.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
3.2.23.03 PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO persentase peningkatan koleksi nasional dan naskah kuno yang dipublikasikan 90 % 92,03 % 46.000.000,00 101.954.500,00 88.584.500,00 119.000.000,00 165.000.000,00 2.23.03.2.01 Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Naskah Kuno yang di Publikasikan 16 Naskah 16 Naskah 20.000.000,00 20.000.000,00 17.040.000,00 -2.960.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan Masyarakat umum 75.000.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.23.03.2.01.0003 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno Jumlah masyarakat yang berperan dalam penyimpanan, perawatan, pelestarian dan pendaftaran naskah kuno 50 Orang 50 Orang 20.000.000,00 20.000.000,00 17.040.000,00 -2.960.000,00 Kab. Demak, Demak, Bintoro DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 75.000.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.23.03.2.02 Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Ditemukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang telah di temukan 3 Koleksi 3 Koleksi 26.000.000,00 81.954.500,00 71.544.500,00 45.544.500,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan Masyarakat umum 90.000.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.23.03.2.02.0003 Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang diseleksi dan dilakukan pengadaan oleh Perpustakaan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota 3 Eksemplar 3 Eksemplar 19.000.000,00 74.954.500,00 64.544.500,00 45.544.500,00 Kab. Demak, Demak, Bintoro DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN DAK NON FISIK-DANA BANTUAN PEN GEMBANGAN PROGRAM PER PUSTAKAAN DAERAH Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 40.000.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.23.03.2.02.0004 Pengolahan dan Penyiangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-02 07:51:35 Halaman 242 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang diolah dan dilakukan penyiangan oleh Perpustakaan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota 3 Eksemplar 3 Eksemplar 7.000.000,00 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 Kab. Demak, Demak, Bintoro DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 50.000.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.24 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN 355.000.000,00 355.000.000,00 363.805.000,00 8.805.000,00 715.302.000,00
1.2.24.02 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP Persentase Arsip yang dimasukkan dalam simpul jaringan kearsipan 89.10 % 89.10 % 325.000.000,00 325.000.000,00 348.275.000,00 255.000.000,00 580.000.000,00 2.24.02.2.01 Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota Persentase Perangkat Daerah yang Mengelola Arsip secara Baku 89 % 89 % 150.000.000,00 150.000.000,00 111.830.000,00 -38.170.000,00 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city Perangkat Daerah 210.000.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.24.02.2.01.0001 Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan 25000 Berkas 25000 Berkas 35.000.000,00 35.000.000,00 20.220.000,00 -14.780.000,00 Kab. Demak, Demak, Bintoro DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 50.000.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.24.02.2.01.0002 Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan 12000 Berkas 12000 Berkas 40.000.000,00 40.000.000,00 29.950.000,00 -10.050.000,00 Kab. Demak, Demak, Bintoro DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 85.000.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.24.02.2.01.0003 Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota 2 Laporan 2 Laporan 75.000.000,00 75.000.000,00 61.660.000,00 -13.340.000,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Demak, Demak, Bintoro DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 75.000.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.24.02.2.02 Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Arsip Statis PD yang telah di Kelola 400 Berkas 400 Berkas 65.000.000,00 65.000.000,00 142.780.000,00 77.780.000,00 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city Perangkat Daerah 90.000.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.24.02.2.02.0004 Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis 400 Arsip 400 Arsip 65.000.000,00 65.000.000,00 142.780.000,00 77.780.000,00 Kab. Demak, Demak, Bintoro DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 90.000.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.24.02.2.03 Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota Jumlah orang yang mengikuti kegiatan peningkatan SDM pengelola arsip 50 Orang 50 Orang 110.000.000,00 110.000.000,00 93.665.000,00 -16.335.000,00 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city Perangkat Daerah 280.000.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.24.02.2.03.0001 Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN 3 Pengguna 3 Pengguna 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 Kab. Demak, Demak, Bintoro DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 100.000.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.24.02.2.03.0002 Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-02 07:51:35 Halaman 243 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota 5 Laporan 5 Laporan 100.000.000,00 100.000.000,00 83.665.000,00 -16.335.000,00 Kab. Demak, Demak, Bintoro DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 180.000.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2.2.24.03 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP Persentase Arsip yang sesuai Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK) 99.23 % 100 % 30.000.000,00 30.000.000,00 15.530.000,00 105.302.000,00 135.302.000,00 2.24.03.2.01 Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun Jumlah Arsip yang dimusnahkan 700 Berkas 700 Berkas 10.000.000,00 10.000.000,00 7.830.000,00 -2.170.000,00 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city Perangkat Daerah 35.302.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.24.03.2.01.0004 Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun 700 Arsip 700 Arsip 10.000.000,00 10.000.000,00 7.830.000,00 -2.170.000,00 Kab. Demak, Demak, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 35.302.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.24.03.2.04 Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen atau Arsip yang Teralih Mediakan 500 Dokumen 500 Dokumen 20.000.000,00 20.000.000,00 7.700.000,00 -12.300.000,00 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city Perangkat Daerah 100.000.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.24.03.2.04.0001 Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip Jumlah Daftar Autentisitas Arsip Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip yang Dinilai dan Ditetapkan 500 Arsip 500 Arsip 20.000.000,00 20.000.000,00 7.700.000,00 -12.300.000,00 Kab. Demak, Demak, Bintoro DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 100.000.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 9.906.242.800,00 10.536.923.800,00 10.093.195.297,00 186.952.497,00 13.657.267.098,00 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 9.906.242.800,00 10.536.923.800,00 10.093.195.297,00 186.952.497,00 13.657.267.098,00 3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN 9.906.242.800,00 10.536.923.800,00 10.093.195.297,00 186.952.497,00 13.657.267.098,00
1.3.25.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Tingkat kepuasan layanan kesekretariatan 100 Persen 80,6 % 5.416.742.800,00 5.822.423.800,00 5.411.822.767,00 -268.235.198,00 5.148.507.602,00 3.25.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan laporan kinerja daerah Konsistensi program renja perangkat daerah dengan program renstra perangkat daerah dengan program RPJMD Proses Penyusunan Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi sesuai dengan tahapan dan waktu 8 Laporan 0 dokumen 15 Dokumen 2 Laporan 20.893.000,00 20.893.000,00 20.893.000,00 0,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city pegawai Dinlutkan 40.000.000,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 3.25.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokumen 2 Dokumen 4.822.000,00 4.822.000,00 4.822.000,00 0,00 Kab. Demak, Demak, Mangunjiwan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 2.000.000,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 3.25.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 2 Dokumen 2 Dokumen 6.557.000,00 6.557.000,00 6.557.000,00 0,00 Kab. Demak, Demak, Mangunjiwan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 5.000.000,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 3.25.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 2 Dokumen 2 Dokumen 4.757.000,00 4.757.000,00 4.757.000,00 0,00 Kab. Demak, Demak, Mangunjiwan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 30.000.000,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 3.25.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-02 07:51:35 Halaman 244 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 2 Laporan 2 Laporan 4.757.000,00 4.757.000,00 4.757.000,00 0,00 Kab. Demak, Demak, Mangunjiwan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 3.000.000,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 3.25.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Administrasi keuangan perangkat daerah yang dicukupi Jumlah laporan keuangan Tingkat Pemenuhan administrasi dan laporan keuangan perangkat daerah 12 Bulan 0 dokumen 12 Bulan 12 Dokumen 4.356.242.800,00 4.761.923.800,00 4.401.202.767,00 44.959.967,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city pegawai Dinlutkan 4.163.247.502,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 3.25.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 16 Orang/b ulan 16 Orang/b ulan 3.995.044.000,00 4.400.725.000,00 4.048.203.967,00 53.159.967,00 Kab. Demak, Demak, Mangunjiwan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 3.762.102.402,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 3.25.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 12 Dokumen 12 Dokumen 361.198.800,00 361.198.800,00 352.998.800,00 -8.200.000,00 Kab. Demak, Demak, Mangunjiwan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 401.145.100,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 3.25.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Jumlah laporan BMD PD yang sudah direkonsiliasi Jumlah laporan BMD perangkat daerah yang sudah direkonsiliasi Tingkat pemenuhan layanan administrasi kepegawaian 2 Laporan 0 laporan 2 Laporan 5 Unit 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city pegawai Dinlutkan 25.000.000,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 3.25.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 2 Laporan 2 Laporan 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 Kab. Demak, Demak, Mangunjiwan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 25.000.000,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 3.25.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terpenuhi IKM Administrasi Kepegawaian Tingkat pemenuhan layanan administrasi kepegawaian 100 Persen 0 persen 100 Persen 225.000.000,00 225.000.000,00 213.610.000,00 -11.390.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city pegawai Dinlutkan 205.000.000,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 3.25.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 45 Paket 45 Paket 75.000.000,00 75.000.000,00 72.000.000,00 -3.000.000,00 Kab. Demak, Demak, Mangunjiwan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 55.000.000,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 3.25.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 45 Orang 45 Orang 150.000.000,00 150.000.000,00 141.610.000,00 -8.390.000,00 Kab. Demak, Demak, Mangunjiwan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 150.000.000,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 3.25.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah administrasi Umum Perangkat Daerah yang terpenuhi Administrasi Umum perangkat daerah yang terpenuhi Persentase pegawai yang mendapatkan layanan administrasi perkantoran 100 Persen 0 persen 100 Persen 226.000.000,00 226.000.000,00 207.360.000,00 -18.640.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city pegawai Dinlutkan 229.000.000,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 3.25.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 26 Paket 26 Paket 4.000.000,00 4.000.000,00 9.689.500,00 5.689.500,00 Kab. Demak, Demak, Mangunjiwan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 6.000.000,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 3.25.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 47 Paket 47 Paket 75.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00 0,00 Kab. Demak, Demak, Mangunjiwan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 97.000.000,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 3.25.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-02 07:51:35 Halaman 245 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 20 Paket 20 Paket 5.000.000,00 5.000.000,00 10.260.500,00 5.260.500,00 Kab. Demak, Demak, Mangunjiwan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 10.000.000,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 3.25.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 8 Paket 8 Paket 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 Kab. Demak, Demak, Mangunjiwan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 16.000.000,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 3.25.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 1 Laporan 1 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Demak, Demak, Mangunjiwan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 6.000.000,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 3.25.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 350 Laporan 350 Laporan 125.000.000,00 125.000.000,00 95.410.000,00 -29.590.000,00 Kab. Demak, Demak, Mangunjiwan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 80.000.000,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 3.25.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 7.000.000,00 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 Kab. Demak, Demak, Mangunjiwan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 7.000.000,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 3.25.01.2.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Demak, Demak, Mangunjiwan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 7.000.000,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 3.25.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah BMD yang diadakan Jumlah BMD yang tersedia Tingkat pemenuhan kebutuhan pengadaan barang milik daerah 8 Unit 0 unit 12 Unit 4 Unit 57.107.000,00 57.107.000,00 57.107.000,00 0,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city pegawai Dinlutkan 150.190.100,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 3.25.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 2 Unit 2 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Demak, Demak, Mangunjiwan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 50.000.000,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 3.25.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 2 Unit 2 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Demak, Demak, Mangunjiwan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 75.000.000,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 3.25.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 3 Unit 3 Unit 57.107.000,00 57.107.000,00 57.107.000,00 0,00 Kab. Demak, Demak, Mangunjiwan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 25.190.100,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 3.25.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 3 Unit 3 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Demak, Demak, Mangunjiwan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 0,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 3.25.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jasa Penunjang Urusan yang tersedia Persentase pemenuhan kebutuhan jasa penunjang kegiatan kantor Tingkat pemenuhan jasa penunjang urusan 100 Persen 0 persen 100 Persen 129.000.000,00 129.000.000,00 119.500.000,00 -9.500.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city pegawai Dinlutkan 100.000.000,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 3.25.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-02 07:51:35 Halaman 246 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 30 Laporan 30 Laporan 4.000.000,00 4.000.000,00 6.000.000,00 2.000.000,00 Kab. Demak, Demak, Mangunjiwan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 5.000.000,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 3.25.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 4 Laporan 4 Laporan 125.000.000,00 125.000.000,00 113.500.000,00 -11.500.000,00 Kab. Demak, Demak, Mangunjiwan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 95.000.000,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 3.25.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah BMD yang terpelihara Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik 55 Unit 0 unit 100 Persen 5 Unit 392.500.000,00 392.500.000,00 382.150.000,00 -10.350.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city pegawai Dinlutkan 236.070.000,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 3.25.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 2 Unit 2 Unit 100.000.000,00 100.000.000,00 91.500.000,00 -8.500.000,00 Kab. Demak, Demak, Mangunjiwan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 75.000.000,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 3.25.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 17 Unit 17 Unit 75.000.000,00 75.000.000,00 73.150.000,00 -1.850.000,00 Kab. Demak, Demak, Mangunjiwan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 50.000.000,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 3.25.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yang Dipelihara 6 Unit 6 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Demak, Demak, Mangunjiwan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 6.000.000,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 3.25.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 1 Unit 200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 Kab. Demak, Demak, Mangunjiwan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 80.000.000,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 3.25.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 15 Unit 15 Unit 7.500.000,00 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 Kab. Demak, Demak, Mangunjiwan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 16.070.000,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 3.25.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 20 Unit 20 Unit 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 Kab. Demak, Demak, Mangunjiwan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 9.000.000,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
2.3.25.03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP Produksi perikanan tangkap 7967 Ton 7967 Ton 1.650.000.000,00 1.600.000.000,00 1.584.082.530,00 3.561.661.772,00 5.211.661.772,00 3.25.03.2.01 Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota - 95 Paket - 1.250.000.000,00 1.200.000.000,00 1.175.732.530,00 -74.267.470,00 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city Nelayan 3.860.000.000,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 3.25.03.2.01.0001 Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia 1 Dokumen 1 Dokumen 75.000.000,00 75.000.000,00 66.992.500,00 -8.007.500,00 Kab. Demak, Demak, Mangunjiwan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 200.000.000,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 3.25.03.2.01.0002 Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-02 07:51:35 Halaman 247 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia 75 Unit 75 Unit 1.075.000.000,00 1.025.000.000,00 1.011.575.000,00 -63.425.000,00 Kab. Demak, Demak, Mangunjiwan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 3.430.000.000,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 3.25.03.2.01.0004 Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia 20 Unit 20 Unit 100.000.000,00 100.000.000,00 97.165.030,00 -2.834.970,00 Kab. Demak, Demak, Mangunjiwan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 230.000.000,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 3.25.03.2.02 Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota Cakupan bina kelompok nelayan Cakupan jumlah kelompok nelayan yang dibina 23 Kelompok 0 kelompok 29 Kelompok 40 Kelompok 200.000.000,00 200.000.000,00 160.450.000,00 -39.550.000,00 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city Nelayan 500.000.000,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 3.25.03.2.02.0001 Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat Kapasitasnya 160 Orang 160 Orang 200.000.000,00 200.000.000,00 160.450.000,00 -39.550.000,00 Kab. Demak, Demak, Mangunjiwan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 300.000.000,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 3.25.03.2.02.0002 Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya 4 Kelompok 4 Kelompok 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Demak, Demak, Mangunjiwan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 200.000.000,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 3.25.03.2.03 Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Jumlah Sarpras penyelenggaraan TPI yang tersedia Tersedianya sarpras penyelenggaran TPI 2 TPI 0 TPI 2 TPI 200.000.000,00 200.000.000,00 247.900.000,00 47.900.000,00 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city Nelayan 851.661.772,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 3.25.03.2.03.0001 Penetapan Prosedur Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Jumlah SOP Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) 2 Dokumen 2 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Demak, Demak, Mangunjiwan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 300.000.000,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 3.25.03.2.03.0002 Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) 2 Layanan 2 Layanan 200.000.000,00 200.000.000,00 247.900.000,00 47.900.000,00 Kab. Demak, Demak, Mangunjiwan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 551.661.772,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.3.25.04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA Produksi Perikanan Budidaya 51873,06 Ton 56.149,07 Ton 1.689.500.000,00 1.964.500.000,00 1.925.270.000,00 -311.129.972,00 1.378.370.028,00 3.25.04.2.01 Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Pendampingan pengurusan ijin usaha perikanan 0 Kelompok 0 orang 4 Kelompok 0,00 0,00 0,00 0,00 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city Pembudidaya ikan 110.000.000,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 3.25.04.2.01.0002 Pelayanan Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing yang Diterbitkan 0 Rekomen dasi 0 Rekomen dasi 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Demak, Demak, Mangunjiwan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 110.000.000,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-02 07:51:35 Halaman 248 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 3.25.04.2.02 Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil Cakupan bina kelompok pembudidaya Cakupan bina kelompok pembudi daya 42 Kelompok 0 orang 42 Kelompok 8015 Orang kelompok 585.000.000,00 585.000.000,00 554.305.000,00 -30.695.000,00 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city Pembudidaya ikan 565.000.000,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 3.25.04.2.02.0001 Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas 20 Kelompok 20 Kelompok 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 95.000.000,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 3.25.04.2.02.0004 Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan 22 Kelompok 22 Kelompok 485.000.000,00 485.000.000,00 454.305.000,00 -30.695.000,00 Kab. Demak, Demak, Mangunjiwan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 470.000.000,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 3.25.04.2.04 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan Jumlah Sarana dan Prasarana pembudidaya ikan yang tersedia Produksi perikanan budidaya 9 Paket 0 paket 16 Paket 7 Paket 1.104.500.000,00 1.379.500.000,00 1.370.965.000,00 266.465.000,00 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city Pembudidaya ikan 703.370.028,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 3.25.04.2.04.0002 Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 4 Unit 4 Unit 914.870.000,00 1.189.870.000,00 1.181.335.000,00 266.465.000,00 Kab. Demak, Demak, Mangunjiwan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 458.370.028,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 3.25.04.2.04.0009 Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 5 Unit 5 Unit 189.630.000,00 189.630.000,00 189.630.000,00 0,00 Kab. Demak, Demak, Mangunjiwan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 245.000.000,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
4.3.25.06 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN Produksi pengolahan hasil perikanan 8,80 Persen 26.495 Ton 1.150.000.000,00 1.150.000.000,00 1.172.020.000,00 768.727.696,00 1.918.727.696,00 3.25.06.2.01 Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil Jumlah data dan informasi usaha pengolahan ikan Jumlah usaha pengolahan ikan Jumlah usaha pengolah ikan yang terdata dan terbina 23 Unit 0 orang 23 Unit 8 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city Pohlahsar 580.000.000,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 3.25.06.2.01.0005 Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan skala usaha dan risiko Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan skala usaha dan risiko 2 Dokumen 2 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Demak, Demak, Mangunjiwan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 580.000.000,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 3.25.06.2.02 Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil Jumlah Pohlahsar yang terbina pada produk olahan perikanan Terlaksananya pelatihan produk perikanan 80 Orang 0 orang 120 Orang 40 Orang 150.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city Pohlahsar 380.250.000,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 3.25.06.2.02.0002 Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang mendapatkan pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko 80 Unit Usaha 80 Unit Usaha 150.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 Kab. Demak, Demak, Mangunjiwan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 380.250.000,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 3.25.06.2.03 Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota Jumlah kebutuhan bahan baku ikan Tingkat konsumsi makan ikan 1125 KG 0 orang 1125 KG 1167 KG 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 1.022.020.000,00 22.020.000,00 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city Pohlahsar 958.477.696,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 3.25.06.2.03.0001 Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-02 07:51:35 Halaman 249 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 1,125 Ton 1,125 Ton 525.000.000,00 525.000.000,00 625.000.000,00 100.000.000,00 Kab. Demak, Demak, Mangunjiwan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 390.000.000,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 3.25.06.2.03.0002 Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi 100 Pelaku Usaha 100 Pelaku Usaha 475.000.000,00 475.000.000,00 397.020.000,00 -77.980.000,00 Kab. Demak, Demak, Mangunjiwan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 568.477.696,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN DINAS PARIWISATA 8.421.541.800,00 8.046.156.800,00 9.866.824.299,00 1.445.282.499,00 12.800.390.945,00 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 8.421.541.800,00 8.046.156.800,00 9.866.824.299,00 1.445.282.499,00 12.800.390.945,00 3.26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA 8.421.541.800,00 8.046.156.800,00 9.866.824.299,00 1.445.282.499,00 12.800.390.945,00
1.3.26.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi Perangkat Daerah yang ditindaklanjuti Persentase pelayanan sesuai standar pelayanan 100 100 % % 100 100 % % 6.646.695.100,00 6.271.310.100,00 7.251.619.699,00 1.206.695.845,00 7.853.390.945,00 3.26.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah laporan keuangan 1 Dokumen 1 Dokumen 4.796.541.800,00 4.971.156.800,00 5.881.621.032,00 1.085.079.232,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city Dinas Pariwisata 5.605.421.338,00 DINAS PARIWISATA 3.26.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 26 Orang/b ulan 32 Orang/b ulan 4.182.984.000,00 4.357.599.000,00 5.366.713.232,00 1.183.729.232,00 Kab. Demak, Demak, Bintoro DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 4.705.421.338,00 DINAS PARIWISATA 3.26.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 13 Dokumen 13 Dokumen 613.557.800,00 613.557.800,00 514.907.800,00 -98.650.000,00 Kab. Demak, Demak, Bintoro DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 900.000.000,00 DINAS PARIWISATA 3.26.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terpenuhi 100 % 100 % 936.000.000,00 387.500.000,00 360.620.000,00 -575.380.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city Dinas Pariwisata 1.118.000.000,00 DINAS PARIWISATA 3.26.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 59 Paket 59 Paket 36.000.000,00 37.500.000,00 37.500.000,00 1.500.000,00 Kab. Demak, Demak, Bintoro DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 68.000.000,00 DINAS PARIWISATA 3.26.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 59 Orang 59 Orang 200.000.000,00 200.000.000,00 173.120.000,00 -26.880.000,00 Kab. Demak, Demak, Bintoro DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 200.000.000,00 DINAS PARIWISATA 3.26.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 450 Orang 50 Orang 700.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00 -550.000.000,00 Kab. Demak, Demak, Bintoro DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 850.000.000,00 DINAS PARIWISATA 3.26.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah administrasi Umum Perangkat Daerah yang terpenuhi 100 % 100 % 257.554.300,00 262.054.300,00 244.079.667,00 -13.474.633,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city Dinas Pariwisata 414.000.000,00 DINAS PARIWISATA 3.26.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-02 07:51:35 Halaman 250 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 10 Paket 10 Paket 25.500.000,00 28.050.000,00 28.050.000,00 2.550.000,00 Kab. Demak, Demak, Bintoro DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 18.000.000,00 DINAS PARIWISATA 3.26.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 30 Paket 30 Paket 40.870.475,00 42.820.475,00 42.820.475,00 1.950.000,00 Kab. Demak, Demak, Bintoro DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 81.000.000,00 DINAS PARIWISATA 3.26.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 20 Paket 20 Paket 45.538.000,00 45.538.000,00 45.538.000,00 0,00 Kab. Demak, Demak, Bintoro DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 90.000.000,00 DINAS PARIWISATA 3.26.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 5 Paket 2 Paket 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 Kab. Demak, Demak, Bintoro DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 35.000.000,00 DINAS PARIWISATA 3.26.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 110 Laporan 110 Laporan 130.645.825,00 130.645.825,00 112.671.192,00 -17.974.633,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 190.000.000,00 DINAS PARIWISATA 3.26.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah BMD yang diadakan 18 Unit 18 Unit 156.150.000,00 150.950.000,00 265.650.000,00 109.500.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city Dinas Pariwisata 72.000.000,00 DINAS PARIWISATA 3.26.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 1 Unit 13 Unit 146.150.000,00 140.950.000,00 245.650.000,00 99.500.000,00 Kab. Demak, Demak, Bintoro DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 60.000.000,00 DINAS PARIWISATA 3.26.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 2 Unit 2 Unit 10.000.000,00 10.000.000,00 20.000.000,00 10.000.000,00 Kab. Demak, Demak, Bintoro DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 12.000.000,00 DINAS PARIWISATA 3.26.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jasa Penunjang Urusan yang tersedia 100 % 100 % 160.000.000,00 160.000.000,00 160.000.000,00 0,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city Dinas Pariwisata 205.000.000,00 DINAS PARIWISATA 3.26.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 150 Laporan 150 Laporan 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 Kab. Demak, Demak, Bintoro DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 20.000.000,00 DINAS PARIWISATA 3.26.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 11 Laporan 11 Laporan 150.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 Kab. Demak, Demak, Bintoro DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 185.000.000,00 DINAS PARIWISATA 3.26.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah BMD yang terpelihara 12 Bulan 12 Bulan 340.449.000,00 339.649.000,00 339.649.000,00 -800.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city Dinas Pariwisata 438.969.607,00 DINAS PARIWISATA 3.26.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-02 07:51:35 Halaman 251 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 1 Unit 1 Unit 51.975.000,00 51.975.000,00 51.975.000,00 0,00 Kab. Demak, Demak, Bintoro DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 82.000.000,00 DINAS PARIWISATA 3.26.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 7 Unit 7 Unit 81.904.000,00 81.104.000,00 81.104.000,00 -800.000,00 Kab. Demak, Demak, Bintoro DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 148.969.607,00 DINAS PARIWISATA 3.26.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 10 Unit 28 Unit 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 Kab. Demak, Demak, Bintoro DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 25.000.000,00 DINAS PARIWISATA 3.26.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 3 Unit 3 Unit 170.100.000,00 170.100.000,00 170.100.000,00 0,00 Kab. Demak, Demak, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 180.000.000,00 DINAS PARIWISATA 3.26.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 5 Unit 27 Unit 16.470.000,00 16.470.000,00 16.470.000,00 0,00 Kab. Demak, Demak, Bintoro DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 3.000.000,00 DINAS PARIWISATA
2.3.26.02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA Rata-rata Lama Kunjungan 4,5 Jam 4,5 Jam 1.327.600.000,00 1.327.600.000,00 1.690.420.000,00 1.169.400.000,00 2.497.000.000,00 3.26.02.2.01 Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota Ditetapkannya Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota 7 Lokasi 7 Lokasi 1.058.400.000,00 1.058.400.000,00 1.347.770.000,00 289.370.000,00 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
7.Percepatan pembangunan infrastruktur, terutama di kawasan pesisir, pertanian dan pusat pertumbuhan/pusat produksi Masyarakat 800.000.000,00 DINAS PARIWISATA 3.26.02.2.01.0006 Penetapan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota 7 Lokasi 7 Lokasi 1.058.400.000,00 1.058.400.000,00 1.347.770.000,00 289.370.000,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
7.Percepatan pembangunan infrastruktur, terutama di kawasan pesisir, pertanian dan pusat pertumbuhan/pusat produksi 800.000.000,00 DINAS PARIWISATA 3.26.02.2.03 Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi) 7 Lokasi 7 Lokasi 269.200.000,00 269.200.000,00 342.650.000,00 73.450.000,00 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
7.Percepatan pembangunan infrastruktur, terutama di kawasan pesisir, pertanian dan pusat pertumbuhan/pusat produksi Masyarakat 1.697.000.000,00 DINAS PARIWISATA 3.26.02.2.03.0003 Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi) 7 Lokasi 7 Lokasi 26.217.300,00 26.217.300,00 26.217.300,00 0,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
7.Percepatan pembangunan infrastruktur, terutama di kawasan pesisir, pertanian dan pusat pertumbuhan/pusat produksi 500.000.000,00 DINAS PARIWISATA 3.26.02.2.03.0004 Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-02 07:51:35 Halaman 252 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara 5 Unit 5 Unit 242.982.700,00 242.982.700,00 316.432.700,00 73.450.000,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
7.Percepatan pembangunan infrastruktur, terutama di kawasan pesisir, pertanian dan pusat pertumbuhan/pusat produksi 1.197.000.000,00 DINAS PARIWISATA
3.3.26.03 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA Jumlah event pemasaran pariwisata yang diikuti Kali 4 Kali 4 239.222.400,00 239.222.400,00 725.760.300,00 1.160.777.600,00 1.400.000.000,00 3.26.03.2.01 Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota Jumlah layanan pemasaran pariwisata 8 Media 8 Media 239.222.400,00 239.222.400,00 725.760.300,00 486.537.900,00 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
8.Percepatan pemulihan ekonomi masyarakat Masyarakat 1.400.000.000,00 DINAS PARIWISATA 3.26.03.2.01.0003 Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri 9 Dokumen 9 Dokumen 36.825.000,00 36.825.000,00 54.975.000,00 18.150.000,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
8.Percepatan pemulihan ekonomi masyarakat 400.000.000,00 DINAS PARIWISATA 3.26.03.2.01.0004 Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri 5 Dokumen 5 Dokumen 42.803.200,00 42.803.200,00 39.458.200,00 -3.345.000,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
8.Percepatan pemulihan ekonomi masyarakat 250.000.000,00 DINAS PARIWISATA 3.26.03.2.01.0006 Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri 5 Kegiatan 5 Kegiatan 159.594.200,00 159.594.200,00 631.327.100,00 471.732.900,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
8.Percepatan pemulihan ekonomi masyarakat 750.000.000,00 DINAS PARIWISATA
4.3.26.05 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF Jumlah potensi pariwisata dan ekonomi kreatif yang telah dikembangkan 14 Obyek 14 Obyek 208.024.300,00 208.024.300,00 199.024.300,00 841.975.700,00 1.050.000.000,00 3.26.05.2.01 Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar Jumlah Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Kepariwisataan, Ekonomi Kreatif, Pelaku Usaha Pariwisata dan Desa Wisata 4 Kegiatan 4 Kegiatan 208.024.300,00 208.024.300,00 199.024.300,00 -9.000.000,00 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
8.Percepatan pemulihan ekonomi masyarakat Masyarakat 1.050.000.000,00 DINAS PARIWISATA 3.26.05.2.01.0006 Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif 40 Orang 40 Orang 89.324.300,00 89.324.300,00 82.174.300,00 -7.150.000,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
8.Percepatan pemulihan ekonomi masyarakat 400.000.000,00 DINAS PARIWISATA 3.26.05.2.01.0009 Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-02 07:51:35 Halaman 253 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata 160 Orang 50 Orang 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
8.Percepatan pemulihan ekonomi masyarakat 600.000.000,00 DINAS PARIWISATA 3.26.05.2.01.0010 Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata 10 Orang 10 Orang 18.700.000,00 18.700.000,00 16.850.000,00 -1.850.000,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
8.Percepatan pemulihan ekonomi masyarakat 50.000.000,00 DINAS PARIWISATA DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 62.432.826.800,00 50.413.991.800,00 51.241.814.130,00 -11.191.012.670,00 59.699.890.180,00 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 19.840.312.800,00 18.663.542.800,00 18.573.183.130,00 -1.267.129.670,00 21.812.344.080,00 2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN 19.840.312.800,00 18.663.542.800,00 18.573.183.130,00 -1.267.129.670,00 21.812.344.080,00
1.2.09.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN Jumlah infrastruktur pergudangan dan sarana pendukung lainnya untuk penyimpanan cadangan pangan 761 Unit 761 Unit 10.000.000,00 10.000.000,00 8.285.000,00 1.000.000,00 11.000.000,00 2.09.02.2.01 Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota jumlah infrastruktur pegudangan dan sarana pendukung lainnya untuk penyimpanan cadangan pangan yang tersedia/terbangun 2 BANGUN AN 2 BANGUN AN 10.000.000,00 10.000.000,00 8.285.000,00 -1.715.000,00 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
9.Peningkatan keberdayaan, perlindungan dan rehabilitasi sosial Meningkatnya ketersediaan, distribusi, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan 11.000.000,00 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 2.09.02.2.01.0003 Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia 0 Unit 0 Unit 10.000.000,00 10.000.000,00 8.285.000,00 -1.715.000,00 Kab. Demak, Demak, Mangunjiwan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
9.Peningkatan keberdayaan, perlindungan dan rehabilitasi sosial 11.000.000,00 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
2.2.09.03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT Produksi pertanian tanaman pangan 815.429 Ton 815.429 Ton 705.000.000,00 720.000.000,00 740.675.000,00 70.500.000,00 775.500.000,00 2.09.03.2.01 Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Jumlah kegiatan penyediaan dan penyaluran pangan pokok dan pangan lainnya yang terselengara 8 Unit 8 Unit 390.000.000,00 405.000.000,00 406.430.000,00 16.430.000,00 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
9.Peningkatan keberdayaan, perlindungan dan rehabilitasi sosial Meningkatnya ketersediaan, distribusi, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan 429.000.000,00 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 2.09.03.2.01.0002 Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia 1 Laporan 1 Laporan 330.000.000,00 345.000.000,00 349.930.000,00 19.930.000,00 Kab. Demak, Demak, Mangunjiwan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
9.Peningkatan keberdayaan, perlindungan dan rehabilitasi sosial 363.000.000,00 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 2.09.03.2.01.0008 Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota Jumlah kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota 12 laporan 12 laporan 60.000.000,00 60.000.000,00 56.500.000,00 -3.500.000,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
8.Percepatan pemulihan ekonomi masyarakat 66.000.000,00 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 2.09.03.2.02 Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota Jumlah beras untuk Cadangan Pangan Daerah (CPP) yang tersedia 15 Ton 15 Ton 265.000.000,00 265.000.000,00 293.100.000,00 28.100.000,00 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
9.Peningkatan keberdayaan, perlindungan dan rehabilitasi sosial Meningkatnya ketersediaan, distribusi, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan 291.500.000,00 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 2.09.03.2.02.0003 Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota 15 Ton 15 Ton 265.000.000,00 265.000.000,00 293.100.000,00 28.100.000,00 Kab. Demak, Demak, Mangunjiwan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
9.Peningkatan keberdayaan, perlindungan dan rehabilitasi sosial 291.500.000,00 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-02 07:51:36 Halaman 254 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 2.09.03.2.04 Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi Kegiatan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi yang dilaksanakan 1 Laporan 1 Laporan 50.000.000,00 50.000.000,00 41.145.000,00 -8.855.000,00 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
9.Peningkatan keberdayaan, perlindungan dan rehabilitasi sosial Meningkatnya ketersediaan, distribusi, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan 55.000.000,00 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 2.09.03.2.04.0001 Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun 1 Dokumen 1 Dokumen 10.000.000,00 10.000.000,00 8.955.000,00 -1.045.000,00 Kab. Demak, Demak, Mangunjiwan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
9.Peningkatan keberdayaan, perlindungan dan rehabilitasi sosial 11.000.000,00 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 2.09.03.2.04.0002 Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal 2 Laporan 2 Laporan 40.000.000,00 40.000.000,00 32.190.000,00 -7.810.000,00 Kab. Demak, Demak, Mangunjiwan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
9.Peningkatan keberdayaan, perlindungan dan rehabilitasi sosial 44.000.000,00 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
3.3.27.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 19.125.312.800,00 17.933.542.800,00 17.824.223.130,00 1.900.531.280,00 21.025.844.080,00 3.27.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan laporan kinerja daerah 51 Dokumen 51 Dokumen 37.245.000,00 37.245.000,00 31.205.000,00 -6.040.000,00 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
8.Percepatan pemulihan ekonomi masyarakat
1.Terwujudnya Pelayanan Publik Yang Responsif; 2. Meningkatnya capaian sasaran strategis PD Dinas Pertanian dan Pangan 40.969.500,00 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 3.27.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 3 Dokumen 3 Dokumen 10.000.000,00 10.000.000,00 9.960.000,00 -40.000,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
8.Percepatan pemulihan ekonomi masyarakat 11.000.000,00 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 3.27.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 3 Dokumen 3 Dokumen 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru - 11.000.000,00 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 3.27.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 51 Laporan 51 Laporan 17.245.000,00 17.245.000,00 11.245.000,00 -6.000.000,00 Kab. Demak, Demak, Mangunjiwan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
8.Percepatan pemulihan ekonomi masyarakat 18.969.500,00 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 3.27.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah laporan keuangan 34 Dokumen 34 Dokumen 17.465.567.800,00 16.273.797.800,00 16.284.354.630,00 -1.181.213.170,00 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
8.Percepatan pemulihan ekonomi masyarakat
1.Terwujudnya Pelayanan Publik Yang Responsif; 2. Meningkatnya capaian sasaran strategis PD Dinas Pertanian dan Pangan 19.212.124.580,00 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 3.27.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 14 Orang/b ulan 14 Orang/b ulan 16.285.412.000,00 15.093.642.000,00 15.276.198.830,00 -1.009.213.170,00 Kab. Demak, Demak, Mangunjiwan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
8.Percepatan pemulihan ekonomi masyarakat 17.913.953.200,00 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 3.27.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 1 Dokumen 1 Dokumen 1.180.155.800,00 1.180.155.800,00 1.008.155.800,00 -172.000.000,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
8.Percepatan pemulihan ekonomi masyarakat 1.298.171.380,00 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 3.27.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Jumlah laporan BMD PD yang sudah direkonsiliasi 1 Laporan 1 Laporan 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
8.Percepatan pemulihan ekonomi masyarakat
1.Terwujudnya Pelayanan Publik Yang Responsif; 2. Meningkatnya capaian sasaran strategis PD Dinas Pertanian dan Pangan 5.500.000,00 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-02 07:51:36 Halaman 255 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 3.27.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 70 Laporan 70 Laporan 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 Kab. Demak, Demak, Mangunjiwan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
8.Percepatan pemulihan ekonomi masyarakat 5.500.000,00 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 3.27.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terpenuhi 100 % 100 % 486.200.000,00 486.200.000,00 357.845.000,00 -128.355.000,00 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
8.Percepatan pemulihan ekonomi masyarakat
1.Terwujudnya Pelayanan Publik Yang Responsif; 2. Meningkatnya capaian sasaran strategis PD Dinas Pertanian dan Pangan 534.820.000,00 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 3.27.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 1 Paket 1 Paket 86.200.000,00 86.200.000,00 74.375.000,00 -11.825.000,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
8.Percepatan pemulihan ekonomi masyarakat 94.820.000,00 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 3.27.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 202 Orang 202 Orang 400.000.000,00 400.000.000,00 283.470.000,00 -116.530.000,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
8.Percepatan pemulihan ekonomi masyarakat 440.000.000,00 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 3.27.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terpenuhi 100 % 100 % 414.350.000,00 413.628.000,00 322.806.500,00 -91.543.500,00 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
8.Percepatan pemulihan ekonomi masyarakat
1.Terwujudnya Pelayanan Publik Yang Responsif; 2. Meningkatnya capaian sasaran strategis PD Dinas Pertanian dan Pangan 443.785.000,00 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 3.27.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
8.Percepatan pemulihan ekonomi masyarakat 16.500.000,00 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 3.27.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 2 Paket 2 Paket 120.000.000,00 120.000.000,00 120.000.000,00 0,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
8.Percepatan pemulihan ekonomi masyarakat 120.000.000,00 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 3.27.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 2 Paket 2 Paket 20.350.000,00 19.628.000,00 27.628.000,00 7.278.000,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
8.Percepatan pemulihan ekonomi masyarakat 22.385.000,00 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 3.27.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 2 Paket 2 Paket 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
8.Percepatan pemulihan ekonomi masyarakat 22.000.000,00 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 3.27.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 12 Dokumen 12 Dokumen 4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
8.Percepatan pemulihan ekonomi masyarakat 4.400.000,00 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 3.27.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-02 07:51:36 Halaman 256 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Laporan 12 Laporan 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
8.Percepatan pemulihan ekonomi masyarakat 11.000.000,00 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 3.27.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 24 Laporan 24 Laporan 225.000.000,00 225.000.000,00 126.178.500,00 -98.821.500,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
8.Percepatan pemulihan ekonomi masyarakat 247.500.000,00 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 3.27.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Barang Milik Daerah yang diadakan 103 Unit 24 Unit 103 Unit 24 Unit 124.950.000,00 124.672.000,00 248.522.000,00 123.572.000,00 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
8.Percepatan pemulihan ekonomi masyarakat
1.Terwujudnya Pelayanan Publik Yang Responsif; 2. Meningkatnya capaian sasaran strategis PD Dinas Pertanian dan Pangan 137.445.000,00 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 3.27.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 50 Unit 50 Unit 20.000.000,00 24.417.600,00 24.417.600,00 4.417.600,00 Kab. Demak, Demak, Mangunjiwan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
8.Percepatan pemulihan ekonomi masyarakat 22.000.000,00 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 3.27.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 10 Unit 10 Unit 52.950.000,00 49.550.000,00 173.400.000,00 120.450.000,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
8.Percepatan pemulihan ekonomi masyarakat 58.245.000,00 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 3.27.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 16 Unit 16 Unit 34.000.000,00 23.204.400,00 23.204.400,00 -10.795.600,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
8.Percepatan pemulihan ekonomi masyarakat 37.400.000,00 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 3.27.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 16 Unit 16 Unit 18.000.000,00 27.500.000,00 27.500.000,00 9.500.000,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
8.Percepatan pemulihan ekonomi masyarakat 19.800.000,00 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 3.27.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jasa Penunjang Urusan yang tersedia 100 % 100 % 262.000.000,00 262.000.000,00 262.000.000,00 0,00 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
8.Percepatan pemulihan ekonomi masyarakat
1.Terwujudnya Pelayanan Publik Yang Responsif; 2. Meningkatnya capaian sasaran strategis PD Dinas Pertanian dan Pangan 288.200.000,00 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 3.27.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 12 Laporan 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
8.Percepatan pemulihan ekonomi masyarakat 5.500.000,00 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 3.27.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 257.000.000,00 257.000.000,00 257.000.000,00 0,00 Kab. Demak, Demak, Mangunjiwan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
8.Percepatan pemulihan ekonomi masyarakat 282.700.000,00 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 3.27.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Barang Milik Daerah yang terpelihara 700 Unit 700 Unit 330.000.000,00 331.000.000,00 312.490.000,00 -17.510.000,00 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
8.Percepatan pemulihan ekonomi masyarakat
1.Terwujudnya Pelayanan Publik Yang Responsif; 2. Meningkatnya capaian sasaran strategis PD Dinas Pertanian dan Pangan 363.000.000,00 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 3.27.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-02 07:51:36 Halaman 257 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 2 Unit 2 Unit 75.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00 0,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
8.Percepatan pemulihan ekonomi masyarakat 82.500.000,00 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 3.27.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 54 Unit 54 Unit 105.000.000,00 105.000.000,00 116.490.000,00 11.490.000,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
8.Percepatan pemulihan ekonomi masyarakat 115.500.000,00 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 3.27.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yang Dipelihara 150 Unit 150 Unit 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
8.Percepatan pemulihan ekonomi masyarakat 5.500.000,00 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 3.27.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 5 Unit 5 Unit 45.000.000,00 45.000.000,00 45.000.000,00 0,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
8.Percepatan pemulihan ekonomi masyarakat 49.500.000,00 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 3.27.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 16 Unit 16 Unit 75.000.000,00 76.000.000,00 46.000.000,00 -29.000.000,00 Kab. Demak, Demak, Mangunjiwan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
8.Percepatan pemulihan ekonomi masyarakat 82.500.000,00 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 3.27.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 16 Unit 16 Unit 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
8.Percepatan pemulihan ekonomi masyarakat 27.500.000,00 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 42.592.514.000,00 31.750.449.000,00 32.668.631.000,00 -9.923.883.000,00 37.887.546.100,00 3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN 42.592.514.000,00 31.750.449.000,00 32.668.631.000,00 -9.923.883.000,00 37.887.546.100,00
1.3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN Produksi Peternakan Produksi Perkebunan Produksi Pertanian 4.298 951.115 41.799 Ton Ton Ton 41.799 4.298 951.115 Ton Ton Ton 18.464.492.000,00 16.415.519.000,00 15.822.909.000,00 2.712.137.900,00 21.176.629.900,00 3.27.02.2.01 Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian Jumlah Laporan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian 12 Laporan 12 Laporan 18.279.492.000,00 16.245.519.000,00 15.656.734.000,00 -2.622.758.000,00 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
9.Peningkatan keberdayaan, perlindungan dan rehabilitasi sosial Meningkatnya Produktivitas dan Produksi Pertanian, Perkebunan dan Peternakan 20.973.129.900,00 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 3.27.02.2.01.0001 Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi 12 Laporan 12 Laporan 4.329.492.000,00 4.775.519.000,00 4.696.589.000,00 367.097.000,00 Kab. Demak, Demak, Mangunjiwan DANA ALOKASI UMUM (DAU) DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT) DAK NON FISIK-DANA KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
9.Peningkatan keberdayaan, perlindungan dan rehabilitasi sosial 5.628.129.900,00 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 3.27.02.2.01.0002 Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian 12 Laporan 12 Laporan 13.950.000.000,00 11.470.000.000,00 10.960.145.000,00 -2.989.855.000,00 Kab. Demak, Demak, Mangunjiwan DANA ALOKASI UMUM (DAU) DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
9.Peningkatan keberdayaan, perlindungan dan rehabilitasi sosial 15.345.000.000,00 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 3.27.02.2.02 Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah izin usaha pertanian di kab/kota yang dikeluarkan 2 Izin 2 Izin 185.000.000,00 170.000.000,00 166.175.000,00 -18.825.000,00 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
8.Percepatan pemulihan ekonomi masyarakat Meningkatnya Produktivitas dan Produksi Pertanian, Perkebunan dan Peternakan 203.500.000,00 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 3.27.02.2.02.0002 Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-02 07:51:36 Halaman 258 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman 1 Dokumen 1 Dokumen 185.000.000,00 170.000.000,00 166.175.000,00 -18.825.000,00 Kab. Demak, Demak, Mangunjiwan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
8.Percepatan pemulihan ekonomi masyarakat 203.500.000,00 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
2.3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN Produktivitas padi atau bahan pangan utama lainnya per hektar 71,6 kw/ha 71,6 kw/ha 23.199.947.000,00 14.297.930.000,00 15.487.561.500,00 -7.946.305.300,00 15.253.641.700,00 3.27.03.2.01 Pengembangan Prasarana Pertanian Jumlah Prasarana pertanian yang digunakan 21 Unit 21 Unit 300.000.000,00 300.000.000,00 500.000.000,00 200.000.000,00 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
8.Percepatan pemulihan ekonomi masyarakat Meningkatnya Produktivitas dan Produksi Pertanian, Perkebunan dan Peternakan 330.000.000,00 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 3.27.03.2.01.0015 Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang dikelola 1 Dokumen 1 Dokumen 300.000.000,00 300.000.000,00 500.000.000,00 200.000.000,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
8.Percepatan pemulihan ekonomi masyarakat 330.000.000,00 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 3.27.03.2.02 Pembangunan Prasarana Pertanian Jumlah Prasarana pertanian yang terbangun/ dibantukan 57 Unit 57 Unit 22.899.947.000,00 13.997.930.000,00 14.987.561.500,00 -7.912.385.500,00 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
8.Percepatan pemulihan ekonomi masyarakat Meningkatnya Produktivitas dan Produksi Pertanian, Perkebunan dan Peternakan 14.923.641.700,00 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 3.27.03.2.02.0002 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian Jumlah Embung Pertanian yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara 1 Unit 1 Unit 550.000.000,00 250.000.000,00 249.400.000,00 -300.600.000,00 Kab. Demak, Demak, Mangunjiwan DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK FISIK-BIDANG P ERTANIAN-PEN UGASAN-PEMB ANGUNAN/REN OVASI SARANA DAN PRASARANA FISIK DASAR P EMBANGUNAN PERTANIAN Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
8.Percepatan pemulihan ekonomi masyarakat 605.000.000,00 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 3.27.03.2.02.0003 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara 2 Unit 2 Unit 16.500.000.000,00 8.194.295.000,00 9.011.751.500,00 -7.488.248.500,00 Kab. Demak, Demak, Mangunjiwan DANA ALOKASI UMUM (DAU) DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT) DAK FISIK-BIDANG P ERTANIAN-PEN UGASAN-PEMB ANGUNAN/REN OVASI SARANA DAN PRASARANA FISIK DASAR P EMBANGUNAN PERTANIAN Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
7.Percepatan pembangunan infrastruktur, terutama di kawasan pesisir, pertanian dan pusat pertumbuhan/pusat produksi 8.980.642.000,00 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 3.27.03.2.02.0004 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit Jumlah DAM Parit yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara 1 Unit 1 Unit 100.000.000,00 100.000.000,00 99.400.000,00 -600.000,00 Kab. Demak, Demak, Mangunjiwan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru - 110.000.000,00 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 3.27.03.2.02.0008 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara 1 Unit 1 Unit 39.255.000,00 39.255.000,00 38.505.000,00 -750.000,00 Kab. Demak, Demak, Mangunjiwan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru - 43.180.500,00 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 3.27.03.2.02.0009 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara 15 Unit 15 Unit 2.725.692.000,00 3.420.000.000,00 3.412.950.000,00 687.258.000,00 Kab. Demak, Demak, Mangunjiwan DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
7.Percepatan pembangunan infrastruktur, terutama di kawasan pesisir, pertanian dan pusat pertumbuhan/pusat produksi 2.998.261.200,00 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 3.27.03.2.02.0010 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-02 07:51:36 Halaman 259 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi 18 Unit 18 Unit 2.950.000.000,00 1.959.380.000,00 2.142.780.000,00 -807.220.000,00 Kab. Demak, Demak, Mangunjiwan DANA ALOKASI UMUM (DAU) DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT) DAK FISIK-BIDANG P ERTANIAN-PEN UGASAN-PEMB ANGUNAN/REN OVASI SARANA DAN PRASARANA FISIK DASAR P EMBANGUNAN PERTANIAN Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
7.Percepatan pembangunan infrastruktur, terutama di kawasan pesisir, pertanian dan pusat pertumbuhan/pusat produksi 2.148.058.000,00 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 3.27.03.2.02.0015 Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Rumah Potong Hewan Jumlah rumah potong hewan yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi 1 Unit 1 Unit 35.000.000,00 35.000.000,00 32.775.000,00 -2.225.000,00 Kab. Demak, Demak, Mangunjiwan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
8.Percepatan pemulihan ekonomi masyarakat 38.500.000,00 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
3.3.27.04 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER Jumlah kasus penyakit hewan yang terkonfirmasi 1275 Kejadian 1275 Kejadian 330.575.000,00 140.000.000,00 120.255.000,00 33.057.500,00 363.632.500,00 3.27.04.2.03 Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota 12 Laporan 12 Laporan 330.575.000,00 140.000.000,00 120.255.000,00 -210.320.000,00 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
8.Percepatan pemulihan ekonomi masyarakat Meningkatnya Produktivitas dan Produksi Pertanian, Perkebunan dan Peternakan 363.632.500,00 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 3.27.04.2.03.0002 Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner 12 Laporan 12 Laporan 330.575.000,00 140.000.000,00 120.255.000,00 -210.320.000,00 Kab. Demak, Demak, Mangunjiwan DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
8.Percepatan pemulihan ekonomi masyarakat 363.632.500,00 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
4.3.27.07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN Cakupan bina kelompok tani 100 % 100 % 597.500.000,00 897.000.000,00 1.237.905.500,00 496.142.000,00 1.093.642.000,00 3.27.07.2.01 Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian - 12 Laporan - 597.500.000,00 897.000.000,00 1.237.905.500,00 640.405.500,00 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
8.Percepatan pemulihan ekonomi masyarakat Meningkatnya Produktivitas dan Produksi Pertanian, Perkebunan dan Peternakan 1.093.642.000,00 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 3.27.07.2.01.0001 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya 14 Unit 14 Unit 192.500.000,00 85.000.000,00 75.017.500,00 -117.482.500,00 Kab. Demak, Demak, Mangunjiwan DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
8.Percepatan pemulihan ekonomi masyarakat 211.750.000,00 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 3.27.07.2.01.0002 Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya 68 Unit 68 Unit 405.000.000,00 812.000.000,00 766.168.000,00 361.168.000,00 Kab. Demak, Demak, Mangunjiwan DANA ALOKASI UMUM (DAU) DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
9.Peningkatan keberdayaan, perlindungan dan rehabilitasi sosial 445.500.000,00 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 3.27.07.2.01.0006 Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian Jumlah penyuluh pertanian yang tersedia dan ditingkatkan kapasitasnya - 80 Orang 0,00 0,00 396.720.000,00 396.720.000,00 Kab. Demak, Demak, Mangunjiwan DAK NON FISIK-DANA KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN - 8. Percepatan pemulihan ekonomi masyarakat 436.392.000,00 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 25.998.285.600,00 27.607.581.800,00 26.521.732.617,00 523.447.017,00 45.293.196.471,00 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 2.143.475.000,00 1.823.105.000,00 2.392.990.000,00 249.515.000,00 1.892.336.046,00 2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH 2.143.475.000,00 1.823.105.000,00 2.392.990.000,00 249.515.000,00 1.892.336.046,00
1.2.17.06 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI Persentase Koperasi yang berkualitas undefined undefined 62,1 undefined % 62,1 undefined % undefined 400.000.000,00 250.000.000,00 452.410.000,00 359.649.823,00 759.649.823,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-02 07:51:36 Halaman 260 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 2.17.06.2.01 Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah koperasi aktif 595 Koperasi 595 Koperasi 400.000.000,00 250.000.000,00 452.410.000,00 52.410.000,00 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
8.Percepatan pemulihan ekonomi masyarakat Masyarakat dan Koperasi 759.649.823,00 DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 2.17.06.2.01.0005 Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha 346 Unit Usaha 346 Unit Usaha 400.000.000,00 250.000.000,00 452.410.000,00 52.410.000,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-PK2UKM Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
8.Percepatan pemulihan ekonomi masyarakat 759.649.823,00 DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2.2.17.07 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) Persentase Usaha Kecil Menengah Baru 0,29 % 0,29 % 1.304.565.000,00 1.093.725.000,00 1.415.678.000,00 -598.184.743,00 706.380.257,00 2.17.07.2.01 Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan Jumlah Peningkatan UMKM 3047 Jumlah 3047 Jumlah 1.304.565.000,00 1.093.725.000,00 1.415.678.000,00 111.113.000,00 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
8.Percepatan pemulihan ekonomi masyarakat Pelaku Usaha, Pelaku UMKM dan Masyarakat 706.380.257,00 DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 2.17.07.2.01.0004 Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro 452 Unit Usaha 452 Unit Usaha 1.034.195.000,00 1.093.725.000,00 1.415.678.000,00 381.483.000,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
8.Percepatan pemulihan ekonomi masyarakat 703.190.257,00 DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 2.17.07.2.01.0015 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan 95 Orang 95 Orang 270.370.000,00 0,00 0,00 -270.370.000,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-PK2UKM Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
8.Percepatan pemulihan ekonomi masyarakat 3.190.000,00 DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
3.2.17.08 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM Persentase Usaha Mikro menjadi Usaha Kecil 1,96 % 1,96 % 438.910.000,00 479.380.000,00 494.902.000,00 -12.604.034,00 426.305.966,00 2.17.08.2.01 Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil Jumlah Omzet Produk UMKM 9.531.177.6 15.500 Rupiah 9.531.177.6 15.500 Rupiah 438.910.000,00 479.380.000,00 494.902.000,00 55.992.000,00 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
8.Percepatan pemulihan ekonomi masyarakat Pelaku Usaha, Pelaku UMKM, Masyarakat 426.305.966,00 DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 2.17.08.2.01.0002 Pengembangan Usaha Mikro Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi 191 Unit Usaha 191 Unit Usaha 438.910.000,00 479.380.000,00 494.902.000,00 55.992.000,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
8.Percepatan pemulihan ekonomi masyarakat 426.305.966,00 DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
4.3.30.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi Perangkat Daerah yang ditindaklanjuti Persentase pelayanan sesuai standar pelayanan 100 100 % % 100 100 % % 13.192.524.600,00 13.872.190.800,00 13.179.620.352,00 6.510.147.776,00 19.702.672.376,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-02 07:51:36 Halaman 261 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 3.30.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah BMD yang diadakan 5 Unit 5 Unit 10.620.000,00 10.620.000,00 141.920.000,00 131.300.000,00 - 2. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city - 56.650.000,00 DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 3.30.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan - 1 Unit 0,00 0,00 30.000.000,00 30.000.000,00 Kab. Demak, Demak, Bintoro DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 2. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 0,00 DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 23.854.810.600,00 25.784.476.800,00 24.128.742.617,00 273.932.017,00 43.400.860.425,00 3.30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN 23.854.810.600,00 25.784.476.800,00 24.128.742.617,00 273.932.017,00 43.400.860.425,00 3.30.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Laporan Kinerja Daerah 7 Dokumen 7 Dokumen 4.500.000,00 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city - 3.000.000,00 DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 3.30.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3 Dokumen 3 Dokumen 0,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 1.000.000,00 DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 3 NON URUSAN 23.854.810.600,00 25.784.476.800,00 24.128.742.617,00 273.932.017,00 43.400.860.425,00 3.30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX 23.854.810.600,00 25.784.476.800,00 24.128.742.617,00 273.932.017,00 43.400.860.425,00 3.30.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 23.854.810.600,00 25.784.476.800,00 24.128.742.617,00 273.932.017,00 43.400.860.425,00 3.30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN 23.854.810.600,00 25.784.476.800,00 24.128.742.617,00 273.932.017,00 43.400.860.425,00 3.30.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 2 Dokumen 2 Dokumen 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 500.000,00 DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 3 NON URUSAN 23.854.810.600,00 25.784.476.800,00 24.128.742.617,00 273.932.017,00 43.400.860.425,00 3.30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX 23.854.810.600,00 25.784.476.800,00 24.128.742.617,00 273.932.017,00 43.400.860.425,00 3.30.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 23.854.810.600,00 25.784.476.800,00 24.128.742.617,00 273.932.017,00 43.400.860.425,00 3.30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN 23.854.810.600,00 25.784.476.800,00 24.128.742.617,00 273.932.017,00 43.400.860.425,00 3.30.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 2 Dokumen 2 Dokumen 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 500.000,00 DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 3 NON URUSAN 23.854.810.600,00 25.784.476.800,00 24.128.742.617,00 273.932.017,00 43.400.860.425,00 3.30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX 23.854.810.600,00 25.784.476.800,00 24.128.742.617,00 273.932.017,00 43.400.860.425,00 3.30.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 23.854.810.600,00 25.784.476.800,00 24.128.742.617,00 273.932.017,00 43.400.860.425,00 3.30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN 23.854.810.600,00 25.784.476.800,00 24.128.742.617,00 273.932.017,00 43.400.860.425,00 3.30.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 3 Laporan 3 Laporan 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 1.000.000,00 DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 3 NON URUSAN 23.854.810.600,00 25.784.476.800,00 24.128.742.617,00 273.932.017,00 43.400.860.425,00 3.30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX 23.854.810.600,00 25.784.476.800,00 24.128.742.617,00 273.932.017,00 43.400.860.425,00 3.30.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 23.854.810.600,00 25.784.476.800,00 24.128.742.617,00 273.932.017,00 43.400.860.425,00 3.30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN 23.854.810.600,00 25.784.476.800,00 24.128.742.617,00 273.932.017,00 43.400.860.425,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-02 07:51:36 Halaman 262 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 3.30.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah laporan keuangan Jumlah Laporan Keuangan 1 Dokumen 1 Dokumen 9.382.210.800,00 10.288.795.800,00 9.595.292.272,00 213.081.472,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan - 14.742.380.000,00 DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 3.30.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 61 Orang/b ulan 61 Orang/b ulan 0,00 8.216.644.000,00 7.647.142.012,00 7.647.142.012,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 10.650.473.000,00 DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 3 NON URUSAN 23.854.810.600,00 25.784.476.800,00 24.128.742.617,00 273.932.017,00 43.400.860.425,00 3.30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX 23.854.810.600,00 25.784.476.800,00 24.128.742.617,00 273.932.017,00 43.400.860.425,00 3.30.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 23.854.810.600,00 25.784.476.800,00 24.128.742.617,00 273.932.017,00 43.400.860.425,00 3.30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN 23.854.810.600,00 25.784.476.800,00 24.128.742.617,00 273.932.017,00 43.400.860.425,00 3.30.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 1 Dokumen 1 Dokumen 0,00 2.072.151.800,00 1.948.150.260,00 1.948.150.260,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 4.091.907.000,00 DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 3 NON URUSAN 23.854.810.600,00 25.784.476.800,00 24.128.742.617,00 273.932.017,00 43.400.860.425,00 3.30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX 23.854.810.600,00 25.784.476.800,00 24.128.742.617,00 273.932.017,00 43.400.860.425,00 3.30.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 23.854.810.600,00 25.784.476.800,00 24.128.742.617,00 273.932.017,00 43.400.860.425,00 3.30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN 23.854.810.600,00 25.784.476.800,00 24.128.742.617,00 273.932.017,00 43.400.860.425,00 3.30.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Jumlah laporan BMD PD yang sudah direkonsiliasi Jumlah Laporan BMD PD yang Sudah Direkonsiliasi 2 laporan 2 Laporan 2 laporan 2 Laporan 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city - 1.000.000,00 DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 3.30.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 2 Laporan 2 Laporan 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 1.000.000,00 DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 3 NON URUSAN 23.854.810.600,00 25.784.476.800,00 24.128.742.617,00 273.932.017,00 43.400.860.425,00 3.30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX 23.854.810.600,00 25.784.476.800,00 24.128.742.617,00 273.932.017,00 43.400.860.425,00 3.30.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 23.854.810.600,00 25.784.476.800,00 24.128.742.617,00 273.932.017,00 43.400.860.425,00 3.30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN 23.854.810.600,00 25.784.476.800,00 24.128.742.617,00 273.932.017,00 43.400.860.425,00 3.30.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Administrasi kepegawaian perangkat daerah yang terpenuhi Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang Terpenuhi 100 % 100 % 531.918.800,00 305.000.000,00 284.795.000,00 -247.123.800,00 - 2. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city - 835.001.676,00 DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 3.30.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan - 1 Paket 0,00 0,00 30.195.000,00 30.195.000,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 2. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 0,00 DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 3.30.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 80 Orang 80 Orang 0,00 250.000.000,00 199.600.000,00 199.600.000,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 835.000.000,00 DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 3 NON URUSAN 23.854.810.600,00 25.784.476.800,00 24.128.742.617,00 273.932.017,00 43.400.860.425,00 3.30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX 23.854.810.600,00 25.784.476.800,00 24.128.742.617,00 273.932.017,00 43.400.860.425,00 3.30.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 23.854.810.600,00 25.784.476.800,00 24.128.742.617,00 273.932.017,00 43.400.860.425,00 3.30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN 23.854.810.600,00 25.784.476.800,00 24.128.742.617,00 273.932.017,00 43.400.860.425,00 3.30.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-02 07:51:36 Halaman 263 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 495 Orang 495 Orang 0,00 55.000.000,00 55.000.000,00 55.000.000,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 1.676,00 DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 3 NON URUSAN 23.854.810.600,00 25.784.476.800,00 24.128.742.617,00 273.932.017,00 43.400.860.425,00 3.30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX 23.854.810.600,00 25.784.476.800,00 24.128.742.617,00 273.932.017,00 43.400.860.425,00 3.30.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 23.854.810.600,00 25.784.476.800,00 24.128.742.617,00 273.932.017,00 43.400.860.425,00 3.30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN 23.854.810.600,00 25.784.476.800,00 24.128.742.617,00 273.932.017,00 43.400.860.425,00 3.30.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Administrasi umum perangkat daerah yang terpenuhi Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Terpenuhi 100 % 100 % 398.883.900,00 398.883.900,00 346.870.900,00 -52.013.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city - 421.640.000,00 DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 3.30.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 8.750.000,00 DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 3 NON URUSAN 23.854.810.600,00 25.784.476.800,00 24.128.742.617,00 273.932.017,00 43.400.860.425,00 3.30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX 23.854.810.600,00 25.784.476.800,00 24.128.742.617,00 273.932.017,00 43.400.860.425,00 3.30.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 23.854.810.600,00 25.784.476.800,00 24.128.742.617,00 273.932.017,00 43.400.860.425,00 3.30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN 23.854.810.600,00 25.784.476.800,00 24.128.742.617,00 273.932.017,00 43.400.860.425,00 3.30.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 2 Paket 2 Paket 0,00 104.000.000,00 99.337.000,00 99.337.000,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 197.600.000,00 DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 3 NON URUSAN 23.854.810.600,00 25.784.476.800,00 24.128.742.617,00 273.932.017,00 43.400.860.425,00 3.30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX 23.854.810.600,00 25.784.476.800,00 24.128.742.617,00 273.932.017,00 43.400.860.425,00 3.30.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 23.854.810.600,00 25.784.476.800,00 24.128.742.617,00 273.932.017,00 43.400.860.425,00 3.30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN 23.854.810.600,00 25.784.476.800,00 24.128.742.617,00 273.932.017,00 43.400.860.425,00 3.30.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 0,00 22.871.400,00 22.871.400,00 22.871.400,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 38.600.000,00 DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 3 NON URUSAN 23.854.810.600,00 25.784.476.800,00 24.128.742.617,00 273.932.017,00 43.400.860.425,00 3.30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX 23.854.810.600,00 25.784.476.800,00 24.128.742.617,00 273.932.017,00 43.400.860.425,00 3.30.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 23.854.810.600,00 25.784.476.800,00 24.128.742.617,00 273.932.017,00 43.400.860.425,00 3.30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN 23.854.810.600,00 25.784.476.800,00 24.128.742.617,00 273.932.017,00 43.400.860.425,00 3.30.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 0,00 22.012.500,00 22.012.500,00 22.012.500,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 20.000.000,00 DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 3 NON URUSAN 23.854.810.600,00 25.784.476.800,00 24.128.742.617,00 273.932.017,00 43.400.860.425,00 3.30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX 23.854.810.600,00 25.784.476.800,00 24.128.742.617,00 273.932.017,00 43.400.860.425,00 3.30.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 23.854.810.600,00 25.784.476.800,00 24.128.742.617,00 273.932.017,00 43.400.860.425,00 3.30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN 23.854.810.600,00 25.784.476.800,00 24.128.742.617,00 273.932.017,00 43.400.860.425,00 3.30.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-02 07:51:36 Halaman 264 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 1 Laporan 1 Laporan 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 719.000,00 DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 3 NON URUSAN 23.854.810.600,00 25.784.476.800,00 24.128.742.617,00 273.932.017,00 43.400.860.425,00 3.30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX 23.854.810.600,00 25.784.476.800,00 24.128.742.617,00 273.932.017,00 43.400.860.425,00 3.30.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 23.854.810.600,00 25.784.476.800,00 24.128.742.617,00 273.932.017,00 43.400.860.425,00 3.30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN 23.854.810.600,00 25.784.476.800,00 24.128.742.617,00 273.932.017,00 43.400.860.425,00 3.30.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 2 Laporan 2 Laporan 0,00 200.000.000,00 152.650.000,00 152.650.000,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 147.000.000,00 DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 3 NON URUSAN 23.854.810.600,00 25.784.476.800,00 24.128.742.617,00 273.932.017,00 43.400.860.425,00 3.30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX 23.854.810.600,00 25.784.476.800,00 24.128.742.617,00 273.932.017,00 43.400.860.425,00 3.30.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 23.854.810.600,00 25.784.476.800,00 24.128.742.617,00 273.932.017,00 43.400.860.425,00 3.30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN 23.854.810.600,00 25.784.476.800,00 24.128.742.617,00 273.932.017,00 43.400.860.425,00 3.30.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 8.000.000,00 DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 3 NON URUSAN 23.854.810.600,00 25.784.476.800,00 24.128.742.617,00 273.932.017,00 43.400.860.425,00 3.30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX 23.854.810.600,00 25.784.476.800,00 24.128.742.617,00 273.932.017,00 43.400.860.425,00 3.30.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 23.854.810.600,00 25.784.476.800,00 24.128.742.617,00 273.932.017,00 43.400.860.425,00 3.30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN 23.854.810.600,00 25.784.476.800,00 24.128.742.617,00 273.932.017,00 43.400.860.425,00 3.30.01.2.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 2 Dokumen 2 Dokumen 0,00 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 971.000,00 DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 3 NON URUSAN 23.854.810.600,00 25.784.476.800,00 24.128.742.617,00 273.932.017,00 43.400.860.425,00 3.30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX 23.854.810.600,00 25.784.476.800,00 24.128.742.617,00 273.932.017,00 43.400.860.425,00 3.30.01.2.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 23.854.810.600,00 25.784.476.800,00 24.128.742.617,00 273.932.017,00 43.400.860.425,00 3.30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN 23.854.810.600,00 25.784.476.800,00 24.128.742.617,00 273.932.017,00 43.400.860.425,00 3.30.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah BMD yang diadakan 5 Unit 5 Unit 10.620.000,00 10.620.000,00 141.920.000,00 131.300.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city - 56.650.000,00 DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 3.30.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan 1 Unit 1 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 0,00 DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 3 NON URUSAN 23.854.810.600,00 25.784.476.800,00 24.128.742.617,00 273.932.017,00 43.400.860.425,00 3.30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX 23.854.810.600,00 25.784.476.800,00 24.128.742.617,00 273.932.017,00 43.400.860.425,00 3.30.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 23.854.810.600,00 25.784.476.800,00 24.128.742.617,00 273.932.017,00 43.400.860.425,00 3.30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN 23.854.810.600,00 25.784.476.800,00 24.128.742.617,00 273.932.017,00 43.400.860.425,00 3.30.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-02 07:51:36 Halaman 265 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 1 Unit 1 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 1.000,00 DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 3 NON URUSAN 23.854.810.600,00 25.784.476.800,00 24.128.742.617,00 273.932.017,00 43.400.860.425,00 3.30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX 23.854.810.600,00 25.784.476.800,00 24.128.742.617,00 273.932.017,00 43.400.860.425,00 3.30.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 23.854.810.600,00 25.784.476.800,00 24.128.742.617,00 273.932.017,00 43.400.860.425,00 3.30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN 23.854.810.600,00 25.784.476.800,00 24.128.742.617,00 273.932.017,00 43.400.860.425,00 3.30.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 6 Unit 6 Unit 0,00 10.620.000,00 111.920.000,00 111.920.000,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 56.649.000,00 DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 3 NON URUSAN 23.854.810.600,00 25.784.476.800,00 24.128.742.617,00 273.932.017,00 43.400.860.425,00 3.30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX 23.854.810.600,00 25.784.476.800,00 24.128.742.617,00 273.932.017,00 43.400.860.425,00 3.30.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 23.854.810.600,00 25.784.476.800,00 24.128.742.617,00 273.932.017,00 43.400.860.425,00 3.30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN 23.854.810.600,00 25.784.476.800,00 24.128.742.617,00 273.932.017,00 43.400.860.425,00 3.30.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jasa Penunjang Urusan yang tersedia Jasa Penunjang Urusan yang Tersedia 100 % 100 % 2.698.650.000,00 2.698.650.000,00 2.590.655.000,00 -107.995.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city - 3.504.500.000,00 DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 3.30.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 1 Laporan 0,00 3.900.000,00 3.900.000,00 3.900.000,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 4.500.000,00 DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 3 NON URUSAN 23.854.810.600,00 25.784.476.800,00 24.128.742.617,00 273.932.017,00 43.400.860.425,00 3.30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX 23.854.810.600,00 25.784.476.800,00 24.128.742.617,00 273.932.017,00 43.400.860.425,00 3.30.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 23.854.810.600,00 25.784.476.800,00 24.128.742.617,00 273.932.017,00 43.400.860.425,00 3.30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN 23.854.810.600,00 25.784.476.800,00 24.128.742.617,00 273.932.017,00 43.400.860.425,00 3.30.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 2 Laporan 2 Laporan 0,00 194.750.000,00 86.755.000,00 86.755.000,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 650.000.000,00 DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 3 NON URUSAN 23.854.810.600,00 25.784.476.800,00 24.128.742.617,00 273.932.017,00 43.400.860.425,00 3.30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX 23.854.810.600,00 25.784.476.800,00 24.128.742.617,00 273.932.017,00 43.400.860.425,00 3.30.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 23.854.810.600,00 25.784.476.800,00 24.128.742.617,00 273.932.017,00 43.400.860.425,00 3.30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN 23.854.810.600,00 25.784.476.800,00 24.128.742.617,00 273.932.017,00 43.400.860.425,00 3.30.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 2 Laporan 2 Laporan 0,00 2.500.000.000,00 2.500.000.000,00 2.500.000.000,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 2.850.000.000,00 DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 3 NON URUSAN 23.854.810.600,00 25.784.476.800,00 24.128.742.617,00 273.932.017,00 43.400.860.425,00 3.30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX 23.854.810.600,00 25.784.476.800,00 24.128.742.617,00 273.932.017,00 43.400.860.425,00 3.30.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 23.854.810.600,00 25.784.476.800,00 24.128.742.617,00 273.932.017,00 43.400.860.425,00 3.30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN 23.854.810.600,00 25.784.476.800,00 24.128.742.617,00 273.932.017,00 43.400.860.425,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-02 07:51:36 Halaman 266 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 3.30.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah BMD yang Terpelihara Jumlah BMD yang terpeliharan 20 Unit 7 Unit 20 Unit 7 Unit 164.741.100,00 164.741.100,00 214.587.180,00 49.846.080,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city - 138.500.700,00 DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 3.30.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 1 Unit 1 Unit 0,00 56.351.100,00 61.209.640,00 61.209.640,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 40.000.000,00 DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 3 NON URUSAN 23.854.810.600,00 25.784.476.800,00 24.128.742.617,00 273.932.017,00 43.400.860.425,00 3.30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX 23.854.810.600,00 25.784.476.800,00 24.128.742.617,00 273.932.017,00 43.400.860.425,00 3.30.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 23.854.810.600,00 25.784.476.800,00 24.128.742.617,00 273.932.017,00 43.400.860.425,00 3.30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN 23.854.810.600,00 25.784.476.800,00 24.128.742.617,00 273.932.017,00 43.400.860.425,00 3.30.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 31 Unit 31 Unit 0,00 53.000.000,00 82.824.540,00 82.824.540,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 40.000.000,00 DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 3 NON URUSAN 23.854.810.600,00 25.784.476.800,00 24.128.742.617,00 273.932.017,00 43.400.860.425,00 3.30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX 23.854.810.600,00 25.784.476.800,00 24.128.742.617,00 273.932.017,00 43.400.860.425,00 3.30.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 23.854.810.600,00 25.784.476.800,00 24.128.742.617,00 273.932.017,00 43.400.860.425,00 3.30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN 23.854.810.600,00 25.784.476.800,00 24.128.742.617,00 273.932.017,00 43.400.860.425,00 3.30.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 1 Unit 0,00 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 10.000.000,00 DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 3 NON URUSAN 23.854.810.600,00 25.784.476.800,00 24.128.742.617,00 273.932.017,00 43.400.860.425,00 3.30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX 23.854.810.600,00 25.784.476.800,00 24.128.742.617,00 273.932.017,00 43.400.860.425,00 3.30.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 23.854.810.600,00 25.784.476.800,00 24.128.742.617,00 273.932.017,00 43.400.860.425,00 3.30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN 23.854.810.600,00 25.784.476.800,00 24.128.742.617,00 273.932.017,00 43.400.860.425,00 3.30.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 81 Unit 81 Unit 0,00 20.000.000,00 35.163.000,00 35.163.000,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 20.000.000,00 DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 3 NON URUSAN 23.854.810.600,00 25.784.476.800,00 24.128.742.617,00 273.932.017,00 43.400.860.425,00 3.30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX 23.854.810.600,00 25.784.476.800,00 24.128.742.617,00 273.932.017,00 43.400.860.425,00 3.30.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 23.854.810.600,00 25.784.476.800,00 24.128.742.617,00 273.932.017,00 43.400.860.425,00 3.30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN 23.854.810.600,00 25.784.476.800,00 24.128.742.617,00 273.932.017,00 43.400.860.425,00 3.30.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 19 Unit 19 Unit 0,00 15.390.000,00 15.390.000,00 15.390.000,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 28.500.700,00 DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 3 NON URUSAN 23.854.810.600,00 25.784.476.800,00 24.128.742.617,00 273.932.017,00 43.400.860.425,00 3.30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX 23.854.810.600,00 25.784.476.800,00 24.128.742.617,00 273.932.017,00 43.400.860.425,00 3.30.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 23.854.810.600,00 25.784.476.800,00 24.128.742.617,00 273.932.017,00 43.400.860.425,00 3.30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN 23.854.810.600,00 25.784.476.800,00 24.128.742.617,00 273.932.017,00 43.400.860.425,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-02 07:51:36 Halaman 267 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
1.3.30.02 PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN Persentase Toko Swalayan yang direkomendasi 74,16 % 74,16 % 5.700.000,00 5.700.000,00 3.000.000,00 31.898.457,00 37.598.457,00 3.30.02.2.01 Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan JumlahToko Swalayan yang di Rekomendasi 155 Rekom endasi 155 Rekom endasi 5.700.000,00 5.700.000,00 3.000.000,00 -2.700.000,00 Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
8.Percepatan pemulihan ekonomi masyarakat Toko Swalayan 37.598.457,00 DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 3.30.02.2.01.0001 Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik 20 Dokumen 20 Dokumen 5.700.000,00 5.700.000,00 3.000.000,00 -2.700.000,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
8.Percepatan pemulihan ekonomi masyarakat 37.598.457,00 DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2.3.30.03 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN Persentase kualitas sarana distribusi perdagangan dalam kondisi baik 45 % 45 % 10.219.786.000,00 11.469.786.000,00 10.571.969.215,00 12.868.517.271,00 23.088.303.271,00 3.30.03.2.01 Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan Jumlah Pasar yang Memenuhi Persyaratan Kesehatan, Ketertiban, Keamanan, dan Kenyamanan 11 Pasar 11 Pasar 10.002.586.000,00 11.252.586.000,00 10.344.769.215,00 342.183.215,00 Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
8.Percepatan pemulihan ekonomi masyarakat Pedagang Pasar dan Pasar Rakyat 22.500.000.000,00 DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 3.30.03.2.01.0001 Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan 18 Unit 18 Unit 9.844.786.000,00 11.094.786.000,00 10.150.574.215,00 305.788.215,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAA N KINERJA TAHUN SEBELUMNYA BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
8.Percepatan pemulihan ekonomi masyarakat 22.000.000.000,00 DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 3.30.03.2.01.0002 Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan 18 Unit 18 Unit 157.800.000,00 157.800.000,00 194.195.000,00 36.395.000,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
8.Percepatan pemulihan ekonomi masyarakat 500.000.000,00 DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 3.30.03.2.02 Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya Jumlah Lokasi Tempat Berjualan Bagi Pedagang Kakilima yang ditata 1 Lokasi 1 Lokasi 217.200.000,00 217.200.000,00 227.200.000,00 10.000.000,00 Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
8.Percepatan pemulihan ekonomi masyarakat Pedagang Kaki Lima, Masyarakat dan Gudang SRG 588.303.271,00 DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 3.30.03.2.02.0001 Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan 1 Dokumen 1 Dokumen 150.000.000,00 150.000.000,00 182.400.000,00 32.400.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
8.Percepatan pemulihan ekonomi masyarakat 294.151.000,00 DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 3.30.03.2.02.0002 Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan 2 Dokumen 2 Dokumen 67.200.000,00 67.200.000,00 44.800.000,00 -22.400.000,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. - 294.152.271,00 DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
3.3.30.04 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING Persentase komoditas bahan kebutuhan pokok yang terkendali 27,77 % 27,77 % 173.350.000,00 173.350.000,00 186.540.000,00 8.299.309,00 181.649.309,00 3.30.04.2.02 Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota Jumlah Harga Bahan Pokok yang di Monitoring 41 Bahan Pokok 41 Bahan Pokok 147.925.000,00 147.925.000,00 167.705.000,00 19.780.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - Bahan Kebutuhan Pokok, Pelaku Usaha dan Pelaku UMKM 111.036.655,00 DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 3.30.04.2.02.0002 Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan 4 Laporan 4 Laporan 22.925.000,00 22.925.000,00 11.695.000,00 -11.230.000,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 57.306.000,00 DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 3.30.04.2.02.0003 Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota 2 Laporan 2 Laporan 125.000.000,00 125.000.000,00 156.010.000,00 31.010.000,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 53.730.655,00 DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-02 07:51:36 Halaman 268 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 3.30.04.2.03 Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Pupuk yang Termonitoring 5 Pupuk 5 Pupuk 25.425.000,00 25.425.000,00 18.835.000,00 -6.590.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - Pupuk 70.612.654,00 DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 3.30.04.2.03.0003 Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90% 4 Laporan 4 Laporan 25.425.000,00 25.425.000,00 18.835.000,00 -6.590.000,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 70.612.654,00 DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
4.3.30.05 PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR Persentase UKM yang melakukan ekspor 29 % 29 % 88.450.000,00 88.450.000,00 80.360.000,00 90.787.010,00 179.237.010,00 3.30.05.2.01 Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Produk yang dipasarkan 24 Produk 24 Produk 88.450.000,00 88.450.000,00 80.360.000,00 -8.090.000,00 Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. - Pelaku usaha dan Pelaku UMKM 179.237.010,00 DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 3.30.05.2.01.0003 Pameran Dagang Lokal Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal 4 Pelaku Usaha 4 Pelaku Usaha 65.000.000,00 65.000.000,00 60.560.000,00 -4.440.000,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. - 120.119.010,00 DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 3.30.05.2.01.0004 Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan 30 Pelaku Usaha 30 Pelaku Usaha 23.450.000,00 23.450.000,00 19.800.000,00 -3.650.000,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. - 59.118.000,00 DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
5.3.30.06 PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku 89 % 89 % 175.000.000,00 175.000.000,00 137.253.050,00 36.400.002,00 211.400.002,00 3.30.06.2.01 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan Jumlah UTTP yang di Tera / Tera Ulang 8500 UTTP 8500 UTTP 175.000.000,00 175.000.000,00 137.253.050,00 -37.746.950,00 Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. - Pedagang Pasar, Pelaku Usaha, Pelaku UMKM, dan Masyarakat 211.400.002,00 DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 3.30.06.2.01.0001 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang 8500 Unit 8500 Unit 150.000.000,00 150.000.000,00 116.143.050,00 -33.856.950,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. - 150.700.002,00 DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 3.30.06.2.01.0002 Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina 300 Orang 300 Orang 25.000.000,00 25.000.000,00 21.110.000,00 -3.890.000,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. - 60.700.000,00 DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH SEKRETARIAT DAERAH 55.704.885.300,00 56.660.431.525,00 59.118.780.335,00 3.413.895.035,00 83.272.857.373,00 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 55.704.885.300,00 56.660.431.525,00 59.118.780.335,00 3.413.895.035,00 83.272.857.373,00 4.01 SEKRETARIAT DAERAH 55.704.885.300,00 56.660.431.525,00 59.118.780.335,00 3.413.895.035,00 83.272.857.373,00
1.4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pelayanan sesuai standar pelayanan 100 % 100 % 37.529.885.300,00 37.635.431.525,00 39.205.582.135,00 -9.272.231.943,00 28.257.653.357,00 4.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan laporan kinerja perangkat daerah 4 Dokumen 4 Dokumen 17.980.000,00 17.980.000,00 11.020.000,00 -6.960.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city MENINGKATNYA CAPAIAN SASARAN STRATEGIS SEKRETARIAT DAERAH 35.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokumen 2 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 10.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 2 Dokumen 2 Dokumen 8.990.000,00 8.990.000,00 5.510.000,00 -3.480.000,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 10.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-02 07:51:36 Halaman 269 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 4.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 2 Dokumen 2 Dokumen 8.990.000,00 8.990.000,00 5.510.000,00 -3.480.000,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 10.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 Laporan 1 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 5.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah laporan keuangan 1 Dokumen 1 Dokumen 19.882.252.600,00 19.944.678.825,00 20.115.993.075,00 233.740.475,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city MENINGKATNYA CAPAIAN SASARAN STRATEGIS SEKRETARIAT DAERAH 19.476.390.446,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 122 Orang/ bulan 122 Orang/ bulan 17.964.689.000,00 18.055.235.225,00 18.441.549.475,00 476.860.475,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 17.549.373.913,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 1 Dokumen 1 Dokumen 1.917.563.600,00 1.889.443.600,00 1.674.443.600,00 -243.120.000,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 1.927.016.533,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terpenuhi 100 Persentase 100 Persentase 700.000.000,00 800.200.000,00 899.500.000,00 199.500.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city TERWUJUDNYA PELAYANAN PUBLIK YANG RESPONSIF 22.726.706,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 122 Orang 122 Orang 700.000.000,00 800.200.000,00 899.500.000,00 199.500.000,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 22.726.706,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terpenuhi 100 Persentase 100 Persentase 2.167.864.000,00 1.863.184.000,00 1.744.929.650,00 -422.934.350,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city TERWUJUDNYA PELAYANAN PUBLIK YANG RESPONSIF 1.081.514.245,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 28 Paket 28 Paket 35.000.000,00 40.000.000,00 79.930.650,00 44.930.650,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 35.031.910,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 90.442.000,00 90.442.000,00 97.722.000,00 7.280.000,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 99.275.505,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 5 Paket 5 Paket 72.322.000,00 72.322.000,00 72.322.000,00 0,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 81.261.736,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 5 Dokumen 5 Dokumen 60.000.000,00 70.000.000,00 78.000.000,00 18.000.000,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 56.275.441,00 SEKRETARIAT DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-02 07:51:36 Halaman 270 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 4.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 1 Laporan 1 Laporan 90.100.000,00 90.100.000,00 190.100.000,00 100.000.000,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 100.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 1 Laporan 1.800.000.000,00 1.480.320.000,00 1.190.020.000,00 -609.980.000,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 689.669.653,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 10.000.000,00 10.000.000,00 18.995.000,00 8.995.000,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 10.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 10.000.000,00 10.000.000,00 17.840.000,00 7.840.000,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 10.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah BMD yang diadakan 46 Unit 46 Unit 2.631.500.000,00 2.631.500.000,00 3.571.513.850,00 940.013.850,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city TERWUJUDNYA PELAYANAN PUBLIK YANG RESPONSIF 317.354.625,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan 3 Unit 3 Unit 1.500.000.000,00 1.500.000.000,00 1.874.900.000,00 374.900.000,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 0,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 9 Unit 9 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 0,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 25 Unit 25 Unit 62.500.000,00 62.500.000,00 127.563.200,00 65.063.200,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 55.676.250,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 9 Unit 9 Unit 899.000.000,00 919.000.000,00 1.321.478.450,00 422.478.450,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 150.325.875,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 10 Unit 10 Unit 150.000.000,00 150.000.000,00 247.572.200,00 97.572.200,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 91.352.500,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 2 Unit 2 Unit 20.000.000,00 0,00 0,00 -20.000.000,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 20.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jasa Penunjang Urusan yang tersedia 100 Persentase 100 Persentase 1.872.423.000,00 1.764.523.000,00 1.408.542.600,00 -463.880.400,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city TERWUJUDNYA PELAYANAN PUBLIK YANG RESPONSIF 1.374.302.532,00 SEKRETARIAT DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-02 07:51:36 Halaman 271 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 4.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 1 Laporan 12.000.000,00 12.000.000,00 7.000.000,00 -5.000.000,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 11.536.465,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 4 Laporan 4 Laporan 1.840.423.000,00 1.665.423.000,00 1.314.442.600,00 -525.980.400,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 1.350.610.572,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 6 Laporan 6 Laporan 20.000.000,00 87.100.000,00 87.100.000,00 67.100.000,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 12.155.495,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah BMD yang terpelihara 285 Unit 285 Unit 2.995.471.500,00 3.229.569.500,00 3.529.529.500,00 534.058.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city TERWUJUDNYA PELAYANAN PUBLIK YANG RESPONSIF 1.878.207.927,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 100 Unit 100 Unit 1.432.050.000,00 1.442.050.000,00 1.486.450.000,00 54.400.000,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 1.102.389.112,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 3 Unit 3 Unit 72.250.000,00 72.250.000,00 82.250.000,00 10.000.000,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 50.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yang Dipelihara 50 Unit 50 Unit 50.000.000,00 50.000.000,00 70.000.000,00 20.000.000,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 50.626.080,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 75 Unit 75 Unit 183.700.000,00 245.598.000,00 225.718.000,00 42.018.000,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 146.428.696,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 10 Unit 10 Unit 775.071.500,00 750.071.500,00 930.511.500,00 155.440.000,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 292.407.189,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 2 Unit 2 Unit 482.400.000,00 669.600.000,00 734.600.000,00 252.200.000,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 206.356.850,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 2 Unit 2 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 30.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.11 Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Persentase Cakupan Administrasi Keuangan dan Operasional KDH dan WKDH dalam setahun 100 Persentase 100 Persentase 1.745.952.700,00 1.760.952.700,00 1.540.786.700,00 -205.166.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city TERWUJUDNYA PELAYANAN PUBLIK YANG RESPONSIF 1.062.702.313,00 SEKRETARIAT DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-02 07:51:36 Halaman 272 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 4.01.01.2.11.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 2 Orang/Bu lan 2 Orang/Bu lan 500.000.000,00 500.000.000,00 265.000.000,00 -235.000.000,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 227.193.115,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.11.0002 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan 24 Paket 24 Paket 150.000.000,00 150.000.000,00 169.834.000,00 19.834.000,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 107.881.042,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.11.0003 Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 2 Orang 2 Orang 203.750.000,00 203.750.000,00 198.750.000,00 -5.000.000,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 127.628.156,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.11.0004 Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 2 Orang/Bu lan 2 Orang/Bu lan 892.202.700,00 907.202.700,00 907.202.700,00 15.000.000,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 600.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.12 Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah Persentase Cakupan pemenuhan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah dalam setahun 100 Persentase 100 Persentase 3.631.441.500,00 3.737.843.500,00 4.471.692.900,00 840.251.400,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city TERWUJUDNYA PELAYANAN PUBLIK YANG RESPONSIF 1.616.817.357,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.12.0001 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan 5 Paket 5 Paket 2.000.000.000,00 2.100.000.000,00 3.156.000.000,00 1.156.000.000,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 843.983.279,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.12.0002 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan 3 Paket 3 Paket 900.000.000,00 900.000.000,00 823.562.500,00 -76.437.500,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 535.305.912,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.12.0003 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan 3 Paket 3 Paket 731.441.500,00 737.843.500,00 492.130.400,00 -239.311.100,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 237.528.166,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.13 Penataan Organisasi Persentase Perangkat Daerah yang Kematangan Organisasinya Tinggi 51 Persentase 51 Persentase 560.000.000,00 560.000.000,00 575.617.860,00 15.617.860,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city TERWUJUDNYA PELAYANAN PUBLIK YANG RESPONSIF 897.030.711,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.13.0001 Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan 6 Dokumen 6 Dokumen 105.838.500,00 105.838.500,00 95.928.360,00 -9.910.140,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 112.010.637,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.13.0002 Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana 1 Laporan 1 Laporan 57.170.000,00 57.170.000,00 56.975.000,00 -195.000,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 145.572.096,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.13.0003 Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi 4 Dokumen 4 Dokumen 291.181.500,00 291.181.500,00 283.329.500,00 -7.852.000,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 361.203.519,00 SEKRETARIAT DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-02 07:51:36 Halaman 273 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 4.01.01.2.13.0004 Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana 2 Dokumen 2 Dokumen 31.482.000,00 31.482.000,00 74.741.000,00 43.259.000,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 109.700.273,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.13.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah 2 Dokumen 2 Dokumen 74.328.000,00 74.328.000,00 64.644.000,00 -9.684.000,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 168.544.186,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.14 Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan Persentase Kegiatan Bupati dan Wakil Bupati yang Terfasilitasi 80 Persentase 80 Persentase 1.325.000.000,00 1.325.000.000,00 1.336.456.000,00 11.456.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city TERWUJUDNYA PELAYANAN PUBLIK YANG RESPONSIF 495.606.495,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.14.0001 Fasilitasi Keprotokolan Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan 12 Laporan 12 Laporan 175.567.600,00 175.567.600,00 194.593.800,00 19.026.200,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 82.910.053,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.14.0002 Fasilitasi Komunikasi Pimpinan Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan 12 Laporan 12 Laporan 1.057.981.300,00 1.057.981.300,00 1.033.561.100,00 -24.420.200,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 340.112.755,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.14.0003 Pendokumentasian Tugas Pimpinan Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan 12 Laporan 12 Laporan 91.451.100,00 91.451.100,00 108.301.100,00 16.850.000,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 72.583.687,00 SEKRETARIAT DAERAH
2.4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat 100 % 100 % 16.195.000.000,00 17.345.000.000,00 17.925.140.200,00 28.711.470.542,00 44.906.470.542,00 4.01.02.2.01 Administrasi Tata Pemerintahan umlah Dokumen Administrasi Tata Pemerintahan yang tersusun 11 Dokumen 11 Dokumen 424.000.000,00 424.000.000,00 381.694.000,00 -42.306.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city MENINGKATNYA SINERGITAS KEBIJAKAN PEMERINTAHAN DAN KESRA 590.511.221,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.02.2.01.0001 Penataan Administrasi Pemerintahan Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan 3 Dokumen 3 Dokumen 219.455.000,00 219.455.000,00 213.631.000,00 -5.824.000,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 344.954.462,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.02.2.01.0002 Pengelolaan Administrasi Kewilayahan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan 4 Dokumen 4 Dokumen 47.500.000,00 47.500.000,00 38.122.000,00 -9.378.000,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 65.842.265,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.02.2.01.0003 Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah 4 Dokumen 4 Dokumen 157.045.000,00 157.045.000,00 129.941.000,00 -27.104.000,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 179.714.494,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.02.2.02 Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Jumlah Dokumen Kebijakan Kesejahteraan Rakyat yang tersusun 16 Dokumen 16 Dokumen 13.145.000.000,00 13.895.000.000,00 14.557.674.000,00 1.412.674.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city MENINGKATNYA SINERGITAS KEBIJAKAN PEMERINTAHAN DAN KESRA 43.207.054.771,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.02.2.02.0001 Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-02 07:51:36 Halaman 274 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual 5 Dokumen 5 Dokumen 4.690.000.000,00 4.390.000.000,00 4.666.474.000,00 -23.526.000,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 29.725.994.044,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.02.2.02.0002 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB 6 Dokumen 6 Dokumen 8.360.000.000,00 9.410.000.000,00 9.758.544.500,00 1.398.544.500,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 11.811.311.951,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.02.2.02.0003 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas 5 Dokumen 5 Dokumen 95.000.000,00 95.000.000,00 132.655.500,00 37.655.500,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 1.669.748.776,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.02.2.03 Fasilitasi dan Koordinasi Hukum Jumlah Dokumen Fasilitasi dan Koordinasi Hukum 285 Dokumen 285 Dokumen 2.575.000.000,00 2.975.000.000,00 2.898.470.200,00 323.470.200,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city MENINGKATNYA SINERGITAS KEBIJAKAN PEMERINTAHAN DAN KESRA 1.038.238.354,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.02.2.03.0001 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun 273 Dokumen 273 Dokumen 450.000.000,00 450.000.000,00 468.900.000,00 18.900.000,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 245.360.921,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.02.2.03.0002 Fasilitasi Bantuan Hukum Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum 12 Kasus 12 Kasus 525.000.000,00 625.000.000,00 628.340.000,00 103.340.000,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 156.445.725,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.02.2.03.0003 Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi 273 Dokumen 273 Dokumen 1.600.000.000,00 1.900.000.000,00 1.801.230.200,00 201.230.200,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 636.431.708,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.02.2.04 Fasilitasi Kerja Sama Daerah Jumlah Fasilitasi Perjanjian Kerjasama yang Dilaksanakan 10 Dokumen 10 Dokumen 51.000.000,00 51.000.000,00 87.302.000,00 36.302.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city MENINGKATNYA SINERGITAS KEBIJAKAN PEMERINTAHAN DAN KESRA 70.666.196,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.02.2.04.0001 Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri 10 Dokumen 10 Dokumen 51.000.000,00 51.000.000,00 87.302.000,00 36.302.000,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 70.666.196,00 SEKRETARIAT DAERAH
3.4.01.03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN Persentase Penyelenggaraan Urusan Perekonomian dan Pembangunan 100 % 100 % 1.980.000.000,00 1.680.000.000,00 1.988.058.000,00 8.128.733.474,00 10.108.733.474,00 4.01.03.2.01 Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian Jumlah Dokumen Kebijakan Perekonomian yang tersusun 29 Dokumen 29 Dokumen 456.000.000,00 456.000.000,00 382.277.500,00 -73.722.500,00 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city MENINGKATNYA SINERGITAS KEBIJAKAN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN 1.237.228.179,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.03.2.01.0001 Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD 12 Dokumen 12 Dokumen 215.786.000,00 215.786.000,00 151.568.000,00 -64.218.000,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 486.348.518,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.03.2.01.0002 Pengendalian dan Distribusi Perekonomian SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-02 07:51:36 Halaman 275 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian 10 Laporan 10 Laporan 80.071.500,00 80.071.500,00 59.249.750,00 -20.821.750,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 228.787.182,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.03.2.01.0003 Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil 7 Dokumen 7 Dokumen 160.142.500,00 160.142.500,00 171.459.750,00 11.317.250,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 522.092.479,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.03.2.02 Pelaksanaan Administrasi Pembangunan Jumlah Dokumen pelaksanaan Administrasi Pembangunan yang tersusun 25 Dokumen 25 Dokumen 550.000.000,00 550.000.000,00 544.772.000,00 -5.228.000,00 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city MENINGKATNYA SINERGITAS KEBIJAKAN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN 352.882.803,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.03.2.02.0001 Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah 6 Dokumen 6 Dokumen 210.000.000,00 210.000.000,00 207.847.000,00 -2.153.000,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 92.763.086,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.03.2.02.0002 Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan 4 Laporan 4 Laporan 260.000.000,00 260.000.000,00 263.015.500,00 3.015.500,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 188.922.281,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.03.2.02.0003 Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan 15 Laporan 15 Laporan 80.000.000,00 80.000.000,00 73.909.500,00 -6.090.500,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 71.197.436,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.03.2.03 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif 100 Persentase 100 Persentase 300.000.000,00 300.000.000,00 709.536.500,00 409.536.500,00 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city MENINGKATNYA SINERGITAS KEBIJAKAN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN 440.214.634,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.03.2.03.0001 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa 6 Dokumen 6 Dokumen 46.249.500,00 99.672.900,00 186.919.400,00 140.669.900,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 182.055.890,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.03.2.03.0002 Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik 1 Dokumen 1 Dokumen 233.206.000,00 121.634.200,00 401.074.200,00 167.868.200,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 221.724.448,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.03.2.03.0003 Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa 2 Orang 2 Orang 20.544.500,00 78.692.900,00 121.542.900,00 100.998.400,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 36.434.296,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.03.2.04 Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam Jumlah dokumen Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam 7 Dokumen 7 Dokumen 674.000.000,00 374.000.000,00 351.472.000,00 -322.528.000,00 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city MENINGKATNYA SINERGITAS KEBIJAKAN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN 8.078.407.858,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.03.2.04.0001 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-02 07:51:36 Halaman 276 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja 3 Dokumen 3 Dokumen 624.000.000,00 324.000.000,00 315.196.000,00 -308.804.000,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 8.022.132.418,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.03.2.04.0002 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian 2 Dokumen 2 Dokumen 20.000.000,00 20.000.000,00 11.186.000,00 -8.814.000,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 22.510.176,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.03.2.04.0003 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan 2 Dokumen 2 Dokumen 30.000.000,00 30.000.000,00 25.090.000,00 -4.910.000,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 33.765.264,00 SEKRETARIAT DAERAH SEKRETARIAT DPRD 69.181.510.600,00 69.519.305.600,00 67.880.415.846,00 -1.301.094.754,00 80.966.425.977,00 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 69.181.510.600,00 69.519.305.600,00 67.880.415.846,00 -1.301.094.754,00 80.966.425.977,00 4.02 SEKRETARIAT DPRD 69.181.510.600,00 69.519.305.600,00 67.880.415.846,00 -1.301.094.754,00 80.966.425.977,00
1.4.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pelayanan sesuai standar pelayanan 100 % 100 % 44.294.865.968,00 44.045.467.684,00 47.113.817.680,00 4.215.317.577,00 48.510.183.545,00 4.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Laporan Kinerja Daerah 3 dokumen 3 dokumen 29.100.000,00 29.100.000,00 23.100.000,00 -6.000.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city Masyarakat 29.100.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3 Dokumen 3 Dokumen 5.900.000,00 5.900.000,00 5.900.000,00 0,00 Kab. Demak, Wonosalam, Jogoloyo DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 5.900.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 2 Dokumen 2 Dokumen 5.600.000,00 5.600.000,00 5.600.000,00 0,00 Kab. Demak, Wonosalam, Jogoloyo DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 5.600.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 2 Dokumen 2 Dokumen 5.600.000,00 5.600.000,00 5.600.000,00 0,00 Kab. Demak, Wonosalam, Jogoloyo DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 5.600.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 3 Laporan 3 Laporan 12.000.000,00 12.000.000,00 6.000.000,00 -6.000.000,00 Kab. Demak, Wonosalam, Jogoloyo DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 12.000.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah dokumen laporan keuangan 1 dokumen 1 dokumen 4.746.749.640,00 5.084.544.640,00 5.122.600.125,00 375.850.485,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city ASN 5.216.719.557,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 28 Orang/b ulan 28 Orang/b ulan 4.323.291.000,00 4.661.086.000,00 4.701.541.485,00 378.250.485,00 Kab. Demak, Wonosalam, Jogoloyo DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 4.793.260.917,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-02 07:51:36 Halaman 277 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 12 Dokumen 12 Dokumen 423.458.640,00 423.458.640,00 421.058.640,00 -2.400.000,00 Kab. Demak, Wonosalam, Jogoloyo DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 423.458.640,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Jumlah laporan BMD PD yang sudah direkonsiliasi 2 laporan 2 laporan 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city Masyarakat 5.000.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 2 Laporan 2 Laporan 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 Kab. Demak, Wonosalam, Jogoloyo DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 5.000.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terpenuhi 100 persen 100 persen 179.200.000,00 268.200.000,00 237.964.000,00 58.764.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city Masyarakat 275.000.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 1 Paket 1 Paket 18.200.000,00 18.200.000,00 18.200.000,00 0,00 Kab. Demak, Wonosalam, Jogoloyo DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 25.000.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 110 Orang 110 Orang 161.000.000,00 250.000.000,00 219.764.000,00 58.764.000,00 Kab. Demak, Wonosalam, Jogoloyo DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 250.000.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terpenuhi 100 Persen 100 Persen 645.724.666,00 661.106.200,00 563.276.450,00 -82.448.216,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city Masyarakat 667.015.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 2 Paket 2 Paket 29.504.000,00 29.504.000,00 29.504.000,00 0,00 Kab. Demak, Wonosalam, Jogoloyo DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 30.000.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 2 Paket 2 Paket 210.000.000,00 210.000.000,00 156.755.250,00 -53.244.750,00 Kab. Demak, Wonosalam, Jogoloyo DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 216.000.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 2 Paket 2 Paket 36.714.200,00 36.714.200,00 36.714.200,00 0,00 Kab. Demak, Wonosalam, Jogoloyo DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 40.000.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 2 Paket 2 Paket 20.115.000,00 20.115.000,00 20.115.000,00 0,00 Kab. Demak, Wonosalam, Jogoloyo DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 22.115.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 12 Dokumen 12 Dokumen 75.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 -25.000.000,00 Kab. Demak, Wonosalam, Jogoloyo DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 75.000.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-02 07:51:36 Halaman 278 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Laporan 12 Laporan 40.000.000,00 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 Kab. Demak, Wonosalam, Jogoloyo DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 40.000.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 96 Laporan 96 Laporan 182.351.466,00 222.733.000,00 178.148.000,00 -4.203.466,00 Kab. Demak, Wonosalam, Jogoloyo DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 221.000.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 2 Dokumen 2 Dokumen 7.000.000,00 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 Kab. Demak, Wonosalam, Jogoloyo DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 12.900.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 45.040.000,00 45.040.000,00 45.040.000,00 0,00 Kab. Demak, Wonosalam, Jogoloyo DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 10.000.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah BMD yang diadakan 20 Unit 20 Unit 1.919.040.000,00 386.460.000,00 427.460.000,00 -1.491.580.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city Masyarakat 2.448.040.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan 3 Unit 3 Unit 1.919.040.000,00 0,00 0,00 -1.919.040.000,00 Kab. Demak, Wonosalam, Jogoloyo DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 1.919.040.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 1 Unit 1 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Demak, Wonosalam, Jogoloyo DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 0,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 4 Unit 4 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Demak, Wonosalam, Jogoloyo DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 140.000.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 3 Unit 3 Unit 0,00 386.460.000,00 427.460.000,00 427.460.000,00 Kab. Demak, Wonosalam, Kalianyar DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 89.000.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 11 Unit 11 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Demak, Wonosalam, Jogoloyo DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 300.000.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jasa Penunjang Urusan yang Tersedia 100 Persen 100 Persen 1.194.498.788,00 1.279.435.108,00 1.322.836.320,00 128.337.532,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city Masyarakat 1.280.400.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 12 Laporan 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 Kab. Demak, Wonosalam, Jogoloyo DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 15.000.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-02 07:51:36 Halaman 279 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 3 Laporan 3 Laporan 556.598.788,00 556.598.788,00 600.000.000,00 43.401.212,00 Kab. Demak, Wonosalam, Jogoloyo DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 642.500.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 4 Laporan 4 Laporan 622.900.000,00 707.836.320,00 707.836.320,00 84.936.320,00 Kab. Demak, Wonosalam, Jogoloyo DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 622.900.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah BMD yang Terpelihara 181 Unit 181 Unit 1.130.932.840,00 886.082.840,00 1.082.012.840,00 -48.920.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city Masyarakat 1.457.734.840,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 1 Unit 1 Unit 389.000.000,00 114.150.000,00 114.150.000,00 -274.850.000,00 Kab. Demak, Wonosalam, Jogoloyo DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 455.802.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 21 Unit 21 Unit 339.118.000,00 339.118.000,00 335.048.000,00 -4.070.000,00 Kab. Demak, Wonosalam, Jogoloyo DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 339.118.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yang Dipelihara 30 Unit 30 Unit 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 Kab. Demak, Wonosalam, Jogoloyo DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 20.000.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 53 Unit 53 Unit 81.620.000,00 81.620.000,00 81.620.000,00 0,00 Kab. Demak, Wonosalam, Jogoloyo DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 81.620.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 7 Unit 7 Unit 200.000.000,00 200.000.000,00 400.000.000,00 200.000.000,00 Kab. Demak, Wonosalam, Jogoloyo DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 400.000.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 50 Unit 50 Unit 41.194.840,00 41.194.840,00 41.194.840,00 0,00 Kab. Demak, Wonosalam, Jogoloyo DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 41.194.840,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 19 Unit 19 Unit 60.000.000,00 90.000.000,00 90.000.000,00 30.000.000,00 Kab. Demak, Wonosalam, Jogoloyo DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 120.000.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.15 Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD Terpenuhinya kebutuhan administrasi keuangan DPRD 50 org 50 org 33.442.256.000,00 34.383.174.862,00 37.329.203.911,00 3.886.947.911,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city Pimpinan dan Anggota DPRD 35.959.750.148,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.15.0001 Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD 50 Orang/B ulan 50 Orang/B ulan 32.893.120.000,00 33.805.513.862,00 36.760.523.411,00 3.867.403.411,00 Kab. Demak, Wonosalam, Jogoloyo DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 35.160.614.148,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.15.0002 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-02 07:51:36 Halaman 280 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan 5 Paket 5 Paket 474.136.000,00 502.661.000,00 493.680.500,00 19.544.500,00 Kab. Demak, Wonosalam, Jogoloyo DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 724.136.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.15.0003 Pelaksanaan Medical Check Up DPRD Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD 50 Orang 50 Orang 75.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00 0,00 Kab. Demak, Wonosalam, Jogoloyo DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 75.000.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.16 Layanan Administrasi DPRD Terpenuhinya kebutuhan administrasi kegiatan DPRD 50 org 50 org 1.002.364.034,00 1.062.364.034,00 1.000.364.034,00 -2.000.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city Pimpinan dan Anggota DPRD 1.171.424.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.16.0001 Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD 1 Dokumen 1 Dokumen 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 Kab. Demak, Wonosalam, Jogoloyo DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 15.000.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.16.0003 Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD 6 Laporan 6 Laporan 518.694.034,00 518.694.034,00 456.694.034,00 -62.000.000,00 Kab. Demak, Wonosalam, Jogoloyo DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 687.754.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.16.0004 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan 4 Paket 4 Paket 468.670.000,00 528.670.000,00 528.670.000,00 60.000.000,00 Kab. Demak, Wonosalam, Jogoloyo DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 468.670.000,00 SEKRETARIAT DPRD
2.4.02.02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD Persentase Rencana Kerja Tahunan DPRD yang difasilitasi 86 persentase 86 persentase 24.886.644.632,00 25.473.837.916,00 20.766.598.166,00 7.569.597.800,00 32.456.242.432,00 4.02.02.2.01 Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD Jumlah Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD yang diselesaikan 22 Dokumen 22 Dokumen 4.788.754.500,00 4.788.754.500,00 5.727.974.750,00 939.220.250,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city Masyarakat 5.606.572.500,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.02.2.01.0001 Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah 1 Dokumen 1 Dokumen 402.777.500,00 402.777.500,00 207.433.750,00 -195.343.750,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 402.777.500,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.02.2.01.0002 Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah 15 Dokumen 15 Dokumen 3.374.826.000,00 3.374.826.000,00 4.708.498.000,00 1.333.672.000,00 Kab. Demak, Wonosalam, Jogoloyo DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 4.049.791.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.02.2.01.0003 Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan 1 Dokumen 1 Dokumen 408.151.000,00 408.151.000,00 209.043.000,00 -199.108.000,00 Kab. Demak, Wonosalam, Jogoloyo DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 551.004.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.02.2.01.0004 Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi 6 Dokumen 6 Dokumen 603.000.000,00 603.000.000,00 603.000.000,00 0,00 Kab. Demak, Wonosalam, Jogoloyo DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 603.000.000,00 SEKRETARIAT DPRD SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-02 07:51:36 Halaman 281 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 4.02.02.2.02 Pembahasan Kebijakan Anggaran Jumlah Dokumen Pembahasan(KUA PPAS Perubahan,Murni,ABPD Perubahan dan APBD Murni) 5 dokumen 5 dokumen 7.244.969.000,00 7.244.969.000,00 3.644.342.000,00 -3.600.627.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city Masyarakat 10.659.823.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.02.2.02.0001 Pembahasan KUA dan PPAS Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS 1 Dokumen 1 Dokumen 1.625.139.000,00 1.625.139.000,00 816.941.000,00 -808.198.000,00 Kab. Demak, Wonosalam, Jogoloyo DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 2.340.575.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.02.2.02.0002 Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS 1 Dokumen 1 Dokumen 1.625.139.000,00 1.625.139.000,00 816.941.000,00 -808.198.000,00 Kab. Demak, Wonosalam, Jogoloyo DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 1.819.049.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.02.2.02.0003 Pembahasan APBD Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD 1 Dokumen 1 Dokumen 1.576.889.000,00 1.576.889.000,00 792.816.000,00 -784.073.000,00 Kab. Demak, Wonosalam, Jogoloyo DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 2.340.575.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.02.2.02.0004 Pembahasan APBD Perubahan Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan 1 Dokumen 1 Dokumen 792.663.000,00 792.663.000,00 400.703.000,00 -391.960.000,00 Kab. Demak, Wonosalam, Jogoloyo DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 1.819.049.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.02.2.02.0006 Pembahasan Pertanggungjawaban APBD Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD 1 Dokumen 1 Dokumen 1.625.139.000,00 1.625.139.000,00 816.941.000,00 -808.198.000,00 Kab. Demak, Wonosalam, Jogoloyo DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 2.340.575.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.02.2.03 Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Jumlah Dokumen Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 6 dokumen 6 dokumen 2.884.393.500,00 2.884.393.500,00 1.546.481.000,00 -1.337.912.500,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city Masyarakat 3.641.175.300,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.02.2.03.0001 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum 1 Laporan 1 Laporan 234.652.000,00 234.652.000,00 140.882.000,00 -93.770.000,00 Kab. Demak, Wonosalam, Jogoloyo DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 234.652.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.02.2.03.0002 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur 1 Laporan 1 Laporan 268.684.000,00 268.684.000,00 158.700.500,00 -109.983.500,00 Kab. Demak, Wonosalam, Jogoloyo DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
3.Peningkatan kebersihan dan keindahan wilayah 268.684.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.02.2.03.0003 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat 1 Laporan 1 Laporan 268.684.000,00 268.684.000,00 158.684.000,00 -110.000.000,00 Kab. Demak, Wonosalam, Jogoloyo DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 268.684.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.02.2.03.0004 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian 1 Laporan 1 Laporan 268.684.000,00 268.684.000,00 160.384.000,00 -108.300.000,00 Kab. Demak, Wonosalam, Jogoloyo DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 268.684.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.02.2.03.0006 Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan 1 Dokumen 1 Dokumen 653.650.000,00 653.650.000,00 328.475.000,00 -325.175.000,00 Kab. Demak, Wonosalam, Jogoloyo DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 1.093.272.000,00 SEKRETARIAT DPRD SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-02 07:51:36 Halaman 282 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 4.02.02.2.03.0008 Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah 1 Dokumen 1 Dokumen 1.190.039.500,00 1.190.039.500,00 599.355.500,00 -590.684.000,00 Kab. Demak, Wonosalam, Jogoloyo DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 1.507.199.300,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.02.2.04 Peningkatan Kapasitas DPRD Persentase meningkatnya kompetensi anggota DPRD 31 dokumen 31 dokumen 3.668.208.632,00 4.255.401.916,00 3.479.973.916,00 -188.234.716,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city Masyarakat 4.384.817.632,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.02.2.04.0002 Pendalaman Tugas DPRD Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD 6 Dokumen 6 Dokumen 2.067.209.000,00 2.666.402.284,00 1.940.974.284,00 -126.234.716,00 Kab. Demak, Wonosalam, Jogoloyo DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 2.418.568.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.02.2.04.0004 Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli 6 Orang 6 Orang 204.000.000,00 204.000.000,00 204.000.000,00 0,00 Kab. Demak, Wonosalam, Jogoloyo DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 204.000.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.02.2.04.0005 Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi Jumlah Tenaga Ahli Fraksi 7 Orang 7 Orang 210.000.000,00 198.000.000,00 198.000.000,00 -12.000.000,00 Kab. Demak, Wonosalam, Jogoloyo DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 210.000.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.02.2.04.0006 Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat 4 Dokumen 4 Dokumen 375.303.200,00 375.303.200,00 375.303.200,00 0,00 Kab. Demak, Wonosalam, Jogoloyo DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 375.303.200,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.02.2.04.0007 Penyusunan Program Kerja DPRD Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD 1 Dokumen 1 Dokumen 392.913.000,00 392.913.000,00 342.913.000,00 -50.000.000,00 Kab. Demak, Wonosalam, Jogoloyo DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 415.913.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.02.2.04.0008 Publikasi dan Dokumentasi DPRD Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD 5 Dokumen 5 Dokumen 418.783.432,00 418.783.432,00 418.783.432,00 0,00 Kab. Demak, Wonosalam, Jogoloyo DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 761.033.432,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.02.2.05 Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat Jumlah Dokumen Aspirasi Masyarakat 151 Dokumen 151 Dokumen 2.909.223.000,00 2.909.223.000,00 2.745.498.000,00 -163.725.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city Masyarakat 3.053.726.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.02.2.05.0001 Kunjungan Kerja dalam Daerah Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD 60 Laporan 60 Laporan 120.000.000,00 120.000.000,00 80.475.000,00 -39.525.000,00 Kab. Demak, Wonosalam, Jogoloyo DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 240.900.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.02.2.05.0002 Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun 1 Dokumen 1 Dokumen 392.913.000,00 392.913.000,00 306.213.000,00 -86.700.000,00 Kab. Demak, Wonosalam, Jogoloyo DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 415.913.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.02.2.05.0003 Pelaksanaan Reses SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-02 07:51:36 Halaman 283 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses 150 Dokumen 150 Dokumen 2.396.310.000,00 2.396.310.000,00 2.358.810.000,00 -37.500.000,00 Kab. Demak, Wonosalam, Jogoloyo DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 2.396.913.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.02.2.08 Fasilitasi Tugas DPRD Jumlah Dokumen Fasilitas Tugas DPRD 56 dokumen 56 dokumen 3.391.096.000,00 3.391.096.000,00 3.622.328.500,00 231.232.500,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city Masyarakat 5.110.128.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.02.2.08.0001 Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD 8 Dokumen 8 Dokumen 1.495.557.000,00 1.495.557.000,00 2.175.167.500,00 679.610.500,00 Kab. Demak, Wonosalam, Jogoloyo DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 2.986.000.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.02.2.08.0002 Penyusunan Laporan Kinerja DPRD Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun 15 Laporan 15 Laporan 432.381.000,00 432.381.000,00 217.355.000,00 -215.026.000,00 Kab. Demak, Wonosalam, Jogoloyo DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 504.638.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.02.2.08.0004 Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD 48 Dokumen 48 Dokumen 1.463.158.000,00 1.463.158.000,00 1.229.806.000,00 -233.352.000,00 Kab. Demak, Wonosalam, Jogoloyo DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 1.619.490.000,00 SEKRETARIAT DPRD BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 14.071.458.427,00 14.410.371.854,00 14.049.756.984,00 -21.701.443,00 10.735.603.034,00 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 14.071.458.427,00 14.410.371.854,00 14.049.756.984,00 -21.701.443,00 10.735.603.034,00 5.01 PERENCANAAN 12.965.766.827,00 13.304.680.254,00 13.113.485.384,00 147.718.557,00 9.835.603.034,00
1.5.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi Bappelitbangda yang ditindaklanjuti 100 persen 100 persen 7.388.953.300,00 7.118.674.300,00 7.620.456.984,00 -2.408.350.266,00 4.980.603.034,00 5.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan laporan kinerja daerah 3 Dokumen 3 Dokumen 16.360.000,00 16.360.000,00 12.572.500,00 -3.787.500,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city Karyawan dan Karyawati Bappelitbangda Kabupaten Demak 29.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3 Dokumen 3 Dokumen 5.950.000,00 5.950.000,00 2.184.000,00 -3.766.000,00 Kab. Demak, Demak, Bintoro DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 15.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 2 Dokumen 2 Dokumen 2.705.000,00 2.705.000,00 2.705.000,00 0,00 Kab. Demak, Demak, Bintoro DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 4.500.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 2 Dokumen 2 Dokumen 2.705.000,00 2.705.000,00 2.705.000,00 0,00 Kab. Demak, Demak, Bintoro DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 4.500.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 4 Laporan 4 Laporan 5.000.000,00 5.000.000,00 4.978.500,00 -21.500,00 Kab. Demak, Demak, Bintoro DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 5.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah laporan keuangan 1 dok 1 dok 6.104.395.000,00 5.834.116.000,00 5.811.632.630,00 -292.762.370,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city Karyawan dan Karyawati Bappelitbangda Kabupaten Demak 3.870.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-02 07:51:36 Halaman 284 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 30 Orang/b ulan 30 Orang/b ulan 5.798.625.000,00 5.528.346.000,00 5.555.162.630,00 -243.462.370,00 Kab. Demak, Demak, Bintoro PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 3.500.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5.01.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 1 Dokumen 1 Dokumen 305.770.000,00 305.770.000,00 256.470.000,00 -49.300.000,00 Kab. Demak, Demak, Bintoro DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 370.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Jumlah Laporan BMD PD yang sudah direkonsiliasi 1 Laporan 1 Laporan 3.640.000,00 3.640.000,00 3.640.000,00 0,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city Karyawan dan Karyawati Bappelitbangda Kabupaten Demak 2.500.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5.01.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 1 Laporan 1 Laporan 3.640.000,00 3.640.000,00 3.640.000,00 0,00 Kab. Demak, Demak, Bintoro DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 2.500.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terpenuhi 100 persen 100 persen 339.630.000,00 339.630.000,00 264.730.000,00 -74.900.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city Karyawan dan Karyawati Bappelitbangda Kabupaten Demak 342.500.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 90 Paket 90 Paket 16.250.000,00 16.250.000,00 47.500.000,00 31.250.000,00 Kab. Demak, Demak, Bintoro DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 32.500.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5.01.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 45 Orang 45 Orang 317.950.000,00 317.950.000,00 211.800.000,00 -106.150.000,00 Kab. Demak, Demak, Bintoro DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 300.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5.01.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 45 Orang 45 Orang 5.430.000,00 5.430.000,00 5.430.000,00 0,00 Kab. Demak, Demak, Bintoro DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 10.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah administrasi Umum Perangkat Daerah yang terpenuhi 100 persen 100 persen 333.605.000,00 333.605.000,00 236.555.000,00 -97.050.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city Karyawan dan Karyawati Bappelitbangda Kabupaten Demak 324.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 4 Paket 4 Paket 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 Kab. Demak, Demak, Bintoro DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 10.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 10 Paket 10 Paket 80.000.000,00 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 Kab. Demak, Demak, Bintoro DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 100.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 4 Paket 4 Paket 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 Kab. Demak, Demak, Bintoro DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 17.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-02 07:51:36 Halaman 285 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 4 Paket 4 Paket 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 Kab. Demak, Demak, Bintoro DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 12.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 36 Dokumen 36 Dokumen 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 Kab. Demak, Demak, Bintoro DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 5.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 1 Laporan 1 Laporan 4.965.000,00 4.965.000,00 10.265.000,00 5.300.000,00 Kab. Demak, Demak, Bintoro DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 5.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 4 Laporan 4 Laporan 200.000.000,00 200.000.000,00 95.250.000,00 -104.750.000,00 Kab. Demak, Demak, Bintoro DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 170.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5.01.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 3.640.000,00 3.640.000,00 6.040.000,00 2.400.000,00 Kab. Demak, Demak, Bintoro DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 5.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah BMD yang diadakan 2 unit 2 unit 67.613.200,00 67.613.200,00 544.682.400,00 477.069.200,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - Karyawan dan Karyawati Bappelitbangda Kabupaten Demak 150.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 12 Unit 12 Unit 15.913.200,00 15.913.200,00 165.602.400,00 149.689.200,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 15.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 9 Unit 9 Unit 51.700.000,00 51.700.000,00 379.080.000,00 327.380.000,00 Kab. Demak, Demak, Bintoro DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 135.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jasa Penunjang Urusan yang tersedia 100 persen 100 persen 248.000.000,00 248.000.000,00 184.500.000,00 -63.500.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city Karyawan dan Karyawati Bappelitbangda Kabupaten Demak 42.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 1 Laporan 8.000.000,00 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 Kab. Demak, Demak, Bintoro DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 6.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 1 Laporan 240.000.000,00 240.000.000,00 176.500.000,00 -63.500.000,00 Kab. Demak, Demak, Bintoro DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 36.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase BMD terpelihara dalam kondisi baik 100 persen 100 persen 275.710.100,00 275.710.100,00 562.144.454,00 286.434.354,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city Karyawan dan Karyawati Bappelitbangda Kabupaten Demak 220.603.034,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-02 07:51:36 Halaman 286 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 1 Unit 1 Unit 85.000.000,00 85.000.000,00 93.027.775,00 8.027.775,00 Kab. Demak, Demak, Bintoro DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 85.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 19 Unit 19 Unit 98.810.100,00 98.810.100,00 116.298.000,00 17.487.900,00 Kab. Demak, Demak, Bintoro DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 63.603.034,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5.01.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yang Dipelihara 10 Unit 10 Unit 1.500.000,00 1.500.000,00 7.500.000,00 6.000.000,00 Kab. Demak, Demak, Bintoro DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 2.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 15 Unit 15 Unit 15.000.000,00 15.000.000,00 27.006.000,00 12.006.000,00 Kab. Demak, Demak, Bintoro DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 5.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 1 Unit 55.400.000,00 55.400.000,00 294.699.629,00 239.299.629,00 Kab. Demak, Demak, Bintoro DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 15.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 29 Unit 29 Unit 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 Kab. Demak, Demak, Bintoro DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 45.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5.01.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 1 Unit 5.000.000,00 5.000.000,00 8.613.050,00 3.613.050,00 Kab. Demak, Demak, Bintoro DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 5.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
2.5.01.02 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH Persentase keselarasan program RKPD dengan program RPJMD - 100 % 3.926.813.527,00 4.536.005.954,00 3.939.097.400,00 -1.371.813.527,00 2.555.000.000,00 5.01.02.2.01 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah yang terususun 0 kali 5 dokumen 7 dok 6 dokumen 3.319.817.527,00 3.929.009.954,00 3.374.387.400,00 54.569.873,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city masyarakat 2.400.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5.01.02.2.01.0003 Pelaksanaan Konsultasi Publik Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik 2 Berita Acara 2 Berita Acara 81.630.000,00 81.630.000,00 47.785.000,00 -33.845.000,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 90.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5.01.02.2.01.0004 Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah 2 Berita Acara 2 Berita Acara 140.180.000,00 140.180.000,00 55.230.000,00 -84.950.000,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 150.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5.01.02.2.01.0005 Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota 2 Berita Acara 2 Berita Acara 277.495.000,00 277.495.000,00 172.080.300,00 -105.414.700,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 160.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5.01.02.2.01.0007 Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-02 07:51:36 Halaman 287 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD) 6 Dokumen 6 Dokumen 2.820.512.527,00 3.429.704.954,00 3.099.292.100,00 278.779.573,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 2.000.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5.01.02.2.02 Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Jumlah data dan informasi perencanaan pembangunan yang tersedia 2 Dokumen 2 Dokumen 161.500.000,00 161.500.000,00 142.210.000,00 -19.290.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city Perangkat Daerah Se-Kabupaten Demak 75.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5.01.02.2.02.0001 Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah) 2 Dokumen 2 Dokumen 15.000.000,00 15.000.000,00 12.130.000,00 -2.870.000,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 30.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5.01.02.2.02.0002 Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi 164 Orang 164 Orang 116.500.000,00 116.500.000,00 100.080.000,00 -16.420.000,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 30.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5.01.02.2.02.0003 Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan 2 Buku 2 Buku 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 15.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5.01.02.2.03 Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Jumlah dokumen pengendalian dan evaluasi dokmen perencanaan dan pelaksanaan pembangunan 3 Dokumen 3 Dokumen 445.496.000,00 445.496.000,00 422.500.000,00 -22.996.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city Perangkat Daerah Se-Kabupaten Demak 80.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5.01.02.2.03.0001 Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan 1 Laporan 1 Laporan 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 20.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5.01.02.2.03.0003 Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah 2 Laporan 2 Laporan 425.496.000,00 425.496.000,00 402.500.000,00 -22.996.000,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 60.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
3.5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Indeks perencanaan program lingkup bidang pemerintahan dan pembangunan manusia 85 angka 85 angka 1.650.000.000,00 1.650.000.000,00 1.553.931.000,00 650.000.000,00 2.300.000.000,00 5.01.03.2.01 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Jumlah dokumen perencanaan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia yang tersusun 30 Dokumen 30 Dokumen 734.000.000,00 734.000.000,00 626.261.000,00 -107.739.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city Perangkat Daerah Se-Kabupaten Demak 715.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5.01.03.2.01.0001 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 24 Dokumen 24 Dokumen 39.000.000,00 39.000.000,00 26.155.000,00 -12.845.000,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 35.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5.01.03.2.01.0002 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan 24 Laporan 24 Laporan 48.000.000,00 48.000.000,00 106.719.500,00 58.719.500,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 45.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5.01.03.2.01.0003 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-02 07:51:36 Halaman 288 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan 2 Laporan 2 Laporan 43.000.000,00 43.000.000,00 18.341.500,00 -24.658.500,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 40.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5.01.03.2.01.0004 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan 2 Laporan 2 Laporan 120.000.000,00 120.000.000,00 182.425.000,00 62.425.000,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 120.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5.01.03.2.01.0005 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) 6 Dokumen 6 Dokumen 90.000.000,00 90.000.000,00 38.459.000,00 -51.541.000,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 90.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5.01.03.2.01.0006 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia 6 Laporan 6 Laporan 45.000.000,00 45.000.000,00 42.675.000,00 -2.325.000,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 45.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5.01.03.2.01.0007 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia 6 Laporan 6 Laporan 90.000.000,00 90.000.000,00 41.366.000,00 -48.634.000,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 90.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5.01.03.2.01.0008 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia 2 Laporan 2 Laporan 259.000.000,00 259.000.000,00 170.120.000,00 -88.880.000,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 250.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5.01.03.2.02 Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) Jumlah dokumen perencanaan bidang perekonomian dan SDA yang tersusun 7 Dokumen 7 Dokumen 455.000.000,00 455.000.000,00 577.420.000,00 122.420.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city Perangkat Daerah Se-Kabupaten Demak 400.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5.01.03.2.02.0001 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) 4 Dokumen 4 Dokumen 30.000.000,00 30.000.000,00 25.000.000,00 -5.000.000,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 50.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5.01.03.2.02.0002 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian 1 Laporan 1 Laporan 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 30.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5.01.03.2.02.0003 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian 1 Laporan 1 Laporan 30.000.000,00 30.000.000,00 27.020.000,00 -2.980.000,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 30.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5.01.03.2.02.0004 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian 1 Laporan Laporan 1 Laporan Laporan 200.000.000,00 200.000.000,00 204.050.000,00 4.050.000,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 200.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5.01.03.2.02.0005 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) 3 Dokumen 3 Dokumen 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 15.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-02 07:51:36 Halaman 289 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 5.01.03.2.02.0006 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA 3 Laporan 3 Laporan 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 15.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5.01.03.2.02.0007 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA 3 Laporan 3 Laporan 10.000.000,00 10.000.000,00 9.250.000,00 -750.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 10.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5.01.03.2.02.0008 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA 1 Laporan 1 Laporan 130.000.000,00 130.000.000,00 257.100.000,00 127.100.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 50.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5.01.03.2.03 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Jumlah Dokumen Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan 4 Dokumen 4 Dokumen 461.000.000,00 461.000.000,00 350.250.000,00 -110.750.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city Perangkat Daerah Se-Kabupaten Demak 1.185.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5.01.03.2.03.0001 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) 2 Dokumen 2 Dokumen 50.000.000,00 50.000.000,00 30.750.000,00 -19.250.000,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 60.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5.01.03.2.03.0002 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur 2 Laporan 2 Laporan 14.200.000,00 14.200.000,00 11.200.000,00 -3.000.000,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 40.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5.01.03.2.03.0003 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur 2 Laporan 2 Laporan 4.500.000,00 4.500.000,00 6.000.000,00 1.500.000,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 30.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5.01.03.2.03.0004 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur 1 Laporan 1 Laporan 187.300.000,00 187.300.000,00 197.750.000,00 10.450.000,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 600.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5.01.03.2.03.0005 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) 2 Dokumen 2 Dokumen 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 15.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5.01.03.2.03.0006 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan 2 Laporan 2 Laporan 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 20.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5.01.03.2.03.0007 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan 2 Laporan 2 Laporan 15.000.000,00 15.000.000,00 13.350.000,00 -1.650.000,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 20.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5.01.03.2.03.0008 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-02 07:51:36 Halaman 290 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan 1 Laporan 1 Laporan 160.000.000,00 160.000.000,00 61.200.000,00 -98.800.000,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 400.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5.05 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 1.105.691.600,00 1.105.691.600,00 936.271.600,00 -169.420.000,00 900.000.000,00
1.5.05.02 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan 80 persen 80 persen 1.105.691.600,00 1.105.691.600,00 936.271.600,00 -205.691.600,00 900.000.000,00 5.05.02.2.03 Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan Jumlah Dokumen hasil kelitbangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan yang tersusun 3 Dokumen 3 Dokumen 225.000.000,00 225.000.000,00 268.340.000,00 43.340.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city Perangkat Daerah dan masyarakat Se-Kabupaten Demak 400.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5.05.02.2.03.0001 Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 1 Dokumen 1 Dokumen 50.000.000,00 50.000.000,00 100.000.000,00 50.000.000,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 100.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5.05.02.2.03.0009 Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum 1 Dokumen 1 Dokumen 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 150.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5.05.02.2.03.0013 Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika 1 Dokumen 1 Dokumen 75.000.000,00 75.000.000,00 68.340.000,00 -6.660.000,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 150.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5.05.02.2.04 Pengembangan Inovasi dan Teknologi Jumlah kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah 1 kebijakan 1 kebijakan 880.691.600,00 880.691.600,00 667.931.600,00 -212.760.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city Perangkat Daerah dan masyarakat Se-Kabupaten Demak 500.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5.05.02.2.04.0001 Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi 1 Dokumen 1 Dokumen 250.000.000,00 250.000.000,00 100.000.000,00 -150.000.000,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 100.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5.05.02.2.04.0003 Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif 1 Laporan 1 Laporan 179.600.000,00 179.600.000,00 154.260.000,00 -25.340.000,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 200.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-02 07:51:36 Halaman 291 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 5.05.02.2.04.0004 Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan 1 Laporan 1 Laporan 451.091.600,00 451.091.600,00 413.671.600,00 -37.420.000,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 200.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH 462.783.271.600,00 483.162.336.600,00 480.909.646.261,00 18.126.374.661,00 653.018.706.393,00 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 462.783.271.600,00 483.162.336.600,00 480.909.646.261,00 18.126.374.661,00 653.018.706.393,00 5.02 KEUANGAN 462.783.271.600,00 483.162.336.600,00 480.909.646.261,00 18.126.374.661,00 653.018.706.393,00
1.5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi Perangkat Daerah yang ditindaklanjuti Persentase pelayanan sesuai standar pelayanan 100 100 % % 100 100 % % 23.104.312.065,00 24.294.469.065,00 24.116.216.415,00 30.665.888,00 23.134.977.953,00 5.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan, penganggaran dan laporan kinerja daerah 10 dokumen 10 dokumen 40.000.000,00 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city BPKPAD Kab. Demak 35.000.000,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH 5.02.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3 Dokumen 3 Dokumen 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 Kab. Demak, Demak, Bintoro DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 15.000.000,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH 5.02.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 2 Dokumen 2 Dokumen 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 10.000.000,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH 5.02.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 2 Dokumen 2 Dokumen 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 5.000.000,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH 5.02.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 3 Laporan 3 Laporan 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 5.000.000,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH 5.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Laporan Keuangan 1 dokumen 1 dokumen 20.134.257.065,00 21.324.414.065,00 20.569.001.592,00 434.744.527,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city BPKPAD Kab. Demak 20.933.596.053,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH 5.02.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 50 Orang/b ulan 50 Orang/b ulan 19.409.779.165,00 20.599.936.165,00 19.791.723.692,00 381.944.527,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 19.584.575.703,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH 5.02.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 85 Dokumen 85 Dokumen 724.477.900,00 724.477.900,00 777.277.900,00 52.800.000,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 1.349.020.350,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH 5.02.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Jumlah Laporan BMD PD yang sudah direkonsiliasi 2 Laporan 2 Laporan 2.070.000,00 2.070.000,00 2.070.000,00 0,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city BPKPAD Kab. Demak 2.070.000,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH 5.02.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-02 07:51:36 Halaman 292 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 12 Laporan 12 Laporan 2.070.000,00 2.070.000,00 2.070.000,00 0,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 2.070.000,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH 5.02.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Administrasi kepegawaian perangkat daerah yang terpenuhi 100 % 100 % 567.709.000,00 567.709.000,00 479.753.000,00 -87.956.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city BPKPAD Kab. Demak 538.729.700,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH 5.02.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 85 Paket 85 Paket 24.300.000,00 24.300.000,00 26.400.000,00 2.100.000,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 23.000.000,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH 5.02.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 85 Orang 85 Orang 480.000.000,00 480.000.000,00 389.944.000,00 -90.056.000,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 430.000.000,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH 5.02.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 48 Orang 48 Orang 63.409.000,00 63.409.000,00 63.409.000,00 0,00 Kab. Demak, Demak, Bintoro DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 85.729.700,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH 5.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Administrasi umum perangkat daerah yang terpenuhi 100 % 100 % 569.109.385,00 569.109.385,00 556.112.585,00 -12.996.800,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city BPKPAD Kab. Demak 422.654.600,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH 5.02.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 9 Paket 9 Paket 28.303.600,00 28.303.600,00 28.212.800,00 -90.800,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 9.332.100,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH 5.02.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 62 Paket 62 Paket 157.088.500,00 157.088.500,00 157.088.500,00 0,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 157.088.500,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH 5.02.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 0 Paket 0 Paket 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 0,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH 5.02.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 9 Paket 9 Paket 25.105.000,00 25.105.000,00 42.455.000,00 17.350.000,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 25.105.000,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH 5.02.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 9 Dokumen 9 Dokumen 9.723.285,00 9.723.285,00 9.723.285,00 0,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 9.640.000,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH 5.02.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Laporan 12 Laporan 102.025.000,00 102.025.000,00 59.625.000,00 -42.400.000,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 102.025.000,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-02 07:51:36 Halaman 293 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 5.02.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 12 Laporan 200.000.000,00 200.000.000,00 206.544.000,00 6.544.000,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 110.000.000,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH 5.02.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 32 Dokumen 32 Dokumen 20.544.000,00 20.544.000,00 20.544.000,00 0,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 7.544.000,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH 5.02.01.2.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 4 Dokumen 4 Dokumen 26.320.000,00 26.320.000,00 31.920.000,00 5.600.000,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 1.920.000,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH 5.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah BMD yang diadakan 21 unit 21 unit 152.626.900,00 152.626.900,00 665.368.000,00 512.741.100,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city BPKPAD Kab. Demak 136.399.300,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH 5.02.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 0 Unit 0 Unit 0,00 0,00 33.815.000,00 33.815.000,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 0,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH 5.02.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 10 Unit 10 Unit 5.443.900,00 5.443.900,00 349.594.000,00 344.150.100,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 5.716.100,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH 5.02.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 3 Unit 3 Unit 85.150.000,00 85.150.000,00 234.300.000,00 149.150.000,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 110.000.000,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH 5.02.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 32 Unit 32 Unit 62.033.000,00 62.033.000,00 47.659.000,00 -14.374.000,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 20.683.200,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH 5.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jasa Penunjang Urusan yang tersedia 100 % 100 % 444.900.000,00 444.900.000,00 468.550.000,00 23.650.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city BPKPAD Kab. Demak 503.400.000,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH 5.02.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 3000 Laporan 3000 Laporan 4.900.000,00 4.900.000,00 4.900.000,00 0,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 3.400.000,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH 5.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 440.000.000,00 440.000.000,00 463.650.000,00 23.650.000,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 500.000.000,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH 5.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah BMD yang terpelihara 41 unit 41 unit 1.193.639.715,00 1.193.639.715,00 1.335.361.238,00 141.721.523,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city BPKPAD Kab. Demak 563.128.300,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH 5.02.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-02 07:51:36 Halaman 294 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 40 Unit 40 Unit 175.846.700,00 175.846.700,00 181.471.700,00 5.625.000,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 130.000.000,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH 5.02.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 40 Unit 40 Unit 170.009.015,00 170.009.015,00 213.395.770,00 43.386.755,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 191.425.300,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH 5.02.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yang Dipelihara 110 Unit 110 Unit 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 1.500.000,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH 5.02.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 110 Unit 110 Unit 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 3.000.000,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH 5.02.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 3 Unit 3 Unit 508.847.000,00 508.847.000,00 578.048.068,00 69.201.068,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 92.358.000,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH 5.02.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 3 Unit 3 Unit 322.892.000,00 322.892.000,00 346.400.700,00 23.508.700,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 133.300.000,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH 5.02.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 50 Unit 50 Unit 11.545.000,00 11.545.000,00 11.545.000,00 0,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 11.545.000,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
2.5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH - 100 % - 402.407.836.300,00 421.596.744.300,00 420.584.567.300,00 25.958.992.190,00 428.366.828.490,00 5.02.02.2.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah Jumlah dokumen kegiatan koordinasi dan penyusunan Rencana Anggaran yang disusun 5 dokumen 5 dokumen 1.195.725.000,00 1.195.725.000,00 1.184.440.000,00 -11.285.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city Kab. Demak 597.995.000,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH 5.02.02.2.01.0001 Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun 150 Dokumen 150 Dokumen 72.990.000,00 106.225.000,00 126.025.000,00 53.035.000,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 50.000.000,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH 5.02.02.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun 150 Dokumen 150 Dokumen 72.990.000,00 99.725.000,00 127.525.000,00 54.535.000,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 50.000.000,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH 5.02.02.2.01.0007 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD 300 Dokumen 300 Dokumen 312.675.000,00 339.990.000,00 368.355.000,00 55.680.000,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 211.550.000,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH 5.02.02.2.01.0008 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-02 07:51:36 Halaman 295 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD 300 Dokumen 300 Dokumen 283.500.000,00 291.280.000,00 276.730.000,00 -6.770.000,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 236.445.000,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH 5.02.02.2.01.0009 Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran 48 Dokumen 48 Dokumen 453.570.000,00 358.505.000,00 285.805.000,00 -167.765.000,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 50.000.000,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH 5.02.02.2.02 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah Jumlah dokumen laporan pelaksanaan pengelolaan kas dan pengelolaan perbendaharaan 12 dokumen 12 dokumen 387.160.000,00 387.160.000,00 343.445.000,00 -43.715.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city Kab. Demak 372.660.000,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH 5.02.02.2.02.0001 Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah 240 Dokumen 240 Dokumen 45.000.000,00 45.000.000,00 45.000.000,00 0,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 100.000.000,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH 5.02.02.2.02.0003 Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD 123 Dokumen 123 Dokumen 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 10.500.000,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH 5.02.02.2.02.0005 Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya 62 Dokumen 62 Dokumen 79.000.000,00 79.000.000,00 60.400.000,00 -18.600.000,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 24.000.000,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH 5.02.02.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) 36 Laporan 36 Laporan 13.000.000,00 13.000.000,00 13.000.000,00 0,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 13.000.000,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH 5.02.02.2.02.0009 Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait 5000 Dokumen 5000 Dokumen 200.160.000,00 200.160.000,00 184.110.000,00 -16.050.000,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 185.160.000,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH 5.02.02.2.02.0011 Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota 42 Orang 42 Orang 40.000.000,00 40.000.000,00 30.935.000,00 -9.065.000,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 40.000.000,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH 5.02.02.2.03 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah Jumlah dokumen laporan hasil koordinasi dan pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan daerah 4 dokumen 4 dokumen 637.840.000,00 637.840.000,00 586.288.000,00 -51.552.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city Kab. Demak 638.340.000,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH 5.02.02.2.03.0002 Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban 4 Dokumen 4 Dokumen 52.553.000,00 52.553.000,00 62.517.000,00 9.964.000,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 44.012.000,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH 5.02.02.2.03.0004 Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-02 07:51:36 Halaman 296 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi 2 Laporan 2 Laporan 160.970.000,00 132.916.000,00 114.917.000,00 -46.053.000,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 148.260.100,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH 5.02.02.2.03.0005 Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota 2 Dokumen 2 Dokumen 344.419.000,00 344.419.000,00 315.719.000,00 -28.700.000,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 318.729.500,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH 5.02.02.2.03.0007 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah 2 Dokumen 2 Dokumen 41.448.000,00 18.448.000,00 18.448.000,00 -23.000.000,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 41.390.000,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH 5.02.02.2.03.0009 Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah 1 Dokumen 1 Dokumen 950.000,00 950.000,00 2.580.000,00 1.630.000,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 75.948.400,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH 5.02.02.2.03.0011 Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota 240 Orang 240 Orang 37.500.000,00 88.554.000,00 72.107.000,00 34.607.000,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 10.000.000,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH 5.02.02.2.04 Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah Jumlah dokumen laporan administrasi penunjang urusan kewenangan pengelolaan keuangan daerah 12 dokumen 12 dokumen 400.187.111.300,00 419.376.019.300,00 418.470.394.300,00 18.283.283.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city Kab. Demak 426.757.833.490,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH 5.02.02.2.04.0008 Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan 12 Laporan 12 Laporan 397.687.111.300,00 414.376.019.300,00 416.470.394.300,00 18.783.283.000,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 419.757.833.490,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH 5.02.02.2.04.0009 Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak 12 Laporan 12 Laporan 2.500.000.000,00 5.000.000.000,00 2.000.000.000,00 -500.000.000,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 7.000.000.000,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
3.5.02.03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH Persentase aset yang terdokumentasi dengan baik 100 % 100 % 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 1.179.114.000,00 -350.000.000,00 650.000.000,00 5.02.03.2.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah Jumlah dokumen pengelolaan barang milik daerah 112 dokumen 112 dokumen 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 1.179.114.000,00 179.114.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city Kab. Demak 650.000.000,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH 5.02.03.2.01.0001 Penyusunan Standar Harga Jumlah Standar Harga yang Disusun 125 Dokumen 125 Dokumen 56.160.000,00 31.800.000,00 28.625.000,00 -27.535.000,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 34.750.000,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH 5.02.03.2.01.0003 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah 5 Dokumen 5 Dokumen 3.340.000,00 3.340.000,00 1.730.000,00 -1.610.000,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 3.500.000,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH 5.02.03.2.01.0004 Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-02 07:51:36 Halaman 297 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah 5 Dokumen 5 Dokumen 205.000,00 205.000,00 205.000,00 0,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 3.500.000,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH 5.02.03.2.01.0005 Penatausahaan Barang Milik Daerah Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah 112 Laporan 112 Laporan 1.590.000,00 1.590.000,00 7.950.000,00 6.360.000,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 5.000.000,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH 5.02.03.2.01.0006 Inventarisasi Barang Milik Daerah Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah 12 Laporan 12 Laporan 5.400.000,00 5.400.000,00 2.700.000,00 -2.700.000,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 141.600.000,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH 5.02.03.2.01.0007 Pengamanan Barang Milik Daerah Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah 25 Laporan 25 Laporan 603.700.000,00 602.950.000,00 701.900.000,00 98.200.000,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 120.150.000,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH 5.02.03.2.01.0008 Penilaian Barang Milik Daerah Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah 5 Laporan 5 Laporan 10.000.000,00 10.000.000,00 100.000.000,00 90.000.000,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 10.000.000,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH 5.02.03.2.01.0010 Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah 36 Dokumen 36 Dokumen 118.405.000,00 143.515.000,00 149.280.000,00 30.875.000,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 230.000.000,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH 5.02.03.2.01.0011 Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah 2 Laporan 2 Laporan 13.130.000,00 13.130.000,00 10.250.000,00 -2.880.000,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 39.300.000,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH 5.02.03.2.01.0012 Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun 20 Laporan 20 Laporan 7.720.000,00 7.720.000,00 0,00 -7.720.000,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 6.000.000,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH 5.02.03.2.01.0013 Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota 105 Orang 105 Orang 180.350.000,00 180.350.000,00 176.474.000,00 -3.876.000,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 56.200.000,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
4.5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH Tingkat pertumbuhan PAD 5 % 5 % 36.271.123.235,00 36.271.123.235,00 35.029.748.546,00 164.595.776.715,00 200.866.899.950,00 5.02.04.2.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah Jumlah Pendapatan Asli Daerah 0 rupiah 448 milyar rupiah 0 rupiah 448 milyar rupiah 36.271.123.235,00 36.271.123.235,00 35.029.748.546,00 -1.241.374.689,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city Kab. Demak 200.866.899.950,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH 5.02.04.2.01.0001 Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah 3 Dokumen 3 Dokumen 1.878.973.000,00 1.668.473.000,00 1.648.403.000,00 -230.570.000,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 1.201.976.000,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH 5.02.04.2.01.0003 Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-02 07:51:36 Halaman 298 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah 5 Laporan 5 Laporan 1.253.737.500,00 1.869.543.500,00 1.531.743.500,00 278.006.000,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 12.220.000,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH 5.02.04.2.01.0005 Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah 110 Laporan 110 Laporan 80.000.000,00 630.000.000,00 645.450.000,00 565.450.000,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 252.954.700,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH 5.02.04.2.01.0006 Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah 60300 Laporan 60300 Laporan 88.200.000,00 288.760.000,00 253.760.000,00 165.560.000,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 48.350.000,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH 5.02.04.2.01.0008 Penetapan Wajib Pajak Daerah Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah 601430 Dokumen 601430 Dokumen 3.248.329.200,00 3.325.619.200,00 3.397.849.200,00 149.520.000,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 3.276.399.250,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH 5.02.04.2.01.0013 Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah 480 Dokumen 480 Dokumen 29.497.883.535,00 28.444.727.535,00 27.508.542.846,00 -1.989.340.689,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 196.075.000.000,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH 5.02.04.2.01.0015 Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah 12 Laporan 12 Laporan 224.000.000,00 44.000.000,00 44.000.000,00 -180.000.000,00 Kab. Demak, Demak, Bintoro PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 0,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 36.177.059.400,00 9.105.019.400,00 10.140.526.523,00 -26.036.532.877,00 9.389.134.224,00 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 36.177.059.400,00 9.105.019.400,00 10.140.526.523,00 -26.036.532.877,00 9.389.134.224,00 5.03 KEPEGAWAIAN 35.797.059.400,00 8.725.019.400,00 9.223.025.523,00 -26.574.033.877,00 6.285.654.224,00
1.5.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pelayanan sesuai standar pelayanan Persentase rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi Perangkat Daerah yang ditindaklanjuti 100 100 % % 100 100 % % 34.732.210.425,00 7.660.170.425,00 7.756.130.548,00 -29.504.056.201,00 5.228.154.224,00 5.03.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan laporan kinerja daerah 10 dokumen 10 dokumen 18.026.000,00 18.026.000,00 18.026.000,00 0,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city ASN 6.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3 Dokumen 3 Dokumen 4.506.500,00 4.506.500,00 4.506.500,00 0,00 Kab. Demak, Karangtengah, Karangsari DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 1.500.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 2 Dokumen 2 Dokumen 4.506.500,00 4.506.500,00 4.506.500,00 0,00 Kab. Demak, Karangtengah, Karangsari DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 1.500.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 2 Dokumen 2 Dokumen 4.506.500,00 4.506.500,00 4.506.500,00 0,00 Kab. Demak, Karangtengah, Karangsari DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 1.500.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-02 07:51:36 Halaman 299 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 3 Laporan 3 Laporan 4.506.500,00 4.506.500,00 4.506.500,00 0,00 Kab. Demak, Karangtengah, Karangsari DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 1.500.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah laporan keuangan 12 dokumen 12 dokumen 33.323.059.400,00 6.251.019.400,00 6.395.330.523,00 -26.927.728.877,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city ASN 4.179.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 45 Orang/b ulan 45 Orang/b ulan 33.107.320.000,00 6.035.280.000,00 6.226.816.123,00 -26.880.503.877,00 Kab. Demak, Karangtengah, Karangsari PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 3.944.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 12 Dokumen 12 Dokumen 215.739.400,00 215.739.400,00 168.514.400,00 -47.225.000,00 Kab. Demak, Karangtengah, Karangsari DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 235.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Jumlah laporan BMD PD yang sudah direkonsiliasi 2 laporan 2 laporan 1.079.000,00 1.079.000,00 1.079.000,00 0,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city ASN 2.500.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 2 Laporan 2 Laporan 1.079.000,00 1.079.000,00 1.079.000,00 0,00 Kab. Demak, Karangtengah, Karangsari DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 2.500.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terpenuhi 80 % 80 % 200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city ASN 75.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 50 Orang 50 Orang 200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 Kab. Demak, Karangtengah, Karangsari DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 75.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terpenuhi 100 % 100 % 238.979.450,00 238.979.450,00 252.790.950,00 13.811.500,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city ASN 298.500.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 15.101.450,00 15.101.450,00 15.101.450,00 0,00 Kab. Demak, Karangtengah, Karangsari DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 20.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 75.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00 0,00 Kab. Demak, Karangtengah, Karangsari DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 147.500.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 9.998.000,00 9.998.000,00 12.448.000,00 2.450.000,00 Kab. Demak, Karangtengah, Karangsari DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 10.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-02 07:51:36 Halaman 300 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 Kab. Demak, Karangtengah, Karangsari DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 40.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 12 Dokumen 12 Dokumen 3.600.000,00 3.600.000,00 3.840.000,00 240.000,00 Kab. Demak, Karangtengah, Karangsari DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 3.600.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 8 Laporan 8 Laporan 3.780.000,00 3.780.000,00 3.780.000,00 0,00 Kab. Demak, Karangtengah, Karangsari DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 3.600.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 12 Laporan 100.000.000,00 100.000.000,00 111.121.500,00 11.121.500,00 Kab. Demak, Karangtengah, Karangsari DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 67.800.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 2500 Dokumen 2500 Dokumen 750.000,00 750.000,00 750.000,00 0,00 Kab. Demak, Karangtengah, Karangsari DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 3.500.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.01.2.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 12 Dokumen 12 Dokumen 750.000,00 750.000,00 750.000,00 0,00 Kab. Demak, Karangtengah, Karangsari DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 2.500.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah BMD yang disediakan 10 unit 19 unit 33.950.000,00 33.950.000,00 105.726.500,00 71.776.500,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city ASN 50.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 1 Unit 1 Unit 8.000.000,00 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 Kab. Demak, Karangtengah, Karangsari DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 15.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 9 Unit 18 Unit 25.950.000,00 25.950.000,00 97.726.500,00 71.776.500,00 Kab. Demak, Karangtengah, Karangsari DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 15.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 0 Unit 0 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Demak, Karangtengah, Karangsari DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 15.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 0 Unit 0 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Demak, Karangtengah, Karangsari DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 5.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jasa penunjang urusan yang tersedia 100 % 100 % 583.883.727,00 583.883.727,00 384.883.727,00 -199.000.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city ASN 405.274.224,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-02 07:51:36 Halaman 301 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2500 Laporan 2500 Laporan 4.883.727,00 4.883.727,00 4.883.727,00 0,00 Kab. Demak, Karangtengah, Karangsari DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 7.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 579.000.000,00 579.000.000,00 380.000.000,00 -199.000.000,00 Kab. Demak, Karangtengah, Karangsari DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 398.274.224,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah BMD yang terpelihara 58 unit 88 unit 333.232.848,00 333.232.848,00 398.293.848,00 65.061.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city ASN 211.880.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 1 Unit 1 Unit 63.950.000,00 63.950.000,00 46.829.000,00 -17.121.000,00 Kab. Demak, Karangtengah, Karangsari DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 34.880.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 20 Unit 20 Unit 107.730.000,00 107.730.000,00 95.522.000,00 -12.208.000,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Demak, Karangtengah, Karangsari DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 35.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yang Dipelihara 10 Unit 10 Unit 5.000.000,00 5.000.000,00 10.000.000,00 5.000.000,00 Kab. Demak, Karangtengah, Karangsari DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 10.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 38 Unit 38 Unit 32.910.000,00 32.910.000,00 32.973.072,00 63.072,00 Kab. Demak, Karangtengah, Karangsari DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 50.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 2 Unit 2 Unit 60.993.800,00 60.993.800,00 92.551.680,00 31.557.880,00 Kab. Demak, Karangtengah, Karangsari DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 75.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 15 Unit 15 Unit 9.150.000,00 9.150.000,00 13.420.000,00 4.270.000,00 Kab. Demak, Karangtengah, Karangsari DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 3.500.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 2 Unit 2 Unit 53.499.048,00 53.499.048,00 106.998.096,00 53.499.048,00 Kab. Demak, Karangtengah, Karangsari DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 3.500.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
2.5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH Persentase layanan kepegawaian yang tepat waktu Persentase perangkat daerah yang melaksanakan pembinaan disiplin pegawainya 100 100 % % 100 100 % % 1.064.848.975,00 1.064.848.975,00 1.466.894.975,00 -7.348.975,00 1.057.500.000,00 5.03.02.2.01 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN Jumlah dokumen pengadaan, pemberhentian, dan informasi kepegawaian ASN 5 dokumen 5 dokumen 718.348.975,00 718.348.975,00 647.538.975,00 -70.810.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city ASN DAN MASYARAKAT 727.500.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.02.2.01.0002 Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-02 07:51:36 Halaman 302 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN 1 Dokumen 1 Dokumen 635.000.000,00 635.000.000,00 537.660.000,00 -97.340.000,00 Kab. Demak, Karangtengah, Karangsari DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 670.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.02.2.01.0003 Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK 1 Dokumen 1 Dokumen 15.000.000,00 15.000.000,00 12.580.000,00 -2.420.000,00 Kab. Demak, Karangtengah, Karangsari DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 15.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.02.2.01.0006 Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian 426 Dokumen 426 Dokumen 15.690.000,00 15.690.000,00 47.090.000,00 31.400.000,00 Kab. Demak, Karangtengah, Karangsari DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 7.500.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.02.2.01.0010 Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian 2 Dokumen 2 Dokumen 43.498.975,00 43.498.975,00 37.858.975,00 -5.640.000,00 Kab. Demak, Karangtengah, Karangsari DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 20.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.02.2.01.0011 Pengelolaan Data Kepegawaian Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian 6500 Dokumen 6500 Dokumen 9.160.000,00 9.160.000,00 12.350.000,00 3.190.000,00 Kab. Demak, Karangtengah, Karangsari DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 15.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.02.2.02 Mutasi dan Promosi ASN Jumlah dokumen mutasi dan promosi ASN 3 dokumen 3 dokumen 239.000.000,00 239.000.000,00 423.886.000,00 184.886.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city ASN 255.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.02.2.02.0001 Pengelolaan Mutasi ASN Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah 250 Dokumen 250 Dokumen 14.000.000,00 14.000.000,00 14.000.000,00 0,00 Kab. Demak, Karangtengah, Karangsari DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 5.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.02.2.02.0002 Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN 850 Dokumen 850 Dokumen 75.000.000,00 75.000.000,00 55.186.000,00 -19.814.000,00 Kab. Demak, Karangtengah, Karangsari DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 50.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.02.2.02.0003 Pengelolaan Promosi ASN Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN 10 Dokumen 10 Dokumen 150.000.000,00 150.000.000,00 354.700.000,00 204.700.000,00 Kab. Demak, Karangtengah, Karangsari DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 200.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.02.2.03 Pengembangan Kompetensi ASN Jumlah ASN yang mendapatkan pengembangan kompetensi 250 orang 250 orang 7.500.000,00 7.500.000,00 4.780.000,00 -2.720.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city ASN 2.500.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.02.2.03.0004 Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan 250 Orang 250 Orang 7.500.000,00 7.500.000,00 4.780.000,00 -2.720.000,00 Kab. Demak, Karangtengah, Karangsari DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 2.500.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.02.2.04 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur Jumlah dokumen penilaian dan evaluasi kinerja aparatur 7 dokumen 7 dokumen 100.000.000,00 100.000.000,00 390.690.000,00 290.690.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city ASN 72.500.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.02.2.04.0002 Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-02 07:51:36 Halaman 303 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur 48 Dokumen 48 Dokumen 10.000.000,00 10.000.000,00 7.990.000,00 -2.010.000,00 Kab. Demak, Karangtengah, Karangsari DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 10.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.02.2.04.0004 Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan 355 Orang 355 Orang 5.000.000,00 5.000.000,00 304.059.000,00 299.059.000,00 Kab. Demak, Karangtengah, Karangsari DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 2.500.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.02.2.04.0005 Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa 150 Orang 150 Orang 5.000.000,00 5.000.000,00 4.080.000,00 -920.000,00 Kab. Demak, Karangtengah, Karangsari DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 5.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.02.2.04.0007 Pembinaan Disiplin ASN Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan 150 Orang 150 Orang 35.000.000,00 35.000.000,00 35.726.000,00 726.000,00 Kab. Demak, Karangtengah, Karangsari DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 15.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.02.2.04.0008 Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN 2 Laporan 2 Laporan 15.000.000,00 15.000.000,00 13.200.000,00 -1.800.000,00 Kab. Demak, Karangtengah, Karangsari DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 15.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.02.2.04.0009 Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani 10 Dokumen 10 Dokumen 10.000.000,00 10.000.000,00 7.505.000,00 -2.495.000,00 Kab. Demak, Karangtengah, Karangsari DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 10.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.02.2.04.0010 Evaluasi Disiplin ASN Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Disiplin ASN 2 Laporan 2 Laporan 20.000.000,00 20.000.000,00 18.130.000,00 -1.870.000,00 Kab. Demak, Karangtengah, Karangsari DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 15.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.04 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 380.000.000,00 380.000.000,00 917.501.000,00 537.501.000,00 3.103.480.000,00
1.5.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA Persentase ASN yang mengikuti diklat sesuai dengan pengembangan kompetensi 100 % 100 % 380.000.000,00 380.000.000,00 917.501.000,00 2.723.480.000,00 3.103.480.000,00 5.04.02.2.01 Pengembangan Kompetensi Teknis Jumlah ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi 160 orang 2500 orang 200.000.000,00 200.000.000,00 194.361.000,00 -5.639.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city ASN 750.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.04.02.2.01.0003 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi 160 Orang 2500 Orang 200.000.000,00 200.000.000,00 194.361.000,00 -5.639.000,00 Kab. Demak, Karangtengah, Karangsari DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 750.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.04.02.2.02 Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional Jumlah laporan sertifikasi, kelembagaan, pengembangan kompetensi manajerial dan fungsional 3 laporan 2 laporan 180.000.000,00 180.000.000,00 723.140.000,00 543.140.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city ASN 2.353.480.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.04.02.2.02.0007 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan 3 Laporan 2 Laporan 180.000.000,00 180.000.000,00 723.140.000,00 543.140.000,00 Kab. Demak, Karangtengah, Karangsari DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 2.353.480.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA INSPEKTORAT DAERAH 12.238.205.200,00 21.176.995.200,00 20.411.650.954,00 8.173.445.754,00 12.335.239.473,00 6 UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN 12.238.205.200,00 21.176.995.200,00 20.411.650.954,00 8.173.445.754,00 12.335.239.473,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-02 07:51:36 Halaman 304 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 6.01 INSPEKTORAT DAERAH 12.238.205.200,00 21.176.995.200,00 20.411.650.954,00 8.173.445.754,00 12.335.239.473,00
1.6.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi Perangkat Daerah yang ditindaklanjuti Persentase pelayanan sesuai standar pelayanan 100 100 % % 100 100 % % 9.829.745.200,00 14.217.406.200,00 15.074.022.954,00 -195.297.767,00 9.634.447.433,00 6.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan laporan kinerja perangkat daerah 9 Dokumen 9 Dokumen 2.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 2.000.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city Pegawai Inspektorat Daerah Kabupaten Demak 4.000.000,00 INSPEKTORAT DAERAH 6.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokumen 2 Dokumen 500.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 500.000,00 Kab. Demak, Demak, Bintoro DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 1.000.000,00 INSPEKTORAT DAERAH 6.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 2 Dokumen 2 Dokumen 500.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 500.000,00 Kab. Demak, Demak, Bintoro DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 1.000.000,00 INSPEKTORAT DAERAH 6.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 2 Dokumen 2 Dokumen 500.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 500.000,00 Kab. Demak, Demak, Bintoro DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 1.000.000,00 INSPEKTORAT DAERAH 6.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 3 Laporan 3 Laporan 500.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 500.000,00 Kab. Demak, Demak, Bintoro DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 1.000.000,00 INSPEKTORAT DAERAH 6.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Laporan Keuangan 1 Dokumen 1 Dokumen 7.623.113.200,00 8.379.703.200,00 8.907.101.764,00 1.283.988.564,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city Pegawai Inspektorat Daerah Kabupaten Demak 6.583.397.233,00 INSPEKTORAT DAERAH 6.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 64 Orang/b ulan 64 Orang/b ulan 7.324.606.000,00 8.043.396.000,00 8.563.994.564,00 1.239.388.564,00 Kab. Demak, Demak, Bintoro DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 6.267.369.189,00 INSPEKTORAT DAERAH 6.01.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 12 Dokumen 12 Dokumen 298.507.200,00 336.307.200,00 343.107.200,00 44.600.000,00 Kab. Demak, Demak, Bintoro DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 316.028.044,00 INSPEKTORAT DAERAH 6.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Jumlah laporan BMD PD yang sudah direkonsiliasi 2 Dokumen 2 Dokumen 500.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 500.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city Pegawai Inspektorat Daerah Kabupaten Demak 1.000.000,00 INSPEKTORAT DAERAH 6.01.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 2 Laporan 2 Laporan 500.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 500.000,00 Kab. Demak, Demak, Bintoro DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 1.000.000,00 INSPEKTORAT DAERAH 6.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terpenuhi Jumlah APIP yang t e r s e r t iû k a s i 100 % 59 Orang 100 % 59 Orang 666.528.000,00 1.369.876.000,00 1.183.051.400,00 516.523.400,00 - 2. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city Pegawai Inspektorat Daerah Kabupaten Demak 419.764.200,00 INSPEKTORAT DAERAH 6.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan - 63 Paket 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 2. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 76.000.000,00 INSPEKTORAT DAERAH 6.01.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-02 07:51:36 Halaman 305 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 46 Orang 46 Orang 404.700.000,00 842.000.000,00 717.345.400,00 312.645.400,00 Kab. Demak, Demak, Bintoro DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 324.037.000,00 INSPEKTORAT DAERAH 6.01.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 64 Orang 64 Orang 261.828.000,00 527.876.000,00 465.706.000,00 203.878.000,00 Kab. Demak, Demak, Bintoro DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 19.727.200,00 INSPEKTORAT DAERAH 6.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terpenuhi Jumlah kebutuhan administrasi umum perangkat daerah yang terpenuhi 0 bulan 100 Persentase 0 bulan 100 Persentase 590.038.200,00 1.191.367.015,00 1.165.942.805,00 575.904.605,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city Pegawai Inspektorat Daerah Kabupaten Demak 708.546.000,00 INSPEKTORAT DAERAH 6.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 35 Paket 35 Paket 7.500.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 7.500.000,00 Kab. Demak, Demak, Bintoro DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 8.000.000,00 INSPEKTORAT DAERAH 6.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 66 Paket 66 Paket 100.766.800,00 130.460.000,00 155.460.000,00 54.693.200,00 Kab. Demak, Demak, Bintoro DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 88.000.000,00 INSPEKTORAT DAERAH 6.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 27 Paket 27 Paket 10.146.400,00 10.146.400,00 17.500.000,00 7.353.600,00 Kab. Demak, Demak, Bintoro DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 12.000.000,00 INSPEKTORAT DAERAH 6.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 10 Paket 10 Paket 9.925.000,00 9.925.000,00 9.925.000,00 0,00 Kab. Demak, Demak, Bintoro DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 9.000.000,00 INSPEKTORAT DAERAH 6.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 24 Dokumen 24 Dokumen 1.200.000,00 1.680.000,00 1.680.000,00 480.000,00 Kab. Demak, Demak, Bintoro DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 1.200.000,00 INSPEKTORAT DAERAH 6.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 190 Laporan 190 Laporan 435.500.000,00 632.155.615,00 696.377.805,00 260.877.805,00 Kab. Demak, Demak, Bintoro DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 581.596.000,00 INSPEKTORAT DAERAH 6.01.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 560 Dokumen 560 Dokumen 10.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 10.000.000,00 Kab. Demak, Demak, Bintoro DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 5.400.000,00 INSPEKTORAT DAERAH 6.01.01.2.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 9 Dokumen 9 Dokumen 15.000.000,00 372.000.000,00 250.000.000,00 235.000.000,00 Kab. Demak, Demak, Bintoro DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 3.350.000,00 INSPEKTORAT DAERAH 6.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah BMD yang diadakan 30 Unit 30 Unit 259.543.600,00 2.342.394.800,00 2.568.651.800,00 2.309.108.200,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city Pegawai Inspektorat Daerah Kabupaten Demak 1.269.640.000,00 INSPEKTORAT DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-02 07:51:36 Halaman 306 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 6.01.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 5 Unit 5 Unit 0,00 851.445.000,00 1.102.177.000,00 1.102.177.000,00 Kab. Demak, Demak, Bintoro DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 150.000.000,00 INSPEKTORAT DAERAH 6.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 42 Unit 42 Unit 12.712.900,00 271.369.100,00 271.369.100,00 258.656.200,00 Kab. Demak, Demak, Bintoro DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 147.640.000,00 INSPEKTORAT DAERAH 6.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 30 Unit 30 Unit 190.955.700,00 1.085.705.700,00 1.131.205.700,00 940.250.000,00 Kab. Demak, Demak, Bintoro DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 152.000.000,00 INSPEKTORAT DAERAH 6.01.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 Unit 1 Unit 20.475.000,00 23.475.000,00 13.500.000,00 -6.975.000,00 Kab. Demak, Demak, Bintoro DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 20.000.000,00 INSPEKTORAT DAERAH 6.01.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 Unit 1 Unit 35.400.000,00 110.400.000,00 50.400.000,00 15.000.000,00 Kab. Demak, Demak, Bintoro DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 800.000.000,00 INSPEKTORAT DAERAH 6.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jasa Penunjang Urusan yang Tersedia Jumlah jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang terpenuhi 100 Persentase 12 bulan 100 Persentase 12 bulan 310.406.160,00 310.406.160,00 313.906.160,00 3.500.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city Pegawai Inspektorat Daerah Kabupaten Demak 298.500.000,00 INSPEKTORAT DAERAH 6.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 1 Laporan 10.406.160,00 10.406.160,00 7.406.160,00 -3.000.000,00 Kab. Demak, Demak, Bintoro DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 9.500.000,00 INSPEKTORAT DAERAH 6.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 3 Laporan 3 Laporan 300.000.000,00 300.000.000,00 306.500.000,00 6.500.000,00 Kab. Demak, Demak, Bintoro DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 289.000.000,00 INSPEKTORAT DAERAH 6.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah BMD penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpelihara Jumlah BMD yang terpelihara 0 bulan 221 Unit 0 bulan 221 Unit 377.616.040,00 618.659.025,00 930.369.025,00 552.752.985,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city Pegawai Inspektorat Daerah Kabupaten Demak 349.600.000,00 INSPEKTORAT DAERAH 6.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 2 Unit 2 Unit 27.965.000,00 27.965.000,00 27.965.000,00 0,00 Kab. Demak, Demak, Bintoro DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 30.000.000,00 INSPEKTORAT DAERAH 6.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 28 Unit 28 Unit 194.970.000,00 355.198.000,00 478.978.000,00 284.008.000,00 Kab. Demak, Demak, Bintoro DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 129.000.000,00 INSPEKTORAT DAERAH 6.01.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yang Dipelihara 55 Unit 55 Unit 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 Kab. Demak, Demak, Bintoro DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 40.000.000,00 INSPEKTORAT DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-02 07:51:36 Halaman 307 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 6.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 85 Unit 85 Unit 48.100.000,00 48.100.000,00 83.030.000,00 34.930.000,00 Kab. Demak, Demak, Bintoro DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 45.000.000,00 INSPEKTORAT DAERAH 6.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 1 Unit 54.000.000,00 108.000.000,00 261.000.000,00 207.000.000,00 Kab. Demak, Demak, Bintoro DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 81.600.000,00 INSPEKTORAT DAERAH 6.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 1 Unit 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 Kab. Demak, Demak, Bintoro DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 20.000.000,00 INSPEKTORAT DAERAH 6.01.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 1 Unit 22.581.040,00 49.396.025,00 49.396.025,00 26.814.985,00 Kab. Demak, Demak, Bintoro Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 4.000.000,00 INSPEKTORAT DAERAH
2.6.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN Persentase penurunan rekomendasi BPK 10,00 persentase 10,00 persentase 1.573.600.000,00 3.950.591.000,00 3.348.977.000,00 564.060.000,00 2.137.660.000,00 6.01.02.2.01 Penyelenggaraan Pengawasan Internal Jumlah Laporan Pengawasan Internal 36 Laporan 36 Laporan 1.357.800.000,00 3.444.791.000,00 3.002.977.000,00 1.645.177.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city Obyek Pemeriksaan di Lingkungan Pemda Kabupaten Demak 1.482.060.000,00 INSPEKTORAT DAERAH 6.01.02.2.01.0001 Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah 8 Laporan 8 Laporan 40.000.000,00 140.000.000,00 82.500.000,00 42.500.000,00 Kab. Demak, Demak, Bintoro DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 95.000.000,00 INSPEKTORAT DAERAH 6.01.02.2.01.0002 Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah 4 Laporan 4 Laporan 261.000.000,00 355.000.000,00 251.200.000,00 -9.800.000,00 Kab. Demak, Demak, Bintoro DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 320.500.000,00 INSPEKTORAT DAERAH 6.01.02.2.01.0003 Reviu Laporan Kinerja Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja 10 Laporan 10 Laporan 55.150.000,00 155.150.000,00 115.500.000,00 60.350.000,00 Kab. Demak, Demak, Bintoro DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 180.000.000,00 INSPEKTORAT DAERAH 6.01.02.2.01.0004 Reviu Laporan Keuangan Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan 10 Laporan 10 Laporan 55.150.000,00 155.150.000,00 115.500.000,00 60.350.000,00 Kab. Demak, Demak, Bintoro DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 180.000.000,00 INSPEKTORAT DAERAH 6.01.02.2.01.0005 Pengawasan Desa Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa 4 Laporan 4 Laporan 564.700.000,00 2.055.066.000,00 1.967.802.000,00 1.403.102.000,00 Kab. Demak, Demak, Bintoro DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 250.560.000,00 INSPEKTORAT DAERAH 6.01.02.2.01.0007 Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP 6 Dokumen 6 Dokumen 381.800.000,00 584.425.000,00 470.475.000,00 88.675.000,00 Kab. Demak, Demak, Bintoro DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 456.000.000,00 INSPEKTORAT DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-02 07:51:36 Halaman 308 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 6.01.02.2.02 Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu Jumlah Laporan Pengawasan dengan tujuan tertentu yang dilaksanakan Jumlah Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu yang dilaksanakan 0 riksus/PD TT 20 Laporan 0 riksus/PD TT 20 Laporan 215.800.000,00 505.800.000,00 346.000.000,00 130.200.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city Obyek Pemeriksaan di Lingkungan Pemda Kabupaten Demak 655.600.000,00 INSPEKTORAT DAERAH 6.01.02.2.02.0001 Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani 6 Laporan 6 Laporan 14.000.000,00 114.000.000,00 14.000.000,00 0,00 Kab. Demak, Demak, Bintoro DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 30.000.000,00 INSPEKTORAT DAERAH 6.01.02.2.02.0002 Pengawasan dengan Tujuan Tertentu Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu 20 Laporan 20 Laporan 201.800.000,00 391.800.000,00 332.000.000,00 130.200.000,00 Kab. Demak, Demak, Bintoro DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 625.600.000,00 INSPEKTORAT DAERAH
3.6.01.03 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI Persentase TLHP BPK dan APIP yang ditindaklanjuti 97,00 persentase 97,00 persentase 834.860.000,00 3.008.998.000,00 1.988.651.000,00 -271.727.960,00 563.132.040,00 6.01.03.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan Jumlah Jakwas, PKPT dan Juknis Pemeriksaan yang tersusun Jumlah Kebijakan Pengawasan, Program Kerja Pengawasan Tahunan dan Juknis Pemeriksaan yang tersusun 0 Dokumen 2 Dokumen 0 Dokumen 2 Dokumen 8.400.000,00 108.400.000,00 12.100.000,00 3.700.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city Obyek Pemeriksaan di Lingkungan Pemda Kabupaten Demak 10.000.000,00 INSPEKTORAT DAERAH 6.01.03.2.01.0001 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun 2 Rekomen dasi 2 Rekomen dasi 8.400.000,00 108.400.000,00 12.100.000,00 3.700.000,00 Kab. Demak, Demak, Bintoro DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 10.000.000,00 INSPEKTORAT DAERAH 6.01.03.2.02 Pendampingan dan Asistensi Jumlah obrik yang dilakukan asistensi dan pendampingan 41 PD 41 PD 826.460.000,00 2.900.598.000,00 1.976.551.000,00 1.150.091.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city Obyek Pemeriksaan di Lingkungan Pemda Kabupaten Demak 553.132.040,00 INSPEKTORAT DAERAH 6.01.03.2.02.0001 Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah 10 perangkat daerah 10 perangkat daerah 72.900.000,00 172.900.000,00 146.300.000,00 73.400.000,00 Kab. Demak, Demak, Bintoro DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 142.500.000,00 INSPEKTORAT DAERAH 6.01.03.2.02.0002 Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi 0 perangkat daerah 0 perangkat daerah 30.700.000,00 130.700.000,00 165.700.000,00 135.000.000,00 Kab. Demak, Demak, Bintoro DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 36.000.000,00 INSPEKTORAT DAERAH 6.01.03.2.02.0003 Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi 12 Kegiatan 12 Kegiatan 673.360.000,00 1.552.560.000,00 1.016.505.000,00 343.145.000,00 Kab. Demak, Demak, Bintoro DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 215.000.000,00 INSPEKTORAT DAERAH 6.01.03.2.02.0004 Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas 41 perangkat daerah 41 perangkat daerah 49.500.000,00 1.044.438.000,00 648.046.000,00 598.546.000,00 Kab. Demak, Demak, Bintoro DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 159.632.040,00 INSPEKTORAT DAERAH KECAMATAN MRANGGEN 3.504.239.300,00 2.830.882.300,00 2.573.995.724,00 -930.243.576,00 2.979.874.847,00 7 UNSUR KEWILAYAHAN 3.504.239.300,00 2.830.882.300,00 2.573.995.724,00 -930.243.576,00 2.979.874.847,00 7.01 KECAMATAN 3.504.239.300,00 2.830.882.300,00 2.573.995.724,00 -930.243.576,00 2.979.874.847,00
1.7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pelayanan sesuai standar pelayanan 100 % 100 % 3.080.889.300,00 2.407.532.300,00 2.141.442.688,00 -354.134.453,00 2.726.754.847,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-02 07:51:36 Halaman 309 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Laporan Kinerja Daerah 3 Dok 3 Dok 17.000.000,00 17.000.000,00 15.612.500,00 -1.387.500,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city ASN 3.000.000,00 KECAMATAN MRANGGEN 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1 Dokumen 1 Dokumen 0,00 2.000.000,00 1.400.000,00 1.400.000,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Demak, Mranggen, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 1.000.000,00 KECAMATAN MRANGGEN 7 NON URUSAN 3.504.239.300,00 2.830.882.300,00 2.573.995.724,00 -930.243.576,00 2.979.874.847,00 7.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX 3.504.239.300,00 2.830.882.300,00 2.573.995.724,00 -930.243.576,00 2.979.874.847,00 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 7 UNSUR KEWILAYAHAN 3.504.239.300,00 2.830.882.300,00 2.573.995.724,00 -930.243.576,00 2.979.874.847,00 7.01 KECAMATAN 3.504.239.300,00 2.830.882.300,00 2.573.995.724,00 -930.243.576,00 2.979.874.847,00 7.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 0,00 5.000.000,00 4.550.000,00 4.550.000,00 Kab. Demak, Mranggen, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 1.000.000,00 KECAMATAN MRANGGEN 7 NON URUSAN 3.504.239.300,00 2.830.882.300,00 2.573.995.724,00 -930.243.576,00 2.979.874.847,00 7.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX 3.504.239.300,00 2.830.882.300,00 2.573.995.724,00 -930.243.576,00 2.979.874.847,00 7.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 7 UNSUR KEWILAYAHAN 3.504.239.300,00 2.830.882.300,00 2.573.995.724,00 -930.243.576,00 2.979.874.847,00 7.01 KECAMATAN 3.504.239.300,00 2.830.882.300,00 2.573.995.724,00 -930.243.576,00 2.979.874.847,00 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 Laporan 1 Laporan 0,00 10.000.000,00 9.662.500,00 9.662.500,00 Kab. Demak, Mranggen, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 1.000.000,00 KECAMATAN MRANGGEN 7 NON URUSAN 3.504.239.300,00 2.830.882.300,00 2.573.995.724,00 -930.243.576,00 2.979.874.847,00 7.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX 3.504.239.300,00 2.830.882.300,00 2.573.995.724,00 -930.243.576,00 2.979.874.847,00 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 7 UNSUR KEWILAYAHAN 3.504.239.300,00 2.830.882.300,00 2.573.995.724,00 -930.243.576,00 2.979.874.847,00 7.01 KECAMATAN 3.504.239.300,00 2.830.882.300,00 2.573.995.724,00 -930.243.576,00 2.979.874.847,00 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Laporan Keuangan 2 Laporan 2 Laporan 2.523.362.700,00 1.900.005.700,00 1.662.569.124,00 -860.793.576,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city ASN 2.370.806.908,00 KECAMATAN MRANGGEN 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 12 Orang/b ulan 12 Orang/b ulan 0,00 1.669.463.000,00 1.469.926.424,00 1.469.926.424,00 Kab. Demak, Mranggen, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 2.053.706.908,00 KECAMATAN MRANGGEN 7 NON URUSAN 3.504.239.300,00 2.830.882.300,00 2.573.995.724,00 -930.243.576,00 2.979.874.847,00 7.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX 3.504.239.300,00 2.830.882.300,00 2.573.995.724,00 -930.243.576,00 2.979.874.847,00 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 7 UNSUR KEWILAYAHAN 3.504.239.300,00 2.830.882.300,00 2.573.995.724,00 -930.243.576,00 2.979.874.847,00 7.01 KECAMATAN 3.504.239.300,00 2.830.882.300,00 2.573.995.724,00 -930.243.576,00 2.979.874.847,00 7.01.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 1 Dokumen 1 Dokumen 0,00 230.542.700,00 192.642.700,00 192.642.700,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Demak, Mranggen, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 317.100.000,00 KECAMATAN MRANGGEN 7 NON URUSAN 3.504.239.300,00 2.830.882.300,00 2.573.995.724,00 -930.243.576,00 2.979.874.847,00 7.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX 3.504.239.300,00 2.830.882.300,00 2.573.995.724,00 -930.243.576,00 2.979.874.847,00 7.01.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 7 UNSUR KEWILAYAHAN 3.504.239.300,00 2.830.882.300,00 2.573.995.724,00 -930.243.576,00 2.979.874.847,00 7.01 KECAMATAN 3.504.239.300,00 2.830.882.300,00 2.573.995.724,00 -930.243.576,00 2.979.874.847,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-02 07:51:36 Halaman 310 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terpenuhi 100 % 100 % 115.000.000,00 65.000.000,00 56.800.000,00 -58.200.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city ASN 100.000.000,00 KECAMATAN MRANGGEN 7.01.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 22 Orang 22 Orang 0,00 65.000.000,00 56.800.000,00 56.800.000,00 Kab. Demak, Mranggen, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 60.000.000,00 KECAMATAN MRANGGEN 7 NON URUSAN 3.504.239.300,00 2.830.882.300,00 2.573.995.724,00 -930.243.576,00 2.979.874.847,00 7.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX 3.504.239.300,00 2.830.882.300,00 2.573.995.724,00 -930.243.576,00 2.979.874.847,00 7.01.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 7 UNSUR KEWILAYAHAN 3.504.239.300,00 2.830.882.300,00 2.573.995.724,00 -930.243.576,00 2.979.874.847,00 7.01 KECAMATAN 3.504.239.300,00 2.830.882.300,00 2.573.995.724,00 -930.243.576,00 2.979.874.847,00 7.01.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 90 Orang 90 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Demak, Mranggen, Semua Kel/Desa DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 40.000.000,00 KECAMATAN MRANGGEN 7 NON URUSAN 3.504.239.300,00 2.830.882.300,00 2.573.995.724,00 -930.243.576,00 2.979.874.847,00 7.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX 3.504.239.300,00 2.830.882.300,00 2.573.995.724,00 -930.243.576,00 2.979.874.847,00 7.01.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 7 UNSUR KEWILAYAHAN 3.504.239.300,00 2.830.882.300,00 2.573.995.724,00 -930.243.576,00 2.979.874.847,00 7.01 KECAMATAN 3.504.239.300,00 2.830.882.300,00 2.573.995.724,00 -930.243.576,00 2.979.874.847,00 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terpenuhi 100 % 100 % 130.726.600,00 130.726.600,00 106.982.600,00 -23.744.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city ASN 116.160.739,00 KECAMATAN MRANGGEN 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 0,00 6.013.100,00 6.013.100,00 6.013.100,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Demak, Mranggen, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 7.010.500,00 KECAMATAN MRANGGEN 7 NON URUSAN 3.504.239.300,00 2.830.882.300,00 2.573.995.724,00 -930.243.576,00 2.979.874.847,00 7.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX 3.504.239.300,00 2.830.882.300,00 2.573.995.724,00 -930.243.576,00 2.979.874.847,00 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 7 UNSUR KEWILAYAHAN 3.504.239.300,00 2.830.882.300,00 2.573.995.724,00 -930.243.576,00 2.979.874.847,00 7.01 KECAMATAN 3.504.239.300,00 2.830.882.300,00 2.573.995.724,00 -930.243.576,00 2.979.874.847,00 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 0,00 35.000.000,00 35.000.000,00 35.000.000,00 Kab. Demak, Mranggen, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 27.559.600,00 KECAMATAN MRANGGEN 7 NON URUSAN 3.504.239.300,00 2.830.882.300,00 2.573.995.724,00 -930.243.576,00 2.979.874.847,00 7.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX 3.504.239.300,00 2.830.882.300,00 2.573.995.724,00 -930.243.576,00 2.979.874.847,00 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 7 UNSUR KEWILAYAHAN 3.504.239.300,00 2.830.882.300,00 2.573.995.724,00 -930.243.576,00 2.979.874.847,00 7.01 KECAMATAN 3.504.239.300,00 2.830.882.300,00 2.573.995.724,00 -930.243.576,00 2.979.874.847,00 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 0,00 10.913.500,00 10.799.500,00 10.799.500,00 Kab. Demak, Mranggen, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 12.013.700,00 KECAMATAN MRANGGEN 7 NON URUSAN 3.504.239.300,00 2.830.882.300,00 2.573.995.724,00 -930.243.576,00 2.979.874.847,00 7.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX 3.504.239.300,00 2.830.882.300,00 2.573.995.724,00 -930.243.576,00 2.979.874.847,00 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 7 UNSUR KEWILAYAHAN 3.504.239.300,00 2.830.882.300,00 2.573.995.724,00 -930.243.576,00 2.979.874.847,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-02 07:51:37 Halaman 311 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 7.01 KECAMATAN 3.504.239.300,00 2.830.882.300,00 2.573.995.724,00 -930.243.576,00 2.979.874.847,00 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 12 Dokumen 12 Dokumen 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 Kab. Demak, Mranggen, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 3.500.000,00 KECAMATAN MRANGGEN 7 NON URUSAN 3.504.239.300,00 2.830.882.300,00 2.573.995.724,00 -930.243.576,00 2.979.874.847,00 7.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX 3.504.239.300,00 2.830.882.300,00 2.573.995.724,00 -930.243.576,00 2.979.874.847,00 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 7 UNSUR KEWILAYAHAN 3.504.239.300,00 2.830.882.300,00 2.573.995.724,00 -930.243.576,00 2.979.874.847,00 7.01 KECAMATAN 3.504.239.300,00 2.830.882.300,00 2.573.995.724,00 -930.243.576,00 2.979.874.847,00 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 1 Laporan 0,00 67.200.000,00 43.570.000,00 43.570.000,00 Kab. Demak, Mranggen, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 59.476.939,00 KECAMATAN MRANGGEN 7 NON URUSAN 3.504.239.300,00 2.830.882.300,00 2.573.995.724,00 -930.243.576,00 2.979.874.847,00 7.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX 3.504.239.300,00 2.830.882.300,00 2.573.995.724,00 -930.243.576,00 2.979.874.847,00 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 7 UNSUR KEWILAYAHAN 3.504.239.300,00 2.830.882.300,00 2.573.995.724,00 -930.243.576,00 2.979.874.847,00 7.01 KECAMATAN 3.504.239.300,00 2.830.882.300,00 2.573.995.724,00 -930.243.576,00 2.979.874.847,00 7.01.01.2.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD - 0 0 0,00 6.600.000,00 6.600.000,00 6.600.000,00 Kab. Demak, Mranggen, Mranggen DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 6.600.000,00 KECAMATAN MRANGGEN 7 NON URUSAN 3.504.239.300,00 2.830.882.300,00 2.573.995.724,00 -930.243.576,00 2.979.874.847,00 7.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX 3.504.239.300,00 2.830.882.300,00 2.573.995.724,00 -930.243.576,00 2.979.874.847,00 7.01.01.2.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 7 UNSUR KEWILAYAHAN 3.504.239.300,00 2.830.882.300,00 2.573.995.724,00 -930.243.576,00 2.979.874.847,00 7.01 KECAMATAN 3.504.239.300,00 2.830.882.300,00 2.573.995.724,00 -930.243.576,00 2.979.874.847,00 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah BMD yang diadakan 5 Unit 5 Unit 50.000.000,00 50.000.000,00 76.950.000,00 26.950.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city ASN 25.000.000,00 KECAMATAN MRANGGEN 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 5 Unit 5 Unit 0,00 50.000.000,00 76.950.000,00 76.950.000,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Demak, Mranggen, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 25.000.000,00 KECAMATAN MRANGGEN 7 NON URUSAN 3.504.239.300,00 2.830.882.300,00 2.573.995.724,00 -930.243.576,00 2.979.874.847,00 7.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX 3.504.239.300,00 2.830.882.300,00 2.573.995.724,00 -930.243.576,00 2.979.874.847,00 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 7 UNSUR KEWILAYAHAN 3.504.239.300,00 2.830.882.300,00 2.573.995.724,00 -930.243.576,00 2.979.874.847,00 7.01 KECAMATAN 3.504.239.300,00 2.830.882.300,00 2.573.995.724,00 -930.243.576,00 2.979.874.847,00 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Laporan Jasa Penunjang Urusan yang tersedia 2 Laporan 2 Laporan 44.800.000,00 44.800.000,00 44.800.000,00 0,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city ASN 44.800.000,00 KECAMATAN MRANGGEN 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 1 Laporan 0,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 Kab. Demak, Mranggen, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 3.000.000,00 KECAMATAN MRANGGEN 7 NON URUSAN 3.504.239.300,00 2.830.882.300,00 2.573.995.724,00 -930.243.576,00 2.979.874.847,00 7.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX 3.504.239.300,00 2.830.882.300,00 2.573.995.724,00 -930.243.576,00 2.979.874.847,00 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 7 UNSUR KEWILAYAHAN 3.504.239.300,00 2.830.882.300,00 2.573.995.724,00 -930.243.576,00 2.979.874.847,00 7.01 KECAMATAN 3.504.239.300,00 2.830.882.300,00 2.573.995.724,00 -930.243.576,00 2.979.874.847,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-02 07:51:37 Halaman 312 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 0,00 41.800.000,00 41.800.000,00 41.800.000,00 Kab. Demak, Mranggen, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 41.800.000,00 KECAMATAN MRANGGEN 7 NON URUSAN 3.504.239.300,00 2.830.882.300,00 2.573.995.724,00 -930.243.576,00 2.979.874.847,00 7.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX 3.504.239.300,00 2.830.882.300,00 2.573.995.724,00 -930.243.576,00 2.979.874.847,00 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 7 UNSUR KEWILAYAHAN 3.504.239.300,00 2.830.882.300,00 2.573.995.724,00 -930.243.576,00 2.979.874.847,00 7.01 KECAMATAN 3.504.239.300,00 2.830.882.300,00 2.573.995.724,00 -930.243.576,00 2.979.874.847,00 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah BMD yang terpelihara 5 Laporan 5 Laporan 200.000.000,00 200.000.000,00 177.728.464,00 -22.271.536,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city ASN 66.987.200,00 KECAMATAN MRANGGEN 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 8 Unit 8 Unit 0,00 65.000.000,00 69.500.000,00 69.500.000,00 Kab. Demak, Mranggen, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 28.000.000,00 KECAMATAN MRANGGEN 7 NON URUSAN 3.504.239.300,00 2.830.882.300,00 2.573.995.724,00 -930.243.576,00 2.979.874.847,00 7.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX 3.504.239.300,00 2.830.882.300,00 2.573.995.724,00 -930.243.576,00 2.979.874.847,00 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 7 UNSUR KEWILAYAHAN 3.504.239.300,00 2.830.882.300,00 2.573.995.724,00 -930.243.576,00 2.979.874.847,00 7.01 KECAMATAN 3.504.239.300,00 2.830.882.300,00 2.573.995.724,00 -930.243.576,00 2.979.874.847,00 7.01.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yang Dipelihara 2 Unit 2 Unit 0,00 15.000.000,00 4.400.000,00 4.400.000,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Demak, Mranggen, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 5.557.200,00 KECAMATAN MRANGGEN 7 NON URUSAN 3.504.239.300,00 2.830.882.300,00 2.573.995.724,00 -930.243.576,00 2.979.874.847,00 7.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX 3.504.239.300,00 2.830.882.300,00 2.573.995.724,00 -930.243.576,00 2.979.874.847,00 7.01.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel 7 UNSUR KEWILAYAHAN 3.504.239.300,00 2.830.882.300,00 2.573.995.724,00 -930.243.576,00 2.979.874.847,00 7.01 KECAMATAN 3.504.239.300,00 2.830.882.300,00 2.573.995.724,00 -930.243.576,00 2.979.874.847,00 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 32 Unit 32 Unit 0,00 10.000.000,00 13.510.000,00 13.510.000,00 Kab. Demak, Mranggen, Semua Kel/Desa Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 9.980.000,00 KECAMATAN MRANGGEN 7 NON URUSAN 3.504.239.300,00 2.830.882.300,00 2.573.995.724,00 -930.243.576,00 2.979.874.847,00 7.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX 3.504.239.300,00 2.830.882.300,00 2.573.995.724,00 -930.243.576,00 2.979.874.847,00 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 7 UNSUR KEWILAYAHAN 3.504.239.300,00 2.830.882.300,00 2.573.995.724,00 -930.243.576,00 2.979.874.847,00 7.01 KECAMATAN 3.504.239.300,00 2.830.882.300,00 2.573.995.724,00 -930.243.576,00 2.979.874.847,00 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 1 Unit 0,00 100.000.000,00 79.618.464,00 79.618.464,00 Kab. Demak, Mranggen, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 19.750.000,00 KECAMATAN MRANGGEN 7 NON URUSAN 3.504.239.300,00 2.830.882.300,00 2.573.995.724,00 -930.243.576,00 2.979.874.847,00 7.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX 3.504.239.300,00 2.830.882.300,00 2.573.995.724,00 -930.243.576,00 2.979.874.847,00 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 7 UNSUR KEWILAYAHAN 3.504.239.300,00 2.830.882.300,00 2.573.995.724,00 -930.243.576,00 2.979.874.847,00 7.01 KECAMATAN 3.504.239.300,00 2.830.882.300,00 2.573.995.724,00 -930.243.576,00 2.979.874.847,00 7.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 1 Unit 0,00 10.000.000,00 10.700.000,00 10.700.000,00 Kab. Demak, Mranggen, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 3.700.000,00 KECAMATAN MRANGGEN SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-02 07:51:37 Halaman 313 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 7 NON URUSAN 3.504.239.300,00 2.830.882.300,00 2.573.995.724,00 -930.243.576,00 2.979.874.847,00 7.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX 3.504.239.300,00 2.830.882.300,00 2.573.995.724,00 -930.243.576,00 2.979.874.847,00 7.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 7 UNSUR KEWILAYAHAN 3.504.239.300,00 2.830.882.300,00 2.573.995.724,00 -930.243.576,00 2.979.874.847,00 7.01 KECAMATAN 3.504.239.300,00 2.830.882.300,00 2.573.995.724,00 -930.243.576,00 2.979.874.847,00
1.7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang baik 100 % 100 % 62.500.000,00 62.500.000,00 85.045.536,00 -21.120.000,00 41.380.000,00 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah kegiatan pemerintahan yang dikoordinasikan di tingkat kecamatan 6 Pekerjaan 6 Pekerjaan 40.000.000,00 40.000.000,00 66.145.536,00 26.145.536,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city Masyarakat 26.380.000,00 KECAMATAN MRANGGEN 7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 1 Laporan 1 Laporan 40.000.000,00 40.000.000,00 66.145.536,00 26.145.536,00 Kab. Demak, Mranggen, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 26.380.000,00 KECAMATAN MRANGGEN 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Jumlah Dokumen Laporan Pelimpahan Urusan Pemerintah Pelayanan Perizinan yang dilaksanakan Camat 2 Lapora 2 Lapora 22.500.000,00 22.500.000,00 18.900.000,00 -3.600.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city Masyarakat 15.000.000,00 KECAMATAN MRANGGEN 7.01.02.2.04.0001 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan 1 Dokumen 1 Dokumen 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 Kab. Demak, Mranggen, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 10.000.000,00 KECAMATAN MRANGGEN 7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 1 Laporan 1 Laporan 7.500.000,00 7.500.000,00 3.900.000,00 -3.600.000,00 Kab. Demak, Mranggen, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 5.000.000,00 KECAMATAN MRANGGEN
2.7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang Aktif 100 % 100 % 102.500.000,00 102.500.000,00 90.437.500,00 -47.975.000,00 54.525.000,00 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan dan Dokumen Laporan Koordinasi yang dilakukan dalam rangka pemberdayaan desa 3 Dokumen 3 Dokumen 102.500.000,00 102.500.000,00 90.437.500,00 -12.062.500,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city Masyarakat 54.525.000,00 KECAMATAN MRANGGEN 7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 5 Lembaga Kemasyara katan 5 Lembaga Kemasyara katan 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 Kab. Demak, Mranggen, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 25.000.000,00 KECAMATAN MRANGGEN 7.01.03.2.01.0002 Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan 1 Dokumen 1 Dokumen 75.000.000,00 75.000.000,00 65.750.000,00 -9.250.000,00 Kab. Demak, Mranggen, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 25.000.000,00 KECAMATAN MRANGGEN 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 1 Laporan 7.500.000,00 7.500.000,00 4.687.500,00 -2.812.500,00 Kab. Demak, Mranggen, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 4.525.000,00 KECAMATAN MRANGGEN
3.7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Cakupan keamanan wilayah 100 % 100 % 156.565.000,00 156.565.000,00 149.165.000,00 -27.975.000,00 128.590.000,00 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Jumlah Dokumen Laporan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang dilaksanakan 2 Laporan 2 Laporan 149.065.000,00 149.065.000,00 141.665.000,00 -7.400.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city Masyarakat 124.065.000,00 KECAMATAN MRANGGEN 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-02 07:51:37 Halaman 314 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 1 Laporan 49.065.000,00 49.065.000,00 49.065.000,00 0,00 Kab. Demak, Mranggen, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 49.065.000,00 KECAMATAN MRANGGEN 7.01.04.2.01.0002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 3 Laporan 3 Laporan 100.000.000,00 100.000.000,00 92.600.000,00 -7.400.000,00 Kab. Demak, Mranggen, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 75.000.000,00 KECAMATAN MRANGGEN 7.01.04.2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Jumlah Laporan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada yang dilaksanakan 1 laporan 1 laporan 7.500.000,00 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city Masyarakat 4.525.000,00 KECAMATAN MRANGGEN 7.01.04.2.02.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara 1 Laporan 1 Laporan 7.500.000,00 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 Kab. Demak, Mranggen, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 4.525.000,00 KECAMATAN MRANGGEN
4.7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan 100 % 100 % 73.785.000,00 73.785.000,00 73.785.000,00 -63.260.000,00 10.525.000,00 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum 2 Laporan 2 Laporan 73.785.000,00 73.785.000,00 73.785.000,00 0,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city Masyarakat 10.525.000,00 KECAMATAN MRANGGEN 7.01.05.2.01.0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 40 Orang 40 Orang 66.285.000,00 66.285.000,00 66.285.000,00 0,00 Kab. Demak, Mranggen, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 6.000.000,00 KECAMATAN MRANGGEN 7.01.05.2.01.0005 Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan 1 Laporan 1 Laporan 7.500.000,00 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 Kab. Demak, Mranggen, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 4.525.000,00 KECAMATAN MRANGGEN
5.7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persentase Desa yang Tertib Dalam Pengelolaan Administrasi, Keuangan dan Aset Pemerintahan Desa 100 % 100 % 28.000.000,00 28.000.000,00 34.120.000,00 -9.900.000,00 18.100.000,00 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi/P embinaan/Sosialisasi/Bimbin gan Teknis yang dilaksanakan 4 Dokumen 4 Dokumen 28.000.000,00 28.000.000,00 34.120.000,00 6.120.000,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city Masyarakat 18.100.000,00 KECAMATAN MRANGGEN 7.01.06.2.01.0001 Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa 1 Dokumen 1 Dokumen 7.000.000,00 7.000.000,00 8.530.000,00 1.530.000,00 Kab. Demak, Mranggen, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 4.525.000,00 KECAMATAN MRANGGEN 7.01.06.2.01.0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa 1 Dokumen 1 Dokumen 7.000.000,00 7.000.000,00 8.530.000,00 1.530.000,00 Kab. Demak, Mranggen, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 4.525.000,00 KECAMATAN MRANGGEN 7.01.06.2.01.0003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 1 Dokumen 1 Dokumen 7.000.000,00 7.000.000,00 8.530.000,00 1.530.000,00 Kab. Demak, Mranggen, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 4.525.000,00 KECAMATAN MRANGGEN 7.01.06.2.01.0012 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-02 07:51:37 Halaman 315 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan 1 Dokumen 1 Dokumen 7.000.000,00 7.000.000,00 8.530.000,00 1.530.000,00 Kab. Demak, Mranggen, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 4.525.000,00 KECAMATAN MRANGGEN KECAMATAN KARANGAWEN 3.349.691.600,00 3.521.355.600,00 3.358.094.984,00 8.403.384,00 3.344.040.915,00 7 UNSUR KEWILAYAHAN 3.349.691.600,00 3.521.355.600,00 3.358.094.984,00 8.403.384,00 3.344.040.915,00 7.01 KECAMATAN 3.349.691.600,00 3.521.355.600,00 3.358.094.984,00 8.403.384,00 3.344.040.915,00
1.7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pelayanan sesuai standar pelayanan Presentase rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi Kecamatan Karangawen 100 100 Persen % 100 100 % Persen 2.930.248.500,00 3.101.912.500,00 3.057.804.184,00 73.792.415,00 3.004.040.915,00 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan laporan kinerja daerah 7 Dokumen 7 Dokumen 17.786.000,00 17.786.000,00 12.857.000,00 -4.929.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city ASN dan Masyarakat 30.000.000,00 KECAMATAN KARANGAWEN 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokumen 2 Dokumen 4.171.000,00 4.171.000,00 3.496.000,00 -675.000,00 Kab. Demak, Karangawen, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 7.500.000,00 KECAMATAN KARANGAWEN 7.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 2 Dokumen 2 Dokumen 2.971.000,00 2.971.000,00 2.106.000,00 -865.000,00 Kab. Demak, Karangawen, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 7.500.000,00 KECAMATAN KARANGAWEN 7.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 4 Dokumen 4 Dokumen 5.394.000,00 5.394.000,00 3.819.000,00 -1.575.000,00 Kab. Demak, Karangawen, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 7.500.000,00 KECAMATAN KARANGAWEN 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 2 Laporan 2 Laporan 5.250.000,00 5.250.000,00 3.436.000,00 -1.814.000,00 Kab. Demak, Karangawen, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 7.500.000,00 KECAMATAN KARANGAWEN 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah pemenuhan administrasi keuangan perangkat daerah 12 Bulan 12 Bulan 2.354.691.600,00 2.576.355.600,00 2.474.903.384,00 120.211.784,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city ASN 2.351.040.915,00 KECAMATAN KARANGAWEN 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 20 Orang/b ulan 20 Orang/b ulan 2.211.792.000,00 2.433.456.000,00 2.363.403.384,00 151.611.384,00 Kab. Demak, Karangawen, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 2.148.669.200,00 KECAMATAN KARANGAWEN 7.01.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 12 Dokumen 12 Dokumen 142.899.600,00 142.899.600,00 111.500.000,00 -31.399.600,00 Kab. Demak, Karangawen, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 202.371.715,00 KECAMATAN KARANGAWEN 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah pemenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah 2 Kegiatan 2 Kegiatan 125.000.000,00 75.000.000,00 51.696.000,00 -73.304.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city ASN dan Masyarakat 140.000.000,00 KECAMATAN KARANGAWEN 7.01.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 20 Orang 20 Orang 75.000.000,00 75.000.000,00 51.696.000,00 -23.304.000,00 Kab. Demak, Karangawen, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 80.000.000,00 KECAMATAN KARANGAWEN 7.01.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-02 07:51:37 Halaman 316 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 60 Orang 60 Orang 50.000.000,00 0,00 0,00 -50.000.000,00 Kab. Demak, Karangawen, Semua Kel/Desa DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 60.000.000,00 KECAMATAN KARANGAWEN 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah administrasi Umum Perangkat Daerah yang terpenuhi 100 Persen 100 Persen 96.620.870,00 96.620.870,00 80.330.150,00 -16.290.720,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city ASN dan Masyarakat 116.000.000,00 KECAMATAN KARANGAWEN 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 6.999.750,00 6.999.750,00 6.999.750,00 0,00 Kab. Demak, Karangawen, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 15.000.000,00 KECAMATAN KARANGAWEN 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 2 Paket 2 Paket 26.324.320,00 26.324.320,00 26.323.600,00 -720,00 Kab. Demak, Karangawen, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 40.000.000,00 KECAMATAN KARANGAWEN 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 2 Paket 2 Paket 8.422.000,00 8.422.000,00 8.422.000,00 0,00 Kab. Demak, Karangawen, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 10.000.000,00 KECAMATAN KARANGAWEN 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 12 Laporan 46.320.000,00 46.320.000,00 33.030.000,00 -13.290.000,00 Kab. Demak, Karangawen, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 45.000.000,00 KECAMATAN KARANGAWEN 7.01.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 4.054.800,00 4.054.800,00 4.054.800,00 0,00 Kab. Demak, Karangawen, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 3.000.000,00 KECAMATAN KARANGAWEN 7.01.01.2.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 4.500.000,00 4.500.000,00 1.500.000,00 -3.000.000,00 Kab. Demak, Karangawen, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 3.000.000,00 KECAMATAN KARANGAWEN 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah 2 Unit 2 Unit 107.961.700,00 107.961.700,00 171.962.600,00 64.000.900,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city ASN dan Masyarakat 135.000.000,00 KECAMATAN KARANGAWEN 7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 15 Unit 15 Unit 50.961.700,00 50.961.700,00 51.000.000,00 38.300,00 Kab. Demak, Karangawen, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 50.000.000,00 KECAMATAN KARANGAWEN 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 2 Unit 2 Unit 7.000.000,00 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 Kab. Demak, Karangawen, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 35.000.000,00 KECAMATAN KARANGAWEN 7.01.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 3 Unit 3 Unit 50.000.000,00 50.000.000,00 113.962.600,00 63.962.600,00 Kab. Demak, Karangawen, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 50.000.000,00 KECAMATAN KARANGAWEN SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-02 07:51:37 Halaman 317 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah materai, tagihan air, listrik dan internet yang dibayar 12 Bulan 12 Bulan 47.000.000,00 47.000.000,00 78.180.050,00 31.180.050,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city ASN dan Masyarakat 47.000.000,00 KECAMATAN KARANGAWEN 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 1 Laporan 2.000.000,00 2.000.000,00 1.000.000,00 -1.000.000,00 Kab. Demak, Karangawen, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 3.000.000,00 KECAMATAN KARANGAWEN 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 3 Laporan 3 Laporan 45.000.000,00 45.000.000,00 77.180.050,00 32.180.050,00 Kab. Demak, Karangawen, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 44.000.000,00 KECAMATAN KARANGAWEN 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpelihara 15 Unit 15 Unit 181.188.330,00 181.188.330,00 187.875.000,00 6.686.670,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city ASN dan Masyarakat 185.000.000,00 KECAMATAN KARANGAWEN 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 1 Unit 1 Unit 46.000.000,00 46.000.000,00 46.000.000,00 0,00 Kab. Demak, Karangawen, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 30.000.000,00 KECAMATAN KARANGAWEN 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 9 Unit 9 Unit 28.525.000,00 28.525.000,00 28.525.000,00 0,00 Kab. Demak, Karangawen, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 50.000.000,00 KECAMATAN KARANGAWEN 7.01.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yang Dipelihara 5 Unit 5 Unit 7.000.000,00 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 Kab. Demak, Karangawen, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 5.000.000,00 KECAMATAN KARANGAWEN 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 3 Unit 3 Unit 8.000.000,00 8.000.000,00 11.680.000,00 3.680.000,00 Kab. Demak, Karangawen, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 10.000.000,00 KECAMATAN KARANGAWEN 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 3 Unit 3 Unit 52.015.020,00 52.015.020,00 50.000.000,00 -2.015.020,00 Kab. Demak, Karangawen, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 40.000.000,00 KECAMATAN KARANGAWEN 7.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 5 Unit 5 Unit 20.000.000,00 20.000.000,00 44.670.000,00 24.670.000,00 Kab. Demak, Karangawen, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 35.000.000,00 KECAMATAN KARANGAWEN 7.01.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 2 Unit 2 Unit 19.648.310,00 19.648.310,00 0,00 -19.648.310,00 Kab. Demak, Karangawen, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 15.000.000,00 KECAMATAN KARANGAWEN
2.7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang baik 100 98 persen persentase 98 persentase 23.170.800,00 23.170.800,00 14.490.800,00 1.829.200,00 25.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-02 07:51:37 Halaman 318 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah kegiatan pemerintahan yang terkoordinasi di tingkat kecamatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 15.170.800,00 15.170.800,00 7.640.800,00 -7.530.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city Masyarakat Desa 15.000.000,00 KECAMATAN KARANGAWEN 7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 1 Laporan 1 Laporan 15.170.800,00 15.170.800,00 7.640.800,00 -7.530.000,00 Kab. Demak, Karangawen, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 15.000.000,00 KECAMATAN KARANGAWEN 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan Jumlah urusan perizinan yang dilimpahkan kepada Camat 1 Kegiatan 1 Kegiatan 8.000.000,00 8.000.000,00 6.850.000,00 -1.150.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city Masyarakat Desa 10.000.000,00 KECAMATAN KARANGAWEN 7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 1 Laporan 1 Laporan 8.000.000,00 8.000.000,00 6.850.000,00 -1.150.000,00 Kab. Demak, Karangawen, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 10.000.000,00 KECAMATAN KARANGAWEN
3.7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang Aktif Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang Aktif 98 100 persentase Persen 100 98 Persen persentase 94.996.500,00 94.996.500,00 67.808.500,00 -49.996.500,00 45.000.000,00 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Jumlah koordinasi kegiatan pemberdayaan desa 5 Kegiatan 5 Kegiatan 94.996.500,00 94.996.500,00 67.808.500,00 -27.188.000,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city Masyarakat Desa 45.000.000,00 KECAMATAN KARANGAWEN 7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 5 Lembaga Kemasyara katan 5 Lembaga Kemasyara katan 19.996.500,00 19.996.500,00 16.946.500,00 -3.050.000,00 Kab. Demak, Karangawen, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 15.000.000,00 KECAMATAN KARANGAWEN 7.01.03.2.01.0002 Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan 8 Dokumen 8 Dokumen 75.000.000,00 75.000.000,00 50.862.000,00 -24.138.000,00 Kab. Demak, Karangawen, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
8.Percepatan pemulihan ekonomi masyarakat 30.000.000,00 KECAMATAN KARANGAWEN
4.7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Cakupan keamanan wilayah 100 % 100 % 158.797.200,00 158.797.200,00 110.297.200,00 -50.797.200,00 108.000.000,00 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Jumlah koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban 12 Desa 12 Desa 143.200.000,00 143.200.000,00 96.600.000,00 -46.600.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city Masyarakat Desa 93.000.000,00 KECAMATAN KARANGAWEN 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 48 Laporan 48 Laporan 43.200.000,00 43.200.000,00 21.600.000,00 -21.600.000,00 Kab. Demak, Karangawen, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 18.000.000,00 KECAMATAN KARANGAWEN 7.01.04.2.01.0002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 3 Laporan 3 Laporan 100.000.000,00 100.000.000,00 75.000.000,00 -25.000.000,00 Kab. Demak, Karangawen, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
1.Peningkatan harmonisasi dan fasilitasi kehidupan beragama 75.000.000,00 KECAMATAN KARANGAWEN 7.01.04.2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Jumlah laporan koordinasi penerapan dan penegakan Perda dan perkada yang dilaksanakan 1 Laporan 1 Laporan 15.597.200,00 15.597.200,00 13.697.200,00 -1.900.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city Masyarakat Desa 15.000.000,00 KECAMATAN KARANGAWEN 7.01.04.2.02.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara 1 Laporan 1 Laporan 15.597.200,00 15.597.200,00 13.697.200,00 -1.900.000,00 Kab. Demak, Karangawen, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 15.000.000,00 KECAMATAN KARANGAWEN SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-02 07:51:37 Halaman 319 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
5.7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan 99 100 persentase Persen 100 99 Persen persentase 60.150.000,00 60.150.000,00 48.150.000,00 -23.150.000,00 37.000.000,00 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Jumlah Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah 2 Kegiatan 2 Kegiatan 60.150.000,00 60.150.000,00 48.150.000,00 -12.000.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city Masyarakat Desa 37.000.000,00 KECAMATAN KARANGAWEN 7.01.05.2.01.0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 100 Orang 100 Orang 50.000.000,00 50.000.000,00 41.750.000,00 -8.250.000,00 Kab. Demak, Karangawen, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 17.000.000,00 KECAMATAN KARANGAWEN 7.01.05.2.01.0005 Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan 24 Laporan 24 Laporan 10.150.000,00 10.150.000,00 6.400.000,00 -3.750.000,00 Kab. Demak, Karangawen, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 20.000.000,00 KECAMATAN KARANGAWEN
6.7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persentase Desa yang Tertib Dalam Pengelolaan Administrasi, Keuangan dan Aset Pemerintahan Desa Persentase Desa yang Tertib Dalam Pengelolaan Administrasi, Keuangan dan Aset Pemerintahan Desa 100 98 persen persentase 98 100 persentase persen 82.328.600,00 82.328.600,00 59.544.300,00 42.671.400,00 125.000.000,00 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Jumlah kegiatan fasilitasi/pe mbinaan/sosialisasi/bimbinga n teknis yang dilaksanakan 3 Kegiatan 3 Kegiatan 82.328.600,00 82.328.600,00 59.544.300,00 -22.784.300,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city Masyarakat Desa 125.000.000,00 KECAMATAN KARANGAWEN 7.01.06.2.01.0001 Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa 1 Dokumen 1 Dokumen 8.284.600,00 8.284.600,00 6.459.600,00 -1.825.000,00 Kab. Demak, Karangawen, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 20.000.000,00 KECAMATAN KARANGAWEN 7.01.06.2.01.0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa 1 Dokumen 1 Dokumen 13.998.200,00 13.998.200,00 7.648.200,00 -6.350.000,00 Kab. Demak, Karangawen, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 35.000.000,00 KECAMATAN KARANGAWEN 7.01.06.2.01.0003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 1 Dokumen 1 Dokumen 30.045.800,00 30.045.800,00 24.871.500,00 -5.174.300,00 Kab. Demak, Karangawen, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 35.000.000,00 KECAMATAN KARANGAWEN 7.01.06.2.01.0012 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan 1 Dokumen 1 Dokumen 30.000.000,00 30.000.000,00 20.565.000,00 -9.435.000,00 Kab. Demak, Karangawen, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 35.000.000,00 KECAMATAN KARANGAWEN KECAMATAN GUNTUR 3.039.976.600,00 3.181.037.600,00 3.047.589.325,00 7.612.725,00 3.093.790.225,00 7 UNSUR KEWILAYAHAN 3.039.976.600,00 3.181.037.600,00 3.047.589.325,00 7.612.725,00 3.093.790.225,00 7.01 KECAMATAN 3.039.976.600,00 3.181.037.600,00 3.047.589.325,00 7.612.725,00 3.093.790.225,00
1.7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi Perangkat Daerah yang ditindaklanjuti 100 Persen 100 Persen 2.529.531.000,00 2.670.592.000,00 2.580.109.225,00 138.815.036,00 2.668.346.036,00 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan laporan kinerja perangkat daerah 7 Dokumen 7 Dokumen 5.743.000,00 5.743.000,00 5.743.000,00 0,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city PEGAWAI KECAMATAN GUNTUR 3.750.000,00 KECAMATAN GUNTUR 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-02 07:51:37 Halaman 320 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1 Dokumen 1 Dokumen 517.000,00 517.000,00 517.000,00 0,00 Kab. Demak, Guntur, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 1.000.000,00 KECAMATAN GUNTUR 7.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 2 Dokumen 2 Dokumen 2.387.000,00 2.387.000,00 2.387.000,00 0,00 Kab. Demak, Guntur, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 1.000.000,00 KECAMATAN GUNTUR 7.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 2 Dokumen 2 Dokumen 2.387.000,00 2.387.000,00 2.387.000,00 0,00 Kab. Demak, Guntur, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 1.000.000,00 KECAMATAN GUNTUR 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 2 Laporan 2 Laporan 452.000,00 452.000,00 452.000,00 0,00 Kab. Demak, Guntur, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 750.000,00 KECAMATAN GUNTUR 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah laporan keuangan 1 Laporan 1 Laporan 2.064.226.600,00 2.255.287.600,00 2.190.219.825,00 125.993.225,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city PEGAWAI KECAMATAN GUNTUR 2.392.336.915,00 KECAMATAN GUNTUR 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 20 Orang/b ulan 20 Orang/b ulan 1.922.527.000,00 2.113.588.000,00 2.048.520.225,00 125.993.225,00 Kab. Demak, Guntur, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 2.228.313.801,00 KECAMATAN GUNTUR 7.01.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 3 Dokumen 3 Dokumen 141.699.600,00 141.699.600,00 141.699.600,00 0,00 Kab. Demak, Guntur, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 164.023.114,00 KECAMATAN GUNTUR 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Administrasi kepegawaian perangkat daerah yang terpenuhi 100 % 100 % 115.000.000,00 65.000.000,00 53.900.000,00 -61.100.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city PEGAWAI KECAMATAN GUNTUR 124.831.954,00 KECAMATAN GUNTUR 7.01.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 20 Orang 20 Orang 65.000.000,00 65.000.000,00 53.900.000,00 -11.100.000,00 Kab. Demak, Guntur, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 74.831.954,00 KECAMATAN GUNTUR 7.01.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 90 Orang 90 Orang 50.000.000,00 0,00 0,00 -50.000.000,00 Kab. Demak, Guntur, Semua Kel/Desa DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 50.000.000,00 KECAMATAN GUNTUR 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Administrasi umum perangkat daerah yang terpenuhi 100 % 100 % 117.333.400,00 117.333.400,00 97.718.400,00 -19.615.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city PEGAWAI KECAMATAN GUNTUR 45.870.290,00 KECAMATAN GUNTUR 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 5 Paket 5 Paket 5.467.578,00 5.467.578,00 5.467.578,00 0,00 Kab. Demak, Guntur, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 5.031.500,00 KECAMATAN GUNTUR 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-02 07:51:37 Halaman 321 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 22 Paket 22 Paket 25.368.000,00 25.368.000,00 25.368.000,00 0,00 Kab. Demak, Guntur, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 14.310.200,00 KECAMATAN GUNTUR 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 13.963.600,00 13.963.600,00 13.963.600,00 0,00 Kab. Demak, Guntur, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 2.629.800,00 KECAMATAN GUNTUR 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 14.552.400,00 14.552.400,00 14.552.400,00 0,00 Kab. Demak, Guntur, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 2.898.790,00 KECAMATAN GUNTUR 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 12 Dokumen 12 Dokumen 7.759.572,00 7.759.572,00 7.759.572,00 0,00 Kab. Demak, Guntur, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 1.000.000,00 KECAMATAN GUNTUR 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 60 Laporan 60 Laporan 40.000.000,00 40.000.000,00 20.385.000,00 -19.615.000,00 Kab. Demak, Guntur, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 18.000.000,00 KECAMATAN GUNTUR 7.01.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 6 Dokumen 6 Dokumen 7.042.250,00 7.042.250,00 7.042.250,00 0,00 Kab. Demak, Guntur, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 1.000.000,00 KECAMATAN GUNTUR 7.01.01.2.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 6 Dokumen 6 Dokumen 3.180.000,00 3.180.000,00 3.180.000,00 0,00 Kab. Demak, Guntur, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 1.000.000,00 KECAMATAN GUNTUR 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah BMD yang diadakan 2 Unit 2 Unit 79.908.400,00 79.908.400,00 70.508.400,00 -9.400.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city PEGAWAI KECAMATAN GUNTUR 23.290.277,00 KECAMATAN GUNTUR 7.01.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 10 Unit 10 Unit 79.908.400,00 79.908.400,00 70.508.400,00 -9.400.000,00 Kab. Demak, Guntur, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 23.290.277,00 KECAMATAN GUNTUR 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jasa Penunjang Urusan yang tersedia 100 % 100 % 37.250.000,00 37.250.000,00 39.806.540,00 2.556.540,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city PEGAWAI KECAMATAN GUNTUR 27.900.000,00 KECAMATAN GUNTUR 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 12 Laporan 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 Kab. Demak, Guntur, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 1.500.000,00 KECAMATAN GUNTUR 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 35.750.000,00 35.750.000,00 38.306.540,00 2.556.540,00 Kab. Demak, Guntur, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 26.400.000,00 KECAMATAN GUNTUR SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-02 07:51:37 Halaman 322 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah BMD yang terpelihara 192 Unit 192 Unit 110.069.600,00 110.069.600,00 122.213.060,00 12.143.460,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city PEGAWAI KECAMATAN GUNTUR 50.366.600,00 KECAMATAN GUNTUR 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 1 Unit 1 Unit 27.088.000,00 27.088.000,00 27.088.000,00 0,00 Kab. Demak, Guntur, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 15.000.000,00 KECAMATAN GUNTUR 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 14 Unit 14 Unit 31.375.000,00 31.375.000,00 31.375.000,00 0,00 Kab. Demak, Guntur, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 22.000.000,00 KECAMATAN GUNTUR 7.01.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yang Dipelihara 150 Unit 150 Unit 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 Kab. Demak, Guntur, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 3.199.400,00 KECAMATAN GUNTUR 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 15 Unit 15 Unit 15.820.000,00 15.820.000,00 15.820.000,00 0,00 Kab. Demak, Guntur, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 2.060.000,00 KECAMATAN GUNTUR 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 3 Unit 3 Unit 20.091.600,00 20.091.600,00 32.235.060,00 12.143.460,00 Kab. Demak, Guntur, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 5.107.200,00 KECAMATAN GUNTUR 7.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 9 Unit 9 Unit 6.100.000,00 6.100.000,00 6.100.000,00 0,00 Kab. Demak, Guntur, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 2.000.000,00 KECAMATAN GUNTUR 7.01.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 1 Unit 3.595.000,00 3.595.000,00 3.595.000,00 0,00 Kab. Demak, Guntur, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 1.000.000,00 KECAMATAN GUNTUR
2.7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang baik 100 % 100 % 17.327.900,00 17.327.900,00 17.177.900,00 1.157.900,00 18.485.800,00 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah laporan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 2 Laporan 2 Laporan 12.027.900,00 12.027.900,00 11.877.900,00 -150.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city DESA SE KECAMATAN GUNTUR 13.948.600,00 KECAMATAN GUNTUR 7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 2 Laporan 2 Laporan 12.027.900,00 12.027.900,00 11.877.900,00 -150.000,00 Kab. Demak, Guntur, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 13.948.600,00 KECAMATAN GUNTUR 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Jumlah laporan Pelimpahan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat 20 Laporan 20 Laporan 5.300.000,00 5.300.000,00 5.300.000,00 0,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city DESA SE KECAMATAN GUNTUR 4.537.200,00 KECAMATAN GUNTUR 7.01.02.2.04.0002 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-02 07:51:37 Halaman 323 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan 20 Laporan 20 Laporan 2.650.000,00 2.650.000,00 2.650.000,00 0,00 Kab. Demak, Guntur, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 2.268.600,00 KECAMATAN GUNTUR 7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 20 Laporan 20 Laporan 2.650.000,00 2.650.000,00 2.650.000,00 0,00 Kab. Demak, Guntur, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 2.268.600,00 KECAMATAN GUNTUR
3.7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang Aktif 100 % 100 % 105.295.800,00 105.295.800,00 103.045.800,00 -60.710.000,00 44.585.800,00 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan desa 3 Dokumen 3 Dokumen 105.295.800,00 105.295.800,00 103.045.800,00 -2.250.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city PEGAWAI KECAMATAN GUNTUR 44.585.800,00 KECAMATAN GUNTUR 7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 5 Lembaga Kemasyara katan 5 Lembaga Kemasyara katan 17.817.900,00 17.817.900,00 17.817.900,00 0,00 Kab. Demak, Guntur, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 6.823.600,00 KECAMATAN GUNTUR 7.01.03.2.01.0002 Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan 2 Dokumen 2 Dokumen 87.477.900,00 87.477.900,00 85.227.900,00 -2.250.000,00 Kab. Demak, Guntur, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 37.762.200,00 KECAMATAN GUNTUR
4.7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Cakupan keamanan wilayah 100 Persen 100 Persen 143.035.800,00 143.035.800,00 125.055.300,00 73.835.600,00 216.871.400,00 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Jumlah laporan koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan 23 Laporan 23 Laporan 143.035.800,00 143.035.800,00 125.055.300,00 -17.980.500,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city DESA SE KECAMATAN GUNTUR 216.871.400,00 KECAMATAN GUNTUR 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 20 Laporan 20 Laporan 68.035.800,00 68.035.800,00 50.710.800,00 -17.325.000,00 Kab. Demak, Guntur, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 110.848.600,00 KECAMATAN GUNTUR 7.01.04.2.01.0002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 3 Laporan 3 Laporan 75.000.000,00 75.000.000,00 74.344.500,00 -655.500,00 Kab. Demak, Guntur, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
1.Peningkatan harmonisasi dan fasilitasi kehidupan beragama 106.022.800,00 KECAMATAN GUNTUR
5.7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan 100 Persen 100 Persen 28.377.900,00 28.377.900,00 17.402.900,00 -6.610.600,00 21.767.300,00 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Jumlah laporan penyelenggaraan urusan umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 20 Laporan 20 Laporan 28.377.900,00 28.377.900,00 17.402.900,00 -10.975.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city DESA SE KECAMATAN GUNTUR 21.767.300,00 KECAMATAN GUNTUR 7.01.05.2.01.0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 150 Orang 150 Orang 15.900.000,00 15.900.000,00 5.300.000,00 -10.600.000,00 Kab. Demak, Guntur, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 15.218.700,00 KECAMATAN GUNTUR 7.01.05.2.01.0005 Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-02 07:51:37 Halaman 324 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan 20 Laporan 20 Laporan 12.477.900,00 12.477.900,00 12.102.900,00 -375.000,00 Kab. Demak, Guntur, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 6.548.600,00 KECAMATAN GUNTUR
6.7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persentase desa yang tertib dalam pengelolaan administrasi, keuangan dan aset pemerintah desa 100 Persen 100 Persen 216.408.200,00 216.408.200,00 204.798.200,00 -92.674.311,00 123.733.889,00 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Jumlah dokumen Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 20 Dokumen 20 Dokumen 216.408.200,00 216.408.200,00 204.798.200,00 -11.610.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city DESA SE KECAMATAN GUNTUR 123.733.889,00 KECAMATAN GUNTUR 7.01.06.2.01.0001 Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa 20 Dokumen 20 Dokumen 8.707.900,00 8.707.900,00 8.332.900,00 -375.000,00 Kab. Demak, Guntur, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 2.718.600,00 KECAMATAN GUNTUR 7.01.06.2.01.0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa 20 Dokumen 20 Dokumen 61.707.900,00 61.707.900,00 61.332.900,00 -375.000,00 Kab. Demak, Guntur, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 2.718.600,00 KECAMATAN GUNTUR 7.01.06.2.01.0003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 20 Dokumen 20 Dokumen 54.839.500,00 54.839.500,00 55.264.500,00 425.000,00 Kab. Demak, Guntur, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 60.023.000,00 KECAMATAN GUNTUR 7.01.06.2.01.0012 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan 20 Dokumen 20 Dokumen 91.152.900,00 91.152.900,00 79.867.900,00 -11.285.000,00 Kab. Demak, Guntur, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 58.273.689,00 KECAMATAN GUNTUR KECAMATAN SAYUNG 3.597.617.500,00 3.782.904.500,00 3.596.294.675,00 -1.322.825,00 3.428.560.000,00 7 UNSUR KEWILAYAHAN 3.597.617.500,00 3.782.904.500,00 3.596.294.675,00 -1.322.825,00 3.428.560.000,00 7.01 KECAMATAN 3.597.617.500,00 3.782.904.500,00 3.596.294.675,00 -1.322.825,00 3.428.560.000,00
1.7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi Perangkat Daerah yang ditindaklanjuti 100 % 100 % 3.280.743.700,00 3.464.930.700,00 3.315.440.875,00 -195.983.700,00 3.084.760.000,00 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan laporan kinerja perangkat daerah 8 Dokumen 8 Dokumen 10.100.000,00 10.100.000,00 6.050.000,00 -4.050.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city ASN 19.000.000,00 KECAMATAN SAYUNG 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3 Dokumen 3 Dokumen 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 5.500.000,00 KECAMATAN SAYUNG 7.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 2.400.000,00 2.400.000,00 1.200.000,00 -1.200.000,00 Kab. Demak, Mranggen, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 1.500.000,00 KECAMATAN SAYUNG 7.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 2.700.000,00 2.700.000,00 1.350.000,00 -1.350.000,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 6.000.000,00 KECAMATAN SAYUNG 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-02 07:51:37 Halaman 325 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 3 Laporan 3 Laporan 3.000.000,00 3.000.000,00 1.500.000,00 -1.500.000,00 Kab. Demak, Sayung, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 6.000.000,00 KECAMATAN SAYUNG 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Laporan Keuangan 12 Laporan 12 Laporan 2.581.188.000,00 2.813.475.000,00 2.693.941.175,00 112.753.175,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city ASN 2.403.540.000,00 KECAMATAN SAYUNG 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 20 Orang/b ulan 20 Orang/b ulan 2.414.738.000,00 2.650.025.000,00 2.537.685.175,00 122.947.175,00 Kab. Demak, Sayung, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 2.178.540.000,00 KECAMATAN SAYUNG 7.01.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 12 Dokumen 12 Dokumen 166.450.000,00 163.450.000,00 156.256.000,00 -10.194.000,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 225.000.000,00 KECAMATAN SAYUNG 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terpenuhi 100 persen 100 persen 137.500.000,00 66.934.300,00 58.534.300,00 -78.965.700,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - ASN 94.920.000,00 KECAMATAN SAYUNG 7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 1 Paket 1 Paket 7.500.000,00 7.500.000,00 7.700.000,00 200.000,00 Kab. Demak, Sayung, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 13.470.000,00 KECAMATAN SAYUNG 7.01.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 25 Orang 25 Orang 80.000.000,00 59.434.300,00 50.834.300,00 -29.165.700,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 66.450.000,00 KECAMATAN SAYUNG 7.01.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 70 Orang 0 Orang 50.000.000,00 0,00 0,00 -50.000.000,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 15.000.000,00 KECAMATAN SAYUNG 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terpenuhi 100 persen 100 persen 161.019.800,00 144.829.300,00 127.323.300,00 -33.696.500,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
1.Peningkatan harmonisasi dan fasilitasi kehidupan beragama ASN 128.200.000,00 KECAMATAN SAYUNG 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 9.420.800,00 9.420.800,00 7.689.800,00 -1.731.000,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
1.Peningkatan harmonisasi dan fasilitasi kehidupan beragama 10.000.000,00 KECAMATAN SAYUNG 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 2 Paket 2 Paket 41.665.000,00 28.355.000,00 28.355.000,00 -13.310.000,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 39.000.000,00 KECAMATAN SAYUNG 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 8.985.000,00 13.054.500,00 13.054.500,00 4.069.500,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 4.500.000,00 KECAMATAN SAYUNG 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-02 07:51:37 Halaman 326 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 4 Paket 4 Paket 12.159.000,00 17.659.000,00 17.659.000,00 5.500.000,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 20.000.000,00 KECAMATAN SAYUNG 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 12 Dokumen 12 Dokumen 300.000,00 300.000,00 300.000,00 0,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 4.500.000,00 KECAMATAN SAYUNG 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 70 Laporan 70 Laporan 86.090.000,00 73.640.000,00 57.865.000,00 -28.225.000,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 49.000.000,00 KECAMATAN SAYUNG 7.01.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 12 Dokumen 12 Dokumen 2.400.000,00 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 1.200.000,00 KECAMATAN SAYUNG 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah BMD yang diadakan 8 Target 8 Target 150.972.500,00 178.438.200,00 178.438.200,00 27.465.700,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city ASN 130.000.000,00 KECAMATAN SAYUNG 7.01.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 1 Unit 2 Unit 50.522.500,00 70.213.000,00 70.213.000,00 19.690.500,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 50.000.000,00 KECAMATAN SAYUNG 7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 2 Unit 2 Unit 28.250.000,00 34.625.200,00 34.625.200,00 6.375.200,00 Kab. Demak, Sayung, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 30.000.000,00 KECAMATAN SAYUNG 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 2 Unit 5 Unit 72.200.000,00 73.600.000,00 73.600.000,00 1.400.000,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 50.000.000,00 KECAMATAN SAYUNG 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Laporan Jasa Penunjang urusan yang tersedia 12 Laporan 12 Laporan 71.000.000,00 69.600.000,00 69.600.000,00 -1.400.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city ASN 57.000.000,00 KECAMATAN SAYUNG 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 1 Laporan 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 5.000.000,00 KECAMATAN SAYUNG 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 69.000.000,00 67.600.000,00 67.600.000,00 -1.400.000,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 52.000.000,00 KECAMATAN SAYUNG 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah BMD yang terpelihara 60 Unit 60 Unit 168.963.400,00 181.553.900,00 181.553.900,00 12.590.500,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city ASN 252.100.000,00 KECAMATAN SAYUNG 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-02 07:51:37 Halaman 327 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 1 Unit 1 Unit 30.903.400,00 33.363.900,00 33.363.900,00 2.460.500,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 26.000.000,00 KECAMATAN SAYUNG 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 8 Unit 8 Unit 41.500.000,00 36.200.000,00 36.200.000,00 -5.300.000,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 26.000.000,00 KECAMATAN SAYUNG 7.01.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yang Dipelihara 3 Unit 3 Unit 500.000,00 500.000,00 500.000,00 0,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 7.000.000,00 KECAMATAN SAYUNG 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 37 Unit 37 Unit 12.210.000,00 12.210.000,00 12.210.000,00 0,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 23.100.000,00 KECAMATAN SAYUNG 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 2 Unit 2 Unit 63.000.000,00 91.800.000,00 91.800.000,00 28.800.000,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 55.000.000,00 KECAMATAN SAYUNG 7.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 2 Unit 2 Unit 15.250.000,00 6.100.000,00 6.100.000,00 -9.150.000,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 100.000.000,00 KECAMATAN SAYUNG 7.01.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 1 Unit 5.600.000,00 1.380.000,00 1.380.000,00 -4.220.000,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 15.000.000,00 KECAMATAN SAYUNG
2.7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang baik 100 % 100 % 21.879.300,00 25.379.300,00 23.729.300,00 6.120.700,00 28.000.000,00 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah dokumen laporan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan 1 Laporan 1 Laporan 21.879.300,00 25.379.300,00 23.729.300,00 1.850.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city Masyarakat 28.000.000,00 KECAMATAN SAYUNG 7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 1 Laporan 1 Laporan 21.879.300,00 25.379.300,00 23.729.300,00 1.850.000,00 Kab. Demak, Sayung, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 28.000.000,00 KECAMATAN SAYUNG
3.7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang Aktif 100 % 100 % 86.243.000,00 86.243.000,00 85.493.000,00 -18.243.000,00 68.000.000,00 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Jumlah lembaga kemasyarakatan dan dokumen laporan koordinasi yang dilakukan dalam rangka pemberdayaan desa 2 Dokumen 2 Dokumen 86.243.000,00 86.243.000,00 85.493.000,00 -750.000,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
7.Percepatan pembangunan infrastruktur, terutama di kawasan pesisir, pertanian dan pusat pertumbuhan/pusat produksi Masyarakat 68.000.000,00 KECAMATAN SAYUNG 7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 12 Lembaga K emasyarak atan 12 Lembaga K emasyarak atan 11.243.000,00 11.243.000,00 11.243.000,00 0,00 Kab. Demak, Sayung, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
7.Percepatan pembangunan infrastruktur, terutama di kawasan pesisir, pertanian dan pusat pertumbuhan/pusat produksi 18.000.000,00 KECAMATAN SAYUNG 7.01.03.2.01.0002 Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-02 07:51:37 Halaman 328 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan 1 Dokumen 1 Dokumen 75.000.000,00 75.000.000,00 74.250.000,00 -750.000,00 Kab. Demak, Sayung, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
8.Percepatan pemulihan ekonomi masyarakat 50.000.000,00 KECAMATAN SAYUNG
4.7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Cakupan keamanan wilayah 100 % 100 % 121.073.000,00 124.673.000,00 106.453.000,00 40.927.000,00 162.000.000,00 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Jumlah dokumen laporan koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan 3 Laporan 3 Laporan 112.500.000,00 116.100.000,00 97.350.000,00 -15.150.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city Masyarakat 155.000.000,00 KECAMATAN SAYUNG 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 1 Laporan 37.500.000,00 37.500.000,00 18.750.000,00 -18.750.000,00 Kab. Demak, Sayung, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 75.000.000,00 KECAMATAN SAYUNG 7.01.04.2.01.0002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 1 Laporan 2 Laporan 75.000.000,00 78.600.000,00 78.600.000,00 3.600.000,00 Kab. Demak, Sayung, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
1.Peningkatan harmonisasi dan fasilitasi kehidupan beragama 80.000.000,00 KECAMATAN SAYUNG 7.01.04.2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Jumlah laporan koordinasi penerapan dan penegakan Perda dan Perkada yang dilaksanakan 1 Laporan 1 Laporan 8.573.000,00 8.573.000,00 9.103.000,00 530.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city Masyarakat 7.000.000,00 KECAMATAN SAYUNG 7.01.04.2.02.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara 1 Laporan 1 Laporan 8.573.000,00 8.573.000,00 9.103.000,00 530.000,00 Kab. Demak, Sayung, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 7.000.000,00 KECAMATAN SAYUNG
5.7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan 100 % 100 % 30.662.000,00 30.662.000,00 30.662.000,00 -16.662.000,00 14.000.000,00 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum 2 Laporan 2 Laporan 30.662.000,00 30.662.000,00 30.662.000,00 0,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city Masyarakat 14.000.000,00 KECAMATAN SAYUNG 7.01.05.2.01.0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 70 Orang 70 Orang 22.329.000,00 22.329.000,00 22.329.000,00 0,00 Kab. Demak, Sayung, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 7.000.000,00 KECAMATAN SAYUNG 7.01.05.2.01.0005 Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan 1 Laporan 1 Laporan 8.333.000,00 8.333.000,00 8.333.000,00 0,00 Kab. Demak, Sayung, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 7.000.000,00 KECAMATAN SAYUNG
6.7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persentase Desa yang Tertib Dalam Pengelolaan Administrasi, Keuangan dan Aset Pemerintahan Desa 100 % 100 % 57.016.500,00 51.016.500,00 34.516.500,00 14.783.500,00 71.800.000,00 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Jumlah dokumen fasilitasi/pe mbinaan/sosialisasi/bimbinga n teknis yang dilaksanakan 7 Dokumen 7 Dokumen 57.016.500,00 51.016.500,00 34.516.500,00 -22.500.000,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city Masyarakat 71.800.000,00 KECAMATAN SAYUNG 7.01.06.2.01.0001 Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-02 07:51:37 Halaman 329 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa 2 Dokumen 2 Dokumen 9.445.000,00 9.445.000,00 6.445.000,00 -3.000.000,00 Kab. Demak, Sayung, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 8.000.000,00 KECAMATAN SAYUNG 7.01.06.2.01.0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa 2 Dokumen 2 Dokumen 11.671.500,00 8.671.500,00 7.171.500,00 -4.500.000,00 Kab. Demak, Sayung, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 6.000.000,00 KECAMATAN SAYUNG 7.01.06.2.01.0003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 2 Dokumen 2 Dokumen 13.500.000,00 10.500.000,00 5.250.000,00 -8.250.000,00 Kab. Demak, Sayung, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 9.800.000,00 KECAMATAN SAYUNG 7.01.06.2.01.0012 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan 1 Dokumen 1 Dokumen 22.400.000,00 22.400.000,00 15.650.000,00 -6.750.000,00 Kab. Demak, Sayung, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 48.000.000,00 KECAMATAN SAYUNG KECAMATAN KARANGTENGAH 2.923.198.600,00 3.114.023.600,00 3.067.568.072,00 144.369.472,00 3.201.613.023,00 7 UNSUR KEWILAYAHAN 2.923.198.600,00 3.114.023.600,00 3.067.568.072,00 144.369.472,00 3.201.613.023,00 7.01 KECAMATAN 2.923.198.600,00 3.114.023.600,00 3.067.568.072,00 144.369.472,00 3.201.613.023,00
1.7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi Perangkat Daerah yang ditindaklanjuti 100 % 100 % 2.596.261.400,00 2.787.086.400,00 2.769.605.872,00 229.751.623,00 2.826.013.023,00 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan laporan kinerja perangkat daerah 8 Dokumen 8 Dokumen 8.061.500,00 8.061.500,00 1.761.500,00 -6.300.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city ASN 18.000.000,00 KECAMATAN KARANGTENGAH 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3 Dokumen 3 Dokumen 1.913.000,00 1.913.000,00 338.000,00 -1.575.000,00 Kab. Demak, Karangtengah, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 5.500.000,00 KECAMATAN KARANGTENGAH 7.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 2.049.500,00 2.049.500,00 474.500,00 -1.575.000,00 Kab. Demak, Karangtengah, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 500.000,00 KECAMATAN KARANGTENGAH 7.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 2.049.500,00 2.049.500,00 474.500,00 -1.575.000,00 Kab. Demak, Karangtengah, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 6.000.000,00 KECAMATAN KARANGTENGAH 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 3 Laporan 3 Laporan 2.049.500,00 2.049.500,00 474.500,00 -1.575.000,00 Kab. Demak, Karangtengah, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 6.000.000,00 KECAMATAN KARANGTENGAH 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Laporan Keuangan 12 Laporan 12 Laporan 1.918.341.422,00 2.159.166.422,00 2.172.823.394,00 254.481.972,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city ASN 2.311.788.023,00 KECAMATAN KARANGTENGAH 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 20 Orang/b ulan 20 Orang/b ulan 1.777.699.000,00 2.018.524.000,00 2.032.455.972,00 254.756.972,00 Kab. Demak, Karangtengah, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 2.118.753.082,00 KECAMATAN KARANGTENGAH 7.01.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-02 07:51:37 Halaman 330 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 12 Dokumen 12 Dokumen 140.642.422,00 140.642.422,00 140.367.422,00 -275.000,00 Kab. Demak, Karangtengah, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 193.034.941,00 KECAMATAN KARANGTENGAH 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terpenuhi 100 Persen 100 Persen 128.300.000,00 78.300.000,00 80.400.000,00 -47.900.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city ASN 93.470.000,00 KECAMATAN KARANGTENGAH 7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 1 Paket 1 Paket 7.500.000,00 7.500.000,00 22.500.000,00 15.000.000,00 Kab. Demak, Karangtengah, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 13.470.000,00 KECAMATAN KARANGTENGAH 7.01.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 25 Orang 25 Orang 70.800.000,00 70.800.000,00 57.900.000,00 -12.900.000,00 Kab. Demak, Karangtengah, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 70.000.000,00 KECAMATAN KARANGTENGAH 7.01.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 70 Orang 70 Orang 50.000.000,00 0,00 0,00 -50.000.000,00 Kab. Demak, Karangtengah, Semua Kel/Desa DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 10.000.000,00 KECAMATAN KARANGTENGAH 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terpenuhi 100 Persen 100 Persen 190.457.728,00 190.457.728,00 224.603.228,00 34.145.500,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city ASN 124.000.000,00 KECAMATAN KARANGTENGAH 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 11.659.428,00 11.659.428,00 11.659.428,00 0,00 Kab. Demak, Karangtengah, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 9.500.000,00 KECAMATAN KARANGTENGAH 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 2 Paket 2 Paket 57.604.500,00 57.604.500,00 73.414.500,00 15.810.000,00 Kab. Demak, Karangtengah, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 39.000.000,00 KECAMATAN KARANGTENGAH 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 Kab. Demak, Karangtengah, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 1.000.000,00 KECAMATAN KARANGTENGAH 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 4 Paket 4 Paket 26.218.800,00 26.218.800,00 34.266.800,00 8.048.000,00 Kab. Demak, Karangtengah, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 20.000.000,00 KECAMATAN KARANGTENGAH 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 12 Dokumen 12 Dokumen 500.000,00 500.000,00 0,00 -500.000,00 Kab. Demak, Karangtengah, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 4.500.000,00 KECAMATAN KARANGTENGAH 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 70 Laporan 70 Laporan 88.150.000,00 88.150.000,00 100.400.000,00 12.250.000,00 Kab. Demak, Karangtengah, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 49.000.000,00 KECAMATAN KARANGTENGAH SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-02 07:51:37 Halaman 331 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 7.01.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 12 Dokumen 12 Dokumen 3.825.000,00 3.825.000,00 3.112.500,00 -712.500,00 Kab. Demak, Karangtengah, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 500.000,00 KECAMATAN KARANGTENGAH 7.01.01.2.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 1.500.000,00 1.500.000,00 750.000,00 -750.000,00 Kab. Demak, Karangtengah, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 500.000,00 KECAMATAN KARANGTENGAH 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah BMD yang diadakan 7 Unit 7 Unit 103.600.750,00 103.600.750,00 72.400.000,00 -31.200.750,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city ASN 85.000.000,00 KECAMATAN KARANGTENGAH 7.01.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 2 Unit 2 Unit 30.213.000,00 30.213.000,00 0,00 -30.213.000,00 Kab. Demak, Karangtengah, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 35.000.000,00 KECAMATAN KARANGTENGAH 7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 2 Unit 2 Unit 2.527.750,00 2.527.750,00 0,00 -2.527.750,00 Kab. Demak, Karangtengah, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 0,00 KECAMATAN KARANGTENGAH 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 4 Unit 4 Unit 15.960.000,00 15.960.000,00 4.000.000,00 -11.960.000,00 Kab. Demak, Karangtengah, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 50.000.000,00 KECAMATAN KARANGTENGAH 7.01.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 2 Unit 2 Unit 54.900.000,00 54.900.000,00 68.400.000,00 13.500.000,00 Kab. Demak, Karangtengah, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 0,00 KECAMATAN KARANGTENGAH 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Laporan Jasa Penunjang urusan yang tersedia 12 Laporan 12 Laporan 66.000.000,00 66.000.000,00 33.117.750,00 -32.882.250,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city ASN 45.000.000,00 KECAMATAN KARANGTENGAH 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 1 Laporan 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 Kab. Demak, Karangtengah, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 2.000.000,00 KECAMATAN KARANGTENGAH 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 65.000.000,00 65.000.000,00 32.117.750,00 -32.882.250,00 Kab. Demak, Karangtengah, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 43.000.000,00 KECAMATAN KARANGTENGAH 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah BMD yang terpelihara 60 Unit 60 Unit 181.500.000,00 181.500.000,00 184.500.000,00 3.000.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city ASN 148.755.000,00 KECAMATAN KARANGTENGAH 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 1 Unit 1 Unit 32.500.000,00 32.500.000,00 49.500.000,00 17.000.000,00 Kab. Demak, Karangtengah, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 26.000.000,00 KECAMATAN KARANGTENGAH 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-02 07:51:37 Halaman 332 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 8 Unit 8 Unit 40.100.000,00 40.100.000,00 62.300.000,00 22.200.000,00 Kab. Demak, Karangtengah, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 26.000.000,00 KECAMATAN KARANGTENGAH 7.01.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yang Dipelihara 3 Unit 3 Unit 2.000.000,00 2.000.000,00 1.000.000,00 -1.000.000,00 Kab. Demak, Karangtengah, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 6.655.000,00 KECAMATAN KARANGTENGAH 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 37 Unit 37 Unit 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 Kab. Demak, Karangtengah, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 23.100.000,00 KECAMATAN KARANGTENGAH 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 2 Unit 2 Unit 70.200.000,00 70.200.000,00 35.000.000,00 -35.200.000,00 Kab. Demak, Karangtengah, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 55.000.000,00 KECAMATAN KARANGTENGAH 7.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 8 Unit 8 Unit 7.320.000,00 7.320.000,00 7.320.000,00 0,00 Kab. Demak, Karangtengah, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 11.000.000,00 KECAMATAN KARANGTENGAH 7.01.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 1 Unit 4.380.000,00 4.380.000,00 4.380.000,00 0,00 Kab. Demak, Karangtengah, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 1.000.000,00 KECAMATAN KARANGTENGAH
2.7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang baik 100 % 100 % 44.497.600,00 44.497.600,00 44.497.600,00 -4.497.600,00 40.000.000,00 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah dokumen laporan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan 1 Laporan 1 Laporan 33.773.200,00 33.773.200,00 33.773.200,00 0,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city Masyarakat 28.000.000,00 KECAMATAN KARANGTENGAH 7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 3 Laporan 3 Laporan 33.773.200,00 33.773.200,00 33.773.200,00 0,00 Kab. Demak, Karangtengah, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 28.000.000,00 KECAMATAN KARANGTENGAH 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Jumlah dokumen laporan Pelimpahan urusan pemerintah pelayanan perizinan yang dilaksanakan camat 1 Laporan 1 Laporan 10.724.400,00 10.724.400,00 10.724.400,00 0,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city Masyarakat 12.000.000,00 KECAMATAN KARANGTENGAH 7.01.02.2.04.0002 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan 1 Laporan 1 Laporan 10.724.400,00 10.724.400,00 10.724.400,00 0,00 Kab. Demak, Karangtengah, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 12.000.000,00 KECAMATAN KARANGTENGAH
3.7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang Aktif 100 % 100 % 92.664.400,00 92.664.400,00 75.664.400,00 -4.664.400,00 88.000.000,00 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Jumlah lembaga kemasyarakatan dan dokumen laporan koordinasi yang dilakukan dalam rangka pemberdayaan desa 2 Dokumen 2 Dokumen 92.664.400,00 92.664.400,00 75.664.400,00 -17.000.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city Masyarakat 88.000.000,00 KECAMATAN KARANGTENGAH 7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-02 07:51:37 Halaman 333 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 12 Lembaga K emasyarak atan 12 Lembaga K emasyarak atan 17.664.400,00 17.664.400,00 7.664.400,00 -10.000.000,00 Kab. Demak, Karangtengah, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 18.000.000,00 KECAMATAN KARANGTENGAH 7.01.03.2.01.0002 Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan 1 Dokumen 1 Dokumen 75.000.000,00 75.000.000,00 68.000.000,00 -7.000.000,00 Kab. Demak, Karangtengah, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 70.000.000,00 KECAMATAN KARANGTENGAH
4.7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Cakupan keamanan wilayah 100 % 100 % 110.044.400,00 110.044.400,00 110.194.400,00 51.955.600,00 162.000.000,00 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Jumlah dokumen laporan koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan 3 Laporan 3 Laporan 101.100.000,00 101.100.000,00 101.250.000,00 150.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city Masyarakat 155.000.000,00 KECAMATAN KARANGTENGAH 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 1 Laporan 26.100.000,00 26.100.000,00 30.000.000,00 3.900.000,00 Kab. Demak, Karangtengah, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 75.000.000,00 KECAMATAN KARANGTENGAH 7.01.04.2.01.0002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 2 Laporan 2 Laporan 75.000.000,00 75.000.000,00 71.250.000,00 -3.750.000,00 Kab. Demak, Karangtengah, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
1.Peningkatan harmonisasi dan fasilitasi kehidupan beragama 80.000.000,00 KECAMATAN KARANGTENGAH 7.01.04.2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Jumlah laporan koordinasi penerapan dan penegakan Perda dan Perkada yang dilaksanakan 1 Laporan 1 Laporan 8.944.400,00 8.944.400,00 8.944.400,00 0,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city Masyarakat 7.000.000,00 KECAMATAN KARANGTENGAH 7.01.04.2.02.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara 1 Laporan 1 Laporan 8.944.400,00 8.944.400,00 8.944.400,00 0,00 Kab. Demak, Karangtengah, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 7.000.000,00 KECAMATAN KARANGTENGAH
5.7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan 100 % 100 % 27.668.800,00 27.668.800,00 20.793.800,00 -13.668.800,00 14.000.000,00 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum 2 Laporan 2 Laporan 27.668.800,00 27.668.800,00 20.793.800,00 -6.875.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city Masyarakat 14.000.000,00 KECAMATAN KARANGTENGAH 7.01.05.2.01.0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 70 Orang 70 Orang 14.974.400,00 14.974.400,00 14.974.400,00 0,00 Kab. Demak, Karangtengah, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 7.000.000,00 KECAMATAN KARANGTENGAH 7.01.05.2.01.0005 Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan 1 Laporan 1 Laporan 12.694.400,00 12.694.400,00 5.819.400,00 -6.875.000,00 Kab. Demak, Karangtengah, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 7.000.000,00 KECAMATAN KARANGTENGAH
6.7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persentase Desa yang Tertib Dalam Pengelolaan Administrasi, Keuangan dan Aset Pemerintahan Desa 100 % 100 % 52.062.000,00 52.062.000,00 46.812.000,00 19.538.000,00 71.600.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-02 07:51:37 Halaman 334 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Jumlah dokumen fasilitasi/pe mbinaan/sosialisasi/bimbinga n teknis yang dilaksanakan 7 Dokumen 7 Dokumen 52.062.000,00 52.062.000,00 46.812.000,00 -5.250.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city Masyarakat 71.600.000,00 KECAMATAN KARANGTENGAH 7.01.06.2.01.0001 Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa 2 Dokumen 2 Dokumen 7.124.400,00 7.124.400,00 7.124.400,00 0,00 Kab. Demak, Karangtengah, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 7.000.000,00 KECAMATAN KARANGTENGAH 7.01.06.2.01.0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa 2 Dokumen 2 Dokumen 14.288.800,00 14.288.800,00 14.288.800,00 0,00 Kab. Demak, Karangtengah, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 6.800.000,00 KECAMATAN KARANGTENGAH 7.01.06.2.01.0003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 2 Dokumen 2 Dokumen 8.224.400,00 8.224.400,00 6.349.400,00 -1.875.000,00 Kab. Demak, Karangtengah, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 9.800.000,00 KECAMATAN KARANGTENGAH 7.01.06.2.01.0012 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan 1 Dokumen 1 Dokumen 22.424.400,00 22.424.400,00 19.049.400,00 -3.375.000,00 Kab. Demak, Karangtengah, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 48.000.000,00 KECAMATAN KARANGTENGAH KECAMATAN WONOSALAM 2.979.213.138,00 2.799.098.500,00 2.612.858.352,00 -366.354.786,00 3.141.672.731,00 7 UNSUR KEWILAYAHAN 2.979.213.138,00 2.799.098.500,00 2.612.858.352,00 -366.354.786,00 3.141.672.731,00 7.01 KECAMATAN 2.979.213.138,00 2.799.098.500,00 2.612.858.352,00 -366.354.786,00 3.141.672.731,00
1.7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pelayanan sesuai standar pelayanan Persentase rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi Perangkat Daerah yang ditindaklanjuti 100 100 % % 100 100 % % 2.602.874.651,00 2.351.960.013,00 2.176.332.365,00 123.731.501,00 2.726.606.152,00 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan laporan kinerja daerah 4 dokumen 4 dokumen 6.000.000,00 6.000.000,00 3.625.000,00 -2.375.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city ASN dan Masyarakat 6.000.000,00 KECAMATAN WONOSALAM 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3 Dokumen 3 Dokumen 0,00 2.000.000,00 1.362.500,00 1.362.500,00 Kab. Demak, Wonosalam, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 2.000.000,00 KECAMATAN WONOSALAM 7 NON URUSAN 2.979.213.138,00 2.799.098.500,00 2.612.858.352,00 -366.354.786,00 3.141.672.731,00 7.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX 2.979.213.138,00 2.799.098.500,00 2.612.858.352,00 -366.354.786,00 3.141.672.731,00 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 7 UNSUR KEWILAYAHAN 2.979.213.138,00 2.799.098.500,00 2.612.858.352,00 -366.354.786,00 3.141.672.731,00 7.01 KECAMATAN 2.979.213.138,00 2.799.098.500,00 2.612.858.352,00 -366.354.786,00 3.141.672.731,00 7.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 0,00 1.000.000,00 512.500,00 512.500,00 Kab. Demak, Wonosalam, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 1.000.000,00 KECAMATAN WONOSALAM 7 NON URUSAN 2.979.213.138,00 2.799.098.500,00 2.612.858.352,00 -366.354.786,00 3.141.672.731,00 7.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX 2.979.213.138,00 2.799.098.500,00 2.612.858.352,00 -366.354.786,00 3.141.672.731,00 7.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 7 UNSUR KEWILAYAHAN 2.979.213.138,00 2.799.098.500,00 2.612.858.352,00 -366.354.786,00 3.141.672.731,00 7.01 KECAMATAN 2.979.213.138,00 2.799.098.500,00 2.612.858.352,00 -366.354.786,00 3.141.672.731,00 7.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-02 07:51:37 Halaman 335 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 0,00 1.500.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 Kab. Demak, Wonosalam, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 1.500.000,00 KECAMATAN WONOSALAM 7 NON URUSAN 2.979.213.138,00 2.799.098.500,00 2.612.858.352,00 -366.354.786,00 3.141.672.731,00 7.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX 2.979.213.138,00 2.799.098.500,00 2.612.858.352,00 -366.354.786,00 3.141.672.731,00 7.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 7 UNSUR KEWILAYAHAN 2.979.213.138,00 2.799.098.500,00 2.612.858.352,00 -366.354.786,00 3.141.672.731,00 7.01 KECAMATAN 2.979.213.138,00 2.799.098.500,00 2.612.858.352,00 -366.354.786,00 3.141.672.731,00 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 3 Laporan 3 Laporan 0,00 1.500.000,00 750.000,00 750.000,00 Kab. Demak, Wonosalam, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 1.500.000,00 KECAMATAN WONOSALAM 7 NON URUSAN 2.979.213.138,00 2.799.098.500,00 2.612.858.352,00 -366.354.786,00 3.141.672.731,00 7.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX 2.979.213.138,00 2.799.098.500,00 2.612.858.352,00 -366.354.786,00 3.141.672.731,00 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 7 UNSUR KEWILAYAHAN 2.979.213.138,00 2.799.098.500,00 2.612.858.352,00 -366.354.786,00 3.141.672.731,00 7.01 KECAMATAN 2.979.213.138,00 2.799.098.500,00 2.612.858.352,00 -366.354.786,00 3.141.672.731,00 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Pemenuhan gaji dan tunjangan ASN serta Administrasi 12 bulan 12 bulan 2.217.477.449,00 1.859.098.500,00 1.727.158.352,00 -490.319.097,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city ASN 2.294.169.229,00 KECAMATAN WONOSALAM 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 19 Orang/b ulan 19 Orang/b ulan 0,00 1.693.019.000,00 1.575.478.852,00 1.575.478.852,00 Kab. Demak, Wonosalam, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 2.094.169.229,00 KECAMATAN WONOSALAM 7 NON URUSAN 2.979.213.138,00 2.799.098.500,00 2.612.858.352,00 -366.354.786,00 3.141.672.731,00 7.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX 2.979.213.138,00 2.799.098.500,00 2.612.858.352,00 -366.354.786,00 3.141.672.731,00 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 7 UNSUR KEWILAYAHAN 2.979.213.138,00 2.799.098.500,00 2.612.858.352,00 -366.354.786,00 3.141.672.731,00 7.01 KECAMATAN 2.979.213.138,00 2.799.098.500,00 2.612.858.352,00 -366.354.786,00 3.141.672.731,00 7.01.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 12 Dokumen 12 Dokumen 0,00 166.079.500,00 151.679.500,00 151.679.500,00 Kab. Demak, Wonosalam, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 200.000.000,00 KECAMATAN WONOSALAM 7 NON URUSAN 2.979.213.138,00 2.799.098.500,00 2.612.858.352,00 -366.354.786,00 3.141.672.731,00 7.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX 2.979.213.138,00 2.799.098.500,00 2.612.858.352,00 -366.354.786,00 3.141.672.731,00 7.01.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 7 UNSUR KEWILAYAHAN 2.979.213.138,00 2.799.098.500,00 2.612.858.352,00 -366.354.786,00 3.141.672.731,00 7.01 KECAMATAN 2.979.213.138,00 2.799.098.500,00 2.612.858.352,00 -366.354.786,00 3.141.672.731,00 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terpenuhi 100 % 100 % 69.575.000,00 74.075.000,00 63.950.000,00 -5.625.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city ASN dan Masyarakat 76.532.500,00 KECAMATAN WONOSALAM 7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 21 Paket 21 Paket 0,00 9.075.000,00 5.400.000,00 5.400.000,00 Kab. Demak, Wonosalam, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 9.982.500,00 KECAMATAN WONOSALAM 7 NON URUSAN 2.979.213.138,00 2.799.098.500,00 2.612.858.352,00 -366.354.786,00 3.141.672.731,00 7.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX 2.979.213.138,00 2.799.098.500,00 2.612.858.352,00 -366.354.786,00 3.141.672.731,00 7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 7 UNSUR KEWILAYAHAN 2.979.213.138,00 2.799.098.500,00 2.612.858.352,00 -366.354.786,00 3.141.672.731,00 7.01 KECAMATAN 2.979.213.138,00 2.799.098.500,00 2.612.858.352,00 -366.354.786,00 3.141.672.731,00 7.01.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-02 07:51:37 Halaman 336 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 21 Orang 21 Orang 0,00 65.000.000,00 58.550.000,00 58.550.000,00 Kab. Demak, Wonosalam, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 64.550.000,00 KECAMATAN WONOSALAM 7 NON URUSAN 2.979.213.138,00 2.799.098.500,00 2.612.858.352,00 -366.354.786,00 3.141.672.731,00 7.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX 2.979.213.138,00 2.799.098.500,00 2.612.858.352,00 -366.354.786,00 3.141.672.731,00 7.01.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 7 UNSUR KEWILAYAHAN 2.979.213.138,00 2.799.098.500,00 2.612.858.352,00 -366.354.786,00 3.141.672.731,00 7.01 KECAMATAN 2.979.213.138,00 2.799.098.500,00 2.612.858.352,00 -366.354.786,00 3.141.672.731,00 7.01.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 21 Orang 21 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Demak, Wonosalam, Semua Kel/Desa Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 2.000.000,00 KECAMATAN WONOSALAM 7 NON URUSAN 2.979.213.138,00 2.799.098.500,00 2.612.858.352,00 -366.354.786,00 3.141.672.731,00 7.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX 2.979.213.138,00 2.799.098.500,00 2.612.858.352,00 -366.354.786,00 3.141.672.731,00 7.01.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 7 UNSUR KEWILAYAHAN 2.979.213.138,00 2.799.098.500,00 2.612.858.352,00 -366.354.786,00 3.141.672.731,00 7.01 KECAMATAN 2.979.213.138,00 2.799.098.500,00 2.612.858.352,00 -366.354.786,00 3.141.672.731,00 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terpenuhi 100 % 100 % 85.510.702,00 125.425.013,00 111.737.513,00 26.226.811,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city ASN dan Masyarakat 109.061.773,00 KECAMATAN WONOSALAM 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 7 Paket 7 Paket 0,00 11.313.500,00 11.313.500,00 11.313.500,00 Kab. Demak, Wonosalam, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 12.444.850,00 KECAMATAN WONOSALAM 7 NON URUSAN 2.979.213.138,00 2.799.098.500,00 2.612.858.352,00 -366.354.786,00 3.141.672.731,00 7.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX 2.979.213.138,00 2.799.098.500,00 2.612.858.352,00 -366.354.786,00 3.141.672.731,00 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 7 UNSUR KEWILAYAHAN 2.979.213.138,00 2.799.098.500,00 2.612.858.352,00 -366.354.786,00 3.141.672.731,00 7.01 KECAMATAN 2.979.213.138,00 2.799.098.500,00 2.612.858.352,00 -366.354.786,00 3.141.672.731,00 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 0,00 18.150.000,00 18.150.000,00 18.150.000,00 Kab. Demak, Wonosalam, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 24.965.000,00 KECAMATAN WONOSALAM 7 NON URUSAN 2.979.213.138,00 2.799.098.500,00 2.612.858.352,00 -366.354.786,00 3.141.672.731,00 7.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX 2.979.213.138,00 2.799.098.500,00 2.612.858.352,00 -366.354.786,00 3.141.672.731,00 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 7 UNSUR KEWILAYAHAN 2.979.213.138,00 2.799.098.500,00 2.612.858.352,00 -366.354.786,00 3.141.672.731,00 7.01 KECAMATAN 2.979.213.138,00 2.799.098.500,00 2.612.858.352,00 -366.354.786,00 3.141.672.731,00 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 Kab. Demak, Wonosalam, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 1.000.000,00 KECAMATAN WONOSALAM 7 NON URUSAN 2.979.213.138,00 2.799.098.500,00 2.612.858.352,00 -366.354.786,00 3.141.672.731,00 7.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX 2.979.213.138,00 2.799.098.500,00 2.612.858.352,00 -366.354.786,00 3.141.672.731,00 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 7 UNSUR KEWILAYAHAN 2.979.213.138,00 2.799.098.500,00 2.612.858.352,00 -366.354.786,00 3.141.672.731,00 7.01 KECAMATAN 2.979.213.138,00 2.799.098.500,00 2.612.858.352,00 -366.354.786,00 3.141.672.731,00 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-02 07:51:37 Halaman 337 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 0,00 18.165.313,00 18.165.313,00 18.165.313,00 Kab. Demak, Wonosalam, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 19.965.003,00 KECAMATAN WONOSALAM 7 NON URUSAN 2.979.213.138,00 2.799.098.500,00 2.612.858.352,00 -366.354.786,00 3.141.672.731,00 7.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX 2.979.213.138,00 2.799.098.500,00 2.612.858.352,00 -366.354.786,00 3.141.672.731,00 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 7 UNSUR KEWILAYAHAN 2.979.213.138,00 2.799.098.500,00 2.612.858.352,00 -366.354.786,00 3.141.672.731,00 7.01 KECAMATAN 2.979.213.138,00 2.799.098.500,00 2.612.858.352,00 -366.354.786,00 3.141.672.731,00 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 12 Dokumen 12 Dokumen 0,00 1.597.200,00 1.597.200,00 1.597.200,00 Kab. Demak, Wonosalam, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 1.756.920,00 KECAMATAN WONOSALAM 7 NON URUSAN 2.979.213.138,00 2.799.098.500,00 2.612.858.352,00 -366.354.786,00 3.141.672.731,00 7.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX 2.979.213.138,00 2.799.098.500,00 2.612.858.352,00 -366.354.786,00 3.141.672.731,00 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 7 UNSUR KEWILAYAHAN 2.979.213.138,00 2.799.098.500,00 2.612.858.352,00 -366.354.786,00 3.141.672.731,00 7.01 KECAMATAN 2.979.213.138,00 2.799.098.500,00 2.612.858.352,00 -366.354.786,00 3.141.672.731,00 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 120 Laporan 120 Laporan 0,00 72.224.000,00 58.824.000,00 58.824.000,00 Kab. Demak, Wonosalam, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 47.930.000,00 KECAMATAN WONOSALAM 7 NON URUSAN 2.979.213.138,00 2.799.098.500,00 2.612.858.352,00 -366.354.786,00 3.141.672.731,00 7.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX 2.979.213.138,00 2.799.098.500,00 2.612.858.352,00 -366.354.786,00 3.141.672.731,00 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 7 UNSUR KEWILAYAHAN 2.979.213.138,00 2.799.098.500,00 2.612.858.352,00 -366.354.786,00 3.141.672.731,00 7.01 KECAMATAN 2.979.213.138,00 2.799.098.500,00 2.612.858.352,00 -366.354.786,00 3.141.672.731,00 7.01.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 12 Dokumen 12 Dokumen 0,00 500.000,00 2.050.000,00 2.050.000,00 Kab. Demak, Wonosalam, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 500.000,00 KECAMATAN WONOSALAM 7 NON URUSAN 2.979.213.138,00 2.799.098.500,00 2.612.858.352,00 -366.354.786,00 3.141.672.731,00 7.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX 2.979.213.138,00 2.799.098.500,00 2.612.858.352,00 -366.354.786,00 3.141.672.731,00 7.01.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 7 UNSUR KEWILAYAHAN 2.979.213.138,00 2.799.098.500,00 2.612.858.352,00 -366.354.786,00 3.141.672.731,00 7.01 KECAMATAN 2.979.213.138,00 2.799.098.500,00 2.612.858.352,00 -366.354.786,00 3.141.672.731,00 7.01.01.2.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 0,00 2.475.000,00 637.500,00 637.500,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 500.000,00 KECAMATAN WONOSALAM 7 NON URUSAN 2.979.213.138,00 2.799.098.500,00 2.612.858.352,00 -366.354.786,00 3.141.672.731,00 7.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX 2.979.213.138,00 2.799.098.500,00 2.612.858.352,00 -366.354.786,00 3.141.672.731,00 7.01.01.2.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 7 UNSUR KEWILAYAHAN 2.979.213.138,00 2.799.098.500,00 2.612.858.352,00 -366.354.786,00 3.141.672.731,00 7.01 KECAMATAN 2.979.213.138,00 2.799.098.500,00 2.612.858.352,00 -366.354.786,00 3.141.672.731,00 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah BMD yang diadakan 5 unit 5 unit 57.630.500,00 57.630.500,00 20.055.500,00 -37.575.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city ASN dan Masyarakat 60.193.550,00 KECAMATAN WONOSALAM 7.01.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 1 Unit 1 Unit 0,00 30.000.000,00 0,00 0,00 Kab. Demak, Wonosalam, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 30.000.000,00 KECAMATAN WONOSALAM 7 NON URUSAN 2.979.213.138,00 2.799.098.500,00 2.612.858.352,00 -366.354.786,00 3.141.672.731,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-02 07:51:37 Halaman 338 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 7.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX 2.979.213.138,00 2.799.098.500,00 2.612.858.352,00 -366.354.786,00 3.141.672.731,00 7.01.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 7 UNSUR KEWILAYAHAN 2.979.213.138,00 2.799.098.500,00 2.612.858.352,00 -366.354.786,00 3.141.672.731,00 7.01 KECAMATAN 2.979.213.138,00 2.799.098.500,00 2.612.858.352,00 -366.354.786,00 3.141.672.731,00 7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 2 Unit 2 Unit 0,00 7.000.000,00 5.055.500,00 5.055.500,00 Kab. Demak, Wonosalam, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 7.500.000,00 KECAMATAN WONOSALAM 7 NON URUSAN 2.979.213.138,00 2.799.098.500,00 2.612.858.352,00 -366.354.786,00 3.141.672.731,00 7.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX 2.979.213.138,00 2.799.098.500,00 2.612.858.352,00 -366.354.786,00 3.141.672.731,00 7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel 7 UNSUR KEWILAYAHAN 2.979.213.138,00 2.799.098.500,00 2.612.858.352,00 -366.354.786,00 3.141.672.731,00 7.01 KECAMATAN 2.979.213.138,00 2.799.098.500,00 2.612.858.352,00 -366.354.786,00 3.141.672.731,00 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 2 Unit 2 Unit 0,00 16.630.500,00 15.000.000,00 15.000.000,00 Kab. Demak, Wonosalam, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 18.693.550,00 KECAMATAN WONOSALAM 7 NON URUSAN 2.979.213.138,00 2.799.098.500,00 2.612.858.352,00 -366.354.786,00 3.141.672.731,00 7.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX 2.979.213.138,00 2.799.098.500,00 2.612.858.352,00 -366.354.786,00 3.141.672.731,00 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 7 UNSUR KEWILAYAHAN 2.979.213.138,00 2.799.098.500,00 2.612.858.352,00 -366.354.786,00 3.141.672.731,00 7.01 KECAMATAN 2.979.213.138,00 2.799.098.500,00 2.612.858.352,00 -366.354.786,00 3.141.672.731,00 7.01.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 2 Unit 2 Unit 0,00 4.000.000,00 0,00 0,00 Kab. Demak, Wonosalam, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 4.000.000,00 KECAMATAN WONOSALAM 7 NON URUSAN 2.979.213.138,00 2.799.098.500,00 2.612.858.352,00 -366.354.786,00 3.141.672.731,00 7.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX 2.979.213.138,00 2.799.098.500,00 2.612.858.352,00 -366.354.786,00 3.141.672.731,00 7.01.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 7 UNSUR KEWILAYAHAN 2.979.213.138,00 2.799.098.500,00 2.612.858.352,00 -366.354.786,00 3.141.672.731,00 7.01 KECAMATAN 2.979.213.138,00 2.799.098.500,00 2.612.858.352,00 -366.354.786,00 3.141.672.731,00 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jasa Penunjang Urusan yang tersedia 100 % 100 % 56.331.000,00 51.331.000,00 57.006.000,00 675.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city ASN dan Masyarakat 61.464.100,00 KECAMATAN WONOSALAM 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 100 Laporan 100 Laporan 0,00 1.331.000,00 2.331.000,00 2.331.000,00 Kab. Demak, Wonosalam, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 1.464.100,00 KECAMATAN WONOSALAM 7 NON URUSAN 2.979.213.138,00 2.799.098.500,00 2.612.858.352,00 -366.354.786,00 3.141.672.731,00 7.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX 2.979.213.138,00 2.799.098.500,00 2.612.858.352,00 -366.354.786,00 3.141.672.731,00 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 7 UNSUR KEWILAYAHAN 2.979.213.138,00 2.799.098.500,00 2.612.858.352,00 -366.354.786,00 3.141.672.731,00 7.01 KECAMATAN 2.979.213.138,00 2.799.098.500,00 2.612.858.352,00 -366.354.786,00 3.141.672.731,00 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 4 Laporan 4 Laporan 0,00 50.000.000,00 54.675.000,00 54.675.000,00 Kab. Demak, Wonosalam, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 60.000.000,00 KECAMATAN WONOSALAM 7 NON URUSAN 2.979.213.138,00 2.799.098.500,00 2.612.858.352,00 -366.354.786,00 3.141.672.731,00 7.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX 2.979.213.138,00 2.799.098.500,00 2.612.858.352,00 -366.354.786,00 3.141.672.731,00 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 7 UNSUR KEWILAYAHAN 2.979.213.138,00 2.799.098.500,00 2.612.858.352,00 -366.354.786,00 3.141.672.731,00 7.01 KECAMATAN 2.979.213.138,00 2.799.098.500,00 2.612.858.352,00 -366.354.786,00 3.141.672.731,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-02 07:51:37 Halaman 339 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah BMD yang terpelihara 12 unit 12 unit 110.350.000,00 178.400.000,00 192.800.000,00 82.450.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city ASN dan Masyarakat 119.185.000,00 KECAMATAN WONOSALAM 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 1 Unit 1 Unit 0,00 28.800.000,00 36.000.000,00 36.000.000,00 Kab. Demak, Wonosalam, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 39.930.000,00 KECAMATAN WONOSALAM 7 NON URUSAN 2.979.213.138,00 2.799.098.500,00 2.612.858.352,00 -366.354.786,00 3.141.672.731,00 7.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX 2.979.213.138,00 2.799.098.500,00 2.612.858.352,00 -366.354.786,00 3.141.672.731,00 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 7 UNSUR KEWILAYAHAN 2.979.213.138,00 2.799.098.500,00 2.612.858.352,00 -366.354.786,00 3.141.672.731,00 7.01 KECAMATAN 2.979.213.138,00 2.799.098.500,00 2.612.858.352,00 -366.354.786,00 3.141.672.731,00 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 11 Unit 11 Unit 0,00 26.500.000,00 33.700.000,00 33.700.000,00 Kab. Demak, Wonosalam, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 20.000.000,00 KECAMATAN WONOSALAM 7 NON URUSAN 2.979.213.138,00 2.799.098.500,00 2.612.858.352,00 -366.354.786,00 3.141.672.731,00 7.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX 2.979.213.138,00 2.799.098.500,00 2.612.858.352,00 -366.354.786,00 3.141.672.731,00 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 7 UNSUR KEWILAYAHAN 2.979.213.138,00 2.799.098.500,00 2.612.858.352,00 -366.354.786,00 3.141.672.731,00 7.01 KECAMATAN 2.979.213.138,00 2.799.098.500,00 2.612.858.352,00 -366.354.786,00 3.141.672.731,00 7.01.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yang Dipelihara 2 Unit 2 Unit 0,00 7.000.000,00 7.000.000,00 7.000.000,00 Kab. Demak, Wonosalam, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 7.500.000,00 KECAMATAN WONOSALAM 7 NON URUSAN 2.979.213.138,00 2.799.098.500,00 2.612.858.352,00 -366.354.786,00 3.141.672.731,00 7.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX 2.979.213.138,00 2.799.098.500,00 2.612.858.352,00 -366.354.786,00 3.141.672.731,00 7.01.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel 7 UNSUR KEWILAYAHAN 2.979.213.138,00 2.799.098.500,00 2.612.858.352,00 -366.354.786,00 3.141.672.731,00 7.01 KECAMATAN 2.979.213.138,00 2.799.098.500,00 2.612.858.352,00 -366.354.786,00 3.141.672.731,00 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 32 Unit 32 Unit 0,00 12.100.000,00 12.100.000,00 12.100.000,00 Kab. Demak, Wonosalam, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 13.310.000,00 KECAMATAN WONOSALAM 7 NON URUSAN 2.979.213.138,00 2.799.098.500,00 2.612.858.352,00 -366.354.786,00 3.141.672.731,00 7.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX 2.979.213.138,00 2.799.098.500,00 2.612.858.352,00 -366.354.786,00 3.141.672.731,00 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 7 UNSUR KEWILAYAHAN 2.979.213.138,00 2.799.098.500,00 2.612.858.352,00 -366.354.786,00 3.141.672.731,00 7.01 KECAMATAN 2.979.213.138,00 2.799.098.500,00 2.612.858.352,00 -366.354.786,00 3.141.672.731,00 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 2 Unit 2 Unit 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 Kab. Demak, Wonosalam, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 33.445.000,00 KECAMATAN WONOSALAM 7 NON URUSAN 2.979.213.138,00 2.799.098.500,00 2.612.858.352,00 -366.354.786,00 3.141.672.731,00 7.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX 2.979.213.138,00 2.799.098.500,00 2.612.858.352,00 -366.354.786,00 3.141.672.731,00 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 7 UNSUR KEWILAYAHAN 2.979.213.138,00 2.799.098.500,00 2.612.858.352,00 -366.354.786,00 3.141.672.731,00 7.01 KECAMATAN 2.979.213.138,00 2.799.098.500,00 2.612.858.352,00 -366.354.786,00 3.141.672.731,00 7.01.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 2 Unit 2 Unit 0,00 4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 Kab. Demak, Wonosalam, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 5.000.000,00 KECAMATAN WONOSALAM SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-02 07:51:37 Halaman 340 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 7 NON URUSAN 2.979.213.138,00 2.799.098.500,00 2.612.858.352,00 -366.354.786,00 3.141.672.731,00 7.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX 2.979.213.138,00 2.799.098.500,00 2.612.858.352,00 -366.354.786,00 3.141.672.731,00 7.01.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 7 UNSUR KEWILAYAHAN 2.979.213.138,00 2.799.098.500,00 2.612.858.352,00 -366.354.786,00 3.141.672.731,00 7.01 KECAMATAN 2.979.213.138,00 2.799.098.500,00 2.612.858.352,00 -366.354.786,00 3.141.672.731,00
1.7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang baik 100 % 100 % 135.101.767,00 135.101.767,00 133.226.767,00 14.010.176,00 149.111.943,00 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah kegiatan pemerintahan yang dikoordinasikan di tingkat kecamatan 1 kali 1 kali 130.101.767,00 130.101.767,00 128.226.767,00 -1.875.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city Masyarakat Desa 143.111.943,00 KECAMATAN WONOSALAM 7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 1 Laporan 1 Laporan 130.101.767,00 130.101.767,00 128.226.767,00 -1.875.000,00 Kab. Demak, Wonosalam, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 143.111.943,00 KECAMATAN WONOSALAM 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Jumlah pelimpahan urusan pemerintahan pelayanan perizinan yang dilaksanakan Camat 70 dokumen 70 dokumen 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city Masyarakat Desa 6.000.000,00 KECAMATAN WONOSALAM 7.01.02.2.04.0002 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan 1 Laporan 1 Laporan 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 Kab. Demak, Wonosalam, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 6.000.000,00 KECAMATAN WONOSALAM
2.7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang Aktif 100 % 100 % 41.595.671,00 85.595.671,00 82.920.671,00 2.059.567,00 43.655.238,00 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Jumlah lembaga kemasyarakatan dan dokumen laporan koordinasi yang dilakukan dalam rangka pemberdayaan desa 2 kali 2 kali 41.595.671,00 85.595.671,00 82.920.671,00 41.325.000,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city Masyarakat Desa 43.655.238,00 KECAMATAN WONOSALAM 7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 1 Lembaga Kemasyara katan 1 Lembaga Kemasyara katan 10.595.671,00 10.595.671,00 9.770.671,00 -825.000,00 Kab. Demak, Wonosalam, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 11.655.238,00 KECAMATAN WONOSALAM 7.01.03.2.01.0002 Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan 1 Dokumen 1 Dokumen 31.000.000,00 75.000.000,00 73.150.000,00 42.150.000,00 Kab. Demak, Wonosalam, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 32.000.000,00 KECAMATAN WONOSALAM
3.7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Cakupan keamanan wilayah 100 % 100 % 102.245.000,00 117.245.000,00 96.532.500,00 6.678.000,00 108.923.000,00 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Jumlah dokumen laporan koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan 2 kali 2 kali 96.195.000,00 111.195.000,00 91.270.000,00 -4.925.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city Masyarakat Desa 102.268.000,00 KECAMATAN WONOSALAM 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 1 Laporan 36.195.000,00 36.195.000,00 18.120.000,00 -18.075.000,00 Kab. Demak, Wonosalam, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 37.268.000,00 KECAMATAN WONOSALAM 7.01.04.2.01.0002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 2 Laporan 2 Laporan 60.000.000,00 75.000.000,00 73.150.000,00 13.150.000,00 Kab. Demak, Wonosalam, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 65.000.000,00 KECAMATAN WONOSALAM SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-02 07:51:37 Halaman 341 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 7.01.04.2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Jumlah laporan koordinasi penerapan dan penegakan Perda dan Perkada yang dilaksanakan dan paraturan kepala daerah 1 kali 1 kali 6.050.000,00 6.050.000,00 5.262.500,00 -787.500,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city Masyarakat Desa 6.655.000,00 KECAMATAN WONOSALAM 7.01.04.2.02.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara 1 Laporan 1 Laporan 6.050.000,00 6.050.000,00 5.262.500,00 -787.500,00 Kab. Demak, Wonosalam, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 6.655.000,00 KECAMATAN WONOSALAM
4.7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan 100 % 100 % 22.247.563,00 22.247.563,00 50.972.563,00 665.500,00 22.913.063,00 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Jumlah penyelenggaraan urusan pemerintahan umum 2 kali 2 kali 22.247.563,00 22.247.563,00 50.972.563,00 28.725.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city Masyarakat Desa 22.913.063,00 KECAMATAN WONOSALAM 7.01.05.2.01.0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 42 Orang 42 Orang 15.592.563,00 15.592.563,00 45.592.563,00 30.000.000,00 Kab. Demak, Wonosalam, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 15.592.563,00 KECAMATAN WONOSALAM 7.01.05.2.01.0005 Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan 1 Laporan 1 Laporan 6.655.000,00 6.655.000,00 5.380.000,00 -1.275.000,00 Kab. Demak, Wonosalam, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 7.320.500,00 KECAMATAN WONOSALAM
5.7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persentase Desa yang Tertib Dalam Pengelolaan Administrasi, Keuangan dan Aset Pemerintahan Desa 100 % 100 % 75.148.486,00 86.948.486,00 72.873.486,00 15.314.849,00 90.463.335,00 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Jumlah kegiatan fasilitasi/pe mbinaan/sosialisasi/bimbinga n teksnis yang dilaksanakan 5 pekerjaan 5 pekerjaan 75.148.486,00 86.948.486,00 72.873.486,00 -2.275.000,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city Masyarakat Desa 90.463.335,00 KECAMATAN WONOSALAM 7.01.06.2.01.0001 Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa 2 Dokumen 2 Dokumen 12.100.000,00 20.425.000,00 16.262.500,00 4.162.500,00 Kab. Demak, Wonosalam, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 13.310.000,00 KECAMATAN WONOSALAM 7.01.06.2.01.0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa 2 Dokumen 2 Dokumen 9.680.000,00 13.155.000,00 9.405.000,00 -275.000,00 Kab. Demak, Wonosalam, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 10.648.000,00 KECAMATAN WONOSALAM 7.01.06.2.01.0003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 2 Dokumen 2 Dokumen 15.068.486,00 15.068.486,00 10.905.986,00 -4.162.500,00 Kab. Demak, Wonosalam, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 16.575.335,00 KECAMATAN WONOSALAM 7.01.06.2.01.0006 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa 1 Dokumen 1 Dokumen 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 -2.000.000,00 Kab. Demak, Wonosalam, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 0,00 KECAMATAN WONOSALAM 7.01.06.2.01.0012 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan 1 Dokumen 1 Dokumen 36.300.000,00 36.300.000,00 36.300.000,00 0,00 Kab. Demak, Wonosalam, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 49.930.000,00 KECAMATAN WONOSALAM KECAMATAN DEMPET 3.024.833.155,00 2.748.995.600,00 2.598.098.314,00 -426.734.841,00 3.126.274.523,00 7 UNSUR KEWILAYAHAN 3.024.833.155,00 2.748.995.600,00 2.598.098.314,00 -426.734.841,00 3.126.274.523,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-02 07:51:37 Halaman 342 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 7.01 KECAMATAN 3.024.833.155,00 2.748.995.600,00 2.598.098.314,00 -426.734.841,00 3.126.274.523,00
1.7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pelayanan sesuai standar pelayanan 100 % 100 % 2.611.231.155,00 2.306.656.600,00 2.252.971.314,00 74.232.802,00 2.685.463.957,00 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang diselesaikan Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan laporan kinerja daerah 4 Dokumen 5 dokumen 4 Dokumen 5 dokumen 4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city kecamatan dempet 4.000.000,00 KECAMATAN DEMPET 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1 Dokumen 1 Dokumen 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 Kab. Demak, Dempet, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 1.000.000,00 KECAMATAN DEMPET 7.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 Kab. Demak, Dempet, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 1.000.000,00 KECAMATAN DEMPET 7.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 Kab. Demak, Dempet, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 1.000.000,00 KECAMATAN DEMPET 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 2 Laporan 2 Laporan 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 Kab. Demak, Dempet, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 1.000.000,00 KECAMATAN DEMPET 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah jumlah laporan keuangan 12 dokumen 12 dokumen 2.221.384.155,00 1.839.095.600,00 1.754.423.314,00 -466.960.841,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city kecamatan dempet 2.162.518.957,00 KECAMATAN DEMPET 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 20 Orang/b ulan 20 Orang/b ulan 2.054.822.655,00 1.694.996.000,00 1.610.323.714,00 -444.498.941,00 Kab. Demak, Dempet, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 1.989.488.957,00 KECAMATAN DEMPET 7.01.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 12 Dokumen 12 Dokumen 166.561.500,00 144.099.600,00 144.099.600,00 -22.461.900,00 Kab. Demak, Dempet, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 173.030.000,00 KECAMATAN DEMPET 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah administrasi kepegawaian perangkat daerah yang terpenuhi administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terpenuhi 100 % 12 laporan 100 % 12 laporan 120.000.000,00 64.000.000,00 61.550.000,00 -58.450.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city kecamatan dempet 123.240.000,00 KECAMATAN DEMPET 7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 20 Paket 20 Paket 10.000.000,00 4.000.000,00 8.000.000,00 -2.000.000,00 Kab. Demak, Dempet, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 20.000.000,00 KECAMATAN DEMPET 7.01.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 20 Orang 20 Orang 60.000.000,00 60.000.000,00 53.550.000,00 -6.450.000,00 Kab. Demak, Dempet, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 53.240.000,00 KECAMATAN DEMPET 7.01.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-02 07:51:37 Halaman 343 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 32 Orang 32 Orang 50.000.000,00 0,00 0,00 -50.000.000,00 Kab. Demak, Dempet, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 50.000.000,00 KECAMATAN DEMPET 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah administrasi umum perangkat daerah yang terpenuhi administrasi Umum Perangkat Daerah yang terpenuhi 100 % 100 % 58.000.000,00 68.000.000,00 68.450.000,00 10.450.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city kecamatan dempet 125.840.000,00 KECAMATAN DEMPET 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 4 Paket 4 Paket 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 Kab. Demak, Dempet, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 13.310.000,00 KECAMATAN DEMPET 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 2 Paket 2 Paket 6.000.000,00 6.000.000,00 9.000.000,00 3.000.000,00 Kab. Demak, Dempet, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 39.930.000,00 KECAMATAN DEMPET 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Demak, Dempet, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 0,00 KECAMATAN DEMPET 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 2 Paket 2 Paket 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 Kab. Demak, Dempet, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 18.150.000,00 KECAMATAN DEMPET 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 5 Dokumen 5 Dokumen 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 -5.000.000,00 Kab. Demak, Dempet, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 6.050.000,00 KECAMATAN DEMPET 7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 4 Laporan 4 Laporan 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 -2.000.000,00 Kab. Demak, Dempet, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 0,00 KECAMATAN DEMPET 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 120 Laporan 120 Laporan 30.000.000,00 40.000.000,00 44.450.000,00 14.450.000,00 Kab. Demak, Dempet, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 48.400.000,00 KECAMATAN DEMPET 7.01.01.2.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 0 Dokumen 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Demak, Dempet, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 0,00 KECAMATAN DEMPET 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah BMD yang diadakan jumlah sub kegiatan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang diadakan 10 unit 6 sub kegiatan 10 unit 6 sub kegiatan 63.847.000,00 76.990.608,00 94.977.608,00 31.130.608,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city kecamatan dempet 97.770.000,00 KECAMATAN DEMPET 7.01.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan 0 Unit 0 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Demak, Dempet, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 0,00 KECAMATAN DEMPET SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-02 07:51:37 Halaman 344 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 7.01.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 1 Unit 1 Unit 24.200.000,00 37.343.608,00 30.343.608,00 6.143.608,00 Kab. Demak, Dempet, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 26.620.000,00 KECAMATAN DEMPET 7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 2 Unit 2 Unit 13.425.000,00 13.425.000,00 29.634.000,00 16.209.000,00 Kab. Demak, Dempet, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 15.000.000,00 KECAMATAN DEMPET 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 4 Unit 4 Unit 20.000.000,00 20.000.000,00 30.000.000,00 10.000.000,00 Kab. Demak, Dempet, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 33.000.000,00 KECAMATAN DEMPET 7.01.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 2 Unit 2 Unit 1.222.000,00 1.222.000,00 0,00 -1.222.000,00 Kab. Demak, Dempet, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 18.150.000,00 KECAMATAN DEMPET 7.01.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 2 Unit 2 Unit 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 Kab. Demak, Dempet, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 5.000.000,00 KECAMATAN DEMPET 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah jasa penunjang urusan yang tersedia Jasa Penunjang Urusan yang tersedia 100 % 2 jasa penunjang 100 % 2 jasa penunjang 48.000.000,00 59.600.000,00 59.600.000,00 11.600.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city kecamatan dempet 55.055.000,00 KECAMATAN DEMPET 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 12 Laporan 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 Kab. Demak, Dempet, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 6.655.000,00 KECAMATAN DEMPET 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 4 Laporan 4 Laporan 45.000.000,00 56.600.000,00 56.600.000,00 11.600.000,00 Kab. Demak, Dempet, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 48.400.000,00 KECAMATAN DEMPET 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah BMD yang terpelihara pemeliharaan Barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang terpenuhi 18 unit 7 BMD 18 unit 7 BMD 96.000.000,00 194.970.392,00 209.970.392,00 113.970.392,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city kecamatan dempet 117.040.000,00 KECAMATAN DEMPET 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 1 Unit 1 Unit 15.000.000,00 25.000.000,00 35.000.000,00 20.000.000,00 Kab. Demak, Dempet, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 10.000.000,00 KECAMATAN DEMPET 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 7 Unit 7 Unit 20.000.000,00 10.000.000,00 15.000.000,00 -5.000.000,00 Kab. Demak, Dempet, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 38.400.000,00 KECAMATAN DEMPET 7.01.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yang Dipelihara 2 Unit 2 Unit 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 Kab. Demak, Dempet, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 4.200.000,00 KECAMATAN DEMPET SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-02 07:51:37 Halaman 345 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 2 Unit 2 Unit 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 Kab. Demak, Dempet, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 4.200.000,00 KECAMATAN DEMPET 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 2 Unit 2 Unit 42.000.000,00 140.970.392,00 140.970.392,00 98.970.392,00 Kab. Demak, Dempet, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 43.240.000,00 KECAMATAN DEMPET 7.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 0 Unit 0 Unit 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 Kab. Demak, Dempet, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 10.000.000,00 KECAMATAN DEMPET 7.01.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 1 Unit 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 Kab. Demak, Dempet, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 7.000.000,00 KECAMATAN DEMPET
2.7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang baik 100 % 100 % 75.500.000,00 75.487.000,00 39.699.000,00 6.050.000,00 81.550.000,00 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan jumlah kegiatan pemerintahan yang dikoordinasikan di tingkat kecamatan Jumlah laporan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan 7 kegiatan 7 laporan 7 kegiatan 7 laporan 60.500.000,00 60.487.000,00 24.699.000,00 -35.801.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city kecamatan dempet 66.550.000,00 KECAMATAN DEMPET 7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 7 Laporan 7 Laporan 60.500.000,00 60.487.000,00 24.699.000,00 -35.801.000,00 Kab. Demak, Dempet, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 66.550.000,00 KECAMATAN DEMPET 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Jumlah laporan pelimpahan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat jumlah peserta sosialisasi pelayanan non perizinan dan perizinan usaha mikro 32 orang 80 laporan 32 orang 80 laporan 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city kecamatan dempet 15.000.000,00 KECAMATAN DEMPET 7.01.02.2.04.0002 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan 70 Laporan 70 Laporan 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Demak, Dempet, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 5.000.000,00 KECAMATAN DEMPET 7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 710 Laporan 710 Laporan 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 Kab. Demak, Dempet, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 10.000.000,00 KECAMATAN DEMPET
3.7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang Aktif 100 % 100 % 70.000.000,00 95.000.000,00 95.000.000,00 0,00 70.000.000,00 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa jumlah kegiatan koordinasi yang dilakukan dalam rangka pemberdayaan desa Jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan desa 2 kegiatan 4 lembaga kemasyara katan 2 kegiatan 4 lembaga kemasyara katan 70.000.000,00 95.000.000,00 95.000.000,00 25.000.000,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city kecamatan dempet 70.000.000,00 KECAMATAN DEMPET 7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 1 Lembaga Kemasyara katan 1 Lembaga Kemasyara katan 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 Kab. Demak, Dempet, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 20.000.000,00 KECAMATAN DEMPET 7.01.03.2.01.0002 Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-02 07:51:37 Halaman 346 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan 32 Dokumen 32 Dokumen 50.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00 25.000.000,00 Kab. Demak, Dempet, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 50.000.000,00 KECAMATAN DEMPET
4.7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Cakupan keamanan wilayah 100 % 100 % 109.000.000,00 112.750.000,00 101.500.000,00 16.648.000,00 125.648.000,00 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum jumlah koordinasi upaya penyelenggaraan keentraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan Jumlah laporan koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan 2 kegiatan 8 laporan 2 kegiatan 8 laporan 95.000.000,00 98.750.000,00 87.500.000,00 -7.500.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city kecamatan dempet 115.000.000,00 KECAMATAN DEMPET 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 16 Laporan 16 Laporan 20.000.000,00 23.750.000,00 12.500.000,00 -7.500.000,00 Kab. Demak, Dempet, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 30.000.000,00 KECAMATAN DEMPET 7.01.04.2.01.0002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 4 Laporan 4 Laporan 75.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00 0,00 Kab. Demak, Dempet, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
1.Peningkatan harmonisasi dan fasilitasi kehidupan beragama 85.000.000,00 KECAMATAN DEMPET 7.01.04.2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah jumlah kegiatan penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah Jumlah laporan koordinasi penerapan dan penegakan perda dan perkada yang dilaksanakan 1 kegiatan 1 laporan 1 kegiatan 1 laporan 14.000.000,00 14.000.000,00 14.000.000,00 0,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city kecamatan dempet 10.648.000,00 KECAMATAN DEMPET 7.01.04.2.02.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara 1 Laporan 1 Laporan 14.000.000,00 14.000.000,00 14.000.000,00 0,00 Kab. Demak, Dempet, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 10.648.000,00 KECAMATAN DEMPET
5.7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan 100 % 100 % 74.102.000,00 74.102.000,00 58.903.000,00 1.546.000,00 75.648.000,00 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Jumlah laporan penyelenggaraan urusan umum sesuai penugasan kepala daerah jumlah penyelenggaraan urusan pemerintahan umum 2 kegiatan 3 laporan 2 kegiatan 3 laporan 74.102.000,00 74.102.000,00 58.903.000,00 -15.199.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city kecamatan dempet 75.648.000,00 KECAMATAN DEMPET 7.01.05.2.01.0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 80 Orang 80 Orang 64.102.000,00 64.102.000,00 48.903.000,00 -15.199.000,00 Kab. Demak, Dempet, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 65.000.000,00 KECAMATAN DEMPET 7.01.05.2.01.0005 Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan 16 Laporan 16 Laporan 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 Kab. Demak, Dempet, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 10.648.000,00 KECAMATAN DEMPET
6.7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persentase Desa yang Tertib Dalam Pengelolaan Administrasi, Keuangan dan Aset Pemerintahan Desa 100 % 100 % 85.000.000,00 85.000.000,00 50.025.000,00 2.964.566,00 87.964.566,00 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa jumlah kegiatan fasilitasi/ pembinaan/ sosialisasi/ bimbingan teknis yang dilaksanakan 3 kegiatan 3 kegiatan 85.000.000,00 85.000.000,00 50.025.000,00 -34.975.000,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city kecamatan dempet 87.964.566,00 KECAMATAN DEMPET 7.01.06.2.01.0003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 16 Dokumen 16 Dokumen 25.000.000,00 25.000.000,00 13.525.000,00 -11.475.000,00 Kab. Demak, Dempet, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 26.620.000,00 KECAMATAN DEMPET SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-02 07:51:37 Halaman 347 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 7.01.06.2.01.0006 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa 1 Dokumen 1 Dokumen 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 -10.000.000,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 0,00 KECAMATAN DEMPET 7.01.06.2.01.0012 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan 16 Dokumen 16 Dokumen 50.000.000,00 50.000.000,00 36.500.000,00 -13.500.000,00 Kab. Demak, Dempet, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 61.344.566,00 KECAMATAN DEMPET KECAMATAN GAJAH 2.970.771.500,00 3.012.946.500,00 2.915.015.338,00 -55.756.162,00 3.089.082.082,00 7 UNSUR KEWILAYAHAN 2.970.771.500,00 3.012.946.500,00 2.915.015.338,00 -55.756.162,00 3.089.082.082,00 7.01 KECAMATAN 2.970.771.500,00 3.012.946.500,00 2.915.015.338,00 -55.756.162,00 3.089.082.082,00
1.7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pelayanan sesuai standar pelayanan Persentase rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi Kecamatan Gajah yang ditindaklanjuti 100 100 % % 100 100 % % 2.506.288.700,00 2.548.463.700,00 2.510.185.338,00 115.693.382,00 2.621.982.082,00 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan laporan kinerja daerah 0 dokumen 10 Dokumen 0 dokumen 10 Dokumen 19.826.000,00 19.826.000,00 7.105.000,00 -12.721.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city ASN, Non ASN 1.200.000,00 KECAMATAN GAJAH 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3 Dokumen 3 Dokumen 0,00 4.506.500,00 1.990.000,00 1.990.000,00 Kab. Demak, Gajah, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 300.000,00 KECAMATAN GAJAH 7 NON URUSAN 2.970.771.500,00 3.012.946.500,00 2.915.015.338,00 -55.756.162,00 3.089.082.082,00 7.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX 2.970.771.500,00 3.012.946.500,00 2.915.015.338,00 -55.756.162,00 3.089.082.082,00 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 7 UNSUR KEWILAYAHAN 2.970.771.500,00 3.012.946.500,00 2.915.015.338,00 -55.756.162,00 3.089.082.082,00 7.01 KECAMATAN 2.970.771.500,00 3.012.946.500,00 2.915.015.338,00 -55.756.162,00 3.089.082.082,00 7.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 0,00 6.306.500,00 1.990.000,00 1.990.000,00 Kab. Demak, Gajah, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 300.000,00 KECAMATAN GAJAH 7 NON URUSAN 2.970.771.500,00 3.012.946.500,00 2.915.015.338,00 -55.756.162,00 3.089.082.082,00 7.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX 2.970.771.500,00 3.012.946.500,00 2.915.015.338,00 -55.756.162,00 3.089.082.082,00 7.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 7 UNSUR KEWILAYAHAN 2.970.771.500,00 3.012.946.500,00 2.915.015.338,00 -55.756.162,00 3.089.082.082,00 7.01 KECAMATAN 2.970.771.500,00 3.012.946.500,00 2.915.015.338,00 -55.756.162,00 3.089.082.082,00 7.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 0,00 4.506.500,00 1.990.000,00 1.990.000,00 Kab. Demak, Gajah, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 300.000,00 KECAMATAN GAJAH 7 NON URUSAN 2.970.771.500,00 3.012.946.500,00 2.915.015.338,00 -55.756.162,00 3.089.082.082,00 7.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX 2.970.771.500,00 3.012.946.500,00 2.915.015.338,00 -55.756.162,00 3.089.082.082,00 7.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 7 UNSUR KEWILAYAHAN 2.970.771.500,00 3.012.946.500,00 2.915.015.338,00 -55.756.162,00 3.089.082.082,00 7.01 KECAMATAN 2.970.771.500,00 3.012.946.500,00 2.915.015.338,00 -55.756.162,00 3.089.082.082,00 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 3 Laporan 3 Laporan 0,00 4.506.500,00 1.135.000,00 1.135.000,00 Kab. Demak, Gajah, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 300.000,00 KECAMATAN GAJAH 7 NON URUSAN 2.970.771.500,00 3.012.946.500,00 2.915.015.338,00 -55.756.162,00 3.089.082.082,00 7.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX 2.970.771.500,00 3.012.946.500,00 2.915.015.338,00 -55.756.162,00 3.089.082.082,00 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 7 UNSUR KEWILAYAHAN 2.970.771.500,00 3.012.946.500,00 2.915.015.338,00 -55.756.162,00 3.089.082.082,00 7.01 KECAMATAN 2.970.771.500,00 3.012.946.500,00 2.915.015.338,00 -55.756.162,00 3.089.082.082,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-02 07:51:37 Halaman 348 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah dokumen keuangan Jumlah laporan keuangan 1 dokumen 1 Dokumen 1 dokumen 1 Dokumen 1.980.771.500,00 2.072.946.500,00 1.981.004.138,00 232.638,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city ASN, Non ASN 2.316.935.082,00 KECAMATAN GAJAH 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 17 Orang/b ulan 15 Orang/b ulan 0,00 1.903.267.000,00 1.884.385.838,00 1.884.385.838,00 Kab. Demak, Gajah, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 2.120.035.082,00 KECAMATAN GAJAH 7 NON URUSAN 2.970.771.500,00 3.012.946.500,00 2.915.015.338,00 -55.756.162,00 3.089.082.082,00 7.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX 2.970.771.500,00 3.012.946.500,00 2.915.015.338,00 -55.756.162,00 3.089.082.082,00 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 7 UNSUR KEWILAYAHAN 2.970.771.500,00 3.012.946.500,00 2.915.015.338,00 -55.756.162,00 3.089.082.082,00 7.01 KECAMATAN 2.970.771.500,00 3.012.946.500,00 2.915.015.338,00 -55.756.162,00 3.089.082.082,00 7.01.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 12 Dokumen 12 Dokumen 0,00 169.679.500,00 96.618.300,00 96.618.300,00 Kab. Demak, Gajah, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 196.900.000,00 KECAMATAN GAJAH 7 NON URUSAN 2.970.771.500,00 3.012.946.500,00 2.915.015.338,00 -55.756.162,00 3.089.082.082,00 7.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX 2.970.771.500,00 3.012.946.500,00 2.915.015.338,00 -55.756.162,00 3.089.082.082,00 7.01.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 7 UNSUR KEWILAYAHAN 2.970.771.500,00 3.012.946.500,00 2.915.015.338,00 -55.756.162,00 3.089.082.082,00 7.01 KECAMATAN 2.970.771.500,00 3.012.946.500,00 2.915.015.338,00 -55.756.162,00 3.089.082.082,00 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terpenuhi 0 % 100 % 0 % 100 % 135.000.000,00 85.000.000,00 67.500.000,00 -67.500.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city ASN, Non ASN, Masyarakat 94.000.000,00 KECAMATAN GAJAH 7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 0 Paket 20 Paket 0,00 15.000.000,00 18.900.000,00 18.900.000,00 Kab. Demak, Gajah, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 14.000.000,00 KECAMATAN GAJAH 7 NON URUSAN 2.970.771.500,00 3.012.946.500,00 2.915.015.338,00 -55.756.162,00 3.089.082.082,00 7.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX 2.970.771.500,00 3.012.946.500,00 2.915.015.338,00 -55.756.162,00 3.089.082.082,00 7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 7 UNSUR KEWILAYAHAN 2.970.771.500,00 3.012.946.500,00 2.915.015.338,00 -55.756.162,00 3.089.082.082,00 7.01 KECAMATAN 2.970.771.500,00 3.012.946.500,00 2.915.015.338,00 -55.756.162,00 3.089.082.082,00 7.01.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 20 Orang 20 Orang 0,00 70.000.000,00 48.600.000,00 48.600.000,00 Kab. Demak, Gajah, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 75.000.000,00 KECAMATAN GAJAH 7 NON URUSAN 2.970.771.500,00 3.012.946.500,00 2.915.015.338,00 -55.756.162,00 3.089.082.082,00 7.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX 2.970.771.500,00 3.012.946.500,00 2.915.015.338,00 -55.756.162,00 3.089.082.082,00 7.01.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 7 UNSUR KEWILAYAHAN 2.970.771.500,00 3.012.946.500,00 2.915.015.338,00 -55.756.162,00 3.089.082.082,00 7.01 KECAMATAN 2.970.771.500,00 3.012.946.500,00 2.915.015.338,00 -55.756.162,00 3.089.082.082,00 7.01.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 70 Orang 70 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Demak, Gajah, Semua Kel/Desa DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 5.000.000,00 KECAMATAN GAJAH 7 NON URUSAN 2.970.771.500,00 3.012.946.500,00 2.915.015.338,00 -55.756.162,00 3.089.082.082,00 7.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX 2.970.771.500,00 3.012.946.500,00 2.915.015.338,00 -55.756.162,00 3.089.082.082,00 7.01.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 7 UNSUR KEWILAYAHAN 2.970.771.500,00 3.012.946.500,00 2.915.015.338,00 -55.756.162,00 3.089.082.082,00 7.01 KECAMATAN 2.970.771.500,00 3.012.946.500,00 2.915.015.338,00 -55.756.162,00 3.089.082.082,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-02 07:51:37 Halaman 349 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Administrasi umum Perangkat Daerah yang terpenuhi Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terpenuhi 0 % 100 % 0 % 100 % 111.700.000,00 111.700.000,00 112.335.000,00 635.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city ASN, Non ASN, Perangkat Desa 57.950.000,00 KECAMATAN GAJAH 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 0,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 Kab. Demak, Gajah, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 4.000.000,00 KECAMATAN GAJAH 7 NON URUSAN 2.970.771.500,00 3.012.946.500,00 2.915.015.338,00 -55.756.162,00 3.089.082.082,00 7.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX 2.970.771.500,00 3.012.946.500,00 2.915.015.338,00 -55.756.162,00 3.089.082.082,00 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 7 UNSUR KEWILAYAHAN 2.970.771.500,00 3.012.946.500,00 2.915.015.338,00 -55.756.162,00 3.089.082.082,00 7.01 KECAMATAN 2.970.771.500,00 3.012.946.500,00 2.915.015.338,00 -55.756.162,00 3.089.082.082,00 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 0,00 13.050.000,00 13.050.000,00 13.050.000,00 Kab. Demak, Gajah, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 15.000.000,00 KECAMATAN GAJAH 7 NON URUSAN 2.970.771.500,00 3.012.946.500,00 2.915.015.338,00 -55.756.162,00 3.089.082.082,00 7.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX 2.970.771.500,00 3.012.946.500,00 2.915.015.338,00 -55.756.162,00 3.089.082.082,00 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 7 UNSUR KEWILAYAHAN 2.970.771.500,00 3.012.946.500,00 2.915.015.338,00 -55.756.162,00 3.089.082.082,00 7.01 KECAMATAN 2.970.771.500,00 3.012.946.500,00 2.915.015.338,00 -55.756.162,00 3.089.082.082,00 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 Kab. Demak, Gajah, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 11.000.000,00 KECAMATAN GAJAH 7 NON URUSAN 2.970.771.500,00 3.012.946.500,00 2.915.015.338,00 -55.756.162,00 3.089.082.082,00 7.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX 2.970.771.500,00 3.012.946.500,00 2.915.015.338,00 -55.756.162,00 3.089.082.082,00 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 7 UNSUR KEWILAYAHAN 2.970.771.500,00 3.012.946.500,00 2.915.015.338,00 -55.756.162,00 3.089.082.082,00 7.01 KECAMATAN 2.970.771.500,00 3.012.946.500,00 2.915.015.338,00 -55.756.162,00 3.089.082.082,00 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 77 Laporan 77 Laporan 0,00 71.800.000,00 71.035.000,00 71.035.000,00 Kab. Demak, Gajah, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 23.000.000,00 KECAMATAN GAJAH 7 NON URUSAN 2.970.771.500,00 3.012.946.500,00 2.915.015.338,00 -55.756.162,00 3.089.082.082,00 7.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX 2.970.771.500,00 3.012.946.500,00 2.915.015.338,00 -55.756.162,00 3.089.082.082,00 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 7 UNSUR KEWILAYAHAN 2.970.771.500,00 3.012.946.500,00 2.915.015.338,00 -55.756.162,00 3.089.082.082,00 7.01 KECAMATAN 2.970.771.500,00 3.012.946.500,00 2.915.015.338,00 -55.756.162,00 3.089.082.082,00 7.01.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 48 Dokumen 48 Dokumen 0,00 3.850.000,00 3.850.000,00 3.850.000,00 Kab. Demak, Gajah, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 400.000,00 KECAMATAN GAJAH 7 NON URUSAN 2.970.771.500,00 3.012.946.500,00 2.915.015.338,00 -55.756.162,00 3.089.082.082,00 7.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX 2.970.771.500,00 3.012.946.500,00 2.915.015.338,00 -55.756.162,00 3.089.082.082,00 7.01.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 7 UNSUR KEWILAYAHAN 2.970.771.500,00 3.012.946.500,00 2.915.015.338,00 -55.756.162,00 3.089.082.082,00 7.01 KECAMATAN 2.970.771.500,00 3.012.946.500,00 2.915.015.338,00 -55.756.162,00 3.089.082.082,00 7.01.01.2.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-02 07:51:37 Halaman 350 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 0,00 10.000.000,00 11.400.000,00 11.400.000,00 Kab. Demak, Gajah, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 4.550.000,00 KECAMATAN GAJAH 7 NON URUSAN 2.970.771.500,00 3.012.946.500,00 2.915.015.338,00 -55.756.162,00 3.089.082.082,00 7.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX 2.970.771.500,00 3.012.946.500,00 2.915.015.338,00 -55.756.162,00 3.089.082.082,00 7.01.01.2.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah BMD yang diadakan 0 Unit 2 Unit 0 Unit 13 Unit 0,00 0,00 63.461.200,00 63.461.200,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city Kantor Kecamatan 0,00 KECAMATAN GAJAH 7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 0 Unit 0 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Demak, Gajah, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 0,00 KECAMATAN GAJAH 7 UNSUR KEWILAYAHAN 2.970.771.500,00 3.012.946.500,00 2.915.015.338,00 -55.756.162,00 3.089.082.082,00 7.01 KECAMATAN 2.970.771.500,00 3.012.946.500,00 2.915.015.338,00 -55.756.162,00 3.089.082.082,00 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan - 1 Unit 0,00 0,00 57.100.000,00 57.100.000,00 Kab. Demak, Gajah, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 0,00 KECAMATAN GAJAH 7 NON URUSAN 2.970.771.500,00 3.012.946.500,00 2.915.015.338,00 -55.756.162,00 3.089.082.082,00 7.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX 2.970.771.500,00 3.012.946.500,00 2.915.015.338,00 -55.756.162,00 3.089.082.082,00 7.01.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 0 Unit 0 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Demak, Gajah, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 0,00 KECAMATAN GAJAH 7 UNSUR KEWILAYAHAN 2.970.771.500,00 3.012.946.500,00 2.915.015.338,00 -55.756.162,00 3.089.082.082,00 7.01 KECAMATAN 2.970.771.500,00 3.012.946.500,00 2.915.015.338,00 -55.756.162,00 3.089.082.082,00 7.01.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan - 1 Unit 0,00 0,00 6.361.200,00 6.361.200,00 Kab. Demak, Gajah, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 0,00 KECAMATAN GAJAH 7 NON URUSAN 2.970.771.500,00 3.012.946.500,00 2.915.015.338,00 -55.756.162,00 3.089.082.082,00 7.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX 2.970.771.500,00 3.012.946.500,00 2.915.015.338,00 -55.756.162,00 3.089.082.082,00 7.01.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 0 Unit 0 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Demak, Gajah, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 0,00 KECAMATAN GAJAH 7 UNSUR KEWILAYAHAN 2.970.771.500,00 3.012.946.500,00 2.915.015.338,00 -55.756.162,00 3.089.082.082,00 7.01 KECAMATAN 2.970.771.500,00 3.012.946.500,00 2.915.015.338,00 -55.756.162,00 3.089.082.082,00 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jasa Penunjang Urusan yang tersedia 100 % 99 Laporan 100 % 99 Laporan 49.000.000,00 49.000.000,00 63.273.800,00 14.273.800,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city Kantor Kecamatan 44.597.000,00 KECAMATAN GAJAH 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 70 Laporan 70 Laporan 0,00 4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 Kab. Demak, Gajah, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 525.000,00 KECAMATAN GAJAH 7 NON URUSAN 2.970.771.500,00 3.012.946.500,00 2.915.015.338,00 -55.756.162,00 3.089.082.082,00 7.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX 2.970.771.500,00 3.012.946.500,00 2.915.015.338,00 -55.756.162,00 3.089.082.082,00 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-02 07:51:37 Halaman 351 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 7 UNSUR KEWILAYAHAN 2.970.771.500,00 3.012.946.500,00 2.915.015.338,00 -55.756.162,00 3.089.082.082,00 7.01 KECAMATAN 2.970.771.500,00 3.012.946.500,00 2.915.015.338,00 -55.756.162,00 3.089.082.082,00 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 0,00 45.000.000,00 50.633.800,00 50.633.800,00 Kab. Demak, Gajah, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 35.000.000,00 KECAMATAN GAJAH 7 NON URUSAN 2.970.771.500,00 3.012.946.500,00 2.915.015.338,00 -55.756.162,00 3.089.082.082,00 7.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX 2.970.771.500,00 3.012.946.500,00 2.915.015.338,00 -55.756.162,00 3.089.082.082,00 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 7 UNSUR KEWILAYAHAN 2.970.771.500,00 3.012.946.500,00 2.915.015.338,00 -55.756.162,00 3.089.082.082,00 7.01 KECAMATAN ADMINISTRASI 2.970.771.500,00 3.012.946.500,00 2.915.015.338,00 -55.756.162,00 3.089.082.082,00 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan - 6 Laporan 0,00 0,00 8.640.000,00 8.640.000,00 Kab. Demak, Gajah, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 9.072.000,00 KECAMATAN GAJAH 7.01 KECAMATAN 2.970.771.500,00 3.012.946.500,00 2.915.015.338,00 -55.756.162,00 3.089.082.082,00 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah BMD yang terpelihara 28 unit 28 Unit 28 unit 28 Unit 209.991.200,00 209.991.200,00 215.506.200,00 5.515.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city Kantor Kecamatan 107.300.000,00 KECAMATAN GAJAH 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 1 Unit 1 Unit 0,00 42.685.600,00 42.685.600,00 42.685.600,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Demak, Gajah, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 36.000.000,00 KECAMATAN GAJAH 7 NON URUSAN 2.970.771.500,00 3.012.946.500,00 2.915.015.338,00 -55.756.162,00 3.089.082.082,00 7.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX 2.970.771.500,00 3.012.946.500,00 2.915.015.338,00 -55.756.162,00 3.089.082.082,00 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 7 UNSUR KEWILAYAHAN 2.970.771.500,00 3.012.946.500,00 2.915.015.338,00 -55.756.162,00 3.089.082.082,00 7.01 KECAMATAN 2.970.771.500,00 3.012.946.500,00 2.915.015.338,00 -55.756.162,00 3.089.082.082,00 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 10 Unit 10 Unit 0,00 39.635.600,00 40.500.600,00 40.500.600,00 Kab. Demak, Gajah, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 21.000.000,00 KECAMATAN GAJAH 7 NON URUSAN 2.970.771.500,00 3.012.946.500,00 2.915.015.338,00 -55.756.162,00 3.089.082.082,00 7.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX 2.970.771.500,00 3.012.946.500,00 2.915.015.338,00 -55.756.162,00 3.089.082.082,00 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 7 UNSUR KEWILAYAHAN 2.970.771.500,00 3.012.946.500,00 2.915.015.338,00 -55.756.162,00 3.089.082.082,00 7.01 KECAMATAN 2.970.771.500,00 3.012.946.500,00 2.915.015.338,00 -55.756.162,00 3.089.082.082,00 7.01.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yang Dipelihara 0 Unit 1 Unit 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 Kab. Demak, Gajah, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 300.000,00 KECAMATAN GAJAH 7 NON URUSAN 2.970.771.500,00 3.012.946.500,00 2.915.015.338,00 -55.756.162,00 3.089.082.082,00 7.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX 2.970.771.500,00 3.012.946.500,00 2.915.015.338,00 -55.756.162,00 3.089.082.082,00 7.01.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel 7 UNSUR KEWILAYAHAN 2.970.771.500,00 3.012.946.500,00 2.915.015.338,00 -55.756.162,00 3.089.082.082,00 7.01 KECAMATAN 2.970.771.500,00 3.012.946.500,00 2.915.015.338,00 -55.756.162,00 3.089.082.082,00 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 6 Unit 6 Unit 0,00 8.520.000,00 13.170.000,00 13.170.000,00 Kab. Demak, Gajah, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 15.000.000,00 KECAMATAN GAJAH 7 NON URUSAN 2.970.771.500,00 3.012.946.500,00 2.915.015.338,00 -55.756.162,00 3.089.082.082,00 7.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX 2.970.771.500,00 3.012.946.500,00 2.915.015.338,00 -55.756.162,00 3.089.082.082,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-02 07:51:37 Halaman 352 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 7 UNSUR KEWILAYAHAN 2.970.771.500,00 3.012.946.500,00 2.915.015.338,00 -55.756.162,00 3.089.082.082,00 7.01 KECAMATAN 2.970.771.500,00 3.012.946.500,00 2.915.015.338,00 -55.756.162,00 3.089.082.082,00 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 2 Unit 2 Unit 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 Kab. Demak, Gajah, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 20.000.000,00 KECAMATAN GAJAH 7 NON URUSAN 2.970.771.500,00 3.012.946.500,00 2.915.015.338,00 -55.756.162,00 3.089.082.082,00 7.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX 2.970.771.500,00 3.012.946.500,00 2.915.015.338,00 -55.756.162,00 3.089.082.082,00 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 7 UNSUR KEWILAYAHAN 2.970.771.500,00 3.012.946.500,00 2.915.015.338,00 -55.756.162,00 3.089.082.082,00 7.01 KECAMATAN 2.970.771.500,00 3.012.946.500,00 2.915.015.338,00 -55.756.162,00 3.089.082.082,00 7.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 15 Unit 15 Unit 0,00 9.150.000,00 9.150.000,00 9.150.000,00 Kab. Demak, Gajah, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 15.000.000,00 KECAMATAN GAJAH 7 NON URUSAN 2.970.771.500,00 3.012.946.500,00 2.915.015.338,00 -55.756.162,00 3.089.082.082,00 7.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX 2.970.771.500,00 3.012.946.500,00 2.915.015.338,00 -55.756.162,00 3.089.082.082,00 7.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 7.01.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 0 Unit 0 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Demak, Gajah, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 0,00 KECAMATAN GAJAH 7 UNSUR KEWILAYAHAN 2.970.771.500,00 3.012.946.500,00 2.915.015.338,00 -55.756.162,00 3.089.082.082,00 7.01 KECAMATAN 2.970.771.500,00 3.012.946.500,00 2.915.015.338,00 -55.756.162,00 3.089.082.082,00
1.7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang baik 100 % 100 % 90.308.800,00 90.308.800,00 72.125.000,00 -25.308.800,00 65.000.000,00 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan umlah dokumen laporan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 5 Laporan 5 Laporan 81.308.800,00 81.308.800,00 63.125.000,00 -18.183.800,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city Pemerintah Desa, unsur pemuda, GOPTKI 57.000.000,00 KECAMATAN GAJAH 7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 5 Laporan 5 Laporan 81.308.800,00 81.308.800,00 63.125.000,00 -18.183.800,00 Kab. Demak, Gajah, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 57.000.000,00 KECAMATAN GAJAH 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Jumlah laporan pelimpahan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat 1 Laporan 1 Laporan 9.000.000,00 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city Masyarakat 8.000.000,00 KECAMATAN GAJAH 7.01.02.2.04.0002 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan 1 Laporan 1 Laporan 9.000.000,00 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 Kab. Demak, Gajah, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 8.000.000,00 KECAMATAN GAJAH
2.7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang Aktif 100 % 100 % 107.000.000,00 107.000.000,00 82.975.000,00 -17.000.000,00 90.000.000,00 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Jumlah kegiatan koordinasi yang dilakukan dalam rangka pemberdayaan desa 100 % 100 % 107.000.000,00 107.000.000,00 82.975.000,00 -24.025.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city Lembaga kemasyarakatan, Pengelola BUMDES, Pengelola PAMSIMAS, Pengelola UMKM 90.000.000,00 KECAMATAN GAJAH 7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-02 07:51:37 Halaman 353 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 4 Lembaga Kemasyara katan 4 Lembaga Kemasyara katan 14.000.000,00 14.000.000,00 13.100.000,00 -900.000,00 Kab. Demak, Gajah, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 20.000.000,00 KECAMATAN GAJAH 7.01.03.2.01.0002 Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan 3 Dokumen 3 Dokumen 93.000.000,00 93.000.000,00 69.875.000,00 -23.125.000,00 Kab. Demak, Gajah, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
8.Percepatan pemulihan ekonomi masyarakat 70.000.000,00 KECAMATAN GAJAH
3.7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Cakupan keamanan wilayah 100 % 100 % 114.000.000,00 114.000.000,00 108.750.000,00 13.100.000,00 127.100.000,00 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Jumlah koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan 5 % 5 % 105.000.000,00 105.000.000,00 99.750.000,00 -5.250.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city desa-desa di wilayah Kecamatan Gajah, tokoh ulama/masyarakat dan ormas keagamaan 107.100.000,00 KECAMATAN GAJAH 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 1 Laporan 30.000.000,00 30.000.000,00 24.750.000,00 -5.250.000,00 Kab. Demak, Gajah, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 30.000.000,00 KECAMATAN GAJAH 7.01.04.2.01.0002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 3 Laporan 3 Laporan 75.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00 0,00 Kab. Demak, Gajah, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
1.Peningkatan harmonisasi dan fasilitasi kehidupan beragama 77.100.000,00 KECAMATAN GAJAH 7.01.04.2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Jumlah kegiatan koordinasi penerapan dan penegakan perda dan perkada yang dilaksanakan 100 % 100 % 9.000.000,00 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city Anggota Linmas Desa 20.000.000,00 KECAMATAN GAJAH 7.01.04.2.02.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara 1 Laporan 1 Laporan 9.000.000,00 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 Kab. Demak, Gajah, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 20.000.000,00 KECAMATAN GAJAH
4.7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan 100 % 100 % 51.474.000,00 51.474.000,00 42.440.000,00 -21.474.000,00 30.000.000,00 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Persentase penyelenggaraan urusan umum 100 % 100 % 51.474.000,00 51.474.000,00 42.440.000,00 -9.034.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city ASN, perangkat desa, BUMD, ormas, anak sekolah. masayarakt dan aparat 30.000.000,00 KECAMATAN GAJAH 7.01.05.2.01.0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 36 Orang 36 Orang 43.474.000,00 43.474.000,00 42.440.000,00 -1.034.000,00 Kab. Demak, Gajah, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 20.000.000,00 KECAMATAN GAJAH 7.01.05.2.01.0005 Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan 1 Laporan 1 Laporan 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 -8.000.000,00 Kab. Demak, Gajah, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 10.000.000,00 KECAMATAN GAJAH
5.7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persentase Desa yang Tertib Dalam Pengelolaan Administrasi, Keuangan dan Aset Pemerintahan Desa 100 % 100 % 101.700.000,00 101.700.000,00 98.540.000,00 53.300.000,00 155.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-02 07:51:37 Halaman 354 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Jumlah dokumen Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Jumlah kegiatan fasilitasi/pe mbinaan/sosialisasi/bimbinga n teknis yang dilaksanakan 0 % 15 Dokumen 0 % 15 Dokumen 101.700.000,00 101.700.000,00 98.540.000,00 -3.160.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city Perangkat Desa, BPD, PKK 155.000.000,00 KECAMATAN GAJAH 7.01.06.2.01.0001 Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa 2 Dokumen 2 Dokumen 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 Kab. Demak, Gajah, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 20.000.000,00 KECAMATAN GAJAH 7.01.06.2.01.0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa 2 Dokumen 2 Dokumen 18.000.000,00 18.000.000,00 14.775.000,00 -3.225.000,00 Kab. Demak, Gajah, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 30.000.000,00 KECAMATAN GAJAH 7.01.06.2.01.0003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 1 Dokumen 1 Dokumen 9.000.000,00 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 Kab. Demak, Gajah, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 50.000.000,00 KECAMATAN GAJAH 7.01.06.2.01.0006 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa 0 Dokumen 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Demak, Gajah, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 10.000.000,00 KECAMATAN GAJAH 7.01.06.2.01.0007 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa 1 Dokumen 1 Dokumen 9.000.000,00 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 Kab. Demak, Gajah, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 10.000.000,00 KECAMATAN GAJAH 7.01.06.2.01.0008 Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa - 1 Dokumen 0,00 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 Kab. Demak, Gajah, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 0,00 KECAMATAN GAJAH 7.01.06.2.01.0012 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan 4 Dokumen 4 Dokumen 50.700.000,00 50.700.000,00 45.765.000,00 -4.935.000,00 Kab. Demak, Gajah, Semua Kel/Desa Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 35.000.000,00 KECAMATAN GAJAH KECAMATAN KARANGANYAR 2.852.659.500,00 2.953.166.500,00 3.007.710.727,00 155.051.227,00 1.694.260.000,00 7 UNSUR KEWILAYAHAN 2.852.659.500,00 2.953.166.500,00 3.007.710.727,00 155.051.227,00 1.694.260.000,00 7.01 KECAMATAN 2.852.659.500,00 2.953.166.500,00 3.007.710.727,00 155.051.227,00 1.694.260.000,00
1.7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Pelayanan sesuai standar pelayanan 100 % 100 % 2.370.304.300,00 2.480.661.300,00 2.653.042.027,00 -1.163.044.300,00 1.207.260.000,00 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan laporan kinerja daerah 2 Dokumen 2 Dokumen 13.500.000,00 13.500.000,00 5.800.000,00 -7.700.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan laporan kinerja daerah 13.000.000,00 KECAMATAN KARANGANYAR 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 6 Dokumen 6 Dokumen 4.500.000,00 4.500.000,00 1.400.000,00 -3.100.000,00 Kab. Demak, Karanganyar, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 2.500.000,00 KECAMATAN KARANGANYAR 7.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-02 07:51:38 Halaman 355 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 3.000.000,00 3.000.000,00 1.650.000,00 -1.350.000,00 Kab. Demak, Karanganyar, Semua Kel/Desa Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 3.500.000,00 KECAMATAN KARANGANYAR 7.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 2 Dokumen 2 Dokumen 3.000.000,00 3.000.000,00 1.500.000,00 -1.500.000,00 Kab. Demak, Karanganyar, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 3.500.000,00 KECAMATAN KARANGANYAR 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 4 Laporan 4 Laporan 3.000.000,00 3.000.000,00 1.250.000,00 -1.750.000,00 Kab. Demak, Karanganyar, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 3.500.000,00 KECAMATAN KARANGANYAR 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah dokumen keuangan 12 Dokumen 12 Dokumen 1.874.659.500,00 2.026.006.500,00 2.169.836.027,00 295.176.527,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city Jumlah Pemenuhan gaji ASN 400.000.000,00 KECAMATAN KARANGANYAR 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 15 Orang/b ulan 15 Orang/b ulan 1.714.580.000,00 1.865.087.000,00 2.025.026.227,00 310.446.227,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Demak, Karanganyar, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 200.000.000,00 KECAMATAN KARANGANYAR 7.01.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 12 Dokumen 14 Dokumen 160.079.500,00 160.919.500,00 144.809.800,00 -15.269.700,00 Kab. Demak, Karanganyar, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 200.000.000,00 KECAMATAN KARANGANYAR 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terpenuhi 100 Persen 100 Persen 128.000.000,00 68.550.000,00 64.790.000,00 -63.210.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terpenuhi 145.000.000,00 KECAMATAN KARANGANYAR 7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 20 Paket 20 Paket 15.000.000,00 5.550.000,00 11.250.000,00 -3.750.000,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 15.000.000,00 KECAMATAN KARANGANYAR 7.01.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 20 Orang 20 Orang 63.000.000,00 63.000.000,00 53.540.000,00 -9.460.000,00 Kab. Demak, Karanganyar, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 75.000.000,00 KECAMATAN KARANGANYAR 7.01.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 51 Orang 51 Orang 50.000.000,00 0,00 0,00 -50.000.000,00 Kab. Demak, Karanganyar, Semua Kel/Desa DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 55.000.000,00 KECAMATAN KARANGANYAR 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah administrasi Umum Perangkat Daerah yang terpenuhi 100 Persen 100 Persen 116.829.800,00 124.209.800,00 89.603.000,00 -27.226.800,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city Administrasi Umum Perangkat yang terpenuhi 127.760.000,00 KECAMATAN KARANGANYAR 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 9.639.800,00 9.639.800,00 0,00 -9.639.800,00 Kab. Demak, Karanganyar, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 7.500.000,00 KECAMATAN KARANGANYAR 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-02 07:51:38 Halaman 356 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 32.000.000,00 32.000.000,00 22.648.000,00 -9.352.000,00 Kab. Demak, Karanganyar, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 40.000.000,00 KECAMATAN KARANGANYAR 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 15.000.000,00 15.000.000,00 8.050.000,00 -6.950.000,00 Kab. Demak, Karanganyar, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 15.000.000,00 KECAMATAN KARANGANYAR 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 0 Dokumen 12 Dokumen 3.660.000,00 3.660.000,00 2.660.000,00 -1.000.000,00 Kab. Demak, Karanganyar, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 3.660.000,00 KECAMATAN KARANGANYAR 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 12 Laporan 54.130.000,00 61.510.000,00 53.845.000,00 -285.000,00 Kab. Demak, Karanganyar, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 60.000.000,00 KECAMATAN KARANGANYAR 7.01.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 12 Dokumen 12 Dokumen 2.400.000,00 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 Kab. Demak, Karanganyar, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 1.600.000,00 KECAMATAN KARANGANYAR 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah BMD yang diadakan 4 unit 4 unit 56.504.425,00 56.504.425,00 139.204.425,00 82.700.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city Jumlah BMD yang diadakan 335.000.000,00 KECAMATAN KARANGANYAR 7.01.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 1 Unit 1 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 50.000.000,00 KECAMATAN KARANGANYAR 7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 25 Unit 25 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Demak, Karanganyar, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 200.000.000,00 KECAMATAN KARANGANYAR 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 35 Unit 3 Unit 24.004.425,00 24.004.425,00 106.704.425,00 82.700.000,00 Kab. Demak, Karanganyar, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 35.000.000,00 KECAMATAN KARANGANYAR 7.01.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 2 Unit 2 Unit 27.500.000,00 27.500.000,00 27.500.000,00 0,00 Kab. Demak, Karanganyar, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 30.000.000,00 KECAMATAN KARANGANYAR 7.01.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 2 Unit 1 Unit 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 20.000.000,00 KECAMATAN KARANGANYAR 7 NON URUSAN 2.852.659.500,00 2.953.166.500,00 3.007.710.727,00 155.051.227,00 1.694.260.000,00 7.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX 2.852.659.500,00 2.953.166.500,00 3.007.710.727,00 155.051.227,00 1.694.260.000,00 7.01.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 7 UNSUR KEWILAYAHAN 2.852.659.500,00 2.953.166.500,00 3.007.710.727,00 155.051.227,00 1.694.260.000,00 7.01 KECAMATAN 2.852.659.500,00 2.953.166.500,00 3.007.710.727,00 155.051.227,00 1.694.260.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-02 07:51:38 Halaman 357 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah jumlah laporan Jasa Penunjang Urusan yang tersedia 2 Laporan 2 Laporan 45.000.000,00 45.000.000,00 44.000.000,00 -1.000.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city Jasa Penunjang Urusan yang tersedia 57.000.000,00 KECAMATAN KARANGANYAR 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 12 Laporan 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Demak, Karanganyar, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 7.000.000,00 KECAMATAN KARANGANYAR 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 0,00 40.000.000,00 39.000.000,00 39.000.000,00 Kab. Demak, Karanganyar, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 50.000.000,00 KECAMATAN KARANGANYAR 7 NON URUSAN 2.852.659.500,00 2.953.166.500,00 3.007.710.727,00 155.051.227,00 1.694.260.000,00 7.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX 2.852.659.500,00 2.953.166.500,00 3.007.710.727,00 155.051.227,00 1.694.260.000,00 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 7 UNSUR KEWILAYAHAN 2.852.659.500,00 2.953.166.500,00 3.007.710.727,00 155.051.227,00 1.694.260.000,00 7.01 KECAMATAN 2.852.659.500,00 2.953.166.500,00 3.007.710.727,00 155.051.227,00 1.694.260.000,00 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah BMD yang terpelihara 1 Unit 1 Unit 135.810.575,00 146.890.575,00 139.808.575,00 3.998.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city Jumlah BMD yang terpelihara 129.500.000,00 KECAMATAN KARANGANYAR 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 8 Unit 1 Unit 41.265.760,00 41.265.760,00 33.265.760,00 -8.000.000,00 Kab. Demak, Karanganyar, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 45.000.000,00 KECAMATAN KARANGANYAR 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 1 Unit 1 Unit 32.115.200,00 43.195.200,00 37.873.200,00 5.758.000,00 Kab. Demak, Karanganyar, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 30.000.000,00 KECAMATAN KARANGANYAR 7.01.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yang Dipelihara 25 Unit 25 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 10.000.000,00 KECAMATAN KARANGANYAR 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 12 Unit 12 Unit 8.520.000,00 8.520.000,00 4.260.000,00 -4.260.000,00 Kab. Demak, Karanganyar, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 10.500.000,00 KECAMATAN KARANGANYAR 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 2 Unit 2 Unit 0,00 46.589.615,00 61.969.615,00 61.969.615,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Demak, Karanganyar, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 25.000.000,00 KECAMATAN KARANGANYAR 7 NON URUSAN 2.852.659.500,00 2.953.166.500,00 3.007.710.727,00 155.051.227,00 1.694.260.000,00 7.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX 2.852.659.500,00 2.953.166.500,00 3.007.710.727,00 155.051.227,00 1.694.260.000,00 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 7 UNSUR KEWILAYAHAN 2.852.659.500,00 2.953.166.500,00 3.007.710.727,00 155.051.227,00 1.694.260.000,00 7.01 KECAMATAN 2.852.659.500,00 2.953.166.500,00 3.007.710.727,00 155.051.227,00 1.694.260.000,00 7.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 2 Unit 2 Unit 7.320.000,00 0,00 0,00 -7.320.000,00 Kab. Demak, Karanganyar, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 0,00 KECAMATAN KARANGANYAR SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-02 07:51:38 Halaman 358 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 7.01.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
1.7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang baik 100 % 100 % 44.561.000,00 73.716.000,00 47.493.000,00 -1.561.000,00 43.000.000,00 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah dokumen laporan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 1 Laporan 1 Laporan 44.561.000,00 73.716.000,00 47.493.000,00 2.932.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city Jumlah Kegiatan pemerintahan yang dikoordinasikan di tingkat kecamatan 35.000.000,00 KECAMATAN KARANGANYAR 7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 100 Laporan 4 Laporan 44.561.000,00 73.716.000,00 47.493.000,00 2.932.000,00 Kab. Demak, Demak, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 35.000.000,00 KECAMATAN KARANGANYAR 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Jumlah dokumen laporan Pelimpahan urusan pemerintah pelayanan perizinan yang dilaksanakan camat 1 Laporan 1 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city Jumlah Pelimpahan urusan pemerintah pelayanan perizinan yang dilaksanakan camat 8.000.000,00 KECAMATAN KARANGANYAR 7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 100 Laporan 100 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Demak, Karanganyar, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 8.000.000,00 KECAMATAN KARANGANYAR
2.7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang Aktif 100 % 100 % 100.395.000,00 93.445.000,00 71.735.000,00 -35.395.000,00 65.000.000,00 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Jumlah lembaga kemasyarakatan dan dokumen laporan koordinasi yang dilakukan dalam rangka pemberdayaan desa 1 Dokumen 1 Dokumen 100.395.000,00 93.445.000,00 71.735.000,00 -28.660.000,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city Jumlah Kegiatan koordinasi yang dilakukan dalam rangka pemberdayaan desa 65.000.000,00 KECAMATAN KARANGANYAR 7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 100 Lembaga K emasyarak atan 100 Lembaga K emasyarak atan 25.395.000,00 18.445.000,00 18.315.000,00 -7.080.000,00 Kab. Demak, Karanganyar, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 30.000.000,00 KECAMATAN KARANGANYAR 7.01.03.2.01.0002 Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan 100 Dokumen 100 Dokumen 75.000.000,00 75.000.000,00 53.420.000,00 -21.580.000,00 Kab. Demak, Karanganyar, Semua Kel/Desa Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
8.Percepatan pemulihan ekonomi masyarakat 35.000.000,00 KECAMATAN KARANGANYAR
3.7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Cakupan keamanan wilayah 100 % 100 % 181.237.500,00 149.182.500,00 108.982.500,00 17.762.500,00 199.000.000,00 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Jumlah dokumen laporan koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan 1 Laporan 1 Laporan 147.360.000,00 130.080.000,00 89.880.000,00 -57.480.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city J u m l a h k o o r d i n a s i u p a y a penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan 160.000.000,00 KECAMATAN KARANGANYAR 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 2 Laporan 2 Laporan 72.360.000,00 55.080.000,00 37.080.000,00 -35.280.000,00 Kab. Demak, Karanganyar, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 85.000.000,00 KECAMATAN KARANGANYAR 7.01.04.2.01.0002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 2 kali Laporan 2 kali Laporan 75.000.000,00 75.000.000,00 52.800.000,00 -22.200.000,00 Kab. Demak, Karanganyar, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
1.Peningkatan harmonisasi dan fasilitasi kehidupan beragama 75.000.000,00 KECAMATAN KARANGANYAR 7.01.04.2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Jumlah laporan koordinasi penerapan dan penegakan perda dan perkada yang dilaksanakan 1 Laporan 1 Laporan 33.877.500,00 19.102.500,00 19.102.500,00 -14.775.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city "Jumlah Kegiatan koordinasi penerapan dan penegakan perda dan perkada yang d i l a k s a n a k a n " 39.000.000,00 KECAMATAN KARANGANYAR 7.01.04.2.02.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-02 07:51:38 Halaman 359 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara 1 Laporan 1 Laporan 33.877.500,00 19.102.500,00 19.102.500,00 -14.775.000,00 Kab. Demak, Karanganyar, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 39.000.000,00 KECAMATAN KARANGANYAR
4.7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase Pelayanan sesuai standar pelayanan 100 % 100 % 61.507.000,00 61.507.000,00 49.417.000,00 -4.507.000,00 57.000.000,00 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah jumlah laporan penyelenggaraan urusan umum 1 Laporan 1 Laporan 61.507.000,00 61.507.000,00 49.417.000,00 -12.090.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city Persentase penyelenggaraan urusan umum 57.000.000,00 KECAMATAN KARANGANYAR 7.01.05.2.01.0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 51 Orang 51 Orang 61.507.000,00 61.507.000,00 49.417.000,00 -12.090.000,00 Kab. Demak, Karanganyar, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 50.000.000,00 KECAMATAN KARANGANYAR 7.01.05.2.01.0005 Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan 12 Laporan 12 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Demak, Karanganyar, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 7.000.000,00 KECAMATAN KARANGANYAR
5.7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persentase Desa yang Tertib Dalam Pengelolaan Administrasi, Keuangan dan Aset Pemerintahan Desa 100 % 100 % 94.654.700,00 94.654.700,00 77.041.200,00 28.345.300,00 123.000.000,00 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Jumlah kegiatan fasilitasi/pe mbinaan/sosialisasi/bim bingan teknis yang dilaksanakan 1 Dokumen 1 Dokumen 94.654.700,00 94.654.700,00 77.041.200,00 -17.613.500,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city jumlah kegiatan fasilit asi/pembinaan/sosiali sasi/bimbingan tekhnis yang dilaksanakan 123.000.000,00 KECAMATAN KARANGANYAR 7.01.06.2.01.0001 Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa 17 Dokumen 17 Dokumen 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 Kab. Demak, Karanganyar, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 7.500.000,00 KECAMATAN KARANGANYAR 7.01.06.2.01.0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa 1 Dokumen 1 Dokumen 15.130.000,00 15.130.000,00 11.940.000,00 -3.190.000,00 Kab. Demak, Karanganyar, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 32.500.000,00 KECAMATAN KARANGANYAR 7.01.06.2.01.0003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 2 Dokumen 2 Dokumen 15.130.000,00 15.130.000,00 10.869.000,00 -4.261.000,00 Kab. Demak, Karanganyar, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 32.500.000,00 KECAMATAN KARANGANYAR 7.01.06.2.01.0012 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan 12 Dokumen 12 Dokumen 59.394.700,00 59.394.700,00 49.232.200,00 -10.162.500,00 Kab. Demak, Karanganyar, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 50.500.000,00 KECAMATAN KARANGANYAR KECAMATAN MIJEN 2.715.726.500,00 3.039.108.500,00 2.660.237.732,00 -55.488.768,00 2.916.682.000,00 7 UNSUR KEWILAYAHAN 2.715.726.500,00 3.039.108.500,00 2.660.237.732,00 -55.488.768,00 2.916.682.000,00 7.01 KECAMATAN 2.715.726.500,00 3.039.108.500,00 2.660.237.732,00 -55.488.768,00 2.916.682.000,00
1.7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pelayanan sesuai standar pelayanan Persentase Rekomendasi Hasil Monitoring dan Evaluasi Kecamatan Mijen yang Ditindaklanjuti 100 100 % % 100 100 % % 2.190.241.800,00 2.513.623.800,00 2.240.661.032,00 261.440.200,00 2.451.682.000,00 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan laporan kinerja daerah 10 Dokumen 10 Dokumen 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city Masyarakat Kec Mijen 6.000.000,00 KECAMATAN MIJEN 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-02 07:51:38 Halaman 360 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokumen 2 Dokumen 0,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 Kab. Demak, Mijen, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 2.000.000,00 KECAMATAN MIJEN 7 NON URUSAN 2.715.726.500,00 3.039.108.500,00 2.660.237.732,00 -55.488.768,00 2.916.682.000,00 7.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX 2.715.726.500,00 3.039.108.500,00 2.660.237.732,00 -55.488.768,00 2.916.682.000,00 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 7 UNSUR KEWILAYAHAN 2.715.726.500,00 3.039.108.500,00 2.660.237.732,00 -55.488.768,00 2.916.682.000,00 7.01 KECAMATAN 2.715.726.500,00 3.039.108.500,00 2.660.237.732,00 -55.488.768,00 2.916.682.000,00 7.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 2 Dokumen 2 Dokumen 0,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 2.000.000,00 KECAMATAN MIJEN 7 NON URUSAN 2.715.726.500,00 3.039.108.500,00 2.660.237.732,00 -55.488.768,00 2.916.682.000,00 7.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX 2.715.726.500,00 3.039.108.500,00 2.660.237.732,00 -55.488.768,00 2.916.682.000,00 7.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 7 UNSUR KEWILAYAHAN 2.715.726.500,00 3.039.108.500,00 2.660.237.732,00 -55.488.768,00 2.916.682.000,00 7.01 KECAMATAN 2.715.726.500,00 3.039.108.500,00 2.660.237.732,00 -55.488.768,00 2.916.682.000,00 7.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 2 Dokumen 2 Dokumen 0,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 Kab. Demak, Mijen, Semua Kel/Desa Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 2.000.000,00 KECAMATAN MIJEN 7 NON URUSAN 2.715.726.500,00 3.039.108.500,00 2.660.237.732,00 -55.488.768,00 2.916.682.000,00 7.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX 2.715.726.500,00 3.039.108.500,00 2.660.237.732,00 -55.488.768,00 2.916.682.000,00 7.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 7 UNSUR KEWILAYAHAN 2.715.726.500,00 3.039.108.500,00 2.660.237.732,00 -55.488.768,00 2.916.682.000,00 7.01 KECAMATAN 2.715.726.500,00 3.039.108.500,00 2.660.237.732,00 -55.488.768,00 2.916.682.000,00 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 Laporan 1 Laporan 0,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 Kab. Demak, Mijen, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 0,00 KECAMATAN MIJEN 7 NON URUSAN 2.715.726.500,00 3.039.108.500,00 2.660.237.732,00 -55.488.768,00 2.916.682.000,00 7.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX 2.715.726.500,00 3.039.108.500,00 2.660.237.732,00 -55.488.768,00 2.916.682.000,00 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 7 UNSUR KEWILAYAHAN 2.715.726.500,00 3.039.108.500,00 2.660.237.732,00 -55.488.768,00 2.916.682.000,00 7.01 KECAMATAN 2.715.726.500,00 3.039.108.500,00 2.660.237.732,00 -55.488.768,00 2.916.682.000,00 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah laporan keuangan 1 Dokumen 1 Dokumen 1.729.726.500,00 2.103.108.500,00 1.782.565.732,00 52.839.232,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city Pegawai Kec Mijen 2.196.882.000,00 KECAMATAN MIJEN 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 8 Orang/bul an 8 Orang/bul an 0,00 1.939.429.000,00 1.639.286.232,00 1.639.286.232,00 Kab. Demak, Mijen, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 2.012.060.000,00 KECAMATAN MIJEN 7 NON URUSAN 2.715.726.500,00 3.039.108.500,00 2.660.237.732,00 -55.488.768,00 2.916.682.000,00 7.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX 2.715.726.500,00 3.039.108.500,00 2.660.237.732,00 -55.488.768,00 2.916.682.000,00 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 7 UNSUR KEWILAYAHAN 2.715.726.500,00 3.039.108.500,00 2.660.237.732,00 -55.488.768,00 2.916.682.000,00 7.01 KECAMATAN 2.715.726.500,00 3.039.108.500,00 2.660.237.732,00 -55.488.768,00 2.916.682.000,00 7.01.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 12 Dokumen 12 Dokumen 0,00 163.679.500,00 143.279.500,00 143.279.500,00 Kab. Demak, Mijen, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 184.822.000,00 KECAMATAN MIJEN 7 NON URUSAN 2.715.726.500,00 3.039.108.500,00 2.660.237.732,00 -55.488.768,00 2.916.682.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-02 07:51:38 Halaman 361 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 7.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX 2.715.726.500,00 3.039.108.500,00 2.660.237.732,00 -55.488.768,00 2.916.682.000,00 7.01.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 7 UNSUR KEWILAYAHAN 2.715.726.500,00 3.039.108.500,00 2.660.237.732,00 -55.488.768,00 2.916.682.000,00 7.01 KECAMATAN 2.715.726.500,00 3.039.108.500,00 2.660.237.732,00 -55.488.768,00 2.916.682.000,00 7.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Jumlah laporan BMD PD yang sudah direkonsiliasi 2 Dokumen 2 Dokumen 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city Masyarakat Kec Mijen 0,00 KECAMATAN MIJEN 7.01.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 0 Laporan 2 Laporan 0,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 Kab. Demak, Mijen, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 0,00 KECAMATAN MIJEN 7 NON URUSAN 2.715.726.500,00 3.039.108.500,00 2.660.237.732,00 -55.488.768,00 2.916.682.000,00 7.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX 2.715.726.500,00 3.039.108.500,00 2.660.237.732,00 -55.488.768,00 2.916.682.000,00 7.01.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 7 UNSUR KEWILAYAHAN 2.715.726.500,00 3.039.108.500,00 2.660.237.732,00 -55.488.768,00 2.916.682.000,00 7.01 KECAMATAN 2.715.726.500,00 3.039.108.500,00 2.660.237.732,00 -55.488.768,00 2.916.682.000,00 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terpenuhi 100 % 100 % 128.701.600,00 78.701.600,00 78.701.600,00 -50.000.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city Masyarakat Kec Mijen 50.000.000,00 KECAMATAN MIJEN 7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 20 Paket 20 Paket 0,00 14.000.000,00 14.000.000,00 14.000.000,00 Kab. Demak, Mijen, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 0,00 KECAMATAN MIJEN 7 NON URUSAN 2.715.726.500,00 3.039.108.500,00 2.660.237.732,00 -55.488.768,00 2.916.682.000,00 7.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX 2.715.726.500,00 3.039.108.500,00 2.660.237.732,00 -55.488.768,00 2.916.682.000,00 7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 7 UNSUR KEWILAYAHAN 2.715.726.500,00 3.039.108.500,00 2.660.237.732,00 -55.488.768,00 2.916.682.000,00 7.01 KECAMATAN 2.715.726.500,00 3.039.108.500,00 2.660.237.732,00 -55.488.768,00 2.916.682.000,00 7.01.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 20 Orang 20 Orang 0,00 64.701.600,00 64.701.600,00 64.701.600,00 Kab. Demak, Mijen, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 0,00 KECAMATAN MIJEN 7 NON URUSAN 2.715.726.500,00 3.039.108.500,00 2.660.237.732,00 -55.488.768,00 2.916.682.000,00 7.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX 2.715.726.500,00 3.039.108.500,00 2.660.237.732,00 -55.488.768,00 2.916.682.000,00 7.01.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 7 UNSUR KEWILAYAHAN 2.715.726.500,00 3.039.108.500,00 2.660.237.732,00 -55.488.768,00 2.916.682.000,00 7.01 KECAMATAN 2.715.726.500,00 3.039.108.500,00 2.660.237.732,00 -55.488.768,00 2.916.682.000,00 7.01.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 50 Orang 50 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Demak, Mijen, Semua Kel/Desa DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 50.000.000,00 KECAMATAN MIJEN 7 NON URUSAN 2.715.726.500,00 3.039.108.500,00 2.660.237.732,00 -55.488.768,00 2.916.682.000,00 7.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX 2.715.726.500,00 3.039.108.500,00 2.660.237.732,00 -55.488.768,00 2.916.682.000,00 7.01.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 7 UNSUR KEWILAYAHAN 2.715.726.500,00 3.039.108.500,00 2.660.237.732,00 -55.488.768,00 2.916.682.000,00 7.01 KECAMATAN 2.715.726.500,00 3.039.108.500,00 2.660.237.732,00 -55.488.768,00 2.916.682.000,00 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase administrasi Umum Perangkat Daerah yang terpenuhi 100 % 100 % 90.289.425,00 90.289.425,00 88.001.425,00 -2.288.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city Masyarakat Kec Mijen 51.800.000,00 KECAMATAN MIJEN 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-02 07:51:38 Halaman 362 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 0 Paket 1 Paket 0,00 7.598.430,00 7.598.430,00 7.598.430,00 Kab. Demak, Mijen, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 0,00 KECAMATAN MIJEN 7 NON URUSAN 2.715.726.500,00 3.039.108.500,00 2.660.237.732,00 -55.488.768,00 2.916.682.000,00 7.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX 2.715.726.500,00 3.039.108.500,00 2.660.237.732,00 -55.488.768,00 2.916.682.000,00 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 7 UNSUR KEWILAYAHAN 2.715.726.500,00 3.039.108.500,00 2.660.237.732,00 -55.488.768,00 2.916.682.000,00 7.01 KECAMATAN 2.715.726.500,00 3.039.108.500,00 2.660.237.732,00 -55.488.768,00 2.916.682.000,00 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 0 Paket 12 Paket 0,00 12.000.000,00 12.000.000,00 12.000.000,00 Kab. Demak, Mijen, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 0,00 KECAMATAN MIJEN 7 NON URUSAN 2.715.726.500,00 3.039.108.500,00 2.660.237.732,00 -55.488.768,00 2.916.682.000,00 7.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX 2.715.726.500,00 3.039.108.500,00 2.660.237.732,00 -55.488.768,00 2.916.682.000,00 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 7 UNSUR KEWILAYAHAN 2.715.726.500,00 3.039.108.500,00 2.660.237.732,00 -55.488.768,00 2.916.682.000,00 7.01 KECAMATAN 2.715.726.500,00 3.039.108.500,00 2.660.237.732,00 -55.488.768,00 2.916.682.000,00 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 0,00 12.000.000,00 12.000.000,00 12.000.000,00 Kab. Demak, Mijen, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 10.000.000,00 KECAMATAN MIJEN 7 NON URUSAN 2.715.726.500,00 3.039.108.500,00 2.660.237.732,00 -55.488.768,00 2.916.682.000,00 7.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX 2.715.726.500,00 3.039.108.500,00 2.660.237.732,00 -55.488.768,00 2.916.682.000,00 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 7 UNSUR KEWILAYAHAN 2.715.726.500,00 3.039.108.500,00 2.660.237.732,00 -55.488.768,00 2.916.682.000,00 7.01 KECAMATAN 2.715.726.500,00 3.039.108.500,00 2.660.237.732,00 -55.488.768,00 2.916.682.000,00 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Demak, Mijen, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 10.000.000,00 KECAMATAN MIJEN 7 NON URUSAN 2.715.726.500,00 3.039.108.500,00 2.660.237.732,00 -55.488.768,00 2.916.682.000,00 7.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX 2.715.726.500,00 3.039.108.500,00 2.660.237.732,00 -55.488.768,00 2.916.682.000,00 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 7 UNSUR KEWILAYAHAN 2.715.726.500,00 3.039.108.500,00 2.660.237.732,00 -55.488.768,00 2.916.682.000,00 7.01 KECAMATAN 2.715.726.500,00 3.039.108.500,00 2.660.237.732,00 -55.488.768,00 2.916.682.000,00 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 0 Paket 4 Paket 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 0,00 KECAMATAN MIJEN 7 NON URUSAN 2.715.726.500,00 3.039.108.500,00 2.660.237.732,00 -55.488.768,00 2.916.682.000,00 7.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX 2.715.726.500,00 3.039.108.500,00 2.660.237.732,00 -55.488.768,00 2.916.682.000,00 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 7 UNSUR KEWILAYAHAN 2.715.726.500,00 3.039.108.500,00 2.660.237.732,00 -55.488.768,00 2.916.682.000,00 7.01 KECAMATAN 2.715.726.500,00 3.039.108.500,00 2.660.237.732,00 -55.488.768,00 2.916.682.000,00 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 12 Dokumen 12 Dokumen 0,00 1.800.000,00 1.800.000,00 1.800.000,00 Kab. Demak, Mijen, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 1.800.000,00 KECAMATAN MIJEN 7 NON URUSAN 2.715.726.500,00 3.039.108.500,00 2.660.237.732,00 -55.488.768,00 2.916.682.000,00 7.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX 2.715.726.500,00 3.039.108.500,00 2.660.237.732,00 -55.488.768,00 2.916.682.000,00 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 7 UNSUR KEWILAYAHAN 2.715.726.500,00 3.039.108.500,00 2.660.237.732,00 -55.488.768,00 2.916.682.000,00 7.01 KECAMATAN 2.715.726.500,00 3.039.108.500,00 2.660.237.732,00 -55.488.768,00 2.916.682.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-02 07:51:38 Halaman 363 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 0 Laporan 70 Laporan 0,00 49.490.995,00 47.202.995,00 47.202.995,00 Kab. Demak, Mijen, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 30.000.000,00 KECAMATAN MIJEN 7 NON URUSAN 2.715.726.500,00 3.039.108.500,00 2.660.237.732,00 -55.488.768,00 2.916.682.000,00 7.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX 2.715.726.500,00 3.039.108.500,00 2.660.237.732,00 -55.488.768,00 2.916.682.000,00 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 7 UNSUR KEWILAYAHAN 2.715.726.500,00 3.039.108.500,00 2.660.237.732,00 -55.488.768,00 2.916.682.000,00 7.01 KECAMATAN 2.715.726.500,00 3.039.108.500,00 2.660.237.732,00 -55.488.768,00 2.916.682.000,00 7.01.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 0 Dokumen 1 Dokumen 0,00 2.400.000,00 2.400.000,00 2.400.000,00 Kab. Demak, Mijen, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 0,00 KECAMATAN MIJEN 7 NON URUSAN 2.715.726.500,00 3.039.108.500,00 2.660.237.732,00 -55.488.768,00 2.916.682.000,00 7.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX 2.715.726.500,00 3.039.108.500,00 2.660.237.732,00 -55.488.768,00 2.916.682.000,00 7.01.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 7 UNSUR KEWILAYAHAN 2.715.726.500,00 3.039.108.500,00 2.660.237.732,00 -55.488.768,00 2.916.682.000,00 7.01 KECAMATAN 2.715.726.500,00 3.039.108.500,00 2.660.237.732,00 -55.488.768,00 2.916.682.000,00 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah BMD yang diadakan 22 unit 22 unit 72.211.000,00 72.211.000,00 101.211.000,00 29.000.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city Masyarakat Kec Mijen 7.000.000,00 KECAMATAN MIJEN 7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 20 Unit 20 Unit 0,00 11.211.000,00 11.211.000,00 11.211.000,00 Kab. Demak, Mijen, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 7.000.000,00 KECAMATAN MIJEN 7 NON URUSAN 2.715.726.500,00 3.039.108.500,00 2.660.237.732,00 -55.488.768,00 2.916.682.000,00 7.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX 2.715.726.500,00 3.039.108.500,00 2.660.237.732,00 -55.488.768,00 2.916.682.000,00 7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel 7 UNSUR KEWILAYAHAN 2.715.726.500,00 3.039.108.500,00 2.660.237.732,00 -55.488.768,00 2.916.682.000,00 7.01 KECAMATAN 2.715.726.500,00 3.039.108.500,00 2.660.237.732,00 -55.488.768,00 2.916.682.000,00 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 3 Unit 3 Unit 0,00 61.000.000,00 90.000.000,00 90.000.000,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Demak, Mijen, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 0,00 KECAMATAN MIJEN 7 NON URUSAN 2.715.726.500,00 3.039.108.500,00 2.660.237.732,00 -55.488.768,00 2.916.682.000,00 7.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX 2.715.726.500,00 3.039.108.500,00 2.660.237.732,00 -55.488.768,00 2.916.682.000,00 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 7 UNSUR KEWILAYAHAN 2.715.726.500,00 3.039.108.500,00 2.660.237.732,00 -55.488.768,00 2.916.682.000,00 7.01 KECAMATAN 2.715.726.500,00 3.039.108.500,00 2.660.237.732,00 -55.488.768,00 2.916.682.000,00 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Jasa Penunjang Urusan PD yang tersedia 100 % 100 % 49.000.000,00 49.000.000,00 49.000.000,00 0,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city Masyarakat Kec Mijen 48.000.000,00 KECAMATAN MIJEN 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 1 Laporan 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 Kab. Demak, Mijen, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 0,00 KECAMATAN MIJEN 7 NON URUSAN 2.715.726.500,00 3.039.108.500,00 2.660.237.732,00 -55.488.768,00 2.916.682.000,00 7.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX 2.715.726.500,00 3.039.108.500,00 2.660.237.732,00 -55.488.768,00 2.916.682.000,00 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 7 UNSUR KEWILAYAHAN 2.715.726.500,00 3.039.108.500,00 2.660.237.732,00 -55.488.768,00 2.916.682.000,00 7.01 KECAMATAN 2.715.726.500,00 3.039.108.500,00 2.660.237.732,00 -55.488.768,00 2.916.682.000,00 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-02 07:51:38 Halaman 364 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 3 Laporan 3 Laporan 0,00 48.000.000,00 48.000.000,00 48.000.000,00 Kab. Demak, Mijen, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 48.000.000,00 KECAMATAN MIJEN 7 NON URUSAN 2.715.726.500,00 3.039.108.500,00 2.660.237.732,00 -55.488.768,00 2.916.682.000,00 7.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX 2.715.726.500,00 3.039.108.500,00 2.660.237.732,00 -55.488.768,00 2.916.682.000,00 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 7 UNSUR KEWILAYAHAN 2.715.726.500,00 3.039.108.500,00 2.660.237.732,00 -55.488.768,00 2.916.682.000,00 7.01 KECAMATAN 2.715.726.500,00 3.039.108.500,00 2.660.237.732,00 -55.488.768,00 2.916.682.000,00 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah BMD yang terpelihara 19 unit 19 unit 111.313.275,00 111.313.275,00 132.181.275,00 20.868.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city Masyarakat Kec Mijen 92.000.000,00 KECAMATAN MIJEN 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 16 Unit 16 Unit 0,00 70.668.382,00 89.036.382,00 89.036.382,00 Kab. Demak, Mijen, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 65.000.000,00 KECAMATAN MIJEN 7 NON URUSAN 2.715.726.500,00 3.039.108.500,00 2.660.237.732,00 -55.488.768,00 2.916.682.000,00 7.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX 2.715.726.500,00 3.039.108.500,00 2.660.237.732,00 -55.488.768,00 2.916.682.000,00 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 7 UNSUR KEWILAYAHAN 2.715.726.500,00 3.039.108.500,00 2.660.237.732,00 -55.488.768,00 2.916.682.000,00 7.01 KECAMATAN 2.715.726.500,00 3.039.108.500,00 2.660.237.732,00 -55.488.768,00 2.916.682.000,00 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 0 Unit 15 Unit 0,00 8.600.000,00 11.100.000,00 11.100.000,00 Kab. Demak, Mijen, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 0,00 KECAMATAN MIJEN 7 NON URUSAN 2.715.726.500,00 3.039.108.500,00 2.660.237.732,00 -55.488.768,00 2.916.682.000,00 7.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX 2.715.726.500,00 3.039.108.500,00 2.660.237.732,00 -55.488.768,00 2.916.682.000,00 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 7 UNSUR KEWILAYAHAN 2.715.726.500,00 3.039.108.500,00 2.660.237.732,00 -55.488.768,00 2.916.682.000,00 7.01 KECAMATAN 2.715.726.500,00 3.039.108.500,00 2.660.237.732,00 -55.488.768,00 2.916.682.000,00 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 1 Unit 0,00 13.142.765,00 13.142.765,00 13.142.765,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Demak, Mijen, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 15.000.000,00 KECAMATAN MIJEN 7 NON URUSAN 2.715.726.500,00 3.039.108.500,00 2.660.237.732,00 -55.488.768,00 2.916.682.000,00 7.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX 2.715.726.500,00 3.039.108.500,00 2.660.237.732,00 -55.488.768,00 2.916.682.000,00 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 7 UNSUR KEWILAYAHAN 2.715.726.500,00 3.039.108.500,00 2.660.237.732,00 -55.488.768,00 2.916.682.000,00 7.01 KECAMATAN 2.715.726.500,00 3.039.108.500,00 2.660.237.732,00 -55.488.768,00 2.916.682.000,00 7.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 2 Unit 2 Unit 0,00 3.157.000,00 3.157.000,00 3.157.000,00 Kab. Demak, Mijen, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 8.000.000,00 KECAMATAN MIJEN 7 NON URUSAN 2.715.726.500,00 3.039.108.500,00 2.660.237.732,00 -55.488.768,00 2.916.682.000,00 7.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX 2.715.726.500,00 3.039.108.500,00 2.660.237.732,00 -55.488.768,00 2.916.682.000,00 7.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 7 UNSUR KEWILAYAHAN 2.715.726.500,00 3.039.108.500,00 2.660.237.732,00 -55.488.768,00 2.916.682.000,00 7.01 KECAMATAN 2.715.726.500,00 3.039.108.500,00 2.660.237.732,00 -55.488.768,00 2.916.682.000,00 7.01.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 1 Unit 0,00 15.745.128,00 15.745.128,00 15.745.128,00 Kab. Demak, Mijen, Semua Kel/Desa Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 4.000.000,00 KECAMATAN MIJEN 7 NON URUSAN 2.715.726.500,00 3.039.108.500,00 2.660.237.732,00 -55.488.768,00 2.916.682.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-02 07:51:38 Halaman 365 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 7.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX 2.715.726.500,00 3.039.108.500,00 2.660.237.732,00 -55.488.768,00 2.916.682.000,00 7.01.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 7 UNSUR KEWILAYAHAN 2.715.726.500,00 3.039.108.500,00 2.660.237.732,00 -55.488.768,00 2.916.682.000,00 7.01 KECAMATAN 2.715.726.500,00 3.039.108.500,00 2.660.237.732,00 -55.488.768,00 2.916.682.000,00
1.7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik yang baik 100 % 100 % 47.213.700,00 47.213.700,00 45.113.700,00 22.786.300,00 70.000.000,00 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan yang dikoordinasikan di Tingkat Kecamatan 3 Kegiatan 3 Kegiatan 41.770.800,00 41.770.800,00 39.670.800,00 -2.100.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city Masyarakat Kec Mijen 70.000.000,00 KECAMATAN MIJEN 7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 1 Laporan 1 Laporan 41.770.800,00 41.770.800,00 39.670.800,00 -2.100.000,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 70.000.000,00 KECAMATAN MIJEN 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Jumlah Urusan Pemeritahan yang Dilimpahkan kepada Camat 3 Urusan 3 Urusan 5.442.900,00 5.442.900,00 5.442.900,00 0,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city Masyarakat Kec Mijen 0,00 KECAMATAN MIJEN 7.01.02.2.04.0002 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan 1 Laporan 1 Laporan 5.442.900,00 5.442.900,00 5.442.900,00 0,00 Kab. Demak, Mijen, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 0,00 KECAMATAN MIJEN
2.7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang Aktif 100 % 100 % 109.975.600,00 109.975.600,00 88.467.600,00 -14.975.600,00 95.000.000,00 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Jumlah Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 3 Kegiatan 3 Kegiatan 109.975.600,00 109.975.600,00 88.467.600,00 -21.508.000,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city Masyarakat kec Mijen 95.000.000,00 KECAMATAN MIJEN 7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 1 Lembaga Kemasyara katan 1 Lembaga Kemasyara katan 24.782.900,00 24.782.900,00 24.782.900,00 0,00 Kab. Demak, Mijen, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 25.000.000,00 KECAMATAN MIJEN 7.01.03.2.01.0002 Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan 0 Dokumen 1 Dokumen 51.094.700,00 51.094.700,00 49.614.700,00 -1.480.000,00 Kab. Demak, Mijen, Mijen DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 60.000.000,00 KECAMATAN MIJEN 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 1 Laporan 34.098.000,00 34.098.000,00 14.070.000,00 -20.028.000,00 Kab. Demak, Mijen, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 10.000.000,00 KECAMATAN MIJEN
3.7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Cakupan keamanan wilayah 100 % 100 % 212.610.400,00 212.610.400,00 141.710.400,00 -32.610.400,00 180.000.000,00 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Jumlah laporan koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan Jumlah Media Pengendalian Ketenteraman dan Ketertiban Umum 0 media 2 Laporan 0 media 2 Laporan 212.610.400,00 212.610.400,00 141.710.400,00 -70.900.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city Masyarakat Kec Mijen 180.000.000,00 KECAMATAN MIJEN 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 1 Laporan 62.600.000,00 62.600.000,00 38.400.000,00 -24.200.000,00 Kab. Demak, Mijen, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 90.000.000,00 KECAMATAN MIJEN 7.01.04.2.01.0002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 2 Laporan 2 Laporan 150.010.400,00 150.010.400,00 103.310.400,00 -46.700.000,00 Kab. Demak, Mijen, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 90.000.000,00 KECAMATAN MIJEN SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-02 07:51:38 Halaman 366 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
4.7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase penyelenggaran urusan pemerintahan yang dilaksanakan 100 % 100 % 76.527.400,00 76.527.400,00 76.527.400,00 -6.527.400,00 70.000.000,00 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Jumlah Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah 2 Urusan 2 Urusan 76.527.400,00 76.527.400,00 76.527.400,00 0,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city Masyarakat Kec Mijen 70.000.000,00 KECAMATAN MIJEN 7.01.05.2.01.0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 2 Orang 2 Orang 63.576.000,00 63.576.000,00 63.576.000,00 0,00 Kab. Demak, Mijen, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 50.000.000,00 KECAMATAN MIJEN 7.01.05.2.01.0005 Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan 1 Laporan 1 Laporan 12.951.400,00 12.951.400,00 12.951.400,00 0,00 Kab. Demak, Mijen, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 20.000.000,00 KECAMATAN MIJEN
5.7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persentase Desa yang Tertib Dalam Pengelolaan Administrasi, Keuangan dan Aset Pemerintahan Desa 100 % 100 % 79.157.600,00 79.157.600,00 67.757.600,00 -29.157.600,00 50.000.000,00 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Jumlah Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 5 Kegiatan 5 Kegiatan 79.157.600,00 79.157.600,00 67.757.600,00 -11.400.000,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city Masyarakat Kec Mijen 50.000.000,00 KECAMATAN MIJEN 7.01.06.2.01.0001 Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa 2 Dokumen 2 Dokumen 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 Kab. Demak, Mijen, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 0,00 KECAMATAN MIJEN 7.01.06.2.01.0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa 2 Dokumen 2 Dokumen 7.000.000,00 7.000.000,00 2.650.000,00 -4.350.000,00 Kab. Demak, Mijen, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 0,00 KECAMATAN MIJEN 7.01.06.2.01.0003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 2 Dokumen 2 Dokumen 14.700.000,00 14.700.000,00 12.900.000,00 -1.800.000,00 Kab. Demak, Mijen, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 10.000.000,00 KECAMATAN MIJEN 7.01.06.2.01.0005 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa 0 Dokumen 1 Dokumen 12.500.000,00 12.500.000,00 11.600.000,00 -900.000,00 Kab. Demak, Mijen, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 0,00 KECAMATAN MIJEN 7.01.06.2.01.0012 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan 1 Dokumen 1 Dokumen 39.957.600,00 39.957.600,00 35.607.600,00 -4.350.000,00 Kab. Demak, Mijen, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 40.000.000,00 KECAMATAN MIJEN KECAMATAN DEMAK 11.802.073.300,00 14.176.247.300,00 12.064.103.269,00 262.029.969,00 12.055.372.529,00 7 UNSUR KEWILAYAHAN 11.802.073.300,00 14.176.247.300,00 12.064.103.269,00 262.029.969,00 12.055.372.529,00 7.01 KECAMATAN 11.802.073.300,00 14.176.247.300,00 12.064.103.269,00 262.029.969,00 12.055.372.529,00
1.7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi Perangkat Daerah yang ditindaklanjuti 100 % 100 % 8.559.150.900,00 10.911.839.300,00 8.792.095.269,00 431.838.629,00 8.990.989.529,00 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan laporan kinerja daerah undefined 10 Dokumen 10 Dokumen undefined undefined 30.000.000,00 48.150.000,00 78.000.000,00 48.000.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - Desa/Kelurahan 64.600.000,00 KECAMATAN DEMAK 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-02 07:51:38 Halaman 367 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3 Dokumen 3 Dokumen 0,00 11.050.000,00 23.000.000,00 23.000.000,00 Kab. Demak, Demak, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 7.200.000,00 KECAMATAN DEMAK 7 NON URUSAN 11.802.073.300,00 14.176.247.300,00 12.064.103.269,00 262.029.969,00 12.055.372.529,00 7.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX 11.802.073.300,00 14.176.247.300,00 12.064.103.269,00 262.029.969,00 12.055.372.529,00 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 7 UNSUR KEWILAYAHAN 11.802.073.300,00 14.176.247.300,00 12.064.103.269,00 262.029.969,00 12.055.372.529,00 7.01 KECAMATAN 11.802.073.300,00 14.176.247.300,00 12.064.103.269,00 262.029.969,00 12.055.372.529,00 7.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 2 Dokumen 2 Dokumen 0,00 11.050.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 Kab. Demak, Demak, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 7.200.000,00 KECAMATAN DEMAK 7 NON URUSAN 11.802.073.300,00 14.176.247.300,00 12.064.103.269,00 262.029.969,00 12.055.372.529,00 7.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX 11.802.073.300,00 14.176.247.300,00 12.064.103.269,00 262.029.969,00 12.055.372.529,00 7.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 7 UNSUR KEWILAYAHAN 11.802.073.300,00 14.176.247.300,00 12.064.103.269,00 262.029.969,00 12.055.372.529,00 7.01 KECAMATAN 11.802.073.300,00 14.176.247.300,00 12.064.103.269,00 262.029.969,00 12.055.372.529,00 7.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 4 Dokumen 4 Dokumen 0,00 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 Kab. Demak, Demak, Bintoro DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 43.000.000,00 KECAMATAN DEMAK 7 NON URUSAN 11.802.073.300,00 14.176.247.300,00 12.064.103.269,00 262.029.969,00 12.055.372.529,00 7.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX 11.802.073.300,00 14.176.247.300,00 12.064.103.269,00 262.029.969,00 12.055.372.529,00 7.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 7 UNSUR KEWILAYAHAN 11.802.073.300,00 14.176.247.300,00 12.064.103.269,00 262.029.969,00 12.055.372.529,00 7.01 KECAMATAN 11.802.073.300,00 14.176.247.300,00 12.064.103.269,00 262.029.969,00 12.055.372.529,00 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 3 Laporan 3 Laporan 0,00 11.050.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 Kab. Demak, Demak, Bintoro DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 7.200.000,00 KECAMATAN DEMAK 7 NON URUSAN 11.802.073.300,00 14.176.247.300,00 12.064.103.269,00 262.029.969,00 12.055.372.529,00 7.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX 11.802.073.300,00 14.176.247.300,00 12.064.103.269,00 262.029.969,00 12.055.372.529,00 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 7 UNSUR KEWILAYAHAN 11.802.073.300,00 14.176.247.300,00 12.064.103.269,00 262.029.969,00 12.055.372.529,00 7.01 KECAMATAN 11.802.073.300,00 14.176.247.300,00 12.064.103.269,00 262.029.969,00 12.055.372.529,00 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah laporan keuangan 12 Dokumen 12 Dokumen 6.326.651.300,00 8.750.825.300,00 6.783.560.269,00 456.908.969,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city Desa/Kelurahan 6.768.751.405,00 KECAMATAN DEMAK 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 50 Orang/b ulan 50 Orang/b ulan 0,00 7.690.249.000,00 5.733.633.969,00 5.733.633.969,00 Kab. Demak, Demak, Bintoro DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 5.724.689.911,00 KECAMATAN DEMAK 7 NON URUSAN 11.802.073.300,00 14.176.247.300,00 12.064.103.269,00 262.029.969,00 12.055.372.529,00 7.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX 11.802.073.300,00 14.176.247.300,00 12.064.103.269,00 262.029.969,00 12.055.372.529,00 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 7 UNSUR KEWILAYAHAN 11.802.073.300,00 14.176.247.300,00 12.064.103.269,00 262.029.969,00 12.055.372.529,00 7.01 KECAMATAN 11.802.073.300,00 14.176.247.300,00 12.064.103.269,00 262.029.969,00 12.055.372.529,00 7.01.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 49 Dokumen 49 Dokumen 0,00 1.060.576.300,00 1.049.926.300,00 1.049.926.300,00 Kab. Demak, Demak, Bintoro DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 1.044.061.494,00 KECAMATAN DEMAK 7 NON URUSAN 11.802.073.300,00 14.176.247.300,00 12.064.103.269,00 262.029.969,00 12.055.372.529,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-02 07:51:38 Halaman 368 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 7.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX 11.802.073.300,00 14.176.247.300,00 12.064.103.269,00 262.029.969,00 12.055.372.529,00 7.01.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 7 UNSUR KEWILAYAHAN 11.802.073.300,00 14.176.247.300,00 12.064.103.269,00 262.029.969,00 12.055.372.529,00 7.01 KECAMATAN 11.802.073.300,00 14.176.247.300,00 12.064.103.269,00 262.029.969,00 12.055.372.529,00 7.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Jumlah laporan BMD PD yang sudah direkonsiliasi 2 Laporan 2 Laporan 5.000.000,00 11.620.000,00 9.816.500,00 4.816.500,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city Desa/Kelurahan 7.200.000,00 KECAMATAN DEMAK 7.01.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 2 Laporan 2 Laporan 0,00 11.620.000,00 9.816.500,00 9.816.500,00 Kab. Demak, Demak, Bintoro DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 7.200.000,00 KECAMATAN DEMAK 7 NON URUSAN 11.802.073.300,00 14.176.247.300,00 12.064.103.269,00 262.029.969,00 12.055.372.529,00 7.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX 11.802.073.300,00 14.176.247.300,00 12.064.103.269,00 262.029.969,00 12.055.372.529,00 7.01.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 7 UNSUR KEWILAYAHAN 11.802.073.300,00 14.176.247.300,00 12.064.103.269,00 262.029.969,00 12.055.372.529,00 7.01 KECAMATAN 11.802.073.300,00 14.176.247.300,00 12.064.103.269,00 262.029.969,00 12.055.372.529,00 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terpenuhi 100 persen 100 persen 462.000.000,00 359.920.000,00 290.120.000,00 -171.880.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city Desa/Kelurahan 396.500.000,00 KECAMATAN DEMAK 7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 1 Paket 1 Paket 0,00 94.920.000,00 94.920.000,00 94.920.000,00 Kab. Demak, Demak, Bintoro DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 41.500.000,00 KECAMATAN DEMAK 7 NON URUSAN 11.802.073.300,00 14.176.247.300,00 12.064.103.269,00 262.029.969,00 12.055.372.529,00 7.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX 11.802.073.300,00 14.176.247.300,00 12.064.103.269,00 262.029.969,00 12.055.372.529,00 7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 7 UNSUR KEWILAYAHAN 11.802.073.300,00 14.176.247.300,00 12.064.103.269,00 262.029.969,00 12.055.372.529,00 7.01 KECAMATAN 11.802.073.300,00 14.176.247.300,00 12.064.103.269,00 262.029.969,00 12.055.372.529,00 7.01.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 99 Orang 99 Orang 0,00 265.000.000,00 195.200.000,00 195.200.000,00 Kab. Demak, Demak, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 346.500.000,00 KECAMATAN DEMAK 7 NON URUSAN 11.802.073.300,00 14.176.247.300,00 12.064.103.269,00 262.029.969,00 12.055.372.529,00 7.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX 11.802.073.300,00 14.176.247.300,00 12.064.103.269,00 262.029.969,00 12.055.372.529,00 7.01.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 7 UNSUR KEWILAYAHAN 11.802.073.300,00 14.176.247.300,00 12.064.103.269,00 262.029.969,00 12.055.372.529,00 7.01 KECAMATAN 11.802.073.300,00 14.176.247.300,00 12.064.103.269,00 262.029.969,00 12.055.372.529,00 7.01.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 80 Orang 80 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Demak, Demak, Semua Kel/Desa DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 8.500.000,00 KECAMATAN DEMAK 7 NON URUSAN 11.802.073.300,00 14.176.247.300,00 12.064.103.269,00 262.029.969,00 12.055.372.529,00 7.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX 11.802.073.300,00 14.176.247.300,00 12.064.103.269,00 262.029.969,00 12.055.372.529,00 7.01.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 7 UNSUR KEWILAYAHAN 11.802.073.300,00 14.176.247.300,00 12.064.103.269,00 262.029.969,00 12.055.372.529,00 7.01 KECAMATAN 11.802.073.300,00 14.176.247.300,00 12.064.103.269,00 262.029.969,00 12.055.372.529,00 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah administrasi Umum Perangkat Daerah yang terpenuhi 100 % 100 % 565.167.554,00 608.917.554,00 520.159.065,00 -45.008.489,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city Desa/Kelurahan 564.627.902,00 KECAMATAN DEMAK 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-02 07:51:38 Halaman 369 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 0,00 37.535.265,00 37.535.265,00 37.535.265,00 Kab. Demak, Demak, Bintoro Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 38.450.577,00 KECAMATAN DEMAK 7 NON URUSAN 11.802.073.300,00 14.176.247.300,00 12.064.103.269,00 262.029.969,00 12.055.372.529,00 7.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX 11.802.073.300,00 14.176.247.300,00 12.064.103.269,00 262.029.969,00 12.055.372.529,00 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 7 UNSUR KEWILAYAHAN 11.802.073.300,00 14.176.247.300,00 12.064.103.269,00 262.029.969,00 12.055.372.529,00 7.01 KECAMATAN 11.802.073.300,00 14.176.247.300,00 12.064.103.269,00 262.029.969,00 12.055.372.529,00 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 0,00 147.792.600,00 147.792.600,00 147.792.600,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Demak, Demak, Bintoro DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 185.077.325,00 KECAMATAN DEMAK 7 NON URUSAN 11.802.073.300,00 14.176.247.300,00 12.064.103.269,00 262.029.969,00 12.055.372.529,00 7.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX 11.802.073.300,00 14.176.247.300,00 12.064.103.269,00 262.029.969,00 12.055.372.529,00 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 7 UNSUR KEWILAYAHAN 11.802.073.300,00 14.176.247.300,00 12.064.103.269,00 262.029.969,00 12.055.372.529,00 7.01 KECAMATAN 11.802.073.300,00 14.176.247.300,00 12.064.103.269,00 262.029.969,00 12.055.372.529,00 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 0,00 28.823.789,00 28.712.800,00 28.712.800,00 Kab. Demak, Demak, Bintoro DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 40.000.000,00 KECAMATAN DEMAK 7 NON URUSAN 11.802.073.300,00 14.176.247.300,00 12.064.103.269,00 262.029.969,00 12.055.372.529,00 7.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX 11.802.073.300,00 14.176.247.300,00 12.064.103.269,00 262.029.969,00 12.055.372.529,00 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 7 UNSUR KEWILAYAHAN 11.802.073.300,00 14.176.247.300,00 12.064.103.269,00 262.029.969,00 12.055.372.529,00 7.01 KECAMATAN 11.802.073.300,00 14.176.247.300,00 12.064.103.269,00 262.029.969,00 12.055.372.529,00 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 0,00 84.515.900,00 81.743.900,00 81.743.900,00 Kab. Demak, Demak, Bintoro DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 98.000.000,00 KECAMATAN DEMAK 7 NON URUSAN 11.802.073.300,00 14.176.247.300,00 12.064.103.269,00 262.029.969,00 12.055.372.529,00 7.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX 11.802.073.300,00 14.176.247.300,00 12.064.103.269,00 262.029.969,00 12.055.372.529,00 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 7 UNSUR KEWILAYAHAN 11.802.073.300,00 14.176.247.300,00 12.064.103.269,00 262.029.969,00 12.055.372.529,00 7.01 KECAMATAN 11.802.073.300,00 14.176.247.300,00 12.064.103.269,00 262.029.969,00 12.055.372.529,00 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 12 Laporan 0,00 310.250.000,00 224.374.500,00 224.374.500,00 Kab. Demak, Demak, Bintoro DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 153.100.000,00 KECAMATAN DEMAK 7 NON URUSAN 11.802.073.300,00 14.176.247.300,00 12.064.103.269,00 262.029.969,00 12.055.372.529,00 7.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX 11.802.073.300,00 14.176.247.300,00 12.064.103.269,00 262.029.969,00 12.055.372.529,00 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 7 UNSUR KEWILAYAHAN 11.802.073.300,00 14.176.247.300,00 12.064.103.269,00 262.029.969,00 12.055.372.529,00 7.01 KECAMATAN 11.802.073.300,00 14.176.247.300,00 12.064.103.269,00 262.029.969,00 12.055.372.529,00 7.01.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 7 Dokumen 7 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Demak, Demak, Bintoro - Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 25.000.000,00 KECAMATAN DEMAK 7 NON URUSAN 11.802.073.300,00 14.176.247.300,00 12.064.103.269,00 262.029.969,00 12.055.372.529,00 7.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX 11.802.073.300,00 14.176.247.300,00 12.064.103.269,00 262.029.969,00 12.055.372.529,00 7.01.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 7 UNSUR KEWILAYAHAN 11.802.073.300,00 14.176.247.300,00 12.064.103.269,00 262.029.969,00 12.055.372.529,00 7.01 KECAMATAN 11.802.073.300,00 14.176.247.300,00 12.064.103.269,00 262.029.969,00 12.055.372.529,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-02 07:51:38 Halaman 370 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 7.01.01.2.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Demak, Demak, Bintoro - Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 25.000.000,00 KECAMATAN DEMAK 7 NON URUSAN 11.802.073.300,00 14.176.247.300,00 12.064.103.269,00 262.029.969,00 12.055.372.529,00 7.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX 11.802.073.300,00 14.176.247.300,00 12.064.103.269,00 262.029.969,00 12.055.372.529,00 7.01.01.2.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 7 UNSUR KEWILAYAHAN 11.802.073.300,00 14.176.247.300,00 12.064.103.269,00 262.029.969,00 12.055.372.529,00 7.01 KECAMATAN 11.802.073.300,00 14.176.247.300,00 12.064.103.269,00 262.029.969,00 12.055.372.529,00 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah BMD yang diadakan 35 Unit 35 Unit 347.900.225,00 347.900.225,00 338.525.225,00 -9.375.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city Desa/Kelurahan 405.000.000,00 KECAMATAN DEMAK 7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 7 Unit 7 Unit 0,00 48.134.600,00 38.759.600,00 38.759.600,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Demak, Demak, Bintoro DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 90.000.000,00 KECAMATAN DEMAK 7 NON URUSAN 11.802.073.300,00 14.176.247.300,00 12.064.103.269,00 262.029.969,00 12.055.372.529,00 7.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX 11.802.073.300,00 14.176.247.300,00 12.064.103.269,00 262.029.969,00 12.055.372.529,00 7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel 7 UNSUR KEWILAYAHAN 11.802.073.300,00 14.176.247.300,00 12.064.103.269,00 262.029.969,00 12.055.372.529,00 7.01 KECAMATAN 11.802.073.300,00 14.176.247.300,00 12.064.103.269,00 262.029.969,00 12.055.372.529,00 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 7 Unit 7 Unit 0,00 98.000.000,00 98.000.000,00 98.000.000,00 Kab. Demak, Demak, Bintoro DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 155.000.000,00 KECAMATAN DEMAK 7 NON URUSAN 11.802.073.300,00 14.176.247.300,00 12.064.103.269,00 262.029.969,00 12.055.372.529,00 7.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX 11.802.073.300,00 14.176.247.300,00 12.064.103.269,00 262.029.969,00 12.055.372.529,00 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 7 UNSUR KEWILAYAHAN 11.802.073.300,00 14.176.247.300,00 12.064.103.269,00 262.029.969,00 12.055.372.529,00 7.01 KECAMATAN 11.802.073.300,00 14.176.247.300,00 12.064.103.269,00 262.029.969,00 12.055.372.529,00 7.01.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 7 Unit 7 Unit 0,00 201.765.625,00 201.765.625,00 201.765.625,00 Kab. Demak, Demak, Bintoro DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 85.000.000,00 KECAMATAN DEMAK 7 NON URUSAN 11.802.073.300,00 14.176.247.300,00 12.064.103.269,00 262.029.969,00 12.055.372.529,00 7.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX 11.802.073.300,00 14.176.247.300,00 12.064.103.269,00 262.029.969,00 12.055.372.529,00 7.01.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 7 UNSUR KEWILAYAHAN 11.802.073.300,00 14.176.247.300,00 12.064.103.269,00 262.029.969,00 12.055.372.529,00 7.01 KECAMATAN 11.802.073.300,00 14.176.247.300,00 12.064.103.269,00 262.029.969,00 12.055.372.529,00 7.01.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 7 Unit 7 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Demak, Demak, Bintoro - Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 75.000.000,00 KECAMATAN DEMAK 7 NON URUSAN 11.802.073.300,00 14.176.247.300,00 12.064.103.269,00 262.029.969,00 12.055.372.529,00 7.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX 11.802.073.300,00 14.176.247.300,00 12.064.103.269,00 262.029.969,00 12.055.372.529,00 7.01.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 7 UNSUR KEWILAYAHAN 11.802.073.300,00 14.176.247.300,00 12.064.103.269,00 262.029.969,00 12.055.372.529,00 7.01 KECAMATAN 11.802.073.300,00 14.176.247.300,00 12.064.103.269,00 262.029.969,00 12.055.372.529,00 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 158.688.000,00 158.688.000,00 142.588.000,00 -16.100.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city - 158.688.000,00 KECAMATAN DEMAK 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-02 07:51:38 Halaman 371 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 12 Laporan 0,00 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 Kab. Demak, Demak, Bintoro DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 20.000.000,00 KECAMATAN DEMAK 7 NON URUSAN 11.802.073.300,00 14.176.247.300,00 12.064.103.269,00 262.029.969,00 12.055.372.529,00 7.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX 11.802.073.300,00 14.176.247.300,00 12.064.103.269,00 262.029.969,00 12.055.372.529,00 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 7 UNSUR KEWILAYAHAN 11.802.073.300,00 14.176.247.300,00 12.064.103.269,00 262.029.969,00 12.055.372.529,00 7.01 KECAMATAN 11.802.073.300,00 14.176.247.300,00 12.064.103.269,00 262.029.969,00 12.055.372.529,00 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 0,00 138.688.000,00 122.588.000,00 122.588.000,00 Kab. Demak, Demak, Bintoro DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 138.688.000,00 KECAMATAN DEMAK 7 NON URUSAN 11.802.073.300,00 14.176.247.300,00 12.064.103.269,00 262.029.969,00 12.055.372.529,00 7.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX 11.802.073.300,00 14.176.247.300,00 12.064.103.269,00 262.029.969,00 12.055.372.529,00 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 7 UNSUR KEWILAYAHAN 11.802.073.300,00 14.176.247.300,00 12.064.103.269,00 262.029.969,00 12.055.372.529,00 7.01 KECAMATAN 11.802.073.300,00 14.176.247.300,00 12.064.103.269,00 262.029.969,00 12.055.372.529,00 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah BMD yang terpeliharan 135 Unit 135 Unit 663.743.821,00 625.818.221,00 629.326.210,00 -34.417.611,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city Desa/Kelurahan 625.622.222,00 KECAMATAN DEMAK 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 1 Unit 1 Unit 0,00 35.310.000,00 35.310.000,00 35.310.000,00 Kab. Demak, Demak, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 15.000.000,00 KECAMATAN DEMAK 7 NON URUSAN 11.802.073.300,00 14.176.247.300,00 12.064.103.269,00 262.029.969,00 12.055.372.529,00 7.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX 11.802.073.300,00 14.176.247.300,00 12.064.103.269,00 262.029.969,00 12.055.372.529,00 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 7 UNSUR KEWILAYAHAN 11.802.073.300,00 14.176.247.300,00 12.064.103.269,00 262.029.969,00 12.055.372.529,00 7.01 KECAMATAN 11.802.073.300,00 14.176.247.300,00 12.064.103.269,00 262.029.969,00 12.055.372.529,00 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 31 Unit 31 Unit 0,00 84.025.123,00 83.483.112,00 83.483.112,00 Kab. Demak, Demak, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 149.750.000,00 KECAMATAN DEMAK 7 NON URUSAN 11.802.073.300,00 14.176.247.300,00 12.064.103.269,00 262.029.969,00 12.055.372.529,00 7.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX 11.802.073.300,00 14.176.247.300,00 12.064.103.269,00 262.029.969,00 12.055.372.529,00 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 7 UNSUR KEWILAYAHAN 11.802.073.300,00 14.176.247.300,00 12.064.103.269,00 262.029.969,00 12.055.372.529,00 7.01 KECAMATAN 11.802.073.300,00 14.176.247.300,00 12.064.103.269,00 262.029.969,00 12.055.372.529,00 7.01.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yang Dipelihara 7 Unit 7 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Demak, Demak, Semua Kel/Desa Kab. Demak, Demak, Bintoro DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 61.000.000,00 KECAMATAN DEMAK 7 NON URUSAN 11.802.073.300,00 14.176.247.300,00 12.064.103.269,00 262.029.969,00 12.055.372.529,00 7.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX 11.802.073.300,00 14.176.247.300,00 12.064.103.269,00 262.029.969,00 12.055.372.529,00 7.01.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel 7 UNSUR KEWILAYAHAN 11.802.073.300,00 14.176.247.300,00 12.064.103.269,00 262.029.969,00 12.055.372.529,00 7.01 KECAMATAN 11.802.073.300,00 14.176.247.300,00 12.064.103.269,00 262.029.969,00 12.055.372.529,00 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 21 Unit 21 Unit 0,00 58.830.000,00 58.830.000,00 58.830.000,00 Kab. Demak, Demak, Bintoro DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 50.000.000,00 KECAMATAN DEMAK 7 NON URUSAN 11.802.073.300,00 14.176.247.300,00 12.064.103.269,00 262.029.969,00 12.055.372.529,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-02 07:51:38 Halaman 372 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 7.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX 11.802.073.300,00 14.176.247.300,00 12.064.103.269,00 262.029.969,00 12.055.372.529,00 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 7 UNSUR KEWILAYAHAN 11.802.073.300,00 14.176.247.300,00 12.064.103.269,00 262.029.969,00 12.055.372.529,00 7.01 KECAMATAN 11.802.073.300,00 14.176.247.300,00 12.064.103.269,00 262.029.969,00 12.055.372.529,00 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 15 Unit 15 Unit 0,00 403.549.775,00 407.599.775,00 407.599.775,00 Kab. Demak, Demak, Bintoro DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 155.000.000,00 KECAMATAN DEMAK 7 NON URUSAN 11.802.073.300,00 14.176.247.300,00 12.064.103.269,00 262.029.969,00 12.055.372.529,00 7.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX 11.802.073.300,00 14.176.247.300,00 12.064.103.269,00 262.029.969,00 12.055.372.529,00 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 7 UNSUR KEWILAYAHAN 11.802.073.300,00 14.176.247.300,00 12.064.103.269,00 262.029.969,00 12.055.372.529,00 7.01 KECAMATAN 11.802.073.300,00 14.176.247.300,00 12.064.103.269,00 262.029.969,00 12.055.372.529,00 7.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 40 Unit 40 Unit 0,00 44.103.323,00 44.103.323,00 44.103.323,00 Kab. Demak, Demak, Bintoro Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 40.000.000,00 KECAMATAN DEMAK 7 NON URUSAN 11.802.073.300,00 14.176.247.300,00 12.064.103.269,00 262.029.969,00 12.055.372.529,00 7.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX 11.802.073.300,00 14.176.247.300,00 12.064.103.269,00 262.029.969,00 12.055.372.529,00 7.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 7 UNSUR KEWILAYAHAN 11.802.073.300,00 14.176.247.300,00 12.064.103.269,00 262.029.969,00 12.055.372.529,00 7.01 KECAMATAN 11.802.073.300,00 14.176.247.300,00 12.064.103.269,00 262.029.969,00 12.055.372.529,00 7.01.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 20 Unit 20 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Demak, Demak, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 154.872.222,00 KECAMATAN DEMAK 7 NON URUSAN 11.802.073.300,00 14.176.247.300,00 12.064.103.269,00 262.029.969,00 12.055.372.529,00 7.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX 11.802.073.300,00 14.176.247.300,00 12.064.103.269,00 262.029.969,00 12.055.372.529,00 7.01.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 7 UNSUR KEWILAYAHAN 11.802.073.300,00 14.176.247.300,00 12.064.103.269,00 262.029.969,00 12.055.372.529,00 7.01 KECAMATAN 11.802.073.300,00 14.176.247.300,00 12.064.103.269,00 262.029.969,00 12.055.372.529,00
1.7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang baik 100 % 100 % 35.000.000,00 35.000.000,00 27.500.000,00 78.000.000,00 113.000.000,00 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 5 laporan 5 laporan 35.000.000,00 35.000.000,00 27.500.000,00 -7.500.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city Desa/Kelurahan 93.000.000,00 KECAMATAN DEMAK 7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 5 Laporan 5 Laporan 35.000.000,00 35.000.000,00 27.500.000,00 -7.500.000,00 Kab. Demak, Demak, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 93.000.000,00 KECAMATAN DEMAK 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Jumlah laporan Pelimpahan urusan pemerintah yang dilaksanakan camat 12 laporan 12 laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - Desa/Kelurahan 20.000.000,00 KECAMATAN DEMAK 7.01.02.2.04.0002 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan 12 Laporan 12 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Demak, Demak, Bintoro - Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 10.000.000,00 KECAMATAN DEMAK 7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 2 Laporan 2 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Demak, Demak, Semua Kel/Desa Kab. Demak, Demak, Bintoro - Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 10.000.000,00 KECAMATAN DEMAK SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-02 07:51:38 Halaman 373 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
2.7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang Aktif 100 % 100 % 1.573.964.400,00 1.502.000.000,00 1.485.187.000,00 -204.964.400,00 1.369.000.000,00 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam pemberdayaan desa 8 lembaga kemasyara katan 8 lembaga kemasyara katan 95.000.000,00 245.000.000,00 228.187.000,00 133.187.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city Desa/Kelurahan 65.000.000,00 KECAMATAN DEMAK 7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 8 Lembaga Kemasyara katan 8 Lembaga Kemasyara katan 20.000.000,00 20.000.000,00 19.841.000,00 -159.000,00 Kab. Demak, Demak, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 40.000.000,00 KECAMATAN DEMAK 7.01.03.2.01.0002 Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan 3 Dokumen 3 Dokumen 75.000.000,00 225.000.000,00 208.346.000,00 133.346.000,00 Kab. Demak, Demak, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 25.000.000,00 KECAMATAN DEMAK 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam pemberdayaan kelurahan 6 lembaga kemasyara katan 6 lembaga kemasyara katan 1.478.964.400,00 1.257.000.000,00 1.257.000.000,00 -221.964.400,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city Kelurahan 1.304.000.000,00 KECAMATAN DEMAK 7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 6 Lembaga Kemasyara katan 6 Lembaga Kemasyara katan 89.000.000,00 57.000.000,00 57.000.000,00 -32.000.000,00 Kab. Demak, Demak, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 94.000.000,00 KECAMATAN DEMAK 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 6 Unit 8 Unit 830.000.000,00 830.000.000,00 830.000.000,00 0,00 Kab. Demak, Demak, Semua Kel/Desa DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 840.000.000,00 KECAMATAN DEMAK 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 30 Pokmas / Ormas 22 Pokmas / Ormas 559.964.400,00 370.000.000,00 370.000.000,00 -189.964.400,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Demak, Demak, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 370.000.000,00 KECAMATAN DEMAK
3.7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Cakupan keamanan wilayah 100 % 100 % 361.150.000,00 304.600.000,00 274.122.500,00 -125.000,00 361.025.000,00 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Jumlah laporan koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan 13 laporan 13 laporan 351.150.000,00 294.600.000,00 260.212.500,00 -90.937.500,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
9.Peningkatan keberdayaan, perlindungan dan rehabilitasi sosial Desa/Kelurahan 345.025.000,00 KECAMATAN DEMAK 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 10 Laporan 10 Laporan 39.600.000,00 39.600.000,00 19.800.000,00 -19.800.000,00 Kab. Demak, Demak, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
9.Peningkatan keberdayaan, perlindungan dan rehabilitasi sosial 89.025.000,00 KECAMATAN DEMAK 7.01.04.2.01.0002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 11 Laporan 11 Laporan 311.550.000,00 255.000.000,00 240.412.500,00 -71.137.500,00 Kab. Demak, Demak, Bintoro DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
1.Peningkatan harmonisasi dan fasilitasi kehidupan beragama 256.000.000,00 KECAMATAN DEMAK 7.01.04.2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Jumlah laporan koordinasi penerapan dan penegakan perda dan perkada yang dilaksanakan 19 laporan 19 laporan 10.000.000,00 10.000.000,00 13.910.000,00 3.910.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city Desa/Kelurahan 16.000.000,00 KECAMATAN DEMAK 7.01.04.2.02.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-02 07:51:38 Halaman 374 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara 19 Laporan 19 Laporan 10.000.000,00 10.000.000,00 13.910.000,00 3.910.000,00 Kab. Demak, Demak, Bintoro DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 16.000.000,00 KECAMATAN DEMAK
4.7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan 100 % 100 % 10.000.000,00 160.000.000,00 160.000.000,00 20.000.000,00 30.000.000,00 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah jumlah laporan penyelenggaraan urusan umum sesuai penugasan kepala daerah 19 laporan 19 laporan 10.000.000,00 160.000.000,00 160.000.000,00 150.000.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city Desa/Kelurahan 30.000.000,00 KECAMATAN DEMAK 7.01.05.2.01.0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 50 Orang 50 Orang 0,00 150.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00 Kab. Demak, Demak, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 20.000.000,00 KECAMATAN DEMAK 7.01.05.2.01.0005 Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan 1 Laporan 1 Laporan 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 Kab. Demak, Demak, Bintoro DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 10.000.000,00 KECAMATAN DEMAK
5.7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persentase Desa yang Tertib Dalam Pengelolaan Administrasi, Keuangan dan Aset Pemerintahan Desa 100 % 100 % 1.262.808.000,00 1.262.808.000,00 1.325.198.500,00 -71.450.000,00 1.191.358.000,00 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa jumlah dokumen rekomendasi, fasilitasi, dan koordinasi pembinaan dan pengawasan Pemerintah desa 10 Dokumen 10 Dokumen 1.262.808.000,00 1.262.808.000,00 1.325.198.500,00 62.390.500,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city Desa/Kelurahan 1.191.358.000,00 KECAMATAN DEMAK 7.01.06.2.01.0001 Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa 1 Dokumen 1 Dokumen 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 Kab. Demak, Demak, Bintoro DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 5.000.000,00 KECAMATAN DEMAK 7.01.06.2.01.0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa 3 Dokumen 3 Dokumen 30.000.000,00 30.000.000,00 28.070.000,00 -1.930.000,00 Kab. Demak, Demak, Bintoro DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 30.000.000,00 KECAMATAN DEMAK 7.01.06.2.01.0003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 3 Dokumen 3 Dokumen 10.000.000,00 10.000.000,00 7.000.000,00 -3.000.000,00 Kab. Demak, Demak, Bintoro DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 30.000.000,00 KECAMATAN DEMAK 7.01.06.2.01.0006 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa 1 Dokumen 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Demak, Demak, Bintoro - Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 6.700.000,00 KECAMATAN DEMAK 7.01.06.2.01.0012 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan 5 Dokumen 5 Dokumen 1.217.808.000,00 1.217.808.000,00 1.285.128.500,00 67.320.500,00 Kab. Demak, Demak, Bintoro DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 1.119.658.000,00 KECAMATAN DEMAK KECAMATAN BONANG 2.899.506.500,00 3.105.688.500,00 2.964.633.844,00 65.127.344,00 3.196.024.518,00 7 UNSUR KEWILAYAHAN 2.899.506.500,00 3.105.688.500,00 2.964.633.844,00 65.127.344,00 3.196.024.518,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-02 07:51:38 Halaman 375 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 7.01 KECAMATAN 2.899.506.500,00 3.105.688.500,00 2.964.633.844,00 65.127.344,00 3.196.024.518,00
1.7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Rekomendasi hasil moneitoring dan evaluasi kecamatan bonang yang ditindaklanjuti Persentase Pelayanan sesuai standar pelayanan 100 100 % % 100 100 % % 2.496.968.850,00 2.703.150.850,00 2.631.801.194,00 357.033.168,00 2.854.002.018,00 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan laporan kinerja perangkat daerah 10 Dokumen 9 Dokumen 6.041.000,00 6.041.000,00 6.041.000,00 0,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city ASN 18.000.000,00 KECAMATAN BONANG 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3 Dokumen 3 Dokumen 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 Kab. Demak, Bonang, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 6.000.000,00 KECAMATAN BONANG 7.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 2 Dokumen 2 Dokumen 1.020.500,00 1.020.500,00 1.020.500,00 0,00 Kab. Demak, Bonang, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 3.000.000,00 KECAMATAN BONANG 7.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 2 Dokumen 2 Dokumen 1.020.500,00 1.020.500,00 1.020.500,00 0,00 Kab. Demak, Bonang, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 3.000.000,00 KECAMATAN BONANG 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 2 Laporan 2 Laporan 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 Kab. Demak, Bonang, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 6.000.000,00 KECAMATAN BONANG 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah laporan keuangan 0 0 100 Dokumen 2 Dokumen 1.896.506.500,00 2.152.688.500,00 2.078.648.844,00 182.142.344,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city ASN 2.339.002.018,00 KECAMATAN BONANG 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 18 Orang/b ulan 18 Orang/b ulan 1.713.247.000,00 1.969.429.000,00 1.911.889.344,00 198.642.344,00 Kab. Demak, Bonang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 2.149.002.018,00 KECAMATAN BONANG 7.01.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 12 Dokumen 12 Dokumen 183.259.500,00 183.259.500,00 166.759.500,00 -16.500.000,00 Kab. Demak, Bonang, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 190.000.000,00 KECAMATAN BONANG 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terpenuhi Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah yang terpenuhi 0 0 100 Persen 0 0 100 Persen 131.000.000,00 81.000.000,00 63.985.000,00 -67.015.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city ASN 99.000.000,00 KECAMATAN BONANG 7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 22 Paket 22 Paket 18.000.000,00 18.000.000,00 15.300.000,00 -2.700.000,00 Kab. Demak, Bonang, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 18.000.000,00 KECAMATAN BONANG 7.01.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 22 Orang 22 Orang 63.000.000,00 63.000.000,00 48.685.000,00 -14.315.000,00 Kab. Demak, Bonang, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 76.000.000,00 KECAMATAN BONANG 7.01.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-02 07:51:38 Halaman 376 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 60 Orang 60 Orang 50.000.000,00 0,00 0,00 -50.000.000,00 Kab. Demak, Bonang, Semua Kel/Desa DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 5.000.000,00 KECAMATAN BONANG 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah administrasi Umum Perangkat Daerah yang terpenuhi 0 0 100 Persen 100 Persen 126.192.800,00 126.192.800,00 122.852.800,00 -3.340.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city ASN 118.800.000,00 KECAMATAN BONANG 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 8 Paket 12 Paket 6.500.000,00 6.500.000,00 6.500.000,00 0,00 Kab. Demak, Bonang, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 6.000.000,00 KECAMATAN BONANG 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 49 Paket 12 Paket 24.495.200,00 24.495.200,00 24.495.200,00 0,00 Kab. Demak, Bonang, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 26.000.000,00 KECAMATAN BONANG 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 5 Paket 12 Paket 7.000.000,00 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 Kab. Demak, Bonang, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 5.000.000,00 KECAMATAN BONANG 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 20000 Paket 12 Paket 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 Kab. Demak, Bonang, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 10.000.000,00 KECAMATAN BONANG 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 12 Dokumen 12 Dokumen 2.100.000,00 2.100.000,00 2.100.000,00 0,00 Kab. Demak, Bonang, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 1.800.000,00 KECAMATAN BONANG 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1600 Laporan 48 Laporan 65.430.000,00 65.430.000,00 62.090.000,00 -3.340.000,00 Kab. Demak, Bonang, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 62.000.000,00 KECAMATAN BONANG 7.01.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 12 Dokumen 12 Dokumen 7.667.600,00 7.667.600,00 7.667.600,00 0,00 Kab. Demak, Bonang, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 5.000.000,00 KECAMATAN BONANG 7.01.01.2.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 4 Dokumen 4 Dokumen 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 Kab. Demak, Bonang, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 3.000.000,00 KECAMATAN BONANG 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah BMD yang diadakan 0 0 78 Unit 0 0 78 Unit 83.690.000,00 83.690.000,00 93.016.250,00 9.326.250,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city ASN 74.600.000,00 KECAMATAN BONANG 7.01.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 1 Unit 1 Unit 33.815.000,00 33.815.000,00 33.815.000,00 0,00 Kab. Demak, Bonang, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 34.600.000,00 KECAMATAN BONANG SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-02 07:51:38 Halaman 377 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 2 Unit 15 Unit 9.375.000,00 9.375.000,00 13.175.000,00 3.800.000,00 Kab. Demak, Bonang, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 10.000.000,00 KECAMATAN BONANG 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 6 Unit 6 Unit 30.000.000,00 30.000.000,00 34.000.000,00 4.000.000,00 Kab. Demak, Bonang, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 20.000.000,00 KECAMATAN BONANG 7.01.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 Unit 1 Unit 10.500.000,00 10.500.000,00 12.026.250,00 1.526.250,00 Kab. Demak, Bonang, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 10.000.000,00 KECAMATAN BONANG 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jasa Penunjang Urusan yang tersedia 0 0 100 Persen 0 0 100 Persen 67.500.000,00 67.500.000,00 69.700.000,00 2.200.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city ASN 57.500.000,00 KECAMATAN BONANG 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 500 Laporan 12 Laporan 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 Kab. Demak, Bonang, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 2.500.000,00 KECAMATAN BONANG 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 3 Laporan 3 Laporan 65.000.000,00 65.000.000,00 67.200.000,00 2.200.000,00 Kab. Demak, Bonang, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 55.000.000,00 KECAMATAN BONANG 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah BMD yang terpelihara Jumlah BMD yang terpeliharan 0 0 100 unit 0 0 100 unit 186.038.550,00 186.038.550,00 197.557.300,00 11.518.750,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city ASN 147.100.000,00 KECAMATAN BONANG 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 1 Unit 1 Unit 15.714.840,00 15.714.840,00 19.674.080,00 3.959.240,00 Kab. Demak, Bonang, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 17.000.000,00 KECAMATAN BONANG 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 9 Unit 9 Unit 42.683.710,00 42.683.710,00 49.083.220,00 6.399.510,00 Kab. Demak, Bonang, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 50.000.000,00 KECAMATAN BONANG 7.01.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yang Dipelihara 5 Unit 5 Unit 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 Kab. Demak, Bonang, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 5.000.000,00 KECAMATAN BONANG 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 26 Unit 26 Unit 11.000.000,00 11.000.000,00 12.160.000,00 1.160.000,00 Kab. Demak, Bonang, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 12.100.000,00 KECAMATAN BONANG 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 1 Unit 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 Kab. Demak, Bonang, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 50.000.000,00 KECAMATAN BONANG SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-02 07:51:38 Halaman 378 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 7.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 2 Unit 2 Unit 9.760.000,00 9.760.000,00 9.760.000,00 0,00 Kab. Demak, Bonang, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 10.000.000,00 KECAMATAN BONANG 7.01.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 1 Unit 4.380.000,00 4.380.000,00 4.380.000,00 0,00 Kab. Demak, Bonang, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 3.000.000,00 KECAMATAN BONANG
2.7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang baik 100 % 100 % 26.482.900,00 26.482.900,00 22.582.900,00 23.517.100,00 50.000.000,00 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah laporan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 8 Laporan 8 Laporan 20.982.900,00 20.982.900,00 17.982.900,00 -3.000.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city Masyarakat 40.000.000,00 KECAMATAN BONANG 7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 8 Laporan 8 Laporan 20.982.900,00 20.982.900,00 17.982.900,00 -3.000.000,00 Kab. Demak, Bonang, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 40.000.000,00 KECAMATAN BONANG 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Jumlah laporan Pelimpahan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat 70 laporan 70 laporan 5.500.000,00 5.500.000,00 4.600.000,00 -900.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city Masyarakat 10.000.000,00 KECAMATAN BONANG 7.01.02.2.04.0002 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan 70 Laporan 70 Laporan 5.500.000,00 5.500.000,00 4.600.000,00 -900.000,00 Kab. Demak, Bonang, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 10.000.000,00 KECAMATAN BONANG
3.7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang Aktif 100 % 100 % 100.000.000,00 100.000.000,00 96.600.000,00 -40.800.000,00 59.200.000,00 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan desa 2 Dokumen 2 Dokumen 100.000.000,00 100.000.000,00 96.600.000,00 -3.400.000,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city Kelompok Masyarakat dan UMKM 59.200.000,00 KECAMATAN BONANG 7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 21 Lembaga K emasyarak atan 21 Lembaga K emasyarak atan 25.000.000,00 25.000.000,00 21.600.000,00 -3.400.000,00 Kab. Demak, Bonang, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 35.000.000,00 KECAMATAN BONANG 7.01.03.2.01.0002 Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan 1 Dokumen 1 Dokumen 75.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00 0,00 Kab. Demak, Bonang, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 24.200.000,00 KECAMATAN BONANG
4.7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Cakupan keamanan wilayah 100 % 100 % 121.329.750,00 121.329.750,00 105.954.750,00 -39.729.750,00 81.600.000,00 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Jumlah laporan koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan 2 Laporan 2 Laporan 111.329.750,00 111.329.750,00 97.679.750,00 -13.650.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city Masyarakat dan Forum Ulama 70.000.000,00 KECAMATAN BONANG 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 12 Laporan 12 Laporan 36.329.750,00 36.329.750,00 22.679.750,00 -13.650.000,00 Kab. Demak, Bonang, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 37.000.000,00 KECAMATAN BONANG 7.01.04.2.01.0002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-02 07:51:38 Halaman 379 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 2 Laporan 2 Laporan 75.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00 0,00 Kab. Demak, Bonang, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 33.000.000,00 KECAMATAN BONANG 7.01.04.2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Jumlah laporan koordinasi penerapan dan penegakan perda dan perkada yang dilaksanakan 1 Laporan 1 Laporan 10.000.000,00 10.000.000,00 8.275.000,00 -1.725.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city Masyarakat 11.600.000,00 KECAMATAN BONANG 7.01.04.2.02.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara 1 Laporan 1 Laporan 10.000.000,00 10.000.000,00 8.275.000,00 -1.725.000,00 Kab. Demak, Bonang, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 11.600.000,00 KECAMATAN BONANG
5.7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan 100 % 100 % 89.725.000,00 89.725.000,00 52.520.000,00 -3.502.500,00 86.222.500,00 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Jumlah laporan penyelenggaraan urusan umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 2 Laporan 2 Laporan 89.725.000,00 89.725.000,00 52.520.000,00 -37.205.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city Masyarakat 86.222.500,00 KECAMATAN BONANG 7.01.05.2.01.0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 70 Orang 70 Orang 84.475.000,00 84.475.000,00 49.895.000,00 -34.580.000,00 Kab. Demak, Bonang, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 80.000.000,00 KECAMATAN BONANG 7.01.05.2.01.0005 Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan 1 Laporan 1 Laporan 5.250.000,00 5.250.000,00 2.625.000,00 -2.625.000,00 Kab. Demak, Bonang, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 6.222.500,00 KECAMATAN BONANG
6.7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persentase Desa yang Tertib Dalam Pengelolaan Administrasi, Keuangan dan Aset Pemerintahan Desa 100 % 100 % 65.000.000,00 65.000.000,00 55.175.000,00 0,00 65.000.000,00 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Jumlah dokumen Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 6 Dokumen 6 Dokumen 65.000.000,00 65.000.000,00 55.175.000,00 -9.825.000,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city Pemerintah Desa dan Lembaga 65.000.000,00 KECAMATAN BONANG 7.01.06.2.01.0001 Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa 1 Dokumen 1 Dokumen 10.000.000,00 10.000.000,00 8.725.000,00 -1.275.000,00 Kab. Demak, Bonang, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 10.000.000,00 KECAMATAN BONANG 7.01.06.2.01.0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa 1 Dokumen 1 Dokumen 10.000.000,00 10.000.000,00 8.950.000,00 -1.050.000,00 Kab. Demak, Bonang, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 10.000.000,00 KECAMATAN BONANG 7.01.06.2.01.0003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 1 Dokumen 1 Dokumen 10.000.000,00 10.000.000,00 7.225.000,00 -2.775.000,00 Kab. Demak, Bonang, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 10.000.000,00 KECAMATAN BONANG 7.01.06.2.01.0006 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa 1 Dokumen 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Demak, Bonang, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 0,00 KECAMATAN BONANG 7.01.06.2.01.0012 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-02 07:51:38 Halaman 380 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan 1 Dokumen 1 Dokumen 35.000.000,00 35.000.000,00 30.275.000,00 -4.725.000,00 Kab. Demak, Bonang, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 35.000.000,00 KECAMATAN BONANG KECAMATAN WEDUNG 3.005.306.500,00 3.185.031.500,00 3.072.666.165,00 67.359.665,00 3.315.360.288,00 7 UNSUR KEWILAYAHAN 3.005.306.500,00 3.185.031.500,00 3.072.666.165,00 67.359.665,00 3.315.360.288,00 7.01 KECAMATAN 3.005.306.500,00 3.185.031.500,00 3.072.666.165,00 67.359.665,00 3.315.360.288,00
1.7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pelayanan sesuai standar pelayanan Persentase rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi Perangkat Daerah yang ditindaklanjuti 100 100 % % 100 100 % % 2.689.766.500,00 2.869.491.500,00 2.799.816.165,00 107.959.267,00 2.797.725.767,00 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan laporan kinerja daerah 10 dokumen 10 dokumen 6.000.000,00 6.000.000,00 3.000.000,00 -3.000.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city Pegawai kantor kecamatan 4.500.000,00 KECAMATAN WEDUNG 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3 Dokumen 3 Dokumen 0,00 1.500.000,00 750.000,00 750.000,00 Kab. Demak, Wedung, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 1.500.000,00 KECAMATAN WEDUNG 7 NON URUSAN 3.005.306.500,00 3.185.031.500,00 3.072.666.165,00 67.359.665,00 3.315.360.288,00 7.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX 3.005.306.500,00 3.185.031.500,00 3.072.666.165,00 67.359.665,00 3.315.360.288,00 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 7 UNSUR KEWILAYAHAN 3.005.306.500,00 3.185.031.500,00 3.072.666.165,00 67.359.665,00 3.315.360.288,00 7.01 KECAMATAN 3.005.306.500,00 3.185.031.500,00 3.072.666.165,00 67.359.665,00 3.315.360.288,00 7.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 4 Dokumen 4 Dokumen 0,00 1.500.000,00 750.000,00 750.000,00 Kab. Demak, Wedung, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 1.000.000,00 KECAMATAN WEDUNG 7 NON URUSAN 3.005.306.500,00 3.185.031.500,00 3.072.666.165,00 67.359.665,00 3.315.360.288,00 7.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX 3.005.306.500,00 3.185.031.500,00 3.072.666.165,00 67.359.665,00 3.315.360.288,00 7.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 7 UNSUR KEWILAYAHAN 3.005.306.500,00 3.185.031.500,00 3.072.666.165,00 67.359.665,00 3.315.360.288,00 7.01 KECAMATAN 3.005.306.500,00 3.185.031.500,00 3.072.666.165,00 67.359.665,00 3.315.360.288,00 7.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 3 Dokumen 3 Dokumen 0,00 1.500.000,00 750.000,00 750.000,00 Kab. Demak, Wedung, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 1.000.000,00 KECAMATAN WEDUNG 7 NON URUSAN 3.005.306.500,00 3.185.031.500,00 3.072.666.165,00 67.359.665,00 3.315.360.288,00 7.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX 3.005.306.500,00 3.185.031.500,00 3.072.666.165,00 67.359.665,00 3.315.360.288,00 7.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 7 UNSUR KEWILAYAHAN 3.005.306.500,00 3.185.031.500,00 3.072.666.165,00 67.359.665,00 3.315.360.288,00 7.01 KECAMATAN 3.005.306.500,00 3.185.031.500,00 3.072.666.165,00 67.359.665,00 3.315.360.288,00 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 3 Laporan 3 Laporan 0,00 1.500.000,00 750.000,00 750.000,00 Kab. Demak, Wedung, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 1.000.000,00 KECAMATAN WEDUNG 7 NON URUSAN 3.005.306.500,00 3.185.031.500,00 3.072.666.165,00 67.359.665,00 3.315.360.288,00 7.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX 3.005.306.500,00 3.185.031.500,00 3.072.666.165,00 67.359.665,00 3.315.360.288,00 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 7 UNSUR KEWILAYAHAN 3.005.306.500,00 3.185.031.500,00 3.072.666.165,00 67.359.665,00 3.315.360.288,00 7.01 KECAMATAN 3.005.306.500,00 3.185.031.500,00 3.072.666.165,00 67.359.665,00 3.315.360.288,00 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Administrasi keuangan perangkat daerah yang terpenuhi 100 persen 100 persen 2.019.588.500,00 2.249.313.500,00 2.166.246.665,00 146.658.165,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city Pegawai kantor kecamatan 1.932.425.767,00 KECAMATAN WEDUNG 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-02 07:51:38 Halaman 381 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 17 Orang/b ulan 17 Orang/b ulan 0,00 2.079.152.000,00 2.050.146.665,00 2.050.146.665,00 Kab. Demak, Wedung, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 1.702.425.767,00 KECAMATAN WEDUNG 7 NON URUSAN 3.005.306.500,00 3.185.031.500,00 3.072.666.165,00 67.359.665,00 3.315.360.288,00 7.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX 3.005.306.500,00 3.185.031.500,00 3.072.666.165,00 67.359.665,00 3.315.360.288,00 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 7 UNSUR KEWILAYAHAN 3.005.306.500,00 3.185.031.500,00 3.072.666.165,00 67.359.665,00 3.315.360.288,00 7.01 KECAMATAN 3.005.306.500,00 3.185.031.500,00 3.072.666.165,00 67.359.665,00 3.315.360.288,00 7.01.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 12 Dokumen 12 Dokumen 0,00 170.161.500,00 116.100.000,00 116.100.000,00 Kab. Demak, Wedung, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 230.000.000,00 KECAMATAN WEDUNG 7 NON URUSAN 3.005.306.500,00 3.185.031.500,00 3.072.666.165,00 67.359.665,00 3.315.360.288,00 7.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX 3.005.306.500,00 3.185.031.500,00 3.072.666.165,00 67.359.665,00 3.315.360.288,00 7.01.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 7 UNSUR KEWILAYAHAN 3.005.306.500,00 3.185.031.500,00 3.072.666.165,00 67.359.665,00 3.315.360.288,00 7.01 KECAMATAN 3.005.306.500,00 3.185.031.500,00 3.072.666.165,00 67.359.665,00 3.315.360.288,00 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terpenuhi 100 % 100 % 129.400.000,00 79.400.000,00 68.760.000,00 -60.640.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city Pegawai kantor kecamatan 150.000.000,00 KECAMATAN WEDUNG 7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 20 Paket 20 Paket 0,00 9.400.000,00 9.400.000,00 9.400.000,00 Kab. Demak, Wedung, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 10.000.000,00 KECAMATAN WEDUNG 7 NON URUSAN 3.005.306.500,00 3.185.031.500,00 3.072.666.165,00 67.359.665,00 3.315.360.288,00 7.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX 3.005.306.500,00 3.185.031.500,00 3.072.666.165,00 67.359.665,00 3.315.360.288,00 7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 7 UNSUR KEWILAYAHAN 3.005.306.500,00 3.185.031.500,00 3.072.666.165,00 67.359.665,00 3.315.360.288,00 7.01 KECAMATAN 3.005.306.500,00 3.185.031.500,00 3.072.666.165,00 67.359.665,00 3.315.360.288,00 7.01.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 19 Orang 19 Orang 0,00 70.000.000,00 59.360.000,00 59.360.000,00 Kab. Demak, Wedung, Ngawen DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 70.000.000,00 KECAMATAN WEDUNG 7 NON URUSAN 3.005.306.500,00 3.185.031.500,00 3.072.666.165,00 67.359.665,00 3.315.360.288,00 7.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX 3.005.306.500,00 3.185.031.500,00 3.072.666.165,00 67.359.665,00 3.315.360.288,00 7.01.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 7 UNSUR KEWILAYAHAN 3.005.306.500,00 3.185.031.500,00 3.072.666.165,00 67.359.665,00 3.315.360.288,00 7.01 KECAMATAN 3.005.306.500,00 3.185.031.500,00 3.072.666.165,00 67.359.665,00 3.315.360.288,00 7.01.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 60 Orang 60 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Demak, Wedung, Semua Kel/Desa DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 70.000.000,00 KECAMATAN WEDUNG 7 NON URUSAN 3.005.306.500,00 3.185.031.500,00 3.072.666.165,00 67.359.665,00 3.315.360.288,00 7.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX 3.005.306.500,00 3.185.031.500,00 3.072.666.165,00 67.359.665,00 3.315.360.288,00 7.01.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 7 UNSUR KEWILAYAHAN 3.005.306.500,00 3.185.031.500,00 3.072.666.165,00 67.359.665,00 3.315.360.288,00 7.01 KECAMATAN 3.005.306.500,00 3.185.031.500,00 3.072.666.165,00 67.359.665,00 3.315.360.288,00 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terpenuhi 100 persen 100 persen 165.242.000,00 165.242.000,00 160.922.000,00 -4.320.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city Kantor Kecamatan 134.300.000,00 KECAMATAN WEDUNG 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-02 07:51:38 Halaman 382 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 6 Paket 6 Paket 0,00 2.300.000,00 2.300.000,00 2.300.000,00 Kab. Demak, Wedung, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 2.500.000,00 KECAMATAN WEDUNG 7 NON URUSAN 3.005.306.500,00 3.185.031.500,00 3.072.666.165,00 67.359.665,00 3.315.360.288,00 7.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX 3.005.306.500,00 3.185.031.500,00 3.072.666.165,00 67.359.665,00 3.315.360.288,00 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 7 UNSUR KEWILAYAHAN 3.005.306.500,00 3.185.031.500,00 3.072.666.165,00 67.359.665,00 3.315.360.288,00 7.01 KECAMATAN 3.005.306.500,00 3.185.031.500,00 3.072.666.165,00 67.359.665,00 3.315.360.288,00 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 0,00 17.642.000,00 17.642.000,00 17.642.000,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Demak, Wedung, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 28.000.000,00 KECAMATAN WEDUNG 7 NON URUSAN 3.005.306.500,00 3.185.031.500,00 3.072.666.165,00 67.359.665,00 3.315.360.288,00 7.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX 3.005.306.500,00 3.185.031.500,00 3.072.666.165,00 67.359.665,00 3.315.360.288,00 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 7 UNSUR KEWILAYAHAN 3.005.306.500,00 3.185.031.500,00 3.072.666.165,00 67.359.665,00 3.315.360.288,00 7.01 KECAMATAN 3.005.306.500,00 3.185.031.500,00 3.072.666.165,00 67.359.665,00 3.315.360.288,00 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Demak, Wedung, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 1.000.000,00 KECAMATAN WEDUNG 7 NON URUSAN 3.005.306.500,00 3.185.031.500,00 3.072.666.165,00 67.359.665,00 3.315.360.288,00 7.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX 3.005.306.500,00 3.185.031.500,00 3.072.666.165,00 67.359.665,00 3.315.360.288,00 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 7 UNSUR KEWILAYAHAN 3.005.306.500,00 3.185.031.500,00 3.072.666.165,00 67.359.665,00 3.315.360.288,00 7.01 KECAMATAN 3.005.306.500,00 3.185.031.500,00 3.072.666.165,00 67.359.665,00 3.315.360.288,00 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 0,00 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 Kab. Demak, Wedung, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 25.000.000,00 KECAMATAN WEDUNG 7 NON URUSAN 3.005.306.500,00 3.185.031.500,00 3.072.666.165,00 67.359.665,00 3.315.360.288,00 7.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX 3.005.306.500,00 3.185.031.500,00 3.072.666.165,00 67.359.665,00 3.315.360.288,00 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 7 UNSUR KEWILAYAHAN 3.005.306.500,00 3.185.031.500,00 3.072.666.165,00 67.359.665,00 3.315.360.288,00 7.01 KECAMATAN 3.005.306.500,00 3.185.031.500,00 3.072.666.165,00 67.359.665,00 3.315.360.288,00 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 12 Dokumen 12 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Demak, Wedung, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 1.800.000,00 KECAMATAN WEDUNG 7 NON URUSAN 3.005.306.500,00 3.185.031.500,00 3.072.666.165,00 67.359.665,00 3.315.360.288,00 7.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX 3.005.306.500,00 3.185.031.500,00 3.072.666.165,00 67.359.665,00 3.315.360.288,00 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 7 UNSUR KEWILAYAHAN 3.005.306.500,00 3.185.031.500,00 3.072.666.165,00 67.359.665,00 3.315.360.288,00 7.01 KECAMATAN 3.005.306.500,00 3.185.031.500,00 3.072.666.165,00 67.359.665,00 3.315.360.288,00 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 12 Laporan 0,00 122.900.000,00 118.580.000,00 118.580.000,00 Kab. Demak, Wedung, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 74.000.000,00 KECAMATAN WEDUNG 7 NON URUSAN 3.005.306.500,00 3.185.031.500,00 3.072.666.165,00 67.359.665,00 3.315.360.288,00 7.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX 3.005.306.500,00 3.185.031.500,00 3.072.666.165,00 67.359.665,00 3.315.360.288,00 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 7 UNSUR KEWILAYAHAN 3.005.306.500,00 3.185.031.500,00 3.072.666.165,00 67.359.665,00 3.315.360.288,00 7.01 KECAMATAN 3.005.306.500,00 3.185.031.500,00 3.072.666.165,00 67.359.665,00 3.315.360.288,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-02 07:51:38 Halaman 383 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 7.01.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 0,00 2.400.000,00 2.400.000,00 2.400.000,00 Kab. Demak, Wedung, Ngawen DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 1.000.000,00 KECAMATAN WEDUNG 7 NON URUSAN 3.005.306.500,00 3.185.031.500,00 3.072.666.165,00 67.359.665,00 3.315.360.288,00 7.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX 3.005.306.500,00 3.185.031.500,00 3.072.666.165,00 67.359.665,00 3.315.360.288,00 7.01.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 7 UNSUR KEWILAYAHAN 3.005.306.500,00 3.185.031.500,00 3.072.666.165,00 67.359.665,00 3.315.360.288,00 7.01 KECAMATAN 3.005.306.500,00 3.185.031.500,00 3.072.666.165,00 67.359.665,00 3.315.360.288,00 7.01.01.2.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Demak, Wedung, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 1.000.000,00 KECAMATAN WEDUNG 7 NON URUSAN 3.005.306.500,00 3.185.031.500,00 3.072.666.165,00 67.359.665,00 3.315.360.288,00 7.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX 3.005.306.500,00 3.185.031.500,00 3.072.666.165,00 67.359.665,00 3.315.360.288,00 7.01.01.2.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 7 UNSUR KEWILAYAHAN 3.005.306.500,00 3.185.031.500,00 3.072.666.165,00 67.359.665,00 3.315.360.288,00 7.01 KECAMATAN 3.005.306.500,00 3.185.031.500,00 3.072.666.165,00 67.359.665,00 3.315.360.288,00 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah BMD yang diadakan 2 unit 2 unit 78.111.200,00 78.111.200,00 88.111.200,00 10.000.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city Kantor Kecamatan 173.000.000,00 KECAMATAN WEDUNG 7.01.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 2 Unit 2 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Demak, Wedung, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 80.000.000,00 KECAMATAN WEDUNG 7 NON URUSAN 3.005.306.500,00 3.185.031.500,00 3.072.666.165,00 67.359.665,00 3.315.360.288,00 7.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX 3.005.306.500,00 3.185.031.500,00 3.072.666.165,00 67.359.665,00 3.315.360.288,00 7.01.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 7 UNSUR KEWILAYAHAN 3.005.306.500,00 3.185.031.500,00 3.072.666.165,00 67.359.665,00 3.315.360.288,00 7.01 KECAMATAN 3.005.306.500,00 3.185.031.500,00 3.072.666.165,00 67.359.665,00 3.315.360.288,00 7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 2 Unit 2 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Demak, Wedung, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 28.000.000,00 KECAMATAN WEDUNG 7 NON URUSAN 3.005.306.500,00 3.185.031.500,00 3.072.666.165,00 67.359.665,00 3.315.360.288,00 7.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX 3.005.306.500,00 3.185.031.500,00 3.072.666.165,00 67.359.665,00 3.315.360.288,00 7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel 7 UNSUR KEWILAYAHAN 3.005.306.500,00 3.185.031.500,00 3.072.666.165,00 67.359.665,00 3.315.360.288,00 7.01 KECAMATAN 3.005.306.500,00 3.185.031.500,00 3.072.666.165,00 67.359.665,00 3.315.360.288,00 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 1 Unit 5 Unit 0,00 67.111.200,00 77.111.200,00 77.111.200,00 Kab. Demak, Wedung, Ngawen DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 55.000.000,00 KECAMATAN WEDUNG 7 NON URUSAN 3.005.306.500,00 3.185.031.500,00 3.072.666.165,00 67.359.665,00 3.315.360.288,00 7.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX 3.005.306.500,00 3.185.031.500,00 3.072.666.165,00 67.359.665,00 3.315.360.288,00 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 7 UNSUR KEWILAYAHAN 3.005.306.500,00 3.185.031.500,00 3.072.666.165,00 67.359.665,00 3.315.360.288,00 7.01 KECAMATAN 3.005.306.500,00 3.185.031.500,00 3.072.666.165,00 67.359.665,00 3.315.360.288,00 7.01.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 2 Unit 2 Unit 0,00 11.000.000,00 11.000.000,00 11.000.000,00 Kab. Demak, Wedung, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 10.000.000,00 KECAMATAN WEDUNG SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-02 07:51:38 Halaman 384 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 7 NON URUSAN 3.005.306.500,00 3.185.031.500,00 3.072.666.165,00 67.359.665,00 3.315.360.288,00 7.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX 3.005.306.500,00 3.185.031.500,00 3.072.666.165,00 67.359.665,00 3.315.360.288,00 7.01.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 7 UNSUR KEWILAYAHAN 3.005.306.500,00 3.185.031.500,00 3.072.666.165,00 67.359.665,00 3.315.360.288,00 7.01 KECAMATAN 3.005.306.500,00 3.185.031.500,00 3.072.666.165,00 67.359.665,00 3.315.360.288,00 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jasa Penunjang urusan yang tersedia 100 persen 100 persen 48.000.000,00 48.000.000,00 48.000.000,00 0,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city Kantor Kecamatan 53.500.000,00 KECAMATAN WEDUNG 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 60 Laporan 60 Laporan 0,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 Kab. Demak, Wedung, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 3.500.000,00 KECAMATAN WEDUNG 7 NON URUSAN 3.005.306.500,00 3.185.031.500,00 3.072.666.165,00 67.359.665,00 3.315.360.288,00 7.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX 3.005.306.500,00 3.185.031.500,00 3.072.666.165,00 67.359.665,00 3.315.360.288,00 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 7 UNSUR KEWILAYAHAN 3.005.306.500,00 3.185.031.500,00 3.072.666.165,00 67.359.665,00 3.315.360.288,00 7.01 KECAMATAN 3.005.306.500,00 3.185.031.500,00 3.072.666.165,00 67.359.665,00 3.315.360.288,00 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 4 Laporan 4 Laporan 0,00 45.000.000,00 45.000.000,00 45.000.000,00 Kab. Demak, Wedung, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 50.000.000,00 KECAMATAN WEDUNG 7 NON URUSAN 3.005.306.500,00 3.185.031.500,00 3.072.666.165,00 67.359.665,00 3.315.360.288,00 7.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX 3.005.306.500,00 3.185.031.500,00 3.072.666.165,00 67.359.665,00 3.315.360.288,00 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 7 UNSUR KEWILAYAHAN 3.005.306.500,00 3.185.031.500,00 3.072.666.165,00 67.359.665,00 3.315.360.288,00 7.01 KECAMATAN 3.005.306.500,00 3.185.031.500,00 3.072.666.165,00 67.359.665,00 3.315.360.288,00 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pemeliharaan BMD penunjang urusan pemerintah daerah yang bterpenuhi 100 persen 100 persen 243.424.800,00 243.424.800,00 264.776.300,00 21.351.500,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city Kantor Kecamatan 350.000.000,00 KECAMATAN WEDUNG 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 1 Unit 1 Unit 0,00 47.678.300,00 56.178.300,00 56.178.300,00 Kab. Demak, Wedung, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 10.000.000,00 KECAMATAN WEDUNG 7 NON URUSAN 3.005.306.500,00 3.185.031.500,00 3.072.666.165,00 67.359.665,00 3.315.360.288,00 7.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX 3.005.306.500,00 3.185.031.500,00 3.072.666.165,00 67.359.665,00 3.315.360.288,00 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 7 UNSUR KEWILAYAHAN 3.005.306.500,00 3.185.031.500,00 3.072.666.165,00 67.359.665,00 3.315.360.288,00 7.01 KECAMATAN 3.005.306.500,00 3.185.031.500,00 3.072.666.165,00 67.359.665,00 3.315.360.288,00 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 9 Unit 9 Unit 0,00 47.600.000,00 60.451.500,00 60.451.500,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Demak, Wedung, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 40.000.000,00 KECAMATAN WEDUNG 7 NON URUSAN 3.005.306.500,00 3.185.031.500,00 3.072.666.165,00 67.359.665,00 3.315.360.288,00 7.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX 3.005.306.500,00 3.185.031.500,00 3.072.666.165,00 67.359.665,00 3.315.360.288,00 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 7 UNSUR KEWILAYAHAN 3.005.306.500,00 3.185.031.500,00 3.072.666.165,00 67.359.665,00 3.315.360.288,00 7.01 KECAMATAN 3.005.306.500,00 3.185.031.500,00 3.072.666.165,00 67.359.665,00 3.315.360.288,00 7.01.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yang Dipelihara 3 Unit 3 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Demak, Wedung, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 3.000.000,00 KECAMATAN WEDUNG 7 NON URUSAN 3.005.306.500,00 3.185.031.500,00 3.072.666.165,00 67.359.665,00 3.315.360.288,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-02 07:51:38 Halaman 385 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 7.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX 3.005.306.500,00 3.185.031.500,00 3.072.666.165,00 67.359.665,00 3.315.360.288,00 7.01.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel 7 UNSUR KEWILAYAHAN 3.005.306.500,00 3.185.031.500,00 3.072.666.165,00 67.359.665,00 3.315.360.288,00 7.01 KECAMATAN 3.005.306.500,00 3.185.031.500,00 3.072.666.165,00 67.359.665,00 3.315.360.288,00 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 20 Unit 20 Unit 0,00 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 Kab. Demak, Wedung, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 20.000.000,00 KECAMATAN WEDUNG 7 NON URUSAN 3.005.306.500,00 3.185.031.500,00 3.072.666.165,00 67.359.665,00 3.315.360.288,00 7.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX 3.005.306.500,00 3.185.031.500,00 3.072.666.165,00 67.359.665,00 3.315.360.288,00 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 7 UNSUR KEWILAYAHAN 3.005.306.500,00 3.185.031.500,00 3.072.666.165,00 67.359.665,00 3.315.360.288,00 7.01 KECAMATAN 3.005.306.500,00 3.185.031.500,00 3.072.666.165,00 67.359.665,00 3.315.360.288,00 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 2 Unit 1 Unit 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 Kab. Demak, Wedung, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 17.000.000,00 KECAMATAN WEDUNG 7 NON URUSAN 3.005.306.500,00 3.185.031.500,00 3.072.666.165,00 67.359.665,00 3.315.360.288,00 7.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX 3.005.306.500,00 3.185.031.500,00 3.072.666.165,00 67.359.665,00 3.315.360.288,00 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 7 UNSUR KEWILAYAHAN 3.005.306.500,00 3.185.031.500,00 3.072.666.165,00 67.359.665,00 3.315.360.288,00 7.01 KECAMATAN 3.005.306.500,00 3.185.031.500,00 3.072.666.165,00 67.359.665,00 3.315.360.288,00 7.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 3 Unit 3 Unit 0,00 17.776.500,00 17.776.500,00 17.776.500,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Demak, Wedung, Ngawen DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 250.000.000,00 KECAMATAN WEDUNG 7 NON URUSAN 3.005.306.500,00 3.185.031.500,00 3.072.666.165,00 67.359.665,00 3.315.360.288,00 7.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX 3.005.306.500,00 3.185.031.500,00 3.072.666.165,00 67.359.665,00 3.315.360.288,00 7.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 7 UNSUR KEWILAYAHAN 3.005.306.500,00 3.185.031.500,00 3.072.666.165,00 67.359.665,00 3.315.360.288,00 7.01 KECAMATAN 3.005.306.500,00 3.185.031.500,00 3.072.666.165,00 67.359.665,00 3.315.360.288,00 7.01.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 95 Unit 95 Unit 0,00 10.370.000,00 10.370.000,00 10.370.000,00 Kab. Demak, Wedung, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 10.000.000,00 KECAMATAN WEDUNG 7 NON URUSAN 3.005.306.500,00 3.185.031.500,00 3.072.666.165,00 67.359.665,00 3.315.360.288,00 7.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX 3.005.306.500,00 3.185.031.500,00 3.072.666.165,00 67.359.665,00 3.315.360.288,00 7.01.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 7 UNSUR KEWILAYAHAN 3.005.306.500,00 3.185.031.500,00 3.072.666.165,00 67.359.665,00 3.315.360.288,00 7.01 KECAMATAN 3.005.306.500,00 3.185.031.500,00 3.072.666.165,00 67.359.665,00 3.315.360.288,00
1.7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang baik 100 % 100 % 25.000.000,00 25.000.000,00 22.300.000,00 46.135.661,00 71.135.661,00 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah kegiatan pemerintahan yang dikoordinasikan di tingkat kecamatan undefined 6 kegiatan undefined undefined 6 kegiatan undefined undefined 15.000.000,00 15.000.000,00 13.425.000,00 -1.575.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan Masyarakat 51.135.661,00 KECAMATAN WEDUNG 7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 1 Laporan 1 Laporan 15.000.000,00 15.000.000,00 13.425.000,00 -1.575.000,00 Kab. Demak, Wedung, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
4.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 51.135.661,00 KECAMATAN WEDUNG 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Jumlah peserta sosialisasi pelayanan non perizinan dan perizinan usaha mikro 1 kegiatan 1 kegiatan 10.000.000,00 10.000.000,00 8.875.000,00 -1.125.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city Masyarakat 20.000.000,00 KECAMATAN WEDUNG SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-02 07:51:38 Halaman 386 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 7.01.02.2.04.0002 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan 20 Laporan 20 Laporan 10.000.000,00 10.000.000,00 8.875.000,00 -1.125.000,00 Kab. Demak, Wedung, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 10.000.000,00 KECAMATAN WEDUNG 7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 40 Laporan 40 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Demak, Wedung, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 10.000.000,00 KECAMATAN WEDUNG
2.7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang Aktif 100 % 100 % 105.000.000,00 105.000.000,00 99.000.000,00 -3.148.481,00 101.851.519,00 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Jumlah kegiatan koordinasi yang dilakukan dalam rangka pemberdayaan desa 2 kegiatan 2 kegiatan 105.000.000,00 105.000.000,00 99.000.000,00 -6.000.000,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
7.Percepatan pembangunan infrastruktur, terutama di kawasan pesisir, pertanian dan pusat pertumbuhan/pusat produksi masyarakat dan UMKM 101.851.519,00 KECAMATAN WEDUNG 7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 1 Lembaga Kemasyara katan 1 Lembaga Kemasyara katan 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 Kab. Demak, Wedung, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
7.Percepatan pembangunan infrastruktur, terutama di kawasan pesisir, pertanian dan pusat pertumbuhan/pusat produksi 76.851.519,00 KECAMATAN WEDUNG 7.01.03.2.01.0002 Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan 3 Dokumen 3 Dokumen 75.000.000,00 75.000.000,00 69.000.000,00 -6.000.000,00 Kab. Demak, Wedung, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 25.000.000,00 KECAMATAN WEDUNG
3.7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Cakupan keamanan wilayah 100 % 100 % 100.300.000,00 100.300.000,00 90.950.000,00 103.339.115,00 203.639.115,00 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Jumlah koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan 2 kegiatan 2 kegiatan 90.300.000,00 90.300.000,00 82.525.000,00 -7.775.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city masyrakat dan ulama dan umaro' 183.639.115,00 KECAMATAN WEDUNG 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 20 Laporan 20 Laporan 15.300.000,00 15.300.000,00 15.300.000,00 0,00 Kab. Demak, Wedung, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 113.639.115,00 KECAMATAN WEDUNG 7.01.04.2.01.0002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 2 Laporan 2 Laporan 75.000.000,00 75.000.000,00 67.225.000,00 -7.775.000,00 Kab. Demak, Wedung, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
1.Peningkatan harmonisasi dan fasilitasi kehidupan beragama 70.000.000,00 KECAMATAN WEDUNG 7.01.04.2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Jumlah kegiatan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah 1 kegiatan 1 kegiatan 10.000.000,00 10.000.000,00 8.425.000,00 -1.575.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city Masyarakat 20.000.000,00 KECAMATAN WEDUNG 7.01.04.2.02.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara 1 Laporan 1 Laporan 10.000.000,00 10.000.000,00 8.425.000,00 -1.575.000,00 Kab. Demak, Wedung, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 20.000.000,00 KECAMATAN WEDUNG
4.7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan 100 % 100 % 25.000.000,00 25.000.000,00 21.775.000,00 32.634.430,00 57.634.430,00 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum undefined 2 kegiatan undefined undefined 2 kegiatan undefined undefined 25.000.000,00 25.000.000,00 21.775.000,00 -3.225.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city Masyarakat 57.634.430,00 KECAMATAN WEDUNG 7.01.05.2.01.0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-02 07:51:38 Halaman 387 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 20 Orang 20 Orang 14.000.000,00 14.000.000,00 12.275.000,00 -1.725.000,00 Kab. Demak, Wedung, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 32.634.430,00 KECAMATAN WEDUNG 7.01.05.2.01.0005 Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan 20 Laporan 20 Laporan 11.000.000,00 11.000.000,00 9.500.000,00 -1.500.000,00 Kab. Demak, Wedung, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 25.000.000,00 KECAMATAN WEDUNG
5.7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persentase Desa yang Tertib Dalam Pengelolaan Administrasi, Keuangan dan Aset Pemerintahan Desa 100 % 100 % 60.240.000,00 60.240.000,00 38.825.000,00 23.133.796,00 83.373.796,00 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Jumlah kegiatan fasilitasi/pe mbinaan/sosialisasi/bimbinga n teksnis yang dilaksanakan 5 kegiatan 5 kegiatan 60.240.000,00 60.240.000,00 38.825.000,00 -21.415.000,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city Masyarakat 83.373.796,00 KECAMATAN WEDUNG 7.01.06.2.01.0001 Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa 20 Dokumen 20 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Demak, Wedung, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 10.000.000,00 KECAMATAN WEDUNG 7.01.06.2.01.0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa 20 Dokumen 20 Dokumen 10.000.000,00 10.000.000,00 8.125.000,00 -1.875.000,00 Kab. Demak, Wedung, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 25.000.000,00 KECAMATAN WEDUNG 7.01.06.2.01.0003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 20 Dokumen 20 Dokumen 15.000.000,00 15.000.000,00 13.575.000,00 -1.425.000,00 Kab. Demak, Wedung, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 18.373.796,00 KECAMATAN WEDUNG 7.01.06.2.01.0006 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa 20 Dokumen 20 Dokumen 10.240.000,00 10.240.000,00 0,00 -10.240.000,00 Kab. Demak, Wedung, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 10.000.000,00 KECAMATAN WEDUNG 7.01.06.2.01.0012 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan 20 Dokumen 20 Dokumen 25.000.000,00 25.000.000,00 17.125.000,00 -7.875.000,00 Kab. Demak, Wedung, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 20.000.000,00 KECAMATAN WEDUNG KECAMATAN KEBONAGUNG 2.832.543.700,00 2.740.668.700,00 2.644.487.251,00 -188.056.449,00 3.275.538.742,00 7 UNSUR KEWILAYAHAN 2.832.543.700,00 2.740.668.700,00 2.644.487.251,00 -188.056.449,00 3.275.538.742,00 7.01 KECAMATAN 2.832.543.700,00 2.740.668.700,00 2.644.487.251,00 -188.056.449,00 3.275.538.742,00
1.7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pelayanan sesuai standar pelayanan 100 % 100 % 2.457.543.700,00 2.365.668.700,00 2.267.937.251,00 342.497.104,00 2.800.040.804,00 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah 100 persen 100 persen 4.000.000,00 4.000.000,00 3.250.000,00 -750.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city ASN 0,00 KECAMATAN KEBONAGUNG 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1 Dokumen 1 Dokumen 0,00 1.000.000,00 625.000,00 625.000,00 Kab. Demak, Kebonagung, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 0,00 KECAMATAN KEBONAGUNG 7 NON URUSAN 2.832.543.700,00 2.740.668.700,00 2.644.487.251,00 -188.056.449,00 3.275.538.742,00 7.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX 2.832.543.700,00 2.740.668.700,00 2.644.487.251,00 -188.056.449,00 3.275.538.742,00 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 7 UNSUR KEWILAYAHAN 2.832.543.700,00 2.740.668.700,00 2.644.487.251,00 -188.056.449,00 3.275.538.742,00 7.01 KECAMATAN 2.832.543.700,00 2.740.668.700,00 2.644.487.251,00 -188.056.449,00 3.275.538.742,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-02 07:51:38 Halaman 388 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 7.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 2 Dokumen 1 Dokumen 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Demak, Kebonagung, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 0,00 KECAMATAN KEBONAGUNG 7 NON URUSAN 2.832.543.700,00 2.740.668.700,00 2.644.487.251,00 -188.056.449,00 3.275.538.742,00 7.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX 2.832.543.700,00 2.740.668.700,00 2.644.487.251,00 -188.056.449,00 3.275.538.742,00 7.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 7 UNSUR KEWILAYAHAN 2.832.543.700,00 2.740.668.700,00 2.644.487.251,00 -188.056.449,00 3.275.538.742,00 7.01 KECAMATAN 2.832.543.700,00 2.740.668.700,00 2.644.487.251,00 -188.056.449,00 3.275.538.742,00 7.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 2 Dokumen 2 Dokumen 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 Kab. Demak, Kebonagung, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 0,00 KECAMATAN KEBONAGUNG 7 NON URUSAN 2.832.543.700,00 2.740.668.700,00 2.644.487.251,00 -188.056.449,00 3.275.538.742,00 7.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX 2.832.543.700,00 2.740.668.700,00 2.644.487.251,00 -188.056.449,00 3.275.538.742,00 7.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 7 UNSUR KEWILAYAHAN 2.832.543.700,00 2.740.668.700,00 2.644.487.251,00 -188.056.449,00 3.275.538.742,00 7.01 KECAMATAN 2.832.543.700,00 2.740.668.700,00 2.644.487.251,00 -188.056.449,00 3.275.538.742,00 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 12 Laporan 12 Laporan 0,00 1.000.000,00 625.000,00 625.000,00 Kab. Demak, Kebonagung, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 0,00 KECAMATAN KEBONAGUNG 7 NON URUSAN 2.832.543.700,00 2.740.668.700,00 2.644.487.251,00 -188.056.449,00 3.275.538.742,00 7.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX 2.832.543.700,00 2.740.668.700,00 2.644.487.251,00 -188.056.449,00 3.275.538.742,00 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 7 UNSUR KEWILAYAHAN 2.832.543.700,00 2.740.668.700,00 2.644.487.251,00 -188.056.449,00 3.275.538.742,00 7.01 KECAMATAN 2.832.543.700,00 2.740.668.700,00 2.644.487.251,00 -188.056.449,00 3.275.538.742,00 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah pemenuhan gaji ASN tercapainya administrasi keuangan kecamatan yang tertib 0 % 100 % 0 % 100 % 1.886.043.700,00 1.844.168.700,00 1.779.212.251,00 -106.831.449,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city ASN 2.462.776.657,00 KECAMATAN KEBONAGUNG 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 12 Orang/b ulan 12 Orang/b ulan 0,00 1.719.649.000,00 1.668.292.551,00 1.668.292.551,00 Kab. Demak, Kebonagung, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 2.285.558.497,00 KECAMATAN KEBONAGUNG 7 NON URUSAN 2.832.543.700,00 2.740.668.700,00 2.644.487.251,00 -188.056.449,00 3.275.538.742,00 7.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX 2.832.543.700,00 2.740.668.700,00 2.644.487.251,00 -188.056.449,00 3.275.538.742,00 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 7 UNSUR KEWILAYAHAN 2.832.543.700,00 2.740.668.700,00 2.644.487.251,00 -188.056.449,00 3.275.538.742,00 7.01 KECAMATAN 2.832.543.700,00 2.740.668.700,00 2.644.487.251,00 -188.056.449,00 3.275.538.742,00 7.01.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 12 Dokumen 12 Dokumen 0,00 124.519.700,00 110.919.700,00 110.919.700,00 Kab. Demak, Kebonagung, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 177.218.160,00 KECAMATAN KEBONAGUNG 7 NON URUSAN 2.832.543.700,00 2.740.668.700,00 2.644.487.251,00 -188.056.449,00 3.275.538.742,00 7.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX 2.832.543.700,00 2.740.668.700,00 2.644.487.251,00 -188.056.449,00 3.275.538.742,00 7.01.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 7 UNSUR KEWILAYAHAN 2.832.543.700,00 2.740.668.700,00 2.644.487.251,00 -188.056.449,00 3.275.538.742,00 7.01 KECAMATAN 2.832.543.700,00 2.740.668.700,00 2.644.487.251,00 -188.056.449,00 3.275.538.742,00 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah pemenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah 100 % 100 % 102.000.000,00 52.000.000,00 59.283.000,00 -42.717.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city ASN 110.000.000,00 KECAMATAN KEBONAGUNG 7.01.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-02 07:51:38 Halaman 389 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 15 Orang 15 Orang 0,00 52.000.000,00 59.283.000,00 59.283.000,00 Kab. Demak, Kebonagung, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 60.000.000,00 KECAMATAN KEBONAGUNG 7 NON URUSAN 2.832.543.700,00 2.740.668.700,00 2.644.487.251,00 -188.056.449,00 3.275.538.742,00 7.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX 2.832.543.700,00 2.740.668.700,00 2.644.487.251,00 -188.056.449,00 3.275.538.742,00 7.01.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 7 UNSUR KEWILAYAHAN 2.832.543.700,00 2.740.668.700,00 2.644.487.251,00 -188.056.449,00 3.275.538.742,00 7.01 KECAMATAN 2.832.543.700,00 2.740.668.700,00 2.644.487.251,00 -188.056.449,00 3.275.538.742,00 7.01.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 100% Orang 100% Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 50.000.000,00 KECAMATAN KEBONAGUNG 7 NON URUSAN 2.832.543.700,00 2.740.668.700,00 2.644.487.251,00 -188.056.449,00 3.275.538.742,00 7.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX 2.832.543.700,00 2.740.668.700,00 2.644.487.251,00 -188.056.449,00 3.275.538.742,00 7.01.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 7 UNSUR KEWILAYAHAN 2.832.543.700,00 2.740.668.700,00 2.644.487.251,00 -188.056.449,00 3.275.538.742,00 7.01 KECAMATAN 2.832.543.700,00 2.740.668.700,00 2.644.487.251,00 -188.056.449,00 3.275.538.742,00 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah jumlah pemenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah 100 % 100 % 78.100.000,00 78.100.000,00 61.190.000,00 -16.910.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city ASN 56.486.620,00 KECAMATAN KEBONAGUNG 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 0,00 6.000.000,00 900.000,00 900.000,00 Kab. Demak, Kebonagung, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 6.913.000,00 KECAMATAN KEBONAGUNG 7 NON URUSAN 2.832.543.700,00 2.740.668.700,00 2.644.487.251,00 -188.056.449,00 3.275.538.742,00 7.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX 2.832.543.700,00 2.740.668.700,00 2.644.487.251,00 -188.056.449,00 3.275.538.742,00 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 7 UNSUR KEWILAYAHAN 2.832.543.700,00 2.740.668.700,00 2.644.487.251,00 -188.056.449,00 3.275.538.742,00 7.01 KECAMATAN 2.832.543.700,00 2.740.668.700,00 2.644.487.251,00 -188.056.449,00 3.275.538.742,00 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 0,00 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 Kab. Demak, Kebonagung, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 18.500.000,00 KECAMATAN KEBONAGUNG 7 NON URUSAN 2.832.543.700,00 2.740.668.700,00 2.644.487.251,00 -188.056.449,00 3.275.538.742,00 7.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX 2.832.543.700,00 2.740.668.700,00 2.644.487.251,00 -188.056.449,00 3.275.538.742,00 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 7 UNSUR KEWILAYAHAN 2.832.543.700,00 2.740.668.700,00 2.644.487.251,00 -188.056.449,00 3.275.538.742,00 7.01 KECAMATAN 2.832.543.700,00 2.740.668.700,00 2.644.487.251,00 -188.056.449,00 3.275.538.742,00 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 0,00 8.500.000,00 8.500.000,00 8.500.000,00 Kab. Demak, Kebonagung, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 8.932.620,00 KECAMATAN KEBONAGUNG 7 NON URUSAN 2.832.543.700,00 2.740.668.700,00 2.644.487.251,00 -188.056.449,00 3.275.538.742,00 7.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX 2.832.543.700,00 2.740.668.700,00 2.644.487.251,00 -188.056.449,00 3.275.538.742,00 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 7 UNSUR KEWILAYAHAN 2.832.543.700,00 2.740.668.700,00 2.644.487.251,00 -188.056.449,00 3.275.538.742,00 7.01 KECAMATAN 2.832.543.700,00 2.740.668.700,00 2.644.487.251,00 -188.056.449,00 3.275.538.742,00 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-02 07:51:38 Halaman 390 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 12 Dokumen 12 Dokumen 0,00 3.600.000,00 0,00 0,00 Kab. Demak, Kebonagung, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 5.287.000,00 KECAMATAN KEBONAGUNG 7 NON URUSAN 2.832.543.700,00 2.740.668.700,00 2.644.487.251,00 -188.056.449,00 3.275.538.742,00 7.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX 2.832.543.700,00 2.740.668.700,00 2.644.487.251,00 -188.056.449,00 3.275.538.742,00 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 7 UNSUR KEWILAYAHAN 2.832.543.700,00 2.740.668.700,00 2.644.487.251,00 -188.056.449,00 3.275.538.742,00 7.01 KECAMATAN 2.832.543.700,00 2.740.668.700,00 2.644.487.251,00 -188.056.449,00 3.275.538.742,00 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 121 Laporan 121 Laporan 40.000.000,00 40.000.000,00 31.790.000,00 -8.210.000,00 Kab. Demak, Kebonagung, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 16.854.000,00 KECAMATAN KEBONAGUNG 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah 100 % 100 % 155.400.000,00 155.400.000,00 141.192.000,00 -14.208.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city ASN 43.700.000,00 KECAMATAN KEBONAGUNG 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 4 Unit 4 Unit 0,00 77.700.000,00 72.837.000,00 72.837.000,00 Kab. Demak, Kebonagung, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 35.000.000,00 KECAMATAN KEBONAGUNG 7 NON URUSAN 2.832.543.700,00 2.740.668.700,00 2.644.487.251,00 -188.056.449,00 3.275.538.742,00 7.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX 2.832.543.700,00 2.740.668.700,00 2.644.487.251,00 -188.056.449,00 3.275.538.742,00 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 7 UNSUR KEWILAYAHAN 2.832.543.700,00 2.740.668.700,00 2.644.487.251,00 -188.056.449,00 3.275.538.742,00 7.01 KECAMATAN 2.832.543.700,00 2.740.668.700,00 2.644.487.251,00 -188.056.449,00 3.275.538.742,00 7.01.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 4 Unit 4 Unit 0,00 77.700.000,00 68.355.000,00 68.355.000,00 Kab. Demak, Kebonagung, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 8.700.000,00 KECAMATAN KEBONAGUNG 7 NON URUSAN 2.832.543.700,00 2.740.668.700,00 2.644.487.251,00 -188.056.449,00 3.275.538.742,00 7.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX 2.832.543.700,00 2.740.668.700,00 2.644.487.251,00 -188.056.449,00 3.275.538.742,00 7.01.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 7 UNSUR KEWILAYAHAN 2.832.543.700,00 2.740.668.700,00 2.644.487.251,00 -188.056.449,00 3.275.538.742,00 7.01 KECAMATAN 2.832.543.700,00 2.740.668.700,00 2.644.487.251,00 -188.056.449,00 3.275.538.742,00 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah jumlah materai tagihan listrik, air telepon terbayar tersediannya jasa penunjang kantor kecamatan 0 % 100 % 0 % 100 % 23.500.000,00 23.500.000,00 23.500.000,00 0,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city ASN 28.382.000,00 KECAMATAN KEBONAGUNG 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 1 Laporan 0,00 4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 Kab. Demak, Kebonagung, Semua Kel/Desa Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 4.382.000,00 KECAMATAN KEBONAGUNG 7 NON URUSAN 2.832.543.700,00 2.740.668.700,00 2.644.487.251,00 -188.056.449,00 3.275.538.742,00 7.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX 2.832.543.700,00 2.740.668.700,00 2.644.487.251,00 -188.056.449,00 3.275.538.742,00 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 7 UNSUR KEWILAYAHAN 2.832.543.700,00 2.740.668.700,00 2.644.487.251,00 -188.056.449,00 3.275.538.742,00 7.01 KECAMATAN 2.832.543.700,00 2.740.668.700,00 2.644.487.251,00 -188.056.449,00 3.275.538.742,00 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 1 Laporan 0,00 19.500.000,00 19.500.000,00 19.500.000,00 Kab. Demak, Kebonagung, Semua Kel/Desa Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 24.000.000,00 KECAMATAN KEBONAGUNG 7 NON URUSAN 2.832.543.700,00 2.740.668.700,00 2.644.487.251,00 -188.056.449,00 3.275.538.742,00 7.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX 2.832.543.700,00 2.740.668.700,00 2.644.487.251,00 -188.056.449,00 3.275.538.742,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-02 07:51:38 Halaman 391 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 7 UNSUR KEWILAYAHAN 2.832.543.700,00 2.740.668.700,00 2.644.487.251,00 -188.056.449,00 3.275.538.742,00 7.01 KECAMATAN 2.832.543.700,00 2.740.668.700,00 2.644.487.251,00 -188.056.449,00 3.275.538.742,00 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah pengadaan Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan daerah 100 % 100 % 208.500.000,00 208.500.000,00 200.310.000,00 -8.190.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city ASN 98.695.527,00 KECAMATAN KEBONAGUNG 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 2 Unit 2 Unit 0,00 75.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00 Kab. Demak, Kebonagung, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 52.000.000,00 KECAMATAN KEBONAGUNG 7 NON URUSAN 2.832.543.700,00 2.740.668.700,00 2.644.487.251,00 -188.056.449,00 3.275.538.742,00 7.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX 2.832.543.700,00 2.740.668.700,00 2.644.487.251,00 -188.056.449,00 3.275.538.742,00 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 7 UNSUR KEWILAYAHAN 2.832.543.700,00 2.740.668.700,00 2.644.487.251,00 -188.056.449,00 3.275.538.742,00 7.01 KECAMATAN 2.832.543.700,00 2.740.668.700,00 2.644.487.251,00 -188.056.449,00 3.275.538.742,00 7.01.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yang Dipelihara 1 Unit 1 Unit 0,00 10.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 Kab. Demak, Kebonagung, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 6.168.000,00 KECAMATAN KEBONAGUNG 7 NON URUSAN 2.832.543.700,00 2.740.668.700,00 2.644.487.251,00 -188.056.449,00 3.275.538.742,00 7.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX 2.832.543.700,00 2.740.668.700,00 2.644.487.251,00 -188.056.449,00 3.275.538.742,00 7.01.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel 7 UNSUR KEWILAYAHAN 2.832.543.700,00 2.740.668.700,00 2.644.487.251,00 -188.056.449,00 3.275.538.742,00 7.01 KECAMATAN 2.832.543.700,00 2.740.668.700,00 2.644.487.251,00 -188.056.449,00 3.275.538.742,00 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 12 Unit 12 Unit 0,00 8.500.000,00 7.310.000,00 7.310.000,00 Kab. Demak, Kebonagung, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 8.992.171,00 KECAMATAN KEBONAGUNG 7 NON URUSAN 2.832.543.700,00 2.740.668.700,00 2.644.487.251,00 -188.056.449,00 3.275.538.742,00 7.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX 2.832.543.700,00 2.740.668.700,00 2.644.487.251,00 -188.056.449,00 3.275.538.742,00 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 7 UNSUR KEWILAYAHAN 2.832.543.700,00 2.740.668.700,00 2.644.487.251,00 -188.056.449,00 3.275.538.742,00 7.01 KECAMATAN 2.832.543.700,00 2.740.668.700,00 2.644.487.251,00 -188.056.449,00 3.275.538.742,00 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 1 Unit 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 Kab. Demak, Kebonagung, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 21.535.356,00 KECAMATAN KEBONAGUNG 7.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 1 Unit 0,00 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 Kab. Demak, Kebonagung, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 10.000.000,00 KECAMATAN KEBONAGUNG 7 NON URUSAN 2.832.543.700,00 2.740.668.700,00 2.644.487.251,00 -188.056.449,00 3.275.538.742,00 7.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX 2.832.543.700,00 2.740.668.700,00 2.644.487.251,00 -188.056.449,00 3.275.538.742,00 7.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 7 UNSUR KEWILAYAHAN 2.832.543.700,00 2.740.668.700,00 2.644.487.251,00 -188.056.449,00 3.275.538.742,00 7.01 KECAMATAN 2.832.543.700,00 2.740.668.700,00 2.644.487.251,00 -188.056.449,00 3.275.538.742,00
1.7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK persentase penyelengaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang baik 100 % 100 % 35.000.000,00 35.000.000,00 30.600.000,00 10.000.000,00 45.000.000,00 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah kegiataan pemerintahan yang dikoordinasikan di tingkat kecamatan Terselenggaranya kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan kebonagung 0 % 100 % 0 % 100 % 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city Masyarakat 15.000.000,00 KECAMATAN KEBONAGUNG 7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-02 07:51:38 Halaman 392 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 2 Laporan 2 Laporan 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 Kab. Demak, Kebonagung, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 15.000.000,00 KECAMATAN KEBONAGUNG 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Tercapainya Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang baik 100 % 100 % 25.000.000,00 25.000.000,00 20.600.000,00 -4.400.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city Masyarakat 30.000.000,00 KECAMATAN KEBONAGUNG 7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 1 Laporan 1 Laporan 25.000.000,00 25.000.000,00 20.600.000,00 -4.400.000,00 Kab. Demak, Kebonagung, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 30.000.000,00 KECAMATAN KEBONAGUNG
2.7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang Aktif 100 % 100 % 100.000.000,00 100.000.000,00 98.200.000,00 5.000.000,00 105.000.000,00 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Jumlah kegiataan koordinasi yang dilakukan dalam rangka pemberdayaan desa 100 % 100 % 100.000.000,00 100.000.000,00 98.200.000,00 -1.800.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city Masyarakat 105.000.000,00 KECAMATAN KEBONAGUNG 7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 7 Lembaga Kemasyara katan 7 Lembaga Kemasyara katan 25.000.000,00 25.000.000,00 23.200.000,00 -1.800.000,00 Kab. Demak, Kebonagung, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 30.000.000,00 KECAMATAN KEBONAGUNG 7.01.03.2.01.0002 Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan 1 Dokumen 1 Dokumen 75.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00 0,00 Kab. Demak, Kebonagung, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
8.Percepatan pemulihan ekonomi masyarakat 75.000.000,00 KECAMATAN KEBONAGUNG
3.7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Cakupan keamanan wilayah 100 % 100 % 125.000.000,00 125.000.000,00 134.975.000,00 65.000.000,00 190.000.000,00 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum jumlah koordinasi upaya penyelengaraan ketentraman dan ketertiban 100% Laporan 100% Laporan 125.000.000,00 125.000.000,00 134.975.000,00 9.975.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city Masyarakat 190.000.000,00 KECAMATAN KEBONAGUNG 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 1 Laporan 50.000.000,00 50.000.000,00 59.975.000,00 9.975.000,00 Kab. Demak, Kebonagung, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 90.000.000,00 KECAMATAN KEBONAGUNG 7.01.04.2.01.0002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 4 Laporan 4 Laporan 75.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00 0,00 Kab. Demak, Kebonagung, Semua Kel/Desa Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
1.Peningkatan harmonisasi dan fasilitasi kehidupan beragama 100.000.000,00 KECAMATAN KEBONAGUNG
4.7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan 100 % 100 % 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 17.500.000,00 47.500.000,00 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah jumlah penyelengaraan urusan umum 100 % 100 % 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city Masyarakat 47.500.000,00 KECAMATAN KEBONAGUNG 7.01.05.2.01.0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-02 07:51:38 Halaman 393 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 60 Orang 60 Orang 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 Kab. Demak, Kebonagung, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 30.000.000,00 KECAMATAN KEBONAGUNG 7.01.05.2.01.0005 Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan 1 Laporan 1 Laporan 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 Kab. Demak, Kebonagung, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 17.500.000,00 KECAMATAN KEBONAGUNG
5.7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persentase Desa yang Tertib Dalam Pengelolaan Administrasi, Keuangan dan Aset Pemerintahan Desa 100 % 100 % 85.000.000,00 85.000.000,00 82.775.000,00 2.997.938,00 87.997.938,00 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa jumlah kegiataan / fasilitasi / pembinaan / sosialisasi / bimbingan teknis 100 % 100 % 85.000.000,00 85.000.000,00 82.775.000,00 -2.225.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city Pemerintah Desa 87.997.938,00 KECAMATAN KEBONAGUNG 7.01.06.2.01.0001 Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa 1 Dokumen 1 Dokumen 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 Kab. Demak, Kebonagung, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 20.000.000,00 KECAMATAN KEBONAGUNG 7.01.06.2.01.0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa 1 Dokumen 1 Dokumen 20.000.000,00 20.000.000,00 24.525.000,00 4.525.000,00 Kab. Demak, Kebonagung, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 20.000.000,00 KECAMATAN KEBONAGUNG 7.01.06.2.01.0003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 1 Dokumen 1 Dokumen 20.000.000,00 20.000.000,00 16.250.000,00 -3.750.000,00 Kab. Demak, Kebonagung, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 20.000.000,00 KECAMATAN KEBONAGUNG 7.01.06.2.01.0012 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan 1 Dokumen 1 Dokumen 25.000.000,00 25.000.000,00 22.000.000,00 -3.000.000,00 Kab. Demak, Kebonagung, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 27.997.938,00 KECAMATAN KEBONAGUNG BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 12.188.582.600,00 14.639.433.600,00 14.970.962.389,00 2.782.379.789,00 10.426.085.184,00 8 UNSUR PEMERINTAHAN UMUM 12.188.582.600,00 14.639.433.600,00 14.970.962.389,00 2.782.379.789,00 10.426.085.184,00 8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 12.188.582.600,00 14.639.433.600,00 14.970.962.389,00 2.782.379.789,00 10.426.085.184,00
1.8.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pelayanan sesuai standar pelayanan Persentase rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi Perangkat Daerah yang ditindaklanjuti 100 100 % % 100 100 % % 3.664.524.100,00 4.190.375.100,00 4.251.097.789,00 -1.169.781.416,00 2.494.742.684,00 8.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan laporan kinerja daerah 10 Dokumen 10 Dokumen 8.721.500,00 8.721.500,00 8.721.500,00 0,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - ASN Bakesbangpol 23.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 4 Dokumen 4 Dokumen 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 19.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-02 07:51:38 Halaman 394 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 2 Dokumen 2 Dokumen 1.976.000,00 1.976.000,00 1.976.000,00 0,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 2.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 2 Dokumen 2 Dokumen 1.745.500,00 1.745.500,00 1.745.500,00 0,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 2.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah laporan keuangan 1 Dokumen 1 Dokumen 3.098.433.100,00 3.624.284.100,00 3.540.728.389,00 442.295.289,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - ASN Bakesbangpol 2.160.742.684,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 20 Orang/b ulan 20 Orang/b ulan 2.935.211.000,00 3.461.062.000,00 3.377.506.289,00 442.295.289,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 1.911.114.184,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 12 Dokumen 12 Dokumen 163.222.100,00 163.222.100,00 163.222.100,00 0,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 249.628.500,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terpenuhi 100 persen 100 persen 118.750.000,00 118.750.000,00 102.948.200,00 -15.801.800,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - ASN Bakesbangpol 60.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 20 Paket 20 Paket 18.750.000,00 18.750.000,00 18.750.000,00 0,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 20.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 20 Orang 20 Orang 100.000.000,00 100.000.000,00 84.198.200,00 -15.801.800,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 40.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah administrasi Umum Perangkat Daerah yang terpenuhi 100 persen 100 persen 206.419.500,00 206.419.500,00 154.069.500,00 -52.350.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - ASN Bakesbangpol 135.500.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 8.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 14.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 20.643.000,00 20.643.000,00 20.643.000,00 0,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 6.500.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-02 07:51:38 Halaman 395 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 2 Paket 2 Paket 17.076.500,00 17.076.500,00 17.076.500,00 0,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 15.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 1 Dokumen 1 Dokumen 1.200.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 2.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 3 Laporan 3 Laporan 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 3.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 70 Laporan 70 Laporan 0,00 125.000.000,00 72.650.000,00 72.650.000,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 83.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8 NON URUSAN 12.188.582.600,00 14.639.433.600,00 14.970.962.389,00 2.782.379.789,00 10.426.085.184,00 8.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX 12.188.582.600,00 14.639.433.600,00 14.970.962.389,00 2.782.379.789,00 10.426.085.184,00 8.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 8 UNSUR PEMERINTAHAN UMUM 12.188.582.600,00 14.639.433.600,00 14.970.962.389,00 2.782.379.789,00 10.426.085.184,00 8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 12.188.582.600,00 14.639.433.600,00 14.970.962.389,00 2.782.379.789,00 10.426.085.184,00 8.01.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 4.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah BMD yang diadakan 3 Paket 3 Paket 39.300.000,00 39.300.000,00 251.730.200,00 212.430.200,00 - - ASN Bakesbangpol 0,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan - 1 Unit 0,00 0,00 60.426.000,00 60.426.000,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 0,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 1 Unit 1 Unit 18.100.000,00 18.100.000,00 23.854.200,00 5.754.200,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 0,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 1 Unit 1 Unit 21.200.000,00 21.200.000,00 167.450.000,00 146.250.000,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 0,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jasa Penunjang Urusan yang tersedia 100 persen 100 persen 12.000.000,00 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city ASN Bakesbangpol 13.500.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 12 Laporan 0,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 Kab. Demak, Demak, Semua Kel/Desa Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 1.500.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8 NON URUSAN 12.188.582.600,00 14.639.433.600,00 14.970.962.389,00 2.782.379.789,00 10.426.085.184,00 8.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX 12.188.582.600,00 14.639.433.600,00 14.970.962.389,00 2.782.379.789,00 10.426.085.184,00 8.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 8 UNSUR PEMERINTAHAN UMUM 12.188.582.600,00 14.639.433.600,00 14.970.962.389,00 2.782.379.789,00 10.426.085.184,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-02 07:51:38 Halaman 396 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 12.188.582.600,00 14.639.433.600,00 14.970.962.389,00 2.782.379.789,00 10.426.085.184,00 8.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 12.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah BMD yang terpeliharan 15 Unit 15 Unit 180.900.000,00 180.900.000,00 180.900.000,00 0,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - ASN Bakesbangpol 102.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 1 Unit 1 Unit 46.450.000,00 46.450.000,00 46.450.000,00 0,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 25.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 13 Unit 13 Unit 75.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00 0,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 55.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 15 Unit 15 Unit 11.500.000,00 11.500.000,00 11.500.000,00 0,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 8.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 1 Unit 7.000.000,00 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 7.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 10 Unit 10 Unit 40.950.000,00 40.950.000,00 40.950.000,00 0,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 7.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
1.8.01.02 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN Persentase masyarakat yang mengikuti peningkatan wawasan kebangsaan yang paham terhadap ideologi Pancasila, Bela Negara dan wawasan kebangsaan 83 % 83 % 1.265.000.000,00 1.790.000.000,00 2.360.190.000,00 -20.000.000,00 1.245.000.000,00 8.01.02.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan Jumlah Dokumen Laporan Pemantapan Ideologi Pancasila dan Karakter kebangsaan yang disusun 2 Dokumen 2 Dokumen 1.265.000.000,00 1.790.000.000,00 2.360.190.000,00 1.095.190.000,00 Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). - tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh agama 1.245.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.02.2.01.0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan 600 Orang 1000 Orang 525.000.000,00 1.050.000.000,00 1.448.160.000,00 923.160.000,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). - 250.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.02.2.01.0004 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan 350 Orang 350 Orang 80.000.000,00 80.000.000,00 316.275.000,00 236.275.000,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). - 250.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.02.2.01.0005 Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan 12 Laporan 12 Laporan 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). - 45.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.02.2.01.0008 Pembentukan Paskibraka Jumlah Paskibraka 30 Orang 30 Orang 550.000.000,00 550.000.000,00 525.025.000,00 -24.975.000,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). - 550.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-02 07:51:38 Halaman 397 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 8.01.02.2.01.0009 Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila Laporan Hasil Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila 1 Dokumen 1 Dokumen 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). - 100.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.02.2.01.0011 Pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila Jumlah Purnapaskibraka Duta Pancasila 30 Orang 30 Orang 50.000.000,00 50.000.000,00 10.730.000,00 -39.270.000,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). - 50.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
2.8.01.03 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK Persentase masyarakat yang mengikuti pelatihan yang paham terhadap aspek-aspek Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) 79 % 79 % 3.071.472.000,00 3.971.472.000,00 4.423.389.500,00 -855.129.500,00 2.216.342.500,00 8.01.03.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Jumlah Database Parpol dan Dokumen Kegiatan Pendidikan Politik masyarakat yang disusun 2 Database 2 Database 3.071.472.000,00 3.971.472.000,00 4.423.389.500,00 1.351.917.500,00 Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). - tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh agama 2.216.342.500,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.03.2.01.0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah 400 Orang 1660 Orang 335.000.000,00 1.235.000.000,00 1.700.755.000,00 1.365.755.000,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). - 300.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.03.2.01.0004 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah 150 Orang 150 Orang 50.000.000,00 50.000.000,00 36.162.500,00 -13.837.500,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). - 240.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.03.2.01.0005 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah 12 Laporan 12 Laporan 2.686.472.000,00 2.686.472.000,00 2.686.472.000,00 0,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). - 1.676.342.500,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
3.8.01.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN Persentase organisasi masyarakat yang terdaftar dan aktif 72 % 72 % 2.490.000.000,00 2.990.000.000,00 2.142.698.600,00 -270.000.000,00 2.220.000.000,00 8.01.04.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Jumlah Database Ormas dan Dokumen Laporan yang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisai masyarakat yang disusun 2 Dokumen 2 Dokumen 2.490.000.000,00 2.990.000.000,00 2.142.698.600,00 -347.301.400,00 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. - tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh agama ormas, dan kelompok masyarakat 2.220.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.04.2.01.0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah 650 Orang 650 Orang 440.000.000,00 540.000.000,00 431.948.600,00 -8.051.400,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. - 250.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.04.2.01.0004 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah 100 Orang 175 Orang 25.000.000,00 25.000.000,00 245.750.000,00 220.750.000,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. - 70.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.04.2.01.0005 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-02 07:51:39 Halaman 398 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah 12 Laporan 12 Laporan 2.025.000.000,00 2.425.000.000,00 1.465.000.000,00 -560.000.000,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. - 1.900.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
4.8.01.05 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA Persentase Masyarakat yang mengikuti pendidikan ketahanan yang paham terhadap Ketahanan Bangsa dan kerukunan umat beragama 87 % 87 % 265.000.000,00 265.000.000,00 265.000.000,00 855.000.000,00 1.120.000.000,00 8.01.05.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya Jumlah Dokumen laporan kegiatan bidang Ketahanan Bangsa dan Kerukunan Umat Beragama yang disusun 2 Dokumen 2 Dokumen 265.000.000,00 265.000.000,00 265.000.000,00 0,00 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. - tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh agama ormas, dan kelompok masyarakat 1.120.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.05.2.01.0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah 650 Orang 170 Orang 49.000.000,00 49.000.000,00 49.000.000,00 0,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. - 250.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.05.2.01.0004 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah 100 Orang 200 Orang 16.000.000,00 16.000.000,00 16.000.000,00 0,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. - 20.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.05.2.01.0005 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah 12 Laporan 12 Laporan 200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. - 850.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
5.8.01.06 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL Persentase penanganan kejadian terkait konflik sosial 100 % 100 % 1.432.586.500,00 1.432.586.500,00 1.528.586.500,00 -302.586.500,00 1.130.000.000,00 8.01.06.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial Jumlah laporan konflik sosial yang tertangani 12 Laporan 12 Laporan 1.432.586.500,00 1.432.586.500,00 1.528.586.500,00 96.000.000,00 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. - tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh agama ormas, dan kelompok masyarakat 1.130.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.06.2.01.0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah 200 Orang 200 Orang 40.450.000,00 40.450.000,00 78.250.000,00 37.800.000,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. - 105.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.06.2.01.0004 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah 60 Orang 60 Orang 288.633.000,00 288.633.000,00 288.633.000,00 0,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. - 300.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.06.2.01.0005 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-02 07:51:39 Halaman 399 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah 12 Laporan 12 Laporan 170.000.000,00 170.000.000,00 140.000.000,00 -30.000.000,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. - 75.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.06.2.01.0006 Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota 12 Dokumen 12 Dokumen 933.503.500,00 933.503.500,00 1.021.703.500,00 88.200.000,00 Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. - 650.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK J U M L A H 2.654.568.093.328,00 2.632.449.280.327,00 2.753.382.351.141,34 98.814.257.813,34 3.186.428.163.777,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-02 07:51:39 Halaman 400