9.Produksi telur ayam ras (ton) ton 94.712 94.732 94.732 94.770 Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan** % 10,03 9,92 9,92 9,17 DKP Nilai produksi perikanan Rp 564.018.39 1.271 324.714.71 5.200 324.714.71 5.200 355.853.20 8.442 Nilai produksi perikanan tangkap (rupiah) Rp 93.823.795. 225 98.514.984. 000 98.514.984. 000 111.979.16 5.000 Nilai produksi perikanan budidaya (rupiah) Rp 452.447.47 0.000 212.589.30 0.000 212.589.30 0.000 228.898.80 0.000 Nilai produksi pengolahan hasil perikanan (rupiah) Rp 17.747.126. 046 13.610.431. 200 13.610.431. 200 14.975.243. 442 685 Perangkat Daerah Indikator Tujuan / Sasaran Satuan Baseline 2024 Target 2025 Target Perubahan 2025 Kondisi Akhir RPJMD 2029 DISPORAPAR PAD Sektor Pariwisata Rp 12.756.501. 816 13.266.761. 889 13.266.761. 889 15.520.234. 959 Tingkat pemuda berprestasi % 52,9 49,81 49,81 49,85 Persentase peningkatan kunjungan wisatawan % 4,33 4,33 4,33 4,73 Jumlah tamu wisatawan mancanegara** orang 147 175 175 195 Jumlah tamu wisatawan nusantara orang 1.884.431 1.885.000 1.885.000 1.910.000 Persentase pelaku ekraf yang dikembangkan % 70 70 70 76,67 Persentase Atlet yang Berprestasi % 66,3 69,21 69,21 74,3 Angka Partisipasi dan Kepemimpinan Pemuda % 16,8 16,9 16,9 17,4 DISDAGKOP UKM Rasio Kewirausahaan Daerah** % 3,3 3,32 3,32 3,39 LPE Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor % 8,54 10,54 10,54 18,54 Persentase pertumbuhan unit usaha mikro % 8,72 6,4 6,4 7,78 Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB** % 0,86 2,12 2,12 2,92 Rasio PDRB Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor % 12,07 12,1 12,1 14,71 DPMPTSP Persentase peningkatan investasi % 122,02 6,10 6,10 7,60 Nilai Investasi Daerah Rp 14,205 T 8,5 T 8,5 T 11,12 T Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan poin 98,25 88,00 88,00 90.00 SETDA Nilai SAKIP poin 69,79 70,69 70,69 74,14 Nilai Inflasi poin 1,69 1,7 1,7 2,5+1 Nilai LPPD poin 3,3227 3,01 3,01 3,05 Indeks Pelayanan Publik poin 4,42 4,47 4,47 4,58 BAPERLITBANG Indeks Kualitas Perencanaan Pembangunan poin 63,89 64,89 65,89 72,00 Indeks Inovasi Daerah poin 52,27 52,36 52,36 52,72 Kapabilitas Inovasi poin N/A 2,15 2,15 2,23 Nilai Perencanaan Dalam SAKIP poin 23,22 23,42 23,42 24,05 BPKAD Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah poin 75,567 79,329 79,329 79,36 Opini BPK predikat WTP WTP WTP WTP 686 Perangkat Daerah Indikator Tujuan / Sasaran Satuan Baseline 2024 Target 2025 Target Perubahan 2025 Kondisi Akhir RPJMD 2029 Persentase Tindak Lanjut Temuan Pada Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah terkait BMD % 100 100 100 100 BAPENDA Derajat Otonomi Fiskal Daerah % 20,54 23,57 23,57 25,29 Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB % 0,57 0,43 0,43 0,49 INSPEKTORAT Nilai Maturitas SPIP Terintegrasi poin 3,033 3,035 3,035 3,15 Nilai Rata-Rata AKIP Perangkat Daerah yang dievaluasi poin 73,92 74 74 78 Kapabilitas APIP poin 3 3 3 3 Indeks efektivitas pengendalian korupsi poin 2,766 3,00 3,00 3,10 SEKRETARIAT DPRD Tingkat Kepuasan Anggota DPRD Terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD poin 96 90 90 94 Persentase Perda yang ditetapkan % 75 75 75 85 DISDUKCAPIL Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Administrasi Kependudukan poin 93,17 93,17 93,17 93,21 Persentase Kepemilikan Dokumen Kependudukan (KTP, KIA, dan Akta Kelahiran) % 90,72 91,05 91,05 92,41 BKPP Indeks Sistem Merit Poin 255 255 255 258 Indeks Profesionalitas ASN poin 82,42 82,42 82,42 83,4 Nilai aspek perencanaan kebutuhan, pengadaan, pengembangan karir, promosi mutasi, dan manajemen kinerja poin 167,5 167,5 167,5 169 Nilai Aspek Manajemen Kinerja dan Penggajian, Penghargaan dan Disiplin Indeks Sistem Merit poin 87,5 87,5 87,5 89 Nilai dimensi kualifikasi, kinerja, dan disiplin IP ASN poin 51,97 51,97 51,97 52,3 Nilai dimensi kompetensi IP ASN poin 30,42 30,45 30,45 31,1 DISKOMINFO Indeks Pemerintah Digital poin 3,66 3,66 3,66 2,3 Indeks Keterbukaan Informasi Publik Poin 96,32 (informatif) 96,32 (informatif) 96,32 (informatif) 96,36 (informatif) 687 Perangkat Daerah Indikator Tujuan / Sasaran Satuan Baseline 2024 Target 2025 Target Perubahan 2025 Kondisi Akhir RPJMD 2029 Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi % 50,15 50,15 50,15 50,35 Indeks Pembangunan Statistik (IPS) poin N/A 2 2 2,2 Indeks Keamanan Informasi (Indeks KAMI) Poin 539 539 539 565 DINARPUS Indeks Kearsipan Daerah poin 86,44 86 86 87,25 Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat poin 66,4 41,89 41,89 59 Nilai Pengawasan kearsipan daerah poin 86,44 86 86 87,25 Tingkat Pemanfaatan Perpustakaan** poin N/A 0,11 0,11 0,72 Tingkat Kegemaran Membaca poin 84,69 41,3 41,3 48 BAKESBANGPOL Indeks Stabilitas Politik dan Keamanan Daerah (ISPKD) poin N/A 3,5 3,5 3,7 Tingkat Efektivitas Kewaspadaan Dini Daerah (TEKDD) poin N/A 3,5 3,5 3,7 SATPOL PP DAMKAR Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas poin N/A 72 72 83,07 Persentase Kesiapsiagaan Damkar % 100 100 100 100 Persentase penurunan gangguan Trantibum % 29,87 1 14 22 Tingkat waktu tanggap kebakaran (respond time rate) % 99,21 100 97,5 99,45 DISDIKBUD Rata-Rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun Tahun 7,74 8,03 8,03 8,32 Harapan lama sekolah tahun 13 13,61 13,61 14,16 Literasi % 65,9 81,6 81,6 85,8 Numerasi % 54,6 78,7 78,7 86,3 Tingkat pelestarian budaya lokal (rata- rata indikator sasaran) % 12,02 18,03 18,03 Angka Partisipasi Sekolah poin 98,48 98,80 98,80 100 Angka Partisipasi Kasar poin 99,10 100 100 100 Angka Partisipasi Murni poin 91,16 91,27 91,27 91,71 a) Literasi Membaca SD/Sederajat % 59,95 79,31 79,31 82,31 b) Literasi Membaca SMP/Sederajat % 71,85 83,92 83,92 89,32 c) Numerasi SD/Sederajat % 46,67 76,45 76,45 83,57 688 Perangkat Daerah Indikator Tujuan / Sasaran Satuan Baseline 2024 Target 2025 Target Perubahan 2025 Kondisi Akhir RPJMD 2029 d) Numerasi SMP/Sederajat % 46,67 80,93 80,93 89,09 Persentase Cagar Budaya (CB) dan Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) yang dilestarikan % 20 25 25 45 Persentase Cagar Budaya (CB) dan Warisan Budaya Benda (WBB) yang dilestarikan % 11,04 17,18 17,18 41,72 DINKES Usia Harapan Hidup (UHH) tahun 74,73 74,88 74,88 76,15 Jumlah Kasus Kematian Ibu kasus 22 17 17 15 Angka kematian bayi (per 1.000 kelahiran hidup) poin 13,17 7,6 7,6 7,2 Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup) poin 194,48 150,28 150,28 120,13 Angka populasi bebas PTM poin 80 83,33 83,33 40,99 Angka Populasi bebas PM poin 33,33 60 60 89,28 Persentase layanan kesehatan yg menerapkan ILP % 85,68 86,4 86,4 76,15 DP2KBP2PA Indeks Pembangunan Keluarga (Ibangga) Poin 62,90 63,90 64,93 66,2 Indeks Pembangunan gender poin 94.34 94,34 94,34 94,38 Total Fertility Rate orang 2,03 2,04 2,04 2,08 Proporsi Kebutuhan KB Yang Terpenuhi % 90,26 90,56 90,56 91,76 Indeks Pemberdayaan Gender poin 73,16 73,26 73,26 73,66 Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan) 8,22 8,02 8,02 7,32 Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) poin 77,19 77,19 77,19 77,29 DINSOS Persentase penanganan PPKS % 127 100 100 100 Persentase PPKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti % N/A 90 90 98 DISPERMASDES Persentase Desa Mandiri % 15,41 13,16 22,93 29,70% Persentase desa yang naik statusnya % 7,14 6,02 6,02 6,02% DPUPR Persentase capaian infrastruktur pekerjaan umum % 76,82 76,50 76,50 77,66 Persentase jalan dalam kondisi mantap % 83,758 83,9 83,9 85,9 689 Perangkat Daerah Indikator Tujuan / Sasaran Satuan Baseline 2024 Target 2025 Target Perubahan 2025 Kondisi Akhir RPJMD 2029 Persentase kesesuaian pembangunan dengan RTRW % 81,33 81,83 81,83 83,83 Indeks Kinerja Sistem Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota poin 39,98 39,92 39,92 40 Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman** 0,81 1 1 1,5 Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Air Minum Layak % 95,62 95,7 95,7 96,02 DISPERKIM Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak % 64,32 64,32 64,32 71,46 Persentase Luas Kawasan Kumuh % 0,0002198 0,0009559 0,0009559 0,0007571 Persentase Rumah Layak Huni % 89,47 89,79 89,79 91,27 Persentase capaian penanganan kawasan kumuh % 0,1987 0,0569 0,0569 0,2845 Persentase PSU Perumahan yang diserahkan % 21,54 24,62 24,62 36,92 DISHUB Indeks Pelayanan Transportasi poin 0,418 0,418 0,418 0,428 Persentase Kelengkapan Jalan yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal pada Jalan Kabupaten/Kota** % 30 30 30 34 Persentase kelengkapan fasilitas sarana prasarana pelayaran % 51 51 51 55 DLH Indeks Kualitas Air poin 42,38 49,21 49,21 49,61 Indeks Kualitas Udara poin 81,24 83,28 83,28 83,32 Indeks Kualitas Tutupan Lahan poin 40,52 58,32 58,32 58,4 Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah** 0,014 0,42 0,42 4,22 Cakupan RTH Publik yang terkelola Ha 12,89 12,96 12,96 13,21 Persentase Pengendalian Kerusakan Lingkungan % 96 50 50 75 BPBD Indeks Ketahanan Daerah poin 0,72 0,72 0,72 0,73 persentase layanan pencegahan dan kesiapsiagaan bencana (jml warga di kawasan rawan % 100 100 100 100 690 Perangkat Daerah Indikator Tujuan / Sasaran Satuan Baseline 2024 Target 2025 Target Perubahan 2025 Kondisi Akhir RPJMD 2029 bencana yg menerima layanan pencegahan kesiapsiagaan/target yg ditetapkan untuk melaksanakan pelayanan pencegahan kesiapsiagaan) Persentase penanganan bencana (tanggap darurat) % 100 100 100 100 Persentase penanganan pasca bencana % 100 100 100 100 URAIAN PENDAPATAN DAERAH BELANJA DAERAH Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 804.367.360.444 845.525.235.794 870.870.500.390 933.192.700.000 1 801.020.860.444 841.173.485.794 867.028.016.390 929.202.700.000 1 01 801.020.860.444 841.173.485.794 867.028.016.390 929.202.700.000 1 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase ketercapaian penunjang urusan Perangkat Daerah 100 % 100 % 605.147.381.292 653.477.458.642 667.227.356.876 655.910.900.000 1 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja yang tersusun 9 Dokumen 9 Dokumen 470.880.000 840.031.000 840.031.000 - - ASN 550.000.000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 01 2.01 0001 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 9 Dokumen 9 Dokumen 200.880.000 722.918.700 667.389.290 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - 250.000.000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 01 2.01 0006 Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 9 Laporan 9 Laporan 150.000.000 46.750.000 31.325.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - 150.000.000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 01 2.01 0007 Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 5 Laporan 5 Laporan 120.000.000 70.362.300 62.411.436 - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi - - 150.000.000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah bulan terbayarnya Gaji dan tunjangan ASN 14 Bulan 14 Bulan 600.880.003.892 649.652.817.242 649.652.817.242 - - ASN 650.820.000.000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 01 2.02 0001 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 6500 Orang/bulan 6500 Orang/bulan 600.505.003.892 649.277.817.242 659.351.151.384 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan DAK Non Fisik-TPG PNSD DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD - - 650.000.000.000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 01 2.02 0002 Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 12 Dokumen 12 Dokumen 175.000.000 175.000.000 159.250.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - 200.000.000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 01 2.02 0004 Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 12 Dokumen 12 Dokumen 100.000.000 100.000.000 67.390.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - 300.000.000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 01 2.02 0005 Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 10 Laporan 10 Laporan 100.000.000 100.000.000 36.851.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - 160.000.000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 01 2.02 0007 Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 10 Laporan 10 Laporan - - - Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - 160.000.000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Prosentase laporan aset yang tersusun 100 Persen 100 Persen 150.000.000 21.100.000 21.100.000 - - ASN 165.000.000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 01 2.03 0005 Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 5 Laporan 5 Laporan 150.000.000 21.100.000 6.950.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - 100.000.000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KAB. KENDALTAHUN 2025 PROYEKSI KEMAMPUAN TAHUN 2025 2.612.030.376.238 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 706.239.693.373 1 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif (Rp) PENDAPATAN TRANSFER 1.905.790.682.865 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 2.644.151.720.393 Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 691 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif (Rp) Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan 1 01 01 2.03 0006 Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 12 Laporan 12 Laporan - - - Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - 65.000.000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah ASN yang terlayani 5000 Orang 5000 Orang 141.350.000 38.768.000 38.768.000 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - ASN 300.000.000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 01 2.05 0002 Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 5950 Paket 5950 Paket - - - Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 01 2.05 0010 Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 150 Orang 150 Orang 141.350.000 38.768.000 12.084.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 300.000.000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah bulan pemenuhan kebutuhan rutin 12 Bulan 12 Bulan 1.485.760.000 1.230.345.000 1.230.345.000 - - ASN 2.254.750.000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 01 2.06 0002 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 20 Paket 20 Paket 420.000.000 329.400.000 347.841.286 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - 479.750.000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 01 2.06 0003 Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 20 Paket 20 Paket 50.000.000 - - Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - 50.000.000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 01 2.06 0004 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 200 Paket 200 Paket 60.000.000 60.000.000 60.000.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - 100.000.000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 01 2.06 0005 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 55.640.000 55.640.000 45.988.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - 65.000.000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 01 2.06 0006 Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 12 Dokumen 12 Dokumen - - - Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - 25.000.000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 01 2.06 0009 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 100 Laporan 100 Laporan 870.120.000 773.545.000 422.448.080 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - 1.500.000.000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 01 2.06 0010 Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 12 Dokumen 12 Dokumen 30.000.000 11.760.000 10.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Peningkatan kualitas infrastruktur yang mantap dan berkeadilan dalam rangka mewujudkan pembangunan daerah dan ekonomi yang merata 35.000.000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah sarana dan prasarana yang diadakan 10 Unit 10 Unit - - - - - ASN 175.000.000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 01 2.07 0006 Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 15 Unit 15 Unit - - - Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - 175.000.000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah bulan pemenuhan kebutuhan rutin 12 Bulan 12 Bulan 1.474.087.400 1.273.837.400 1.273.837.400 - - ASN 1.016.150.000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 01 2.08 0001 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 6 Laporan 6 Laporan 15.000.000 15.000.000 21.000.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - 20.000.000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 01 2.08 0002 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 692 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif (Rp) Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 600.000.000 600.000.000 669.182.500 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - 681.350.000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 01 2.08 0003 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan - - 115.000.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - 200.000.000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 01 2.08 0004 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 20 Laporan 20 Laporan 769.087.400 543.837.400 4.497.967.400 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - 114.800.000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah unit barang milik daerrah yang terpelihara 188 Unit 188 Unit 545.300.000 420.560.000 420.560.000 - - ASN 630.000.000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 01 2.09 0001 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 210 Unit 210 Unit 80.000.000 80.000.000 40.000.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - 100.000.000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 01 2.09 0002 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 10 Unit 10 Unit 200.000.000 101.760.000 201.760.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - 250.000.000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 01 2.09 0005 Jumlah Mebel yang Dipelihara 20 Unit 20 Unit 7.000.000 7.000.000 7.000.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - 20.000.000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 01 2.09 0009 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 20 Unit 20 Unit - - 40.000.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - 50.000.000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 01 2.09 0010 Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 12 Unit 12 Unit 258.300.000 231.800.000 364.357.500 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - 210.000.000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD, Pendidikan Kesetaraan, SD dan SMP 87,7 % 87,7 % 184.645.798.050 176.783.096.050 195.924.441.878 258.136.800.000 1 01 02 2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar Tingkat partisipasi warga usia 7-12 tahun (SPM tingkat SD : jumlah siswa usia 7-12 yang sekolah di SD/APM SD). Tingkat partisipasi warga usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar 100 Persen 100 persen 100 Persen 85.821.676.050 81.161.889.050 81.161.889.050 - - Satuan Pendidikan 116.600.000.000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.01 0003 Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun 1 Ruang 1 Ruang - - - Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Fisik-Bidang Pendidikan- Reguler-SD - - 360.000.000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.01 0004 Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun 1 Ruang 1 Ruang - - - Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Fisik-Bidang Pendidikan- Reguler-SD - - 320.000.000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.01 0005 Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun 1 Ruang 1 Ruang - - - Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Fisik-Bidang Pendidikan- Reguler-SD - - 360.000.000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.01 0006 Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun 10 Unit 10 Unit 2.323.281.250 - - Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan DAK Fisik-Bidang Pendidikan- Reguler-SD - - 2.500.000.000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.01 0009 Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 2 Ruang 3 Ruang 384.806.250 - 650.000.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan - - 400.000.000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.01 0014 Pemeliharaan Mebel Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah Pembangunan Perpustakaan Sekolah Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU Pengadaan Mebel Sekolah 693 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif (Rp) Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia 15 Paket 214 Paket 1.392.812.500 - 2.000.000.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi - - 18.000.000.000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.01 0019 Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan 2 Unit 2 Unit - - - Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan - - 300.000.000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.01 0025 Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik 1000 Peserta Didik 1000 Peserta Didik 387.388.800 539.568.800 488.313.600 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan - - 800.000.000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.01 0027 Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi 300 Orang 300 Orang 118.169.000 668.169.000 375.890.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan - - 700.000.000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.01 0028 Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah 200 Satuan Pendidikan 200 Satuan Pendidikan 100.000.000 375.000.000 311.680.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan - - 75.000.000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.01 0029 Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS 681 Satuan Pendidikan 681 Satuan Pendidikan 73.110.320.000 73.110.320.000 72.936.760.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-BOS Reguler - - 80.000.000.000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.01 0030 Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar 710 Orang 710 Orang 492.600.000 462.178.000 325.639.950 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan - - 800.000.000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.01 0031 Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun 2 Ruang 2 Ruang - - - Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Fisik-Bidang Pendidikan- Reguler-SD - - 750.000.000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.01 0035 Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan 80 Orang 80 Orang 100.000.000 100.000.000 50.447.500 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan - - 255.000.000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.01 0036 Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan 20 Konten Digital 20 Konten Digital 50.000.000 50.000.000 25.915.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan - - 55.000.000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.01 0037 Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan 80 Orang 80 Orang 50.000.000 50.000.000 25.915.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan - - 55.000.000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.01 0038 Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan 100 Dokumen 100 Dokumen 242.600.000 487.375.000 406.710.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan - - 250.000.000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.01 0039 Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan 1 Dokumen 1 Dokumen - - - Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan - - 55.000.000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.01 0041 Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi 20 Komunitas 20 Komunitas 50.000.000 50.000.000 25.915.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan - - 55.000.000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.01 0042 Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia 3 Paket 3 Paket 300.000.000 - - Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan - - 300.000.000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.01 0043 Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi 1 Kegiatan 1 Kegiatan 100.000.000 100.000.000 51.317.500 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - 255.000.000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.01 0046 Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan Penyediaan infrastruktur TIK Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan Pengembangan konten digital untuk pendidikan Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik 694 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif (Rp) Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia 100 Paket 25000 Paket - - 6.530.000.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan - - 80.000.000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.01 0047 Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah 1 Ruang 1 Ruang - - - Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan - - 360.000.000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.01 0048 Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 3 Unit 10 Unit 646.342.000 1.510.889.250 1.510.889.250 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan - - 3.500.000.000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.01 0049 Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan 80 Orang 80 Orang 50.000.000 50.000.000 25.915.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan - - 55.000.000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.01 0050 Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar 568 Satuan Pendidikan 568 Satuan Pendidikan 2.915.750.000 3.063.570.000 2.477.594.500 - DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan - - 3.910.000.000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.01 0051 Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 11 Ruang 10 Ruang 2.607.606.250 - 1.600.000.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan DAK Fisik-Bidang Pendidikan- Reguler-SD - - 1.000.000.000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.01 0054 Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik 100 Peserta Didik 100 Peserta Didik 25.000.000 25.000.000 25.000.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan - - 50.000.000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.01 0055 Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia 100 Paket 2 Paket 375.000.000 519.819.000 543.516.400 - DAK Fisik-Bidang Pendidikan-SD - - 1.000.000.000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipas dalam pendidikan menengah pertama ''''''''Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama (SPM yang SMP : jumlah warga negara usia 13 - 15 tahun yang bersekolah SMP/APM SMP) 100 Persen 100 persen 100 Persen 55.156.110.000 50.808.067.000 50.808.067.000 - - Satuan Pendidikan 74.536.800.000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.02 0005 Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun 1 Ruang 1 Ruang - - - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan - - 1.000.000.000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.02 0006 Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun 3 Ruang 3 Ruang 757.650.000 - - Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan - - 1.000.000.000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.02 0012 Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun 10 Unit 10 Unit 1.559.100.000 1.078.750.000 1.178.750.000 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan - - 3.000.000.000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.02 0014 Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 20 Ruang 20 Ruang 2.487.450.000 - - Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Fisik-Bidang Pendidikan- Reguler-SMP - - 2.000.000.000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.02 0018 Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 3 Ruang 3 Ruang 571.300.000 369.676.000 569.676.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan - - 600.000.000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.02 0024 Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 5 Unit 5 Unit 570.375.000 350.250.000 350.250.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan - Optimalisasi SDM yang berdaya saing, berkarakter, dan handal 600.000.000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.02 0025 Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Pengadaan Mebel Sekolah Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Pembangunan Perpustakaan Sekolah Pembangunan Laboratorium Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah Pembangunan Ruang Kelas Baru Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah 695 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif (Rp) Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia 7 Paket 205 Paket 354.300.000 363.000.000 563.000.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi - - 16.000.000.000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.02 0030 Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan 10 Unit 10 Unit 266.950.000 - - Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan - - 300.000.000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.02 0032 Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik 100 Peserta Didik 100 Peserta Didik 100.000.000 100.000.000 99.719.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan - - - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.02 0038 Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik 100000 Peserta Didik 100000 Peserta Didik 1.024.097.000 1.010.947.000 868.716.490 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan - - 491.800.000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.02 0040 Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi 950 Orang 950 Orang 241.127.000 866.357.000 355.963.800 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan - - 600.000.000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.02 0041 Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan 114 Satuan Pendidikan 114 Satuan Pendidikan 82.138.000 605.000.000 472.367.750 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan - - 100.000.000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.02 0042 Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS 108 Satuan Pendidikan 108 Satuan Pendidikan 42.332.000.000 42.125.670.000 42.299.230.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-BOS Reguler - - 43.000.000.000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.02 0043 Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama 250 Orang 250 Orang 365.900.000 391.432.000 282.176.740 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan - - 500.000.000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.02 0049 Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan 113 Konten Digital 113 Konten Digital 20.000.000 20.000.000 11.420.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan - - - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.02 0050 Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan 113 Orang 113 Orang 50.000.000 50.000.000 50.000.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan - - - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.02 0051 Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan 114 Dokumen 114 Dokumen 19.488.000 20.000.000 10.952.500 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan - - 50.000.000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.02 0052 Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan 113 Dokumen 113 Dokumen 15.000.000 15.000.000 15.000.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan - - - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.02 0055 Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi 5 Kegiatan 5 Kegiatan 20.000.000 170.000.000 119.744.800 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan - - 20.000.000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.02 0058 Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar 37.172 Satuan Pendidikan 37.172 Satuan Pendidikan 1.934.900.000 2.084.900.000 1.826.129.033 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan - - 2.500.000.000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.02 0059 Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah 4 Ruang 4 Ruang 1.214.300.000 - - Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Fisik-Bidang Pendidikan- Reguler-SMP - - 2.000.000.000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.02 0061 Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik Pembangunan Ruang Kelas Baru Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama Pengembangan konten digital untuk pendidikan Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan 696 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif (Rp) Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik 70 Buku 70 Buku 30.000.000 30.000.000 - Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan - - - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.02 0062 Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia 4000 Paket 4000 Paket 929.085.000 929.085.000 7.818.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - 75.000.000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.02 0064 Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 4 Ruang 4 Ruang 110.250.000 - - Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan - - 500.000.000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.02 0067 Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia 5 Paket 12 Paket 100.700.000 228.000.000 12.418.497.845 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan DAK Fisik-Bidang Pendidikan- Reguler-SMP - - 200.000.000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD (SPM PAUD) 100 Persen 100 Persen 23.088.552.000 24.500.490.000 24.500.490.000 - - Satuan Pendidikan 31.900.000.000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.03 0002 Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun 13 Unit 13 Unit 227.218.000 227.218.000 218.868.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan - - 1.000.000.000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.03 0016 Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi 1638 Orang 1638 Orang 120.376.000 345.376.000 95.376.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan - - 5.600.000.000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.03 0017 Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen 845 Satuan Pendidikan 845 Satuan Pendidikan 60.000.000 246.750.000 245.016.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan - - 300.000.000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.03 0018 Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP 845 Satuan Pendidikan 845 Satuan Pendidikan 20.872.800.000 21.001.200.000 21.001.200.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-BOP PAUD - - 21.000.000.000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.03 0019 Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD 845 Orang 845 Orang 300.000.000 286.750.000 236.871.020 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan - - 600.000.000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.03 0023 Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan 1 Konten Digital 1 Konten Digital 43.050.000 43.050.000 21.927.500 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan - - 70.000.000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.03 0025 Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan 4 Dokumen 4 Dokumen 50.000.000 50.000.000 26.296.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan - - 200.000.000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.03 0026 Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan 2 Dokumen 2 Dokumen 20.000.000 320.000.000 311.421.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan - - 70.000.000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.03 0030 Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah 4 Ruang 4 Ruang 722.300.000 722.300.000 700.441.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan - - 2.260.000.000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.03 0046 Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia 10 Paket 10 Paket 272.808.000 857.846.000 857.846.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Fisik-Bidang Pendidikan- Reguler-PAUD - - 300.000.000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.03 0049 Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi sedang/berat 13 Ruang 13 Ruang 400.000.000 400.000.000 399.050.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan - - 500.000.000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.04 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Jumlah warga anegara usia 7 - 18 tahun yang belum menyelesaiakan pendidikan dasar dan atau menengah, yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan. 100 Persen 100 Persen 20.579.460.000 20.312.650.000 20.312.650.000 - - Satuan Pendidikan 35.100.000.000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD Rehabilitasi sedang/berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU Pengelolaan Dana BOP PAUD Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD Pengembangan konten digital untuk pendidikan Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan Pembangunan Ruang Kelas Baru 697 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif (Rp) Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan 1 01 02 2.04 0014 Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 13455 Orang 13455 Orang 14.162.760.000 14.162.760.000 14.078.360.200 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - 22.000.000.000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.04 0015 Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi 100 Orang 100 Orang 55.000.000 55.000.000 32.100.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan - - 50.000.000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.04 0016 Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen 63 Satuan Pendidikan 63 Satuan Pendidikan - - - Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan - - 200.000.000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.04 0017 Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP 21 Satuan Pendidikan 21 Satuan Pendidikan 5.567.550.000 5.238.990.000 5.238.990.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan - - 11.500.000.000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.04 0018 Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan 13 Orang 13 Orang 75.000.000 75.000.000 44.485.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan - - 150.000.000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.04 0027 Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan 6 Dokumen 6 Dokumen 275.000.000 275.000.000 83.037.500 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan - - 250.000.000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.04 0036 Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia 1 Paket 1 Paket 60.000.000 60.000.000 57.795.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan - - 100.000.000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.04 0039 Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah 1 Ruang 1 Ruang 120.000.000 120.000.000 112.500.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan - - 250.000.000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.04 0046 Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar 2565 Peserta Didik 2565 Peserta Didik 164.150.000 225.900.000 176.031.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan - - 100.000.000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.04 0048 Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia 1 Paket 1 Paket - - - Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan - - 300.000.000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.04 0061 Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 2 Ruang 2 Ruang 100.000.000 100.000.000 100.000.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan - - 200.000.000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 03 PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM Prosentase Kurikulum muatan lokal yang ditetapkan 13,65 % 13,65 % 76.500.000 76.500.000 43.190.000 80.000.000 1 01 03 2.02 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal Jumlah kompetensi dasar muatan lokal PAUD yang ditetapkan umlah kompetensi dasar muatan lokal PAUD yang ditetapkan 1 Buah 1 Buah 1 Dokumen 76.500.000 76.500.000 76.500.000 - - Satuan Pendidikan 80.000.000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 03 2.02 0002 Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun 1 Dokumen 1 Dokumen 76.500.000 76.500.000 43.190.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan - - 80.000.000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 04 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN Prosentase Pendidik Bersertifikat 56.87 % 56.87 % 11.226.181.102 10.936.431.102 3.796.995.136 15.000.000.000 1 01 04 2.01 Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Jumlah guru profesional - Jumlah Peserta Diklat Pengawas - Hibah Pendidik dan tenaga Kependidkan Wiyata Bhakti SD dan SMP Swasta - Jumlah Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan eks K2 yang diberi upah selama 11 bulan Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan yang mengikuti Diklat/Bimtek 824 Orang 824 Orang 11.226.181.102 10.936.431.102 10.936.431.102 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - Guru / pendidikan satuan pendidikan dasar, PAUD dan pendidikan non formal 15.000.000.000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 04 2.01 0001 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik Pembangunan Ruang Kelas Baru Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik Pengadaan Mebel Sekolah Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 698 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif (Rp) Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 4 Dokumen 4 Dokumen 170.241.102 170.241.102 299.476.551 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 2.500.000.000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 04 2.01 0002 Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 1 Laporan 1 Laporan 11.055.940.000 10.766.190.000 3.497.518.585 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 12.500.000.000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 05 PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN Prosentase Penerbitan Rekomendasi Pendirian PAUD, SD dan SMP 79.00 % 79.00 % 15.000.000 15.000.000 36.032.500 75.000.000 1 01 05 2.02 Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat Prosentase rekomendasi ijin operasional yang dikeluarkan jenjang PAUD 2 Buah 2 Buah 15.000.000 15.000.000 15.000.000 - - Satuan Pendidikan 75.000.000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 05 2.02 0001 Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat 10 Dokumen 10 Dokumen 15.000.000 15.000.000 36.032.500 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan - - 75.000.000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 2 3.346.500.000 4.351.750.000 3.842.484.000 3.990.000.000 2 22 3.346.500.000 4.351.750.000 3.842.484.000 3.990.000.000 2 22 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase ketercapaian penunjang urusan Perangkat Daerah 100 % 100 % 605.147.381.292 653.477.458.642 667.227.356.876 655.910.900.000 2 22 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah bulan pemenuhan kebutuhan rutin 12 Bulan 12 Bulan 1.474.087.400 1.273.837.400 1.273.837.400 - - ASN 1.016.150.000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 2 22 01 2.08 0003 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 90.000.000 115.000.000 - Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 2 22 02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN Prosentase kebudayaan yang dikembangkan (penyebarluasan, pengkajian, penayaan keberagaman) - 100 persen 2.355.000.000 2.478.500.000 2.108.463.500 2.850.000.000 2 22 02 2.01 Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah pembinaan kesenian yang masyarakat pelakunya dalam daerah kabupaten - 20 Kelompok 975.000.000 1.061.750.000 1.061.750.000 - - kelompok seni 1.300.000.000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 2 22 02 2.01 0001 Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan 3 Objek 3 Objek 235.000.000 235.000.000 201.330.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan - - 550.000.000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 2 22 02 2.01 0002 Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan 1000 Orang 1000 Orang 740.000.000 826.750.000 634.631.500 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan - - 750.000.000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 2 22 02 2.02 Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota Prosentase tradisional yang masyarakat pelakunya dalam daerah kabupaten yang dilestarikan - 100 Persen 1.380.000.000 1.416.750.000 1.416.750.000 - - Masyarakat pelaku seni 1.550.000.000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 2 22 02 2.02 0001 Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan 6 Objek 6 Objek 545.000.000 545.000.000 437.822.500 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan - - 550.000.000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 2 22 02 2.02 0003 Jumlah Orang/Lembaga yang Diberi Penghargaan untuk Mereka yang Berjasa dalam Pemajuan Kebudayaan 75 Sertifikat 75 Sertifikat 835.000.000 871.750.000 834.679.500 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan - - 1.000.000.000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 2 22 03 PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL Prosentase kesenian tradisional yang dikembangkan 100.00 % 100.00 % 210.000.000 210.000.000 155.425.000 400.000.000 2 22 03 2.01 Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah pembinaan keseniaan yang masyarakat pelakunya dalam daerah kabupaten 3 Kegiatan 3 Kegiatan 210.000.000 210.000.000 210.000.000 - - Masyarakat pelaku seni 400.000.000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 2 22 03 2.01 0001 Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya) 100 Orang 100 Orang 100.000.000 100.000.000 66.280.000 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan - - 150.000.000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 2 22 03 2.01 0003 Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya 20 Lembaga 20 Lembaga 110.000.000 110.000.000 89.145.000 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan - - 250.000.000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 699 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif (Rp) Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan 2 22 04 PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH Prosentase Penyelenggaraan kegiatan museum yang melibatkan masyarakat dibagi Jumlah Penyelenggaraan kegiatan museum yang melibatkan masyarakat yang direncanakan dikalikan 100. - 100 Persen 342.000.000 792.000.000 888.086.000 300.000.000 2 22 04 2.01 Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah tim ahli cagar budaya - 5 Orang 342.000.000 792.000.000 792.000.000 - - Cagar Budaya 300.000.000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 2 22 04 2.01 0001 Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi yang Diberdayakan 1000 Orang 1000 Orang 342.000.000 792.000.000 888.086.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan - - 300.000.000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 2 22 05 PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA Prosentase cagar budaya yang dilestarikan (pendaftaran, pengjasian, penetapan, pencatatan, pemeringkatan, penghapusan) - 100 Persen 300.000.000 706.750.000 653.649.500 355.000.000 2 22 05 2.02 Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota Prosentase rekomendasi ijin penetapan cagar budaya yang di lindungi - 100 Persen 300.000.000 706.750.000 706.750.000 - - Cagar Budaya 355.000.000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 2 22 05 2.02 0001 Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi 4 Objek 4 Objek 200.000.000 406.750.000 361.428.500 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan - - 230.000.000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 2 22 05 2.02 0003 Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dimanfaatkan 4 Objek 4 Objek 100.000.000 300.000.000 292.221.000 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan - - 125.000.000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 2 22 06 PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN Prosentase Penyelenggaraan kegiatan museum yang melibatkan masyarakat - 100 Persen 49.500.000 49.500.000 36.860.000 85.000.000 2 22 06 2.01 Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota Jumlah kegiatan museum yang melibatkan masyarakat - 2 Kegiatan 49.500.000 49.500.000 49.500.000 - - Cagar Budaya 85.000.000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 2 22 06 2.01 0001 Jumlah Koleksi Museum yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan Koleksi Secara Terpadu 3 Unit 3 Unit 49.500.000 49.500.000 36.860.000 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - 85.000.000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 517.871.281.667 557.986.288.748 414.304.157.844 463.756.408.487 1 517.871.281.667 557.986.288.748 414.304.157.844 463.756.408.487 1 02 517.871.281.667 557.986.288.748 414.304.157.844 463.756.408.487 1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase ketercapaian penunjang urusan Perangkat Daerah 100 % 100 % 407.553.425.415 411.096.679.062 282.574.628.891 320.680.848.169 1 02 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 'Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja yang tersusun 5 Dokumen 5 Dokumen 137.534.000 137.534.000 137.534.000 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - Bidang Kesehatan 230.000.000 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.01 0001 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 5 Dokumen 5 Dokumen 137.534.000 137.534.000 50.000.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 230.000.000 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah jumlah dokumen keuangan yang disusun 12 Dokumen 12 Dokumen 194.650.096.483 198.435.737.130 198.435.737.130 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - ASN Dilingkungan Dinas Kesehatan 240.000.000.000 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.02 0001 Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota Pelindungan Cagar Budaya Pemanfaatan Cagar Budaya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan Koleksi Secara Terpadu DINAS KESEHATAN URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 700 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif (Rp) Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 12 Orang/bulan 14 Orang/bulan 194.630.096.483 198.415.737.130 209.679.818.663 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 240.000.000.000 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.02 0005 Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 1 Laporan 20.000.000 20.000.000 464.000 Kab. Kendal, Kendal, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - - DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Penuyusunan Administrasi Barang 1 Dokumen 1 Dokumen 20.000.000 12.430.000 12.430.000 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - Pengurus Barang Dinas Kesehatan 158.000.000 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.03 0005 Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 7 Laporan 7 Laporan 20.000.000 12.430.000 - Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 158.000.000 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah ASN yang terlayani 90 orang 90 orang 80.000.000 - - Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - ASN Dilingkungan Dinas Kesehatan 249.400.000 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.05 0002 Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 1 Paket 1 Paket 80.000.000 - - Kab. Kendal, Kendal, Kebondalem Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - - DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.05 0004 Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian 0 Dokumen 0 Dokumen - - - Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 249.400.000 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah layannan administrasi umum yang difasilitasi 12 Bulan 12 Bulan 450.316.000 418.228.000 418.228.000 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - ASN Dilingkungan Dinas Kesehatan 1.158.479.000 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.06 0001 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 0 Paket 0 Paket 15.000.000 10.000.000 9.890.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 154.000.000 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.06 0002 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 0 Paket 0 Paket 60.000.000 49.500.000 49.500.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 437.585.000 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.06 0003 Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 2 Dokumen Paket 2 Dokumen Paket 7.466.000 3.728.000 - Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 81.894.000 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.06 0005 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 0 Paket 0 Paket 37.850.000 25.000.000 25.000.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 79.000.000 DINAS KESEHATAN Penyediaan Komponen Instalasi Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian 701 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif (Rp) Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan 1 02 01 2.06 0008 Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Laporan 12 Laporan - - - Kab. Kendal, Kendal, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - - DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.06 0009 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 12 Laporan 330.000.000 330.000.000 117.059.000 Kab. Kendal, Kendal, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 325.000.000 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.06 0010 Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 0 Dokumen 0 Dokumen - - - Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 81.000.000 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah sarana prasarana yang diadakan 30 Unit 30 Unit - - - Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - ASN Dilingkungan Dinas Kesehatan 75.700.000 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.07 0011 Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 4 Dokumen Unit 4 Dokumen Unit - - - Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 75.700.000 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah jasa penundjang urusan pemerintah daerah yang difasilitas 4 Unit 4 Unit 1.369.000.000 1.324.693.000 1.324.693.000 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - Fasilitas Pelayanan Kesehatan 818.335.168 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.08 0001 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 12 Laporan 5.000.000 5.000.000 1.275.000 Kab. Kendal, Kendal, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - - DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.08 0002 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 650.000.000 650.000.000 649.990.000 Kab. Kendal, Kendal, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - - DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.08 0004 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 0 Laporan 0 Laporan 714.000.000 669.693.000 922.060.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 818.335.168 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah yang terpelihara 1 Dokumen 1 Dokumen 270.000.000 191.578.000 191.578.000 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - Pengurus Barang milik Pemerintah Daerah 991.900.000 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.09 0001 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 21 Unit 21 Unit 120.000.000 132.488.000 140.688.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 244.800.000 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.09 0006 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 36 Unit 36 Unit 35.000.000 44.090.000 30.140.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 35.100.000 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.09 0009 Fasilitasi Kunjungan Tamu Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 702 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif (Rp) Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 6 Dokumen Unit 6 Dokumen Unit 115.000.000 15.000.000 5.000.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 712.000.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Rata rata capain SPM 100 % 100 % 103.085.281.850 142.227.704.186 128.504.324.891 137.278.236.350 1 02 02 2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Fasilitas pelayanan kesehatan yang di fasilitasi 37 Unit 37 Unit 19.034.482.033 53.955.733.184 53.955.733.184 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - Fasilitas Pelayanan Kesehatan 53.392.483.520 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.01 0002 Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun 3 Unit 3 Unit 7.000.000.000 13.507.000.000 6.500.000.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 14.000.000.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.01 0003 Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun - 1 Unit - 11.294.525.000 11.287.525.000 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 11.500.000.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.01 0006 Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar - 3 Unit - 2.347.500.000 2.345.480.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 2.500.000.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.01 0014 Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan 16 Unit 185 Unit 2.194.897.276 15.655.200.000 1.310.000.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 16.500.000.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.01 0015 Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center 648 Unit 648 Unit 200.008.322 241.528.332 169.377.332 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 300.000.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.01 0020 Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar 96 Unit 164 Unit 258.516.000 175.370.000 67.529.200 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 150.000.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.01 0023 Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan 5 Paket 5 Paket 4.120.127.159 10.254.979.852 9.666.543.163 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 7.758.036.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.01 0024 Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga Pembangunan Puskesmas Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya Pengembangan Puskesmas Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan 703 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif (Rp) Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas 71425 Keluarga 71425 Keluarga 20.000.000 12.570.000 - Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 23.000.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.01 0026 Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan 360 Paket 360 Paket 778.790.000 467.060.000 165.700.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 661.447.520 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Layanan kesehatan yang disediaakan 34 Unit 34 Unit 83.282.900.465 87.807.959.002 87.807.959.002 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - Masyarakat 82.270.806.643 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0001 Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 20497 Orang 16000 Orang 423.500.000 87.285.000 62.640.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 68.942.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0002 Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 18718 Orang 18718 Orang 113.100.000 342.662.000 262.317.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - - DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0003 Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 20612 Orang 15500 Orang 318.908.933 524.846.000 502.990.800 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 660.000.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0004 Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 82424 Orang 82424 Orang 100.000.000 90.985.000 66.000.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 120.000.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0005 Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 135481 Orang 135481 Orang 42.500.000 29.680.000 5.970.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 32.000.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0006 Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 703463 Orang 703463 Orang 85.094.000 73.630.000 24.460.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 688.880.779 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0007 Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 153778 Orang 153778 Orang 50.000.000 49.368.000 10.950.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 55.000.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0008 Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 324953 Orang 324953 Orang 23.990.000 16.600.000 8.510.000 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 29.271.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0009 Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut 704 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif (Rp) Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 20310 Orang 20310 Orang 13.990.000 7.610.000 7.325.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 14.135.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0010 Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar 2710 Orang 2710 Orang 113.000.000 - - Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - - DINAS KESEHATAN Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar - 2710 Orang - 89.945.000 18.435.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan - Peningkatan kualitas infrastruktur yang mantap dan berkeadilan dalam rangka mewujudkan pembangunan daerah dan ekonomi yang merata 100.000.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0011 Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 11999 Orang 11999 Orang 933.820.000 55.025.000 34.150.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 1.690.381.660 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0012 Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 22646 Orang 22646 Orang 386.965.000 61.755.000 35.455.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 1.086.074.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0014 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar 1 Dokumen 1 Dokumen 35.000.000 19.460.000 19.460.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 38.500.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0015 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 4 Dokumen Dokumen 4 Dokumen Dokumen 2.090.169.000 87.990.000 3.037.420.325 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Dana Alokasi Umum (DAU) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 92.000.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0016 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 2 Dokumen 2 Dokumen 45.000.000 71.776.000 61.088.500 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Non Fisik-BOKKB-BOK Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 211.815.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0017 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 5 Dokumen 5 Dokumen 568.000.000 298.750.000 187.423.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 615.000.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0018 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan 5 Dokumen 5 Dokumen 307.620.000 809.505.000 798.875.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 1.214.969.250 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0019 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya 4 Dokumen 4 Dokumen 65.000.000 224.550.000 105.681.436 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 205.240.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0020 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya Pengelolaan Surveilans Kesehatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana 705 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif (Rp) Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan 1 Dokumen 1 Dokumen 65.000.000 30.848.000 30.848.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 71.500.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0022 Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 846233 Orang 846233 Orang 45.740.000 3.180.000 3.180.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 50.314.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0024 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan 4 Dokumen 4 Dokumen 40.000.000 16.090.000 - Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 44.000.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0025 Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 11 Dokumen 11 Dokumen 2.454.250.982 445.487.000 494.092.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 4.034.733.980 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0026 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat 2 Dokumen 2 Dokumen 47.434.086.000 58.684.707.200 65.358.284.233 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Dana Alokasi Umum (DAU) Pajak Rokok DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 37.765.105.510 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0028 Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan 14 Paket 14 Paket 44.810.000 309.423.000 309.423.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan kualitas infrastruktur yang mantap dan berkeadilan dalam rangka mewujudkan pembangunan daerah dan ekonomi yang merata 98.496.200 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0029 Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat 9 Dokumen 9 Dokumen 75.000.000 70.760.000 32.165.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 395.000.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0030 Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang Melayani Konsultasi Jarak Jauh antar Fasyankes Melalui Pelayanan Telemedicine untuk Mendapatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas 18 Unit 18 Unit 80.000.000 - - Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 207.480.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0033 Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 30 Dokumen 30 Dokumen 936.590.000 889.164.500 629.071.100 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 1.237.542.680 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0034 Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya 15 Dokumen 15 Dokumen 14.230.902 121.791.902 98.753.402 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Non Fisik-BOKKB-BOK Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 687.460.687 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0036 Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Operasional Pelayanan Puskesmas Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat 706 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif (Rp) Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 1 Laporan 1 Laporan 18.000.000 12.585.000 12.585.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan kualitas infrastruktur yang mantap dan berkeadilan dalam rangka mewujudkan pembangunan daerah dan ekonomi yang merata 44.308.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0038 Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) 1 Unit 1 Unit 1.540.000.000 165.600.000 245.600.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 1.650.000.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0040 Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 2469 Orang 2469 Orang 92.170.000 34.797.000 31.672.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 111.525.700 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0041 Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 170 Orang 170 Orang 179.556.000 34.560.000 21.631.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 217.262.760 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0042 Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria 15 Orang 15 Orang 75.720.000 6.760.000 6.050.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 89.198.175 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0045 Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota 1 Dokumen Dokumen 1 Dokumen Dokumen - - - Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 110.000.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0046 Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak - 30 Puskesmas Dokumen - 487.030.000 487.030.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota - Optimalisasi SDM yang berdaya saing, berkarakter, dan handal 535.733.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi Jumlah SIK yang terintegrasi 1 Unit 1 Unit 262.899.352 409.012.000 409.012.000 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - Fasilitas Pelayanan Kesehatan 412.020.387 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.03 0002 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan 1 Dokumen Dokumen 1 Dokumen Dokumen 150.000.000 409.012.000 363.737.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Non Fisik-BOKKB-BOK Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 332.750.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.04 Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota jumlah rumah sakit daerah tipe C dan D yang dibina 7 Unit 7 Unit 505.000.000 55.000.000 55.000.000 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - Rumah Sakit 1.202.925.800 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.04 0003 Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan 36 Unit 36 Unit 470.000.000 20.000.000 20.000.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 495.000.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.04 0004 Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan 1 Dokumen 1 Dokumen 35.000.000 35.000.000 35.000.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 707.925.800 DINAS KESEHATAN 1 02 03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN - - - 2.211.590.917 1.806.241.000 1.514.634.000 1.121.185.600 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan 707 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif (Rp) Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan 1 02 03 2.02 Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota Jumlah dokumen Perencanaan Sumber Daya Manusia Kesehatan 1 Dokumen 1 Dokumen 629.042.000 485.060.000 485.060.000 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - Sumber Daya Manusia Kesehatan 761.185.600 DINAS KESEHATAN 1 02 03 2.02 0002 Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) 600 Orang 600 Orang 446.146.000 306.690.000 104.975.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 560.000.000 DINAS KESEHATAN 1 02 03 2.02 0003 Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan 2 Dokumen 2 Dokumen 182.896.000 178.370.000 178.370.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Non Fisik-BOKKB-BOK Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Ketahanan Lingkungan dan Pembangunan Berkelanjutan 201.185.600 DINAS KESEHATAN 1 02 03 2.03 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah tenaga SDM yang meningkat kapasitasnya 80 Orang 80 Orang 1.582.548.917 1.321.181.000 1.321.181.000 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - Tenaga SDM yang meningkat kapasitasnya 360.000.000 DINAS KESEHATAN 1 02 03 2.03 0001 Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya 80 Orang 80 Orang 1.582.548.917 1.321.181.000 1.231.289.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 360.000.000 DINAS KESEHATAN 1 02 04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN - - - 555.331.000 267.873.000 230.865.000 366.047.000 1 02 04 2.01 Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) - - - 94.615.000 7.350.000 7.350.000 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) 8.452.500 DINAS KESEHATAN 1 02 04 2.01 0001 Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) 80 Dokumen 80 Dokumen 94.615.000 7.350.000 1.092.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 8.452.500 DINAS KESEHATAN 1 02 04 2.03 Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga Jumlah sertifikat P-IRT yang diterbitkan 75 Lokasi 75 Lokasi 198.096.000 59.750.000 59.750.000 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - Industri Rumah Tangga 68.712.500 DINAS KESEHATAN 1 02 04 2.03 0001 Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga 100 Dokumen 100 Dokumen 198.096.000 59.750.000 29.000.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 68.712.500 DINAS KESEHATAN 1 02 04 2.06 Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga Jumlah produk IRTP yang dilakukan pemeriksaan 40 Produk 40 Produk 262.620.000 200.773.000 200.773.000 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - produk IRTP yang dilakukan pemeriksaan 288.882.000 DINAS KESEHATAN 1 02 04 2.06 0001 Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan- Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan 60 Unit 60 Unit 262.620.000 200.773.000 200.773.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Non Fisik-BOKKB- Pengawasan Obat dan Makanan Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 288.882.000 DINAS KESEHATAN 1 02 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN Prosentase Rumah Tangga PHBS 88 % 88 % 4.465.652.485 2.587.791.500 1.479.705.062 4.310.091.368 Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga 708 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif (Rp) Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan 1 02 05 2.01 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Prosentase desa siaga aktif mandiri 26 Desa 26 Desa 646.020.000 433.069.500 433.069.500 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - desa siaga aktif mandiri 164.343.368 DINAS KESEHATAN 1 02 05 2.01 0001 Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat 4 Dokumen 4 Dokumen 646.020.000 433.069.500 149.403.062 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 164.343.368 DINAS KESEHATAN 1 02 05 2.02 Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah pilar GERMAS yang dilaksanakan 7 Pilar 7 Pilar 2.433.292.000 1.506.498.400 1.506.498.400 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - Masyarakat 2.676.621.200 DINAS KESEHATAN 1 02 05 2.02 0001 Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat 12 Dokumen 12 Dokumen 2.433.292.000 1.506.498.400 692.222.400 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 2.676.621.200 DINAS KESEHATAN 1 02 05 2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah UKBM yang difasilitasi 3 UKBM 3 UKBM 1.386.340.485 648.223.600 648.223.600 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat 1.469.126.800 DINAS KESEHATAN 1 02 05 2.03 0001 Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 1 Dokumen Dokumen 1 Dokumen Dokumen 120.077.485 298.087.000 298.087.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 365.800.050 DINAS KESEHATAN 517.871.281.667 557.986.288.748 414.304.157.844 463.756.408.487 1 517.871.281.667 557.986.288.748 414.304.157.844 463.756.408.487 1 02 517.871.281.667 557.986.288.748 414.304.157.844 463.756.408.487 1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase ketercapaian penunjang urusan Perangkat Daerah 100 % 100 % 407.553.425.415 411.096.679.062 282.574.628.891 320.680.848.169 1 02 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Jumlah Unit Kerja BLUD 1 Unit Kerja 1 Unit Kerja 210.576.478.932 210.576.478.932 210.576.478.932 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - Masyarakat 76.999.034.001 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.10 0001 Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 1 Unit Kerja 2.400.000.000 2.400.000.000 2.468.583.862 Kab. Kendal, Plantungan, Semua Kel/Desa Pendapatan dari BLUD Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 3.096.781.451 DINAS KESEHATAN 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Rata rata capain SPM 100 % 100 % 103.085.281.850 142.227.704.186 128.504.324.891 137.278.236.350 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Layanan kesehatan yang disediakan 1 Unit Kerja 1 Unit Kerja 83.282.900.465 87.807.959.002 87.807.959.002 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - Masyarakat 82.270.806.643 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0001 Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 648 Orang 648 Orang 59.280.000 155.100.000 155.100.000 Kab. Kendal, Plantungan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 30.000.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0002 Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 510 Orang 510 Orang 33.720.000 - - Kab. Kendal, Plantungan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 35.000.000 DINAS KESEHATAN URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) PUSKESMAS PLANTUNGAN Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin 709 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif (Rp) Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan 1 02 02 2.02 0005 Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 4324 Orang 4324 Orang 34.400.000 25.200.000 25.200.000 Kab. Kendal, Plantungan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 36.000.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0010 Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar - 13 Orang - 3.900.000 3.900.000 Kab. Kendal, Plantungan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - Optimalisasi SDM yang berdaya saing, berkarakter, dan handal 3.900.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0011 Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 175 Orang 175 Orang 7.000.000 16.800.000 16.800.000 Kab. Kendal, Plantungan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 7.500.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0012 Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 586 Orang 586 Orang 4.000.000 - - Kab. Kendal, Plantungan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 4.400.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0015 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 97 Dokumen 97 Dokumen 220.494.000 296.292.000 296.292.000 Kab. Kendal, Plantungan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 250.000.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0016 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga - 3 Dokumen - 600.000 600.000 Kab. Kendal, Plantungan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - Optimalisasi SDM yang berdaya saing, berkarakter, dan handal 600.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0017 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 129 Dokumen 129 Dokumen 19.600.000 18.000.000 18.000.000 Kab. Kendal, Plantungan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 20.000.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0020 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan 18 Dokumen 18 Dokumen 14.080.000 18.400.000 18.400.000 Kab. Kendal, Plantungan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 14.500.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0021 Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan - 125 Orang - 4.350.000 4.350.000 Kab. Kendal, Plantungan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - Optimalisasi SDM yang berdaya saing, berkarakter, dan handal 4.350.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0025 Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 82 Dokumen 82 Dokumen 81.700.000 104.647.000 104.647.000 Kab. Kendal, Plantungan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 83.000.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0033 Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 16 Dokumen 16 Dokumen 228.622.000 248.172.000 248.172.000 Kab. Kendal, Plantungan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 250.000.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0036 Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 3 Laporan 3 Laporan 300.000 - - Kab. Kendal, Plantungan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 330.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0040 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Pengelolaan Surveilans Kesehatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Operasional Pelayanan Puskesmas Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 710 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif (Rp) Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 72 Orang 72 Orang 18.000.000 - - Kab. Kendal, Plantungan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 18.500.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0041 Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 5 Orang 5 Orang 1.200.000 - - Kab. Kendal, Plantungan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 1.300.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0042 Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria - 10 Orang - 1.000.000 1.000.000 Kab. Kendal, Plantungan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - Optimalisasi SDM yang berdaya saing, berkarakter, dan handal 1.000.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0044 Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi 60 Dokumen 60 Dokumen 27.269.000 3.871.000 3.871.000 Kab. Kendal, Plantungan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 28.000.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0046 Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak 36 Dokumen 36 Dokumen 87.300.000 600.000 600.000 Kab. Kendal, Plantungan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 88.000.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0047 Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan - 12 Dokumen - 1.200.000 1.200.000 Kab. Kendal, Plantungan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - Optimalisasi SDM yang berdaya saing, berkarakter, dan handal 1.200.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0048 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi - 323 Dokumen - 38.700.000 38.700.000 Kab. Kendal, Plantungan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - Optimalisasi SDM yang berdaya saing, berkarakter, dan handal 38.700.000 DINAS KESEHATAN 1 02 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN Prosentase Rumah Tangga PHBS 88 % 88 % 4.465.652.485 2.587.791.500 1.479.705.062 4.310.091.368 1 02 05 2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah UKBM yang difasilitasi 1 Unit 1 Unit 1.386.340.485 648.223.600 648.223.600 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - Masyarakat 1.469.126.800 DINAS KESEHATAN 1 02 05 2.03 0001 Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 31 Dokumen 37 Dokumen 120.629.000 13.397.000 13.397.000 Kab. Kendal, Plantungan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 122.000.000 DINAS KESEHATAN 517.871.281.667 557.986.288.748 414.304.157.844 463.756.408.487 1 517.871.281.667 557.986.288.748 414.304.157.844 463.756.408.487 1 02 517.871.281.667 557.986.288.748 414.304.157.844 463.756.408.487 1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase ketercapaian penunjang urusan Perangkat Daerah 100 % 100 % 407.553.425.415 411.096.679.062 282.574.628.891 320.680.848.169 1 02 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Jumlah Unit Kerja BLUD 1 Unit Kerja 1 Unit Kerja 210.576.478.932 210.576.478.932 210.576.478.932 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - Masyarakat 76.999.034.001 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.10 0001 Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 1 Unit Kerja 3.300.000.000 3.300.000.000 3.377.134.647 Kab. Kendal, Sukorejo, Semua Kel/Desa Pendapatan dari BLUD Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 3.890.000.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Rata rata capain SPM 100 % 100 % 103.085.281.850 142.227.704.186 128.504.324.891 137.278.236.350 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan Pengelolaan Layanan Imunisasi Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) PUSKESMAS SUKOREJO I URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 711 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif (Rp) Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - 83.282.900.465 87.807.959.002 87.807.959.002 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - Masyarakat 82.270.806.643 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0001 Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 150 Orang 150 Orang 25.170.000 88.320.000 88.320.000 Kab. Kendal, Sukorejo, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 25.500.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0002 Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 0 Orang 0 Orang 16.536.000 - - Kab. Kendal, Sukorejo, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 16.800.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0005 Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 6218 Orang 6218 Orang 34.000.000 24.600.000 24.600.000 Kab. Kendal, Sukorejo, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 35.000.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0006 Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar - 4 Orang - - - Kab. Kendal, Sukorejo, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - Optimalisasi SDM yang berdaya saing, berkarakter, dan handal 220.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0010 Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar - 180 Orang - 6.000.000 6.000.000 Kab. Kendal, Sukorejo, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - Optimalisasi SDM yang berdaya saing, berkarakter, dan handal 10.800.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0011 Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 15 Orang 15 Orang 6.000.000 8.700.000 8.700.000 Kab. Kendal, Sukorejo, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 6.500.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0012 Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 10 Orang 10 Orang 1.500.000 - - Kab. Kendal, Sukorejo, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 2.000.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0015 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 125 Dokumen 125 Dokumen 254.334.000 314.448.000 314.448.000 Kab. Kendal, Sukorejo, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 255.000.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0016 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga - 0 Dokumen - 1.500.000 1.500.000 Kab. Kendal, Sukorejo, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - Optimalisasi SDM yang berdaya saing, berkarakter, dan handal 1.650.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0017 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 10 Dokumen 10 Dokumen 9.700.000 12.400.000 12.400.000 Kab. Kendal, Sukorejo, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 10.000.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0020 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan 15 Dokumen 15 Dokumen 56.780.000 34.500.000 34.500.000 Kab. Kendal, Sukorejo, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 57.000.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0021 Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan - 500 Orang - 13.000.000 13.000.000 Kab. Kendal, Sukorejo, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - Optimalisasi SDM yang berdaya saing, berkarakter, dan handal 27.500.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0025 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Pengelolaan Surveilans Kesehatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 712 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif (Rp) Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 120 Dokumen 120 Dokumen 167.900.000 84.601.000 84.601.000 Kab. Kendal, Sukorejo, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 168.000.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0033 Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 12 Dokumen 12 Dokumen 226.534.000 220.055.000 220.055.000 Kab. Kendal, Sukorejo, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 227.000.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0036 Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 5 Laporan 5 Laporan 500.000 - - Kab. Kendal, Sukorejo, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 750.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0040 Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 30 Orang 30 Orang 9.000.000 - - Kab. Kendal, Sukorejo, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 9.500.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0041 Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 10 Orang 10 Orang 2.000.000 - - Kab. Kendal, Sukorejo, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 2.500.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0042 Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria - 0 Orang - - - Kab. Kendal, Sukorejo, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - Optimalisasi SDM yang berdaya saing, berkarakter, dan handal - DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0044 Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi 40 Dokumen 40 Dokumen 20.889.000 6.631.000 6.631.000 Kab. Kendal, Sukorejo, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 21.000.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0046 Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak 10 Dokumen 10 Dokumen 78.420.000 1.500.000 1.500.000 Kab. Kendal, Sukorejo, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 79.000.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0047 Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan - 1 Dokumen - 4.500.000 4.500.000 Kab. Kendal, Sukorejo, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - Optimalisasi SDM yang berdaya saing, berkarakter, dan handal 11.880.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0048 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi - 2 Dokumen - 45.000.000 45.000.000 Kab. Kendal, Sukorejo, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - Optimalisasi SDM yang berdaya saing, berkarakter, dan handal 48.400.000 DINAS KESEHATAN 1 02 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN Prosentase Rumah Tangga PHBS 88 % 88 % 4.465.652.485 2.587.791.500 1.479.705.062 4.310.091.368 1 02 05 2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah UKBM yang difasilitasi 1 Unit 1 Unit 1.386.340.485 648.223.600 648.223.600 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - Masyarakat 1.469.126.800 DINAS KESEHATAN 1 02 05 2.03 0001 Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 44 Dokumen 44 Dokumen 39.586.000 25.085.000 25.085.000 Kab. Kendal, Sukorejo, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 40.000.000 DINAS KESEHATAN 517.871.281.667 557.986.288.748 414.304.157.844 463.756.408.487 1 517.871.281.667 557.986.288.748 414.304.157.844 463.756.408.487 1 02 517.871.281.667 557.986.288.748 414.304.157.844 463.756.408.487 Pengelolaan Layanan Imunisasi Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) PUSKESMAS SUKOREJO II URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan Operasional Pelayanan Puskesmas Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 713 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif (Rp) Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan 1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase ketercapaian penunjang urusan Perangkat Daerah 100 % 100 % 407.553.425.415 411.096.679.062 282.574.628.891 320.680.848.169 1 02 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Jumlah Unit Kerja BLUD 1 Unit Kerja 1 Unit Kerja 210.576.478.932 210.576.478.932 210.576.478.932 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - Masyarakat 76.999.034.001 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.10 0001 Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 1 Unit Kerja 1.650.000.000 1.650.000.000 1.670.777.217 Kab. Kendal, Sukorejo, Semua Kel/Desa Pendapatan dari BLUD Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 1.750.000.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Rata rata capain SPM 100 % 100 % 103.085.281.850 142.227.704.186 128.504.324.891 137.278.236.350 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Layanan kesehatan yang disediakan 1 Unit 1 Unit 83.282.900.465 87.807.959.002 87.807.959.002 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - Masyarakat 82.270.806.643 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0001 Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 1 Orang 1 Orang 30.000.000 77.000.000 77.000.000 Kab. Kendal, Sukorejo, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 78.000.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0002 Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 400 Orang 400 Orang 28.200.000 - - Kab. Kendal, Sukorejo, Semua Kel/Desa Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - - DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0005 Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 2301 Orang 2301 Orang 34.800.000 26.100.000 26.100.000 Kab. Kendal, Sukorejo, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 27.000.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0006 Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar - 12 Orang - - - Kab. Kendal, Sukorejo, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - Optimalisasi SDM yang berdaya saing, berkarakter, dan handal - DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0010 Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar - 22 Orang - 5.500.000 5.500.000 Kab. Kendal, Sukorejo, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - Optimalisasi SDM yang berdaya saing, berkarakter, dan handal 5.700.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0011 Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 50 Orang 50 Orang 2.400.000 10.400.000 10.400.000 Kab. Kendal, Sukorejo, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 11.000.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0012 Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 550 Orang 550 Orang 9.300.000 - - Kab. Kendal, Sukorejo, Semua Kel/Desa Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - - DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0015 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 400 Dokumen 400 Dokumen 191.523.000 214.019.000 214.019.000 Kab. Kendal, Sukorejo, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Optimalisasi SDM yang berdaya saing, berkarakter, dan handal 215.000.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0016 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga - 12 Dokumen - 550.000 550.000 Kab. Kendal, Sukorejo, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - Optimalisasi SDM yang berdaya saing, berkarakter, dan handal 600.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar 714 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif (Rp) Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 5 Dokumen 5 Dokumen 15.200.000 6.700.000 6.700.000 Kab. Kendal, Sukorejo, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Optimalisasi SDM yang berdaya saing, berkarakter, dan handal 7.000.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0020 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan 5 Dokumen 5 Dokumen 28.260.000 4.200.000 4.200.000 Kab. Kendal, Sukorejo, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Optimalisasi SDM yang berdaya saing, berkarakter, dan handal 5.000.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0021 Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan - 12 Orang - 4.400.000 4.400.000 Kab. Kendal, Sukorejo, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - Optimalisasi SDM yang berdaya saing, berkarakter, dan handal 4.500.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0025 Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 5 Dokumen 5 Dokumen 115.586.000 96.660.000 96.660.000 Kab. Kendal, Sukorejo, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Optimalisasi SDM yang berdaya saing, berkarakter, dan handal 97.000.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0033 Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 12 Dokumen 12 Dokumen 182.944.000 194.142.000 194.142.000 Kab. Kendal, Sukorejo, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Optimalisasi SDM yang berdaya saing, berkarakter, dan handal 196.000.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0036 Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 3 Laporan 3 Laporan 400.000 - - Kab. Kendal, Sukorejo, Semua Kel/Desa Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - - DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0040 Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 50 Orang 50 Orang 8.800.000 - - Kab. Kendal, Sukorejo, Semua Kel/Desa Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - - DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0041 Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 50 Orang 50 Orang 1.000.000 - - Kab. Kendal, Sukorejo, Semua Kel/Desa Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - - DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0042 Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria - 5 Orang - 200.000 200.000 Kab. Kendal, Sukorejo, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - Optimalisasi SDM yang berdaya saing, berkarakter, dan handal 300.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0044 Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi 5 Dokumen 5 Dokumen 18.000.000 30.590.000 30.590.000 Kab. Kendal, Sukorejo, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Optimalisasi SDM yang berdaya saing, berkarakter, dan handal 31.000.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0046 Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak 5 Dokumen 5 Dokumen 62.400.000 1.200.000 1.200.000 Kab. Kendal, Sukorejo, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Optimalisasi SDM yang berdaya saing, berkarakter, dan handal 1.500.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0047 Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan - 12 Dokumen - 8.800.000 8.800.000 Kab. Kendal, Sukorejo, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - Optimalisasi SDM yang berdaya saing, berkarakter, dan handal 8.900.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0048 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi - 12 Dokumen - 30.000.000 30.000.000 Kab. Kendal, Sukorejo, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - Optimalisasi SDM yang berdaya saing, berkarakter, dan handal 31.000.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi - - - 262.899.352 409.012.000 409.012.000 - - Masyarakat 412.020.387 DINAS KESEHATAN Pengelolaan Surveilans Kesehatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Operasional Pelayanan Puskesmas Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) Pengelolaan Layanan Imunisasi Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan 715 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif (Rp) Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan 1 02 02 2.03 0002 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan 5 Dokumen 5 Dokumen 5.000.000 - - Kab. Kendal, Sukorejo, Semua Kel/Desa Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik - - - DINAS KESEHATAN 1 02 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN Prosentase Rumah Tangga PHBS 88 % 88 % 4.465.652.485 2.587.791.500 1.479.705.062 4.310.091.368 1 02 05 2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - 1.386.340.485 648.223.600 648.223.600 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Optimalisasi SDM yang berdaya saing, berkarakter, dan handal Masyarakat 1.469.126.800 DINAS KESEHATAN 1 02 05 2.03 0001 Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 5 Dokumen 5 Dokumen 53.400.000 2.210.000 2.210.000 Kab. Kendal, Sukorejo, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Optimalisasi SDM yang berdaya saing, berkarakter, dan handal 2.300.000 DINAS KESEHATAN 517.871.281.667 557.986.288.748 414.304.157.844 463.756.408.487 1 517.871.281.667 557.986.288.748 414.304.157.844 463.756.408.487 1 02 517.871.281.667 557.986.288.748 414.304.157.844 463.756.408.487 1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 407.553.425.415 411.096.679.062 282.574.628.891 320.680.848.169 1 02 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Jumlah Unit Kerja BLUD 1 Unit Kerja 1 Unit Kerja 210.576.478.932 210.576.478.932 210.576.478.932 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - Masyarakat 76.999.034.001 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.10 0001 Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 1 Unit Kerja 2.510.362.420 2.510.362.420 2.408.569.262 Kab. Kendal, Pageruyung, Semua Kel/Desa Pendapatan dari BLUD Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 2.847.381.680 DINAS KESEHATAN 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Rata rata capain SPM 100 % 100 % 103.085.281.850 142.227.704.186 128.504.324.891 137.278.236.350 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - 83.282.900.465 87.807.959.002 87.807.959.002 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - Masyarakat 82.270.806.643 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0001 Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 124 Orang 124 Orang 50.050.000 - - Kab. Kendal, Pageruyung, Semua Kel/Desa Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - - DINAS KESEHATAN Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar - 280 Orang - 112.112.000 112.112.000 Kab. Kendal, Pageruyung, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - Optimalisasi SDM yang berdaya saing, berkarakter, dan handal 112.112.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0002 Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 489 Orang 489 Orang 32.200.000 - - Kab. Kendal, Pageruyung, Semua Kel/Desa Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - - DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0005 Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 1146 Orang 1146 Orang 17.800.000 24.000.000 24.000.000 Kab. Kendal, Pageruyung, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 24.000.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0010 Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar - 126 Orang - 12.600.000 12.600.000 Kab. Kendal, Pageruyung, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - Optimalisasi SDM yang berdaya saing, berkarakter, dan handal 12.600.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0011 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) PUSKESMAS PAGERUYUNG URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis 716 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif (Rp) Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 413 Orang 413 Orang 2.400.000 16.500.000 16.500.000 Kab. Kendal, Pageruyung, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 16.500.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0012 Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 582 Orang 582 Orang 1.500.000 - - Kab. Kendal, Pageruyung, Semua Kel/Desa Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - - DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0015 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 12 Dokumen 12 Dokumen 247.788.000 331.842.000 331.842.000 Kab. Kendal, Pageruyung, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 331.842.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0016 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga - 3 Dokumen - 700.000 700.000 Kab. Kendal, Pageruyung, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - Optimalisasi SDM yang berdaya saing, berkarakter, dan handal 700.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0017 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 12 Dokumen 12 Dokumen 38.800.000 20.500.000 20.500.000 Kab. Kendal, Pageruyung, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 42.680.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0020 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan 12 Dokumen 12 Dokumen 18.385.000 - - Kab. Kendal, Pageruyung, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - - DINAS KESEHATAN Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan - 12 Dokumen - 8.090.000 8.090.000 Kab. Kendal, Pageruyung, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - Optimalisasi SDM yang berdaya saing, berkarakter, dan handal 8.090.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0021 Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan - 120 Orang - 5.200.000 5.200.000 Kab. Kendal, Pageruyung, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - Optimalisasi SDM yang berdaya saing, berkarakter, dan handal 5.200.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0025 Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 12 Dokumen 12 Dokumen 145.425.000 - - Kab. Kendal, Pageruyung, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - - DINAS KESEHATAN Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular - 0 0 - 108.157.000 108.157.000 - DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - Optimalisasi SDM yang berdaya saing, berkarakter, dan handal 108.157.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0033 Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 12 Dokumen 12 Dokumen 246.933.000 - - Kab. Kendal, Pageruyung, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - - DINAS KESEHATAN Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas - 12 Dokumen - 258.396.000 258.396.000 Kab. Kendal, Pageruyung, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - Optimalisasi SDM yang berdaya saing, berkarakter, dan handal 258.396.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0036 Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 24 Laporan 24 Laporan 1.000.000 - - Kab. Kendal, Pageruyung, Semua Kel/Desa Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - - DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0040 Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 413 Orang 413 Orang 15.400.000 - - Kab. Kendal, Pageruyung, Semua Kel/Desa Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - - DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) Pengelolaan Surveilans Kesehatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Operasional Pelayanan Puskesmas Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 717 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif (Rp) Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 582 Orang 582 Orang 6.000.000 - - Kab. Kendal, Ngampel, Semua Kel/Desa Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - - DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0042 Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria - 1 Orang - 100.000 100.000 Kab. Kendal, Pageruyung, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - Optimalisasi SDM yang berdaya saing, berkarakter, dan handal 100.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0044 Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi 12 Dokumen 12 Dokumen 16.760.000 2.459.000 2.459.000 Kab. Kendal, Pageruyung, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 18.436.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0046 Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak 12 Dokumen 12 Dokumen 129.800.000 500.000 500.000 Kab. Kendal, Pageruyung, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 142.780.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0047 Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan - 12 Dokumen - 1.800.000 1.800.000 Kab. Kendal, Pageruyung, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - Optimalisasi SDM yang berdaya saing, berkarakter, dan handal 1.800.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0048 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi - 10 Dokumen - 44.200.000 44.200.000 Kab. Kendal, Pageruyung, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - Optimalisasi SDM yang berdaya saing, berkarakter, dan handal 44.200.000 DINAS KESEHATAN 1 02 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN Prosentase Rumah Tangga PHBS 88 % 88 % 4.465.652.485 2.587.791.500 1.479.705.062 4.310.091.368 1 02 05 2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah UKBM yang difasilitasi 1 Unit 1 Unit 1.386.340.485 648.223.600 648.223.600 - - Masyarakat 1.469.126.800 DINAS KESEHATAN 1 02 05 2.03 0001 Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 12 Dokumen 12 Dokumen 64.050.000 - - Kab. Kendal, Pageruyung, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - - - DINAS KESEHATAN Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) - 2 Dokumen - 3.073.000 3.073.000 Kab. Kendal, Pageruyung, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - Optimalisasi SDM yang berdaya saing, berkarakter, dan handal 3.073.000 DINAS KESEHATAN 517.871.281.667 557.986.288.748 414.304.157.844 463.756.408.487 1 517.871.281.667 557.986.288.748 414.304.157.844 463.756.408.487 1 02 517.871.281.667 557.986.288.748 414.304.157.844 463.756.408.487 1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase ketercapaian penunjang urusan Perangkat Daerah 100 % 100 % 407.553.425.415 411.096.679.062 282.574.628.891 320.680.848.169 1 02 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD - 210.576.478.932 210.576.478.932 210.576.478.932 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - Masyarakat 76.999.034.001 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.10 0001 Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 1 Unit Kerja 3.800.000.000 3.800.000.000 4.075.206.435 Kab. Kendal, Patean, Semua Kel/Desa Pendapatan dari BLUD Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 4.075.206.435 DINAS KESEHATAN 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Rata rata capain SPM 100 % 100 % 103.085.281.850 142.227.704.186 128.504.324.891 137.278.236.350 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Fasilitas Pelayanan kesehatan yang difasilitasi 1 Unit 1 Unit 83.282.900.465 87.807.959.002 87.807.959.002 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - Masyarakat 82.270.806.643 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0001 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan Pengelolaan Layanan Imunisasi Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) PUSKESMAS PATEAN URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 718 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif (Rp) Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 638 Orang 638 Orang 35.238.000 135.604.000 135.604.000 Kab. Kendal, Patean, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 135.604.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0002 Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 602 Orang 602 Orang 45.066.000 - - Kab. Kendal, Patean, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - - DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0005 Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 6985 Orang 6985 Orang 15.800.000 41.850.000 41.850.000 Kab. Kendal, Patean, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 41.850.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0010 Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar - 34 Orang - 10.200.000 10.200.000 Kab. Kendal, Patean, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - - 10.200.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0011 Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 248 Orang 248 Orang 13.950.000 20.400.000 20.400.000 Kab. Kendal, Patean, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 15.345.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0012 Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 963 Orang 963 Orang 1.000.000 - - Kab. Kendal, Patean, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - - DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0015 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 6 Dokumen 6 Dokumen 272.880.000 419.858.000 419.858.000 Kab. Kendal, Patean, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 419.858.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0016 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga - 3 Dokumen - 1.400.000 1.400.000 Kab. Kendal, Patean, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - Optimalisasi SDM yang berdaya saing, berkarakter, dan handal 750.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0017 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 5 Dokumen 5 Dokumen 22.200.000 34.000.000 34.000.000 Kab. Kendal, Patean, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 24.420.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0020 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan 6 Dokumen 6 Dokumen 99.132.000 24.680.000 24.680.000 Kab. Kendal, Patean, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 24.680.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0021 Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan - 1750 Orang - 20.300.000 20.300.000 Kab. Kendal, Patean, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - Optimalisasi SDM yang berdaya saing, berkarakter, dan handal 20.300.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0025 Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 31 Dokumen 31 Dokumen 155.600.000 125.601.000 125.601.000 Kab. Kendal, Patean, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 125.601.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0033 Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 6 Dokumen 6 Dokumen 278.336.000 319.756.000 319.756.000 Kab. Kendal, Patean, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 319.756.000 DINAS KESEHATAN Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Pengelolaan Surveilans Kesehatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Operasional Pelayanan Puskesmas 719 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif (Rp) Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan 1 02 02 2.02 0036 Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 1 Laporan 1 Laporan 802.000 - - Kab. Kendal, Patean, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - - DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0040 Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 248 Orang 248 Orang 13.200.000 - - Kab. Kendal, Patean, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - - DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0041 Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 30 Orang 30 Orang 10.200.000 - - Kab. Kendal, Patean, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - - DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0042 Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria - 2 Orang - 100.000 100.000 Kab. Kendal, Patean, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - Optimalisasi SDM yang berdaya saing, berkarakter, dan handal 100.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0044 Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi 4 Dokumen 4 Dokumen 19.950.000 2.717.000 2.717.000 Kab. Kendal, Patean, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 2.717.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0046 Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak 3 Dokumen 3 Dokumen 94.912.000 1.950.000 1.950.000 Kab. Kendal, Patean, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 104.403.200 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0047 Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan - 12 Dokumen - 10.500.000 10.500.000 Kab. Kendal, Patean, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - Optimalisasi SDM yang berdaya saing, berkarakter, dan handal 10.500.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0048 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi - 529 Dokumen - 54.500.000 54.500.000 Kab. Kendal, Patean, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - Optimalisasi SDM yang berdaya saing, berkarakter, dan handal 54.500.000 DINAS KESEHATAN 1 02 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN Prosentase Rumah Tangga PHBS 88 % 88 % 4.465.652.485 2.587.791.500 1.479.705.062 4.310.091.368 1 02 05 2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah UKBM yang difasilitasi 1 Unit 1 Unit 1.386.340.485 648.223.600 648.223.600 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - Masyarakat 1.469.126.800 DINAS KESEHATAN 1 02 05 2.03 0001 Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 6 Dokumen 6 Dokumen 87.560.000 23.760.000 23.760.000 Kab. Kendal, Patean, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 23.760.000 DINAS KESEHATAN 517.871.281.667 557.986.288.748 414.304.157.844 463.756.408.487 1 517.871.281.667 557.986.288.748 414.304.157.844 463.756.408.487 1 02 517.871.281.667 557.986.288.748 414.304.157.844 463.756.408.487 1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase ketercapaian penunjang urusan Perangkat Daerah 100 % 100 % 407.553.425.415 411.096.679.062 282.574.628.891 320.680.848.169 1 02 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Jumlah Unit Kerja BLUD 1 Unit Kerja 1 Unit Kerja 210.576.478.932 210.576.478.932 210.576.478.932 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - Masyarakat 76.999.034.001 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.10 0001 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan Pengelolaan Layanan Imunisasi Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) PUSKESMAS SINGOROJO I Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria 720 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif (Rp) Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 1 Unit Kerja 1.904.655.600 1.904.655.600 1.970.109.093 Kab. Kendal, Singorojo, Semua Kel/Desa Pendapatan dari BLUD Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 2.488.834.974 DINAS KESEHATAN 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Rata rata capain SPM 100 % 100 % 103.085.281.850 142.227.704.186 128.504.324.891 137.278.236.350 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - 83.282.900.465 87.807.959.002 87.807.959.002 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - Masyarakat 82.270.806.643 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0001 Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 439 Orang 439 Orang 20.136.000 41.688.000 41.688.000 Kab. Kendal, Singorojo, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 23.000.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0002 Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 419 Orang 419 Orang 37.992.000 - - Kab. Kendal, Singorojo, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 40.000.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0005 Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 881 Orang 881 Orang 16.500.000 24.750.000 24.750.000 Kab. Kendal, Singorojo, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 18.000.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0010 Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar - 10 Orang - 11.400.000 11.400.000 Kab. Kendal, Singorojo, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - Optimalisasi SDM yang berdaya saing, berkarakter, dan handal 11.400.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0011 Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 372 Orang 372 Orang 13.600.000 9.250.000 9.250.000 Kab. Kendal, Singorojo, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 15.000.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0012 Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 543 Orang 543 Orang 12.000.000 - - Kab. Kendal, Singorojo, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 15.000.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0015 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 12 Dokumen 12 Dokumen 231.448.000 393.392.000 393.392.000 Kab. Kendal, Singorojo, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 250.000.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0016 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga - 1 Dokumen - 750.000 750.000 Kab. Kendal, Singorojo, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - Optimalisasi SDM yang berdaya saing, berkarakter, dan handal 1.500.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0017 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 12 Dokumen 12 Dokumen 18.350.000 12.900.000 12.900.000 Kab. Kendal, Singorojo, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 20.000.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0020 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan 12 Dokumen 12 Dokumen 30.776.000 11.150.000 11.150.000 Kab. Kendal, Singorojo, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 34.000.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0025 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Pengelolaan Surveilans Kesehatan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 721 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif (Rp) Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 12 Dokumen 12 Dokumen 174.050.000 105.747.000 105.747.000 Kab. Kendal, Singorojo, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 192.000.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0033 Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 12 Dokumen 12 Dokumen 231.453.000 245.392.000 245.392.000 Kab. Kendal, Singorojo, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 254.000.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0036 Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 12 Laporan 12 Laporan 3.000.000 - - Kab. Kendal, Singorojo, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 3.300.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0040 Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 372 Orang 372 Orang 6.000.000 - - Kab. Kendal, Singorojo, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 6.600.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0041 Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 543 Orang 543 Orang 3.600.000 - - Kab. Kendal, Singorojo, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 4.000.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0044 Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi 12 Dokumen 12 Dokumen 36.744.000 3.033.000 3.033.000 Kab. Kendal, Singorojo, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 40.000.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0046 Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak 12 Dokumen 12 Dokumen 119.696.000 2.000.000 2.000.000 Kab. Kendal, Singorojo, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 130.000.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0047 Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan - 1 Dokumen - 14.400.000 14.400.000 Kab. Kendal, Singorojo, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - Optimalisasi SDM yang berdaya saing, berkarakter, dan handal 14.400.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0048 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi - 1 Dokumen - 58.500.000 58.500.000 Kab. Kendal, Singorojo, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - Optimalisasi SDM yang berdaya saing, berkarakter, dan handal 58.500.000 DINAS KESEHATAN 1 02 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN Prosentase Rumah Tangga PHBS 88 % 88 % 4.465.652.485 2.587.791.500 1.479.705.062 4.310.091.368 1 02 05 2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah UKBM yang difasilitasi 1 Unit 1 Unit 1.386.340.485 648.223.600 648.223.600 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - Masyarakat 1.469.126.800 DINAS KESEHATAN 1 02 05 2.03 0001 Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 12 Dokumen 12 Dokumen 14.105.000 15.877.000 15.877.000 Kab. Kendal, Singorojo, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 15.500.000 DINAS KESEHATAN 517.871.281.667 557.986.288.748 414.304.157.844 463.756.408.487 1 517.871.281.667 557.986.288.748 414.304.157.844 463.756.408.487 1 02 517.871.281.667 557.986.288.748 414.304.157.844 463.756.408.487 1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase ketercapaian penunjang urusan Perangkat Daerah 100 % 100 % 407.553.425.415 411.096.679.062 282.574.628.891 320.680.848.169 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan Pengelolaan Layanan Imunisasi Operasional Pelayanan Puskesmas Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) PUSKESMAS SINGOROJO II URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 722 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif (Rp) Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan 1 02 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Jumlah Unit Kerja BLUD 1 Unit Kerja 1 Unit Kerja 210.576.478.932 210.576.478.932 210.576.478.932 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - Masyarakat 76.999.034.001 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.10 0001 Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 1 Unit Kerja 1.286.443.728 1.286.443.728 1.303.338.671 Kab. Kendal, Singorojo, Semua Kel/Desa Pendapatan dari BLUD Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 1.504.746.514 DINAS KESEHATAN 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Rata rata capain SPM 100 % 100 % 103.085.281.850 142.227.704.186 128.504.324.891 137.278.236.350 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Layanan kesehatan yang disediakan 1 Unit 1 Unit 83.282.900.465 87.807.959.002 87.807.959.002 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - Masyarakat 82.270.806.643 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0001 Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 329 Orang 329 Orang 14.130.000 48.280.000 48.280.000 Kab. Kendal, Singorojo, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 14.836.500 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0002 Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 299 Orang 299 Orang 16.825.000 - - Kab. Kendal, Singorojo, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 17.666.250 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0005 Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 2642 Orang 2642 Orang 25.000.000 9.000.000 9.000.000 Kab. Kendal, Singorojo, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 26.250.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0006 Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar - 5 Orang - - - Kab. Kendal, Singorojo, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - Optimalisasi SDM yang berdaya saing, berkarakter, dan handal - DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0010 Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar - 55 Orang - 4.500.000 4.500.000 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kendal, Singorojo, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - Optimalisasi SDM yang berdaya saing, berkarakter, dan handal - DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0011 Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 237 Orang 237 Orang 12.000.000 10.700.000 10.700.000 Kab. Kendal, Singorojo, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 12.600.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0012 Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 360 Orang 360 Orang 2.400.000 - - Kab. Kendal, Singorojo, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 2.520.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0015 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 9 Dokumen 9 Dokumen 208.447.000 224.232.000 224.232.000 Kab. Kendal, Singorojo, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 218.869.350 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0016 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga - 3 Dokumen - 1.750.000 1.750.000 Kab. Kendal, Singorojo, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - Optimalisasi SDM yang berdaya saing, berkarakter, dan handal - DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat 723 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif (Rp) Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 5 Dokumen 5 Dokumen 30.700.000 6.300.000 6.300.000 Kab. Kendal, Singorojo, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 32.235.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0020 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan 5 Dokumen 5 Dokumen 34.858.000 19.080.200 19.080.200 Kab. Kendal, Singorojo, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 36.600.900 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0021 Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan - 55 Orang - 10.100.000 10.100.000 Kab. Kendal, Singorojo, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - Optimalisasi SDM yang berdaya saing, berkarakter, dan handal - DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0025 Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 5 Dokumen 5 Dokumen 75.750.000 70.386.800 70.386.800 Kab. Kendal, Singorojo, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 79.537.500 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0033 Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 2 Dokumen 2 Dokumen 171.572.000 153.650.200 153.650.200 Kab. Kendal, Singorojo, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 180.150.600 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0036 Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 5 Laporan 5 Laporan 800.000 - - Kab. Kendal, Singorojo, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 840.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0040 Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 44 Orang 44 Orang 3.000.000 - - Kab. Kendal, Singorojo, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 3.150.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0041 Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 360 Orang 360 Orang 1.200.000 - - Kab. Kendal, Singorojo, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 1.260.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0042 Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria - 5 Orang - 200.000 200.000 Kab. Kendal, Singorojo, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - Optimalisasi SDM yang berdaya saing, berkarakter, dan handal - DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0044 Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi 5 Dokumen 5 Dokumen 19.250.000 2.820.000 2.820.000 Kab. Kendal, Singorojo, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 20.212.500 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0046 Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak 5 Dokumen 5 Dokumen 66.625.000 450.000 450.000 Kab. Kendal, Singorojo, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 69.956.250 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0047 Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan - 1 Dokumen - 5.500.000 5.500.000 Kab. Kendal, Singorojo, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - Optimalisasi SDM yang berdaya saing, berkarakter, dan handal - DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0048 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi - 12 Dokumen - 16.800.000 16.800.000 Kab. Kendal, Singorojo, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - Optimalisasi SDM yang berdaya saing, berkarakter, dan handal - DINAS KESEHATAN Pengelolaan Surveilans Kesehatan Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan Pengelolaan Layanan Imunisasi Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Operasional Pelayanan Puskesmas Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) 724 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif (Rp) Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan 1 02 02 2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi Jumlah SIK yang terintegrasi 1 Unit 1 Unit 262.899.352 409.012.000 409.012.000 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - Masyarakat 412.020.387 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.03 0002 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan 1 Dokumen 1 Dokumen 5.000.000 - - Kab. Kendal, Singorojo, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 5.250.000 DINAS KESEHATAN 1 02 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN Prosentase Rumah Tangga PHBS 88 % 88 % 4.465.652.485 2.587.791.500 1.479.705.062 4.310.091.368 1 02 05 2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah UKBM yang difasilitasi 1 Unit 1 Unit 1.386.340.485 648.223.600 648.223.600 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - Masyarakat 1.469.126.800 DINAS KESEHATAN 1 02 05 2.03 0001 Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 5 Dokumen 5 Dokumen 52.026.000 10.142.800 10.142.800 Kab. Kendal, Singorojo, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 54.627.300 DINAS KESEHATAN 517.871.281.667 557.986.288.748 414.304.157.844 463.756.408.487 1 517.871.281.667 557.986.288.748 414.304.157.844 463.756.408.487 1 02 517.871.281.667 557.986.288.748 414.304.157.844 463.756.408.487 1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase ketercapaian penunjang urusan Perangkat Daerah 100 % 100 % 407.553.425.415 411.096.679.062 282.574.628.891 320.680.848.169 1 02 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD - 210.576.478.932 210.576.478.932 210.576.478.932 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - Masyarakat 76.999.034.001 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.10 0001 Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 12 Unit Kerja 12 Unit Kerja 3.045.550.640 3.045.550.640 3.325.877.184 Kab. Kendal, Limbangan, Semua Kel/Desa Pendapatan dari BLUD Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 3.175.283.678 DINAS KESEHATAN 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Rata rata capain SPM 100 % 100 % 103.085.281.850 142.227.704.186 128.504.324.891 137.278.236.350 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - 83.282.900.465 87.807.959.002 87.807.959.002 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - Masyarakat 82.270.806.643 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0001 Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 620 Orang 620 Orang 60.480.000 117.180.000 117.180.000 Kab. Kendal, Limbangan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 66.528.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0002 Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 624 Orang 624 Orang 5.155.000 - - Kab. Kendal, Limbangan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 5.670.500 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0005 Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 1216 Orang 1216 Orang 26.600.000 29.600.000 29.600.000 Kab. Kendal, Limbangan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 29.260.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0010 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) PUSKESMAS LIMBANGAN URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat 725 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif (Rp) Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar - 10 Orang - 6.400.000 6.400.000 Kab. Kendal, Limbangan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - Pemulihan ekonomi berbasis pengembangan potensi unggulan daerah dan sumberdaya alam 6.500.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0011 Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 80 Orang 80 Orang 3.800.000 3.800.000 3.800.000 Kab. Kendal, Limbangan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 4.180.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0012 Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 705 Orang 705 Orang 2.000.000 - - Kab. Kendal, Limbangan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 2.200.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0015 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 8 Dokumen 8 Dokumen 249.334.000 368.078.000 368.078.000 Kab. Kendal, Limbangan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 274.267.400 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0016 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga - 6 Dokumen - 600.000 600.000 Kab. Kendal, Limbangan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - Pemulihan ekonomi berbasis pengembangan potensi unggulan daerah dan sumberdaya alam 700.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0017 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 8 Dokumen 8 Dokumen 18.750.000 15.500.000 15.500.000 Kab. Kendal, Limbangan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 20.625.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0020 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan 10 Dokumen 10 Dokumen 44.700.000 14.650.000 14.650.000 Kab. Kendal, Limbangan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 49.170.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0021 Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan - 10 Orang - 5.000.000 5.000.000 Kab. Kendal, Limbangan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - Pemulihan ekonomi berbasis pengembangan potensi unggulan daerah dan sumberdaya alam 5.200.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0025 Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 25 Dokumen 25 Dokumen 158.000.000 146.691.000 146.691.000 Kab. Kendal, Limbangan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 173.800.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0033 Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 2 Dokumen 2 Dokumen 257.163.000 278.036.000 278.036.000 Kab. Kendal, Limbangan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 282.879.300 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0036 Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 2 Laporan 2 Laporan 400.000 - - Kab. Kendal, Limbangan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 440.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0040 Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 75 Orang 75 Orang 1.300.000 - - Kab. Kendal, Limbangan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 1.500.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0041 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Operasional Pelayanan Puskesmas Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Pengelolaan Surveilans Kesehatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis 726 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif (Rp) Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 750 Orang 750 Orang 450.000 - - Kab. Kendal, Limbangan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 500.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0044 Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi 23481 Dokumen 23481 Dokumen 2.000.000 22.681.000 22.681.000 Kab. Kendal, Limbangan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 2.200.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0046 Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak 2552 Dokumen 2552 Dokumen 163.320.000 1.500.000 1.500.000 Kab. Kendal, Limbangan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 179.652.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0047 Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan - 5 Dokumen - 1.800.000 1.800.000 Kab. Kendal, Limbangan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - Pemulihan ekonomi berbasis pengembangan potensi unggulan daerah dan sumberdaya alam 2.000.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0048 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi - 12 Dokumen - 41.600.000 41.600.000 Kab. Kendal, Limbangan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - Pemulihan ekonomi berbasis pengembangan potensi unggulan daerah dan sumberdaya alam 42.000.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi - 262.899.352 409.012.000 409.012.000 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - Masyarakat 412.020.387 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.03 0002 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan 12 Dokumen 12 Dokumen 2.500.000 - - Kab. Kendal, Limbangan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 2.750.000 DINAS KESEHATAN 1 02 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN Prosentase Rumah Tangga PHBS 88 % 88 % 4.465.652.485 2.587.791.500 1.479.705.062 4.310.091.368 1 02 05 2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - 1.386.340.485 648.223.600 648.223.600 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - Masyarakat 1.469.126.800 DINAS KESEHATAN 1 02 05 2.03 0001 Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 12 Dokumen 12 Dokumen 91.658.000 15.892.000 15.892.000 Kab. Kendal, Limbangan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 100.823.800 DINAS KESEHATAN 517.871.281.667 557.986.288.748 414.304.157.844 463.756.408.487 1 517.871.281.667 557.986.288.748 414.304.157.844 463.756.408.487 1 02 517.871.281.667 557.986.288.748 414.304.157.844 463.756.408.487 1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase ketercapaian penunjang urusan Perangkat Daerah 100 % 100 % 407.553.425.415 411.096.679.062 282.574.628.891 320.680.848.169 1 02 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Jumlah Unit Kerja BLUD 1 Unit Kerja 1 Unit Kerja 210.576.478.932 210.576.478.932 210.576.478.932 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - Masyarakat 76.999.034.001 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.10 0001 Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 1 Unit Kerja 1.652.332.495 1.652.332.495 1.676.747.429 Kab. Kendal, Brangsong, Semua Kel/Desa Pendapatan dari BLUD Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 2.107.380.032 DINAS KESEHATAN 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Rata rata capain SPM 100 % 100 % 103.085.281.850 142.227.704.186 128.504.324.891 137.278.236.350 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan Pengelolaan Layanan Imunisasi Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) PUSKESMAS BRANGSONG I 727 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif (Rp) Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Fasilitas Pelayanan kesehatan yang difasilitasi 1 Unit 1 Unit 83.282.900.465 87.807.959.002 87.807.959.002 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - Masyarakat 82.270.806.643 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0001 Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 475 Orang 475 Orang 19.845.000 50.120.000 50.120.000 Kab. Kendal, Brangsong, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 20.837.250 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0002 Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 464 Orang 464 Orang 26.140.000 - - Kab. Kendal, Brangsong, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 27.447.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0005 Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 5875 Orang 5875 Orang 17.000.000 27.000.000 27.000.000 Kab. Kendal, Brangsong, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 18.000.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0006 Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar - 3 Orang - - - Kab. Kendal, Brangsong, Semua Kel/Desa Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - Optimalisasi SDM yang berdaya saing, berkarakter, dan handal - DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0010 Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar - 6 Orang - 1.800.000 1.800.000 Kab. Kendal, Brangsong, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - Optimalisasi SDM yang berdaya saing, berkarakter, dan handal 1.800.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0011 Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 12 Orang 12 Orang 1.200.000 7.000.000 7.000.000 Kab. Kendal, Brangsong, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 1.400.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0012 Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 12 Orang 12 Orang 1.200.000 - - Kab. Kendal, Brangsong, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 1.400.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0015 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 7 Dokumen 7 Dokumen 162.499.000 243.075.000 243.075.000 Kab. Kendal, Brangsong, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 170.623.950 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0016 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga - 3 Dokumen - 750.000 750.000 Kab. Kendal, Brangsong, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - Optimalisasi SDM yang berdaya saing, berkarakter, dan handal - DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0017 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 6 Dokumen 6 Dokumen 9.200.000 8.300.000 8.300.000 Kab. Kendal, Brangsong, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 9.660.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0020 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan 4 Dokumen 4 Dokumen 19.045.000 16.800.000 16.800.000 Kab. Kendal, Brangsong, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 20.000.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Pengelolaan Surveilans Kesehatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) 728 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif (Rp) Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan - 35 Orang - 7.000.000 7.000.000 Kab. Kendal, Brangsong, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - Optimalisasi SDM yang berdaya saing, berkarakter, dan handal - DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0025 Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 27 Dokumen 27 Dokumen 92.650.000 80.814.000 80.814.000 Kab. Kendal, Brangsong, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 97.282.500 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0033 Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 12 Dokumen 12 Dokumen 164.966.000 171.297.000 171.297.000 Kab. Kendal, Cepiring, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 173.214.300 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0036 Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 3 Laporan 3 Laporan 300.000 - - Kab. Kendal, Brangsong, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 350.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0040 Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 12 Orang 12 Orang 3.600.000 - - Kab. Kendal, Brangsong, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 3.800.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0041 Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 14 Orang 14 Orang 1.400.000 - - Kab. Kendal, Brangsong, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 1.500.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0044 Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi 7 Dokumen 7 Dokumen 13.230.000 4.900.000 4.900.000 Kab. Kendal, Brangsong, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 13.800.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0046 Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak 2 Dokumen 2 Dokumen 86.942.000 800.000 800.000 Kab. Kendal, Brangsong, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 92.500.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0047 Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan - 12 Dokumen - 1.800.000 1.800.000 Kab. Kendal, Brangsong, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - Optimalisasi SDM yang berdaya saing, berkarakter, dan handal - DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0048 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi - 13 Dokumen - 22.900.000 22.900.000 Kab. Kendal, Brangsong, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - Optimalisasi SDM yang berdaya saing, berkarakter, dan handal - DINAS KESEHATAN 1 02 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN Prosentase Rumah Tangga PHBS 88 % 88 % 4.465.652.485 2.587.791.500 1.479.705.062 4.310.091.368 1 02 05 2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - 1.386.340.485 648.223.600 648.223.600 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - Masyarakat 1.469.126.800 DINAS KESEHATAN 1 02 05 2.03 0001 Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 1 Dokumen 1 Dokumen 71.753.000 8.925.000 8.925.000 Kab. Kendal, Cepiring, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 75.340.650 DINAS KESEHATAN 517.871.281.667 557.986.288.748 414.304.157.844 463.756.408.487 1 517.871.281.667 557.986.288.748 414.304.157.844 463.756.408.487 1 02 517.871.281.667 557.986.288.748 414.304.157.844 463.756.408.487 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan Pengelolaan Layanan Imunisasi Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) PUSKESMAS BRANGSONG II URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Operasional Pelayanan Puskesmas Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 729 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif (Rp) Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan 1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase ketercapaian penunjang urusan Perangkat Daerah 100 % 100 % 407.553.425.415 411.096.679.062 282.574.628.891 320.680.848.169 1 02 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD - 210.576.478.932 210.576.478.932 210.576.478.932 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - Masyarakat 76.999.034.001 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.10 0001 Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 1 Unit Kerja 2.139.442.322 2.139.442.322 2.677.147.339 Kab. Kendal, Brangsong, Semua Kel/Desa Pendapatan dari BLUD Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 2.234.126.649 DINAS KESEHATAN 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Rata rata capain SPM 100 % 100 % 103.085.281.850 142.227.704.186 128.504.324.891 137.278.236.350 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - 83.282.900.465 87.807.959.002 87.807.959.002 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - - 82.270.806.643 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0001 Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 420 Orang 420 Orang 22.080.000 57.000.000 57.000.000 Kab. Kendal, Brangsong, Brangsong DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 24.200.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0002 Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 420 Orang 420 Orang 5.220.000 - - Kab. Kendal, Brangsong, Brangsong DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 5.700.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0005 Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 1720 Orang 1720 Orang 13.200.000 18.000.000 18.000.000 Kab. Kendal, Brangsong, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 14.500.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0006 Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar - 10 Orang - - - Kab. Kendal, Brangsong, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - Optimalisasi SDM yang berdaya saing, berkarakter, dan handal 300.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0010 Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar - 86 Orang - 5.000.000 5.000.000 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - Optimalisasi SDM yang berdaya saing, berkarakter, dan handal 5.500.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0011 Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 300 Orang 300 Orang 4.500.000 10.000.000 10.000.000 Kab. Kendal, Brangsong, Brangsong DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 5.000.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0015 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 12 Dokumen 12 Dokumen 177.231.000 215.482.000 215.482.000 Kab. Kendal, Brangsong, Brangsong DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 195.000.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0016 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga - 2 Dokumen - 500.000 500.000 Kab. Kendal, Brangsong, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - Optimalisasi SDM yang berdaya saing, berkarakter, dan handal 600.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0017 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 12 Dokumen 12 Dokumen 15.900.000 14.300.000 14.300.000 Kab. Kendal, Brangsong, Brangsong DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 17.500.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar 730 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif (Rp) Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan 12 Dokumen 12 Dokumen 14.422.000 6.150.000 6.150.000 Kab. Kendal, Brangsong, Brangsong DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 15.900.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0021 Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan - 150 Orang - 5.300.000 5.300.000 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - Optimalisasi SDM yang berdaya saing, berkarakter, dan handal 5.800.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0025 Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 12 Dokumen 12 Dokumen 109.950.000 75.217.000 75.217.000 Kab. Kendal, Brangsong, Brangsong DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 121.000.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0033 Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 12 Dokumen 12 Dokumen 178.377.000 155.234.000 155.234.000 Kab. Kendal, Brangsong, Brangsong DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 196.200.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0036 Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 5 Laporan 5 Laporan 500.000 - - Kab. Kendal, Brangsong, Brangsong DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 600.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0040 Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 252 Orang 252 Orang 6.000.000 - - Kab. Kendal, Brangsong, Brangsong DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 6.600.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0041 Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 33 Orang 33 Orang 2.250.000 - - Kab. Kendal, Brangsong, Brangsong DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 2.500.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0044 Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi 12 Dokumen 12 Dokumen 11.600.000 2.450.000 2.450.000 Kab. Kendal, Brangsong, Brangsong DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 12.800.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0046 Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak 12 Dokumen 12 Dokumen 128.860.000 1.400.000 1.400.000 Kab. Kendal, Brangsong, Brangsong DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 141.800.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0047 Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan - 1 Dokumen - 1.800.000 1.800.000 Kab. Kendal, Brangsong, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - Optimalisasi SDM yang berdaya saing, berkarakter, dan handal 2.200.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0048 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi - 8 Dokumen - 17.800.000 17.800.000 Kab. Kendal, Brangsong, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - Optimalisasi SDM yang berdaya saing, berkarakter, dan handal 19.000.000 DINAS KESEHATAN 1 02 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN Prosentase Rumah Tangga PHBS 88 % 88 % 4.465.652.485 2.587.791.500 1.479.705.062 4.310.091.368 1 02 05 2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - 1.386.340.485 648.223.600 648.223.600 - - - 1.469.126.800 DINAS KESEHATAN 1 02 05 2.03 0001 Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 12 Dokumen 12 Dokumen 57.051.000 8.259.000 8.259.000 Kab. Kendal, Brangsong, Brangsong DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - - 63.000.000 DINAS KESEHATAN 517.871.281.667 557.986.288.748 414.304.157.844 463.756.408.487 1 517.871.281.667 557.986.288.748 414.304.157.844 463.756.408.487 1 02 517.871.281.667 557.986.288.748 414.304.157.844 463.756.408.487 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Operasional Pelayanan Puskesmas Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis PUSKESMAS PEGANDON URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan Pengelolaan Layanan Imunisasi Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 731 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif (Rp) Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan 1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase ketercapaian penunjang urusan Perangkat Daerah 100 % 100 % 407.553.425.415 411.096.679.062 282.574.628.891 320.680.848.169 1 02 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Jumlah Unit Kerja BLUD 1 Unit Kerja 1 Unit Kerja 210.576.478.932 210.576.478.932 210.576.478.932 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - Masyarakat 76.999.034.001 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.10 0001 Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 1 Unit Kerja 3.460.000.000 3.460.000.000 3.812.070.552 Kab. Kendal, Pegandon, Semua Kel/Desa Pendapatan dari BLUD Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 3.670.000.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Rata rata capain SPM 100 % 100 % 103.085.281.850 142.227.704.186 128.504.324.891 137.278.236.350 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Layanan kesehatan yang disediakan 1 Unit 1 Unit 83.282.900.465 87.807.959.002 87.807.959.002 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Optimalisasi SDM yang berdaya saing, berkarakter, dan handal Masyarakat 82.270.806.643 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0001 Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 670 Orang 670 Orang 37.620.000 111.360.000 111.360.000 Kab. Kendal, Pegandon, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Optimalisasi SDM yang berdaya saing, berkarakter, dan handal 40.000.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0002 Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 70 Orang 70 Orang 5.720.000 - - Kab. Kendal, Pegandon, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Optimalisasi SDM yang berdaya saing, berkarakter, dan handal 6.500.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0005 Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 3500 Orang 3500 Orang 37.950.000 29.250.000 29.250.000 Kab. Kendal, Pegandon, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Optimalisasi SDM yang berdaya saing, berkarakter, dan handal 40.000.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0006 Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar - 20 Orang - - - Kab. Kendal, Pegandon, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - Optimalisasi SDM yang berdaya saing, berkarakter, dan handal 300.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0010 Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar - 150 Orang - 15.900.000 15.900.000 Kab. Kendal, Pegandon, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - Optimalisasi SDM yang berdaya saing, berkarakter, dan handal 17.000.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0011 Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 125 Orang 125 Orang 6.400.000 8.200.000 8.200.000 Kab. Kendal, Pegandon, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Optimalisasi SDM yang berdaya saing, berkarakter, dan handal 7.500.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0015 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 20 Dokumen 20 Dokumen 217.204.000 308.892.000 308.892.000 Kab. Kendal, Pegandon, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Optimalisasi SDM yang berdaya saing, berkarakter, dan handal 245.000.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0016 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga - 12 Dokumen - 750.000 750.000 Kab. Kendal, Pegandon, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - Optimalisasi SDM yang berdaya saing, berkarakter, dan handal 800.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0017 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 10 Dokumen 10 Dokumen 8.000.000 8.400.000 8.400.000 Kab. Kendal, Pegandon, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 9.000.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0020 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Pengelolaan Surveilans Kesehatan 732 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif (Rp) Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan 30 Dokumen 30 Dokumen 9.228.000 26.400.000 26.400.000 Kab. Kendal, Pegandon, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 10.000.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0021 Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan - 167 Orang - 20.000.000 20.000.000 Kab. Kendal, Pegandon, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - Optimalisasi SDM yang berdaya saing, berkarakter, dan handal 25.000.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0025 Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 12 Dokumen 12 Dokumen 200.775.000 94.847.000 94.847.000 Kab. Kendal, Pegandon, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 220.000.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0033 Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 12 Dokumen 12 Dokumen 216.962.000 244.339.000 244.339.000 Kab. Kendal, Pegandon, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 240.000.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0036 Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 20 Laporan 20 Laporan 600.000 - - Kab. Kendal, Pegandon, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 700.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0040 Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 100 Orang 100 Orang 6.000.000 - - Kab. Kendal, Pegandon, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 6.500.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0041 Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 20 Orang 20 Orang 1.000.000 - - Kab. Kendal, Pegandon, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 1.500.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0042 Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria - 12 Orang - 300.000 300.000 Kab. Kendal, Pegandon, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - Optimalisasi SDM yang berdaya saing, berkarakter, dan handal 400.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0044 Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi 10 Dokumen 10 Dokumen 7.150.000 2.461.000 2.461.000 Kab. Kendal, Pegandon, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 8.000.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0046 Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak 50 Dokumen 50 Dokumen 136.992.000 800.000 800.000 Kab. Kendal, Pegandon, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 150.000.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0047 Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan - 12 Dokumen - 1.800.000 1.800.000 Kab. Kendal, Pegandon, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - Optimalisasi SDM yang berdaya saing, berkarakter, dan handal 2.000.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0048 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi - 12 Dokumen - 59.400.000 59.400.000 Kab. Kendal, Pegandon, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - Optimalisasi SDM yang berdaya saing, berkarakter, dan handal 62.500.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi - 262.899.352 409.012.000 409.012.000 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - Masyarakat 412.020.387 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.03 0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan Pengelolaan Layanan Imunisasi Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Operasional Pelayanan Puskesmas Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) 733 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif (Rp) Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan 1 Dokumen 1 Dokumen 82.000 - - Kab. Kendal, Pegandon, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 90.000 DINAS KESEHATAN 1 02 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN Prosentase Rumah Tangga PHBS 88 % 88 % 4.465.652.485 2.587.791.500 1.479.705.062 4.310.091.368 1 02 05 2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah UKBM yang difasilitasi 1 Unit 1 Unit 1.386.340.485 648.223.600 648.223.600 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - Masyarakat 1.469.126.800 DINAS KESEHATAN 1 02 05 2.03 0001 Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 30 Dokumen 30 Dokumen 17.070.000 17.130.000 17.130.000 Kab. Kendal, Pegandon, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 18.500.000 DINAS KESEHATAN 517.871.281.667 557.986.288.748 414.304.157.844 463.756.408.487 1 517.871.281.667 557.986.288.748 414.304.157.844 463.756.408.487 1 02 517.871.281.667 557.986.288.748 414.304.157.844 463.756.408.487 1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase ketercapaian penunjang urusan Perangkat Daerah 100 % 100 % 407.553.425.415 411.096.679.062 282.574.628.891 320.680.848.169 1 02 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Jumlah Unit Kerja BLUD 1 Unit Kerja 1 Unit Kerja 210.576.478.932 210.576.478.932 210.576.478.932 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - Masyarakat 76.999.034.001 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.10 0001 Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 1 Unit Kerja 1.751.261.149 1.751.261.149 1.902.629.317 Kab. Kendal, Ngampel, Semua Kel/Desa Pendapatan dari BLUD Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 2.041.970.499 DINAS KESEHATAN 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Rata rata capain SPM 100 % 100 % 103.085.281.850 142.227.704.186 128.504.324.891 137.278.236.350 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Layanan kesehatan yang disediakan 1 Unit 1 Unit 83.282.900.465 87.807.959.002 87.807.959.002 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - Masyarakat 82.270.806.643 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0001 Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 300 Orang 300 Orang 56.700.000 106.272.000 106.272.000 Kab. Kendal, Ngampel, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 62.370.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0002 Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 60 Orang 60 Orang 5.780.000 - - Kab. Kendal, Ngampel, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 6.358.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0005 Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 4000 Orang 4000 Orang 15.600.000 14.400.000 14.400.000 Kab. Kendal, Ngampel, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 17.106.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0010 Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar - 50 Orang - 8.400.000 8.400.000 Kab. Kendal, Ngampel, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - Optimalisasi SDM yang berdaya saing, berkarakter, dan handal - DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0011 Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 22 Orang 22 Orang 4.000.000 8.100.000 8.100.000 Kab. Kendal, Ngampel, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 4.400.000 DINAS KESEHATAN Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis PUSKESMAS NGAMPEL URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 734 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif (Rp) Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan 1 02 02 2.02 0012 Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 2 Orang 2 Orang 200.000 - - Kab. Kendal, Ngampel, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 220.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0015 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 150 Dokumen 150 Dokumen 203.702.000 307.448.000 307.448.000 Kab. Kendal, Ngampel, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 224.072.200 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0016 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga - 5 Dokumen - 600.000 600.000 Kab. Kendal, Ngampel, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - Optimalisasi SDM yang berdaya saing, berkarakter, dan handal - DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0017 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 60 Dokumen 60 Dokumen 24.900.000 11.100.000 11.100.000 Kab. Kendal, Ngampel, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 27.390.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0020 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan 100 Dokumen 100 Dokumen 27.190.000 10.500.000 10.500.000 Kab. Kendal, Ngampel, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 29.909.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0021 Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan - 100 Orang - 17.300.000 17.300.000 Kab. Kendal, Ngampel, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - Optimalisasi SDM yang berdaya saing, berkarakter, dan handal - DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0025 Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 100 Dokumen 100 Dokumen 119.200.000 115.001.000 115.001.000 Kab. Kendal, Ngampel, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 131.120.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0033 Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 50 Dokumen 50 Dokumen 204.348.000 229.565.000 229.565.000 Kab. Kendal, Ngampel, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 224.782.800 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0036 Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 4 Laporan 4 Laporan 800.000 - - Kab. Kendal, Ngampel, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 880.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0040 Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 19 Orang 19 Orang 8.550.000 - - Kab. Kendal, Ngampel, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 9.405.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0041 Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 3 Orang 3 Orang 600.000 - - Kab. Kendal, Ngampel, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 660.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0044 Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi 25 Dokumen 25 Dokumen 11.800.000 4.679.000 4.679.000 Kab. Kendal, Ngampel, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 12.980.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0046 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Pengelolaan Surveilans Kesehatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Operasional Pelayanan Puskesmas Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi 735 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif (Rp) Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak 90 Dokumen 90 Dokumen 113.760.000 400.000 400.000 Kab. Kendal, Ngampel, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 125.136.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0047 Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan - 0 Dokumen - 1.200.000 1.200.000 Kab. Kendal, Ngampel, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - Optimalisasi SDM yang berdaya saing, berkarakter, dan handal - DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0048 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi - 30 Dokumen - 40.500.000 40.500.000 Kab. Kendal, Ngampel, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - Optimalisasi SDM yang berdaya saing, berkarakter, dan handal - DINAS KESEHATAN 1 02 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN Prosentase Rumah Tangga PHBS 88 % 88 % 4.465.652.485 2.587.791.500 1.479.705.062 4.310.091.368 1 02 05 2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah UKBM yang difasilitasi 1 Unit 1 Unit 1.386.340.485 648.223.600 648.223.600 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - Masyarakat 1.469.126.800 DINAS KESEHATAN 1 02 05 2.03 0001 Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 10 Dokumen 10 Dokumen 58.792.000 15.375.000 15.375.000 Kab. Kendal, Ngampel, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 64.671.200 DINAS KESEHATAN 517.871.281.667 557.986.288.748 414.304.157.844 463.756.408.487 1 517.871.281.667 557.986.288.748 414.304.157.844 463.756.408.487 1 02 517.871.281.667 557.986.288.748 414.304.157.844 463.756.408.487 1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase ketercapaian penunjang urusan Perangkat Daerah 100 % 100 % 407.553.425.415 411.096.679.062 282.574.628.891 320.680.848.169 1 02 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD - 210.576.478.932 210.576.478.932 210.576.478.932 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - Masyarakat 76.999.034.001 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.10 0001 Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 1 Unit Kerja 2.292.515.170 2.292.515.170 2.417.606.752 Kab. Kendal, Gemuh, Semua Kel/Desa Pendapatan dari BLUD Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 2.991.851.722 DINAS KESEHATAN 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Rata rata capain SPM 100 % 100 % 103.085.281.850 142.227.704.186 128.504.324.891 137.278.236.350 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Layanan kesehatan yang disediakan 1 Unit 1 Unit 83.282.900.465 87.807.959.002 87.807.959.002 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - - 82.270.806.643 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0001 Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 414 Orang 414 Orang 37.800.000 59.900.000 59.900.000 Kab. Kendal, Gemuh, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 41.500.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0002 Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 414 Orang 414 Orang 26.600.000 - - Kab. Kendal, Gemuh, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 29.000.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0005 Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 5430 Orang 5430 Orang 13.000.000 25.200.000 25.200.000 Kab. Kendal, Gemuh, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 14.500.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0006 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan Pengelolaan Layanan Imunisasi Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) PUSKESMAS GEMUH I Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif 736 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif (Rp) Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar - 21 Orang - - - Kab. Kendal, Gemuh, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - Optimalisasi SDM yang berdaya saing, berkarakter, dan handal - DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0010 Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar - 75 Orang - 20.400.000 20.400.000 Kab. Kendal, Gemuh, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - Optimalisasi SDM yang berdaya saing, berkarakter, dan handal - DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0011 Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 96 Orang 96 Orang 9.600.000 5.600.000 5.600.000 Kab. Kendal, Gemuh, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 11.000.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0012 Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 2 Orang 2 Orang 1.600.000 - - Kab. Kendal, Gemuh, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 2.000.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0015 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 251 Dokumen 251 Dokumen 173.997.000 240.219.000 240.219.000 Kab. Kendal, Gemuh, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 200.000.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0016 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga - 2 Dokumen - 500.000 500.000 Kab. Kendal, Gemuh, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - Optimalisasi SDM yang berdaya saing, berkarakter, dan handal - DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0017 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 3 Dokumen 3 Dokumen 16.507.000 18.800.000 18.800.000 Kab. Kendal, Gemuh, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 18.000.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0020 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan 5 Dokumen 5 Dokumen 17.435.000 5.400.000 5.400.000 Kab. Kendal, Gemuh, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 20.000.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0021 Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan - 75 Orang - 15.800.000 15.800.000 Kab. Kendal, Gemuh, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - Optimalisasi SDM yang berdaya saing, berkarakter, dan handal - DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0025 Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 7 Dokumen 7 Dokumen 137.500.000 81.960.000 81.960.000 Kab. Kendal, Gemuh, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 153.500.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0033 Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 5 Dokumen 5 Dokumen 174.043.000 191.044.000 191.044.000 Kab. Kendal, Gemuh, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 194.000.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0036 Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 2 Laporan 2 Laporan 4.800.000 - - Kab. Kendal, Gemuh, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 5.500.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0040 Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 120 Orang 120 Orang 12.000.000 - - Kab. Kendal, Gemuh, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 14.000.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0041 Operasional Pelayanan Puskesmas Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Pengelolaan Surveilans Kesehatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV 737 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif (Rp) Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 2 Orang 2 Orang 1.400.000 - - Kab. Kendal, Gemuh, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 2.000.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0042 Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria - 2 Orang - 200.000 200.000 Kab. Kendal, Gemuh, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - Optimalisasi SDM yang berdaya saing, berkarakter, dan handal - DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0044 Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi 2 Dokumen 2 Dokumen 5.064.000 4.840.000 4.840.000 Kab. Kendal, Gemuh, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 5.500.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0046 Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak 2078 Dokumen 2078 Dokumen 94.960.000 300.000 300.000 Kab. Kendal, Gemuh, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 105.000.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0047 Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan - 12 Dokumen - 1.200.000 1.200.000 Kab. Kendal, Gemuh, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - Optimalisasi SDM yang berdaya saing, berkarakter, dan handal - DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0048 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi - 724 Dokumen - 36.200.000 36.200.000 Kab. Kendal, Gemuh, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - Optimalisasi SDM yang berdaya saing, berkarakter, dan handal - DINAS KESEHATAN 1 02 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN Prosentase Rumah Tangga PHBS 88 % 88 % 4.465.652.485 2.587.791.500 1.479.705.062 4.310.091.368 1 02 05 2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah UKBM yang difasilitasi 1 Unit 1 Unit 1.386.340.485 648.223.600 648.223.600 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - Masyarakat 1.469.126.800 DINAS KESEHATAN 1 02 05 2.03 0001 Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 1 Dokumen 1 Dokumen 2.680.000 5.108.000 5.108.000 Kab. Kendal, Gemuh, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 3.000.000 DINAS KESEHATAN 517.871.281.667 557.986.288.748 414.304.157.844 463.756.408.487 1 517.871.281.667 557.986.288.748 414.304.157.844 463.756.408.487 1 02 517.871.281.667 557.986.288.748 414.304.157.844 463.756.408.487 1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase ketercapaian penunjang urusan Perangkat Daerah 100 % 100 % 407.553.425.415 411.096.679.062 282.574.628.891 320.680.848.169 1 02 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD - 210.576.478.932 210.576.478.932 210.576.478.932 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - Masyarakat 76.999.034.001 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.10 0001 Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 1 Unit Kerja 1.200.000.000 1.200.000.000 1.434.319.857 Kab. Kendal, Gemuh, Tlahab Pendapatan dari BLUD Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 1.390.000.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Rata rata capain SPM 100 % 100 % 103.085.281.850 142.227.704.186 128.504.324.891 137.278.236.350 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Layanan kesehatan yang disediakan 1 Unit 1 Unit 83.282.900.465 87.807.959.002 87.807.959.002 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - Masyarakat 82.270.806.643 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0001 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan Pengelolaan Layanan Imunisasi Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) PUSKESMAS GEMUH II 738 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif (Rp) Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 309 Orang 309 Orang 27.600.000 57.280.000 57.280.000 Kab. Kendal, Gemuh, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 30.300.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0002 Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 309 Orang 309 Orang 15.800.000 - - Kab. Kendal, Gemuh, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 17.400.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0005 Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 453 Orang 453 Orang 11.600.000 15.300.000 15.300.000 Kab. Kendal, Gemuh, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 12.700.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0006 Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar - 15 Orang - - - Kab. Kendal, Gemuh, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - Optimalisasi SDM yang berdaya saing, berkarakter, dan handal 500.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0010 Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar - 105 Orang - 10.500.000 10.500.000 Kab. Kendal, Gemuh, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - Optimalisasi SDM yang berdaya saing, berkarakter, dan handal 12.000.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0011 Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 265 Orang 265 Orang 5.100.000 5.000.000 5.000.000 Kab. Kendal, Gemuh, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 5.600.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0012 Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 358 Orang 358 Orang 900.000 - - Kab. Kendal, Gemuh, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 1.000.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0015 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 1390 Dokumen 1390 Dokumen 185.800.000 208.532.000 208.532.000 Kab. Kendal, Gemuh, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 204.400 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0016 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga - 3 Dokumen - 600.000 600.000 Kab. Kendal, Gemuh, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - Optimalisasi SDM yang berdaya saing, berkarakter, dan handal 750.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0017 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 6 Dokumen 6 Dokumen 20.900.000 8.400.000 8.400.000 Kab. Kendal, Gemuh, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 23.000.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0020 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan 10 Dokumen 10 Dokumen 28.500.000 8.500.000 8.500.000 Kab. Kendal, Gemuh, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 31.400.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0021 Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan - 96 Orang - 9.600.000 9.600.000 Kab. Kendal, Gemuh, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - Optimalisasi SDM yang berdaya saing, berkarakter, dan handal 10.000.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0025 Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 26 Dokumen 26 Dokumen 135.000.000 78.067.000 78.067.000 Kab. Kendal, Gemuh, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 148.500.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0033 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Operasional Pelayanan Puskesmas Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Pengelolaan Surveilans Kesehatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 739 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif (Rp) Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 4 Dokumen 4 Dokumen 120.801.000 159.814.000 159.814.000 Kab. Kendal, Gemuh, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 207.300.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0036 Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 1 Laporan 1 Laporan 1.000.000 - - Kab. Kendal, Gemuh, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 1.100.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0040 Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 1 Orang 1 Orang 2.000.000 - - Kab. Kendal, Gemuh, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 2.200.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0041 Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 1 Orang 1 Orang 250.000 - - Kab. Kendal, Gemuh, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 300.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0044 Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi 1 Dokumen 1 Dokumen 4.000.000 2.420.000 2.420.000 Kab. Kendal, Gemuh, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 4.400.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0046 Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak 6 Dokumen 6 Dokumen 123.800.000 200.000 200.000 Kab. Kendal, Gemuh, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 136.200.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0047 Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan - 15 Dokumen - 2.250.000 2.250.000 Kab. Kendal, Gemuh, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - Optimalisasi SDM yang berdaya saing, berkarakter, dan handal 2.500.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0048 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi - 182 Dokumen - 23.500.000 23.500.000 Kab. Kendal, Gemuh, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - Optimalisasi SDM yang berdaya saing, berkarakter, dan handal 25.000.000 DINAS KESEHATAN 1 02 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN Prosentase Rumah Tangga PHBS 88 % 88 % 4.465.652.485 2.587.791.500 1.479.705.062 4.310.091.368 1 02 05 2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - 1.386.340.485 648.223.600 648.223.600 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - Masyarakat 1.469.126.800 DINAS KESEHATAN 1 02 05 2.03 0001 Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 4 Dokumen 4 Dokumen 34.500.000 3.929.000 3.929.000 Kab. Kendal, Gemuh, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 38.000.000 DINAS KESEHATAN 517.871.281.667 557.986.288.748 414.304.157.844 463.756.408.487 1 517.871.281.667 557.986.288.748 414.304.157.844 463.756.408.487 1 02 517.871.281.667 557.986.288.748 414.304.157.844 463.756.408.487 1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 407.553.425.415 411.096.679.062 282.574.628.891 320.680.848.169 1 02 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD - - - 210.576.478.932 210.576.478.932 210.576.478.932 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - Masyarakat 76.999.034.001 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.10 0001 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan Pengelolaan Layanan Imunisasi Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) PUSKESMAS RINGINARUM URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 740 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif (Rp) Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 1 Unit Kerja 2.150.000.000 2.150.000.000 2.177.292.424 Kab. Kendal, Ringinarum, Semua Kel/Desa Pendapatan dari BLUD Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 2.607.550.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Rata rata capain SPM 100 % 100 % 103.085.281.850 142.227.704.186 128.504.324.891 137.278.236.350 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Layanan kesehatan yang disediakan 1 Unit 1 Unit 83.282.900.465 87.807.959.002 87.807.959.002 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - Masyarakat 82.270.806.643 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0001 Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 688 Orang 688 Orang 62.462.000 119.760.000 119.760.000 Kab. Kendal, Ringinarum, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - - DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0002 Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 663 Orang 663 Orang 45.343.000 - - Kab. Kendal, Ringinarum, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 49.877.300 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0005 Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 3200 Orang 3200 Orang 2.700.000 13.950.000 13.950.000 Kab. Kendal, Ringinarum, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 2.970.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0010 Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar - 101 Orang - 54.800.000 54.800.000 Kab. Kendal, Ringinarum, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - Peningkatan Ketahanan Lingkungan dan Pembangunan Berkelanjutan 60.280.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0011 Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 50 Orang 50 Orang 13.200.000 9.600.000 9.600.000 Kab. Kendal, Ringinarum, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 14.520.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0012 Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 50 Orang 50 Orang 13.200.000 - - Kab. Kendal, Ringinarum, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 14.520.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0015 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 12 Dokumen 12 Dokumen 197.862.000 277.933.000 277.933.000 Kab. Kendal, Ringinarum, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 217.648.200 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0016 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga - 12 Dokumen - 950.000 950.000 Kab. Kendal, Ringinarum, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - Optimalisasi SDM yang berdaya saing, berkarakter, dan handal 1.045.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0017 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 12 Dokumen 12 Dokumen 25.200.000 24.000.000 24.000.000 Kab. Kendal, Ringinarum, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 27.720.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0020 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan 12 Dokumen 12 Dokumen 14.240.000 3.600.000 3.600.000 Kab. Kendal, Ringinarum, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 15.664.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0021 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar 741 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif (Rp) Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan - 101 Orang - 8.600.000 8.600.000 Kab. Kendal, Ringinarum, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - Peningkatan Ketahanan Lingkungan dan Pembangunan Berkelanjutan 9.460.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0025 Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 12 Dokumen 12 Dokumen 138.901.000 119.547.000 119.547.000 Kab. Kendal, Ringinarum, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 152.791.100 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0033 Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 12 Dokumen 12 Dokumen 204.142.000 245.584.000 245.584.000 Kab. Kendal, Ringinarum, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 224.556.200 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0036 Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 12 Laporan 12 Laporan 1.800.000 - - Kab. Kendal, Ringinarum, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 1.980.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0040 Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 50 Orang 50 Orang 10.000.000 - - Kab. Kendal, Ringinarum, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 11.000.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0041 Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 50 Orang 50 Orang 12.000.000 - - Kab. Kendal, Ringinarum, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 13.200.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0044 Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi 12 Dokumen 12 Dokumen 13.920.000 2.420.000 2.420.000 Kab. Kendal, Ringinarum, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 15.312.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0046 Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak 12 Dokumen 12 Dokumen 87.730.000 600.000 600.000 Kab. Kendal, Ringinarum, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 96.503.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0047 Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan - 12 Dokumen - 12.000.000 12.000.000 Kab. Kendal, Ringinarum, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - Optimalisasi SDM yang berdaya saing, berkarakter, dan handal 13.200.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0048 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi - 12 Dokumen - 40.800.000 40.800.000 Kab. Kendal, Ringinarum, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - - - DINAS KESEHATAN 1 02 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN - - - 4.465.652.485 2.587.791.500 1.479.705.062 4.310.091.368 1 02 05 2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah UKBM yang difasilitasi 1 Unit 1 Unit 1.386.340.485 648.223.600 648.223.600 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - Masyarakat 1.469.126.800 DINAS KESEHATAN 1 02 05 2.03 0001 Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 12 Dokumen 12 Dokumen 12.360.000 16.085.000 16.085.000 Kab. Kendal, Ringinarum, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 13.596.000 DINAS KESEHATAN 517.871.281.667 557.986.288.748 414.304.157.844 463.756.408.487 1 517.871.281.667 557.986.288.748 414.304.157.844 463.756.408.487 1 02 517.871.281.667 557.986.288.748 414.304.157.844 463.756.408.487 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Operasional Pelayanan Puskesmas Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis PUSKESMAS WELERI I URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan Pengelolaan Layanan Imunisasi Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 742 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif (Rp) Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan 1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase ketercapaian penunjang urusan Perangkat Daerah 100 % 100 % 407.553.425.415 411.096.679.062 282.574.628.891 320.680.848.169 1 02 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Jumlah Unit Kerja BLUD 1 Unit Kerja 1 Unit Kerja 210.576.478.932 210.576.478.932 210.576.478.932 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - Masyarakat 76.999.034.001 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.10 0001 Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 0 Unit Kerja 0 Unit Kerja 1.521.150.000 1.521.150.000 1.614.515.512 Kab. Kendal, Weleri, Semua Kel/Desa Pendapatan dari BLUD Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 2.117.500.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Rata rata capain SPM 100 % 100 % 103.085.281.850 142.227.704.186 128.504.324.891 137.278.236.350 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Layanan kesehatan yang disediaakan 1 unit 1 unit 83.282.900.465 87.807.959.002 87.807.959.002 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - masyarakat 82.270.806.643 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0001 Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 431 Orang 431 Orang 34.020.000 52.128.000 52.128.000 Kab. Kendal, Weleri, Weleri DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 37.422.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0002 Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 431 Orang 431 Orang 13.612.000 - - Kab. Kendal, Weleri, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 14.973.200 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0005 Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 5512 Orang 5512 Orang 23.700.000 22.100.000 22.100.000 Kab. Kendal, Weleri, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 26.070.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0010 Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar - 50 Orang - 3.200.000 3.200.000 Kab. Kendal, Weleri, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - Optimalisasi SDM yang berdaya saing, berkarakter, dan handal 2.750.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0011 Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 104 Orang 104 Orang 5.200.000 2.500.000 2.500.000 Kab. Kendal, Weleri, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 5.720.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0012 Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 684 Orang 684 Orang 5.000.000 - - Kab. Kendal, Weleri, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 5.500.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0015 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 20 Dokumen 20 Dokumen 168.162.000 185.889.000 185.889.000 Kab. Kendal, Weleri, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 184.978.200 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0016 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga - 3 Dokumen - 250.000 250.000 Kab. Kendal, Weleri, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - Optimalisasi SDM yang berdaya saing, berkarakter, dan handal 330.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0017 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 743 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif (Rp) Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 6 Dokumen 6 Dokumen 12.000.000 9.800.000 9.800.000 Kab. Kendal, Weleri, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 13.200.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0020 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan 680 Dokumen 680 Dokumen 34.975.648 11.650.000 11.650.000 Kab. Kendal, Weleri, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 38.473.212 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0021 Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan - 27 Orang - 1.300.000 1.300.000 Kab. Kendal, Weleri, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - Optimalisasi SDM yang berdaya saing, berkarakter, dan handal 2.970.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0025 Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 966 Dokumen 966 Dokumen 102.550.000 58.170.000 58.170.000 Kab. Kendal, Weleri, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 112.805.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0033 Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 3 Dokumen 3 Dokumen 173.846.000 138.202.000 138.202.000 Kab. Kendal, Weleri, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 191.230.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0034 Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya 5 Dokumen 5 Dokumen 19.950.000 9.319.000 9.319.000 Kab. Kendal, Weleri, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 21.945.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0036 Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 16 Laporan 16 Laporan 800.000 - - Kab. Kendal, Weleri, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 880.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0040 Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 60 Orang 60 Orang 3.000.000 - - Kab. Kendal, Weleri, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 3.300.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0041 Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 60 Orang 60 Orang 3.000.000 - - Kab. Kendal, Weleri, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 3.300.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0044 Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi 53 Dokumen 53 Dokumen 2.685.000 4.052.000 4.052.000 Kab. Kendal, Weleri, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 2.953.500 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0046 Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak 4 Dokumen 4 Dokumen 88.096.000 200.000 200.000 Kab. Kendal, Weleri, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 96.905.600 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0047 Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan - 192 Dokumen - 7.200.000 7.200.000 Kab. Kendal, Weleri, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - Optimalisasi SDM yang berdaya saing, berkarakter, dan handal 10.560.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0048 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi - 962 Dokumen - 29.000.000 29.000.000 Kab. Kendal, Weleri, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - Optimalisasi SDM yang berdaya saing, berkarakter, dan handal 30.140.000 DINAS KESEHATAN Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan Pengelolaan Layanan Imunisasi Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Operasional Pelayanan Puskesmas Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) Pengelolaan Surveilans Kesehatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) 744 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif (Rp) Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan 1 02 02 2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi - 262.899.352 409.012.000 409.012.000 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - Masyarakat 412.020.387 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.03 0002 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan 1 Dokumen 1 Dokumen 30.600.352 - - Kab. Kendal, Weleri, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 33.660.387 DINAS KESEHATAN 1 02 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN Prosentase Rumah Tangga PHBS 88 % 88 % 4.465.652.485 2.587.791.500 1.479.705.062 4.310.091.368 1 02 05 2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah UKBM yang difasilitasi 1 Unit 1 Unit 1.386.340.485 648.223.600 648.223.600 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - Masyarakat 1.469.126.800 DINAS KESEHATAN 1 02 05 2.03 0001 Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 8 Dokumen 8 Dokumen 57.518.000 8.862.000 8.862.000 Kab. Kendal, Weleri, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 63.269.800 DINAS KESEHATAN 517.871.281.667 557.986.288.748 414.304.157.844 463.756.408.487 1 517.871.281.667 557.986.288.748 414.304.157.844 463.756.408.487 1 02 517.871.281.667 557.986.288.748 414.304.157.844 463.756.408.487 1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase ketercapaian penunjang urusan Perangkat Daerah 100 % 100 % 407.553.425.415 411.096.679.062 282.574.628.891 320.680.848.169 1 02 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Jumlah Unit Kerja BLUD 1 Unit Kerja 1 Unit Kerja 210.576.478.932 210.576.478.932 210.576.478.932 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - Masyarakat 76.999.034.001 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.10 0001 Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 1 Unit Kerja 1.227.480.300 1.227.480.300 1.305.315.758 Kab. Kendal, Weleri, Semua Kel/Desa Pendapatan dari BLUD Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 1.565.342.874 DINAS KESEHATAN 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT - - - 103.085.281.850 142.227.704.186 128.504.324.891 137.278.236.350 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - 83.282.900.465 87.807.959.002 87.807.959.002 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - masyarakat 82.270.806.643 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0001 Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 361 Orang 361 Orang 25.648.000 70.332.000 70.332.000 Kab. Kendal, Weleri, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 71.000.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0005 Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 3330 Orang 3330 Orang 14.950.000 20.700.000 20.700.000 Kab. Kendal, Weleri, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 15.000.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0010 Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar - 48 Orang - 4.800.000 4.800.000 Kab. Kendal, Weleri, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - Optimalisasi SDM yang berdaya saing, berkarakter, dan handal 5.000.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0011 Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar - 20 Orang - 9.600.000 9.600.000 Kab. Kendal, Weleri, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - Optimalisasi SDM yang berdaya saing, berkarakter, dan handal 10.000.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0015 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat PUSKESMAS WELERI II URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 745 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif (Rp) Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 12 Dokumen 12 Dokumen 153.517.000 230.425.000 230.425.000 Kab. Kendal, Weleri, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 154.000.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0016 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga - 3 Dokumen - 650.000 650.000 Kab. Kendal, Weleri, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - Optimalisasi SDM yang berdaya saing, berkarakter, dan handal 1.000.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0017 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 12 Dokumen 12 Dokumen 19.550.000 7.800.000 7.800.000 Kab. Kendal, Weleri, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 20.000.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0020 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan 12 Dokumen 12 Dokumen 39.529.000 15.000.000 15.000.000 Kab. Kendal, Weleri, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 40.000.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0021 Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan - 48 Orang - 4.200.000 4.200.000 Kab. Kendal, Weleri, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - Optimalisasi SDM yang berdaya saing, berkarakter, dan handal 5.000.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0025 Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 12 Dokumen 12 Dokumen 108.250.000 72.514.000 72.514.000 Kab. Kendal, Weleri, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 109.000.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0033 Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 12 Dokumen 12 Dokumen 172.810.000 178.697.000 178.697.000 Kab. Kendal, Weleri, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 159.000.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0036 Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 12 Laporan 12 Laporan 4.000.000 - - Kab. Kendal, Weleri, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 4.500.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0040 Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 12 Orang 12 Orang 560.000 - - Kab. Kendal, Weleri, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 600.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0041 Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 8 Orang 8 Orang 5.800.000 - - Kab. Kendal, Weleri, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 6.000.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0044 Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi 12 Dokumen 12 Dokumen 10.600.000 2.738.000 2.738.000 Kab. Kendal, Weleri, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 11.000.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0046 Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak 12 Dokumen 12 Dokumen 85.012.000 2.800.000 2.800.000 Kab. Kendal, Weleri, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 86.000.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0047 Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan - 12 Dokumen - 1.200.000 1.200.000 Kab. Kendal, Weleri, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - Optimalisasi SDM yang berdaya saing, berkarakter, dan handal 1.200.000 DINAS KESEHATAN Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Pengelolaan Surveilans Kesehatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Operasional Pelayanan Puskesmas Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan 746 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif (Rp) Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan 1 02 02 2.02 0048 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi - 12 Dokumen - 30.900.000 30.900.000 Kab. Kendal, Weleri, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - Optimalisasi SDM yang berdaya saing, berkarakter, dan handal 32.000.000 DINAS KESEHATAN 1 02 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN Prosentase Rumah Tangga PHBS 88 % 88 % 4.465.652.485 2.587.791.500 1.479.705.062 4.310.091.368 1 02 05 2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - 1.386.340.485 648.223.600 648.223.600 - - - 1.469.126.800 DINAS KESEHATAN 1 02 05 2.03 0001 Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 12 Dokumen 12 Dokumen 22.277.000 925.000 925.000 Kab. Kendal, Weleri, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - - 24.000.000 DINAS KESEHATAN 517.871.281.667 557.986.288.748 414.304.157.844 463.756.408.487 1 517.871.281.667 557.986.288.748 414.304.157.844 463.756.408.487 1 02 517.871.281.667 557.986.288.748 414.304.157.844 463.756.408.487 1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase ketercapaian penunjang urusan Perangkat Daerah 100 % 100 % 407.553.425.415 411.096.679.062 282.574.628.891 320.680.848.169 1 02 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Jumlah Unit Kerja BLUD 1 Unit Kerja 1 Unit Kerja 210.576.478.932 210.576.478.932 210.576.478.932 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - Masyarakat 76.999.034.001 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.10 0001 Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 1 Unit Kerja 1.650.000.000 1.650.000.000 1.973.921.571 Kab. Kendal, Rowosari, Semua Kel/Desa Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan dari BLUD Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 2.100.000.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT - - - 103.085.281.850 142.227.704.186 128.504.324.891 137.278.236.350 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - 83.282.900.465 87.807.959.002 87.807.959.002 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - masyarakat 82.270.806.643 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0001 Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 517 Orang 517 Orang 19.872.000 64.440.000 64.440.000 Kab. Kendal, Rowosari, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 20.000.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0002 Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 453 Orang 453 Orang 23.280.000 - - Kab. Kendal, Rowosari, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 24.000.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0005 Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 4804 Orang 4804 Orang 44.400.000 31.000.000 31.000.000 Kab. Kendal, Rowosari, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 45.000.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0006 Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar - 2 Orang - - - Kab. Kendal, Rowosari, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - Optimalisasi SDM yang berdaya saing, berkarakter, dan handal 200.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0010 Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar - 93 Orang - 7.200.000 7.200.000 Kab. Kendal, Rowosari, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - Optimalisasi SDM yang berdaya saing, berkarakter, dan handal 7.200.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0011 Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 419 Orang 419 Orang 9.000.000 3.300.000 3.300.000 Kab. Kendal, Rowosari, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 10.000.000 DINAS KESEHATAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Pengelolaan Layanan Imunisasi Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) PUSKESMAS ROWOSARI I URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis 747 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif (Rp) Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan 1 02 02 2.02 0015 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 5 Dokumen 5 Dokumen 190.109.000 250.719.000 250.719.000 Kab. Kendal, Rowosari, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 195.000.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0016 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga - 3 Dokumen - 750.000 750.000 Kab. Kendal, Rowosari, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - Optimalisasi SDM yang berdaya saing, berkarakter, dan handal 750.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0017 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 4 Dokumen 4 Dokumen 6.413.000 7.700.000 7.700.000 Kab. Kendal, Rowosari, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 6.500.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0020 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan 5 Dokumen 5 Dokumen 13.444.000 16.800.000 16.800.000 Kab. Kendal, Rowosari, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 13.500.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0021 Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan - 93 Orang - 9.825.000 9.825.000 Kab. Kendal, Rowosari, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - Optimalisasi SDM yang berdaya saing, berkarakter, dan handal 9.825.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0025 Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 22 Dokumen 26 Dokumen 138.440.000 37.200.000 62.960.000 Kab. Kendal, Rowosari, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 140.000.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0033 Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 5 Dokumen 5 Dokumen 196.397.000 195.952.000 180.336.000 Kab. Kendal, Rowosari, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 197.000.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0036 Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 4 Laporan 4 Laporan 800.000 - - Kab. Kendal, Rowosari, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 900.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0040 Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 419 Orang 419 Orang 16.500.000 - - Kab. Kendal, Rowosari, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 17.000.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0041 Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 2 Orang 2 Orang 2.400.000 - - Kab. Kendal, Rowosari, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 2.500.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0042 Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria - 5 Orang - 100.000 100.000 Kab. Kendal, Rowosari, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - Optimalisasi SDM yang berdaya saing, berkarakter, dan handal 500.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0044 Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi 2 Dokumen 2 Dokumen 4.275.000 1.475.000 1.475.000 Kab. Kendal, Rowosari, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 4.300.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0046 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Pengelolaan Surveilans Kesehatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Operasional Pelayanan Puskesmas Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 748 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif (Rp) Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak 25 Dokumen 25 Dokumen 120.522.000 1.000.000 1.000.000 Kab. Kendal, Rowosari, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 121.000.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0047 Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan - 13 Dokumen - 1.950.000 1.950.000 Kab. Kendal, Rowosari, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - Optimalisasi SDM yang berdaya saing, berkarakter, dan handal 1.950.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0048 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi - 135 Dokumen - 57.300.000 57.300.000 Kab. Kendal, Rowosari, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - Optimalisasi SDM yang berdaya saing, berkarakter, dan handal 58.000.000 DINAS KESEHATAN 1 02 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN Prosentase Rumah Tangga PHBS 88 % 88 % 4.465.652.485 2.587.791.500 1.479.705.062 4.310.091.368 1 02 05 2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - 1.386.340.485 648.223.600 648.223.600 - - - 1.469.126.800 DINAS KESEHATAN 1 02 05 2.03 0001 Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 5 Dokumen 5 Dokumen 36.768.000 25.960.000 15.816.000 Kab. Kendal, Rowosari, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - - 37.000.000 DINAS KESEHATAN 517.871.281.667 557.986.288.748 414.304.157.844 463.756.408.487 1 517.871.281.667 557.986.288.748 414.304.157.844 463.756.408.487 1 02 517.871.281.667 557.986.288.748 414.304.157.844 463.756.408.487 1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase ketercapaian penunjang urusan Perangkat Daerah 100 % 100 % 407.553.425.415 411.096.679.062 282.574.628.891 320.680.848.169 1 02 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD - 210.576.478.932 210.576.478.932 210.576.478.932 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - Masyarakat 76.999.034.001 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.10 0001 Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 1 Unit Kerja 2.000.000.000 2.000.000.000 2.003.572.227 Kab. Kendal, Rowosari, Semua Kel/Desa Pendapatan dari BLUD Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 2.105.250.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT - - - 103.085.281.850 142.227.704.186 128.504.324.891 137.278.236.350 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - 83.282.900.465 87.807.959.002 87.807.959.002 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - masyarakat 82.270.806.643 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0001 Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 276 Orang 276 Orang 30.240.000 77.440.000 77.440.000 Kab. Kendal, Rowosari, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 33.264.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0002 Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 264 Orang 264 Orang 40.960.000 - - Kab. Kendal, Rowosari, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 45.056.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0005 Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 198 Orang 198 Orang 6.300.000 10.500.000 10.500.000 Kab. Kendal, Rowosari, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 6.930.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0010 Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar - 46 Orang - 7.200.000 7.200.000 Kab. Kendal, Rowosari, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - Optimalisasi SDM yang berdaya saing, berkarakter, dan handal - DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0011 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan Pengelolaan Layanan Imunisasi Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) PUSKESMAS ROWOSARI II URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 749 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif (Rp) Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 196 Orang 196 Orang 18.000.000 4.800.000 4.800.000 Kab. Kendal, Rowosari, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 19.800.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0012 Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 300 Orang 300 Orang 1.000.000 - - Kab. Kendal, Rowosari, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 1.100.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0015 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 1 Dokumen 17 Dokumen 162.833.000 162.489.000 162.489.000 Kab. Kendal, Rowosari, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 179.116.300 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0016 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga - 3 Dokumen - 500.000 500.000 Kab. Kendal, Rowosari, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - Optimalisasi SDM yang berdaya saing, berkarakter, dan handal - DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0017 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 1 Dokumen 1 Dokumen 20.200.000 9.800.000 9.800.000 Kab. Kendal, Rowosari, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 22.220.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0020 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan 1 Dokumen 1 Dokumen 53.880.000 22.400.000 22.400.000 Kab. Kendal, Rowosari, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 59.268.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0021 Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan - 46 Orang - 8.000.000 8.000.000 Kab. Kendal, Rowosari, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - Optimalisasi SDM yang berdaya saing, berkarakter, dan handal - DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0025 Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 1 Dokumen 1 Dokumen 120.394.000 50.020.000 50.020.000 Kab. Kendal, Rowosari, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 132.433.400 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0033 Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 1 Dokumen 1 Dokumen 168.879.000 137.983.000 137.983.000 Kab. Kendal, Rowosari, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 185.766.900 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0036 Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 1 Laporan 1 Laporan 600.000 - - Kab. Kendal, Rowosari, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 660.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0040 Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 196 Orang 196 Orang 3.600.000 - - Kab. Kendal, Rowosari, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 3.960.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0041 Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 300 Orang 300 Orang 4.500.000 - - Kab. Kendal, Rowosari, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 4.950.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0042 Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria - 0 Orang - 200.000 200.000 Kab. Kendal, Rowosari, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - Optimalisasi SDM yang berdaya saing, berkarakter, dan handal - DINAS KESEHATAN Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Pengelolaan Surveilans Kesehatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Operasional Pelayanan Puskesmas Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria 750 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif (Rp) Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan 1 02 02 2.02 0044 Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi 1 Dokumen 2 Dokumen 20.160.000 3.380.000 3.380.000 Kab. Kendal, Rowosari, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 22.176.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0046 Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak 1 Dokumen 9 Dokumen 40.214.000 2.710.000 2.710.000 Kab. Kendal, Rowosari, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 44.235.400 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0047 Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan - 0 Dokumen - 3.600.000 3.600.000 Kab. Kendal, Rowosari, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - Optimalisasi SDM yang berdaya saing, berkarakter, dan handal - DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0048 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi - 0 Dokumen - 23.900.000 23.900.000 Kab. Kendal, Rowosari, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - Optimalisasi SDM yang berdaya saing, berkarakter, dan handal - DINAS KESEHATAN 1 02 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN Prosentase Rumah Tangga PHBS 88 % 88 % 4.465.652.485 2.587.791.500 1.479.705.062 4.310.091.368 1 02 05 2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - 1.386.340.485 648.223.600 648.223.600 - - - 1.469.126.800 DINAS KESEHATAN 1 02 05 2.03 0001 Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 1 Dokumen 8 Dokumen 15.600.000 9.581.000 9.581.000 Kab. Kendal, Rowosari, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - - 17.160.000 DINAS KESEHATAN 517.871.281.667 557.986.288.748 414.304.157.844 463.756.408.487 1 517.871.281.667 557.986.288.748 414.304.157.844 463.756.408.487 1 02 517.871.281.667 557.986.288.748 414.304.157.844 463.756.408.487 1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase ketercapaian penunjang urusan Perangkat Daerah 100 % 100 % 407.553.425.415 411.096.679.062 282.574.628.891 320.680.848.169 1 02 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Jumlah Unit Kerja BLUD 1 Unit Kerja 1 Unit Kerja 210.576.478.932 210.576.478.932 210.576.478.932 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - Masyarakat 76.999.034.001 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.10 0001 Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 1 Unit Kerja 5.240.182.500 5.240.182.500 5.940.201.229 Kab. Kendal, Boja, Semua Kel/Desa Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 6.800.000.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Rata rata capain SPM 100 % 100 % 103.085.281.850 142.227.704.186 128.504.324.891 137.278.236.350 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Layanan kesehatan yang disediaakan 1 Unit 1 Unit 83.282.900.465 87.807.959.002 87.807.959.002 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - Masyarakat 82.270.806.643 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0001 Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 819 Orang 819 Orang 10.010.000 52.052.000 52.052.000 Kab. Kendal, Boja, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 12.000.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0002 Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 782 Orang 782 Orang 10.710.000 - - Kab. Kendal, Boja, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 12.000.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0005 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan Pengelolaan Layanan Imunisasi Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) PUSKESMAS BOJA I Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar 751 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif (Rp) Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 6853 Orang 6853 Orang 41.900.000 32.400.000 32.400.000 Kab. Kendal, Boja, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 43.000.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0010 Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar - 120 Orang - 10.000.000 10.000.000 Kab. Kendal, Boja, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - Optimalisasi SDM yang berdaya saing, berkarakter, dan handal 11.000.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0011 Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 600 Orang 600 Orang 16.000.000 14.000.000 14.000.000 Kab. Kendal, Boja, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 17.000.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0012 Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 1072 Orang 1072 Orang 9.000.000 - - Kab. Kendal, Boja, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 10.000.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0015 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 12 Dokumen 12 Dokumen 233.017.000 392.935.000 392.935.000 Kab. Kendal, Boja, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 240.000.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0016 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga - 200 Dokumen - 750.000 750.000 Kab. Kendal, Boja, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - Optimalisasi SDM yang berdaya saing, berkarakter, dan handal 850.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0017 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 12 Dokumen 12 Dokumen 33.300.000 37.800.000 37.800.000 Kab. Kendal, Boja, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 35.000.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0020 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan 12 Dokumen 12 Dokumen 32.626.000 18.000.000 18.000.000 Kab. Kendal, Boja, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 35.000.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0021 Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan - 120 Orang - 18.900.000 18.900.000 Kab. Kendal, Boja, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - Optimalisasi SDM yang berdaya saing, berkarakter, dan handal 19.500.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0025 Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 12 Dokumen 12 Dokumen 162.200.000 71.544.000 71.544.000 Kab. Kendal, Boja, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 170.000.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0033 Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 12 Dokumen 12 Dokumen 245.606.000 262.899.200 262.899.200 Kab. Kendal, Boja, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 270.000.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0036 Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 12 Laporan 12 Laporan 1.000.000 - - Kab. Kendal, Boja, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 2.000.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0040 Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 662 Orang 662 Orang 16.000.000 - - Kab. Kendal, Boja, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 18.000.000 DINAS KESEHATAN Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Pengelolaan Surveilans Kesehatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Operasional Pelayanan Puskesmas Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 752 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif (Rp) Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan 1 02 02 2.02 0041 Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 1075 Orang 1075 Orang 6.000.000 - - Kab. Kendal, Boja, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 7.000.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0044 Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi 12 Dokumen 12 Dokumen 26.350.000 2.689.000 2.689.000 Kab. Kendal, Boja, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 30.000.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0046 Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak 12 Dokumen 12 Dokumen 168.610.000 400.000 400.000 Kab. Kendal, Boja, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 175.000.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0047 Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan - 12 Dokumen - 12.000.000 12.000.000 Kab. Kendal, Boja, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - Optimalisasi SDM yang berdaya saing, berkarakter, dan handal 12.500.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0048 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi - 12 Dokumen - 68.550.000 68.550.000 Kab. Kendal, Boja, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - Optimalisasi SDM yang berdaya saing, berkarakter, dan handal 70.000.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi Jumlah SIK yang terintegrasi 1 Unit 1 Unit 262.899.352 409.012.000 409.012.000 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - Masyarakat 412.020.387 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.03 0002 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan 12 Dokumen 12 Dokumen 18.000 - - Kab. Kendal, Boja, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 20.000 DINAS KESEHATAN 1 02 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN Prosentase Rumah Tangga PHBS 88 % 88 % 4.465.652.485 2.587.791.500 1.479.705.062 4.310.091.368 1 02 05 2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah UKBM yang difasilitasi 1 Unit 1 Unit 1.386.340.485 648.223.600 648.223.600 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - Masyarakat 1.469.126.800 DINAS KESEHATAN 1 02 05 2.03 0001 Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 12 Dokumen 12 Dokumen 16.386.000 14.698.800 14.698.800 Kab. Kendal, Boja, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 18.000.000 DINAS KESEHATAN 517.871.281.667 557.986.288.748 414.304.157.844 463.756.408.487 1 517.871.281.667 557.986.288.748 414.304.157.844 463.756.408.487 1 02 517.871.281.667 557.986.288.748 414.304.157.844 463.756.408.487 1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase ketercapaian penunjang urusan Perangkat Daerah 100 % 100 % 407.553.425.415 411.096.679.062 282.574.628.891 320.680.848.169 1 02 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Jumlah Unit Kerja BLUD 1 Unit Kerja 1 Unit Kerja 210.576.478.932 210.576.478.932 210.576.478.932 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - Masyarakat 76.999.034.001 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.10 0001 Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 1 Unit Kerja 1.369.004.356 1.369.004.356 1.616.534.855 Kab. Kendal, Boja, Semua Kel/Desa Pendapatan dari BLUD Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 113.561.259 DINAS KESEHATAN 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Rata rata capain SPM 100 % 100 % 103.085.281.850 142.227.704.186 128.504.324.891 137.278.236.350 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Pengelolaan Layanan Imunisasi Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) PUSKESMAS BOJA II URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 753 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif (Rp) Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Layanan kesehatan yang disediaakan 1 Unit 1 Unit 83.282.900.465 87.807.959.002 87.807.959.002 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - Masyarakat 82.270.806.643 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0001 Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 406 Orang 406 Orang 26.496.000 55.584.000 55.584.000 Kab. Kendal, Boja, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 29.145.600 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0002 Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 387 Orang 387 Orang 5.474.000 - - Kab. Kendal, Boja, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 6.021.400 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0005 Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 2415 Orang 2415 Orang 37.900.000 13.950.000 13.950.000 Kab. Kendal, Boja, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 41.690.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0010 Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar - 52 Orang - 9.600.000 9.600.000 Kab. Kendal, Boja, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - Optimalisasi SDM yang berdaya saing, berkarakter, dan handal - DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0011 Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 246 Orang 246 Orang 20.550.000 11.800.000 11.800.000 Kab. Kendal, Boja, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 22.605.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0012 Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 509 Orang 509 Orang 1.200.000 - - Kab. Kendal, Boja, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 1.320.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0015 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 3 Dokumen 3 Dokumen 187.961.000 212.375.000 212.375.000 Kab. Kendal, Boja, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 206.757.100 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0016 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga - 1 Dokumen - 750.000 750.000 Kab. Kendal, Boja, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - Optimalisasi SDM yang berdaya saing, berkarakter, dan handal - DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0017 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 7 Dokumen 7 Dokumen 11.500.000 6.000.000 6.000.000 Kab. Kendal, Boja, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 12.650.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0020 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan 6 Dokumen 6 Dokumen 70.584.000 20.700.000 20.700.000 Kab. Kendal, Boja, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 77.642.400 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0021 Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan - 64 Orang - 38.400.000 38.400.000 Kab. Kendal, Boja, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - Optimalisasi SDM yang berdaya saing, berkarakter, dan handal - DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0025 Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 9 Dokumen 9 Dokumen 139.450.000 81.164.000 81.164.000 Kab. Kendal, Boja, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 153.395.000 DINAS KESEHATAN Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Pengelolaan Surveilans Kesehatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 754 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif (Rp) Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan 1 02 02 2.02 0033 Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 4 Dokumen 4 Dokumen 192.622.000 167.797.000 167.797.000 Kab. Kendal, Boja, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 211.884.200 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0036 Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 1 Laporan 1 Laporan 400.000 - - Kab. Kendal, Boja, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 440.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0040 Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 24 Orang 24 Orang 12.000.000 - - Kab. Kendal, Boja, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 13.200.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0041 Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 5 Orang 5 Orang 4.200.000 - - Kab. Kendal, Boja, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 4.620.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0044 Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi 1 Dokumen 1 Dokumen 4.643.000 5.686.000 5.686.000 Kab. Kendal, Boja, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 5.107.300 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0046 Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak 18 Dokumen 18 Dokumen 81.368.000 300.000 300.000 Kab. Kendal, Boja, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 89.504.800 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0047 Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan - 1 Dokumen - 1.200.000 1.200.000 Kab. Kendal, Boja, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - - - DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0048 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi - 1 Dokumen - 16.150.000 16.150.000 Kab. Kendal, Boja, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - - - DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi Jumlah SIK yang terintegrasi 1 Unit 1 Unit 262.899.352 409.012.000 409.012.000 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - Masyarakat 412.020.387 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.03 0002 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan 1 Dokumen 1 Dokumen 5.000.000 - - Kab. Kendal, Boja, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 5.500.000 DINAS KESEHATAN 1 02 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN Prosentase Rumah Tangga PHBS 88 % 88 % 4.465.652.485 2.587.791.500 1.479.705.062 4.310.091.368 1 02 05 2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah UKBM yang difasilitasi 1 Unit 1 Unit 1.386.340.485 648.223.600 648.223.600 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - Masyarakat 1.469.126.800 DINAS KESEHATAN 1 02 05 2.03 0001 Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 3 Dokumen 3 Dokumen 26.400.000 11.825.000 11.825.000 Kab. Kendal, Boja, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 29.040.000 DINAS KESEHATAN 517.871.281.667 557.986.288.748 414.304.157.844 463.756.408.487 1 517.871.281.667 557.986.288.748 414.304.157.844 463.756.408.487 1 02 517.871.281.667 557.986.288.748 414.304.157.844 463.756.408.487 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) PUSKESMAS KALIWUNGU URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan Pengelolaan Layanan Imunisasi Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan Operasional Pelayanan Puskesmas Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis 755 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif (Rp) Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan 1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase ketercapaian penunjang urusan Perangkat Daerah 100 % 100 % 407.553.425.415 411.096.679.062 282.574.628.891 320.680.848.169 1 02 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Jumlah Unit Kerja BLUD 1 Unit Kerja 1 Unit Kerja 210.576.478.932 210.576.478.932 210.576.478.932 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - Masyarakat 76.999.034.001 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.10 0001 Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 1 Unit Kerja 3.328.152.000 3.328.152.000 3.424.351.881 Kab. Kendal, Kaliwungu, Semua Kel/Desa Pendapatan dari BLUD Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 4.425.482.480 DINAS KESEHATAN 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Rata rata capain SPM 100 % 100 % 103.085.281.850 142.227.704.186 128.504.324.891 137.278.236.350 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Layanan kesehatan yang disediaakan 1 Unit 1 Unit 83.282.900.465 87.807.959.002 87.807.959.002 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - Masyarakat 82.270.806.643 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0001 Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 660 Orang 46 Orang 39.930.000 125.400.000 125.400.000 Kab. Kendal, Kaliwungu, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 137.900.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0002 Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 43 Orang 0 Orang 6.358.000 - - Kab. Kendal, Kaliwungu, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - - DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0005 Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 650 Orang 1800 Orang 28.000.000 36.000.000 36.000.000 Kab. Kendal, Kaliwungu, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 39.000.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0006 Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar - 0 Orang - - - Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - Optimalisasi SDM yang berdaya saing, berkarakter, dan handal - DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0010 Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar - 306 Orang - 15.300.000 15.300.000 Kab. Kendal, Kaliwungu, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - Optimalisasi SDM yang berdaya saing, berkarakter, dan handal 16.500.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0011 Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 85 Orang 50 Orang 10.200.000 5.000.000 5.000.000 Kab. Kendal, Kaliwungu, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 5.500.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0012 Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 40 Orang 0 Orang 5.000.000 - - Kab. Kendal, Kaliwungu, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - - DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0015 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 134 Dokumen 109 Dokumen 273.636.000 331.685.000 331.685.000 Kab. Kendal, Kaliwungu, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 366.000.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0016 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga - 3 Dokumen - 750.000 750.000 Kab. Kendal, Kaliwungu, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - Optimalisasi SDM yang berdaya saing, berkarakter, dan handal 825.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat 756 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif (Rp) Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 146 Dokumen 116 Dokumen 53.500.000 26.200.000 26.200.000 Kab. Kendal, Kaliwungu, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 30.000.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0020 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan 100 Dokumen 186 Dokumen 56.376.000 22.600.000 22.600.000 Kab. Kendal, Kaliwungu, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 25.000.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0021 Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan - 120 Orang - 6.000.000 6.000.000 Kab. Kendal, Kaliwungu, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - Optimalisasi SDM yang berdaya saing, berkarakter, dan handal 6.600.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0025 Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 150 Dokumen 357 Dokumen 124.201.000 103.394.000 103.394.000 Kab. Kendal, Kaliwungu, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 113.000.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0033 Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 106 Dokumen 74 Dokumen 247.080.000 271.268.000 271.268.000 Kab. Kendal, Kaliwungu, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 290.000.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0034 Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya 3 Dokumen 3 Dokumen 19.950.000 7.801.000 7.801.000 Kab. Kendal, Kaliwungu, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 8.500.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0036 Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 7 Laporan 0 Laporan 800.000 - - Kab. Kendal, Kaliwungu, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - - DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0040 Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 10 Orang 0 Orang 14.000.000 - - Kab. Kendal, Kaliwungu, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - - DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0041 Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 40 Orang 0 Orang 4.000.000 - - Kab. Kendal, Kaliwungu, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - - DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0042 Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria - 2 Orang - 200.000 200.000 Kab. Kendal, Kaliwungu, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - Optimalisasi SDM yang berdaya saing, berkarakter, dan handal 220.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0044 Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi 15 Dokumen 2 Dokumen 35.550.000 2.541.000 2.541.000 Kab. Kendal, Kaliwungu, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 2.800.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0046 Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak 325 Dokumen 15 Dokumen 94.170.000 2.250.000 2.250.000 Kab. Kendal, Kaliwungu, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 2.500.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0047 Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan - 12 Dokumen - 1.800.000 1.800.000 Kab. Kendal, Kaliwungu, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - Optimalisasi SDM yang berdaya saing, berkarakter, dan handal 1.980.000 DINAS KESEHATAN Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Operasional Pelayanan Puskesmas Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis Pengelolaan Surveilans Kesehatan Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan 757 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif (Rp) Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan 1 02 02 2.02 0048 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi - 525 Dokumen - 52.500.000 52.500.000 Kab. Kendal, Kaliwungu, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - Optimalisasi SDM yang berdaya saing, berkarakter, dan handal 57.750.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi Jumlah SIK yang terintegrasi 1 Unit 1 Unit 262.899.352 409.012.000 409.012.000 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - Masyarakat 412.020.387 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.03 0002 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan 1 Dokumen 0 Dokumen 35.598.000 - - Kab. Kendal, Kaliwungu, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - - DINAS KESEHATAN 1 02 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN Prosentase Rumah Tangga PHBS 88 % 88 % 4.465.652.485 2.587.791.500 1.479.705.062 4.310.091.368 1 02 05 2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - 1.386.340.485 648.223.600 648.223.600 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - Masyarakat 1.469.126.800 DINAS KESEHATAN 1 02 05 2.03 0001 Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 28 Dokumen 6 Dokumen 58.050.000 6.730.000 6.730.000 Kab. Kendal, Kaliwungu, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 7.000.000 DINAS KESEHATAN 517.871.281.667 557.986.288.748 414.304.157.844 463.756.408.487 1 517.871.281.667 557.986.288.748 414.304.157.844 463.756.408.487 1 02 517.871.281.667 557.986.288.748 414.304.157.844 463.756.408.487 1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase ketercapaian penunjang urusan Perangkat Daerah 100 % 100 % 407.553.425.415 411.096.679.062 282.574.628.891 320.680.848.169 1 02 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Jumlah Unit Kerja BLUD 1 Unit Kerja 1 Unit Kerja 210.576.478.932 210.576.478.932 210.576.478.932 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - Masyarakat 76.999.034.001 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.10 0001 Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 1 Unit Kerja 2.146.422.993 2.146.422.993 2.188.351.953 Kab. Kendal, Kaliwungu Selatan, Darupono Pendapatan dari BLUD Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 3.364.428.800 DINAS KESEHATAN 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Rata rata capain SPM 100 % 100 % 103.085.281.850 142.227.704.186 128.504.324.891 137.278.236.350 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - 83.282.900.465 87.807.959.002 87.807.959.002 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - Masyarakat 82.270.806.643 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0001 Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 724 Orang 724 Orang 23.157.000 96.161.000 96.161.000 Kab. Kendal, Kaliwungu Selatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 25.472.700 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0002 Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 708 Orang 708 Orang 47.560.000 - - Kab. Kendal, Kaliwungu Selatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 52.316.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0005 Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 1627 Orang 1627 Orang 30.900.000 38.400.000 38.400.000 Kab. Kendal, Kaliwungu Selatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 33.990.000 DINAS KESEHATAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) PUSKESMAS KALIWUNGU SELATAN URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Pengelolaan Layanan Imunisasi 758 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif (Rp) Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan 1 02 02 2.02 0010 Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar - 134 Orang - 9.600.000 9.600.000 Kab. Kendal, Kaliwungu Selatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - Optimalisasi SDM yang berdaya saing, berkarakter, dan handal 10.230.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0011 Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 566 Orang 566 Orang 14.600.000 13.800.000 13.800.000 Kab. Kendal, Kaliwungu Selatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 16.060.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0012 Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 850 Orang 850 Orang 3.000.000 - - Kab. Kendal, Kaliwungu Selatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 3.300.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0015 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 6 Dokumen 6 Dokumen 232.265.000 368.478.000 368.478.000 Kab. Kendal, Kaliwungu Selatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 255.491.500 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0016 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga - 3 Dokumen - 7.000.000 7.000.000 Kab. Kendal, Kaliwungu Selatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - Optimalisasi SDM yang berdaya saing, berkarakter, dan handal 7.700.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0017 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 8 Dokumen 8 Dokumen 45.900.000 25.050.000 25.050.000 Kab. Kendal, Kaliwungu Selatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 50.490.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0020 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan 8 Dokumen 8 Dokumen 60.056.000 24.450.000 24.450.000 Kab. Kendal, Kaliwungu Selatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 66.061.600 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0021 Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan - 134 Orang - 12.400.000 12.400.000 Kab. Kendal, Kaliwungu Selatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - Optimalisasi SDM yang berdaya saing, berkarakter, dan handal 13.640.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0025 Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 30 Dokumen 30 Dokumen 150.498.000 132.941.000 132.941.000 Kab. Kendal, Kaliwungu Selatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 165.547.800 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0033 Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 4 Dokumen 4 Dokumen 242.409.000 279.034.000 279.034.000 Kab. Kendal, Kaliwungu Selatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 266.649.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0036 Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 1 Laporan 1 Laporan 300.000 - - Kab. Kendal, Kaliwungu Selatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 330.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0040 Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 566 Orang 566 Orang 6.000.000 - - Kab. Kendal, Kaliwungu Selatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 6.600.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) Pengelolaan Surveilans Kesehatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Operasional Pelayanan Puskesmas Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 759 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif (Rp) Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 850 Orang 850 Orang 8.400.000 - - Kab. Kendal, Kaliwungu Selatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 9.240.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0044 Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi 1 Dokumen 1 Dokumen 23.600.000 5.900.000 5.900.000 Kab. Kendal, Kaliwungu Selatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 25.960.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0046 Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak 9 Dokumen 9 Dokumen 91.796.000 500.000 500.000 Kab. Kendal, Kaliwungu Selatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 100.975.600 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0047 Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan - 1 Dokumen - 14.400.000 14.400.000 Kab. Kendal, Kaliwungu Selatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - Optimalisasi SDM yang berdaya saing, berkarakter, dan handal 15.840.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0048 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi - 12 Dokumen - 26.000.000 26.000.000 Kab. Kendal, Kaliwungu Selatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - Optimalisasi SDM yang berdaya saing, berkarakter, dan handal 28.600.000 DINAS KESEHATAN 1 02 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN Prosentase Rumah Tangga PHBS 88 % 88 % 4.465.652.485 2.587.791.500 1.479.705.062 4.310.091.368 1 02 05 2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah UKBM yang difasilitasi 1 Unit 1 Unit 1.386.340.485 648.223.600 648.223.600 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - Masyarakat 1.469.126.800 DINAS KESEHATAN 1 02 05 2.03 0001 Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 5 Dokumen 5 Dokumen 34.900.000 14.894.000 14.894.000 Kab. Kendal, Kaliwungu Selatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 38.390.000 DINAS KESEHATAN 517.871.281.667 557.986.288.748 414.304.157.844 463.756.408.487 1 517.871.281.667 557.986.288.748 414.304.157.844 463.756.408.487 1 02 517.871.281.667 557.986.288.748 414.304.157.844 463.756.408.487 1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase ketercapaian penunjang urusan Perangkat Daerah 100 % 100 % 407.553.425.415 411.096.679.062 282.574.628.891 320.680.848.169 1 02 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD - 210.576.478.932 210.576.478.932 210.576.478.932 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - Masyarakat 76.999.034.001 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.10 0001 Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 0 Unit Kerja 0 Unit Kerja 3.375.813.000 3.375.813.000 3.383.899.050 Kab. Kendal, Cepiring, Semua Kel/Desa Pendapatan dari BLUD Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 3.385.813.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Rata rata capain SPM 100 % 100 % 103.085.281.850 142.227.704.186 128.504.324.891 137.278.236.350 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - 83.282.900.465 87.807.959.002 87.807.959.002 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - - 82.270.806.643 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0001 Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 778 Orang 778 Orang 37.755.000 91.264.000 91.264.000 Kab. Kendal, Cepiring, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 176.000.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan Pengelolaan Layanan Imunisasi Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin PUSKESMAS CEPIRING URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 760 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif (Rp) Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 10 Orang 10 Orang 28.485.000 - - Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 31.000.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0005 Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 2198 Orang 2198 Orang 32.150.000 37.700.000 37.700.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 28.600.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0010 Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar - 100 Orang - 12.000.000 12.000.000 Kab. Kendal, Cepiring, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - Optimalisasi SDM yang berdaya saing, berkarakter, dan handal 13.200.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0011 Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 605 Orang 605 Orang 4.500.000 7.500.000 7.500.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 2.200.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0012 Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 969 Orang 969 Orang 2.500.000 - - Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 4.900.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0015 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 12 Dokumen 12 Dokumen 249.150.000 398.021.000 398.021.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 499.061.100 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0016 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga - 3 Dokumen - 1.500.000 1.500.000 Kab. Kendal, Cepiring, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - Optimalisasi SDM yang berdaya saing, berkarakter, dan handal 825.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0017 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 12 Dokumen 12 Dokumen 17.400.000 12.700.000 12.700.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 6.950.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0020 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan 4 Dokumen 4 Dokumen 31.563.000 9.200.000 9.200.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 7.200.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0021 Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan - 100 Orang - 4.000.000 4.000.000 Kab. Kendal, Cepiring, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - Optimalisasi SDM yang berdaya saing, berkarakter, dan handal 4.400.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0025 Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 12 Dokumen 12 Dokumen 239.078.000 136.637.000 136.637.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 136.900.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0033 Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 12 Dokumen 12 Dokumen 261.275.000 293.225.000 293.225.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 250.457.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0036 Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 1 Laporan 1 Laporan 700.000 - - Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 440.000 DINAS KESEHATAN Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Pengelolaan Surveilans Kesehatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Operasional Pelayanan Puskesmas Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 761 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif (Rp) Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan 1 02 02 2.02 0040 Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 302 Orang 302 Orang 5.100.000 - - Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 9.200.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0041 Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 12 Orang 12 Orang 3.000.000 - - Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 3.300.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0044 Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi 12 Dokumen 12 Dokumen 7.350.000 35.964.000 35.964.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 8.000.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0046 Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak 4 Dokumen 4 Dokumen 155.468.000 1.303.000 1.303.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 125.000.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0047 Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan - 12 Dokumen - 1.800.000 1.800.000 Kab. Kendal, Cepiring, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - Optimalisasi SDM yang berdaya saing, berkarakter, dan handal 1.980.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0048 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi - 12 Dokumen - 68.550.000 68.550.000 Kab. Kendal, Cepiring, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - Optimalisasi SDM yang berdaya saing, berkarakter, dan handal 70.000.000 DINAS KESEHATAN 1 02 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN Prosentase Rumah Tangga PHBS 88 % 88 % 4.465.652.485 2.587.791.500 1.479.705.062 4.310.091.368 1 02 05 2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - 1.386.340.485 648.223.600 648.223.600 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - Masyarakat 1.469.126.800 DINAS KESEHATAN 1 02 05 2.03 0001 Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 4 Dokumen 4 Dokumen 18.890.000 17.032.000 17.032.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 10.430.000 DINAS KESEHATAN 517.871.281.667 557.986.288.748 414.304.157.844 463.756.408.487 1 517.871.281.667 557.986.288.748 414.304.157.844 463.756.408.487 1 02 517.871.281.667 557.986.288.748 414.304.157.844 463.756.408.487 1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase ketercapaian penunjang urusan Perangkat Daerah 100 % 100 % 407.553.425.415 411.096.679.062 282.574.628.891 320.680.848.169 1 02 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Jumlah Unit Kerja BLUD 1 Unit Kerja 1 Unit Kerja 210.576.478.932 210.576.478.932 210.576.478.932 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - Masyarakat 76.999.034.001 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.10 0001 Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 0 Unit Kerja 0 Unit Kerja 1.487.850.000 1.487.850.000 1.820.765.170 Kab. Kendal, Kangkung, Semua Kel/Desa Pendapatan dari BLUD Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 2.158.742.790 DINAS KESEHATAN 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Rata rata capain SPM 100 % 100 % 103.085.281.850 142.227.704.186 128.504.324.891 137.278.236.350 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Layanan kesehatan yang disediaakan 1 Unit 1 Unit 83.282.900.465 87.807.959.002 87.807.959.002 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - masyarakat 82.270.806.643 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0001 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan Pengelolaan Layanan Imunisasi Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) PUSKESMAS KANGKUNG I Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi 762 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif (Rp) Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 315 Orang 315 Orang 25.080.000 50.496.000 50.496.000 Kab. Kendal, Kangkung, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 26.000.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0002 Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 417 Orang 417 Orang 5.314.000 - - Kab. Kendal, Kangkung, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 5.500.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0005 Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 2574 Orang 2574 Orang 26.400.000 25.650.000 25.650.000 Kab. Kendal, Kangkung, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 27.000.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0010 Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar - 50 Orang - 4.800.000 4.800.000 Kab. Kendal, Kangkung, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - Optimalisasi SDM yang berdaya saing, berkarakter, dan handal 5.000.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0011 Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 45 Orang 45 Orang 13.200.000 6.000.000 6.000.000 Kab. Kendal, Kangkung, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 13.500.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0015 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 6 Dokumen 6 Dokumen 192.052.000 209.732.000 209.732.000 Kab. Kendal, Kangkung, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 193.000.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0017 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 6 Dokumen 6 Dokumen 15.750.000 3.650.000 3.650.000 Kab. Kendal, Kangkung, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 16.000.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0020 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan 6 Dokumen 6 Dokumen 36.800.000 4.050.000 4.050.000 Kab. Kendal, Kangkung, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 37.000.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0021 Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan - 70 Orang - 3.500.000 3.500.000 Kab. Kendal, Kangkung, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - Optimalisasi SDM yang berdaya saing, berkarakter, dan handal 4.000.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0025 Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 15 Dokumen 15 Dokumen 129.015.000 95.167.000 95.167.000 Kab. Kendal, Kangkung, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 130.000.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0033 Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 6 Dokumen 6 Dokumen 187.159.000 154.990.000 154.990.000 Kab. Kendal, Kangkung, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 188.000.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0034 Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya 1 Dokumen 1 Dokumen 5.000 - - Kab. Kendal, Kangkung, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 5.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0036 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Operasional Pelayanan Puskesmas Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 763 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif (Rp) Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 1 Laporan 1 Laporan 500.000 - - Kab. Kendal, Kangkung, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 600.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0040 Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 15 Orang 15 Orang 13.200.000 - - Kab. Kendal, Kangkung, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 13.500.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0041 Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 5 Orang 5 Orang 12.000.000 - - Kab. Kendal, Kangkung, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 12.500.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0044 Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi 2 Dokumen 2 Dokumen 19.335.000 2.354.000 2.354.000 Kab. Kendal, Kangkung, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 19.500.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0046 Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak 3 Dokumen 3 Dokumen 87.280.000 1.000.000 1.000.000 Kab. Kendal, Kangkung, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 87.500.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0047 Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan - 1 Dokumen - 9.600.000 9.600.000 Kab. Kendal, Kangkung, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - Optimalisasi SDM yang berdaya saing, berkarakter, dan handal 9.800.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0048 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi - 1 Dokumen - 14.600.000 14.600.000 Kab. Kendal, Kangkung, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - Optimalisasi SDM yang berdaya saing, berkarakter, dan handal 15.000.000 DINAS KESEHATAN 1 02 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN Prosentase Rumah Tangga PHBS 88 % 88 % 4.465.652.485 2.587.791.500 1.479.705.062 4.310.091.368 1 02 05 2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - 1.386.340.485 648.223.600 648.223.600 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - Masyarakat 1.469.126.800 DINAS KESEHATAN 1 02 05 2.03 0001 Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 4 Dokumen 4 Dokumen 20.500.000 8.303.000 8.303.000 Kab. Kendal, Kangkung, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 21.000.000 DINAS KESEHATAN 517.871.281.667 557.986.288.748 414.304.157.844 463.756.408.487 1 517.871.281.667 557.986.288.748 414.304.157.844 463.756.408.487 1 02 517.871.281.667 557.986.288.748 414.304.157.844 463.756.408.487 1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase ketercapaian penunjang urusan Perangkat Daerah 100 % 100 % 407.553.425.415 411.096.679.062 282.574.628.891 320.680.848.169 1 02 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Jumlah Unit Kerja BLUD 1 Unit Kerja 1 Unit Kerja 210.576.478.932 210.576.478.932 210.576.478.932 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - Masyarakat 76.999.034.001 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.10 0001 Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 1 Unit Kerja 1.150.000.000 1.150.000.000 1.207.838.720 Kab. Kendal, Kangkung, Semua Kel/Desa Pendapatan dari BLUD Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 1.542.000.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Rata rata capain SPM 100 % 100 % 103.085.281.850 142.227.704.186 128.504.324.891 137.278.236.350 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan Pengelolaan Layanan Imunisasi Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) PUSKESMAS KANGKUNG II URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 764 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif (Rp) Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Layanan kesehatan yang disediaakan 1 Unit 1 Unit 83.282.900.465 87.807.959.002 87.807.959.002 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - Masyarakat 82.270.806.643 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0001 Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 338 Orang 338 Orang 26.586.000 70.896.000 70.896.000 Kab. Kendal, Kangkung, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 30.000.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0002 Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 322 Orang 322 Orang 6.385.000 - - Kab. Kendal, Kangkung, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 7.000.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0005 Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 1709 Orang 1709 Orang 18.000.000 25.650.000 25.650.000 Kab. Kendal, Kangkung, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 20.000.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0010 Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar - 50 Orang - 8.000.000 8.000.000 Kab. Kendal, Kangkung, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - Optimalisasi SDM yang berdaya saing, berkarakter, dan handal 9.000.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0011 Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar - 11 Orang - 3.300.000 3.300.000 Kab. Kendal, Kangkung, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - Optimalisasi SDM yang berdaya saing, berkarakter, dan handal 4.500.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0012 Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 419 Orang 419 Orang 700.000 - - Kab. Kendal, Kangkung, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 1.000.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0015 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 6 Dokumen 6 Dokumen 146.120.000 159.589.000 159.589.000 Kab. Kendal, Kangkung, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 150.000.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0016 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga - 3 Dokumen - 750.000 750.000 Kab. Kendal, Kangkung, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - Optimalisasi SDM yang berdaya saing, berkarakter, dan handal 1.000.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0017 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 6 Dokumen 6 Dokumen 12.150.000 8.800.000 8.800.000 Kab. Kendal, Kangkung, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 15.000.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0020 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan 7 Dokumen 7 Dokumen 20.825.000 10.050.000 10.050.000 Kab. Kendal, Kangkung, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 25.000.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0021 Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan - 50 Orang - 5.200.000 5.200.000 Kab. Kendal, Kangkung, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - Optimalisasi SDM yang berdaya saing, berkarakter, dan handal 6.000.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0025 Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 25 Dokumen 25 Dokumen 106.750.000 59.820.000 59.820.000 Kab. Kendal, Kangkung, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 12.000.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0033 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Pengelolaan Surveilans Kesehatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Operasional Pelayanan Puskesmas 765 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif (Rp) Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 3 Dokumen 3 Dokumen 151.445.000 138.483.000 138.483.000 Kab. Kendal, Kangkung, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 200.000.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0036 Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 1 Laporan 1 Laporan 1.000.000 - - Kab. Kendal, Kangkung, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 1.100.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0040 Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 48 Orang 48 Orang 8.700.000 - - Kab. Kendal, Kangkung, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 9.000.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0044 Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi 2 Dokumen 2 Dokumen 2.000.000 3.834.000 3.834.000 Kab. Kendal, Kangkung, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 2.200.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0046 Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak 11 Dokumen 11 Dokumen 95.844.000 700.000 700.000 Kab. Kendal, Kangkung, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 100.000.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0047 Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan - 1 Dokumen - 1.800.000 1.800.000 Kab. Kendal, Kangkung, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - Optimalisasi SDM yang berdaya saing, berkarakter, dan handal 2.000.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0048 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi - 15 Dokumen - 29.150.000 29.150.000 Kab. Kendal, Kangkung, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - Optimalisasi SDM yang berdaya saing, berkarakter, dan handal 40.000.000 DINAS KESEHATAN 1 02 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN Prosentase Rumah Tangga PHBS 88 % 88 % 4.465.652.485 2.587.791.500 1.479.705.062 4.310.091.368 1 02 05 2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - 1.386.340.485 648.223.600 648.223.600 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - Masyarakat 1.469.126.800 DINAS KESEHATAN 1 02 05 2.03 0001 Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 4 Dokumen 4 Dokumen 37.832.000 8.481.000 8.481.000 Kab. Kendal, Kangkung, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 40.000.000 DINAS KESEHATAN 517.871.281.667 557.986.288.748 414.304.157.844 463.756.408.487 1 517.871.281.667 557.986.288.748 414.304.157.844 463.756.408.487 1 02 517.871.281.667 557.986.288.748 414.304.157.844 463.756.408.487 1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 407.553.425.415 411.096.679.062 282.574.628.891 320.680.848.169 1 02 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD - 210.576.478.932 210.576.478.932 210.576.478.932 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - Masyarakat 76.999.034.001 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.10 0001 Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 1 Unit Kerja 1.359.652.950 1.359.652.950 1.548.791.308 Kab. Kendal, Patebon, Semua Kel/Desa Pendapatan dari BLUD Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 1.369.652.950 DINAS KESEHATAN 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Rata rata capain SPM 100 % 100 % 103.085.281.850 142.227.704.186 128.504.324.891 137.278.236.350 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan Pengelolaan Layanan Imunisasi Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) PUSKESMAS PATEBON I URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak 766 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif (Rp) Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Layanan kesehatan yang disediaakan 1 unit 1 unit 83.282.900.465 87.807.959.002 87.807.959.002 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - masyarakat 82.270.806.643 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0001 Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 1355 Orang 1355 Orang 22.695.000 64.440.000 64.440.000 Kab. Kendal, Patebon, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 24.937.500 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0002 Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 1355 Orang 1355 Orang 14.175.000 - - Kab. Kendal, Patebon, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 24.175.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0005 Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 15460 Orang 15460 Orang 23.750.000 16.800.000 16.800.000 Kab. Kendal, Patebon, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 26.750.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0010 Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar - 56 Orang - 3.800.000 3.800.000 Kab. Kendal, Patebon, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - Optimalisasi SDM yang berdaya saing, berkarakter, dan handal 4.000.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0011 Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 267 Orang 267 Orang 11.600.000 5.400.000 5.400.000 Kab. Kendal, Patebon, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 15.000.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0012 Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 1500 Orang 1500 Orang 750.000 - - Kab. Kendal, Patebon, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 1.500.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0015 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 12 Dokumen 12 Dokumen 167.974.000 172.089.000 172.089.000 Kab. Kendal, Patebon, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 190.000.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0016 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga - 1 Dokumen - 300.000 300.000 Kab. Kendal, Patebon, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - Optimalisasi SDM yang berdaya saing, berkarakter, dan handal 600.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0017 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 12 Dokumen 12 Dokumen 10.600.000 9.200.000 9.200.000 Kab. Kendal, Patebon, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 15.000.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0020 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan 12 Dokumen 12 Dokumen 18.595.000 16.050.000 16.050.000 Kab. Kendal, Patebon, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 21.000.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0021 Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan - 56 Orang - 14.700.000 14.700.000 Kab. Kendal, Patebon, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - Optimalisasi SDM yang berdaya saing, berkarakter, dan handal 16.500.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0025 Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 12 Dokumen 12 Dokumen 113.869.000 57.420.000 57.420.000 Kab. Kendal, Patebon, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 115.000.000 DINAS KESEHATAN Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Pengelolaan Surveilans Kesehatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 767 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif (Rp) Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan 1 02 02 2.02 0033 Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 12 Dokumen 12 Dokumen 170.051.000 141.233.000 141.233.000 Kab. Kendal, Patebon, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 190.000.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0036 Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 12 Laporan 12 Laporan 800.000 - - Kab. Kendal, Patebon, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 1.000.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0040 Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 69 Orang 69 Orang 8.100.000 - - Kab. Kendal, Patebon, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 10.000.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0041 Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 1 Orang 1 Orang 500.000 - - Kab. Kendal, Patebon, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 1.000.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0042 Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria - 1 Orang - 50.000 50.000 Kab. Kendal, Patebon, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - Optimalisasi SDM yang berdaya saing, berkarakter, dan handal 400.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0044 Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi 12 Dokumen 12 Dokumen 16.050.000 2.490.000 2.490.000 Kab. Kendal, Patebon, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 18.000.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0046 Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak 12 Dokumen 12 Dokumen 90.470.000 600.000 600.000 Kab. Kendal, Patebon, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 105.000.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0047 Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan - 1 Dokumen - 1.200.000 1.200.000 Kab. Kendal, Patebon, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - Optimalisasi SDM yang berdaya saing, berkarakter, dan handal 1.500.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0048 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi - 12 Dokumen - 23.000.000 23.000.000 Kab. Kendal, Patebon, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - Optimalisasi SDM yang berdaya saing, berkarakter, dan handal 25.000.000 DINAS KESEHATAN 1 02 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN Prosentase Rumah Tangga PHBS 88 % 88 % 4.465.652.485 2.587.791.500 1.479.705.062 4.310.091.368 1 02 05 2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah UKBM yang difasilitasi 1 unit 1 unit 1.386.340.485 648.223.600 648.223.600 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - masyarakat 1.469.126.800 DINAS KESEHATAN 1 02 05 2.03 0001 Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 12 Dokumen 12 Dokumen 42.290.000 5.731.000 5.731.000 Kab. Kendal, Patebon, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 46.000.000 DINAS KESEHATAN 517.871.281.667 557.986.288.748 414.304.157.844 463.756.408.487 1 517.871.281.667 557.986.288.748 414.304.157.844 463.756.408.487 1 02 517.871.281.667 557.986.288.748 414.304.157.844 463.756.408.487 1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase ketercapaian penunjang urusan Perangkat Daerah 100 % 100 % 407.553.425.415 411.096.679.062 282.574.628.891 320.680.848.169 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan Pengelolaan Layanan Imunisasi Operasional Pelayanan Puskesmas Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) PUSKESMAS PATEBON II URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 768 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif (Rp) Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan 1 02 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Jumlah Unit Kerja BLUD 1 Unit Kerja 1 Unit Kerja 210.576.478.932 210.576.478.932 210.576.478.932 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - Masyarakat 76.999.034.001 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.10 0001 Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 1 Unit Kerja 1.535.023.381 1.535.023.381 1.945.832.876 Kab. Kendal, Patebon, Kebonharjo Pendapatan dari BLUD Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 1.945.832.876 DINAS KESEHATAN 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Rata rata capain SPM 100 % 100 % 103.085.281.850 142.227.704.186 128.504.324.891 137.278.236.350 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - 83.282.900.465 87.807.959.002 87.807.959.002 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - masyarakat 82.270.806.643 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0001 Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 560 Orang 560 Orang 27.027.000 72.072.000 72.072.000 Kab. Kendal, Patebon, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 29.730.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0002 Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 535 Orang 535 Orang 25.290.000 - - Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 27.820.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0005 Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 5771 Orang 5771 Orang 27.000.000 24.300.000 24.300.000 Kab. Kendal, Patebon, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 29.700.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0006 Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar - 10 Orang - 200.000 200.000 Kab. Kendal, Patebon, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota - Optimalisasi SDM yang berdaya saing, berkarakter, dan handal 200.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0010 Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar - 23 Orang - 6.300.000 6.300.000 Kab. Kendal, Patebon, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota - Optimalisasi SDM yang berdaya saing, berkarakter, dan handal 6.300.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0011 Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 100 Orang 100 Orang 14.850.000 9.100.000 9.100.000 Kab. Kendal, Patebon, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 16.335.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0012 Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 200 Orang 200 Orang 6.000.000 - - Kab. Kendal, Patebon, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 6.600.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0015 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 161 Dokumen 161 Dokumen 172.613.000 222.175.000 222.175.000 Kab. Kendal, Patebon, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 189.874.300 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0016 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga - 3 Dokumen - 650.000 650.000 Kab. Kendal, Patebon, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota - Optimalisasi SDM yang berdaya saing, berkarakter, dan handal 650.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat 769 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif (Rp) Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 94 Dokumen 94 Dokumen 8.500.000 9.700.000 9.700.000 Kab. Kendal, Patebon, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 9.350.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0020 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan 56 Dokumen 56 Dokumen 45.086.000 8.100.000 8.100.000 Kab. Kendal, Patebon, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 49.595.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0021 Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan - 100 Orang - 7.628.000 7.628.000 Kab. Kendal, Patebon, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota - Optimalisasi SDM yang berdaya saing, berkarakter, dan handal 7.628.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0025 Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 767 Dokumen 767 Dokumen 143.150.000 58.114.000 58.114.000 Kab. Kendal, Patebon, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 157.465.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0033 Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 12 Dokumen 12 Dokumen 186.058.000 174.214.000 174.214.000 Kab. Kendal, Patebon, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 198.174.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0036 Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 2 Laporan 2 Laporan 900.000 - - Kab. Kendal, Patebon, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 999.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0041 Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 5 Orang 5 Orang 900.000 - - Kab. Kendal, Patebon, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 990.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0044 Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi 3269 Dokumen 3269 Dokumen 3.150.000 2.420.000 2.420.000 Kab. Kendal, Patebon, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 3.465.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0046 Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak 2288 Dokumen 2288 Dokumen 75.127.000 300.000 300.000 Kab. Kendal, Patebon, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 82.639.700 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0047 Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan - 3 Dokumen - 1.800.000 1.800.000 Kab. Kendal, Patebon, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - Optimalisasi SDM yang berdaya saing, berkarakter, dan handal 1.800.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0048 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi - 10 Dokumen - 50.800.000 50.800.000 Kab. Kendal, Patebon, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota - Optimalisasi SDM yang berdaya saing, berkarakter, dan handal 50.800.000 DINAS KESEHATAN 1 02 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN Prosentase Rumah Tangga PHBS 88 % 88 % 4.465.652.485 2.587.791.500 1.479.705.062 4.310.091.368 1 02 05 2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Layanan kesehatan yang disediaakan 1 Unit 1 Unit 1.386.340.485 648.223.600 648.223.600 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - masyarakat 1.469.126.800 DINAS KESEHATAN 1 02 05 2.03 0001 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan Pengelolaan Layanan Imunisasi Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Operasional Pelayanan Puskesmas Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi 770 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif (Rp) Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 4 Dokumen 4 Dokumen 18.949.000 5.408.000 5.408.000 Kab. Kendal, Patebon, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 20.845.000 DINAS KESEHATAN 517.871.281.667 557.986.288.748 414.304.157.844 463.756.408.487 1 517.871.281.667 557.986.288.748 414.304.157.844 463.756.408.487 1 02 517.871.281.667 557.986.288.748 414.304.157.844 463.756.408.487 1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase ketercapaian penunjang urusan Perangkat Daerah 100 % 100 % 407.553.425.415 411.096.679.062 282.574.628.891 320.680.848.169 1 02 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Jumlah Unit Kerja BLUD 1 Unit Kerja 1 Unit Kerja 210.576.478.932 210.576.478.932 210.576.478.932 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - - 76.999.034.001 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.10 0001 Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 1 Unit Kerja 1.833.737.507 1.833.737.507 2.087.735.871 Kab. Kendal, Kendal, Semua Kel/Desa Pendapatan dari BLUD Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 2.104.592.140 DINAS KESEHATAN 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Rata rata capain SPM 100 % 100 % 103.085.281.850 142.227.704.186 128.504.324.891 137.278.236.350 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Layanan kesehatan yang disediaakan 1 Unit Kerja 1 Unit Kerja 83.282.900.465 87.807.959.002 87.807.959.002 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - Masyarakat 82.270.806.643 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0001 Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 520 Orang 520 Orang 25.938.000 69.432.000 69.432.000 Kab. Kendal, Kendal, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 35.000.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0002 Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 95 Orang 95 Orang 4.585.000 - - Kab. Kendal, Kendal, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 15.000.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0005 Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 1145 Orang 1145 Orang 57.000.000 50.550.000 50.550.000 Kab. Kendal, Kendal, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 62.700.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0010 Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar - 20 Orang - 8.000.000 8.000.000 Kab. Kendal, Kendal, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - Optimalisasi SDM yang berdaya saing, berkarakter, dan handal 8.800.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0011 Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 273 Orang 273 Orang 13.500.000 7.500.000 7.500.000 Kab. Kendal, Kendal, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 17.000.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0012 Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 48 Orang 48 Orang 2.200.000 - - Kab. Kendal, Kendal, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 2.530.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0015 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 3995 Dokumen 3995 Dokumen 199.044.000 328.148.000 328.148.000 Kab. Kendal, Kendal, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 400.000.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0016 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil PUSKESMAS KENDAL I Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 771 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif (Rp) Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga - 2 Dokumen - 500.000 500.000 Kab. Kendal, Kendal, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - Optimalisasi SDM yang berdaya saing, berkarakter, dan handal 550.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0017 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 215 Dokumen 215 Dokumen 10.600.000 11.100.000 11.100.000 Kab. Kendal, Kendal, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 16.500.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0020 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan 623 Dokumen 623 Dokumen 30.885.000 17.050.000 17.050.000 Kab. Kendal, Kendal, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 33.973.500 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0025 Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 2938 Dokumen 2938 Dokumen 146.800.000 93.551.000 93.551.000 Kab. Kendal, Kendal, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 150.000.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0033 Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 50 Dokumen 50 Dokumen 204.032.000 229.457.000 229.457.000 Kab. Kendal, Kendal, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 225.000.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0036 Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 15 Laporan 15 Laporan 750.000 - - Kab. Kendal, Kendal, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 2.000.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0041 Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 22 Orang 22 Orang 1.000.000 - - Kab. Kendal, Kendal, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 1.100.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0044 Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi 30 Dokumen 30 Dokumen 25.520.000 2.369.000 2.369.000 Kab. Kendal, Kendal, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 27.000.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0046 Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak 65 Dokumen 65 Dokumen 94.538.000 600.000 600.000 Kab. Kendal, Kendal, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 78.000.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0047 Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan - 11 Dokumen - 1.100.000 1.100.000 Kab. Kendal, Kendal, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - Optimalisasi SDM yang berdaya saing, berkarakter, dan handal 1.210.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0048 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi - 50 Dokumen - 56.000.000 56.000.000 Kab. Kendal, Kendal, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - Optimalisasi SDM yang berdaya saing, berkarakter, dan handal 61.600.000 DINAS KESEHATAN 1 02 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN Prosentase Rumah Tangga PHBS 88 % 88 % 4.465.652.485 2.587.791.500 1.479.705.062 4.310.091.368 1 02 05 2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - 1.386.340.485 648.223.600 648.223.600 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - Masyarakat 1.469.126.800 DINAS KESEHATAN 1 02 05 2.03 0001 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan Pengelolaan Layanan Imunisasi Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Pengelolaan Surveilans Kesehatan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Operasional Pelayanan Puskesmas Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 772 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif (Rp) Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 50 Dokumen 50 Dokumen 38.044.000 15.483.000 15.483.000 Kab. Kendal, Kendal, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 45.000.000 DINAS KESEHATAN 517.871.281.667 557.986.288.748 414.304.157.844 463.756.408.487 1 517.871.281.667 557.986.288.748 414.304.157.844 463.756.408.487 1 02 517.871.281.667 557.986.288.748 414.304.157.844 463.756.408.487 1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase ketercapaian penunjang urusan Perangkat Daerah 100 % 100 % 407.553.425.415 411.096.679.062 282.574.628.891 320.680.848.169 1 02 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Jumlah Unit Kerja BLUD 1 Unit Kerja 1 Unit Kerja 210.576.478.932 210.576.478.932 210.576.478.932 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - Masyarakat 76.999.034.001 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.10 0001 Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 1 Unit Kerja 1.809.446.421 1.809.446.421 2.134.706.206 Kab. Kendal, Kendal, Semua Kel/Desa Pendapatan dari BLUD Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 2.029.721.198 DINAS KESEHATAN 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Rata rata capain SPM 100 % 100 % 103.085.281.850 142.227.704.186 128.504.324.891 137.278.236.350 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Layanan kesehatan yang disediaakan 1 Unit Kerja 1 Unit Kerja 83.282.900.465 87.807.959.002 87.807.959.002 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - Masyarakat 82.270.806.643 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0001 Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 546 Orang 546 Orang 29.850.000 63.120.000 63.120.000 Kab. Kendal, Kendal, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 34.000.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0002 Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 546 Orang 546 Orang 11.240.000 - - Kab. Kendal, Kendal, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 15.000.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0005 Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 77 Orang 77 Orang 19.250.000 8.146.000 8.146.000 Kab. Kendal, Kendal, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 23.000.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0006 Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar - 2 Orang - - - Kab. Kendal, Kendal, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - Optimalisasi SDM yang berdaya saing, berkarakter, dan handal 220.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0010 Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar - 38 Orang - 3.800.000 3.800.000 Kab. Kendal, Kendal, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - Optimalisasi SDM yang berdaya saing, berkarakter, dan handal 4.500.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0011 Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 30 Orang 30 Orang 4.500.000 3.600.000 3.600.000 Kab. Kendal, Kendal, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 4.900.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0012 Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 7 Orang 7 Orang 1.400.000 - - Kab. Kendal, Kendal, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 1.700.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat PUSKESMAS KENDAL II URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 773 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif (Rp) Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 150 Dokumen 150 Dokumen 209.289.000 256.888.000 256.888.000 Kab. Kendal, Kendal, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 210.000.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0016 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga - 1 Dokumen - 200.000 200.000 Kab. Kendal, Kendal, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - Optimalisasi SDM yang berdaya saing, berkarakter, dan handal 230.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0017 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 85 Dokumen 85 Dokumen 12.750.000 7.600.000 7.600.000 Kab. Kendal, Kendal, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 13.000.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0020 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan 8 Dokumen 8 Dokumen 15.196.000 9.050.000 9.050.000 Kab. Kendal, Kendal, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 17.000.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0021 Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan - 50 Orang - 800.000 800.000 Kab. Kendal, Kendal, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - Optimalisasi SDM yang berdaya saing, berkarakter, dan handal 880.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0025 Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 352 Dokumen 352 Dokumen 145.400.000 81.577.000 81.577.000 Kab. Kendal, Kendal, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 180.000.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0033 Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 30 Dokumen 30 Dokumen 196.474.000 167.874.000 167.874.000 Kab. Kendal, Kendal, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 210.000.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0034 Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya 3 Dokumen 3 Dokumen 21.450.000 12.214.000 12.214.000 Kab. Kendal, Kendal, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 23.000.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0036 Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 5 Laporan 5 Laporan 750.000 - - Kab. Kendal, Kendal, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 850.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0040 Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 24 Orang 24 Orang 3.600.000 - - Kab. Kendal, Kendal, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 390.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0041 Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 6 Orang 6 Orang 600.000 - - Kab. Kendal, Kendal, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 6.600.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0042 Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria - 4 Orang - 50.000 50.000 Kab. Kendal, Kendal, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - Optimalisasi SDM yang berdaya saing, berkarakter, dan handal 220.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0044 Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi 1 Dokumen 1 Dokumen 4.749.000 2.320.000 2.320.000 Kab. Kendal, Kendal, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 5.500.000 DINAS KESEHATAN Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Pengelolaan Surveilans Kesehatan Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Operasional Pelayanan Puskesmas Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis 774 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif (Rp) Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan 1 02 02 2.02 0046 Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak 600 Dokumen 600 Dokumen 123.200.000 600.000 600.000 Kab. Kendal, Kendal, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 150.000.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0047 Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan - 12 Dokumen - 1.800.000 1.800.000 Kab. Kendal, Kendal, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - Optimalisasi SDM yang berdaya saing, berkarakter, dan handal 2.000.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0048 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi - 180 Dokumen - 33.950.000 33.950.000 Kab. Kendal, Kendal, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - Optimalisasi SDM yang berdaya saing, berkarakter, dan handal 34.000.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi - 262.899.352 409.012.000 409.012.000 - - Masyarakat 412.020.387 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.03 0002 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan 1 Dokumen 1 Dokumen 29.101.000 - - Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - - 32.000.000 DINAS KESEHATAN 1 02 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN Prosentase Rumah Tangga PHBS 88 % 88 % 4.465.652.485 2.587.791.500 1.479.705.062 4.310.091.368 1 02 05 2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah UKBM yang difasilitasi 1 Unit 1 Unit 1.386.340.485 648.223.600 648.223.600 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - Masyarakat 1.469.126.800 DINAS KESEHATAN 1 02 05 2.03 0001 Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 5 Dokumen 5 Dokumen 44.639.000 11.975.000 11.975.000 Kab. Kendal, Kendal, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 48.000.000 DINAS KESEHATAN 9.000.000.000 20.000.000.000 161.141.787.025 287.202.890.810 1 9.000.000.000 20.000.000.000 161.141.787.025 287.202.890.810 1 02 9.000.000.000 20.000.000.000 161.141.787.025 287.202.890.810 1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase ketercapaian penunjang urusan Perangkat Daerah 100 % 100 % - - 147.641.787.025 184.696.335.810 1 02 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - - - - - - 43.696.335.810 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.02 0001 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 659 Orang/bulan 659 Orang/bulan - - - Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - - 43.696.335.810 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD - - - - Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - Masyarakat Kabupaten Kendal 141.000.000.000 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.10 0001 Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 1 Unit Kerja - - 147.641.787.025 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan dari BLUD Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 141.000.000.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT - - - 9.000.000.000 20.000.000.000 13.500.000.000 102.506.555.000 1 02 02 2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota - - - 9.000.000.000 20.000.000.000 20.000.000.000 - - - 102.506.555.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.01 0007 Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar 1 Unit 1 Unit - - - Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Rujukan - - 6.625.000.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.01 0014 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) RUMAH SAKIT UMUM dr. H. SOEWONDO URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan Pengelolaan Layanan Imunisasi URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan 775 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif (Rp) Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan 4 Unit 23 Unit - 8.500.000.000 - Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Rujukan Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota - - 70.881.555.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.01 0022 Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit 1 Unit 3 Unit 9.000.000.000 11.500.000.000 13.500.000.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Rujukan - - 25.000.000.000 DINAS KESEHATAN 149.949.321.355 85.943.337.195 106.926.809.658 111.792.069.500 1 149.792.321.355 85.747.471.195 106.750.353.358 110.917.069.500 1 03 149.792.321.355 85.747.471.195 106.750.353.358 110.917.069.500 1 03 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
2.Panjang jembatan kabupaten dalam kondisi baik 239,00 M 64,8 Km 239,00 M 64,8 Km 96.853.389.377 36.426.292.300 36.426.292.300 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. - Masyarakat 40.384.080.350 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1 03 10 2.01 0046 Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin 1 KM 1 KM 100.000.000 100.000.000 93.454.400 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Opsen PKB Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. - 700.000.000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 26.875.191.514 24.292.329.903 19.527.887.945 28.185.000.000 1 26.875.191.514 24.292.329.903 19.527.887.945 28.185.000.000 1 04 26.875.191.514 24.292.329.903 19.527.887.945 28.185.000.000 1 04 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Prosentase terpenuhinya lanyanan umum, kepegawaian dan keuangan Perangkat Daerah Skor nilai SAKIP perangkat daerah 72,5 100.00 persen % 100.00 72,5 % persen 5.777.629.514 7.093.032.456 6.474.455.927 6.385.000.000 1 04 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja yang tersusun 11 dokumen 11 dokumen 324.200.000 474.800.000 474.800.000 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. - ASN Disperkim 375.000.000 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1 04 01 2.01 0001 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 5 Dokumen 9 Dokumen 132.050.000 144.220.000 115.352.000 Kab. Kendal, Kendal, Ngilir PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. - 125.000.000 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1 04 01 2.01 0006 Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 11 Laporan 12 Laporan 117.750.000 122.300.000 121.325.000 Kab. Kendal, Kendal, Ngilir PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. - 150.000.000 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1 04 01 2.01 0007 Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 Laporan 1 Laporan 74.400.000 208.280.000 183.816.000 Kab. Kendal, Kendal, Ngilir PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. - 100.000.000 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1 04 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah bulan terbayarnya Gaji dan tunjangan ASN 14 bulan 24 Orang/bulan 14 bulan 24 Orang/bulan 3.360.634.021 4.310.449.962 4.310.449.962 - - ASN Disperkim 3.550.000.000 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1 04 01 2.02 0001 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 24 Orang/bulan 24 Orang/bulan 3.317.259.021 4.168.749.962 3.922.149.962 Kab. Kendal, Kendal, Ngilir PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja - - 3.500.000.000 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1 04 01 2.02 0007 Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 12 Laporan 12 Laporan 43.375.000 141.700.000 62.620.000 Kab. Kendal, Kendal, Ngilir PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - 50.000.000 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1 04 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah jumlah kegiatan administrasi barang milik daerah 2 kegiatan 2 kegiatan 10.000.000 - - Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. - ASN Disperkim - DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1 04 01 2.03 0001 Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 2 Dokumen 2 Dokumen 10.000.000 - - Kab. Kendal, Kendal, Ngilir PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. - - DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1 04 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - - 127.240.000 200.360.000 200.360.000 - - ASN Disperkim 100.000.000 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1 04 01 2.05 0002 Pemeliharaan Rutin Jalan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 794 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif (Rp) Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 30 Paket 30 Paket 25.000.000 - - Kab. Kendal, Kendal, Ngilir PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1 04 01 2.05 0009 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 15 Orang 0 Orang 82.240.000 75.210.000 - Kab. Kendal, Kendal, Ngilir PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - 75.000.000 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1 04 01 2.05 0010 Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 50 Orang 20 Orang 20.000.000 125.150.000 93.937.000 Kab. Kendal, Kendal, Ngilir PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - 25.000.000 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1 04 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah bulan pemenuhan kebutuhan rutin 12 bulan 12 bulan 965.555.493 1.145.772.494 1.145.772.494 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. - ASN Disperkim 1.370.000.000 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1 04 01 2.06 0001 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 10.000.000 10.000.000 9.625.000 Kab. Kendal, Kendal, Ngilir PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. - 15.000.000 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1 04 01 2.06 0002 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 70.000.000 69.700.000 101.952.500 Kab. Kendal, Kendal, Ngilir PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. - 75.000.000 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1 04 01 2.06 0003 Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 10.000.000 10.000.000 9.933.000 Kab. Kendal, Kendal, Ngilir PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. - 20.000.000 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1 04 01 2.06 0004 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 30.000.000 31.795.000 31.795.000 Kab. Kendal, Kendal, Ngilir PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. - 20.000.000 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1 04 01 2.06 0005 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 9 Paket 9 Paket 10.000.000 10.000.000 10.013.000 Kab. Kendal, Kendal, Ngilir PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. - 20.000.000 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1 04 01 2.06 0009 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 12 Laporan 825.555.493 975.092.494 819.304.065 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Peningkatan kualitas infrastruktur yang mantap dan berkeadilan dalam rangka mewujudkan pembangunan daerah dan ekonomi yang merata 1.200.000.000 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1 04 01 2.06 0010 Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 10.000.000 39.185.000 24.832.500 Kab. Kendal, Kendal, Ngilir PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. - 20.000.000 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1 04 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah sarana prasarana yang diadakan 1 unit 1 unit 30.000.000 - - Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. - - - DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1 04 01 2.07 0006 Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 2 Unit 2 Unit 30.000.000 - - Kab. Kendal, Kendal, Ngilir PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. - - DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Penyediaan Komponen Instalasi Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 795 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif (Rp) Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan 1 04 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah bulan pemenuhan kebutuhan rutin 12 bulan 12 bulan 505.000.000 480.550.000 480.550.000 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. - ASN Disperkim 575.000.000 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1 04 01 2.08 0001 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 12 Laporan 10.000.000 20.000.000 20.000.000 Kab. Kendal, Kendal, Ngilir PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. - 25.000.000 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1 04 01 2.08 0002 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 150.000.000 150.000.000 128.325.000 Kab. Kendal, Kendal, Ngilir PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. - 175.000.000 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1 04 01 2.08 0003 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 15.000.000 15.000.000 14.552.500 Kab. Kendal, Kendal, Ngilir PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. - 25.000.000 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1 04 01 2.08 0004 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 330.000.000 295.550.000 371.512.000 Kab. Kendal, Kendal, Ngilir PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. - 350.000.000 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1 04 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Unit Barang Milik Daerah yang terpelihara 75 Unit 75 Unit 455.000.000 481.100.000 481.100.000 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. - ASN Disperkim 415.000.000 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1 04 01 2.09 0002 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 40 Unit 40 Unit 250.000.000 250.000.000 223.591.400 Kab. Kendal, Kendal, Ngilir PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. - 175.000.000 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1 04 01 2.09 0005 Jumlah Mebel yang Dipelihara 12 Unit 12 Unit 10.000.000 10.000.000 10.000.000 Kab. Kendal, Kendal, Ngilir PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. - 15.000.000 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1 04 01 2.09 0006 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 60 Unit 60 Unit 40.000.000 40.000.000 44.070.000 Kab. Kendal, Kendal, Ngilir PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. - 50.000.000 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1 04 01 2.09 0008 Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara 1 Unit 1 Unit 55.000.000 96.930.000 63.665.000 Kab. Kendal, Kendal, Ngilir PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. - 75.000.000 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1 04 01 2.09 0009 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 1 Unit 100.000.000 84.170.000 92.085.000 Kab. Kendal, Kendal, Ngilir PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. - 100.000.000 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1 04 02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN Prosentase rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota Persentase Pengembangan Perumahan Berijin 100 12 persen Dokumen 100 12 persen Dokumen 2.606.326.000 2.825.436.000 2.676.100.150 2.925.000.000 Pemeliharaan Aset Tak Berwujud Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pemeliharaan Mebel Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Penyediaan Jasa Surat Menyurat 796 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif (Rp) Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan 1 04 02 2.01 Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota Jumlah dokumen pendataan rumah korban bencana atau rekolasi program kab/kota 1 dokumen 1 Dokumen 1 dokumen 1 Dokumen 110.745.000 83.400.000 83.400.000 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. - Masyarakat yang terkena korban bencana atau Relokasi Program Kabupaten/K ota 150.000.000 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1 04 02 2.01 0008 Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Terverifikasi 1 Dokumen 1 Dokumen 84.075.000 83.400.000 82.036.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. - 150.000.000 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1 04 02 2.01 0010 Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terverifikasi 1 Dokumen 1 Dokumen 26.670.000 - - Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. - - DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1 04 02 2.03 Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota Jumah rumah korban bencana/ relokasi program yang dibangun dan direhabilitasi 15 unit 15 unit 481.210.000 379.635.000 379.635.000 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. - Masyarakat yang terkena korban bencana atau Relokasi Program Kabupaten/K ota 625.000.000 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1 04 02 2.03 0001 Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi 15 Unit Rumah 15 Unit Rumah 310.560.000 309.660.000 305.920.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. - 375.000.000 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1 04 02 2.03 0008 Jumlah Rumah Tangga yang Terdampak Relokasi Program Pemerintah Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Fasilitasi Penyediaan Rumah 10 Rumah Tangga 1 Rumah Tangga 170.650.000 69.975.000 183.145.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. - 250.000.000 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1 04 02 2.05 Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus Jumlah Rumah susun yang terkelola dengan baik 16 twinblok 4 twinblok 16 twinblok 4 twinblok 1.700.000.000 1.718.030.000 1.718.030.000 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. - Masyarakat berpenghasil an rendah 1.600.000.000 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1 04 02 2.05 0001 Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan bagi Pemilik/Penghuni Rumah Susun 1 Laporan 1 Laporan 420.000.000 526.000.000 612.354.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. - 100.000.000 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1 04 02 2.05 0002 Jumlah Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus 12 Dokumen 12 Dokumen 1.280.000.000 1.192.030.000 1.088.691.150 Kab. Kendal, Kendal, Langenharjo PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. - 1.500.000.000 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1 04 02 2.06 Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Jumlah rekomendasi siteplan perumahan yang diterbitkan 12 dokumen 12 dokumen 314.371.000 644.371.000 644.371.000 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. - Pengembang perumahan 550.000.000 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1 04 02 2.06 0001 Jumlah Dokumen Kesepakatan dengan Pengembang/Pelaku Pembangunan Rumah untuk Penerbitan izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik 1 Dokumen 1 Dokumen 226.151.000 411.151.000 108.617.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. - 300.000.000 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1 04 02 2.06 0003 Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan 12 Laporan 12 Laporan 88.220.000 233.220.000 295.337.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. - 250.000.000 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana Fasilitasi Penyediaan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Pemerintah Kabupaten/Kota Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan 797 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif (Rp) Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan 1 04 03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN Kawasan kumuh yang telah ditangani 3,71 % 3,71 % 12.376.005.250 3.882.320.000 3.928.060.000 15.450.000.000 1 04 03 2.01 Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Jumlah koordinasi yang dilaksanakan 14 kali 14 kali 27.476.000 - - - - Masyarakat yang berada di kawasan kumuh - DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1 04 03 2.01 0004 Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman 12 Laporan 12 Laporan 27.476.000 - - Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1 04 03 2.02 Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha Jumlah Luasan Kumuh yang ditata dan ditingkatkan kualitasnya 1 Ha 1 Ha 288.360.000 303.260.000 303.260.000 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. - - 300.000.000 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1 04 03 2.02 0008 Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview/Terlegalisasi 12 Dokumen 1 Dokumen 221.180.000 219.780.000 212.330.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. - 200.000.000 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1 04 03 2.02 0012 Jumlah Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh yang dibentuk/dibina 5 Kelompok Masyarakat 1 Kelompok Masyarakat 67.180.000 83.480.000 21.350.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. - 100.000.000 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1 04 03 2.03 Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha Jumlah Luasan Kawasan Kumuh dibawah 10 Ha yang ditingkatkan kualitas lingkungannya 1 Ha 1 Ha 12.060.169.250 3.579.060.000 3.579.060.000 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. - Masyarakat yang berada di kawasan kumuh 15.150.000.000 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1 04 03 2.03 0002 Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki 250 Unit Rumah 47 Unit Rumah 5.000.000.000 987.000.000 987.000.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Fisik-Bidang Perumahan dan Permukiman-Reguler-Penyediaan Rumah Swadaya Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. - 7.500.000.000 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1 04 03 2.03 0004 Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh 1 Laporan 1 Laporan 43.350.000 - - Kab. Kendal, Kendal, Bandengan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. - - DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1 04 03 2.03 0009 Luas Kawasan Permukiman Kumuh yang Diremajakan 1 Ha 1 Ha 444.850.000 282.060.000 397.380.000 Kab. Kendal, Kendal, Bandengan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. - 150.000.000 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1 04 03 2.03 0012 Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha 125 Unit 44 Unit 6.571.969.250 2.310.000.000 2.310.000.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Fisik-Bidang Perumahan dan Permukiman-Reguler-Penyediaan Rumah Swadaya Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Peningkatan kualitas infrastruktur yang mantap dan berkeadilan dalam rangka mewujudkan pembangunan daerah dan ekonomi yang merata 7.500.000.000 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1 04 04 PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH Prosentase RTLH yang tertangani 11,39 % 11,39 % 2.293.730.000 5.439.084.448 3.286.530.869 450.000.000 1 04 04 2.01 Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) RTLH diluar kawasan permukiman kumuh dibawah 10 Ha yang dibangun 200 unit 200 unit 2.293.730.000 5.439.084.448 5.439.084.448 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. - Masyarakat yang mempunyai rumah tidak layak huni 450.000.000 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1 04 04 2.01 0001 Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki 100 Unit Rumah 114 Unit Rumah 2.173.690.000 5.266.104.448 3.130.255.869 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. - 300.000.000 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1 04 04 2.01 0008 Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh Pembentukan/Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh Pembangunan Rumah Baru Layak Huni untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP 798 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif (Rp) Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Jumlah Orang yang Mengikuti Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh 50 Orang 30 Orang 120.040.000 172.980.000 156.275.000 Kab. Kendal, Kendal, Bandengan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. - 150.000.000 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1 04 05 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) Prasarana sarana utilitas umum (PSU) kondisi baik 100 prosentase 100 prosentase 3.821.500.750 5.052.456.999 3.162.740.999 2.975.000.000 1 04 05 2.01 Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan Jumlah perumahan yang telah menyerahkan PSU 5 Sertifikat PSU yang 5 Sertifikat PSU yang 3.821.500.750 5.052.456.999 5.052.456.999 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. - Pengembang perumahan 2.975.000.000 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1 04 05 2.01 0001 Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan 1 Dokumen 1 Dokumen 47.750.000 - - Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. - - DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1 04 05 2.01 0002 Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian 2 Lokasi 2 Lokasi 1.057.920.000 686.620.000 744.265.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. - 200.000.000 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1 04 05 2.01 0003 Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan 2 Laporan 1 Laporan 92.860.000 373.710.000 212.940.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. - 275.000.000 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1 04 05 2.01 0007 Jumlah Lokasi PSU Perumahan yang Dilaksanakan Perbaikan - 0 Lokasi 2.191.470.750 1.626.466.999 1.626.466.999 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain DAK Fisik-Bidang Perumahan dan Permukiman-Reguler-Penyediaan Rumah Swadaya Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Peningkatan kualitas infrastruktur yang mantap dan berkeadilan dalam rangka mewujudkan pembangunan daerah dan ekonomi yang merata 2.250.000.000 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1 04 05 2.01 0008 Jumlah Lokasi pada Perumahan yang Dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum 8 Lokasi 5 Lokasi 431.500.000 2.365.660.000 579.069.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. - 250.000.000 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 18.424.190.481 20.096.106.683 19.510.535.170 26.765.138.000 1 18.424.190.481 20.096.106.683 19.510.535.170 26.765.138.000 1 05 18.424.190.481 20.096.106.683 19.510.535.170 26.765.138.000 1 05 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja OPD 100 Persen 100 Persen 14.333.177.926 14.816.064.688 15.565.494.537 18.027.418.000 1 05 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja dibagi jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja sesuai ketentuan yang berlaku di kali seratus 100 Persen 100 Persen 45.000.000 160.000.000 160.000.000 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - Perangkat Daerah 40.990.000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN 1 05 01 2.01 0001 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3 Dokumen 3 Dokumen 15.000.000 85.000.000 49.574.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 17.540.000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN 1 05 01 2.01 0002 Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 5.000.000 15.000.000 5.000.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 3.850.000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN 1 05 01 2.01 0003 Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 5.000.000 15.000.000 5.000.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 3.850.000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN 1 05 01 2.01 0004 Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 5.000.000 15.000.000 4.490.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 3.850.000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN 1 05 01 2.01 0005 Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN 799 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif (Rp) Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 5.000.000 15.000.000 1.500.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 3.850.000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN 1 05 01 2.01 0006 Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 4 Laporan 4 Laporan 10.000.000 15.000.000 - Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 8.050.000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN 1 05 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah 100 Persen 100 Persen 12.542.405.481 13.189.161.243 13.189.161.243 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - Perangkat Daerah 15.309.074.000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN 1 05 01 2.02 0001 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 178 Orang/bulan 178 Orang/bulan 12.452.405.481 13.099.161.243 14.621.254.826 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 15.000.000.000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN 1 05 01 2.02 0003 Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 12 Dokumen 12 Dokumen - - - Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 300.000.000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN 1 05 01 2.02 0005 Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 1 Laporan 10.000.000 10.000.000 2.000.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 5.562.000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN 1 05 01 2.02 0007 Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 18 Laporan 18 Laporan 80.000.000 80.000.000 32.400.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 3.512.000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN 1 05 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase kedisiplinan administrasi pegawai 100 Persen 100 Persen 18.000.000 42.709.000 42.709.000 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - Perangkat Daerah 159.631.000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN 1 05 01 2.05 0002 Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 0 Paket 0 Paket - 24.709.000 22.709.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 99.631.000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN 1 05 01 2.05 0009 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 4 Orang 4 Orang 18.000.000 18.000.000 - Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 60.000.000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN 1 05 01 2.05 0010 Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 0 Orang 0 Orang - - - Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN 1 05 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase terpenuhinya kebutuhan rutin perkantoran 100 Persen 100 Persen 856.671.445 751.343.000 751.343.000 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - Perangkat Daerah 788.664.000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN 1 05 01 2.06 0001 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 4 Paket 4 Paket 30.000.000 30.000.000 15.000.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 33.201.000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN 1 05 01 2.06 0002 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 7.000.000 7.000.000 - Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 136.022.000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN 1 05 01 2.06 0003 Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 6 Paket 6 Paket 15.000.000 6.116.940 - Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 38.107.000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN 1 05 01 2.06 0004 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 81.000.000 80.000.000 54.063.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 69.846.000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN 1 05 01 2.06 0005 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 81.000.000 80.000.000 37.685.600 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 54.316.000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN 1 05 01 2.06 0006 Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 768 Dokumen 768 Dokumen - - - Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 8.323.000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN 1 05 01 2.06 0009 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Pelaksanaan Penatausahaan dan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Penyediaan Komponen Instalasi Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 800 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif (Rp) Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 180 Laporan 180 Laporan 562.671.445 468.226.060 76.652.866 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 341.966.000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN 1 05 01 2.06 0010 Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 5 Dokumen 5 Dokumen 80.000.000 80.000.000 25.000.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 106.883.000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN 1 05 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase terpenuhinya pengadaan sarana dan prasarana perkantoran 100 Persen 100 Persen - - - Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - Perangkat Daerah 736.752.000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN 1 05 01 2.07 0002 Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 3 Unit 3 Unit - - - Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 569.752.000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN 1 05 01 2.07 0009 Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 Unit 1 Unit - - - Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 167.000.000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN 1 05 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 495.000.000 472.000.000 472.000.000 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - Perangkat Daerah 466.807.000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN 1 05 01 2.08 0001 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 4 Laporan 4 Laporan 5.000.000 5.000.000 5.000.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 6.482.000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN 1 05 01 2.08 0002 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 260.000.000 257.000.000 256.985.600 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 247.000.000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN 1 05 01 2.08 0003 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 6 Laporan 6 Laporan 70.000.000 50.000.000 35.260.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 61.325.000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN 1 05 01 2.08 0004 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 160.000.000 160.000.000 174.300.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 152.000.000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN 1 05 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase terpenuhinya pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran 100 Persen 100 Persen 376.101.000 200.851.445 200.851.445 - - Perangkat Daerah 525.500.000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN 1 05 01 2.09 0001 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 57 Unit 57 Unit 300.901.000 150.851.445 92.034.645 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - 237.500.000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN 1 05 01 2.09 0002 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 57 Unit 57 Unit 50.000.000 50.000.000 49.585.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - 48.000.000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN 1 05 01 2.09 0009 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 2 Unit 2 Unit 25.200.000 - - Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - 240.000.000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN 1 05 02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan 100 Persen 100 Persen 2.198.300.000 3.673.720.440 2.413.167.340 2.965.530.000 1 05 02 2.01 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Persentase warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan perda dan perkada 100 Persen 100 Persen 1.633.300.000 1.336.200.000 1.336.200.000 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - Masyarakat 2.648.756.000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN 1 05 02 2.01 0003 Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota 3 Dokumen 3 Dokumen 30.000.000 30.000.000 - Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 100.000.000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN 1 05 02 2.01 0004 Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum 12 Dokumen 12 Dokumen 1.338.300.000 1.041.200.000 887.920.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 1.903.630.000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN 1 05 02 2.01 0005 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Penyediaan Jasa Surat Menyurat Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia 801 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif (Rp) Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya 100 Orang 100 Orang 10.000.000 10.000.000 450.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 116.220.000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN 1 05 02 2.01 0006 Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan 4 Dokumen 4 Dokumen 15.000.000 15.000.000 2.000.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 50.781.000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN 1 05 02 2.01 0008 Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan 1 Dokumen 1 Dokumen 15.000.000 15.000.000 1.680.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 15.000.000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN 1 05 02 2.01 0015 Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan 96 laporan 96 laporan 110.000.000 110.000.000 39.000.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 200.000.000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN 1 05 02 2.01 0016 Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan 100 Laporan 100 Laporan 70.000.000 70.000.000 43.950.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 147.750.000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN 1 05 02 2.01 0017 Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayaniumlah Laporan pemberian pelayanan dasar kepada warga Layanan yang ter Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani 5 Laporan 5 Laporan 20.000.000 20.000.000 5.016.900 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 15.375.000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN 1 05 02 2.01 0018 Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia 8 Unit 8 Unit 25.000.000 25.000.000 - Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 100.000.000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN 1 05 02 2.02 Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota - - - 515.000.000 2.287.520.440 2.287.520.440 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - Masyarakat 190.774.000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN 1 05 02 2.02 0011 Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP 130 Laporan 130 Laporan 500.000.000 2.272.520.440 1.429.050.440 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 82.774.000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN 1 05 02 2.02 0012 Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah 70 Laporan 70 Laporan 15.000.000 15.000.000 4.100.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 108.000.000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN 1 05 02 2.03 Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota Persentase PPNS yang dibina 8 Orang 8 Orang 50.000.000 50.000.000 50.000.000 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - PNS Satpotkar 126.000.000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN 1 05 02 2.03 0006 Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda 8 Laporan 8 Laporan 50.000.000 50.000.000 - Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 126.000.000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN 1 05 04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran 100 Persen 100 Persen 1.892.712.555 1.606.321.555 1.531.873.293 5.772.190.000 1 05 04 2.01 Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran 100 Persen 100 Persen 1.423.080.000 1.136.689.000 1.136.689.000 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - Masyarakat 5.151.025.000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN 1 05 04 2.01 0002 Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota 365 Laporan 365 Laporan 1.013.080.000 777.160.000 816.000.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 3.936.025.000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN 1 05 04 2.01 0003 Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perturan kepala daerah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan 802 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif (Rp) Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran 360 Dokumen 360 Dokumen 150.000.000 150.000.000 91.572.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 250.000.000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN 1 05 04 2.01 0007 Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran 10 Orang 10 Orang 10.000.000 10.000.000 - Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 300.000.000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN 1 05 04 2.01 0008 Jumlah Desa/Kelurahan yang Memiliki Sistem Komunikasi & Infomasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIKP) yang Bisa di Secara Perbaharui atau Dimutakhirkan Secara Berkala (Setiap Tahun), Berkelanjutan dan Real Time yang Dimiliki Oleh Desa/Kelurahan Setiap Tahunnya 1 Desa/Kelura han 1 Desa/Kelura han 10.000.000 10.000.000 6.070.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 150.000.000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN 1 05 04 2.01 0017 Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait 35 Unit 35 Unit 220.000.000 169.529.000 113.237.750 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 500.000.000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN 1 05 04 2.01 0018 Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran 3 Dokumen 3 Dokumen 20.000.000 20.000.000 1.500.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 15.000.000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN 1 05 04 2.02 Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran Pesentase peralatan proteksi kebakaran yang terinspeksi 100 Persen 100 Persen 10.000.000 10.000.000 10.000.000 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - Masyarakat 66.550.000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN 1 05 04 2.02 0002 Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran 30 Dokumen 30 Dokumen 10.000.000 10.000.000 5.000.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 66.550.000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN 1 05 04 2.04 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran Persentase masyarakat dalam pencegahan kebakaran yang diberdayakan 100 Persen 100 Persen 379.632.555 379.632.555 379.632.555 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - - 319.615.000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN 1 05 04 2.04 0001 Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya 800 Orang 800 Orang 369.632.555 369.632.555 426.053.543 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 219.615.000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN 1 05 04 2.04 0002 Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya 20 Desa/Kelura han 20 Desa/Kelura han 10.000.000 10.000.000 14.078.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 100.000.000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN 1 05 04 2.05 Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia Persentase Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyela matan dan Evakuasi yang diselenggarakan 100 Persen 100 Persen 80.000.000 80.000.000 80.000.000 - - Masyarakat 235.000.000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN 1 05 04 2.05 0002 Jumlah Dokumen yang Memuat Kajian Kebutuhan Jenis Sarana dan Prasarana untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi yang Sesuai Standar 7 Dokumen 7 Dokumen 70.000.000 70.000.000 50.558.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - 85.000.000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN 1 05 04 2.05 0004 Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi yang Sah dan Legal 2 Laporan 2 Laporan 10.000.000 10.000.000 7.804.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - 150.000.000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN 11.767.774.092 8.390.186.806 6.523.339.627 12.025.000.000 1 11.767.774.092 8.390.186.806 6.523.339.627 12.025.000.000 1 05 11.767.774.092 8.390.186.806 6.523.339.627 12.025.000.000 1 05 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase ketercapaian penunjang urusan Perangkat Daerah 100 % 100 % 9.983.933.792 6.157.460.751 5.309.038.627 10.425.000.000 Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK) Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 803 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif (Rp) Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan 1 05 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun 3 dokumen 3 dokumen 171.900.000 175.000.000 175.000.000 - - Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah 200.000.000 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 05 01 2.01 0001 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3 Dokumen 0 Dokumen 100.000.000 98.000.000 - Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - - 150.000.000 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 05 01 2.01 0006 Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 4 Laporan 0 Laporan 71.900.000 77.000.000 - Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - - 50.000.000 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 05 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 100 % 100 % 3.202.240.292 3.838.084.056 3.838.084.056 - - administrasi keuangan perangkat daerah 3.200.000.000 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 05 01 2.02 0001 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 40 Orang/bulan 40 Orang/bulan 3.202.240.292 3.838.084.056 3.636.205.098 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja - - 3.200.000.000 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 05 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian 100 % 100 % 30.000.000 - - - - - 180.000.000 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 05 01 2.05 0002 Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 40 Paket 40 Paket 30.000.000 - - Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - - 30.000.000 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 05 01 2.05 0011 Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 40 Orang 40 Orang - - - Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - - 150.000.000 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 05 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase pemenuhan admistrasi umum PD 100 % 100 % 766.142.200 840.328.645 840.328.645 - - Pengelolaan administrasi umum perangkat daerah 490.000.000 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 05 01 2.06 0002 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 4 Paket 4 Paket 70.432.000 85.798.000 79.424.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - - 75.000.000 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 05 01 2.06 0003 Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 2 Paket 2 Paket 42.209.200 42.549.200 42.512.200 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - - 50.000.000 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 05 01 2.06 0004 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 250 Paket 250 Paket 40.000.000 40.000.000 34.700.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - - 50.000.000 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 05 01 2.06 0005 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 2 Paket 2 Paket 13.000.000 13.000.000 12.992.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - - 15.000.000 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 05 01 2.06 0009 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 20 Laporan 20 Laporan 600.501.000 658.981.445 365.389.379 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - - 300.000.000 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 05 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah 12 unit 12 unit 30.500.300 15.000.300 15.000.300 - - Barang Milik Daerah 850.000.000 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 05 01 2.07 0002 Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 2 Unit 2 Unit - - - Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - - 700.000.000 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 05 01 2.07 0005 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pengadaan Mebel 804 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif (Rp) Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 4 Unit 0 Unit 10.000.000 2.500.000 - Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - - 50.000.000 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 05 01 2.07 0006 Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 4 Unit 0 Unit 20.500.300 12.500.300 - Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - - 100.000.000 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 05 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Penyediaan Jasa Penunjang 100 % 100 % 430.334.000 430.334.000 430.334.000 - - Layanan umum perkantoran 305.000.000 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 05 01 2.08 0001 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 12 Laporan 4.000.000 4.000.000 4.000.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - - 5.000.000 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 05 01 2.08 0002 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 300.750.000 300.750.000 195.050.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - - 225.000.000 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 05 01 2.08 0004 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 125.584.000 125.584.000 100.777.200 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - - 75.000.000 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 05 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah 64 unit 64 unit 5.352.817.000 858.713.750 858.713.750 - - Pemeliharaa n Barang Milik Daerah 5.200.000.000 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 05 01 2.09 0001 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 15 Unit 15 Unit 163.495.000 146.373.750 138.148.750 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - - 150.000.000 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 05 01 2.09 0002 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 15 Unit 15 Unit 26.210.000 26.210.000 26.210.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - - 20.000.000 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 05 01 2.09 0006 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 15 Unit 15 Unit 49.780.000 44.780.000 32.280.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - - 30.000.000 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 05 01 2.09 0009 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 1 Unit 5.113.332.000 641.350.000 641.350.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - - 5.000.000.000 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 05 03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA Persentase desa/kelurahan yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan 6.85 % 6.85 % 1.783.840.300 2.232.726.055 1.214.301.000 1.600.000.000 1 05 03 2.01 Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana 100 % 100 % 250.000.000 550.000.000 550.000.000 - - Masyarakat di daerah rawan bencana 250.000.000 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 05 03 2.01 0007 Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun 200 Orang 200 Orang 250.000.000 550.000.000 122.050.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - - 250.000.000 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 05 03 2.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan bencana 100 % 100 % 731.855.000 767.161.555 767.161.555 - - Masyarakat di daerah rawan bencana 700.000.000 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 05 03 2.02 0015 Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya 2 Unit 1 Unit 135.000.000 135.000.000 127.900.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - - 100.000.000 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 05 03 2.02 0018 Jumlah warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan untuk menguji efektivitas SOP dan keberfungsian sarana prasarana dalam pengendalian operasi penanganan darurat bencana (per jenis ancaman) Kabupaten/Kota 50 Orang 50 Orang 50.000.000 50.000.000 16.554.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - - 50.000.000 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 05 03 2.02 0020 Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana) Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Penyediaan Jasa Surat Menyurat 805 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif (Rp) Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Jumlah kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana 5 Kawasan 5 Kawasan 260.000.000 294.300.000 208.292.800 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - - 300.000.000 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 05 03 2.02 0022 Jumlah Dokumen Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota (per jenis ancaman bencana) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun 1 Dokumen 1 Dokumen 100.125.000 100.125.000 92.610.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - - 100.000.000 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 05 03 2.02 0026 Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya 1 laporan 1 laporan 86.730.000 86.730.000 97.530.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - - 50.000.000 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 05 03 2.02 0028 Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana 1 Kawasan 1 Kawasan 100.000.000 101.006.555 39.702.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan - - 100.000.000 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 05 03 2.03 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Persentase warga negara yang mendapatkan layanan penyelamatan dan evakuasi 100 % 100 % 621.985.300 737.851.500 737.851.500 - - Korban terdampak bencana 250.000.000 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 05 03 2.03 0003 Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana 1500 Orang 1500 Orang 233.645.300 253.884.500 76.840.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - - 50.000.000 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 05 03 2.03 0007 Jumlah dokumen rencana operasi yang sah/legal 1 Dokumen 1 Dokumen 100.000.000 96.175.000 - Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - - 100.000.000 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 05 03 2.03 0009 Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana 1500 Orang 1500 Orang 288.340.000 387.792.000 387.792.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - - 100.000.000 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 05 03 2.04 Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana Jumlah lokasi pemulihan pasca bencana yang terealisasi dibagi jumlah lokasi terdampak bencana 100 % 100 % 180.000.000 177.713.000 177.713.000 - - Korban terdampak bencana 400.000.000 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 05 03 2.04 0004 Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan yang tersedia 1 Dokumen 1 Dokumen - - - Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - - 150.000.000 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 05 03 2.04 0008 Jumlah Aparatur BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah Kabupaten/Kota yang memiliki kemampuan teknis dalam menyusun dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) 50 Orang 50 Orang 90.000.000 88.035.000 - Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - - 100.000.000 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 05 03 2.04 0015 Jumlah penyelesaian dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota sampai dengan dinyatakan sah dan legal paling lama dalam 1 (satu) tahun 2 Dokumen 2 Dokumen 90.000.000 89.678.000 45.030.200 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - - 150.000.000 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 14.459.151.223 17.597.872.143 16.271.400.731 16.324.661.040 1 14.459.151.223 17.597.872.143 16.271.400.731 16.324.661.040 1 06 14.459.151.223 17.597.872.143 16.271.400.731 16.324.661.040 1 06 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Prosentase Terpenuhinya Layanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah 100.00 % 100.00 % 5.827.239.884 6.410.042.804 5.713.796.392 7.151.886.720 1 06 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Prosentase Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah 100 % 100 % 206.960.000 159.167.000 159.167.000 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. - Dokumen perencanaan penganggara n dan Evaluasi 235.000.000 DINAS SOSIAL 1 06 01 2.01 0001 Penyusunan Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota DINAS SOSIAL URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota Penyusunan Rencana Operasi Kedaruratan Bencana Kabupaten/Kota Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan Bimbingan Teknis Pasca Bencana Kabupaten/Kota 806 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif (Rp) Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 8 Dokumen 8 Dokumen 100.000.000 100.000.000 54.267.800 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. - 100.000.000 DINAS SOSIAL 1 06 01 2.01 0006 Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 6 Laporan 6 Laporan 16.960.000 14.960.000 5.849.200 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. - 35.000.000 DINAS SOSIAL 1 06 01 2.01 0007 Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 12 Laporan 12 Laporan 90.000.000 44.207.000 33.110.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. - 100.000.000 DINAS SOSIAL 1 06 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Prosentase Dokumen Laporan Keuangan Perangkat Daerah 100 % 100 % 3.509.889.668 4.580.569.988 4.580.569.988 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. - ASN Perangkat Daerah 5.188.886.720 DINAS SOSIAL 1 06 01 2.02 0001 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 30 Orang/bulan 30 Orang/bulan 3.509.889.668 4.580.569.988 4.552.886.525 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. - 5.188.886.720 DINAS SOSIAL 1 06 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Prosentase Ketertiban Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 100 % 100 % 25.000.000 - - Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. - kegiatan rutin sekrtetariat Dinas 190.000.000 DINAS SOSIAL 1 06 01 2.05 0002 Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 1 Paket 1 Paket 25.000.000 - - Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. - 30.000.000 DINAS SOSIAL 1 06 01 2.05 0005 Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 2 Dokumen 2 Dokumen - - - Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. - 5.000.000 DINAS SOSIAL 1 06 01 2.05 0009 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 10 Orang 10 Orang - - - Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. - 35.000.000 DINAS SOSIAL 1 06 01 2.05 0010 Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 30 Orang 30 Orang - - - Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. - 40.000.000 DINAS SOSIAL 1 06 01 2.05 0011 Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 50 Orang 50 Orang - - - Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. - 80.000.000 DINAS SOSIAL 1 06 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Prosentase Ketersediaan Sarana Administrasi Umum Perangkat Daerah 100 % 100 % 1.082.517.886 870.229.486 870.229.486 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. - kegiatan rutin sekrtetariat Dinas 454.000.000 DINAS SOSIAL 1 06 01 2.06 0001 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 2 Paket 2 Paket 10.000.000 7.013.000 7.013.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. - 15.000.000 DINAS SOSIAL 1 06 01 2.06 0002 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 25.000.000 20.551.000 20.551.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. - 25.000.000 DINAS SOSIAL 1 06 01 2.06 0003 Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 15.000.000 11.340.000 11.340.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. - 15.000.000 DINAS SOSIAL 1 06 01 2.06 0004 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 40.000.000 30.087.000 30.087.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. - 70.000.000 DINAS SOSIAL 1 06 01 2.06 0005 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 10.000.000 10.000.000 10.000.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. - 15.000.000 DINAS SOSIAL Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Penyediaan Komponen Instalasi Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 807 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif (Rp) Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan 1 06 01 2.06 0006 Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 12 Dokumen 12 Dokumen 3.000.000 1.208.000 1.208.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. - 4.000.000 DINAS SOSIAL 1 06 01 2.06 0009 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 12 Laporan 979.517.886 790.030.486 358.373.867 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. - 300.000.000 DINAS SOSIAL 1 06 01 2.06 0010 Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 2 Dokumen 2 Dokumen - - - Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. - 10.000.000 DINAS SOSIAL 1 06 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - - 249.872.330 38.450.000 38.450.000 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. - Belanja Modal Aset perangkat daerah 270.000.000 DINAS SOSIAL 1 06 01 2.07 0002 Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 4 Unit 4 Unit - - - Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. - 150.000.000 DINAS SOSIAL 1 06 01 2.07 0010 Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 10 Unit 10 Unit 92.000.000 38.450.000 - Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. - 60.000.000 DINAS SOSIAL 1 06 01 2.07 0011 Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 25 Unit 25 Unit 157.872.330 - - Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. - 60.000.000 DINAS SOSIAL 1 06 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 543.000.000 491.750.000 491.750.000 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. - Jasa penunjang perangkat daerah 434.000.000 DINAS SOSIAL 1 06 01 2.08 0001 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 12 Laporan 3.000.000 3.000.000 3.000.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. - 4.000.000 DINAS SOSIAL 1 06 01 2.08 0002 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 140.000.000 140.000.000 140.000.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. - 130.000.000 DINAS SOSIAL 1 06 01 2.08 0004 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 36 Laporan 36 Laporan 400.000.000 348.750.000 309.300.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. - 300.000.000 DINAS SOSIAL 1 06 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Prosentasi Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 100 % 100 % 210.000.000 269.876.330 269.876.330 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. - Aset perangkat daerah 380.000.000 DINAS SOSIAL 1 06 01 2.09 0001 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 1 Unit 1 Unit 30.000.000 30.000.000 23.700.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. - 80.000.000 DINAS SOSIAL 1 06 01 2.09 0002 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 75 Unit 75 Unit 75.000.000 75.000.000 35.110.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. - 90.000.000 DINAS SOSIAL 1 06 01 2.09 0006 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 50 Unit 50 Unit 75.000.000 134.876.330 88.000.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. - 100.000.000 DINAS SOSIAL 1 06 01 2.09 0009 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 1 Unit - - - Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. - - DINAS SOSIAL 1 06 01 2.09 0010 Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 1 Unit - - - Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. - 40.000.000 DINAS SOSIAL 1 06 01 2.09 0011 Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 36 Unit 36 Unit 30.000.000 30.000.000 30.000.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. - 70.000.000 DINAS SOSIAL Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 808 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif (Rp) Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan 1 06 02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL Prosentase Peningkatan Peranserta PSKS 100.00 % 100.00 % 169.720.947 150.691.947 328.301.947 164.774.320 1 06 02 2.03 Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota Prosentase Peningkatan Kapasitas PSKS Lembaga dan Non Lembaga 100 % 100 % 169.720.947 150.691.947 150.691.947 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. - Potensi Sumber Kesejahteraa n Sosial ( PSKS ) lembaga dan non lembaga 164.774.320 DINAS SOSIAL 1 06 02 2.03 0001 Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota 90 Orang 90 Orang 15.475.000 35.540.000 - Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. - 30.000.000 DINAS SOSIAL 1 06 02 2.03 0002 Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota 20 Orang 20 Orang 28.490.000 8.510.000 - Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. - 30.000.000 DINAS SOSIAL 1 06 02 2.03 0003 Jumlah Keluarga yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota 20 Keluarga 20 Keluarga - - - Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. - 34.774.320 DINAS SOSIAL 1 06 02 2.03 0004 Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota 27 Lembaga 33 Lembaga 125.755.947 106.641.947 328.301.947 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. - 30.000.000 DINAS SOSIAL 1 06 02 2.03 0005 Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota 50 Sertifikat 50 Sertifikat - - - Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. - 40.000.000 DINAS SOSIAL 1 06 04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL Prosentase PPKS diluar Panti yang Mendapatkan Pelayanan Rehabilitasi Sosial 100.00 % 100.00 % 376.988.392 366.268.792 262.350.792 688.000.000 1 06 04 2.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial Prosentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjur Usia Terlantar Serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial yang Mendapatkan Bantuan Sosial Dasar 100 % 100 % 329.368.392 329.368.392 329.368.392 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. - Disabilitas terlantar, Anak terlantar, Lanjut Usia terlantar serta gelandangan pengemis di luar panti 396.000.000 DINAS SOSIAL 1 06 04 2.01 0001 Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota 225 Orang 225 Orang 80.000.000 80.000.000 64.742.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. - 170.000.000 DINAS SOSIAL 1 06 04 2.01 0004 Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota 10 Orang 10 Orang 5.000.000 5.000.000 8.500.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. - 25.000.000 DINAS SOSIAL 1 06 04 2.01 0005 Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota 100 Orang 100 Orang 139.139.975 139.139.975 96.539.975 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. - 19.000.000 DINAS SOSIAL 1 06 04 2.01 0006 Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota 30 Orang 30 Orang 16.220.000 16.220.000 15.220.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. - 50.000.000 DINAS SOSIAL 1 06 04 2.01 0010 Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota 32 Orang 32 Orang 77.934.417 77.934.417 35.884.417 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. - 30.000.000 DINAS SOSIAL 1 06 04 2.01 0011 Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota 20 Orang 20 Orang 3.310.000 3.310.000 1.810.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. - 32.000.000 DINAS SOSIAL 1 06 04 2.01 0012 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Pemberian Layanan Kedaruratan Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga Pemberian Layanan Rujukan Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Penyediaan Permakanan Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota 809 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif (Rp) Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota 20 Orang 20 Orang 7.764.000 7.764.000 7.254.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. - 70.000.000 DINAS SOSIAL 1 06 04 2.02 Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial Prosentase PPKS Lainnya Bukan Korban HIV/ AIDS dan NAPZA yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti 100 % 100 % 47.620.000 36.900.400 36.900.400 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. - PPKS di luar panti bukan korban HIV/ AIDS dan NAPZA 292.000.000 DINAS SOSIAL 1 06 04 2.02 0002 Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota 20 Orang 20 Orang 6.910.000 5.410.000 5.410.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. - 20.000.000 DINAS SOSIAL 1 06 04 2.02 0005 Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota 40 Orang 40 Orang - - - Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. - 60.000.000 DINAS SOSIAL 1 06 04 2.02 0007 Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota 50 Orang 50 Orang 13.720.000 12.680.300 11.180.300 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. - 30.000.000 DINAS SOSIAL 1 06 04 2.02 0008 Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota 50 Orang 50 Orang 10.000.000 10.000.000 9.000.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. - 40.000.000 DINAS SOSIAL 1 06 04 2.02 0011 Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota 20 Orang 20 Orang 4.860.000 - - Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. - 20.000.000 DINAS SOSIAL 1 06 04 2.02 0012 Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota 25 Orang 25 Orang - - - Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. - 15.000.000 DINAS SOSIAL 1 06 04 2.02 0013 Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota 20 Orang 20 Orang 2.130.000 - - Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. - 7.000.000 DINAS SOSIAL 1 06 04 2.02 0014 Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota 35 Dokumen 35 Dokumen 10.000.000 8.810.100 6.810.100 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. - 100.000.000 DINAS SOSIAL 1 06 05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL Persentae PPKS fakir miskin dan PPKS anak terlantar yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial 100.00 % 100.00 % 7.823.440.000 10.399.116.600 9.794.089.600 7.850.000.000 1 06 05 2.01 Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar Prosentase Anak Terlantar yang Mendapatkan Pelayanan Sosial 100 % 100 % 13.530.000 4.500.000 4.500.000 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. - Anak-Anak Terlantar 50.000.000 DINAS SOSIAL 1 06 05 2.01 0001 Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota 25 Orang 25 Orang 5.000.000 1.500.000 400.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. - 15.000.000 DINAS SOSIAL 1 06 05 2.01 0002 Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Mendapat Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota 12 Orang 12 Orang 5.000.000 1.500.000 500.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. - 15.000.000 DINAS SOSIAL 1 06 05 2.01 0003 Jumlah Anak Terlantar yang Terpantau dan Terpelihara Kewenangan Kabupaten/Kota 12 Orang 12 Orang 3.530.000 1.500.000 500.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. - 20.000.000 DINAS SOSIAL 1 06 05 2.02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Prosentase PPKS Fakir Miskin yang Mendapatkan Perlindungan Jaminan Sosial 75,18 % 75,18 % 7.809.910.000 10.394.616.600 10.394.616.600 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. - Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/K ota 7.800.000.000 DINAS SOSIAL 1 06 05 2.02 0002 Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota 12000 Keluarga 12000 Keluarga 680.250.000 584.954.000 511.720.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. - 750.000.000 DINAS SOSIAL 1 06 05 2.02 0003 Pemberian Layanan Kedaruratan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota Penjangkauan Anak-Anak Terlantar Rujukan Anak-Anak Terlantar Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Penyediaan Alat Bantu Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga Pemberian Layanan Rujukan 810 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif (Rp) Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota 10000 Keluarga 10000 Keluarga 7.117.430.000 9.797.432.600 9.272.523.600 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. - 7.000.000.000 DINAS SOSIAL 1 06 05 2.02 0004 Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota 50 Orang 50 Orang 12.230.000 12.230.000 8.446.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. - 50.000.000 DINAS SOSIAL 1 06 06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Daerah Kabupaten/ Kota 100.00 % 100.00 % 245.122.000 255.112.000 164.212.000 310.000.000 1 06 06 2.01 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota Prosentase PPKS Korban Bencana Alam dan Sosial yang Menerima Bantuan Selama Masa Tanggap Darurat 100 % 100 % 179.272.000 179.272.000 179.272.000 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. - PPKS korban bencana alam dan sosial 210.000.000 DINAS SOSIAL 1 06 06 2.01 0001 Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota 100 Orang 100 Orang 169.272.000 169.272.000 157.172.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. - 150.000.000 DINAS SOSIAL 1 06 06 2.01 0005 Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota 60 Orang 60 Orang 10.000.000 10.000.000 6.764.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. - 60.000.000 DINAS SOSIAL 1 06 06 2.02 Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota Prosentase SDM Taruna Siaga Bencana dan Kampung Siaga Bencana Terlibat Aktif dalam Penanganan Bencana 100 % 100 % 65.850.000 75.840.000 75.840.000 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. - Masyarakat dan Taruna Siaga Bencana 100.000.000 DINAS SOSIAL 1 06 06 2.02 0001 Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota 2 Kampung 2 Kampung - - - Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. - 40.000.000 DINAS SOSIAL 1 06 06 2.02 0002 Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota 50 Orang 50 Orang 65.850.000 75.840.000 276.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. - 60.000.000 DINAS SOSIAL 1 06 07 PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN Prosentase pemenuhan standar sarana dan prasarana Taman Makam Pahlawan 90.00 % 90.00 % 16.640.000 16.640.000 8.650.000 160.000.000 1 06 07 2.01 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota Prosentase Pemenuhan Standar Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan 95 % 95 % 16.640.000 16.640.000 16.640.000 Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). - Taman Makam Pahlawan 160.000.000 DINAS SOSIAL 1 06 07 2.01 0001 Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota 1 Dokumen 1 Dokumen - - - Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). - 100.000.000 DINAS SOSIAL 1 06 07 2.01 0002 Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota 148 Makam 148 Makam 16.640.000 16.640.000 8.650.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). - 60.000.000 DINAS SOSIAL 12.580.773.303 15.113.967.178 12.949.508.771 11.208.260.851 2 11.338.780.303 13.560.214.178 11.389.924.843 10.069.089.851 2 07 11.338.780.303 13.560.214.178 11.389.924.843 10.069.089.851 2 07 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase ketercapaian penunjang urusan Perangkat Daerah 100.00 % 100.00 % 7.459.486.340 8.190.544.237 7.895.093.945 7.415.410.260 2 07 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi 3 Dokumen 3 Dokumen 225.000.000 97.000.000 97.000.000 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. - Dokumen 65.000.000 DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA 2 07 01 2.01 0001 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3 Dokumen 3 Dokumen 160.000.000 75.000.000 17.042.500 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. - 10.000.000 DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Penyediaan Makanan Pelayanan Dukungan Psikososial Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA 811 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif (Rp) Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan 2 07 01 2.01 0006 Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 3 Laporan 3 Laporan 25.000.000 5.000.000 3.200.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. - 15.000.000 DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA 2 07 01 2.01 0007 Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 Laporan 1 Laporan 40.000.000 17.000.000 17.000.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. - 40.000.000 DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA 2 07 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah bulan terbayarnya gaji dan honor ASN 12 Bulan 12 Bulan 5.819.351.676 6.709.427.551 6.709.427.551 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. - Gaji ASN 5.967.694.324 DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA 2 07 01 2.02 0001 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 48 Orang/bulan 66 Orang/bulan 5.779.351.676 6.692.927.551 6.683.327.766 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. - 5.938.044.324 DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA 2 07 01 2.02 0007 Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 1 Laporan 1 Laporan 40.000.000 16.500.000 16.500.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. - 29.650.000 DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA 2 07 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah penyediaan barang keperluan kantor 16 Buah 16 Paket 16 Buah 16 Paket 443.000.000 515.617.022 515.617.022 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. - - 610.511.272 DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA 2 07 01 2.06 0002 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 60.000.000 35.000.000 35.000.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. - 35.000.000 DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA 2 07 01 2.06 0003 Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 10.000.000 20.000.000 - Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. - 21.230.000 DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA 2 07 01 2.06 0004 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 30.000.000 25.000.000 25.000.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. - 17.000.000 DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA 2 07 01 2.06 0005 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 15.000.000 10.000.000 10.000.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. - 10.000.000 DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA 2 07 01 2.06 0006 Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 1 Dokumen 1 Dokumen 3.000.000 2.000.000 2.000.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. - 2.000.000 DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA 2 07 01 2.06 0009 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 812 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif (Rp) Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 12 Laporan 325.000.000 363.617.022 230.813.715 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. - 465.281.272 DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA 2 07 01 2.06 0011 Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD - 1 Dokumen - 60.000.000 - Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - Pemulihan ekonomi berbasis pengembangan potensi unggulan daerah dan sumberdaya alam 60.000.000 DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA 2 07 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah 20 Laporan 20 Laporan 623.604.664 581.154.664 581.154.664 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. - - 598.604.664 DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA 2 07 01 2.08 0001 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 1 Laporan 3.000.000 5.000.000 5.000.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. - 3.000.000 DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA 2 07 01 2.08 0002 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 335.000.000 335.000.000 335.000.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. - 325.000.000 DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA 2 07 01 2.08 0004 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 7 Laporan 7 Laporan 285.604.664 241.154.664 224.227.064 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. - 270.604.664 DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA 2 07 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan daerah 40 Unit 40 Unit 348.530.000 287.345.000 287.345.000 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. - Pemeliharaa n Kendaraan 173.600.000 DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA 2 07 01 2.09 0001 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 20 Unit 20 Unit 115.000.000 106.520.000 101.732.900 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. - 58.600.000 DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA 2 07 01 2.09 0006 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 20 Unit 20 Unit 25.000.000 31.750.000 31.750.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. - 15.000.000 DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA 2 07 01 2.09 0009 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 1 Unit 208.530.000 149.075.000 157.500.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. - 100.000.000 DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA 2 07 03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi 40.00 % 40.00 % 2.095.863.963 2.152.579.941 2.051.291.866 1.958.345.591 2 07 03 2.01 Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi Jumlah peserta pelatihan 400 Orang 400 Orang 1.962.045.813 2.053.555.941 2.053.555.941 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Pemulihan ekonomi berbasis pengembangan potensi unggulan daerah dan sumberdaya alam Kelompok Pencari Kerja 1.862.655.941 DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA 2 07 03 2.01 0001 Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n 400 Orang 400 Orang 1.726.085.813 - - Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Pemulihan ekonomi berbasis pengembangan potensi unggulan daerah dan sumberdaya alam - DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 813 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif (Rp) Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n - 400 Orang - 1.953.555.941 1.912.284.866 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) - Pemulihan ekonomi berbasis pengembangan potensi unggulan daerah dan sumberdaya alam 1.687.655.941 DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA 2 07 03 2.01 0003 Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja 2 Unit 2 Unit 235.960.000 100.000.000 100.000.000 - Dana Alokasi Umum (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. - 175.000.000 DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA 2 07 03 2.02 Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta Jumlah lembaga pelatihan kerja swasta yang dibina 10 Lembaga 10 Lembaga 34.800.000 51.284.350 51.284.350 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. - Lembaga Pelatihan 34.800.000 DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA 2 07 03 2.02 0001 Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina 40 Lembaga 40 Lembaga 34.800.000 51.284.350 11.770.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. - 34.800.000 DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA 2 07 03 2.04 Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil Jumlah perusahaan kecil yang mendapat konsultansi peningkatan produktivitas 5 Perusahaan 5 Perusahaan 50.000.000 11.871.500 11.871.500 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. - Perusahaan 11.871.500 DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA 2 07 03 2.04 0001 Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultansi Peningkatan Produktivitas 5 Perusahaan 5 Perusahaan 50.000.000 11.871.500 6.421.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. - 11.871.500 DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA 2 07 03 2.05 Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah dokumen hasil pengukuran produktivitas dan daya saing tenaga kerja di tingkat daerah 2 Dokumen 2 Dokumen 49.018.150 35.868.150 35.868.150 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. - Perusahaan 49.018.150 DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA 2 07 03 2.05 0001 Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah 2 Dokumen 2 Dokumen 49.018.150 35.868.150 20.816.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. - 49.018.150 DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA 2 07 04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah 65.00 % 65.00 % 1.576.258.000 2.417.288.000 377.572.031 620.960.000 2 07 04 2.01 Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Pelayanan Antar Kerja 1120 Orang 1120 Orang 1.241.408.000 2.258.258.000 2.258.258.000 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. - Kelompok Pencari Kerja 435.630.000 DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA 2 07 04 2.01 0003 Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan 100 Orang 100 Orang 106.408.000 56.408.000 - Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. - 6.480.000 DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA 2 07 04 2.01 0005 Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja 500 Orang 500 Orang 1.135.000.000 - - Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. - - DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja - 240 Orang - 2.201.850.000 97.090.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan - Optimalisasi SDM yang berdaya saing, berkarakter, dan handal 429.150.000 DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA Perluasan Kesempatan Kerja Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja 814 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif (Rp) Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan 2 07 04 2.03 Pengelolaan Informasi Pasar Kerja Jumlah Informasi pasar kerja yang dikelola 1002 Orang 1002 Orang 273.000.000 123.480.000 123.480.000 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. - Pencari Kerja 123.480.000 DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA 2 07 04 2.03 0003 Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja 200 Orang 200 Orang 273.000.000 123.480.000 152.367.031 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. - 123.480.000 DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA 2 07 04 2.04 Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota Jumlah CPMI yang dilindungi (pra dan purna) penempatan 3110 Orang 3110 Orang 61.850.000 35.550.000 35.550.000 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. - PMI 61.850.000 DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA 2 07 04 2.04 0002 Jumlah CPMI yang Terlayani sesuai Prosedur dalam LTSA dan PMI Bermasalah yang Ditangani 3000 Orang 3000 Orang 61.850.000 35.550.000 128.115.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. - 61.850.000 DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA 2 07 05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan) - 65.00 % 207.172.000 799.802.000 1.065.967.001 74.374.000 2 07 05 2.01 Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah peratura n yang disahkan - 10 Dokumen 85.024.000 704.624.000 704.624.000 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. - Perusahaan 36.400.000 DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA 2 07 05 2.01 0001 Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online 7 Perusahaan 7 Perusahaan 7.250.000 40.000.000 12.345.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. - 7.250.000 DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA 2 07 05 2.01 0003 Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan 2 Laporan 2 Laporan 77.774.000 664.624.000 1.000.340.001 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. - 29.150.000 DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA 2 07 05 2.02 Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota Jumlah kasus yang terselesaikan 10 Kasus 10 Perkara 10 Kasus 10 Perkara 122.148.000 95.178.000 95.178.000 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. - Perkara Tenaga Kerja 37.974.000 DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA 2 07 05 2.02 0002 Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan 10 Perkara 10 Perkara 29.460.000 10.000.000 4.817.200 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. - 8.100.000 DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA 2 07 05 2.02 0003 Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi 25 Asosiasi dan Serikat Pekerja 25 Asosiasi dan Serikat Pekerja 17.510.000 10.000.000 5.874.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. - 6.200.000 DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA 2 07 05 2.02 0004 Jumlah LKS Tripartit yang Dibina 1 Lembaga 1 Lembaga 75.178.000 75.178.000 42.590.800 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. - 15.050.000 DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA 2 07 05 2.02 0005 Job Fair/Bursa Kerja Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja 815 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif (Rp) Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja 20000 Orang 20000 Orang - - - Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. - 8.624.000 DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA 3 1.241.993.000 1.553.753.000 1.559.583.928 1.139.171.000 3 31 1.209.803.000 1.521.563.000 1.559.583.928 1.106.981.000 3 31 02 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah Persentase sentra industri yang dikembangkan 70.00 95.00 % % 70.00 95.00 % % 1.112.205.000 1.473.777.000 1.534.070.428 1.080.383.000 3 31 02 2.01 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota Jumlah dokumen perencanaan evaluasi yang disusun 1 Dokumen 1 Dokumen 1.112.205.000 1.473.777.000 1.473.777.000 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. - Dokumen 1.080.383.000 DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA 3 31 02 2.01 0003 Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri 1 Dokumen 1 Dokumen 31.822.000 31.822.000 14.658.500 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. - 21.822.000 DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA 3 31 02 2.01 0005 Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat 16 Dokumen 16 Dokumen 1.080.383.000 - - - DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. - - DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat - 16 Dokumen - 1.441.955.000 1.519.411.928 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) - Pemulihan ekonomi berbasis pengembangan potensi unggulan daerah dan sumberdaya alam 1.058.561.000 DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA 3 31 03 PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI Persentase IKM yang diusulkan mendapatkan Izin Usaha Industri (IUI) 50.00 % 50.00 % 18.812.000 10.000.000 5.183.500 8.812.000 3 31 03 2.01 Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi Jumlah IKM yang memiliki izin yang terintegrasi dengan SIINAS 2 IKm 2 IKM 2 IKm 2 IKM 18.812.000 10.000.000 10.000.000 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. - - 8.812.000 DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA 3 31 03 2.01 0003 -Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat 1 Dokumen 1 Dokumen 18.812.000 10.000.000 5.183.500 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. - 8.812.000 DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA 3 31 04 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL Persentase ketersediaan informasi industri secara lengkap dan terkini - 50.00 % 78.786.000 37.786.000 20.330.000 17.786.000 3 31 04 2.01 Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota Tersedia nya sistem informasi - 1 Dokumen 78.786.000 37.786.000 37.786.000 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. - Dokumen 17.786.000 DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA 3 31 04 2.01 0001 Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) 1 Dokumen 1 Dokumen 78.786.000 37.786.000 20.330.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. - 17.786.000 DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA 3 32 32.190.000 32.190.000 - 32.190.000 3 32 03 PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI Prosentase jumlah calon transmigran yang diberangkatkan 50.00 % 50.00 % 32.190.000 32.190.000 - 32.190.000 3 32 03 2.01 Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah transmigran yang diberangkatkan 2 KK 0 KK 32.190.000 32.190.000 32.190.000 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. - Calon Transmigran 32.190.000 DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA 3 32 03 2.01 0004 Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN 816 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif (Rp) Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Jumlah Transmigran yang Dipindahkan dan Ditempatkan 2 Kepala Keluarga 2 Kepala Keluarga 32.190.000 32.190.000 - Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. - 32.190.000 DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA 36.477.026.561 40.248.888.429 39.455.173.595 32.750.000.000 2 36.477.026.561 40.248.888.429 39.455.173.595 32.750.000.000 2 11 36.477.026.561 40.248.888.429 39.455.173.595 32.750.000.000 2 11 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase ketercapaian penunjang urusan Perangkat Daerah - 100 Persen 14.983.580.670 19.534.625.412 16.293.835.511 17.125.000.000 2 11 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah jumlah laporan dokumen perencanaan yang disusun Jumlah laporan dokumen perencanaan yang disusun - 18 Dokumen 301.200.000 293.250.000 293.250.000 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. - Peningkatan tata kelola Perencanaan , Penganggar an, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 300.000.000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 01 2.01 0001 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 12 Dokumen 12 Dokumen 145.000.000 175.985.000 97.153.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. - 160.000.000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 01 2.01 0006 Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 16 Laporan 16 Laporan 74.200.000 67.765.000 34.907.500 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. - 70.000.000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 01 2.01 0007 Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4 Laporan 4 Laporan 82.000.000 49.500.000 60.000.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. - 70.000.000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Gaji dan Tunjangan ASN yang disediakan - 14 Bulan 10.209.046.200 14.985.536.342 14.985.536.342 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. - - 11.500.000.000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 01 2.02 0001 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 98 Orang/bulan 98 Orang/bulan 10.209.046.200 14.985.536.342 12.459.601.884 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. - 11.500.000.000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah meningkatnya wawasan dan pengetahuan ASN dinas - 12 Bulan 125.000.000 - - Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Peningkatan Ketahanan Lingkungan dan Pembangunan Berkelanjutan - 200.000.000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 01 2.05 0002 Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 100 Paket 100 Paket 75.000.000 - - Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Peningkatan Ketahanan Lingkungan dan Pembangunan Berkelanjutan 80.000.000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 01 2.05 0010 Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 50 Orang 50 Orang - - - Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. - 50.000.000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 01 2.05 0011 Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 15 Orang 15 Orang 50.000.000 - - Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. - 70.000.000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Terpenuhinya kebutuhan umum dinas - 12 Bulan 763.844.470 749.444.070 749.444.070 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. - - 1.065.000.000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DINAS LINGKUNGAN HIDUP URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 817 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif (Rp) Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan 2 11 01 2.06 0002 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 75.000.000 90.699.000 60.133.250 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. - 120.000.000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 01 2.06 0004 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 125.000.000 110.312.000 57.406.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. - 170.000.000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 01 2.06 0005 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 128.840.000 72.840.000 36.420.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. - 70.000.000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 01 2.06 0009 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 12 Laporan 425.004.470 468.893.070 240.432.377 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. - 650.000.000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 01 2.06 0010 Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 12 Dokumen 12 Dokumen 10.000.000 6.700.000 3.443.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. - 55.000.000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tersedianya aset dan barang dinas - 0 Unit 240.450.000 240.300.000 240.300.000 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. - - 600.000.000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 01 2.07 0002 Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 3 Unit 3 Unit - - - Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. - 400.000.000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 01 2.07 0006 Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 11 Unit 11 Unit 42.800.000 42.800.000 - Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Peningkatan Ketahanan Lingkungan dan Pembangunan Berkelanjutan 150.000.000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 01 2.07 0011 Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 Unit 1 Unit 197.650.000 197.500.000 - Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. - 50.000.000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terpenuhinya kebutuhan penunjang dinas - 12 Bulan 1.963.390.000 2.127.928.000 2.127.928.000 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. - - 1.810.000.000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 01 2.08 0001 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 12 Laporan 10.000.000 10.000.000 11.000.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. - 10.000.000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 01 2.08 0002 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 924.500.000 1.114.038.000 1.067.760.500 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. - 700.000.000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 01 2.08 0004 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 1.028.890.000 1.003.890.000 964.132.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. - 1.100.000.000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terpeliharanya aset dan barang milik dinas - 12 Bulan 1.380.650.000 1.138.167.000 1.138.167.000 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Peningkatan Ketahanan Lingkungan dan Pembangunan Berkelanjutan - 1.650.000.000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 01 2.09 0001 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 818 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif (Rp) Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 141 Unit 141 Unit 1.050.000.000 997.277.000 916.191.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Peningkatan Ketahanan Lingkungan dan Pembangunan Berkelanjutan 1.250.000.000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 01 2.09 0005 Jumlah Mebel yang Dipelihara 3 Unit 3 Unit 65.000.000 65.000.000 42.000.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. - 60.000.000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 01 2.09 0006 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 20 Unit 20 Unit 68.000.000 67.490.000 47.355.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. - 120.000.000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 01 2.09 0009 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 1 Unit 197.650.000 8.400.000 195.900.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. - 220.000.000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 02 PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP Persentase ketersediaan dokumen lingkungan hidup - undefined Persen 225.000.000 575.667.500 456.333.750 355.000.000 2 11 02 2.01 Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen RPPLH - undefined Dokumen 225.000.000 151.523.000 151.523.000 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. - - 190.000.000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 02 2.01 0002 Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota 4 Dokumen 4 Dokumen 80.000.000 8.523.000 4.261.500 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. - 100.000.000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 02 2.01 0006 jumlah dokumen RPPLH di kabupaten/kota yang berisi arahan/muatan RPPLH kabupaten/kota dan mengakomodir arahan RPPLH Provinsi 4 Dokuman 4 Dokuman 145.000.000 143.000.000 141.500.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. - 90.000.000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 02 2.02 Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota Jumlah KLHS yang tersusun - undefined Dokumen - 424.144.500 424.144.500 - - - 165.000.000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 02 2.02 0002 Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun 1 Dokumen 1 Dokumen - - - Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - 95.000.000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 02 2.02 0005 Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang Disusun 3 Dokumen 3 Dokumen - 424.144.500 310.572.250 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - 70.000.000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP Persentase Parameter kualitas lingkungan yang memenuhi baku mutu udara - 100 Persen 10.810.988.907 8.501.154.583 8.845.295.983 12.115.000.000 2 11 03 2.01 Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota Persentase dokumen pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup - 100 Persen 185.090.000 155.284.000 155.284.000 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. - - 290.000.000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 03 2.01 0001 Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut 3 Dokumen 3 Dokumen 135.090.000 126.824.000 113.313.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. - 170.000.000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 03 2.01 0002 Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan 2 Dokumen 2 Dokumen - - - Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. - 50.000.000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 03 2.01 0015 Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan 1 Dokumen 1 Dokumen 50.000.000 28.460.000 3.000.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. - 70.000.000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 03 2.02 Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota Lokasi/Titik penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup - undefined Lokasi 77.360.000 51.870.000 51.870.000 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. - - 150.000.000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD Penyelenggaraan KLHS Rencana Tata Ruang Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota Pemeliharaan Mebel Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota Penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota 819 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif (Rp) Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan 2 11 03 2.02 0001 Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan 2 Laporan 2 Laporan 19.600.000 10.600.000 - Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. - 50.000.000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 03 2.02 0002 Jumlah Lokasi Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Diisolasi 2 Lokasi 2 Lokasi 27.980.000 19.780.000 15.576.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. - 50.000.000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 03 2.02 0003 Jumlah Sumber Pencemar dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Dihentikan 2 Titik 2 Titik 29.780.000 21.490.000 - Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. - 50.000.000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 03 2.03 Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota Persentase pelaksanaan pemulihan pencemaran kerusakan lingkungan hidup - 100 Persen 10.548.538.907 8.294.000.583 8.294.000.583 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. - - 11.675.000.000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 03 2.03 0001 Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran Kewenangan Pemerintah dan/atau Provinsi dan/atau Sektor Lain hingga Terhentinya Sumber Pencemaran yang Dilaksanakan 12 Dokumen 12 Dokumen 4.874.618.583 4.874.618.583 4.795.241.783 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. - 5.600.000.000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 03 2.03 0012 jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pembersihan unsur pencemar dengan dampak di kabupaten/kota 4 Kegiatan 4 Kegiatan 5.647.770.324 3.383.582.000 3.853.735.200 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. - 6.000.000.000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 03 2.03 0013 jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi rehabilitasi di kabupaten/kota yang dilaksanakan 2 Kegiatan 2 Kegiatan 26.150.000 35.800.000 64.430.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. - 75.000.000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 04 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) Persentase realisasi penambahan Wilayah Proklim - 100 Persen 5.650.000.000 4.501.895.200 4.485.401.300 1.320.000.000 2 11 04 2.01 Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota Jumlah lokasi proklim yang terbentuk Luas RTH yang ter kelola - 12 Ha 3 Lokasi 5.650.000.000 4.501.895.200 4.501.895.200 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Peningkatan Ketahanan Lingkungan dan Pembangunan Berkelanjutan - 1.320.000.000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 04 2.01 0004 Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota 11 Ha 11 Ha 5.500.000.000 4.401.635.200 4.238.791.300 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Peningkatan Ketahanan Lingkungan dan Pembangunan Berkelanjutan 1.200.000.000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 04 2.01 0006 Jumlah Orang yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati 6 Orang 6 Orang 150.000.000 100.260.000 246.610.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. - 120.000.000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 05 PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3) Proporsi limbah B3 yang ditangani/diolah berdasarkan jenis penanganannya/ pengolahannya - 100 Persen 133.360.000 108.060.000 50.268.000 180.000.000 2 11 05 2.01 Penyimpanan sementara Limbah B3 Jumlah dokumen yang diverifikasi - undefined Dokumen 25.500.000 19.100.000 19.100.000 - - - 50.000.000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 05 2.01 0002 Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3 3 Laporan 3 Laporan 25.500.000 19.100.000 5.670.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - 50.000.000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 05 2.02 Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah rekomendasi dan koordinasi pengumpulan limbah B3 yang dilakukan - undefined Dokumen 107.860.000 88.960.000 88.960.000 - - - 130.000.000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 05 2.02 0002 Pengisolasian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar di kabupaten/kota Koordinasi dan Sinkronisasi rehabilitasi Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan 820 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif (Rp) Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi & Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan yang Bukan Menjadi Kewenangan Pemda Kabupaten/Kota serta Pelaksanaan Pengumpulan dan Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Sesuai dengan Kewenangannya 1 Dokumen 1 Dokumen 107.860.000 88.960.000 44.598.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - 130.000.000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) Persentase izin lingkungan yang diterbitkan - 100 Persen 6.760.000 3.600.000 1.800.000 150.000.000 2 11 06 2.01 Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Persentase badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi Persentase rekomendasi yang diterbitkan - 100 Persen 6.760.000 3.600.000 3.600.000 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. - - 150.000.000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 06 2.01 0001 Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan 4 Dokumen 4 Dokumen - - - Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. - 70.000.000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 06 2.01 0009 Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi 25 Badan Usaha 25 Badan Usaha 6.760.000 3.600.000 1.800.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. - 80.000.000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 08 PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT Persentase satuan Pendidikan formal dan Lembaga/ komunitas masyarakat peduli dan berbudaya lingkungan hidup - 100 Persen 43.999.484 40.299.484 1.800.000 140.000.000 2 11 08 2.01 Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Cakupan Masyarakat/ Lembaga Masyarakat/ Dunia Usaha/ Dunia Pendidikan yang mengikuti pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan terkait LH - 100 Persen 43.999.484 40.299.484 40.299.484 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. - - 140.000.000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 08 2.01 0003 Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat 2 Orang 2 Orang 36.699.484 36.699.484 - Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. - 70.000.000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 08 2.01 0005 Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH 5 Lembaga 5 Lembaga 7.300.000 3.600.000 1.800.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. - 70.000.000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 09 PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT Persentase sekolah adiwiyata - 100 Persen 27.480.000 23.883.000 17.230.500 70.000.000 2 11 09 2.01 Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah penghargaan sekolah adiwiyata - 3 Sekolah 27.480.000 23.883.000 23.883.000 - - - 70.000.000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 09 2.01 0001 Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantrophi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH 4 Entitas 4 Entitas 27.480.000 23.883.000 17.230.500 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - 70.000.000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 10 PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP Persentase Pengaduan Masyarakat Terhadap Dugaan Pencemaran/Kasus Lingkungan Yang Ditindaklanjuti - 100 Persen 16.760.000 2.000.000 1.000.000 50.000.000 2 11 10 2.01 Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota Persentase penyelesaian pengaduan di bidang pengelolaan lingkungan hidup - 100 Persen 16.760.000 2.000.000 2.000.000 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. - - 50.000.000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 10 2.01 0004 Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ditangani 10 Pengaduan 10 Pengaduan 16.760.000 2.000.000 1.000.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. - 50.000.000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Kab/Kota - 100 Persen 4.579.097.500 6.957.703.250 9.302.208.551 1.245.000.000 Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup 821 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif (Rp) Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan 2 11 11 2.01 Pengelolaan Sampah Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah - undefined Angka 4.529.097.500 6.907.703.250 6.907.703.250 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. - - 1.185.000.000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 11 2.01 0004 Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat 10 Kelompok 10 Kelompok 120.000.000 77.500.000 71.275.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. - 140.000.000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 11 2.01 0005 Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada 1 Dokumen 1 Dokumen 15.000.000 12.498.000 - Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. - 25.000.000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 11 2.01 0007 Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir 1 Unit 1 Unit 3.055.250.000 5.500.992.750 5.500.274.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Fisik-Bidang Sanitasi- Penugasan Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. - 220.000.000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 11 2.01 0008 Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah kabupaten/kota yang disusun dan ditetapkan 1 Dokumen 1 Dokumen 199.129.824 192.000.000 200.000.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. - 35.000.000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 11 2.01 0017 Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan 36136 Ton 36136 Ton 954.717.676 939.712.500 3.455.659.551 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pajak Air Tanah Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Peningkatan Ketahanan Lingkungan dan Pembangunan Berkelanjutan 400.000.000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 11 2.01 0018 Jumlah laporan hasil kegiatan pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah 10 Laporan 10 Laporan 150.000.000 150.000.000 75.000.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. - 320.000.000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 11 2.01 0021 jumlah dokumen kerjasama penanganan sampah di TPA/TPST kabupaten/kota termasuk untuk pengelolaan sampah kabupaten/kota yang ditetapkan 1 Dokumen 1 Dokumen 35.000.000 35.000.000 - Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. - 45.000.000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 11 2.02 Penerbitan Izin Pendaurulangan Sampah/Pengelolaan Sampah, Pengangkutan Sampah dan Pemrosesan Akhir Sampah yang Diselenggarakan oleh Swasta Persentase Rekomendasi Dari Izin/Persetujuan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Pengelolaan Sampah yang Difasilitasi - 100 Persen 50.000.000 50.000.000 50.000.000 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. - - 60.000.000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 11 2.02 0001 Jumlah Rekomendasi Dari Izin/Persetujuan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Pengelolaan Sampah yang Difasilitasi 12 Rekomendas i 12 Rekomendas i 50.000.000 50.000.000 - Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. - 60.000.000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 13.083.505.457 14.272.991.470 13.052.768.085 15.060.000.000 2 13.083.505.457 14.272.991.470 13.052.768.085 15.060.000.000 2 12 13.083.505.457 14.272.991.470 13.052.768.085 15.060.000.000 2 12 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase ketercapaian penunjang urusan Perangkat Daerah (persen) - 100 Persen 11.961.736.457 12.736.423.070 12.129.937.685 13.270.000.000 2 12 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah - 4 Dokumen 160.315.000 109.550.000 109.550.000 Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). - Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 210.000.000 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2 12 01 2.01 0001 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3 Dokumen 3 Dokumen 117.440.000 68.640.000 53.000.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). - 125.000.000 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2 12 01 2.01 0006 Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan Pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah Penyusunan Kebijakan Kerja Sama Pengelolaan Persampahan Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 822 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif (Rp) Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 Laporan 1 Laporan 6.675.000 5.010.000 5.010.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). - 10.000.000 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2 12 01 2.01 0007 Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2 Laporan 2 Laporan 36.200.000 35.900.000 35.900.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). - 75.000.000 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2 12 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan - 4 Laporan 8.287.833.504 10.267.760.770 10.267.760.770 Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). - Terlaksanany a Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 9.250.000.000 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2 12 01 2.02 0001 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 94 Orang/bulan 94 Orang/bulan 8.235.833.504 10.215.760.770 9.323.665.385 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). - 9.200.000.000 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2 12 01 2.02 0007 Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 12 Laporan 12 Laporan 52.000.000 52.000.000 2.000.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). - 50.000.000 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2 12 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase terlaksananya administrasi kepegawaian perangkat daerah - 100 Persen 177.500.000 125.000.000 125.000.000 Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). - Terlaksanany a Administrasi Kepegawaia n Perangkat Daerah 350.000.000 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2 12 01 2.05 0002 Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 94 Paket 94 Paket 52.500.000 - - Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). - 75.000.000 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2 12 01 2.05 0009 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 100 Orang 100 Orang - - - Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). - 125.000.000 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2 12 01 2.05 0010 Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 100 Orang 100 Orang 125.000.000 125.000.000 - Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). - 150.000.000 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2 12 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan - 10 Paket 1.439.173.153 878.183.000 878.183.000 Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). - Tersedianya administrasi umum pada Perangkat Daerah 1.653.000.000 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2 12 01 2.06 0001 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 5 Paket 5 Paket 25.003.000 12.344.000 12.344.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). - 50.000.000 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2 12 01 2.06 0002 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 500.000.000 401.407.500 1.025.527.500 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). - 700.000.000 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2 12 01 2.06 0004 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 55.005.000 16.352.500 17.252.500 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). - 75.000.000 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2 12 01 2.06 0005 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 6.000.000 2.000.000 4.000.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). - 8.000.000 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2 12 01 2.06 0009 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 12 Laporan 743.165.153 406.079.000 302.569.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). - 700.000.000 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2 12 01 2.06 0010 Penyediaan Komponen Instalasi Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 823 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif (Rp) Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 110.000.000 40.000.000 85.400.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). - 120.000.000 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2 12 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan - 10 Unit 470.396.000 243.896.000 243.896.000 Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). - Tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 600.000.000 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2 12 01 2.07 0006 Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 12 Unit 12 Unit 470.396.000 243.896.000 161.396.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). - 600.000.000 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2 12 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan - 4 Laporan 920.298.800 684.180.800 684.180.800 Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). - Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintaha n Daerah 657.000.000 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2 12 01 2.08 0001 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 12 Laporan 4.000.000 2.250.000 4.000.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). - 7.000.000 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2 12 01 2.08 0002 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 381.000.000 334.750.000 374.750.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). - 300.000.000 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2 12 01 2.08 0003 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 277.448.000 211.128.000 226.528.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). - 350.000.000 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2 12 01 2.08 0004 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 257.850.800 136.052.800 138.452.800 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). - - DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2 12 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - 2 Paket 506.220.000 427.852.500 427.852.500 Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). - Tersedianya jasa pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintaha n Daerah 550.000.000 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2 12 01 2.09 0002 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 54 Unit 54 Unit 100.000.000 51.652.500 51.652.500 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). - 150.000.000 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2 12 01 2.09 0006 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 50 Unit 50 Unit 70.220.000 25.200.000 41.490.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). - 100.000.000 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2 12 01 2.09 0009 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 7 Unit 7 Unit 336.000.000 351.000.000 265.000.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). - 300.000.000 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2 12 02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK Persentase kepemilikan KTP elektronik Persentase kepemilikan KK Persentase kepemilikan Kartu Identitas Anak - 99.89 99.80 38.00 % % % 398.540.000 302.250.000 231.800.000 675.000.000 2 12 02 2.01 Pelayanan Pendaftaran Penduduk Persentase Ketercapaian Pelayanan Pendaftaran Penduduk - 100 Persen 218.540.000 175.250.000 175.250.000 Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). - Terlaksanany a Pelayanan Pendaftaran Penduduk 400.000.000 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2 12 02 2.01 0001 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 824 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif (Rp) Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan 1500 Dokumen 1500 Dokumen 75.000.000 100.000.000 79.400.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). - 100.000.000 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2 12 02 2.01 0002 Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk 1000 Dokumen 1000 Dokumen 120.000.000 66.070.000 66.070.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). - 200.000.000 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2 12 02 2.01 0004 Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk 12 Laporan 12 Laporan 23.540.000 9.180.000 9.180.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). - 100.000.000 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2 12 02 2.02 Penataan Pendaftaran Penduduk - - - - - - - - - 75.000.000 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2 12 02 2.02 0001 Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pendaftaran Penduduk yang Disusun 12 Dokumen 12 Dokumen - - - Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - 75.000.000 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2 12 02 2.03 Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Persentase Ketercapaian Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk (%) - 100 Persen 180.000.000 127.000.000 127.000.000 Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). - Terlaksanany a Penyelengga raan Pendaftaran Penduduk 200.000.000 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2 12 02 2.03 0001 Jumlah Laporan Hasil Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk 30 Laporan 30 Laporan 30.000.000 2.000.000 2.000.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). - 50.000.000 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2 12 02 2.03 0005 Jumlah Laporan Hasil Sosialiasi Pendaftaran Penduduk 12 Laporan 12 Laporan 150.000.000 125.000.000 75.150.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). - 150.000.000 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2 12 03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL Prosentase Penerbitan akta kematian (%) Prosentase Kepemilikan akta kelahiran anak ( usia 0 - 18 tahun ) (%) Persentase Kepemilikan dokumen Perkawinan (%) - 100 98.00 99.80 Persen Persen Persen 150.666.000 152.843.800 132.240.800 300.000.000 2 12 03 2.01 Pelayanan Pencatatan Sipil Persentase Ketercapaian Pelayanan Pencatatan Sipil - 100 Persen 88.870.800 49.420.800 49.420.800 Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). - Terlaksanany a Pelayanan Pencatatan Sipil 100.000.000 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2 12 03 2.01 0002 Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan 3 Layanan 3 Layanan 88.870.800 49.420.800 49.420.800 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). - 100.000.000 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2 12 03 2.02 Penyelenggaraan Pencatatan Sipil Persentase Ketercapaian Penyelenggaraan Pencatatan Sipil - 100 Persen 61.795.200 103.423.000 103.423.000 Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). - Terlaksanany a Penyelengga raan Pencatatan Sipil 200.000.000 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2 12 03 2.02 0004 Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil 12 Laporan 12 Laporan 10.565.200 3.423.000 3.420.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). - 50.000.000 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2 12 03 2.02 0008 Jumlah Laporan Hasil sosialisasi Pencatatan Sipil 12 Laporan 12 Laporan 51.230.000 100.000.000 79.400.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). - 150.000.000 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2 12 04 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN Jumlah lembaga pemerintah yang memanfaatkan data base Kependudukan Sistem Informasi Kependudukan yang diperbarui - 25.00 100.00 % % 559.063.000 1.074.299.600 551.614.600 775.000.000 Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk Sosialisasi Pendaftaran Penduduk Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil Sosialisasi Terkait Pencatatan Sipil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pendaftaran Penduduk 825 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif (Rp) Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan 2 12 04 2.01 Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan Persentase Ketercapaian Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan - 100 Persen 32.463.000 10.350.000 10.350.000 Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). - Terlaksanany a Pengumpula n Data Kependuduk an dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependuduk an 75.000.000 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2 12 04 2.01 0002 Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan 24 Dokumen 24 Dokumen 32.463.000 10.350.000 5.995.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). - 75.000.000 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2 12 04 2.02 Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Persentase Ketercapaian Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan - 100 Persen 293.000.000 143.040.000 143.040.000 Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). - Terlaksanany a Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependuduk an 300.000.000 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2 12 04 2.02 0001 Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan yang Disusun 4 Dokumen 4 Dokumen 293.000.000 143.040.000 143.040.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). - 300.000.000 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2 12 04 2.03 Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Persentase Ketercapaian Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan - 100 Persen 233.600.000 920.909.600 920.909.600 Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). - Terlaksanany a Penyelengga raan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependuduk an 400.000.000 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2 12 04 2.03 0003 Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 12 Laporan 12 Laporan 60.000.000 134.039.600 97.289.600 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). - 100.000.000 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2 12 04 2.03 0005 Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 12 Laporan 12 Laporan 173.600.000 786.870.000 305.290.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). - 300.000.000 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2 12 05 PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN Persentase tersusunnya Profil Kependudukan Kabupaten - 100.00 % 13.500.000 7.175.000 7.175.000 40.000.000 2 12 05 2.01 Penyusunan Profil Kependudukan Persentase Penyusunan Profil Kependudukan - 100 Persen 13.500.000 7.175.000 7.175.000 Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). - Terlaksanany a Penyusunan Profil Kependuduk an 40.000.000 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2 12 05 2.01 0002 Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun 1 Dokumen 1 Dokumen 13.500.000 7.175.000 7.175.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). - 40.000.000 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 23.248.935.193 24.928.052.041 20.611.553.975 - 2 23.248.935.193 24.928.052.041 20.611.553.975 - 2 13 23.248.935.193 24.928.052.041 20.611.553.975 - 2 13 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase ketercapaian penunjang urusan Perangkat Daerah 100 Persen 100 Persen 9.203.477.770 9.379.934.218 7.696.218.475 - 2 13 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - - 195.000.000 165.000.000 165.000.000 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, transparan dan akuntabel - - DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2 13 01 2.01 0001 Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 826 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif (Rp) Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3 Dokumen 3 Dokumen 170.000.000 145.000.000 - Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, transparan dan akuntabel - DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2 13 01 2.01 0006 Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 4 Laporan 4 Laporan 25.000.000 20.000.000 10.000.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - - DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2 13 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - - 5.188.199.347 5.607.891.427 5.607.891.427 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - Dinas Pemberdaya an Masyarakat dan Desa - DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2 13 01 2.02 0001 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 33 Orang/bulan 33 Orang/bulan 5.188.199.347 5.607.891.427 5.106.730.266 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - - DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2 13 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Prosentase terlaksananya administrasi kepegawaian perangkat daerah 100 Persen 100 Persen 37.500.000 - - Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - Dinas Pemberdaya an Masyarakat dan Desa - DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2 13 01 2.05 0002 Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 50 Paket 50 Paket 37.500.000 - - Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - - DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2 13 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Prosentase unit kerja internal yang terlayani 100 Persen 100 Persen 1.712.778.423 1.304.156.981 1.304.156.981 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - Dinas Pemberdaya an Masyarakat dan Desa - DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2 13 01 2.06 0001 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 4 Paket 4 Paket 24.000.000 20.000.000 20.000.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - - DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2 13 01 2.06 0002 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 4 Paket 4 Paket 70.000.000 49.150.000 49.150.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - - DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2 13 01 2.06 0003 Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 2 Paket 2 Paket 46.055.116 73.177.215 22.977.215 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - - DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2 13 01 2.06 0004 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 2 Paket 2 Paket 250.000.000 189.049.000 117.521.500 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - - DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2 13 01 2.06 0005 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 10.000.000 10.000.000 10.000.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - - DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2 13 01 2.06 0009 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 30 Laporan 30 Laporan 1.312.723.307 962.780.766 513.306.314 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - - DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2 13 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Prosentase terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0 Persen 0 Persen - 78.688.000 78.688.000 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, transparan dan akuntabel Dinas Pemberdaya an Masyarakat dan Desa - DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2 13 01 2.07 0001 Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan 2 Unit 2 Unit - - - Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, transparan dan akuntabel - DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2 13 01 2.07 0005 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Penyediaan Komponen Instalasi Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan Bahan Logistik Kantor Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Pengadaan Mebel 827 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif (Rp) Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 0 Unit 0 Unit - - - Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, transparan dan akuntabel - DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2 13 01 2.07 0006 Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 12 Unit 12 Unit - 78.688.000 - Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, transparan dan akuntabel - DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2 13 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Prosentase tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 Persen 100 Persen 1.470.000.000 1.484.318.000 1.484.318.000 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - Dinas Pemberdaya an Masyarakat dan Desa - DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2 13 01 2.08 0001 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 1 Laporan 10.000.000 15.000.000 10.000.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - - DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2 13 01 2.08 0002 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 2 Laporan 2 Laporan 160.000.000 160.000.000 160.000.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - - DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2 13 01 2.08 0004 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 2 Laporan 2 Laporan 1.300.000.000 1.309.318.000 1.035.478.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - - DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2 13 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Prosentase Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 Persen 100 Persen 600.000.000 739.879.810 739.879.810 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - Dinas Pemberdaya an Masyarakat dan Desa - DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2 13 01 2.09 0001 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 22 Unit 22 Unit 150.000.000 150.000.000 150.000.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - - DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2 13 01 2.09 0006 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 50 Unit 50 Unit 200.000.000 214.575.810 115.751.180 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - - DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2 13 01 2.09 0010 Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 1 Unit 250.000.000 375.304.000 375.304.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - - DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2 13 02 PROGRAM PENATAAN DESA Prosentase desa yang memiliki sarpras dalam kondisi baik (jalan, kantor) 74 Persen 74 Persen 4.661.040.000 4.261.040.000 4.015.945.000 - 2 13 02 2.01 Penyelenggaraan Penataan Desa - - - 4.661.040.000 4.261.040.000 4.261.040.000 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. - Desa - DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2 13 02 2.01 0002 Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Wilayahnya 266 Desa 266 Desa - - - Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. - - DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2 13 02 2.01 0006 Jumlah Sarana dan Prasarana Desa yang terfasilitasi 4 Unit 4 Unit 4.661.040.000 4.261.040.000 4.015.945.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. - - DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2 13 03 PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA - - - 50.000.000 150.000.000 47.201.000 - 2 13 03 2.01 Fasilitasi Kerja Sama antar Desa - - - 50.000.000 150.000.000 150.000.000 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - Desa - DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2 13 03 2.01 0001 Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota 1 Dokumen 1 Dokumen 50.000.000 150.000.000 47.201.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - - DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Fasilitasi Tata Wilayah Desa Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Penyediaan Jasa Surat Menyurat 828 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif (Rp) Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan 2 13 04 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA Persentase desa dengan RPJMDES, RKPDES, APBDES tepat waktu 100 Persen 100 Persen 7.521.944.000 9.268.624.000 7.905.281.500 - 2 13 04 2.01 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa - - - 7.521.944.000 9.268.624.000 9.268.624.000 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. - Desa - DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2 13 04 2.01 0001 Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa 1 Dokumen 1 Dokumen 177.000.000 377.000.000 39.801.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. - - DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2 13 04 2.01 0003 Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa 266 Dokumen 266 Dokumen 1.900.000.000 1.900.000.000 1.800.000.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. - - DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2 13 04 2.01 0004 Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa 1 Dokumen 1 Dokumen 4.129.944.000 4.629.944.000 4.099.893.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. - - DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2 13 04 2.01 0005 Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas 266 Orang 266 Orang 100.000.000 100.000.000 - Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. - - DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2 13 04 2.01 0008 Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa 2 Dokumen 2 Dokumen 280.000.000 300.000.000 216.450.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. - - DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2 13 04 2.01 0009 Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa 2 Laporan 2 Laporan 350.000.000 360.000.000 - Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. - - DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2 13 04 2.01 0011 Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun 286 Dokumen 286 Dokumen 80.000.000 65.275.000 58.217.500 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. - - DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2 13 04 2.01 0013 Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa 1 Dokumen 1 Dokumen 110.000.000 310.000.000 101.760.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. - - DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2 13 04 2.01 0014 Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas 238 Orang 238 Orang 55.000.000 355.000.000 348.755.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. - - DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2 13 04 2.01 0015 Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam Penetapan Dan Penegasan Batas Desa 266 Desa 266 Desa 260.000.000 810.000.000 1.221.235.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. - - DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2 13 04 2.01 0018 Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan 20 Dokumen 20 Dokumen 80.000.000 61.405.000 19.170.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. - - DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2 13 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT Prosentase desa yang kelembagaan desanya dibina {RT,RW,PKK,Posyandu,karangtaruna} 100 Persen 100 Persen 1.812.473.423 1.868.453.823 946.908.000 - 2 13 05 2.01 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota - - - 1.812.473.423 1.868.453.823 1.868.453.823 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Peningkatan Ketahanan Lingkungan dan Pembangunan Berkelanjutan Desa - DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2 13 05 2.01 0001 Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat - - 50.000.000 100.000.000 - Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Peningkatan Ketahanan Lingkungan dan Pembangunan Berkelanjutan - DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2 13 05 2.01 0002 Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat 1 Dokumen 1 Dokumen 882.473.423 882.473.423 84.361.500 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. - - DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa Fasilitasi Penyusunan Profil Desa Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa 829 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif (Rp) Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan 2 13 05 2.01 0003 Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya 5 Lembaga 5 Lembaga 50.000.000 365.000.000 329.000.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. - - DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2 13 05 2.01 0006 Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna 1 Laporan 1 Laporan 100.000.000 100.000.000 - Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. - - DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2 13 05 2.01 0007 Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat 1 Laporan 1 Laporan 30.000.000 20.980.400 118.650.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. - - DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2 13 05 2.01 0009 Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga 1 Dokumen 1 Dokumen 700.000.000 400.000.000 414.896.500 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. - - DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 22.195.807.416 23.124.310.509 22.343.383.721 28.297.000.000 2 22.195.807.416 23.124.310.509 22.343.383.721 28.297.000.000 2 08 6.050.174.700 6.601.769.793 6.043.312.222 8.596.000.000 2 08 02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN persentase OPD yang Mengimplemetasikan PUG 100.00 % 100.00 % 337.171.702 278.555.702 217.044.000 580.000.000 2 08 02 2.01 Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah pelembagaan PHA pada lembaga pemerintah, non pemerintah, dan duniausaha kewenangan Kab/Kota Jumlah Peserta Sosialisasi dan launching Desa layak Anak 105 orang/kegiat an 70 % 105 orang/kegiat an 70 % 85.000.000 40.244.000 40.244.000 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - Perangkat daerah 110.000.000 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2 08 02 2.01 0002 Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota 1 Dokumen 1 Dokumen 45.000.000 16.684.000 16.684.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 40.000.000 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2 08 02 2.01 0008 Jumlah peserta sosialisasi kebijakan penyelenggaraan PUG tingkat Kab/Kota 50 Orang 50 Orang 40.000.000 23.560.000 10.800.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 70.000.000 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2 08 02 2.02 Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota - - - 20.000.000 13.940.000 13.940.000 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - Pemberdaya an perempuan bidang politik, hukum, sosial, ekonomi 65.000.000 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2 08 02 2.02 0001 Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota 1 Dokumen 1 Dokumen 20.000.000 13.940.000 13.940.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 65.000.000 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2 08 02 2.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kab/Kota 70 % 70 % 232.171.702 224.371.702 224.371.702 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - Lembaga / organisasi wanita 405.000.000 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2 08 02 2.03 0001 Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota Sosialisasi kebijakan penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota 830 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif (Rp) Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan 1 Lembaga 1 Lembaga 48.171.702 28.171.702 25.920.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 70.000.000 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2 08 02 2.03 0002 Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas 150 Orang 150 Orang 90.000.000 80.000.000 33.500.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 190.000.000 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2 08 02 2.03 0003 Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia 1 Dokumen 1 Dokumen 94.000.000 116.200.000 116.200.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 145.000.000 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2 08 03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN Prosentase kekerasan terhadap perempuan yang ditangani Persentase kekerasan terhadap perempuan yang ditangani 100 100.00 % % 100 100.00 % % 174.000.000 297.070.000 242.980.000 460.000.000 2 08 03 2.01 Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota Jumlah layanan pencegahan kekerasan terhadap perempuan Jumlah layanan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota 100 % 100 % 28.000.000 50.750.000 50.750.000 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - Korban kekerasan perempuan dan anak 80.000.000 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2 08 03 2.01 0001 Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota 1 Dokumen 1 Dokumen 28.000.000 50.750.000 50.750.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 80.000.000 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2 08 03 2.02 Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi kewenangan kab/kota 100 % 100 % 130.000.000 195.810.000 195.810.000 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - Korban kekerasan perempuan dan anak 320.000.000 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2 08 03 2.02 0001 Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan 32 Orang 32 Orang 60.000.000 30.740.000 26.400.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 95.000.000 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2 08 03 2.02 0002 Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota 32 Layanan 32 Layanan 70.000.000 165.070.000 117.320.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 225.000.000 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2 08 03 2.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan tingkat daerah Kab/Kota 100 % 100 % 16.000.000 50.510.000 50.510.000 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - Korban kekerasan perempuan dan anak 60.000.000 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2 08 03 2.03 0001 Jumlah Dokumen Hasil Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota 40 Dokumen 40 Dokumen 16.000.000 16.000.000 14.000.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 20.000.000 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2 08 03 2.03 0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota 831 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif (Rp) Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas - 0 Orang - 34.510.000 34.510.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak - Peningkatan kualitas infrastruktur yang mantap dan berkeadilan dalam rangka mewujudkan pembangunan daerah dan ekonomi yang merata 40.000.000 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2 08 04 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA Persentase Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang dibina 100.00 % 100.00 % 80.000.000 64.250.000 27.640.000 215.000.000 2 08 04 2.01 Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kab/Kota Jumlah peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kab/Kota 100 % 100 % 80.000.000 64.250.000 64.250.000 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - Forum Anak dan anak 215.000.000 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2 08 04 2.01 0001 Jumlah Perangkat Daerah yang mendapat Advokasi dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota 48 Perangkat Daerah 48 Perangkat Daerah 55.000.000 50.000.000 13.390.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 55.000.000 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2 08 04 2.01 0002 Jumlah Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia 1 Dokumen 1 Dokumen 25.000.000 14.250.000 14.250.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 160.000.000 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2 08 05 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK Prosentase OPD yang memiliki data pilah gender 100.00 % 100.00 % 50.000.000 65.000.000 65.000.000 65.000.000 2 08 05 2.01 Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - 50.000.000 65.000.000 65.000.000 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - semua perangda 65.000.000 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2 08 05 2.01 0001 Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia 1 Dokumen 1 Dokumen 50.000.000 65.000.000 65.000.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 65.000.000 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2 08 06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) - - - 172.000.000 101.100.000 80.580.000 220.000.000 2 08 06 2.01 Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota 4 lembaga 4 lembaga 157.000.000 97.500.000 97.500.000 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - lembaga pemerintah dan non pemerintah dan dunia usaha media massa 200.000.000 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2 08 06 2.01 0001 Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha 4 Organisasi 4 Organisasi 133.000.000 83.000.000 66.280.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 170.000.000 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2 08 06 2.01 0002 Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota 1 Dokumen 1 Dokumen 24.000.000 14.500.000 10.700.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 30.000.000 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota 832 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif (Rp) Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan 2 08 06 2.02 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan Kab/Kota 100 % 100 % 15.000.000 3.600.000 3.600.000 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - Sekolah SD sampai dengan Sma 20.000.000 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2 08 06 2.02 0001 Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota 200 Orang 200 Orang 15.000.000 3.600.000 3.600.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 20.000.000 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2 08 07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK Presentase kekerasan pada anak yang ditangani 100.00 % 100.00 % 341.000.000 401.650.000 299.540.150 445.000.000 2 08 07 2.01 Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota Jumlah layanan pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup daerah Kab/Kota 100 % 100 % 16.000.000 50.750.000 50.750.000 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - Korban kekerasan perempuan dan anak 80.000.000 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2 08 07 2.01 0004 Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan Pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA 72 Orang 72 Orang 16.000.000 50.750.000 50.750.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 80.000.000 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2 08 07 2.02 Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah peneyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat daerah Kab/Kota 100 % 100 % 325.000.000 316.390.000 316.390.000 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - Korban kekerasan perempuan dan anak 325.000.000 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2 08 07 2.02 0005 Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan 40 Orang 40 Orang 325.000.000 201.320.000 99.210.150 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 175.000.000 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2 08 07 2.02 0007 Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan - 0 Layanan - 115.070.000 115.070.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak - Peningkatan kualitas infrastruktur yang mantap dan berkeadilan dalam rangka mewujudkan pembangunan daerah dan ekonomi yang merata 150.000.000 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2 08 07 2.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - - 34.510.000 34.510.000 - Peningkatan kualitas infrastruktur yang mantap dan berkeadilan dalam rangka mewujudkan pembangunan daerah dan ekonomi yang merata - 40.000.000 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2 08 07 2.03 0006 Jumlah SDM Penyedia Layanan yang terlatih dan mendapatkan sertifikat Perlindungan dan Penanganan AMPK - 100 Orang - 34.510.000 34.510.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak - Peningkatan kualitas infrastruktur yang mantap dan berkeadilan dalam rangka mewujudkan pembangunan daerah dan ekonomi yang merata 40.000.000 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2 08 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase ketercapaian penunjang urusan Perangkat Daerah 100 % 100 % 4.896.002.998 5.394.144.091 5.110.528.072 6.611.000.000 2 08 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 100 % 100 % 200.000.000 200.000.000 200.000.000 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - Aparat Sipil Negara 195.000.000 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2 08 01 2.01 0001 Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/ Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 833 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif (Rp) Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1 Dokumen 1 Dokumen 100.000.000 100.000.000 30.000.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 105.000.000 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2 08 01 2.01 0006 Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 Laporan 1 Laporan 100.000.000 100.000.000 16.489.044 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 90.000.000 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2 08 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 100 % 100 % 3.026.405.739 3.432.382.832 3.432.382.832 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - ASN DP2KBP2P A 4.000.000.000 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2 08 01 2.02 0001 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 21 Orang/bulan 21 Orang/bulan 3.026.405.739 3.432.382.832 3.679.358.647 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 4.000.000.000 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2 08 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 100 % 100 % 40.000.000 98.100.000 98.100.000 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - Seluruh pegawai DP2KBP2P A 105.000.000 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2 08 01 2.05 0002 Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 100 Paket 100 Paket 40.000.000 40.000.000 - Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 45.000.000 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2 08 01 2.05 0005 Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 1 Dokumen 1 Dokumen - 58.100.000 51.500.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 60.000.000 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2 08 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah 100 % 100 % 481.597.259 643.572.259 643.572.259 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - ASN DP2KBP2P A 675.000.000 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2 08 01 2.06 0002 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 40.000.000 36.600.000 21.600.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 45.000.000 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2 08 01 2.06 0004 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 17.000.000 17.000.000 15.500.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 25.000.000 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2 08 01 2.06 0005 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 834 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif (Rp) Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 14.597.259 14.676.259 8.676.259 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 17.000.000 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2 08 01 2.06 0006 Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 1 Dokumen 1 Dokumen - - - Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 3.000.000 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2 08 01 2.06 0009 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 1 Laporan 400.000.000 565.240.000 282.709.167 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 570.000.000 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2 08 01 2.06 0010 Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 10.000.000 10.056.000 3.056.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 15.000.000 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2 08 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 100 % 100 % 90.000.000 56.750.000 56.750.000 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - ASN DP2KBP2P A 160.000.000 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2 08 01 2.07 0006 Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 2 Unit 2 Unit 90.000.000 56.750.000 47.750.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 160.000.000 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2 08 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah JKumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 % 100 % 826.000.000 577.870.000 577.870.000 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - ASN DP2KBP2P A 1.076.000.000 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2 08 01 2.08 0001 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 1 Laporan 10.000.000 5.000.000 2.500.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 11.000.000 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2 08 01 2.08 0002 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 1 Laporan 175.000.000 185.000.000 195.999.955 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 205.000.000 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2 08 01 2.08 0003 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Laporan 1 Laporan 60.000.000 55.000.000 49.550.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 110.000.000 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2 08 01 2.08 0004 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 835 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif (Rp) Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 1 Laporan 581.000.000 332.870.000 322.870.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 750.000.000 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2 08 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah JUmlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 % 100 % 232.000.000 385.469.000 385.469.000 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - Seluruh pegawai DP2KBP2P A 400.000.000 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2 08 01 2.09 0001 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 86 Unit 86 Unit 75.000.000 80.469.000 80.469.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 90.000.000 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2 08 01 2.09 0005 Jumlah Mebel yang Dipelihara 1 Unit 1 Unit 7.000.000 5.000.000 2.500.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 10.000.000 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2 08 01 2.09 0010 Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 1 Unit 150.000.000 300.000.000 300.000.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 300.000.000 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2 14 16.145.632.716 16.522.540.716 16.300.071.499 19.701.000.000 2 14 02 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK Persentase penurunan usia pernikahan dini 20.00 % 20.00 % 419.600.000 643.809.000 575.619.000 715.000.000 2 14 02 2.01 Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk Jumlah Peserta Pelatihan Sekolah Siaga dan Jumlah Peserta BKL 20 % 20 % 128.000.000 123.000.000 123.000.000 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - Masyarakat 215.000.000 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2 14 02 2.01 0016 Jumlah pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Informal di Kelompok Kegiatan Masyarakat Binaan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 50.000.000 50.000.000 41.710.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 55.000.000 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2 14 02 2.01 0019 Jumlah Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal 1 Kegiatan 1 Kegiatan 78.000.000 73.000.000 13.100.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 160.000.000 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2 14 02 2.02 Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota - - - 291.600.000 520.809.000 520.809.000 - Peningkatan Ketahanan Lingkungan dan Pembangunan Berkelanjutan Kader dan masyarakat 500.000.000 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2 14 02 2.02 0009 Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga - 0 Laporan - 154.809.000 154.809.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-BOKB-KB - Peningkatan Ketahanan Lingkungan dan Pembangunan Berkelanjutan 200.000.000 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2 14 02 2.02 0012 Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Informal di Kelompok Kegiatan Masyarakat Binaan Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Pemeliharaan Mebel Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 836 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif (Rp) Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga 1 Laporan 1 Laporan 75.600.000 150.000.000 150.000.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-BOKB-KB Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 80.000.000 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2 14 02 2.02 0013 Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB 1 Dokumen 1 Dokumen 216.000.000 216.000.000 216.000.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-BOKB-KB Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 220.000.000 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2 14 03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) Prosentase kebutuhan ber Kb yang tidak terpenuhi 11 % 11 % 10.367.532.716 10.360.861.716 10.254.352.499 12.986.000.000 2 14 03 2.01 Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal Jumlah Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya LokalJumlah pelak 1 dokumen 1 dokumen 1.846.223.000 1.851.795.000 1.851.795.000 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - masyarakat 2.165.000.000 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2 14 03 2.01 0008 Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK 1 Laporan 1 Laporan 80.130.000 - - Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-BOKB-KB Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 85.000.000 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2 14 03 2.01 0009 Jumlah Unit Sarana Penyediaan dan Pendistribusian KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) 20 Unit 20 Unit 68.428.000 - - Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 70.000.000 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2 14 03 2.01 0010 Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) 1 Laporan 1 Laporan 892.800.000 1.180.800.000 1.180.800.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-BOKB-KB Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 1.200.000.000 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2 14 03 2.01 0011 Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) 1 Laporan 1 Laporan 300.200.000 206.000.000 206.000.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-BOKB-KB Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 250.000.000 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2 14 03 2.01 0012 Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang 1 Dokumen 1 Dokumen 169.995.000 214.995.000 198.812.591 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Non Fisik-BOKB-KB Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 225.000.000 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2 14 03 2.01 0013 Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dilaksanakan 1 Dokumen 1 Dokumen 85.000.000 50.000.000 27.800.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 75.000.000 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2 14 03 2.01 0014 Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja 50 Organisasi 50 Organisasi 249.670.000 200.000.000 200.000.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-BOKB-KB Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 260.000.000 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program Bangga Kencana Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) ProgramBangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB Pengendalian Program KKBPK 837 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif (Rp) Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan 2 14 03 2.02 Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) Jumlah Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) 11 % 11 % 6.282.904.000 4.065.900.000 4.065.900.000 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - kader PPKBD dan sub PPKBD 7.500.000.000 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2 14 03 2.02 0004 Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) 1899 Orang 1899 Orang 1.066.177.000 1.072.500.000 1.072.500.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-BOKB-KB Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 1.100.000.000 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2 14 03 2.02 0005 Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB 2 Organisasi 2 Organisasi 2.316.800.000 1.183.400.000 1.146.500.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 3.500.000.000 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2 14 03 2.02 0006 Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB) 1 Laporan 1 Laporan 2.899.927.000 1.810.000.000 1.848.501.649 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 2.900.000.000 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2 14 03 2.03 Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota 11 % 11 % 1.547.325.000 4.002.194.000 4.002.194.000 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - masyarakat dan faskes 2.690.000.000 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2 14 03 2.03 0001 Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya 1 Laporan 1 Laporan 36.000.000 59.400.000 59.400.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-BOKB-KB Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 65.000.000 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2 14 03 2.03 0003 Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) 4600 Orang 4600 Orang 1.473.978.000 3.850.094.000 3.850.094.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar DAK Non Fisik-BOKB-KB Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 2.500.000.000 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2 14 03 2.03 0008 Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya 1 Laporan 1 Laporan 37.347.000 92.700.000 92.700.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-BOKB-KB Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 125.000.000 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2 14 03 2.04 Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber- KB Jumlah Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB 11 % 11 % 691.080.716 440.972.716 440.972.716 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - masyarakat 631.000.000 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2 14 03 2.04 0001 Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB 30 Organisasi 30 Organisasi 110.000.000 72.240.000 40.859.800 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 95.000.000 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2 14 03 2.04 0002 Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB) Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya 838 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif (Rp) Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB 1 Dokumen 1 Dokumen 5.348.000 - - Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-BOKB-KB Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 6.000.000 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2 14 03 2.04 0004 Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Terpadu Kampung KB 1 Laporan 1 Laporan 70.330.716 63.330.716 24.982.459 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 155.000.000 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2 14 03 2.04 0006 Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) 42 Kampung 42 Kampung 505.402.000 305.402.000 305.402.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-BOKB-KB Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 375.000.000 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2 14 04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) presentase kelompok masyarakat dibidang pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera yang dibina 75.00 % 75.00 % 5.358.500.000 5.517.870.000 5.470.100.000 6.000.000.000 2 14 04 2.01 Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Jumlah Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga 75 % 75 % 413.000.000 336.870.000 336.870.000 - Pemulihan ekonomi berbasis pengembangan potensi unggulan daerah dan sumberdaya alam masyarakat binaan 450.000.000 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2 14 04 2.01 0016 Jumlah laporan hasil pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) - 0 Laporan / Dokumen - 28.800.000 28.800.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-BOKB-KB - Pemulihan ekonomi berbasis pengembangan potensi unggulan daerah dan sumberdaya alam 35.000.000 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2 14 04 2.01 0017 Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) 1 Laporan 1 Laporan 10.000.000 - - Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 115.000.000 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2 14 04 2.01 0018 Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia 20 Unit 20 Unit 300.000.000 197.000.000 197.000.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-BOKB-KB Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 250.000.000 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2 14 04 2.01 0019 Jumlah kader yang mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) 1889 Orang 1889 Orang 75.000.000 94.370.000 58.500.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 15.000.000 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2 14 04 2.01 0021 Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA) 1 Laporan 1 Laporan 28.000.000 16.700.000 4.800.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 35.000.000 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2 14 04 2.02 Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Jumlah Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga 75 % 75 % 4.945.500.000 5.181.000.000 5.181.000.000 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - masyarakat 5.550.000.000 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2 14 04 2.02 0005 Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) Pembinaan Terpadu Kampung KB Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)) 839 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif (Rp) Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) 1 laporan 1 laporan 2.590.500.000 2.355.000.000 2.355.000.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-BOKB-KB Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 2.600.000.000 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2 14 04 2.02 0006 Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan 1 laporan 1 laporan 2.355.000.000 2.826.000.000 2.826.000.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-BOKB-KB Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 2.950.000.000 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 40.210.386.216 41.937.774.194 39.657.580.913 53.470.000.000 2 40.210.386.216 41.937.774.194 39.657.580.913 53.470.000.000 2 15 40.210.386.216 41.937.774.194 39.657.580.913 53.470.000.000 2 15 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah 100 % 100 % 35.347.285.869 13.857.103.247 11.291.377.322 43.030.000.000 2 15 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah 100 % 100 % 65.830.000 65.305.000 65.305.000 - - karyawan dinas perhubungan 60.000.000 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 01 2.01 0001 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1 Dokumen 1 Dokumen 49.200.000 48.675.000 25.047.200 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - 30.000.000 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 01 2.01 0006 Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 3 Laporan 3 Laporan 16.630.000 16.630.000 2.000.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - 30.000.000 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase laporan keuangan yang tersedia 100 % 100 % 7.179.577.084 9.359.886.062 9.359.886.062 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, transparan dan akuntabel karyawan dinas perhubungan 8.900.000.000 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 01 2.02 0001 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 57 Orang/bulan 57 Orang/bulan 6.780.495.895 9.359.886.062 8.166.597.172 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, transparan dan akuntabel 8.500.000.000 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 01 2.02 0002 Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 12 Dokumen 12 Dokumen 399.081.189 - - Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 400.000.000 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase administrasi kepegawaian yang tersedia 100 % 100 % 143.000.000 100.000.000 100.000.000 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Optimalisasi SDM yang berdaya saing, berkarakter, dan handal karyawan dinas perhubungan 330.000.000 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 01 2.05 0002 Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 57 Paket 57 Paket 43.000.000 - - Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Optimalisasi SDM yang berdaya saing, berkarakter, dan handal 40.000.000 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 01 2.05 0009 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 10 Orang 0 Orang 100.000.000 100.000.000 - Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. - 40.000.000 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 01 2.05 0011 Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 2 Orang 2 Orang - - - Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. - 250.000.000 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase pemenuhan administrasi umum 100 % 100 % 1.693.211.200 1.652.856.200 1.652.856.200 Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). - karyawan dinas perhubungan 2.160.000.000 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 01 2.06 0001 Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) DINAS PERHUBUNGAN Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Penyediaan Komponen Instalasi URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 840 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif (Rp) Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 43.116.500 43.116.500 43.116.500 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). - 60.000.000 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 01 2.06 0002 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 2 Paket 2 Paket 76.096.000 75.596.000 38.753.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). - 100.000.000 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 01 2.06 0003 Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 20.330.200 20.330.200 4.990.200 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). - 50.000.000 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 01 2.06 0004 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 4 Paket 4 Paket 117.391.500 117.391.500 61.468.600 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). - 150.000.000 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 01 2.06 0005 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 3 Paket 3 Paket 63.795.000 63.795.000 62.770.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). - 100.000.000 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 01 2.06 0006 Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 3 Dokumen 3 Dokumen - - - Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). - 150.000.000 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 01 2.06 0009 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 24 Laporan 24 Laporan 1.349.892.000 1.310.037.000 796.079.550 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). - 1.500.000.000 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 01 2.06 0010 Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 12 Dokumen 12 Dokumen 22.590.000 22.590.000 12.590.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). - 50.000.000 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - - - - - - - - 55.000.000 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 01 2.07 0005 Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 100 Unit 100 Unit - - - Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - 40.000.000 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 01 2.07 0006 Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 10 Unit 10 Unit - - - Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - 15.000.000 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase jasa penunjang urusan yang tersedia 100 % 100 % 25.351.878.500 2.165.266.900 2.165.266.900 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - karyawan dinas perhubungan 25.505.000.000 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 01 2.08 0001 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 12 Laporan 3.751.500 3.751.500 3.201.500 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 5.000.000 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 01 2.08 0002 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 23.908.204.000 823.119.400 523.099.400 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 24.000.000.000 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 01 2.08 0004 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 1.439.923.000 1.338.396.000 1.204.114.200 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 1.500.000.000 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase barang milik daerah dalam kondisi baik 100 % 100 % 913.789.085 513.789.085 513.789.085 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - karyawan dinas perhubungan 6.020.000.000 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 01 2.09 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Pengadaan Mebel Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 841 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif (Rp) Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 12 Unit 12 Unit 366.960.000 266.960.000 266.960.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 400.000.000 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 01 2.09 0006 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 30 Unit 30 Unit 182.000.000 82.000.000 79.690.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 120.000.000 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 01 2.09 0009 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 0 Unit 364.829.085 164.829.085 900.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 500.000.000 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 01 2.09 0010 Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 1 Unit - - - Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 5.000.000.000 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) Persentase pemenuhan kebutuhan rambu jalan 90 % 90 % 4.186.528.347 27.705.389.947 28.071.282.447 9.420.000.000 2 15 02 2.02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota Jumlah PJU jalan umum 80 PJU 80 PJU 1.694.413.347 25.305.535.947 25.305.535.947 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. - Fasilitas Penerangan Jalan 5.850.000.000 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 02 2.02 0001 Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun 2 Unit 0 Unit 170.000.000 169.100.000 6.207.200 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. - 500.000.000 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 02 2.02 0002 Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia 180 Unit 80 Unit 595.500.000 24.272.902.600 23.838.352.600 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik yang Dihasilkan Sendiri Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. - 3.700.000.000 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 02 2.02 0003 Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara 3 Unit 3 Unit - - - Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. - 50.000.000 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 02 2.02 0004 Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara 500 Unit 500 Unit 928.913.347 863.533.347 1.255.141.647 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik yang Dihasilkan Sendiri Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. - 1.600.000.000 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 02 2.03 Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C Jumlah terminal dalam kondisi baik - 4 unit 250.000.000 - - Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. - Terminal Tipe C 350.000.000 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 02 2.03 0011 Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara 1 Unit 1 Unit 250.000.000 - 850.000.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. - 350.000.000 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 02 2.04 Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir - - - - - - - - - 150.000.000 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 02 2.04 0002 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota 842 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif (Rp) Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota 1 Laporan 1 Laporan - - - Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - 150.000.000 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 02 2.05 Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Persentase kendaraan wajib uji yang terlayani 100 % 100 % 160.015.000 159.465.000 159.465.000 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. - angkutan umum 440.000.000 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 02 2.05 0004 Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor 1200 Dokumen 200 Dokumen 30.000.000 30.000.000 - Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. - 200.000.000 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 02 2.05 0007 Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara 11 Unit 11 Unit 130.015.000 129.465.000 119.102.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. - 200.000.000 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 02 2.05 0008 Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor 4 Laporan 4 Laporan - - - Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. - 40.000.000 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 02 2.06 Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota Persentase pelaksanaan manajemen dan rekyasa lalu lintas 100 % 100 % 425.366.000 1.161.860.000 1.161.860.000 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. - lalulintas umum 660.000.000 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 02 2.06 0015 Jumlah laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota 1 Laporan 1 Laporan 28.810.000 27.460.000 5.740.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. - 100.000.000 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 02 2.06 0016 Jumlah Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang dilaksanakan pengadaan dan Pemasangan 3 Dokumen 1 Dokumen 365.816.000 1.103.660.000 911.290.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. - 500.000.000 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 02 2.06 0017 Jumlah laporan pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Provinsi 12 Laporan 12 Laporan 30.740.000 30.740.000 24.371.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. - 60.000.000 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 02 2.08 Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan Jumlah kegiatan pembinaan awak angkutan umum - 1 kgt 1.498.970.000 928.115.000 928.115.000 - - - 1.560.000.000 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 02 2.08 0003 Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal 12 Laporan 12 Laporan 477.050.000 288.895.000 304.675.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - 500.000.000 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 02 2.08 0004 Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota 12 Laporan 12 Laporan 946.920.000 565.570.000 701.696.800 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - 1.000.000.000 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 02 2.08 0007 Jumlah laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum 2 Laporan 2 Laporan 75.000.000 73.650.000 34.150.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - 60.000.000 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 02 2.09 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Operasional bus sekolah dan angkutan orang 30 kali 30 kali 157.764.000 150.414.000 150.414.000 - - awak angkutan 350.000.000 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 02 2.09 0002 Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota 5 Laporan 5 Laporan 56.679.000 49.329.000 6.527.200 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - 150.000.000 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 02 2.09 0003 Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia 25 Unit 25 Unit 101.085.000 101.085.000 14.029.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - 200.000.000 DINAS PERHUBUNGAN Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota 843 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif (Rp) Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan 2 15 02 2.14 Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah aplikasi penerbitan rekom online yang tersedia - 1 unit - - - - - - 60.000.000 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 02 2.14 0003 Jumlah Laporan Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik 1 Unit 1 Unit - - - Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - 60.000.000 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 03 PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN persentase pemenuhan pelabuhan sesuai standar - 100 % 676.572.000 375.281.000 294.921.144 1.020.000.000 2 15 03 2.01 Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut bagi Badan Usaha yang Berdomisili dalam Daerah Kabupaten/Kota dan Beroperasi pada Lintas Pelabuhan di Daerah Kabupaten/Kota Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pengawasan angkutan laut pelayaran kewenangan kabupaten - 6 kali - - - - - - 150.000.000 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 03 2.01 0002 Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Kabupaten/Kota 6 Laporan 6 Laporan - - - Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - 150.000.000 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 03 2.12 Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal Capaian pemenuhan pelabuhan sesuai standar 100 % 100 % 676.572.000 375.281.000 375.281.000 - - angkutan laut 870.000.000 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 03 2.12 0001 Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal 1 Dokumen 1 Dokumen 238.950.000 137.055.000 99.567.944 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Fisik-Bidang Transportasi Laut-Afirmasi - - 400.000.000 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 03 2.12 0003 Jumlah Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Beroperasi dan Terpelihara 1 Unit 1 Unit 437.622.000 238.226.000 195.353.200 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - 320.000.000 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 03 2.12 0004 Jumlah Laporan Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal 24 Laporan 24 Laporan - - - Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - 150.000.000 DINAS PERHUBUNGAN 18.912.789.420 17.476.183.268 13.387.976.120 19.391.830.000 2 18.912.789.420 17.476.183.268 13.387.976.120 19.391.830.000 2 16 17.390.754.420 16.204.635.768 12.712.174.260 17.989.500.000 2 16 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase ketercapaian penunjang urusan Perangkat Daerah 100 % 100 % 8.950.371.820 9.346.963.168 7.433.688.146 8.884.500.000 2 16 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran & laporan evaluasi kinerja Dinas Kominfo tepat waktu 100 % 100 % 90.239.800 205.225.000 205.225.000 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - Perangkat Daerah 225.000.000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2 16 01 2.01 0001 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 9 Dokumen 9 Dokumen 65.330.000 179.750.000 42.650.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 100.000.000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2 16 01 2.01 0006 Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 5 Laporan 5 Laporan 13.330.000 19.225.000 4.600.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 100.000.000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2 16 01 2.01 0007 Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 16 Laporan 16 Laporan 11.579.800 6.250.000 - Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 25.000.000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2 16 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase pengelolaan administrasi dan laporan keuangan Dinas Kominfo 100 % 100 % 5.624.673.398 6.120.877.046 6.120.877.046 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - Perangkat Daerah 6.345.000.000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2 16 01 2.02 0001 Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Kabupaten/Kota Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 844 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif (Rp) Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 45 Orang/bulan 45 Orang/bulan 5.592.208.198 - - Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - - DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN - 45 Orang/bulan - 6.107.902.046 6.018.853.001 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja - Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, transparan dan akuntabel 6.300.000.000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2 16 01 2.02 0005 Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 1 Laporan 12.580.200 5.525.000 - Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 15.000.000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2 16 01 2.02 0007 Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 2 Laporan 2 Laporan 6.005.000 3.725.000 - Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 15.000.000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2 16 01 2.02 0008 Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 1 Dokumen 1 Dokumen 13.880.000 3.725.000 - Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 15.000.000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2 16 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Persentase pengelolaan administrasi barang milik Dinas Kominfo 100 % 100 % 5.760.000 - - Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. - Perangkat Daerah 15.000.000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2 16 01 2.03 0006 Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 4 Laporan 4 Laporan 5.760.000 - - Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. - 15.000.000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2 16 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase peningkatan disiplin aparatur Dinas Kominfo dalam berpakaian dinas 100 % 100 % 250.000.000 250.000.000 250.000.000 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - Perangkat Daerah 356.000.000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2 16 01 2.05 0002 Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 45 Paket 45 Paket - - - Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 26.000.000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2 16 01 2.05 0009 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 6 Orang 6 Orang - - - Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 80.000.000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2 16 01 2.05 0010 Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 100 Orang 100 Orang 250.000.000 250.000.000 116.590.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 250.000.000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2 16 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase layanan administrasi umum internal Dinas Kominfo 100 % 100 % 1.746.330.000 1.706.803.572 1.706.803.572 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - Perangkat Daerah 907.500.000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2 16 01 2.06 0001 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 15.000.000 9.917.000 9.917.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 25.000.000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Penyediaan Komponen Instalasi Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 845 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif (Rp) Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan 2 16 01 2.06 0002 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 75.000.000 75.000.000 36.065.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 80.000.000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2 16 01 2.06 0003 Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 4 Paket 4 Paket 20.000.000 20.000.000 20.000.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 25.000.000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2 16 01 2.06 0004 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 10.000.000 13.460.000 13.460.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 10.000.000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2 16 01 2.06 0005 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 25.000.000 15.000.000 4.195.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 30.000.000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2 16 01 2.06 0006 Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 12 Dokumen 12 Dokumen 2.400.000 - - Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 2.500.000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2 16 01 2.06 0009 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 12 Laporan 1.591.880.000 1.566.376.572 498.101.113 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 720.000.000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2 16 01 2.06 0010 Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 7.050.000 7.050.000 - Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 15.000.000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2 16 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase pengadaan barang Dinas Kominfo sesuai rencana kebutuhan 100 % 100 % 162.500.000 130.148.000 130.148.000 - - Perangkat Daerah 164.000.000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2 16 01 2.07 0005 Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 2 Unit 2 Unit 18.000.000 - - Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - - 18.000.000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2 16 01 2.07 0006 Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 7 Unit 7 Unit 128.500.000 65.000.000 - Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok - - 130.000.000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2 16 01 2.07 0010 Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 2 Unit 2 Unit 16.000.000 65.148.000 - Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok - - 16.000.000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2 16 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah pada Dinas Kominfo 100 % 100 % 466.760.000 450.440.000 450.440.000 - - Perangkat Daerah 330.000.000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2 16 01 2.08 0002 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 99.960.000 99.960.000 69.922.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - 100.000.000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2 16 01 2.08 0004 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 366.800.000 350.480.000 300.250.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok - - 230.000.000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Pengadaan Mebel Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 846 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif (Rp) Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan 2 16 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase pemeliharaan barang milik Dinas Kominfo 100 % 100 % 604.108.622 483.469.550 483.469.550 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. - Perangkat Daerah 542.000.000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2 16 01 2.09 0001 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 32 Unit 32 Unit 155.735.000 155.735.050 84.214.032 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. - 160.000.000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2 16 01 2.09 0005 Jumlah Mebel yang Dipelihara 12 Unit 12 Unit 10.000.000 - - Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. - 12.000.000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2 16 01 2.09 0006 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 44 Unit 44 Unit 60.800.000 75.722.000 70.471.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. - 65.000.000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2 16 01 2.09 0009 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 2 Unit 2 Unit 353.173.622 227.612.500 120.000.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. - 280.000.000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2 16 01 2.09 0010 Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 40 Unit 40 Unit 24.400.000 24.400.000 24.400.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. - 25.000.000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2 16 02 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK Tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas konten informasi publik terkait kebijakan dan program prioritas pemerintah (kumulatif) 74 Score 74 Score 3.005.291.000 2.385.901.000 1.835.913.000 3.930.000.000 2 16 02 2.01 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Persentase diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai strategi komunikasi (STRAKOM) dan SOP yang telah ditetapkan Persentase Informasi Publik yang disediakan dan diumumkan di web oleh Perangkat Daerah Persentase komunitas masyarakat / mitra strategis pemerintah daerah kabupaten yang menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah dan pemerintah kabupaten Persentase konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah kabupaten sesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM) Persentase Masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik mengetahui kebijakan dan program prioritas Pemerintah Daerah 58 % 67 % 70 % 72 % 80 % 58 % 67 % 70 % 72 % 80 % 3.005.291.000 2.385.901.000 2.385.901.000 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - Perangkat Daerah, Masyarakat 3.930.000.000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2 16 02 2.01 0014 Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media 79 Laporan 79 Laporan 883.310.000 820.750.000 789.816.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 1.200.000.000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2 16 02 2.01 0015 Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo 48 Komunitas 48 Komunitas 98.954.000 81.122.000 42.530.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 50.000.000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2 16 02 2.01 0017 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Relasi Media Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat Pelayanan Informasi Publik Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Pemeliharaan Mebel Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 847 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif (Rp) Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan 455 Permohonan 455 Permohonan 428.388.000 362.440.000 254.708.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 405.000.000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2 16 02 2.01 0019 Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah 3 Rekomendas i 3 Rekomendas i 166.660.000 215.048.000 - Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 400.000.000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2 16 02 2.01 0021 Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis 180 Media 180 Media 1.229.994.000 761.351.000 648.451.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 1.610.000.000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2 16 02 2.01 0022 Jumlah Strategi Komunikasi Publik yang disusun 1 Dokumen 1 Dokumen 50.000.000 - - Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 55.000.000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2 16 02 2.01 0023 Jumlah Konten Informasi Publik 405 Konten 405 Konten 132.760.000 132.360.000 100.408.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 180.000.000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2 16 02 2.01 0024 Jumlah ASN bidang komunikasi publik yang difasilitasi mengikuti bimtek/pelatihan 60 Orang 60 Orang 15.225.000 12.830.000 - Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 30.000.000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2 16 03 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA % layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi Persentase Perangkat daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo 25,42 70 % % 25,42 70 % % 5.435.091.600 4.471.771.600 3.442.573.114 5.175.000.000 2 16 03 2.01 Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Persentase kegiatan (event) perangkat daerah dan pelayanan publik pada pemerintah daerah yang dimanfaatkan secara daring dengan memanfaatkan domain Instansi Penyelenggara Negara sesuai PM Kominfo 5/2015 Persentase perangkat daerah yang memiliki portal dan situs web yang sesuai standar Persentase perangkat daerah yang menggunakan akses internet yang berkualitas yang disediakan Dinas Kominfo Persentase perangkat daerah yang terkoneksi di Jaringan Intra Pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh Dinas Kominfo 100 % 24 % 70 % 74,31 % 100 % 24 % 70 % 74,31 % 49.550.000 49.550.000 49.550.000 - - Perangkat Daerah 100.000.000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2 16 03 2.01 0004 Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah serta Domain Pemerintah Desa 525 Dokumen 525 Dokumen 49.550.000 49.550.000 37.965.300 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok - - 100.000.000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik Pengelolaan Media Komunikasi Publik Penyusunan Strategi Komunikasi Publik Penyusunan Konten Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa 848 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif (Rp) Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan 2 16 03 2.02 Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Persentase ASN pengelola TIK yang tersertifikasi kompetensi dibawah pengelolaan Dinas Kominfo Persentase layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan yang terintegrasi dengan sistem penghubung layanan pemerintah Persentase Layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang tercantum dalam dokumen proses bisnis yang telah diimplementasikan secara elektronik Persentase perangkat daerah yang menggunakan layanan pusat data pemerintah Persentase perangkat daerah yang mengimplementasikan inovasi yang mendukung smart city Persentase perangkat daerah yang mengimplemen tasikan layanan aplikasi umum dan aplikasi khusus yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan Persentase perangkat daerah yang menyimpan data di pusat data pemerintah Persentase sistem elektronik yang terdaftar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan (terdaftar di Kemenkominfo) 0,03 % 100 % 11,28 % 5 % 63 % 73,68 % 92,11 % 0,03 % 100 % 11,28 % 5 % 63 % 73,68 % 92,11 % 5.385.541.600 4.422.221.600 4.422.221.600 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. - Perangkat Daerah 5.075.000.000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2 16 03 2.02 0015 Jumlah laporan hasil fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda 2 Laporan 2 Laporan 145.950.000 136.950.000 51.050.600 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. - 125.000.000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2 16 03 2.02 0016 Jumlah dokumen keterhubungan pusat kendali dengan Pusat Data Nasional 1 Dokumen 1 Dokumen 361.600.000 302.100.000 - Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. - 200.000.000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2 16 03 2.02 0020 Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah 2 Aplikasi 2 Aplikasi 478.405.000 420.005.000 354.311.214 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. - 510.000.000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2 16 03 2.02 0023 Jumlah perangkat daerah yang mendapatkan sosialisasi program Kabupaten/Kota Cerdas 57 unit 57 unit 37.620.000 15.720.000 98.660.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. - 80.000.000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2 16 03 2.02 0024 Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota 57 Perangkat Daerah 57 Perangkat Daerah 1.988.936.600 1.011.436.600 550.538.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. - 1.700.000.000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2 16 03 2.02 0028 Jumlah dokumen koordinasi Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE 2 Dokumen 2 Dokumen 15.630.000 181.610.000 4.668.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. - 60.000.000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2 16 03 2.02 0030 Jumlah Perangkat Daerah yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas 57 Perangkat Daerah 57 Perangkat Daerah 2.357.400.000 2.354.400.000 2.345.380.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. - 2.400.000.000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2 20 447.925.000 297.437.500 83.528.860 305.000.000 2 20 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL Prosentase ketersediaan data dan informasi statistik sektoral yang dirilis/ diunggah Perangkat Daerah ke portal data kendal 100 % 100 % 447.925.000 297.437.500 83.528.860 305.000.000 Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota Koordinasi dan Fasilitasi Promosi Literasi SPBEdan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan SPBE URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK Fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah 849 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif (Rp) Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan 2 20 02 2.01 Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota Persentase data yang dapat berbagi pakai Persentase kelengkapan metadata indikator statistik sektoral Persentase kelengkapan metadata kegiatan statistik sektoral Persentase kelengkapan metadata variabel statistik sektoral Persentase organisasi perangkat daerah (Perangkat Daerah) yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah Persentase organisasi perangkat daerah (Perangkat Daerah) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah Persentase perangkat daerah yang memperbaharui datanya sesuai siklus jenis data (sesuai Renstra Kominfo) 100 % 80 % 85 % 95 % 100 % 80 % 85 % 95 % 447.925.000 297.437.500 297.437.500 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - Perangkat Daerah 305.000.000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2 20 02 2.01 0008 Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data Statistik untuk Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Pembangunan dan/atau Penyusunan Kebijakan 100% Persentase 100% Persentase 361.315.000 219.777.500 77.989.560 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 240.000.000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2 20 02 2.01 0010 Jumlah kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi metadata 84 Dokumen 84 Dokumen 86.610.000 77.660.000 5.539.300 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 65.000.000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2 21 1.074.110.000 974.110.000 592.273.000 1.097.330.000 2 21 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI Prosentase sistem elektronik yang telah menerapkan prinsip system manajemen yang telah menerapkan prinsip-prinsip manajemen keamanan informasi (SMKI) dan atau aplikasi persandian 75 % 75 % 1.074.110.000 974.110.000 592.273.000 1.097.330.000 2 21 02 2.01 Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Persentase kegiatan strategis yang telah diamankan melalui kegiatan pengamanan Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang memanfaatkan sertifikat elektronik Persentase sistem elektronik/ aset informasi yang telah diaudit dengan resiko kategori rendah 1 % 16 % 75 % 1 % 16 % 75 % 971.120.000 882.295.000 882.295.000 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. - Perangkat Daerah 922.330.000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2 21 02 2.01 0003 Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik 590 Laporan 590 Laporan 971.120.000 882.295.000 581.790.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. - 922.330.000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2 21 02 2.02 Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase titik yang diamankan dibanding dengan jumlah seluruh titik pada pemerintah daerah berdasarkan pola hubungan komunikasi sandi (PHKS) yang ditetapkan 100 % 100 % 102.990.000 91.815.000 91.815.000 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru - Perangkat Daerah 175.000.000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2 21 02 2.02 0001 Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi 57 Perangkat Daerah 57 Perangkat Daerah 102.990.000 91.815.000 10.483.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru - 175.000.000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 7.496.078.856 7.288.936.307 6.785.384.435 8.406.415.033 2 7.496.078.856 7.288.936.307 6.785.384.435 8.406.415.033 2 18 7.496.078.856 7.288.936.307 6.785.384.435 8.406.415.033 2 18 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah - 100 % 6.192.261.856 6.622.675.307 6.208.063.435 7.031.995.033 2 18 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah dokumen perencanaan dan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 11 Dokumen 11 Dokumen 215.000.000 215.000.000 215.000.000 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru - ASN di Lingkungan DPMPTSP Kabupaten Kendal 30.000.000 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2 18 01 2.01 0001 Peningkatan Peran Statistik Sektoral terhadap Sistem Statistik Nasional Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL 850 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif (Rp) Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 6 Dokumen 6 Dokumen 107.500.000 125.000.000 40.000.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru - 15.000.000 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2 18 01 2.01 0006 Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 5 Laporan 5 Laporan 107.500.000 90.000.000 27.000.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, transparan dan akuntabel 15.000.000 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2 18 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 27 Orang/bulan 40 Orang/bulan 4.122.397.856 4.821.848.756 4.821.848.756 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, transparan dan akuntabel ASN di Lingkungan DPMPTSP Kabupaten Kendal 5.299.995.033 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2 18 01 2.02 0001 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 26 Orang/bulan 25 Orang/bulan 4.122.397.856 4.821.848.756 4.441.427.764 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, transparan dan akuntabel 5.299.995.033 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2 18 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - 739.360.000 670.822.551 670.822.551 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - ASN di Lingkungan DPMPTSP Kabupaten Kendal 702.000.000 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2 18 01 2.06 0001 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 5 Paket 5 Paket 10.000.000 8.054.000 8.054.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 12.000.000 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2 18 01 2.06 0002 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 3 Paket 3 Paket 118.460.000 80.000.000 62.185.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 150.000.000 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2 18 01 2.06 0004 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 3 Paket 3 Paket 55.000.000 47.661.000 47.661.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 65.000.000 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2 18 01 2.06 0005 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 65.000.000 47.150.000 47.150.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 75.000.000 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2 18 01 2.06 0009 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 12 Laporan 490.900.000 487.957.551 518.637.171 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 400.000.000 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2 18 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah % pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran 100 % 100 % 1.008.500.000 808.240.000 808.240.000 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. - ASN di Lingkungan DPMPTSP Kabupaten Kendal 715.000.000 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2 18 01 2.08 0001 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 4 Laporan 4 Laporan 4.000.000 4.000.000 4.000.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. - 5.000.000 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2 18 01 2.08 0002 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 280.000.000 270.000.000 257.000.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. - 285.000.000 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Penyediaan Komponen Instalasi Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Bahan Logistik Kantor 851 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif (Rp) Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan 2 18 01 2.08 0003 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 3 Laporan 3 Laporan 149.500.000 138.240.000 114.910.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, transparan dan akuntabel 150.000.000 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2 18 01 2.08 0004 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 575.000.000 396.000.000 383.274.500 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. - 275.000.000 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2 18 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah barang milik daerah dalam kondisi baik dan terpelihara 859 Barang 837 Barang 107.004.000 106.764.000 106.764.000 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. - ASN di Lingkungan DPMPTSP Kabupaten Kendal 285.000.000 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2 18 01 2.09 0002 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 35 Unit 35 Unit 107.004.000 106.764.000 106.764.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. - 85.000.000 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2 18 01 2.09 0009 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi - 1 Unit - - 150.000.000 Kab. Kendal, Kendal, Patukangan Dana Alokasi Umum (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Peningkatan kualitas infrastruktur yang mantap dan berkeadilan dalam rangka mewujudkan pembangunan daerah dan ekonomi yang merata 200.000.000 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2 18 02 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL Persentase Penyediaan Kajian Penanaman Modal yang siap dipromosikan - 100 % 128.000.000 148.740.000 129.040.000 151.020.000 2 18 02 2.01 Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota - - - 18.000.000 94.240.000 94.240.000 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Pemulihan ekonomi berbasis pengembangan potensi unggulan daerah dan sumberdaya alam Para Pelaku Usaha sebagai Investor 25.000.000 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2 18 02 2.01 0003 Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah 1 Dokumen 1 Dokumen 18.000.000 94.240.000 74.540.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Pemulihan ekonomi berbasis pengembangan potensi unggulan daerah dan sumberdaya alam 25.000.000 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2 18 02 2.02 Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota - - - 110.000.000 54.500.000 54.500.000 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Pemulihan ekonomi berbasis pengembangan potensi unggulan daerah dan sumberdaya alam pelaku usaha, calon investor, masyarakat 126.020.000 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2 18 02 2.02 0004 Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota 1 Dokumen 1 Dokumen 110.000.000 54.500.000 54.500.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Pemulihan ekonomi berbasis pengembangan potensi unggulan daerah dan sumberdaya alam 126.020.000 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2 18 03 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL Persentase kepeminatan investasi 100 % 100 % 247.000.000 98.049.000 72.299.000 252.000.000 2 18 03 2.01 Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota - - - 247.000.000 98.049.000 98.049.000 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. - Para Pelaku Usaha (Besar dan UMKM) sebagai Investor 252.000.000 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2 18 03 2.01 0002 Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota 1 Dokumen 1 Dokumen 247.000.000 98.049.000 72.299.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. - 252.000.000 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota 852 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif (Rp) Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan 2 18 04 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL Persentase penyelesaian permohonan perizinan dan non perizinan sesuai SOP. Persentase penyelesaian penanganan pengaduan permasalahan perizinan dan non perizinan 100 % 100 % 176.000.000 167.200.000 145.200.000 412.000.000 2 18 04 2.01 Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota - - - 176.000.000 167.200.000 167.200.000 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. - Masyarakat Kabupaten Kendal 412.000.000 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2 18 04 2.01 0006 Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik 2950 Pelaku Usaha 2950 Pelaku Usaha 60.000.000 60.000.000 40.000.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. - 250.000.000 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2 18 04 2.01 0007 Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik 5 Pelaku Usaha 5 Pelaku Usaha 60.000.000 51.200.000 51.200.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. - 62.000.000 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2 18 04 2.01 0008 Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha 2950 Kegiatan Usaha 2950 Kegiatan Usaha 56.000.000 56.000.000 54.000.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. - 100.000.000 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2 18 05 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL Persentase tingkat kepatuhan administratif pelaku usaha dan tersosialisasikannya ketentuan- ketentuan penanaman modal - 100 % 597.785.000 97.240.000 75.750.000 421.400.000 2 18 05 2.01 Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal 15 Pelaku Usaha 15 Pelaku Usaha 597.785.000 97.240.000 97.240.000 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - Para Pelaku Usaha 421.400.000 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2 18 05 2.01 0005 Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 225 Pelaku Usaha 225 Pelaku Usaha 420.440.000 93.520.000 72.030.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 369.400.000 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2 18 05 2.01 0006 Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku DIlakukan Inspeksi Lapangan ; serta DIlakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha 20 Kegiatan Usaha 20 Kegiatan Usaha 177.345.000 3.720.000 3.720.000 Kab. Kendal, Kendal, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 52.000.000 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2 18 06 PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL Persentase peningkatan pemanfaatan sistem informasi penanaman modal dan perizinan - 100 % 155.032.000 155.032.000 155.032.000 138.000.000 2 18 06 2.01 Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - 155.032.000 155.032.000 155.032.000 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. - Para Pelaku Usaha 138.000.000 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2 18 06 2.01 0002 Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan 2 Dokumen 2 Dokumen 155.032.000 155.032.000 155.032.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. - 138.000.000 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 71.508.111.191 57.127.469.885 35.845.694.952 40.790.000.000 2 62.382.911.191 51.469.847.765 31.690.166.710 30.840.000.000 2 19 62.382.911.191 51.469.847.765 31.690.166.710 30.840.000.000 2 19 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah 100 persen 100 persen 13.385.368.238 14.414.370.608 11.610.215.502 14.340.000.000 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha Pengawasan Penanaman Modal Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik 853 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif (Rp) Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan 2 19 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah dokumen laporan kinerja perangkata daerah 1 Dokumen 1 Dokumen 70.000.000 35.542.000 35.542.000 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - pegawai 80.000.000 DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA 2 19 01 2.01 0006 Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 12 Laporan 6 Laporan 70.000.000 35.542.000 21.220.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 80.000.000 DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA 2 19 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah laporan keuangan yang tersusun 1 Laporan 1 Laporan 7.662.849.236 9.266.303.987 9.266.303.987 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - pegawai 8.200.000.000 DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA 2 19 01 2.02 0001 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 56 Orang/bulan 90 Orang/bulan 7.662.849.236 9.266.303.987 7.894.182.576 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 8.200.000.000 DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA 2 19 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Prosentase pegawai yang disiplin dalam berpakaian dinas 100 persen 100 persen 927.891.255 753.699.957 753.699.957 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - pegawai 932.000.000 DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA 2 19 01 2.05 0002 Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 60 Paket 0 Paket 100.000.000 131.205.200 - Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 500.000.000 DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA 2 19 01 2.05 0009 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 20 Orang 0 Orang 55.568.238 72.147.797 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 32.000.000 DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA 2 19 01 2.05 0010 Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 200 Orang 50 Orang 772.323.017 550.346.960 165.346.960 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 400.000.000 DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA 2 19 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Prosentase peralatan /pendukung kantor tercukupi 100 persen 100 persen 1.009.627.747 1.229.912.647 1.229.912.647 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - pegawai 1.168.000.000 DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA 2 19 01 2.06 0001 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 2 Paket 2 Paket 5.000.000 5.000.000 2.500.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 11.000.000 DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA 2 19 01 2.06 0002 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 12 Paket 1 Paket 90.000.000 90.000.000 78.077.500 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 92.000.000 DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA 2 19 01 2.06 0004 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Penyediaan Komponen Instalasi Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Bahan Logistik Kantor 854 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif (Rp) Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 50.000.000 34.999.900 25.000.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 55.000.000 DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA 2 19 01 2.06 0005 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 12 Paket 3 Paket 50.000.000 50.000.000 36.126.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 75.000.000 DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA 2 19 01 2.06 0006 Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 12 Dokumen 1 Dokumen 10.000.000 5.770.000 1.835.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 10.000.000 DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA 2 19 01 2.06 0009 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 30 Laporan 30 Laporan 804.627.747 1.044.142.747 575.028.420 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 925.000.000 DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA 2 19 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah persentase ketersediaan sarpras kantor 20 % 20 % 225.000.000 196.700.000 196.700.000 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - pegawai 450.000.000 DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA 2 19 01 2.07 0005 Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 5 Unit 0 Unit 25.000.000 24.700.000 - Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 50.000.000 DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA 2 19 01 2.07 0006 Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 12 Unit 0 Unit 200.000.000 172.000.000 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 400.000.000 DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA 2 19 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah persentase tersedianya jasa penunjang urusn pemerintahan daerah 100 persen 100 persen 2.845.000.000 2.112.817.471 2.112.817.471 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - pegawai 3.085.000.000 DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA 2 19 01 2.08 0001 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 2 Laporan 10.000.000 9.500.000 9.495.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Bagi Hasil (DBH) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 10.000.000 DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA 2 19 01 2.08 0002 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 800.000.000 800.000.000 815.400.500 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 800.000.000 DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA 2 19 01 2.08 0003 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 55.000.000 54.784.000 34.532.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 75.000.000 DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA 2 19 01 2.08 0004 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 1.980.000.000 1.248.533.471 1.281.400.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 2.200.000.000 DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Pengadaan Mebel Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Penyediaan Jasa Surat Menyurat 855 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif (Rp) Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan 2 19 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah persentase barang milik negara yang terpelihara dengan baik 100 persen 100 persen 645.000.000 819.394.546 819.394.546 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - pegawai 425.000.000 DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA 2 19 01 2.09 0001 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 15 Unit 2 Unit 160.000.000 169.731.745 131.419.145 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 50.000.000 DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA 2 19 01 2.09 0002 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 10 Unit 52 Unit 100.000.000 121.310.000 90.505.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 60.000.000 DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA 2 19 01 2.09 0006 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 12 Unit 30 Unit 25.000.000 24.820.000 14.610.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 30.000.000 DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA 2 19 01 2.09 0008 Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara 1 Unit 0 Unit 10.000.000 10.000.000 - Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 10.000.000 DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA 2 19 01 2.09 0009 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 1 Unit 300.000.000 443.532.801 403.537.401 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 200.000.000 DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA 2 19 01 2.09 0011 Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 1 Unit 50.000.000 50.000.000 30.000.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 75.000.000 DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA 2 19 02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan 16,38 % 16,38 % 1.565.000.000 1.913.890.000 1.006.930.000 1.575.000.000 2 19 02 2.01 Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat kabupaten/kota dari Seluruh Kabupaten/Kota yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda 250 Orang 250 Orang 1.500.000.000 1.862.390.000 1.862.390.000 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - pemuda 1.500.000.000 DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA 2 19 02 2.01 0010 Jumlah dokumen hasil Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan di kabupaten/kota 1 Dokumen 1 Dokumen 300.000.000 300.000.000 87.872.000 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 250.000.000 DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA 2 19 02 2.01 0011 Jumlah Wirausaha Muda Tingkat kabupaten/kota Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda 450 Orang 100 Orang 500.000.000 500.000.000 164.142.000 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 500.000.000 DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA 2 19 02 2.01 0013 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pemeliharaan Aset Tak Berwujud Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui pembentukan tim koordinasi kabupaten/kota Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan serta penyusunan dan implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat kabupaten/kota Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemula Tingkat Kabupaten/kota Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat kabupaten/kota 856 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif (Rp) Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Jumlah Kab/Kot dengan Kepemimpinan dan Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda 1 Kegiatan 1 Kegiatan 175.000.000 104.840.000 35.006.000 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 150.000.000 DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA 2 19 02 2.01 0014 Jumlah pemuda di tingkat kabupaten/kota yang haknya terpenuhi 200 Orang 500 Orang 350.000.000 787.550.000 566.670.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 400.000.000 DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA 2 19 02 2.01 0015 Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat kabupaten/kota dari Seluruh Kabupaten/Kota yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda 100 Orang 80 Orang 175.000.000 170.000.000 101.740.000 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 200.000.000 DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA 2 19 02 2.02 Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota persentase pemuda yang aktif 83,33 persen 83,33 persen 65.000.000 51.500.000 51.500.000 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - pemuda 75.000.000 DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA 2 19 02 2.02 0004 Jumlah organisasi kepemudaan yang difasilitasi dalam pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota 40 Orang 40 Orang 65.000.000 51.500.000 51.500.000 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 75.000.000 DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA 2 19 03 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN Persentase Pembinaan dan Pengembangan Cabang Olahraga Prestasi Tingkat Daerah 100.00 % 100.00 % 47.132.542.953 34.765.678.157 18.698.171.208 14.625.000.000 2 19 03 2.01 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Persentase sarana dan prasarana olahraga yang terpelihara dengan baik 100 persen 100 persen 33.932.542.953 18.394.082.157 18.394.082.157 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - - 5.000.000.000 DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA 2 19 03 2.01 0005 Jumlah sarana dan prasarana olahraga di tingkat kabupaten/kota yang tersedia 16 Unit 16 Unit 33.932.542.953 18.394.082.157 8.027.625.608 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 5.000.000.000 DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA 2 19 03 2.02 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga TingkatKabupaten/Kota 5 Dokumen 5 Dokumen 1.700.000.000 4.950.000.000 4.950.000.000 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - olahragawan 1.250.000.000 DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA 2 19 03 2.02 0004 Jumlah Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota 5 Kegiatan 17 Kegiatan 900.000.000 2.750.290.000 989.314.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 750.000.000 DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA 2 19 03 2.02 0006 Jumlah Peserta pada Penyelenggaraan Kejuaraan Tingkat kabupaten/kota 200 Orang 200 Orang 800.000.000 2.199.710.000 1.754.412.000 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 500.000.000 DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA 2 19 03 2.03 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi Jumlah Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota yang Dilakukan Pembinaan dan Pengembangan 200 atlet 200 atlet 4.050.000.000 2.346.296.000 2.346.296.000 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - - 4.075.000.000 DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi Pemenuhan Hak Pemuda di tingkat kabupaten/kota Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota Koordinasi, Sinkronisasi, dan penyelenggaraan Pemberdayaan organisasi kepemudaan melalui kemitraan berbasis peneguhan kemandirian ekonomi pemuda tingkat Kabupaten/Kota Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota Keikutsertaan anggota kontingen kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga 857 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif (Rp) Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan 2 19 03 2.03 0007 Jumlah penerima Penghargaan olahraga 100 Orang 100 Orang 2.800.000.000 1.171.296.000 383.500.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 3.000.000.000 DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA 2 19 03 2.03 0009 Jumlah Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota yang Dibina dan Diberikan Pengembangan 100 Orang 100 Orang 1.000.000.000 1.000.000.000 993.740.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 1.000.000.000 DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA 2 19 03 2.03 0010 Jumlah dokumen penyediaan data Keolahragaan terpadu di kabupaten/kota 1 Dokumen 0 Dokumen 250.000.000 175.000.000 - Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 75.000.000 DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA 2 19 03 2.04 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga Cakupan pembinaan organisasi olahraga 2 organisasi 2 organisasi 5.250.000.000 5.250.200.000 5.250.200.000 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - olahragawan 3.100.000.000 DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA 2 19 03 2.04 0005 Persentase pengelolaan organisasi keolahragaan di kabupaten/kota sesuai dengan standar nasional 2 Dokumen 2 Dokumen 100.000.000 100.000.000 - Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 100.000.000 DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA 2 19 03 2.04 0006 Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota 2 Dokumen 2 Dokumen 5.150.000.000 5.150.200.000 5.150.200.000 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 3.000.000.000 DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA 2 19 03 2.05 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi cakupan pembinaan olahraga rekreasi 100 persen 100 persen 2.200.000.000 3.825.100.000 3.825.100.000 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - olahragawan 1.200.000.000 DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA 2 19 03 2.05 0006 Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dalam rangka Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi 1 Laporan 1 Laporan 600.000.000 300.100.000 150.100.000 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Bagi Hasil (DBH) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 400.000.000 DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA 2 19 03 2.05 0007 Jumlah Dokumen Lembaga Hasil Penyelenggaraan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan 3 Laporan 3 Laporan 400.000.000 400.000.000 105.400.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 200.000.000 DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA 2 19 03 2.05 0008 Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Olahraga Tradisional di Masyarakat 2 Dokumen 0 Dokumen 200.000.000 200.000.000 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 200.000.000 DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA 2 19 03 2.05 0010 Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota pembentukan dan Penyediaan sistem data Keolahragaan terpadu di kabupaten/kota Pelaksanaan Standar nasional pengelolaan Organisasi Keolahragaan di kabupaten/kota Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat Pemassalan olahraga dan penyelenggaraan festival Olahraga Rekreasi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional 858 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif (Rp) Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Jumlah Lembaga yang terfasilitasi dalam Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi 5 Lembaga 5 Lembaga 1.000.000.000 2.925.000.000 1.143.879.600 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 400.000.000 DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA 2 19 04 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN Pembinaan gerakan pramuka kwartir cabang 100.00 % 100.00 % 300.000.000 375.909.000 374.850.000 300.000.000 2 19 04 2.01 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan persentase pembinaan dan pengembangan organisasi pramuka 1 organisasi 1 organisasi 300.000.000 375.909.000 375.909.000 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - organisasi kepemudaan 300.000.000 DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA 2 19 04 2.01 0003 Jumlah SDM Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya 50 Orang 50 Orang 100.000.000 175.709.000 174.650.000 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 100.000.000 DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA 2 19 04 2.01 0005 Jumlah Laporan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah 1 Laporan 1 Laporan 200.000.000 200.200.000 200.200.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 200.000.000 DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA 3 9.125.200.000 5.657.622.120 4.155.528.242 9.950.000.000 3 26 9.125.200.000 5.657.622.120 4.155.528.242 9.950.000.000 3 26 02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA PAD sektor pariwisata 3.084.400,00 Rp 3.084.400,00 Rp 7.035.200.000 2.024.502.120 1.668.552.005 7.950.000.000 3 26 02 2.02 Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota persentase kawasan strategis yang dikelola 100 persen 100 persen 235.200.000 164.640.000 164.640.000 - - masyarakat 600.000.000 DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA 3 26 02 2.02 0001 Tersedianya Dokumen Penetapan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota 2 Dokumen 2 Dokumen 100.000.000 70.000.000 - Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - - 100.000.000 DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA 3 26 02 2.02 0007 Jumlah Lokasi yang Menerapkan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota 5 Lokasi 0 Lokasi 42.600.000 29.820.000 25.000.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) - - 50.000.000 DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA 3 26 02 2.02 0008 Jumlah Orang Pengelola Pariwisata Strategis Kabupaten/Kota yang Dikembangkan 10 Orang 10 Orang 50.000.000 35.000.000 - Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - - 400.000.000 DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA 3 26 02 2.02 0009 Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota 12 Laporan 0 Laporan 42.600.000 29.820.000 - Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) - - 50.000.000 DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA 3 26 02 2.03 Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota - 6.800.000.000 1.859.862.120 1.859.862.120 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. - - 7.350.000.000 DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA 3 26 02 2.03 0002 Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota 1 Dokumen 0 Dokumen 50.000.000 35.000.000 - Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. - 50.000.000 DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA 3 26 02 2.03 0003 Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi) 2 Lokasi 0 Lokasi 100.000.000 100.000.000 - Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. - 100.000.000 DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA 3 26 02 2.03 0004 Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA Penetapan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 859 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif (Rp) Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara 3 Unit 3 Unit 6.500.000.000 1.574.862.120 1.493.552.005 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. - 7.000.000.000 DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA 3 26 02 2.03 0008 Jumlah Dokumen Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Kab/Kota 1 Dokumen 1 Dokumen 150.000.000 150.000.000 150.000.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. - 200.000.000 DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA 3 26 03 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA Persentase peningkatan kunjungan wisatawan 5.95 % 5.95 % 1.490.000.000 3.083.120.000 2.359.113.737 1.100.000.000 3 26 03 2.01 Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota Persentase DTW yang dipromosikan 100 persen 100 persen 1.490.000.000 3.083.120.000 3.083.120.000 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. - masyarakat 1.100.000.000 DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA 3 26 03 2.01 0004 Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri 3 Dokumen 3 Dokumen 200.000.000 140.000.000 140.000.000 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. - 200.000.000 DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA 3 26 03 2.01 0006 Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri 4 Kegiatan 30 Kegiatan 340.000.000 2.205.120.000 1.967.653.737 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Bagi Hasil (DBH) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Pemulihan ekonomi berbasis pengembangan potensi unggulan daerah dan sumberdaya alam 400.000.000 DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA 3 26 03 2.01 0007 Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri 4 Promosi 4 Promosi 950.000.000 738.000.000 251.460.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. - 500.000.000 DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA 3 26 04 PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL Persentase pelaku ekonomi kreatif yang dikembangkan 30.00 % 30.00 % 200.000.000 180.000.000 127.862.500 300.000.000 3 26 04 2.02 Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif persentase ekosistem ekonomi kreatif yang berkembang 30 persen 30 persen 200.000.000 180.000.000 180.000.000 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru - Pelaku ekraf 300.000.000 DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA 3 26 04 2.02 0002 Jumlah Dokumen Pendidikan Ekonomi Kreatif yang Dikembangkan 4 Dokumen 1 Dokumen 100.000.000 100.000.000 95.100.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru - 100.000.000 DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA 3 26 04 2.02 0005 Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Sistem Pemasaran Ekonomi Kreatif 2 Dokumen 1 Dokumen 50.000.000 35.000.000 32.762.500 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru - 100.000.000 DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA 3 26 04 2.02 0014 Jumlah kegiatan / orang yang mendapat fasilitasi penguatan kekayaan intelektual 2 Kegiatan 0 Kegiatan 50.000.000 45.000.000 - Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru - 100.000.000 DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA 3 26 05 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF Persentase tenaga kerja sektor pariwisata dan ekraf yang tersertifikasi 6.00 % 0 % 400.000.000 370.000.000 - 600.000.000 3 26 05 2.01 Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar Jumlah pelaku pariwisata dan ekraf yang dilatih tingkat dasar 50 Orang 0 Orang 250.000.000 235.000.000 235.000.000 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru - Pelaku ekraf 400.000.000 DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA 3 26 05 2.01 0006 Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Kabupaten/Kota Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri Pengembangan Pendidikan Pengembangan Sistem Pemasaran Fasilitasi penguatan Kekayaan Intelektual Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif 860 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif (Rp) Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif 100 Orang 0 Orang 100.000.000 100.000.000 - Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru - 200.000.000 DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA 3 26 05 2.01 0009 Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata 60 Orang 0 Orang 100.000.000 100.000.000 - Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru - 100.000.000 DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA 3 26 05 2.01 0011 Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 4 Laporan 0 Laporan 50.000.000 35.000.000 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru - 100.000.000 DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA 3 26 05 2.02 Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif - - - 150.000.000 135.000.000 135.000.000 - - - 200.000.000 DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA 3 26 05 2.02 0001 Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif 60 Orang 0 Orang 100.000.000 100.000.000 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) - - 150.000.000 DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA 3 26 05 2.02 0007 Jumlah Orang yang difasilitasi Sertifikasi Kompetensi Subsektor Ekonomi Kreatif 20 Orang 0 Orang 50.000.000 35.000.000 - Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) - - 50.000.000 DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA 10.691.253.212 10.428.997.305 10.152.512.134 10.299.893.960 2 10.691.253.212 10.428.997.305 10.152.512.134 10.299.893.960 2 23 10.555.238.212 10.345.612.305 10.095.185.134 10.120.373.760 2 23 02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN Persentase perpustakaan aktif 70.00 % 70.00 % 1.392.545.902 1.469.410.902 1.397.839.304 451.000.000 2 23 02 2.01 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase pengelolaan Perpustakaan tingkat Daerah di Kabupaten Kendal 60 persen 60 persen 1.337.501.902 650.875.077 650.875.077 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - Perpustakaa n dan Pemustaka 311.000.000 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 2 23 02 2.01 0004 Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan 15 Perpustakaa n 30 Perpustakaa n 29.408.000 29.408.000 29.408.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 15.000.000 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 2 23 02 2.01 0011 Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya 15 Perpustakaa n 15 Perpustakaa n 18.747.902 135.001.777 135.001.777 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Museum Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 15.000.000 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 2 23 02 2.01 0012 Jumlah layanan perpustakaan rujukan tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang dikembangkan melalui peningkatan koleksi 10 Layanan 10 Layanan 190.000.000 221.718.000 201.919.630 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Museum Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 10.000.000 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 2 23 02 2.01 0016 Jumlah tenaga perpustakaan yang ditingkatkan kapasitasnya dan mendapat sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 4 Orang 4 Orang - - - Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 10.000.000 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 2 23 02 2.01 0017 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi Profesi Subsektor Ekonomi Kreatif DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan 861 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif (Rp) Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Jumlah Data dan informasi Perpustakaan 3 Dokumen 3 Dokumen 4.530.000 114.510.000 117.062.772 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Museum Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, transparan dan akuntabel 11.000.000 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 2 23 02 2.01 0018 Jumlah Bahan Perpustakaan yang dikelola dan dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan 2000 Eksemplar 2000 Eksemplar 96.018.000 136.037.300 105.037.300 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Museum Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 250.000.000 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 2 23 02 2.01 0020 Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK 0 0 2 0 998.798.000 14.200.000 14.200.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Museum Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, transparan dan akuntabel - DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 2 23 02 2.02 Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah promosi gemar membaca 6 kali 6 kali 55.044.000 818.535.825 818.535.825 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - Masyarakat 140.000.000 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 2 23 02 2.02 0007 Jumlah layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial di wilayah Kabupaten/Kota yang dikembangkan 4 Perpustakaa n 4 Perpustakaa n 23.326.000 23.326.000 - Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 40.000.000 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 2 23 02 2.02 0008 Jumlah sarana Perpustakaan yang Dibangun dan dipelihara di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota - 1 Perpustakaa n - 35.799.725 35.799.725 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Museum - Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, transparan dan akuntabel - DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 2 23 02 2.02 0009 Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota 6 Orang 4 Orang 31.718.000 148.215.800 148.215.800 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Museum Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 100.000.000 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 2 23 02 2.02 0010 Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat 1 Lokus 1 Lokus - 611.194.300 611.194.300 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Museum Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - - DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 2 23 03 PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO Persentase peningkatan koleksi budaya etnis nusantara 40 persen 40 persen - - - 11.000.000 2 23 03 2.02 Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Ditemukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Jumlah koleksi etnis budaya nusantara yg ditemukan 2 eksemplar 2 eksemplar - - - - - Koleksi Budaya Etnis Nusantara 11.000.000 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 2 23 03 2.02 0003 Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang diseleksi dan dilakukan pengadaan oleh Perpustakaan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota 2 Eksemplar 2 Eksemplar - - - Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan - - 11.000.000 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 2 23 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase ketercapaian penunjang urusan Perangkat Daerah 100.00 % 100.00 % 9.162.692.310 8.876.201.403 8.697.345.830 9.658.373.760 2 23 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah 25 dokumen 7 dokumen 152.250.000 141.062.000 141.062.000 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - Dokumen perencanaan 85.000.000 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 2 23 01 2.01 0001 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 7 Dokumen 7 Dokumen 82.250.000 90.262.000 32.262.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 15.000.000 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca 862 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif (Rp) Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan 2 23 01 2.01 0007 Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 Laporan 1 Laporan 70.000.000 50.800.000 40.000.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 70.000.000 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 2 23 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN 86 laporan 74 Laporan 5.824.028.372 6.145.698.676 6.145.698.676 - - Administrasi keuangan ASN 6.200.000.000 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 2 23 01 2.02 0001 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 56 Orang/bulan 56 Orang/bulan 5.824.028.372 6.145.698.676 6.492.012.403 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja - - 6.200.000.000 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 2 23 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah dokumen administrasi kepegawaian yang disusun 111 dokumen 111 dokumen - - - Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - Pegawai - DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 2 23 01 2.05 0002 Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 0 Paket 0 Paket - - - Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - - DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 2 23 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase unit kerja Internal yang terlayani 95 persen 95 persen 432.857.938 310.724.427 310.724.427 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - Pegawai 930.090.000 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 2 23 01 2.06 0001 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 8.375.000 5.073.500 5.073.500 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Bagi Hasil (DBH) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 10.000.000 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 2 23 01 2.06 0002 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 61.000.200 45.355.100 45.355.100 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 50.000.000 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 2 23 01 2.06 0003 Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 18.600.000 11.750.000 4.750.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 195.780.000 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 2 23 01 2.06 0004 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 19.260.000 19.260.000 19.260.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 19.260.000 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 2 23 01 2.06 0005 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 11.998.000 10.318.000 10.578.500 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 14.600.000 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 2 23 01 2.06 0006 Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 10 Dokumen 10 Dokumen 7.200.000 7.200.000 7.200.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 12.500.000 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 2 23 01 2.06 0008 Penyediaan Komponen Instalasi Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Fasilitasi Kunjungan Tamu 863 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif (Rp) Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Laporan 12 Laporan 17.950.000 16.612.000 10.812.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 17.950.000 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 2 23 01 2.06 0009 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 12 Laporan 277.796.738 189.727.827 116.461.913 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 600.000.000 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 2 23 01 2.06 0010 Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 10.678.000 5.428.000 25.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 10.000.000 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 2 23 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah barang milik daerah yang diadakan 10 unit 10 unit - - - Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - Barang Milik Daerah 87.500.000 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 2 23 01 2.07 0005 Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 50 Unit 50 Unit - - - Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 11.000.000 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 2 23 01 2.07 0006 Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 0 Unit 0 Unit - - - Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 76.500.000 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 2 23 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan rutin 48 bulan 48 bulan 1.970.566.000 1.794.616.300 1.794.616.300 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - Jasa Penunjang 2.120.783.760 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 2 23 01 2.08 0001 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 12 Laporan 4.000.000 4.000.000 4.000.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 4.000.000 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 2 23 01 2.08 0002 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 727.988.000 727.988.000 676.281.585 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 750.000.000 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 2 23 01 2.08 0003 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 0 Laporan 0 Laporan - - - Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 140.000.000 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 2 23 01 2.08 0004 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 1.238.578.000 1.062.628.300 1.035.583.829 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 1.226.783.760 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 2 23 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah unit barang milik daerah yang terpelihara 146 unit 146 unit 782.990.000 484.100.000 484.100.000 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - Pemeliharaa n BMD 235.000.000 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 2 23 01 2.09 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Pengadaan Mebel Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Penyediaan Jasa Surat Menyurat 864 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif (Rp) Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 19 Unit 19 Unit 39.750.000 39.750.000 59.750.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 50.000.000 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 2 23 01 2.09 0005 Jumlah Mebel yang Dipelihara 0 Unit 0 Unit - - - Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 5.000.000 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 2 23 01 2.09 0006 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 20 Unit 20 Unit 25.040.000 25.040.000 27.920.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 35.000.000 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 2 23 01 2.09 0009 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 3 Unit 3 Unit 700.000.000 401.110.000 90.000.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 100.000.000 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 2 23 01 2.09 0010 Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 46 Unit 46 Unit 18.200.000 18.200.000 20.020.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 45.000.000 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 2 24 136.015.000 83.385.000 57.327.000 179.520.200 2 24 02 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP Jumlah arsip yang dikelola pemerintah daerah - 40000 Berkas 78.337.000 52.872.500 33.114.500 140.640.200 2 24 02 2.01 Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota Jumlah naskah dinas yang dilakukan pemeliharaan dan penyusutan - 12000 Berkas 35.058.000 15.223.500 15.223.500 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - Arsip Dinamis 29.000.000 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 2 24 02 2.01 0002 Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan 12000 Berkas 12000 Berkas 7.660.000 7.600.000 7.600.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 5.000.000 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 2 24 02 2.01 0003 Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota 6 Laporan 3 Laporan 27.398.000 7.623.500 7.623.500 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 24.000.000 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 2 24 02 2.02 Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Arsip Statis yang dikelola 50 berkas 50 berkas 24.220.000 20.500.000 20.500.000 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - Arsip Statis 73.000.000 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 2 24 02 2.02 0004 Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis 50 Arsip 50 Arsip 24.220.000 20.500.000 3.142.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 73.000.000 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 2 24 02 2.03 Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota Persentase sarana prasarana kearsipan 13 persen 13 persen 19.059.000 17.149.000 17.149.000 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - Pengelolaan arsip 38.640.200 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 2 24 02 2.03 0001 Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN 10 Pengguna 10 Pengguna 914.000 914.000 914.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 4.580.000 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 2 24 02 2.03 0002 Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota 3 Laporan 3 Laporan 18.145.000 16.235.000 13.835.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 34.060.200 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 2 24 03 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP Persentase arsip statis yang dialihmediakan Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan Negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat 6,76 91,74 % % 6,76 91,74 % % 56.336.000 29.170.500 22.870.500 28.312.000 2 24 03 2.01 Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun Jumlah Arsip yang memiliki retensi dibawah 10 tahun yang dilakukan penilaian, penetapan dan pelaksanaan pemusnahan 2500 berkas 2500 berkas 4.280.000 3.605.000 3.605.000 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - Arsip Pemerintah Daerah 5.090.000 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota Pemeliharaan Mebel Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota 865 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif (Rp) Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan 2 24 03 2.01 0003 Jumlah Arsip yang Memiliki Retensi Di Bawah 10 Tahun yang Dimusnahkan 1500 Berkas 1500 Berkas 2.105.000 2.105.000 2.105.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 3.040.000 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 2 24 03 2.01 0004 Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun 1000 Arsip 1000 Arsip 2.175.000 1.500.000 1.500.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 2.050.000 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 2 24 03 2.02 Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/Kota Persentase arsip yang diselamatkan 50 persen 50 persen 23.500.000 9.105.000 9.105.000 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - Arsip Pemerintah Daerah - DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 2 24 03 2.02 0001 Jumlah Arsip yang Dilakukan Evakuasi, Identifikasi, Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana 500 Arsip 500 Arsip 23.500.000 9.105.000 2.805.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - - DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 2 24 03 2.03 Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan Jumlah arsip OPD yang didampingi dalam pengelolaan arsip 2000 berkas 2000 berkas 20.600.000 14.402.500 14.402.500 - - Arsip Perangkat Daerah 16.638.000 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 2 24 03 2.03 0001 Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota 1 Daftar 1 Daftar 13.440.000 8.642.500 8.642.500 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - 13.500.000 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 2 24 03 2.03 0002 Jumlah Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Pembubaran Perangkat Daerah Kabupaten/Kota 2200 Arsip 2200 Arsip 7.160.000 5.760.000 5.760.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - 3.138.000 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 2 24 03 2.04 Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota Jumlah daftar autentisitas arsip sesuai persyaratan penjaminan keabsahan arsip yang dinilai dan ditetapkan - 1000 Arsip 5.256.000 1.308.000 1.308.000 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - Arsip statis dan arsip hasil alih media 3.884.000 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 2 24 03 2.04 0001 Jumlah Daftar Autentisitas Arsip Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip yang Dinilai dan Ditetapkan 1000 Arsip 1000 Arsip 1.480.000 682.000 682.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 1.784.000 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 2 24 03 2.04 0002 Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Penilaian dan Penetapan Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip 1000 Arsip 1000 Arsip 3.776.000 626.000 626.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 2.100.000 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 2 24 03 2.05 Pencarian Arsip Statis Kabupaten/Kota yang Dinyatakan Hilang Jumlah pencarian arsip yang dilaksanakan 20 kali 20 kali 2.700.000 750.000 750.000 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - Arsip Statis 2.700.000 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 2 24 03 2.05 0003 Jumlah Daftar Pencarian Arsip (DPA) yang Dilakukan Penetapan dan Pengumuman 10 Arsip 10 Arsip 2.700.000 750.000 750.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 2.700.000 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 2 24 04 PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP Persentase ijin pemanfaatan arsip tertutup yang dikeluarkan 60.00 % 60.00 % 1.342.000 1.342.000 1.342.000 10.568.000 2 24 04 2.01 Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kabupaten/Kota Jumlah ijin pemanfaatan arsip tertutup yang dikeluarkan Persentase ijin pemanfaatan arsip tertutup yang dikeluarkan 1 kali 60 persen 1 kali 60 persen 1.342.000 1.342.000 1.342.000 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - Pengguna arsip 10.568.000 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 2 24 04 2.01 0003 Jumlah SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup yang Disusun dan Ditetapkan 10 SOP 10 SOP 676.000 676.000 676.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 3.000.000 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 2 24 04 2.01 0004 Jumlah Daftar Arsip Hasil Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup 1 Arsip 1 Arsip 666.000 666.000 666.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 7.568.000 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 18.749.625.505 17.067.129.336 10.156.146.927 18.484.800.000 3 18.749.625.505 17.067.129.336 10.156.146.927 18.484.800.000 3 25 18.749.625.505 17.067.129.336 10.156.146.927 18.484.800.000 3 25 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase ketercapaian penunjang urusan Perangkat Daerah 100 % 100 % 6.689.236.180 8.645.960.661 7.369.728.227 7.994.800.000 Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Pembubaran Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip Penetapan dan Pengumuman Daftar Pencarian Arsip (DPA) Penyusunan dan Penetapan SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun Evakuasi dan Identifikasi Arsip Akibat Bencana 866 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif (Rp) Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan 3 25 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja dinas 11 dokumen 11 dokumen 133.830.000 1.173.380.000 1.173.380.000 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. - dokumen perencanaan perangkat daerah 80.000.000 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 3 25 01 2.01 0001 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 7 Dokumen 7 Dokumen 97.830.000 906.180.000 600.200.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. - 25.000.000 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 3 25 01 2.01 0006 Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 3 Laporan 3 Laporan 6.000.000 6.000.000 4.218.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. - 20.000.000 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 3 25 01 2.01 0007 Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2 Laporan 2 Laporan 30.000.000 261.200.000 30.840.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. - 35.000.000 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 3 25 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah bulan terpenuhinya administrasi keuangan perangkat daerah 12 bulan 4.297.376.711 5.104.611.031 5.104.611.031 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. - pegawai Dinas Kelautan dan Perikanan 4.250.000.000 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 3 25 01 2.02 0001 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 36 Orang/bulan 35 Orang/bulan 4.297.376.711 5.104.611.031 4.768.503.782 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. - 4.250.000.000 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 3 25 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah ASN yang terpenuhi adminstrasi kepegawaian 35 orang 35 orang - - - Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. - pegawai Dinas Kelautan dan Perikanan 86.000.000 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 3 25 01 2.05 0002 Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 36 Paket 36 Paket - - - Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. - 26.000.000 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 3 25 01 2.05 0009 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 18 Orang 18 Orang - - - Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. - 60.000.000 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 3 25 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Tersedianya administrasi umum perangkat daerah 12 bulan 763.588.469 913.203.630 913.203.630 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. - pegawai Dinas Kelautan dan Perikanan 437.000.000 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 3 25 01 2.06 0002 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 48.260.500 48.260.500 40.535.500 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. - 48.000.000 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 3 25 01 2.06 0003 Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 25.030.200 25.030.200 18.436.600 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. - 40.000.000 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 3 25 01 2.06 0004 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 25.000.000 25.000.000 15.960.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. - 60.000.000 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 3 25 01 2.06 0005 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 6 Paket 6 Paket 60.000.000 60.000.000 150.600.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. - 60.000.000 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 3 25 01 2.06 0006 Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 12 Dokumen 12 Dokumen - - - Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. - 9.000.000 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 3 25 01 2.06 0009 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 867 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif (Rp) Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 15 Laporan 20 Laporan 590.297.769 739.912.930 329.231.345 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. - 200.000.000 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 3 25 01 2.06 0010 Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 750 Dokumen 1500 Dokumen 15.000.000 15.000.000 4.425.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. - 20.000.000 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 3 25 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Ketersediaan barang milik daerah untuk menunjang pelaksanaan kegiatan OPD 100 persen 100 persen 20.000.000 20.000.000 20.000.000 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. - pegawai Dinas Kelautan dan Perikanan 990.000.000 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 3 25 01 2.07 0002 Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 7 Unit 7 Unit - - - Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. - 640.000.000 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 3 25 01 2.07 0005 Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 15 Unit 15 Unit - - - Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. - 100.000.000 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 3 25 01 2.07 0006 Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 38 Unit 38 Unit - - - Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. - 200.000.000 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 3 25 01 2.07 0010 Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 10 Unit 2 Unit 20.000.000 20.000.000 20.000.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. - 50.000.000 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 3 25 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terpenuhinya jasa penunjang urusan pemerintah daerah 12 bulan 12 bulan 1.272.175.000 1.187.775.000 1.187.775.000 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. - pegawai Dinas Kelautan dan Perikanan 1.566.800.000 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 3 25 01 2.08 0001 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 4 Laporan 4 Laporan 9.000.000 9.000.000 6.500.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. - 8.000.000 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 3 25 01 2.08 0002 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 151.025.000 151.025.000 151.025.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. - 142.000.000 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 3 25 01 2.08 0003 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 4 Laporan 4 Laporan 30.950.000 30.950.000 30.950.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. - 50.000.000 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 3 25 01 2.08 0004 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 1.081.200.000 996.800.000 986.280.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. - 1.366.800.000 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 3 25 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Ketersediaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang berfungsi dengan baik dan siap pakai 100 persen 202.266.000 246.991.000 246.991.000 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. - pegawai Dinas Kelautan dan Perikanan 585.000.000 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 3 25 01 2.09 0002 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 40 Unit 40 Unit 176.166.000 176.166.000 141.198.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. - 200.000.000 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 3 25 01 2.09 0005 Jumlah Mebel yang Dipelihara 15 Unit 15 Unit - - - Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. - 10.000.000 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 3 25 01 2.09 0009 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 1 Unit 20.000.000 64.725.000 64.725.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. - 350.000.000 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 3 25 01 2.09 0010 Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 17 Unit 10 Unit 6.100.000 6.100.000 6.100.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. - 25.000.000 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pengadaan Mebel Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Penyediaan Jasa Surat Menyurat Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pemeliharaan Mebel Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 868 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif (Rp) Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan 3 25 03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP Produksi perikanan tangkap 5093807.00 kg 5093807.00 kg 6.949.895.000 7.015.320.000 2.071.081.950 6.235.000.000 3 25 03 2.01 Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota Produksi perikanan tangkap 5093807 kg 5093807 kg 5.621.365.000 6.399.185.000 6.399.185.000 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. - sarana dan prasarana perikanan tangkap 5.800.000.000 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 3 25 03 2.01 0001 Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia 1 Dokumen 1 Dokumen 40.600.000 90.600.000 17.061.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. - 50.000.000 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 3 25 03 2.01 0002 Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia 4 Unit 4 Unit 5.513.800.000 5.452.300.000 847.110.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. - 5.000.000.000 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 3 25 03 2.01 0004 Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia 40 Unit 40 Unit 66.965.000 856.285.000 806.296.950 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. - 750.000.000 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 3 25 03 2.02 Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah nelayan yang diberdayakan 300 orang 300 orang 1.246.070.000 486.765.000 486.765.000 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. - nelayan kecil 250.000.000 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 3 25 03 2.02 0001 Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat Kapasitasnya 75 Orang 75 Orang 1.213.020.000 451.365.000 293.706.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. - 200.000.000 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 3 25 03 2.02 0002 Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya 10 Kelompok 10 Kelompok 33.050.000 35.400.000 3.180.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. - 50.000.000 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 3 25 03 2.03 Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Nilai Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) pelayanan TPI 81 skor 81 skor 82.460.000 129.370.000 129.370.000 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. - nelayan dan pelaku usaha di Tempat Pelelangan Ikan 185.000.000 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 3 25 03 2.03 0002 Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) 539 Layanan 539 Layanan 82.460.000 129.370.000 103.728.000 Kab. Kendal, Cepiring, Korowelangkulon Kab. Kendal, Rowosari, Sendangsikucing Kab. Kendal, Kendal, Bandengan Kab. Kendal, Kendal, Karangsari Kab. Kendal, Rowosari, Gempolsewu Dana Alokasi Umum (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. - 185.000.000 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 3 25 04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA Produksi perikanan budidaya 25.848.000 kg 25.848.000 kg 2.667.542.500 911.017.500 701.811.500 2.155.000.000 3 25 04 2.02 Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil Jumlah pembudidaya ikan/pelaku usaha perikanan yang diberdayakan 620 orang 205.930.000 422.485.000 422.485.000 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. - pembudidaya ikan dan pokdakan 230.000.000 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 3 25 04 2.02 0002 Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan 15 Kelompok 20 Kelompok 8.800.000 8.800.000 2.760.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. - 30.000.000 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 3 25 04 2.02 0003 Jumlah Kelompok Usaha yang terfasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usahanya 10 Kelompok 10 Kelompok - - - Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. - 50.000.000 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 3 25 04 2.02 0004 Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil 869 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif (Rp) Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan 15 Kelompok 30 Kelompok 197.130.000 413.685.000 257.925.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. - 150.000.000 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 3 25 04 2.04 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan Terfasilitasinya sarana prasarana perikanan budidaya 8 paket 11 paket 2.461.612.500 488.532.500 488.532.500 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. - pembudidaya ikan dan pokdakan 1.925.000.000 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 3 25 04 2.04 0001 Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 1 Dokumen 1 Dokumen 12.370.000 - - Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. - 50.000.000 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 3 25 04 2.04 0002 Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 1 Unit 3 Unit 1.525.891.000 316.827.500 312.500.000 Kab. Kendal, Kendal, Balok Kab. Kendal, Kangkung, Sendangdawung Kab. Kendal, Boja, Purwogondo Dana Alokasi Umum (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. - 1.000.000.000 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 3 25 04 2.04 0004 Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan 12 Dokumen 12 Dokumen 89.235.000 61.295.000 24.426.500 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. - 125.000.000 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 3 25 04 2.04 0009 Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 5 Unit 7 Unit 834.116.500 110.410.000 104.200.000 Kab. Kendal, Brangsong, Turunrejo Kab. Kendal, Boja, Purwogondo Kab. Kendal, Patean, Wirosari Kab. Kendal, Pageruyung, Bangunsari Kab. Kendal, Kendal, Bandengan Kab. Kendal, Patebon, Kartikajaya Kab. Kendal, Weleri, Pucuksari Dana Alokasi Umum (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. - 750.000.000 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 3 25 06 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN Tingkat konsumsi ikan penduduk 39.50 kg/kap/th 39.50 kg/kap/th 2.442.951.825 494.831.175 13.525.250 2.100.000.000 3 25 06 2.01 Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil Jumlah data harga ikan di pasar di wilayah kabupaten Kendal 48 data 46.300.000 46.300.000 46.300.000 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. - pengolah dan pemasar hasil perikanan 100.000.000 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 3 25 06 2.01 0005 Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan skala usaha dan risiko 48 Dokumen 48 Dokumen 46.300.000 46.300.000 910.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. - 100.000.000 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 3 25 06 2.03 Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota Jumlah kegiatan dalam menunjang pengolahan bahan baku dan/atau pemasaran hasil olahan perikanan 4 kegiatan 4 kegiatan 2.396.651.825 448.531.175 448.531.175 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. - pengolah dan pemasar hasil perikanan 2.000.000.000 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 3 25 06 2.03 0002 Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi 4 Pelaku Usaha 4 Pelaku Usaha 2.396.651.825 448.531.175 12.615.250 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. - 2.000.000.000 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 43.035.576.305 32.312.828.336 31.165.500.041 46.421.077.818 2 21.296.324.055 22.480.602.136 22.139.120.005 29.076.077.818 2 09 21.296.324.055 22.480.602.136 22.139.120.005 29.076.077.818 2 09 03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT Persentase ketersediaan bahan pokok utama (beras) 137.00 % 137.00 % 587.672.940 669.701.340 361.540.340 845.000.000 2 09 03 2.01 Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Angka ketersediaan energi Angka ketersediaan protein 2080 kkal/kap/hari 56 gram/kap/ha ri 2080 kkal/kap/hari 56 gram/kap/ha ri 37.314.000 150.400.000 150.400.000 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Pemulihan ekonomi berbasis pengembangan potensi unggulan daerah dan sumberdaya alam Masyarakat, Pemerintah Daerah 100.000.000 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan skala usaha dan risiko Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 870 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif (Rp) Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan 2 09 03 2.01 0010 Jumlah Kelembagaan Distribusi Pangan 1 Unit 1 Unit 18.375.000 137.510.000 117.275.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Pemulihan ekonomi berbasis pengembangan potensi unggulan daerah dan sumberdaya alam 35.000.000 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 2 09 03 2.01 0014 Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemantauan stok pangan, pasokan pangan dan harga pangan Pokok Strategis 1 Laporan 1 Laporan 2.889.000 1.925.000 925.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Pemulihan ekonomi berbasis pengembangan potensi unggulan daerah dan sumberdaya alam 35.000.000 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 2 09 03 2.01 0016 Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM) 1 Dokumen 1 Dokumen 16.050.000 10.965.000 525.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, transparan dan akuntabel 30.000.000 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 2 09 03 2.02 Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota Jumlah pengadaan cadangan pangan pemerintah (gabah) 40 Ton 25 Ton 401.689.940 376.065.340 376.065.340 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Peningkatan Ketahanan Lingkungan dan Pembangunan Berkelanjutan masyarakat 495.000.000 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 2 09 03 2.02 0003 Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota 40 Ton 25 Ton 401.689.940 376.065.340 240.805.340 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Peningkatan Ketahanan Lingkungan dan Pembangunan Berkelanjutan 495.000.000 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 2 09 03 2.04 Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi Jumlah kelompok yang memenuhi konsumsi pangannya secara beragam, bergizi, seimbang, dan aman 10 Kelompok 1 Kelompok 148.669.000 143.236.000 143.236.000 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - masyarakat 250.000.000 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 2 09 03 2.04 0002 Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal 1 Laporan 1 Laporan 148.669.000 143.236.000 2.010.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 250.000.000 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 2 09 04 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN Persentase penanganan daerah rentan rawan pangan 55,23 % 55,23 % 131.245.000 116.144.000 34.235.000 255.000.000 2 09 04 2.01 Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan Jumlah dokumen FSVA 1 Dokumen 1 Dokumen 15.810.000 10.739.000 10.739.000 - Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, transparan dan akuntabel - 35.000.000 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 2 09 04 2.01 0001 Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutahirkan 1 Dokumen 1 Dokumen 15.810.000 10.739.000 - Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) - Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, transparan dan akuntabel 35.000.000 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 2 09 04 2.02 Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah desa mandiri pangan yang terfasilitasi 11 Desa 11 Desa 115.435.000 105.405.000 105.405.000 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Peningkatan Ketahanan Lingkungan dan Pembangunan Berkelanjutan Pemerintah Daerah 220.000.000 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 2 09 04 2.02 0003 Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota 1 Laporan 1 Laporan 115.435.000 105.405.000 34.235.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Peningkatan Ketahanan Lingkungan dan Pembangunan Berkelanjutan 220.000.000 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 2 09 05 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN Persentase pangan yang aman dikonsumsi 80.00 % 80.00 % 44.655.000 34.805.000 30.510.000 60.000.000 2 09 05 2.01 Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota Jumlah sampel pangan yang diperiksa 20 Sampel 20 Sampel 44.655.000 34.805.000 34.805.000 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Peningkatan Ketahanan Lingkungan dan Pembangunan Berkelanjutan masyarakat 60.000.000 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 2 09 05 2.01 0004 Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota 1 Dokumen 1 Dokumen 44.655.000 34.805.000 30.510.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Peningkatan Ketahanan Lingkungan dan Pembangunan Berkelanjutan 60.000.000 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 2 09 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase ketercapaian penunjang urusan Perangkat Daerah 100 % 100 % 20.532.751.115 21.659.951.796 21.712.834.665 27.916.077.818 2 09 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja dinas 8 Dokumen 8 Dokumen 153.255.310 184.110.000 184.110.000 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, transparan dan akuntabel Perangkat Daerah 202.800.000 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 2 09 01 2.01 0001 Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM) Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Kabupaten/kota Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 871 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif (Rp) Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 6 Dokumen 6 Dokumen 112.555.000 112.555.000 46.879.500 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, transparan dan akuntabel 98.800.000 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 2 09 01 2.01 0006 Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 12 Laporan 12 Laporan 1.060.000 1.060.000 - Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, transparan dan akuntabel 12.000.000 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 2 09 01 2.01 0007 Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 12 Laporan 12 Laporan 39.640.310 70.495.000 11.329.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, transparan dan akuntabel 92.000.000 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 2 09 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah bulan pembayaran gaji dan tunjangan ASN 14 Bulan 14 Bulan 17.069.355.805 17.757.954.436 17.757.954.436 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, transparan dan akuntabel Perangkat Daerah 19.520.182.818 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 2 09 01 2.02 0001 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 179 Orang/bulan 252 Orang/bulan 17.069.355.805 17.757.954.436 19.414.531.709 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, transparan dan akuntabel 19.520.182.818 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 2 09 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Tersedianya administrasi umum perangkat daerah 12 Bulan 12 Bulan 1.678.460.000 2.207.067.360 2.207.067.360 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, transparan dan akuntabel Perangkat Daerah 1.011.700.000 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 2 09 01 2.06 0001 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 25.000.000 17.990.000 10.035.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, transparan dan akuntabel 27.500.000 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 2 09 01 2.06 0002 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 140.000.000 123.314.000 85.579.500 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, transparan dan akuntabel 154.000.000 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 2 09 01 2.06 0003 Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 42.000.000 30.070.000 22.602.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, transparan dan akuntabel 46.000.000 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 2 09 01 2.06 0004 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 25.240.000 22.587.500 21.587.500 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, transparan dan akuntabel 27.000.000 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 2 09 01 2.06 0005 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 48.140.000 45.050.000 22.567.500 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, transparan dan akuntabel 52.000.000 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 2 09 01 2.06 0006 Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 12 Dokumen 12 Dokumen 3.000.000 3.000.000 3.000.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, transparan dan akuntabel 5.200.000 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 2 09 01 2.06 0007 Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 100.000.000 69.110.000 50.410.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, transparan dan akuntabel 350.000.000 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 2 09 01 2.06 0009 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 12 Laporan 1.295.080.000 1.895.945.860 1.009.029.956 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, transparan dan akuntabel 350.000.000 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 2 09 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah jenis pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah 4 Jenis 0 Jenis 98.615.000 98.615.000 98.615.000 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, transparan dan akuntabel Perangkat Daerah 567.445.000 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Penyediaan Bahan/Material Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Penyediaan Komponen Instalasi Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 872 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif (Rp) Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan 2 09 01 2.07 0002 Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 1 Unit 0 Unit - - - Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, transparan dan akuntabel 468.830.000 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 2 09 01 2.07 0006 Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 22 Unit 0 Unit 98.615.000 98.615.000 - Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, transparan dan akuntabel 98.615.000 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 2 09 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah bulan tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah 12 Bulan 12 Bulan 1.317.685.000 1.226.235.000 1.226.235.000 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, transparan dan akuntabel Perangkat Daerah 1.378.950.000 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 2 09 01 2.08 0001 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 12 Laporan 5.005.000 5.005.000 10.005.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, transparan dan akuntabel 5.100.000 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 2 09 01 2.08 0002 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 433.200.000 633.200.000 288.670.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, transparan dan akuntabel 476.520.000 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 2 09 01 2.08 0003 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 51.480.000 51.480.000 43.000.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, transparan dan akuntabel 78.650.000 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 2 09 01 2.08 0004 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 828.000.000 536.550.000 528.660.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, transparan dan akuntabel 818.680.000 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 2 09 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah jenis barang milik daerah yang dipelihara 5 Jenis 5 Jenis 215.380.000 185.970.000 185.970.000 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, transparan dan akuntabel Perangkat Daerah 5.235.000.000 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 2 09 01 2.09 0002 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 62 Unit 62 Unit 188.000.000 158.590.000 124.558.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, transparan dan akuntabel 206.000.000 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 2 09 01 2.09 0009 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 0 Unit - - - Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, transparan dan akuntabel 5.012.500.000 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 2 09 01 2.09 0010 Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 20 Unit 20 Unit 27.380.000 27.380.000 20.390.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, transparan dan akuntabel 16.500.000 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 3 21.739.252.250 9.832.226.200 9.026.380.036 17.345.000.000 3 27 21.739.252.250 9.832.226.200 9.026.380.036 17.345.000.000 3 27 02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN Persentase luasan tanaman perkebunan yang menggunakan varietas bibit unggul Persentase luasan tanaman pangan yang menggunakan varietas benih unggul Persentase penggunaan bibit ternak unggul Persentase luasan tanaman hortikultura yang menggunakan varietas benih unggul 87.00 79,7 70.17 73,23 % % % % 70.17 87.00 79,7 73,23 % % % % 4.376.325.905 3.965.295.400 3.516.695.200 3.985.000.000 3 27 02 2.01 Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian Jumlah kelompok tani yang mendapatkan bantuan sarana pertanian 1 kelompok 1 kelompok 3.645.365.905 3.160.555.000 3.160.555.000 - Pemulihan ekonomi berbasis pengembangan potensi unggulan daerah dan sumberdaya alam - 2.750.000.000 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 3 27 02 2.01 0001 Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi 2 Laporan 2 Laporan 3.594.162.905 3.104.315.000 3.076.693.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) - Pemulihan ekonomi berbasis pengembangan potensi unggulan daerah dan sumberdaya alam 2.700.000.000 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN 873 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif (Rp) Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan 3 27 02 2.01 0002 Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian 1 Laporan 1 Laporan 51.203.000 56.240.000 20.030.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) - Pemulihan ekonomi berbasis pengembangan potensi unggulan daerah dan sumberdaya alam 50.000.000 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 3 27 02 2.02 Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah luasan areal tanaman pangan, perkebunan, dan hortikultura yang dikembangkan 56 Ha 56 Ha 457.760.000 492.392.000 492.392.000 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Pemulihan ekonomi berbasis pengembangan potensi unggulan daerah dan sumberdaya alam petani, kelompok tani 835.000.000 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 3 27 02 2.02 0002 Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman 1 Dokumen 1 Dokumen 123.380.000 189.701.000 91.000.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Pemulihan ekonomi berbasis pengembangan potensi unggulan daerah dan sumberdaya alam 75.000.000 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 3 27 02 2.02 0003 Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman 1 Dokumen 1 Dokumen 167.570.000 165.201.000 50.340.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Pemulihan ekonomi berbasis pengembangan potensi unggulan daerah dan sumberdaya alam 510.000.000 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 3 27 02 2.02 0004 Jumlah SDG tanaman yang dilakukan pelestarian dan pemurnian 1 Varietas Unggul Baru (VUB) 1 Varietas Unggul Baru (VUB) 166.810.000 137.490.000 44.770.000 - Dana Bagi Hasil (DBH) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Pemulihan ekonomi berbasis pengembangan potensi unggulan daerah dan sumberdaya alam 250.000.000 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 3 27 02 2.03 Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah penangkar benih yang terbina 25 orang 80 orang 100.000.000 116.023.000 116.023.000 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Pemulihan ekonomi berbasis pengembangan potensi unggulan daerah dan sumberdaya alam masyarakat 150.000.000 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 3 27 02 2.03 0001 Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil 1 Laporan 1 Laporan 100.000.000 116.023.000 79.292.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Pemulihan ekonomi berbasis pengembangan potensi unggulan daerah dan sumberdaya alam 150.000.000 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 3 27 02 2.05 Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah benih/bibit ternak yang berhasil dikembangkan 21700 ekor 21700 ekor 173.200.000 196.325.400 196.325.400 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Pemulihan ekonomi berbasis pengembangan potensi unggulan daerah dan sumberdaya alam peternak 250.000.000 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 3 27 02 2.05 0008 Jumlah benih/bibit ternak yang beredar 1 Laporan 1 Laporan 173.200.000 196.325.400 154.570.200 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Pemulihan ekonomi berbasis pengembangan potensi unggulan daerah dan sumberdaya alam 250.000.000 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 3 27 03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN Luas lahan yang mendapat pengairan dari sumber- sumber air (irigasi tanah dangkal / dalam, embung, dam parit, long storage) dan pengelolaan jaringan irigasi sesuai kewenangan Prosentase Luas Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan - 1350 22666 Ha Ha 15.224.049.250 3.050.064.200 2.297.268.200 10.800.000.000 3 27 03 2.01 Pengembangan Prasarana Pertanian Prosentase pengembangan prasarana pertanian melalui action plan Prosentase pengembangan prasarana pertanian melalui digitasi lahan pertanian 0 % 0 % 477.820.000 544.785.200 544.785.200 - Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, transparan dan akuntabel - 100.000.000 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 3 27 03 2.01 0003 Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya 1 Laporan 1 Laporan 111.500.000 97.765.200 15.900.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) - Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, transparan dan akuntabel 100.000.000 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 3 27 03 2.01 0016 Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B 1 Dokumen 1 Dokumen 366.320.000 447.020.000 56.150.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) - Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, transparan dan akuntabel - DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 3 27 03 2.02 Pembangunan Prasarana Pertanian Jumlah prasarana pertanian yang terbangun/terehab 27 unit 27 unit 14.746.229.250 2.505.279.000 2.505.279.000 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Peningkatan kualitas infrastruktur yang mantap dan berkeadilan dalam rangka mewujudkan pembangunan daerah dan ekonomi yang merata kelompok tani, gabungan kelompok tani 10.700.000.000 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 3 27 03 2.02 0003 Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya Penyusunan Peta Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten/Kota Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Tanaman Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil 874 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif (Rp) Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara 13 Unit 8 Unit 2.396.175.000 887.104.750 848.640.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Bagi Hasil (DBH) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Peningkatan kualitas infrastruktur yang mantap dan berkeadilan dalam rangka mewujudkan pembangunan daerah dan ekonomi yang merata 1.900.000.000 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 3 27 03 2.02 0004 Jumlah DAM Parit yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara 1 Unit 1 Unit 388.250.000 - - Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Fisik-Bidang Pertanian- Penugasan- Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Peningkatan kualitas infrastruktur yang mantap dan berkeadilan dalam rangka mewujudkan pembangunan daerah dan ekonomi yang merata - DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 3 27 03 2.02 0008 Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara 3 Unit 1 Unit 868.922.000 350.000.000 265.000.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, transparan dan akuntabel 300.000.000 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 3 27 03 2.02 0009 Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara 2 Unit 0 Unit 7.030.000.000 - - Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Fisik-Bidang Pertanian- Penugasan- Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Peningkatan kualitas infrastruktur yang mantap dan berkeadilan dalam rangka mewujudkan pembangunan daerah dan ekonomi yang merata 3.000.000.000 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 3 27 03 2.02 0010 Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi 11 Unit 2 Unit 2.874.826.000 316.414.250 293.635.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Peningkatan kualitas infrastruktur yang mantap dan berkeadilan dalam rangka mewujudkan pembangunan daerah dan ekonomi yang merata 4.500.000.000 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 3 27 03 2.02 0015 Jumlah rumah potong hewan yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi 1 Unit 1 Unit 1.188.056.250 951.760.000 817.943.200 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) DAK Fisik-Bidang Pertanian- Penugasan- Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Peningkatan kualitas infrastruktur yang mantap dan berkeadilan dalam rangka mewujudkan pembangunan daerah dan ekonomi yang merata 1.000.000.000 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 3 27 04 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular - 0.008 % 720.425.000 509.962.000 397.693.720 990.000.000 3 27 04 2.01 Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota Angka morbiditas hewan 1700 ekor 1700 ekor 162.300.000 111.700.000 111.700.000 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Peningkatan Ketahanan Lingkungan dan Pembangunan Berkelanjutan - 230.000.000 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 3 27 04 2.01 0008 Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota 1 Laporan 1 Laporan 162.300.000 111.700.000 82.025.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Peningkatan Ketahanan Lingkungan dan Pembangunan Berkelanjutan 230.000.000 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 3 27 04 2.03 Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah pelayanan medik veteriner dan jasa pemotongan di RPH 2605 ekor 2605 kali 2605 ekor 2605 kali 391.765.000 136.046.000 136.046.000 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Peningkatan Ketahanan Lingkungan dan Pembangunan Berkelanjutan masyarakat 430.000.000 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 3 27 04 2.03 0002 Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner 1 Laporan 1 Laporan 391.765.000 136.046.000 169.140.500 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Peningkatan Ketahanan Lingkungan dan Pembangunan Berkelanjutan 430.000.000 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 3 27 04 2.04 Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner Jumlah usaha peternakan yang mendapatkan pengawasan 26 unit 15 unit 166.360.000 262.216.000 262.216.000 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Optimalisasi SDM yang berdaya saing, berkarakter, dan handal masyarakat 330.000.000 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 3 27 04 2.04 0002 Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan 1 Laporan 1 Laporan 100.000.000 143.605.000 93.505.020 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Optimalisasi SDM yang berdaya saing, berkarakter, dan handal 170.000.000 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 3 27 04 2.04 0010 Jumlah unit usaha produk hewan yang diawasi terhadap penerpan cara yang baik 21 Unit Usaha 15 Unit Usaha 66.360.000 118.611.000 53.023.200 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Optimalisasi SDM yang berdaya saing, berkarakter, dan handal 160.000.000 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya Pengawasan Unit Usaha Produk Hewan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Rumah Potong Hewan Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan 875 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif (Rp) Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan 3 27 05 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN Persentase luas areal pengendalian dan penanggulangan bencana OPT 90,90 % 90,90 % 183.585.095 489.283.400 343.023.401 65.000.000 3 27 05 2.01 Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota Jumlah gerakan pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian 11 Kali 11 Kali 183.585.095 489.283.400 489.283.400 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Peningkatan Ketahanan Lingkungan dan Pembangunan Berkelanjutan petani, kelompok tani 65.000.000 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 3 27 05 2.01 0001 Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan 747 Ha 747 Ha 183.585.095 489.283.400 343.023.401 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Peningkatan Ketahanan Lingkungan dan Pembangunan Berkelanjutan 65.000.000 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 3 27 07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN Persentase Cakupan Kelompok Tani yang aktif 88.00 % 88.00 % 1.234.867.000 1.817.621.200 2.471.699.515 1.505.000.000 3 27 07 2.01 Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian Jumlah kelompok tani aktif 760 kelompok 760 kelompok 1.234.867.000 1.817.621.200 1.817.621.200 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Optimalisasi SDM yang berdaya saing, berkarakter, dan handal petani, kelompok tani, penyuluh 1.505.000.000 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 3 27 07 2.01 0001 Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya 162 Unit 162 Unit 303.850.000 40.761.000 3.600.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Optimalisasi SDM yang berdaya saing, berkarakter, dan handal 400.000.000 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 3 27 07 2.01 0002 Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya 10 Unit 10 Unit 715.569.000 1.560.546.000 1.881.715.515 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Optimalisasi SDM yang berdaya saing, berkarakter, dan handal 780.000.000 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 3 27 07 2.01 0003 Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian 4 Unit 4 Unit 61.000.000 59.410.000 57.125.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, transparan dan akuntabel 75.000.000 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 3 27 07 2.01 0006 Jumlah penyuluh pertanian yang tersedia dan ditingkatkan kapasitasnya - 105 Orang - - 478.800.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Bantuan Operasional Penyuluh Pertanian - Optimalisasi SDM yang berdaya saing, berkarakter, dan handal - DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 3 27 07 2.01 0008 Jumlah Kelembagaan Ekonomi Petani yang dibentuk 1 Unit 1 Unit 154.448.000 156.904.200 50.459.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Optimalisasi SDM yang berdaya saing, berkarakter, dan handal 250.000.000 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 85.062.758.764 45.914.886.901 32.761.712.801 25.654.500.000 2 3.166.527.790 2.969.070.620 3.619.337.786 2.074.500.000 2 17 3.166.527.790 2.969.070.620 3.619.337.786 2.074.500.000 2 17 02 PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM Persentase rekomendasi Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi yang diterbitkan 12,10 % 12,10 % 24.320.000 65.160.000 45.990.000 55.000.000 2 17 02 2.01 Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota Persentase koperasi yang meningkat kualitasnya berdasarkan RAT 80 % 80 % 24.320.000 65.160.000 65.160.000 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. - Koperasi yang belum memiliki ijin simpan pinjam 55.000.000 DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH 2 17 02 2.01 0001 Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota 10 Unit Usaha 10 Unit Usaha 24.320.000 65.160.000 45.990.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. - 55.000.000 DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH 2 17 03 PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI Persentasi koperasi/KSP yang diawasi 23,93 % 23,93 % 121.850.000 132.580.000 90.020.000 85.000.000 2 17 03 2.01 Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota Bedah Koperasi Jumlah peserta Bintek pembinaan pengawasan dan penghargaan koperasi berprestasi yang diadakan 30 peserta 5 KUD 30 peserta 5 KUD 121.850.000 132.580.000 132.580.000 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Peningkatan kualitas infrastruktur yang mantap dan berkeadilan dalam rangka mewujudkan pembangunan daerah dan ekonomi yang merata koperasi yang diawasi dan dperiksa 85.000.000 DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH 2 17 03 2.01 0003 Pembentukan Kelembagaan Ekonomi Petani DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi 876 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif (Rp) Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi 60 Unit Usaha 60 Unit Usaha 98.350.000 109.080.000 69.220.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Peningkatan kualitas infrastruktur yang mantap dan berkeadilan dalam rangka mewujudkan pembangunan daerah dan ekonomi yang merata 30.000.000 DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH 2 17 03 2.01 0004 Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan 5 Unit Usaha 40 Unit Usaha 23.500.000 23.500.000 20.800.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. - 55.000.000 DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH 2 17 04 PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI Persentase koperasi dan BPR/LKM yang dinilai 63,64 % 63,64 % 19.500.000 19.500.000 15.710.000 55.000.000 2 17 04 2.01 Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota jumlah koperasi yang mendapatkan penilaian 100 koperasi 100 koperasi 19.500.000 19.500.000 19.500.000 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. - Jumlah koperasi yang dinilai 55.000.000 DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH 2 17 04 2.01 0001 Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan 100 Unit Usaha 100 Unit Usaha 19.500.000 19.500.000 15.710.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. - 55.000.000 DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH 2 17 05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN Persentase koperasi yang mengikuti pendidikan dan latihan perkoperasian 26,70 % 26,70 % 50.992.000 91.832.000 92.756.700 110.000.000 2 17 05 2.01 Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah pengurus koperasi yang didiklat Sosialisasi Pengetahuan Perkoperasian 17 koperasi 40 koperasi 17 koperasi 40 koperasi 50.992.000 91.832.000 91.832.000 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Peningkatan kualitas infrastruktur yang mantap dan berkeadilan dalam rangka mewujudkan pembangunan daerah dan ekonomi yang merata Jumlah Koperasi yang mengikuti pelatihan/ uji kompetensi 110.000.000 DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH 2 17 05 2.01 0001 Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian 57 Orang 57 Orang 50.992.000 91.832.000 92.756.700 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Peningkatan kualitas infrastruktur yang mantap dan berkeadilan dalam rangka mewujudkan pembangunan daerah dan ekonomi yang merata 110.000.000 DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH 2 17 06 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI - - - 54.220.000 157.440.000 138.040.000 80.000.000 2 17 06 2.01 Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Fasilitasi Permodalan dan Pengembangan Jaringan kerjasama usaha Koperasi Pemberdayaan pengelolaan Koperasi 10 koperasi 50 unir 10 koperasi 50 unir 54.220.000 157.440.000 157.440.000 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. - koperasi 80.000.000 DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH 2 17 06 2.01 0005 Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha 60 Unit Usaha 60 Unit Usaha 54.220.000 157.440.000 138.040.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. - 80.000.000 DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH 2 17 07 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) Persentase usaha mikro yang diberdayakan 6,94 % 6,94 % 130.780.000 270.460.000 242.547.212 485.000.000 2 17 07 2.01 Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan jumlah Usaha mikro yang diberdayakan 763 orang 763 orang 130.780.000 270.460.000 270.460.000 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. - Usaha mikro yang diberdayakan 485.000.000 DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH 2 17 07 2.01 0002 Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro 100 Unit Usaha 100 Unit Usaha 50.000.000 50.000.000 - - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. - 210.000.000 DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH 2 17 07 2.01 0003 Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan 25 Unit Usaha 25 Unit Usaha 22.220.000 191.180.000 117.600.000 - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Peningkatan kualitas infrastruktur yang mantap dan berkeadilan dalam rangka mewujudkan pembangunan daerah dan ekonomi yang merata 110.000.000 DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH 2 17 07 2.01 0004 Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha 877 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif (Rp) Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro 50 Unit Usaha 50 Unit Usaha 29.280.000 - - - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. - 110.000.000 DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH 2 17 07 2.01 0005 Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro 100 Orang 100 Orang 29.280.000 29.280.000 124.947.212 - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. - 55.000.000 DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH 2 17 08 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM Persentase Usaha mikro yang dikembangkan 6,20 % 6,20 % 311.318.790 311.318.790 434.354.790 100.000.000 2 17 08 2.01 Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil Jumlah orang terlibat dalam Penatausahaan Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Peserta Pelatihan Manajemen Usaha dan Marketplace 200 peserta 50 orang 200 peserta 50 orang 311.318.790 311.318.790 311.318.790 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Peningkatan kualitas infrastruktur yang mantap dan berkeadilan dalam rangka mewujudkan pembangunan daerah dan ekonomi yang merata usaha mikro yang dikembangka n 100.000.000 DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH 2 17 08 2.01 0006 Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi 220 Unit Usaha 220 Unit Usaha 311.318.790 311.318.790 434.354.790 - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Peningkatan kualitas infrastruktur yang mantap dan berkeadilan dalam rangka mewujudkan pembangunan daerah dan ekonomi yang merata 100.000.000 DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH 2 17 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 19.734.321.974 21.256.667.111 19.341.555.599 16.404.500.000 2 17 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah - - - - - - - - - 5.500.000 DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH 2 17 01 2.03 0004 Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD 4 Laporan 4 Laporan - - - - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - 5.500.000 DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH 2 17 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Pemenuhan kebutuhan rutin Persentase terpenuhi nya dan kebutuhan rutin perkantoran - 100 % 12 bulan 2.006.724.000 1.531.081.830 1.531.081.830 Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Peningkatan kualitas infrastruktur yang mantap dan berkeadilan dalam rangka mewujudkan pembangunan daerah dan ekonomi yang merata Pegawai 658.500.000 DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH 2 17 01 2.06 0002 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 575.989.000 513.994.000 314.394.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Peningkatan kualitas infrastruktur yang mantap dan berkeadilan dalam rangka mewujudkan pembangunan daerah dan ekonomi yang merata 155.000.000 DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH 2 17 01 2.06 0003 Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 25.000.000 10.775.000 8.872.000 - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. - 30.000.000 DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH 2 17 01 2.06 0004 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 70.973.200 53.353.200 22.928.200 - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. - 105.000.000 DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH 2 17 01 2.06 0005 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 15 Paket 15 Paket 133.193.000 133.193.000 167.925.000 - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. - 155.000.000 DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH 2 17 01 2.06 0006 Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 12 Dokumen 12 Dokumen - - - - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. - 3.500.000 DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH 2 17 01 2.06 0009 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 12 Laporan 1.201.568.800 819.766.630 762.475.884 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Pemulihan ekonomi berbasis pengembangan potensi unggulan daerah dan sumberdaya alam 210.000.000 DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH 2 17 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah unit kendaraan yang diadakan 4 buah 4 buah 86.823.000 48.198.000 48.198.000 Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. - Pegawai 65.000.000 DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH 2 17 01 2.07 0005 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD Pengadaan Mebel 878 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif (Rp) Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 90 Unit 90 Unit 25.000.000 17.000.000 77.000.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. - 30.000.000 DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH 2 17 01 2.07 0006 Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 15 Unit 15 Unit 61.823.000 31.198.000 615.599.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Pemulihan ekonomi berbasis pengembangan potensi unggulan daerah dan sumberdaya alam 35.000.000 DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH 2 17 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pemenuhan penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 12 bulan 12 bulan 1.841.000.000 1.808.796.000 1.808.796.000 Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. - Pegawai 2.010.500.000 DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH 2 17 01 2.08 0001 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 12 Laporan 5.000.000 5.000.000 5.275.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. - 5.500.000 DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH 2 17 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah barang milik daerah yang masuk didalam laporan aset terpelihara 12 bulan 12 bulan 355.000.000 336.500.000 336.500.000 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - Pegawai 370.000.000 DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH 2 17 01 2.09 0002 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 75 Unit 75 Unit 145.000.000 139.500.000 138.450.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 150.000.000 DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH 2 17 01 2.09 0006 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 30 Unit 30 Unit 110.000.000 97.000.000 107.000.000 - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 115.000.000 DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH 2 17 01 2.09 0010 Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 4 Unit 13 Unit 100.000.000 100.000.000 340.000.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan kualitas infrastruktur yang mantap dan berkeadilan dalam rangka mewujudkan pembangunan daerah dan ekonomi yang merata 105.000.000 DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH 3 81.896.230.974 42.945.816.281 29.142.375.015 23.580.000.000 3 29 13.515.000 13.515.000 8.807.500 30.000.000 3 29 05 PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN Persentase Energi terbarukan yang diawasi 2,00 % 2,00 % 13.515.000 13.515.000 8.807.500 30.000.000 3 29 05 2.01 Penatausahaan Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah orang terlibat dalam Penatausahaan Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota 50 orang 50 orang 13.515.000 13.515.000 13.515.000 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. - orang terlibat dalam Penatausaha an Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/K ota 30.000.000 DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH 3 29 05 2.01 0003 Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota 3 Laporan 3 Laporan 13.515.000 13.515.000 8.807.500 - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. - 30.000.000 DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH 3 30 81.882.715.974 42.932.301.281 29.133.567.515 23.550.000.000 3 30 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 19.734.321.974 21.256.667.111 19.341.555.599 16.404.500.000 3 30 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah jumlah dokumen perencanaan yang disusun - 8 dokumen 115.000.000 122.100.000 122.100.000 Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. - Pegawai 125.000.000 DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH 3 30 01 2.01 0001 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 8 Dokumen 8 Dokumen 76.000.000 93.671.200 45.050.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. - 85.000.000 DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH 3 30 01 2.01 0006 Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 24 Laporan 24 Laporan 39.000.000 28.428.800 15.900.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. - 40.000.000 DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 879 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif (Rp) Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan 3 30 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Prosentase terlaksananya administrasi keuangan perangkat daerah - 4 dokumen 15.329.774.974 17.409.991.281 17.409.991.281 Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. - Pegawai 13.170.000.000 DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH 3 30 01 2.02 0001 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 140 Orang/bulan 140 Orang/bulan 15.329.774.974 17.409.991.281 14.985.530.515 Kab. Kendal, Kendal, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. - 13.170.000.000 DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH 3 30 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pemenuhan penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 12 bulan 12 bulan 1.841.000.000 1.808.796.000 1.808.796.000 Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. - Pegawai 2.010.500.000 DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH 3 30 01 2.08 0002 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 450.000.000 583.536.000 583.536.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. - 455.000.000 DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH 3 30 01 2.08 0003 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 1.386.000.000 1.220.260.000 1.151.620.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. - 1.550.000.000 DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH 3 30 03 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN Persentase pasar yang layak fungsi 38,46 % 38,46 % 63.185.330.000 22.300.070.000 9.877.354.000 6.160.000.000 3 30 03 2.01 Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan pasar yang dibangun dan dikelola 13 unit 13 unit 62.968.880.000 21.996.770.000 21.996.770.000 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Pemulihan ekonomi berbasis pengembangan potensi unggulan daerah dan sumberdaya alam pasar yang layak fungsi 6.000.000.000 DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH 3 30 03 2.01 0001 Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan 13 Unit 13 Unit 61.240.000.000 21.159.900.000 8.747.100.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Pemulihan ekonomi berbasis pengembangan potensi unggulan daerah dan sumberdaya alam 5.000.000.000 DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH 3 30 03 2.01 0002 Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan 13 Unit 13 Unit 1.728.880.000 836.870.000 968.239.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. - 1.000.000.000 DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH 3 30 03 2.02 Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya sarana distribusi perdagangan yang mendapatkan fasilitasi pengelolaan - 13 unit 216.450.000 303.300.000 303.300.000 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. - pedagang 160.000.000 DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH 3 30 03 2.02 0001 Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan 13 Dokumen 13 Dokumen 181.800.000 268.650.000 129.615.000 - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. - 80.000.000 DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH 3 30 03 2.02 0002 Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan 12 Dokumen 12 Dokumen 34.650.000 34.650.000 32.400.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. - 80.000.000 DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH 3 30 04 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING - - - 121.460.000 261.050.000 195.420.000 210.000.000 3 30 04 2.01 Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota terjaminnya ketersediaan barang pokok dan penting di tingkat kabupaten 100 % 100 % 44.330.000 197.070.000 197.070.000 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Peningkatan kualitas infrastruktur yang mantap dan berkeadilan dalam rangka mewujudkan pembangunan daerah dan ekonomi yang merata pelaku usaha 100.000.000 DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH 3 30 04 2.01 0001 Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat 48 Laporan 48 Laporan 44.330.000 197.070.000 154.800.000 - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Peningkatan kualitas infrastruktur yang mantap dan berkeadilan dalam rangka mewujudkan pembangunan daerah dan ekonomi yang merata 80.000.000 DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH 3 30 04 2.01 0003 Jumlah Laporan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat 48 Laporan 48 Laporan - - - Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. - 20.000.000 DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH 3 30 04 2.02 Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota terjaminnya harga barang pokok dan penting yang terjangkau ditingkat kabupaten - 1200 data 57.650.000 44.500.000 44.500.000 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. - pelaku usaha 65.000.000 DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat 880 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif (Rp) Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan 3 30 04 2.02 0001 Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota 240 Laporan 240 Laporan - - - - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. - 35.000.000 DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH 3 30 04 2.02 0002 Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan 240 Laporan 240 Laporan 57.650.000 44.500.000 28.500.000 - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. - 30.000.000 DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH 3 30 04 2.03 Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota ketersediaan pupuk dan pestisida bersubsidi yang dilakukan pengawasan - 96 laporan 19.480.000 19.480.000 19.480.000 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. - pelaku usaha 45.000.000 DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH 3 30 04 2.03 0003 Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90% 96 Laporan 96 Laporan 19.480.000 19.480.000 12.120.000 - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. - 45.000.000 DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH 3 30 05 PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR Pertumbuhan produk unggulan ekspor 5,00 % 5,00 % 1.272.897.000 894.320.000 2.153.792.000 1.735.000.000 3 30 05 2.01 Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota penyelenggaraan dagang yang dilaksanakan 1 even 1 even 1.272.897.000 894.320.000 894.320.000 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru - pelaku usaha 1.735.000.000 DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH 3 30 05 2.01 0002 Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang 5 Pelaku Usaha 5 Pelaku Usaha 95.038.000 95.038.000 94.290.000 - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru - 155.000.000 DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH 3 30 05 2.01 0003 Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal 200 Pelaku Usaha 200 Pelaku Usaha 937.019.000 659.142.000 1.756.432.000 - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Pemulihan ekonomi berbasis pengembangan potensi unggulan daerah dan sumberdaya alam 1.100.000.000 DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH 3 30 05 2.01 0004 Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan 5 Pelaku Usaha 5 Pelaku Usaha 228.540.000 128.540.000 298.570.000 - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Peningkatan kualitas infrastruktur yang mantap dan berkeadilan dalam rangka mewujudkan pembangunan daerah dan ekonomi yang merata 455.000.000 DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH 3 30 05 2.01 0005 Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun Menjadi Materi Promosi 5 Produk 5 Produk 12.300.000 11.600.000 4.500.000 - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru - 25.000.000 DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH 3 30 06 PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang ditera/tera ulang dalam tahun berjalan 100 % 100 % 22.254.000 140.974.000 125.365.000 145.000.000 3 30 06 2.01 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan pelaksanaan tera tera ulang dan pengawasan yang dilakukan 6000 UTTP 6000 UTTP 22.254.000 140.974.000 140.974.000 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. - UTTP 145.000.000 DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH 3 30 06 2.01 0001 Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang 6000 Unit 6000 Unit 10.924.000 129.644.000 117.200.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. - 110.000.000 DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH 3 30 06 2.01 0002 Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina 9000 Orang 9000 Orang 11.330.000 11.330.000 8.165.000 - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. - 35.000.000 DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH 72.046.727.169 69.068.911.665 60.289.720.465 68.618.400.923 4 72.046.727.169 69.068.911.665 60.289.720.465 68.618.400.923 4 01 72.046.727.169 69.068.911.665 60.289.720.465 68.618.400.923 4 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase ketercapaian penunjang urusan Perangkat Daerah - 100 persen 47.220.601.836 46.654.014.515 48.861.079.515 54.066.391.880 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal SEKRETARIAT DAERAH UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi Pameran Dagang Nasional Pameran Dagang Lokal Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan Peningkatan Citra Produk Ekspor Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota SEKRETARIAT DAERAH 881 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif (Rp) Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan 4 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase ketercapaian pelayanan administrasi keuangan pada Sekretariat Daerah - 100 persen 20.948.703.026 22.171.000.705 22.171.000.705 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, transparan dan akuntabel - 22.642.000.000 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.02 0001 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 139 Orang/bulan 139 Orang/bulan 20.856.703.026 22.079.000.705 22.079.000.705 Kab. Kendal, Kendal, Pegulon PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, transparan dan akuntabel 22.535.000.000 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.11 Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Persentase ketercapaian pelayanan administrasi keuangan dan operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah - 100 % 2.493.561.158 1.548.561.158 1.548.561.158 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - - 1.375.000.000 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.11 0001 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 2 Orang/Bulan 2 Orang/Bulan 400.000.000 400.000.000 400.000.000 Kab. Kendal, Kendal, Jetis Kab. Kendal, Kendal, Pegulon Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 400.000.000 SEKRETARIAT DAERAH 72.046.727.169 69.068.911.665 60.289.720.465 68.618.400.923 4 72.046.727.169 69.068.911.665 60.289.720.465 68.618.400.923 4 01 72.046.727.169 69.068.911.665 60.289.720.465 68.618.400.923 4 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase OPD yang difasilitasi dalam implementasi RB 66,67 opd 66,67 opd 47.220.601.836 46.654.014.515 48.861.079.515 54.066.391.880 4 01 01 2.13 Penataan Organisasi jumlah perangda yang difasiitasi opd 57 opd 57 946.582.360 645.949.360 645.949.360 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - Perangkat Daerah 1.067.679.831 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.13 0001 Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan 4 Dokumen 4 Dokumen 314.977.000 214.766.000 153.474.180 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 355.342.000 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.13 0002 Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana 161 Laporan 161 Laporan 316.628.360 216.417.360 192.407.680 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 355.342.000 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.13 0003 Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi 160 Dokumen 160 Dokumen 314.977.000 214.766.000 185.032.500 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 356.995.831 SEKRETARIAT DAERAH 72.046.727.169 69.068.911.665 60.289.720.465 68.618.400.923 4 72.046.727.169 69.068.911.665 60.289.720.465 68.618.400.923 4 01 72.046.727.169 69.068.911.665 60.289.720.465 68.618.400.923 4 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase ketercapaian penunjang urusan Perangkat Daerah 100 Persen 100 Persen 47.220.601.836 46.654.014.515 48.861.079.515 54.066.391.880 4 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase ketercapaian pelayanan administrasi keuangan pada Sekretariat Daerah 100 Persen 100 Persen 20.948.703.026 22.171.000.705 22.171.000.705 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - Sekretariat Daerah 22.642.000.000 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.02 0003 Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 250 Dokumen 250 Dokumen 75.000.000 75.000.000 75.000.000 Kab. Kendal, Kendal, Pegulon Dana Bagi Hasil (DBH) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 90.000.000 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.02 0005 Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 2 Laporan 2 Laporan 17.000.000 17.000.000 17.000.000 Kab. Kendal, Kendal, Pegulon PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 17.000.000 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Persentase ketercapaian pelayanan umum administrasi Barang Milik Daerah pada Sekretariat Daerah 0 Persen 0 Persen - - - Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - - 40.000.000 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.03 0005 Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 0 Laporan 0 Laporan - - - Kab. Kendal, Kendal, Pegulon Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 40.000.000 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase ketercapaian pelayanan administrasi kepegawaian di Sekretariat Daerah 100 Persen 100 Persen 120.000.000 120.000.000 120.000.000 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - Sekretariat Daerah 385.000.000 SEKRETARIAT DAERAH Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi - 250.000.000 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.05 0003 Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 4 Dokumen 4 Dokumen 20.000.000 20.000.000 20.000.000 Kab. Kendal, Kendal, Pegulon PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 35.000.000 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.05 0011 Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 40 Orang 40 Orang 100.000.000 100.000.000 100.000.000 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 100.000.000 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase ketercapaian pelayanan administrasi umum di Sekretariat Daerah 100 Persen 100 Persen 3.867.715.292 3.873.842.292 3.873.842.292 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - Sekretariat Daerah, Kepala Daerah, dan Wakil Kepala Daerah 5.006.732.049 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.06 0001 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 250.000.000 250.000.000 250.000.000 Kab. Kendal, Kendal, Pegulon Kab. Kendal, Kendal, Jetis Dana Bagi Hasil (DBH) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 250.000.000 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.06 0002 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 3 Paket 3 Paket 225.000.000 225.000.000 225.000.000 Kab. Kendal, Kendal, Pegulon Dana Bagi Hasil (DBH) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 225.000.000 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.06 0004 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 5 Paket 5 Paket 600.000.000 693.940.000 949.440.000 Kab. Kendal, Kendal, Pegulon Dana Bagi Hasil (DBH) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 600.000.000 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.06 0005 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 3 Paket 3 Paket 185.000.000 185.000.000 185.000.000 Kab. Kendal, Kendal, Pegulon Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 195.000.000 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.06 0009 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 92 Laporan 92 Laporan 2.527.715.292 2.439.902.292 2.439.902.292 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 3.621.732.049 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.06 0010 Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 4 Dokumen 4 Dokumen 80.000.000 80.000.000 80.000.000 Kab. Kendal, Kendal, Pegulon Dana Bagi Hasil (DBH) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 115.000.000 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase ketercapaian pelayanan umum pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah di Sekretariat Daerah 100 Persen 100 Persen 1.799.999.000 1.546.999.000 1.546.999.000 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - Sekretariat Daerah, Kepala Daerah, dan Wakil Kepala Daerah 5.775.000.000 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.07 0001 Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan 0 Unit 2 Unit - - - Kab. Kendal, Kendal, Jetis Kab. Kendal, Kendal, Pegulon PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 1.500.000.000 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.07 0002 Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 0 Unit 0 Unit - - - Kab. Kendal, Kendal, Pegulon PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 500.000.000 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.07 0005 Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 5 Unit 5 Unit - - - Kab. Kendal, Kendal, Pegulon Kab. Kendal, Kendal, Jetis PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 400.000.000 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.07 0006 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pengadaan Mebel Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Penyediaan Komponen Instalasi Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 883 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif (Rp) Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 40 Unit 30 Unit 1.599.999.000 1.346.999.000 565.116.000 Kab. Kendal, Kendal, Pegulon Kab. Kendal, Kendal, Jetis Dana Bagi Hasil (DBH) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 2.000.000.000 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.07 0009 Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan - 1 Unit - - - Kab. Kendal, Kendal, Jetis PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, transparan dan akuntabel 1.000.000.000 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.07 0011 Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 10 Unit 10 Unit 200.000.000 200.000.000 200.000.000 Kab. Kendal, Kendal, Pegulon Kab. Kendal, Kendal, Jetis Dana Bagi Hasil (DBH) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 375.000.000 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase ketercapaian pelayanan umum penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah di Sekretariat Daerah 100 Persen 100 Persen 5.533.793.500 5.649.166.500 5.649.166.500 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - Sekretariat Daerah, Kepala Daerah, dan Wakil Kepala Daerah 4.885.000.000 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.08 0001 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 12 Laporan 160.000.000 160.000.000 149.600.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 170.000.000 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.08 0002 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 3.420.000.000 3.415.143.000 3.415.143.000 Kab. Kendal, Kendal, Jetis Kab. Kendal, Kendal, Pegulon PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 3.550.000.000 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.08 0003 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 185.000.000 185.000.000 185.000.000 Kab. Kendal, Kendal, Pegulon Kab. Kendal, Kendal, Jetis Dana Bagi Hasil (DBH) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 165.000.000 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.08 0004 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 1.768.793.500 1.889.023.500 1.655.373.500 Kab. Kendal, Kendal, Pegulon Kab. Kendal, Kendal, Jetis Dana Bagi Hasil (DBH) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 1.000.000.000 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase ketercapaian pelayanan umum pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah di Sekretariat Daerah 100 Persen 100 Persen 6.619.060.000 6.619.060.000 6.619.060.000 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - Sekretariat Daerah, Kepala Daerah, dan Wakil Kepala Daerah 6.905.000.000 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.09 0001 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 25 Unit 25 Unit 65.000.000 65.000.000 105.000.000 Kab. Kendal, Kendal, Pegulon Kab. Kendal, Kendal, Jetis Dana Bagi Hasil (DBH) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 135.000.000 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.09 0002 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 134 Unit 134 Unit 103.000.000 103.000.000 111.000.000 Kab. Kendal, Kendal, Pegulon Kab. Kendal, Kendal, Jetis Dana Bagi Hasil (DBH) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 150.000.000 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.09 0006 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 400 Unit 400 Unit 2.501.060.000 2.501.060.000 2.763.882.000 Kab. Kendal, Kendal, Pegulon Kab. Kendal, Kendal, Jetis Dana Bagi Hasil (DBH) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 2.750.000.000 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.09 0007 Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara 2 Unit 2 Unit 100.000.000 100.000.000 - Kab. Kendal, Kendal, Pegulon Dana Bagi Hasil (DBH) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 120.000.000 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.09 0010 Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 3 Unit 1.000.000.000 1.000.000.000 2.225.310.000 Kab. Kendal, Kendal, Jetis Kab. Kendal, Kendal, Pegulon Dana Bagi Hasil (DBH) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 750.000.000 SEKRETARIAT DAERAH Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 884 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif (Rp) Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan 4 01 01 2.09 0011 Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 3 Unit 3 Unit 2.850.000.000 2.850.000.000 3.550.001.000 Kab. Kendal, Kendal, Jetis Kab. Kendal, Kendal, Pegulon Dana Bagi Hasil (DBH) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 3.000.000.000 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.11 Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Persentase ketercapaian pelayanan administrasi keuangan dan operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 100 Persen 100 Persen 2.493.561.158 1.548.561.158 1.548.561.158 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 1.375.000.000 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.11 0002 Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan 6 Paket 6 Paket 300.000.000 300.000.000 300.000.000 Kab. Kendal, Kendal, Pegulon Kab. Kendal, Kendal, Jetis Dana Bagi Hasil (DBH) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 290.000.000 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.11 0003 Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 5 Orang 5 Orang 1.193.561.158 248.561.158 248.561.158 Kab. Kendal, Kendal, Pegulon Kab. Kendal, Kendal, Jetis DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 85.000.000 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.11 0004 Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 2 Orang/Bulan 2 Orang/Bulan 600.000.000 600.000.000 600.000.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 600.000.000 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.12 Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah Persentase ketercapaian pelayanan umum kerumahtanggaan Sekretariat Daerah 100 Persen 100 Persen 3.536.207.500 3.536.207.500 3.536.207.500 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - Sekretariat Daerah, Kepala Daerah, dan Wakil Kepala Daerah 4.630.000.000 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.12 0001 Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan 4 Paket 4 Paket 900.347.500 900.347.500 1.525.347.500 Kab. Kendal, Kendal, Jetis Dana Bagi Hasil (DBH) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 978.000.000 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.12 0002 Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan 4 Paket 4 Paket 635.860.000 635.860.000 1.085.860.000 Kab. Kendal, Kendal, Pegulon Dana Bagi Hasil (DBH) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 652.000.000 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.12 0003 Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan 4 Paket 4 Paket 2.000.000.000 2.000.000.000 1.979.200.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 3.000.000.000 SEKRETARIAT DAERAH 72.046.727.169 69.068.911.665 60.289.720.465 68.618.400.923 4 72.046.727.169 69.068.911.665 60.289.720.465 68.618.400.923 4 01 72.046.727.169 69.068.911.665 60.289.720.465 68.618.400.923 4 01 02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT Prosentase Kecamatan dan Kelurahan tertib administrasi 100 % 100 persen 21.299.652.150 18.868.380.150 8.808.458.320 10.824.941.610 4 01 02 2.01 Administrasi Tata Pemerintahan Jumlah kecamatam dam kelurahan yang difasilitasi - 40 kec dan kel 1.659.684.229 1.284.221.229 1.284.221.229 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, transparan dan akuntabel Kabupaten Kendal 1.709.474.750 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 02 2.01 0001 Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan 87 Dokumen 87 Dokumen 335.897.753 312.317.753 135.239.578 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, transparan dan akuntabel 295.520.901 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 02 2.01 0002 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan 28 Dokumen 28 Dokumen 607.756.726 429.467.726 200.341.726 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 568.309.425 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 02 2.01 0003 Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah 15 Dokumen 15 Dokumen 716.029.750 542.435.750 367.566.021 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 845.644.424 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 02 2.04 Fasilitasi Kerja Sama Daerah Jumlah kerjasama antara daerah dan pihak ketiga, serta kerjasama di wilayah Kedungsepur - 12 Naskah 547.342.671 198.036.671 198.036.671 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - Kabupaten Kendal 563.762.950 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 02 2.04 0001 Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah - 563.762.950 SEKRETARIAT DAERAH 72.046.727.169 69.068.911.665 60.289.720.465 68.618.400.923 4 72.046.727.169 69.068.911.665 60.289.720.465 68.618.400.923 4 01 72.046.727.169 69.068.911.665 60.289.720.465 68.618.400.923 4 01 02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT "Persentase raperda yang diusulkan ke propemperda" - 100 persen 21.299.652.150 18.868.380.150 8.808.458.320 10.824.941.610 4 01 02 2.03 Fasilitasi dan Koordinasi Hukum Jumlah Raperda Yang di usulkan ke PROPEMPERDA - 6 buah 945.868.600 627.010.600 627.010.600 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - - 974.244.700 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 02 2.03 0001 Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun 6 Dokumen 6 Dokumen 359.430.068 250.572.551 167.796.637 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 370.212.986 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 02 2.03 0002 Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum 3 Kasus 3 Kasus 397.264.812 245.122.759 136.731.328 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 409.182.774 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 02 2.03 0003 Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi 1 Dokumen 1 Dokumen 189.173.720 131.315.290 74.033.380 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 194.848.940 SEKRETARIAT DAERAH 72.046.727.169 69.068.911.665 60.289.720.465 68.618.400.923 4 72.046.727.169 69.068.911.665 60.289.720.465 68.618.400.923 4 01 72.046.727.169 69.068.911.665 60.289.720.465 68.618.400.923 4 01 02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT Persentase terselenggaranya koordinasi di bidang kesejahteraan rakyat - 100 persen 21.299.652.150 18.868.380.150 8.808.458.320 10.824.941.610 4 01 02 2.02 Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat % fasilitasi kebijakan kesejahteraan Rakyat - 100 % 18.146.756.650 16.759.111.650 16.759.111.650 - - - 7.577.459.210 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 02 2.02 0001 Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual 6 Dokumen 6 Dokumen 4.731.891.757 4.016.891.757 3.139.754.879 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) - - 4.925.348.486 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 02 2.02 0002 Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB 4 Dokumen 4 Dokumen 11.043.513.583 11.043.513.583 3.000.057.083 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - 1.136.618.882 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 02 2.02 0003 Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas 4 Dokumen 4 Dokumen 2.371.351.310 1.698.706.310 1.489.609.688 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - 1.515.491.842 SEKRETARIAT DAERAH 72.046.727.169 69.068.911.665 60.289.720.465 68.618.400.923 4 72.046.727.169 69.068.911.665 60.289.720.465 68.618.400.923 4 01 72.046.727.169 69.068.911.665 60.289.720.465 68.618.400.923 4 01 03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN Persentase kegiatan pembangunan yang tidak mengalami keterlambatan dalam pelaksanaan 100 % 100 % 3.526.473.183 3.546.517.000 2.620.182.630 3.727.067.433 4 01 03 2.02 Pelaksanaan Administrasi Pembangunan Persentase terpenuhinya administrasi pembangunan daerah 100 % 100 % 1.004.775.000 1.734.727.000 1.734.727.000 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. - Kabupaten Kendal 1.160.000.000 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 03 2.02 0001 Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah 9 Dokumen 9 Dokumen 304.775.000 730.370.600 592.738.900 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. - 350.000.000 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 03 2.02 0002 SEKRETARIAT DAERAH Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah Fasilitasi Bantuan Hukum Pendokumentasian Produk Hukum dan BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT - 410.000.000 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 03 2.02 0003 Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan 4 Laporan 4 Laporan 350.000.000 501.061.000 397.246.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. - 400.000.000 SEKRETARIAT DAERAH 72.046.727.169 69.068.911.665 60.289.720.465 68.618.400.923 4 72.046.727.169 69.068.911.665 60.289.720.465 68.618.400.923 4 01 72.046.727.169 69.068.911.665 60.289.720.465 68.618.400.923 4 01 03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN Persentase Belanja Pengadaan yang diumumkan pada SIRUP 100 % 100 % 3.526.473.183 3.546.517.000 2.620.182.630 3.727.067.433 4 01 03 2.03 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Jumlah OPD yang difasilitasi pengadaan barang dan jasa 30 OPD 30 OPD 1.310.000.000 975.259.000 975.259.000 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - Perangkat Daerah 990.000.000 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 03 2.03 0001 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa 500 Dokumen 500 Dokumen 635.000.000 447.780.000 464.240.380 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 620.000.000 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 03 2.03 0002 Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik 55 Dokumen 55 Dokumen 400.000.000 326.226.000 40.000.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 185.000.000 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 03 2.03 0003 Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa 114 Orang 114 Orang 275.000.000 201.253.000 103.608.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 185.000.000 SEKRETARIAT DAERAH 72.046.727.169 69.068.911.665 60.289.720.465 68.618.400.923 4 72.046.727.169 69.068.911.665 60.289.720.465 68.618.400.923 4 01 72.046.727.169 69.068.911.665 60.289.720.465 68.618.400.923 4 01 03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN Presentase kenaikan deviden dari sektor BUMD - 3 persen 3.526.473.183 3.546.517.000 2.620.182.630 3.727.067.433 4 01 03 2.01 Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian persentasi kebijakan dan evaluasi dalam pengembangan BUMD dan BLUD yang terfasilitasi 100 % 19 dokumen 8 dokumenn 100 % 635.000.000 462.995.000 462.995.000 - - Terfasilitasin ya kebijakan dan evaluasi dalam pengembang an BUMD dan BLUD 1.000.369.250 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 03 2.01 0001 Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD 8 Dokumen 8 Dokumen 280.000.000 200.000.000 101.165.900 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - 362.964.750 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 03 2.01 0002 Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian 19 Laporan 19 Laporan 295.000.000 212.995.000 188.167.050 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - 294.439.750 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 03 2.01 0003 Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil 19 Dokumen 19 Dokumen 60.000.000 50.000.000 30.000.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - 342.964.750 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 03 2.04 Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam Jumlah dok kebijakan SDA yang disusun 4 Monev 1 dokumen 576.698.183 373.536.000 373.536.000 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - Kabupaten Kendal 576.698.183 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 03 2.04 0001 Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja 3 Dokumen 3 Dokumen 576.698.183 373.536.000 373.536.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 576.698.183 SEKRETARIAT DAERAH 72.046.727.169 69.068.911.665 60.289.720.465 68.618.400.923 4 72.046.727.169 69.068.911.665 60.289.720.465 68.618.400.923 4 01 72.046.727.169 69.068.911.665 60.289.720.465 68.618.400.923 4 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase terpenuhinya fasilitas protokol dan komunikasi pimpinan daerah 2025 100% 100 persen 47.220.601.836 46.654.014.515 48.861.079.515 54.066.391.880 Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD Pengendalian dan Distribusi Perekonomian SEKRETARIAT DAERAH Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM SEKRETARIAT DAERAH 887 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif (Rp) Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan 4 01 01 2.14 Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan Persentase kegiatan protokol dan komunikasi pimpinan yang dilaksanakan 100 % persen 100 persen 1.354.980.000 943.228.000 943.228.000 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - Perangkat Daerah 1.354.980.000 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.14 0001 Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan 12 Laporan 12 Laporan 789.515.000 568.265.000 503.565.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 839.515.000 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.14 0002 Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan 12 Laporan 12 Laporan 189.411.000 67.440.000 67.440.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 192.839.000 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.14 0003 Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan 12 Laporan 12 Laporan 376.054.000 307.523.000 274.423.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 322.626.000 SEKRETARIAT DAERAH 90.723.334.773 88.253.497.887 80.757.527.651 95.937.000.000 4 90.723.334.773 88.253.497.887 80.757.527.651 95.937.000.000 4 02 90.723.334.773 88.253.497.887 80.757.527.651 95.937.000.000 4 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan Perangkat Daerah 100 % 100 % 48.072.504.473 53.224.101.587 51.786.198.151 50.644.000.000 4 02 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah dokumen perencanaan Penganggaran, dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang berhasil disusun 17 Dokumen 17 Dokumen 35.000.000 35.000.000 35.000.000 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - Perangkat daerah 87.000.000 SEKRETARIAT DPRD 4 02 01 2.01 0001 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 5 Dokumen Dokumen 5 Dokumen Dokumen 10.000.000 10.000.000 5.000.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 12.000.000 SEKRETARIAT DPRD 4 02 01 2.01 0006 Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 12 Laporan Laporan 12 Laporan Laporan 25.000.000 25.000.000 2.160.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 75.000.000 SEKRETARIAT DPRD 4 02 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah kegiatan administrasi keuangan daerah yang dilaksanakan 100 % 100 % 5.090.202.534 5.436.601.899 5.436.601.899 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - Perangkat daerah 6.075.000.000 SEKRETARIAT DPRD 4 02 01 2.02 0001 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 38 Orang/bulan 38 Orang/bulan 5.019.772.534 5.366.171.899 5.366.145.158 Kab. Kendal, Kendal, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 6.000.000.000 SEKRETARIAT DPRD 4 02 01 2.02 0007 Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 4 Laporan 4 Laporan 70.430.000 70.430.000 39.598.500 Kab. Kendal, Kendal, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 75.000.000 SEKRETARIAT DPRD 4 02 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah kegiatan administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang dilaksanakan 100 % 100 % 20.000.000 20.000.000 20.000.000 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - - 320.000.000 SEKRETARIAT DPRD 4 02 01 2.05 0002 Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 1 paket Paket 1 paket Paket - - - Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 35.000.000 SEKRETARIAT DPRD 4 02 01 2.05 0005 Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 4 Dokumen 4 Dokumen 20.000.000 20.000.000 10.615.500 Kab. Kendal, Kendal, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 25.000.000 SEKRETARIAT DPRD 4 02 01 2.05 0011 Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 38 Orang 38 Orang - - - Kab. Kendal, Kendal, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 260.000.000 SEKRETARIAT DPRD 4 02 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Prosentase kegiatan administrasi umum perangkat daerah yang dilaksanakan 100 % 100 % 2.823.935.000 2.777.725.000 2.777.725.000 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - Perangkat daerah 2.140.000.000 SEKRETARIAT DPRD 4 02 01 2.06 0001 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 6 Paket 6 Paket 100.000.000 100.000.000 51.557.500 Kab. Kendal, Kendal, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 125.000.000 SEKRETARIAT DPRD 4 02 01 2.06 0002 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 6 Paket 6 Paket 806.145.000 933.345.000 788.481.500 Kab. Kendal, Kendal, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - - SEKRETARIAT DPRD Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Penyediaan Komponen Instalasi UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DPRD Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Fasilitasi Keprotokolan Fasilitasi Komunikasi Pimpinan Pendokumentasian Tugas Pimpinan SEKRETARIAT DPRD Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 888 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif (Rp) Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan 4 02 01 2.06 0003 Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 4 Paket 4 Paket 171.950.000 171.950.000 151.042.800 Kab. Kendal, Kendal, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 185.000.000 SEKRETARIAT DPRD 4 02 01 2.06 0004 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 2 Paket 2 Paket 50.000.000 50.000.000 40.000.000 Kab. Kendal, Kendal, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 60.000.000 SEKRETARIAT DPRD 4 02 01 2.06 0005 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 2 Paket 2 Paket 30.000.000 30.000.000 15.000.000 Kab. Kendal, Kendal, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 35.000.000 SEKRETARIAT DPRD 4 02 01 2.06 0006 Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 12 Dokumen 12 Dokumen 50.000.000 50.000.000 49.975.000 Kab. Kendal, Kendal, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 60.000.000 SEKRETARIAT DPRD 4 02 01 2.06 0008 Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 15 Laporan 15 Laporan 995.840.000 848.990.000 859.192.000 Kab. Kendal, Kendal, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 1.000.000.000 SEKRETARIAT DPRD 4 02 01 2.06 0009 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 12 Laporan 600.000.000 573.440.000 283.715.000 Kab. Kendal, Kendal, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 650.000.000 SEKRETARIAT DPRD 4 02 01 2.06 0010 Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 2 Dokumen 2 Dokumen 20.000.000 20.000.000 12.890.000 Kab. Kendal, Kendal, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 25.000.000 SEKRETARIAT DPRD 4 02 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - - 692.330.000 1.315.631.000 1.315.631.000 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - Perangkat daerah 720.000.000 SEKRETARIAT DPRD 4 02 01 2.07 0001 Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan 0 Unit 0 Unit - - - Kab. Kendal, Kendal, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - - SEKRETARIAT DPRD 4 02 01 2.07 0002 Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 0 Unit 0 Unit - - - Kab. Kendal, Kendal, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - - SEKRETARIAT DPRD 4 02 01 2.07 0005 Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 10 Unit 10 Unit 100.000.000 65.800.000 65.600.000 Kab. Kendal, Kendal, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 120.000.000 SEKRETARIAT DPRD 4 02 01 2.07 0006 Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 15 Unit 15 Unit 592.330.000 1.200.831.000 967.573.000 Kab. Kendal, Kendal, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 600.000.000 SEKRETARIAT DPRD 4 02 01 2.07 0009 Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 0 Unit 0 Unit - - - Kab. Kendal, Kendal, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - - SEKRETARIAT DPRD 4 02 01 2.07 0010 Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 0 Unit 0 Unit - 49.000.000 - Kab. Kendal, Kendal, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - - SEKRETARIAT DPRD 4 02 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Prosentase Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 100 % 100 % 2.375.500.000 3.076.045.500 3.076.045.500 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - Perangkat daerah 2.462.000.000 SEKRETARIAT DPRD 4 02 01 2.08 0001 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan Laporan 12 Laporan Laporan 100.000.000 100.000.000 100.000.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 100.000.000 SEKRETARIAT DPRD 4 02 01 2.08 0002 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan Laporan 12 Laporan Laporan 600.000.000 600.000.000 600.000.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 650.000.000 SEKRETARIAT DPRD 4 02 01 2.08 0003 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 12 Laporan Laporan 12 Laporan Laporan 10.000.000 10.000.000 9.975.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 12.000.000 SEKRETARIAT DPRD 4 02 01 2.08 0004 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pengadaan Mebel Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Fasilitasi Kunjungan Tamu 889 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif (Rp) Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan Laporan 12 Laporan Laporan 1.665.500.000 2.366.045.500 1.997.771.500 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 1.700.000.000 SEKRETARIAT DPRD 4 02 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah pemeliharaan barang milik Daerah Penunjang Urusan 100 % 100 % 1.730.366.000 1.539.662.500 1.539.662.500 - - - 1.905.000.000 SEKRETARIAT DPRD 4 02 01 2.09 0001 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 40 unit Unit 40 unit Unit 432.000.000 432.000.000 418.806.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - 500.000.000 SEKRETARIAT DPRD 4 02 01 2.09 0002 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 7 unit Unit 7 unit Unit 389.500.000 305.162.500 275.062.500 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - 400.000.000 SEKRETARIAT DPRD 4 02 01 2.09 0005 Jumlah Mebel yang Dipelihara 5 unit Unit 5 unit Unit 50.000.000 50.000.000 50.000.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - 55.000.000 SEKRETARIAT DPRD 4 02 01 2.09 0006 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 40 unit Unit 40 unit Unit 299.840.000 193.434.000 116.397.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - 300.000.000 SEKRETARIAT DPRD 4 02 01 2.09 0007 Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara 1 unit Unit 1 unit Unit - - - Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - SEKRETARIAT DPRD 4 02 01 2.09 0009 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 2 unit Unit 2 unit Unit 535.226.000 535.266.000 503.763.355 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - 550.000.000 SEKRETARIAT DPRD 4 02 01 2.09 0010 Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 3 unit Unit 3 unit Unit 23.800.000 23.800.000 23.767.500 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - 100.000.000 SEKRETARIAT DPRD 4 02 01 2.15 Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD Prosentase layanan keuangan dan kesejahteraan yang diberikan kepada anggota DPRD 12 Bulan 12 Bulan 34.725.170.939 38.443.435.688 38.443.435.688 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - Anggota DPRD 36.170.000.000 SEKRETARIAT DPRD 4 02 01 2.15 0001 Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD 50 Orang/Bulan 50 Orang/Bulan 33.604.874.939 37.432.745.688 37.432.745.688 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 35.000.000.000 SEKRETARIAT DPRD 4 02 01 2.15 0002 Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan 5 paket Paket 5 paket Paket 957.796.000 848.190.000 848.190.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 1.000.000.000 SEKRETARIAT DPRD 4 02 01 2.15 0003 Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD 50 Orang 50 Orang 162.500.000 162.500.000 162.500.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 170.000.000 SEKRETARIAT DPRD 4 02 01 2.16 Layanan Administrasi DPRD Jumlah layanan Administrasi yang diberikan kepada anggota DPRD Jumlha layanan Administrasi yang diberikan kepada anggota DPRD 12 Bulan 12 Bulan 580.000.000 580.000.000 580.000.000 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - Anggota DPRD 765.000.000 SEKRETARIAT DPRD 4 02 01 2.16 0002 Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD 1 laporan Laporan 1 laporan Laporan - - - Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 15.000.000 SEKRETARIAT DPRD 4 02 01 2.16 0003 Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD 12 Laporan Laporan 12 Laporan Laporan 100.000.000 100.000.000 58.673.650 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 150.000.000 SEKRETARIAT DPRD 4 02 01 2.16 0004 Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan 1 paket Paket 1 paket Paket 480.000.000 480.000.000 480.000.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 600.000.000 SEKRETARIAT DPRD 4 02 02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD - - - 42.650.830.300 35.029.396.300 28.971.329.500 45.293.000.000 4 02 02 2.01 Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD - - - 6.781.491.000 5.860.961.000 5.860.961.000 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - Perangkat daerah dan Masyarakat 7.610.000.000 SEKRETARIAT DPRD 4 02 02 2.01 0001 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD Penyusunan dan Pembahasan Program Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD Pelaksanaan Medical Check Up DPRD Fasilitasi Fraksi DPRD Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pemeliharaan Mebel Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 890 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif (Rp) Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah 5 Dokumen Dokumen 5 Dokumen Dokumen 2.621.536.000 2.522.256.000 2.442.261.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 3.200.000.000 SEKRETARIAT DPRD 4 02 02 2.01 0002 Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah 1 Dokumen Dokumen 1 Dokumen Dokumen 142.050.000 142.050.000 43.790.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 150.000.000 SEKRETARIAT DPRD 4 02 02 2.01 0003 Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan 6 Dokumen Dokumen 6 Dokumen Dokumen 3.490.895.000 2.676.655.000 3.580.804.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 3.500.000.000 SEKRETARIAT DPRD 4 02 02 2.01 0004 Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi 6 Dokumen Dokumen 6 Dokumen Dokumen 470.000.000 470.000.000 457.850.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 500.000.000 SEKRETARIAT DPRD 4 02 02 2.01 0005 Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun 1 Dokumen Dokumen 1 Dokumen Dokumen 57.010.000 50.000.000 - Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 60.000.000 SEKRETARIAT DPRD 4 02 02 2.01 0006 Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Daerah yang Dilakukan Bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah 0 Orang 0 Orang - - - Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 200.000.000 SEKRETARIAT DPRD 4 02 02 2.02 Pembahasan Kebijakan Anggaran Jumlah kajian anggaran yang dilaksanakan 13 Kegiatan 13 Kegiatan 4.102.472.000 3.100.844.000 3.100.844.000 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - Perangkat daerah 4.350.000.000 SEKRETARIAT DPRD 4 02 02 2.02 0001 Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS 3 Dokumen Dokumen 3 Dokumen Dokumen 962.184.000 773.854.000 283.776.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 1.000.000.000 SEKRETARIAT DPRD 4 02 02 2.02 0002 Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS 3 Dokumen Dokumen 3 Dokumen Dokumen 933.344.000 517.112.000 280.026.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 950.000.000 SEKRETARIAT DPRD 4 02 02 2.02 0003 Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD 3 Dokumen Dokumen 3 Dokumen Dokumen 962.184.000 773.854.000 283.776.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 1.000.000.000 SEKRETARIAT DPRD 4 02 02 2.02 0004 Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan 3 Dokumen Dokumen 3 Dokumen Dokumen 622.380.000 517.112.000 283.776.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 700.000.000 SEKRETARIAT DPRD 4 02 02 2.02 0006 Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD 4 Dokumen Dokumen 4 Dokumen Dokumen 622.380.000 518.912.000 187.120.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 700.000.000 SEKRETARIAT DPRD 4 02 02 2.03 Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Jumlah pengawasan yang dilakukan 60 Kegiatan 60 Kegiatan 200.000.000 200.000.000 200.000.000 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - Perangkat daerah 300.000.000 SEKRETARIAT DPRD 4 02 02 2.03 0001 Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum 6 Laporan Laporan 6 Laporan Laporan 50.000.000 50.000.000 26.350.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 75.000.000 SEKRETARIAT DPRD 4 02 02 2.03 0002 Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur 6 Laporan Laporan 6 Laporan Laporan 50.000.000 50.000.000 26.350.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 75.000.000 SEKRETARIAT DPRD 4 02 02 2.03 0003 Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat 6 Laporan Laporan 6 Laporan Laporan 50.000.000 50.000.000 26.350.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 75.000.000 SEKRETARIAT DPRD 4 02 02 2.03 0004 Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian 6 Laporan Laporan 6 Laporan Laporan 50.000.000 50.000.000 26.350.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 75.000.000 SEKRETARIAT DPRD 4 02 02 2.04 Peningkatan Kapasitas DPRD Jumlah kegiatan peningkatan kapasitas DPRD yang dilaksanakan 40 Kegiatan 40 Kegiatan 5.372.222.300 5.093.366.300 5.093.366.300 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - Perangkat daerah dan Anggota DPRD 5.588.000.000 SEKRETARIAT DPRD 4 02 02 2.04 0001 Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Penyusunan Tata Tertib DPRD Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian Orientasi DPRD Sosialisasi Peraturan Daerah yang Dilakukan Bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah Pembahasan KUA dan PPAS Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Pembahasan APBD Pembahasan APBD Perubahan Pembahasan Pertanggungjawaban APBD 891 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif (Rp) Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD 0 Dokumen 0 Dokumen - - - Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - - SEKRETARIAT DPRD 4 02 02 2.04 0002 Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD 12 Dokumen 12 Dokumen 3.375.076.000 2.896.220.000 2.842.470.000 Kab. Kendal, Kendal, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 3.500.000.000 SEKRETARIAT DPRD 4 02 02 2.04 0004 Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli 5 Orang 5 Orang 100.000.000 100.000.000 50.900.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kendal, Kendal, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 150.000.000 SEKRETARIAT DPRD 4 02 02 2.04 0005 Jumlah Tenaga Ahli Fraksi 6 Orang 6 Orang 233.200.000 233.200.000 233.200.000 Kab. Kendal, Kendal, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 200.000.000 SEKRETARIAT DPRD 4 02 02 2.04 0006 Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat 5 Dokumen 5 Dokumen 978.946.300 978.946.300 677.868.000 Kab. Kendal, Kendal, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 1.000.000.000 SEKRETARIAT DPRD 4 02 02 2.04 0007 Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD 2 Dokumen 2 Dokumen 35.000.000 35.000.000 17.987.000 Kab. Kendal, Kendal, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 38.000.000 SEKRETARIAT DPRD 4 02 02 2.04 0008 Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD 6 Dokumen 6 Dokumen 650.000.000 850.000.000 468.000.000 Kab. Kendal, Kendal, Semua Kel/Desa Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 700.000.000 SEKRETARIAT DPRD 4 02 02 2.05 Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat Jumlah penyerapan dan penghimpunan aspirasi masyarakat 4 Kegiatan 4 Kegiatan 3.012.587.000 2.847.487.000 2.847.487.000 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. - Perangkat daerah dan Masyarakat 3.180.000.000 SEKRETARIAT DPRD 4 02 02 2.05 0002 Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun 3 Dokumen 3 Dokumen 172.366.000 7.266.000 3.680.000 Kab. Kendal, Kendal, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. - 180.000.000 SEKRETARIAT DPRD 4 02 02 2.05 0003 Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses 3 Dokumen 3 Dokumen 2.840.221.000 2.840.221.000 2.790.171.000 Kab. Kendal, Kendal, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. - 3.000.000.000 SEKRETARIAT DPRD 4 02 02 2.06 Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD - - - - 50.000.000 50.000.000 - Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, transparan dan akuntabel - 135.000.000 SEKRETARIAT DPRD 4 02 02 2.06 0001 Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD - 2 Dokumen Dokumen - 50.000.000 38.860.000 Kab. Kendal, Kendal, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, transparan dan akuntabel 75.000.000 SEKRETARIAT DPRD 4 02 02 2.06 0002 Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD - 6 Dokumen Laporan - - - Kab. Kendal, Kendal, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, transparan dan akuntabel 60.000.000 SEKRETARIAT DPRD 4 02 02 2.07 Pembahasan Kerja Sama Daerah Jumlah pembahasan kerja sama daerah yang dilaksanakan 12 Bulan 12 Bulan 75.000.000 75.000.000 75.000.000 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - Perangkat daerah 85.000.000 SEKRETARIAT DPRD 4 02 02 2.07 0002 Jumlah Dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi yang Disusun 8 Dokumen 8 Dokumen 75.000.000 75.000.000 8.000.000 Kab. Kendal, Kendal, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 85.000.000 SEKRETARIAT DPRD 4 02 02 2.08 Fasilitasi Tugas DPRD - - - 23.107.058.000 17.801.738.000 17.801.738.000 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - Perangkat daerah dan Anggota DPRD 24.045.000.000 SEKRETARIAT DPRD 4 02 02 2.08 0001 Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat Penyusunan Program Kerja DPRD Publikasi dan Dokumentasi DPRD Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD Pendalaman Tugas DPRD Pelaksanaan Reses Penyusunan Kode Etik DPRD Pengawasan Kode Etik DPRD Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD 892 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif (Rp) Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD 15 Dokumen 15 Dokumen 19.318.800.000 15.255.930.000 13.064.087.500 Kab. Kendal, Kendal, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 20.000.000.000 SEKRETARIAT DPRD 4 02 02 2.08 0002 Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun 6 Laporan 6 Laporan 36.000.000 36.000.000 18.000.000 Kab. Kendal, Kendal, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 45.000.000 SEKRETARIAT DPRD 4 02 02 2.08 0003 Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah 3 Dokumen 3 Dokumen 672.690.000 672.690.000 - Kab. Kendal, Kendal, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 700.000.000 SEKRETARIAT DPRD 4 02 02 2.08 0004 Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD 8 Dokumen 8 Dokumen 2.504.730.000 1.837.118.000 809.527.000 Kab. Kendal, Kendal, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 2.600.000.000 SEKRETARIAT DPRD 4 02 02 2.08 0005 Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus 6 Dokumen Dokumen 6 Dokumen Dokumen 574.838.000 - - Kab. Kendal, Kendal, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 700.000.000 SEKRETARIAT DPRD 11.903.824.848 12.309.314.875 10.379.425.133 13.374.000.000 5 11.903.824.848 12.309.314.875 10.379.425.133 13.374.000.000 5 01 10.182.781.338 10.646.659.365 9.392.926.133 11.374.000.000 5 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase ketercapaian penunjang urusan Perangkat Daerah 100 % 100 % 8.566.960.338 9.087.828.365 7.920.022.333 8.547.000.000 5 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi perangkat daerah 12 dokumen 12 Dokumen 12 dokumen 12 Dokumen 60.596.000 60.596.000 60.596.000 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - Perangkat Daerah 100.000.000 BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 5 01 01 2.01 0001 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 7 Dokumen 7 Dokumen 48.296.000 48.296.000 32.350.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 65.000.000 BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 5 01 01 2.01 0006 Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 5 Laporan 5 Laporan 12.300.000 12.300.000 2.720.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 35.000.000 BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 5 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Prosentase terlaksananya administrasi keuangan perangkat daerah 100 persen 100 Persen 100 persen 100 Persen 5.786.128.406 6.294.589.433 6.294.589.433 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - Perangkat Daerah 6.782.000.000 BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 5 01 01 2.02 0001 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 42 Orang/bulan 42 Orang/bulan 5.786.128.406 6.294.589.433 6.219.846.891 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 6.500.000.000 BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 5 01 01 2.02 0002 Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 12 Dokumen 12 Dokumen - - - Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 282.000.000 BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 5 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase terlaksananya administrasi kepegawaian perangkat daerah 100 persen 100 Persen 100 persen 100 Persen 45.750.000 45.750.000 45.750.000 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - Perangkat Daerah 50.000.000 BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 5 01 01 2.05 0002 Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 1 Paket 1 Paket 45.750.000 45.750.000 - Kab. Kendal, Kendal, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 50.000.000 BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 5 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase terpenuhi nya kebutuhan rutin perkantoran 100 persen 100 Persen 100 persen 100 Persen 1.940.485.932 1.970.322.932 1.970.322.932 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - Perangkat Daerah 915.000.000 BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 5 01 01 2.06 0002 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 5 Paket 5 Paket 313.165.000 313.165.000 399.204.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 350.000.000 BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 5 01 01 2.06 0004 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 100 Paket 100 Paket 23.250.000 23.250.000 23.250.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 80.000.000 BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 5 01 01 2.06 0005 PERENCANAAN Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN Penyusunan Laporan Kinerja DPRD Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 893 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif (Rp) Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 7.000.000 7.000.000 7.000.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 8.000.000 BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 5 01 01 2.06 0006 Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 12 Dokumen 12 Dokumen 6.000.000 6.000.000 5.300.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 7.000.000 BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 5 01 01 2.06 0009 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 200 Laporan 200 Laporan 1.565.932.932 1.595.769.932 658.290.842 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 400.000.000 BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 5 01 01 2.06 0010 Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 300 Dokumen 300 Dokumen 25.138.000 25.138.000 5.454.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 70.000.000 BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 5 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana prasarana perkantoran 100 persen 100 Persen 100 persen 100 Persen 258.800.000 241.370.000 241.370.000 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - Perangkat Daerah 295.000.000 BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 5 01 01 2.08 0001 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 12 Laporan 8.000.000 8.000.000 5.192.400 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 9.000.000 BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 5 01 01 2.08 0002 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 20.800.000 20.800.000 2.278.400 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 26.000.000 BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 5 01 01 2.08 0003 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 80.000.000 38.720.000 37.164.600 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 90.000.000 BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 5 01 01 2.08 0004 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 150.000.000 173.850.000 173.167.200 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 170.000.000 BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 5 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase terpenuhinya pemeliharaan sarana prasarana perkantoran 100 persen 100 Persen 100 persen 100 Persen 475.200.000 475.200.000 475.200.000 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - Perangkat Daerah 405.000.000 BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 5 01 01 2.09 0002 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 37 Unit 37 Unit 160.000.000 160.000.000 134.437.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 180.000.000 BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 5 01 01 2.09 0005 Jumlah Mebel yang Dipelihara 50 Unit 50 Unit 10.000.000 10.000.000 10.000.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 15.000.000 BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 5 01 01 2.09 0006 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 70 Unit 70 Unit 25.000.000 25.000.000 24.770.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 30.000.000 BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 5 01 01 2.09 0009 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 2 Unit 2 Unit 265.200.000 265.200.000 165.007.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 150.000.000 BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 5 01 01 2.09 0010 Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 20 Unit 20 Unit 15.000.000 15.000.000 14.590.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 30.000.000 BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 5 01 02 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH Persentase kesesuaian RKPD dengan RPJMD 100 % 100 % 842.979.000 852.239.000 821.484.600 1.310.000.000 5 01 02 2.01 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan jumlah dokumen perencanaan yang disusun Jumlah dokumen perencanaan yang disusun 2 dokumen 36 dokumen 2 dokumen 36 dokumen 541.769.000 528.619.000 528.619.000 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - Perangkat Daerah 940.000.000 BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 5 01 02 2.01 0001 Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik) 3 Dokumen 3 Dokumen 34.901.000 34.901.000 29.453.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 55.000.000 BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 5 01 02 2.01 0002 Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah 3 Dokumen 3 Dokumen 20.720.000 20.720.000 18.820.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 55.000.000 BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN Pemeliharaan Mebel Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 894 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif (Rp) Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan 5 01 02 2.01 0003 Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik 1 Berita Acara 1 Berita Acara 16.620.000 16.620.000 4.160.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 55.000.000 BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 5 01 02 2.01 0004 Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah 1 Berita Acara 1 Berita Acara 37.090.000 37.090.000 2.350.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 65.000.000 BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 5 01 02 2.01 0005 Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota 1 Berita Acara 1 Berita Acara 134.430.000 134.430.000 73.275.200 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 225.000.000 BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 5 01 02 2.01 0006 Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan 20 Usulan 20 Usulan 4.380.000 4.380.000 4.064.800 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 35.000.000 BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 5 01 02 2.01 0007 Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD) 2 Dokumen 2 Dokumen 293.628.000 280.478.000 511.164.800 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 450.000.000 BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 5 01 02 2.02 Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Frekuensi penyampaian data dan informasi perencanaan pembangunan daerah 1 masukan 1 masukan 106.450.000 128.860.000 128.860.000 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - - 70.000.000 BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 5 01 02 2.02 0001 Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah) 1 Dokumen 1 Dokumen 22.860.000 22.860.000 20.210.800 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 40.000.000 BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 5 01 02 2.02 0003 Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan 1 Buku 1 Buku 83.590.000 106.000.000 54.350.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 30.000.000 BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 5 01 02 2.03 Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah jumlah perangkat daerah yang didampingi dalam penyusunan pengendalian, evaluasi 56 opd 57 Perangkat Daerah 56 opd 57 Perangkat Daerah 194.760.000 194.760.000 194.760.000 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - Perangkat Daerah 300.000.000 BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 5 01 02 2.03 0001 Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan 1 Laporan 1 Laporan 165.550.000 165.550.000 91.686.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 200.000.000 BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 5 01 02 2.03 0003 Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah 1 Laporan 1 Laporan 29.210.000 29.210.000 11.950.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 100.000.000 BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 5 01 03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Prosentase realisasi indikator OPD dibawah rumpun Pemerintahan & Pembangunan Manusia Persentase realisasi indikator OPD dibawah rumpunSDA (Sumber Daya Alam) Prosentase realisasi indikator OPD dibawah rumpun Infrastruktur & kewilayahan Prosentase realisasi indikator OPD dibawah rumpun Perekonomian 86,36 96,15 93,94 88,89 % % % % 96,15 86,36 88,89 93,94 % % % % 772.842.000 706.592.000 651.419.200 1.517.000.000 5 01 03 2.01 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia jumlah koordinasi perencanaan bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia 46 Laporan 46 Laporan 132.913.000 106.413.000 106.413.000 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - Perangkat Daerah 300.000.000 BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 5 01 03 2.01 0001 Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 2 Dokumen 2 Dokumen 6.760.000 6.760.000 5.380.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 15.000.000 BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 5 01 03 2.01 0002 Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan 15 Laporan 15 Laporan 6.760.000 6.760.000 2.780.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 15.000.000 BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 5 01 03 2.01 0003 Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan 5 Laporan 5 Laporan 5.020.000 5.020.000 3.620.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 15.000.000 BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan Pelaksanaan Konsultasi Publik Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah 895 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif (Rp) Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan 5 01 03 2.01 0004 Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan 5 Laporan 5 Laporan 36.783.000 23.533.000 22.875.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 60.000.000 BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 5 01 03 2.01 0005 Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) 7 Dokumen 7 Dokumen 4.760.000 4.760.000 2.400.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 15.000.000 BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 5 01 03 2.01 0006 Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia 7 Laporan 7 Laporan 5.700.000 5.700.000 900.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 15.000.000 BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 5 01 03 2.01 0007 Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia 7 Laporan 7 Laporan 5.350.000 5.350.000 2.610.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 15.000.000 BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 5 01 03 2.01 0008 Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia 12 Laporan 12 Laporan 61.780.000 48.530.000 40.210.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 150.000.000 BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 5 01 03 2.02 Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) Jumlah koordinasi perencanaan bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) 41 kali 41 kali 300.719.000 274.219.000 274.219.000 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - Perangkat Daerah 386.000.000 BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 5 01 03 2.02 0001 Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) 2 Dokumen 2 Dokumen 5.700.000 5.700.000 1.994.800 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 15.000.000 BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 5 01 03 2.02 0002 Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian 15 Laporan 15 Laporan 5.700.000 5.700.000 1.994.800 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 15.000.000 BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 5 01 03 2.02 0003 Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian 4 Laporan 4 Laporan 2.700.000 2.700.000 1.870.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 15.000.000 BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 5 01 03 2.02 0004 Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian 4 Laporan 4 Laporan 46.300.000 33.050.000 28.270.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 120.000.000 BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 5 01 03 2.02 0005 Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) 2 Dokumen 2 Dokumen 340.000 340.000 136.800 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 7.000.000 BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 5 01 03 2.02 0006 Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA 1 Laporan 1 Laporan 3.673.000 3.673.000 2.138.600 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 7.000.000 BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 5 01 03 2.02 0007 Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA 3 Laporan 3 Laporan 950.000 950.000 820.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 7.000.000 BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 5 01 03 2.02 0008 Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA 2 Laporan 2 Laporan 235.356.000 222.106.000 229.993.600 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 200.000.000 BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 5 01 03 2.03 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan jumlah koordinasi perencanaan bidang Infrastruktur dan Kewilayahan 12 kali 12 kali 339.210.000 325.960.000 325.960.000 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - Perangkat Daerah 831.000.000 BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 5 01 03 2.03 0001 Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) 2 Dokumen 2 Dokumen 80.500.000 80.500.000 79.380.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 270.000.000 BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 5 01 03 2.03 0002 Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur 7 Laporan 7 Laporan 3.110.000 3.110.000 388.400 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 15.000.000 BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA 896 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif (Rp) Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan 5 01 03 2.03 0003 Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur 7 Laporan 7 Laporan 4.150.000 4.150.000 3.890.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 25.000.000 BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 5 01 03 2.03 0004 Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur 1 Laporan 1 Laporan 39.050.000 25.800.000 24.570.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 100.000.000 BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 5 01 03 2.03 0005 Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) 2 Dokumen 2 Dokumen 198.050.000 198.050.000 185.912.400 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 300.000.000 BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 5 01 03 2.03 0006 Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan 7 Laporan 7 Laporan 760.000 760.000 460.800 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 6.000.000 BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 5 01 03 2.03 0007 Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan 7 Laporan 7 Laporan 1.150.000 1.150.000 890.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 15.000.000 BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 5 01 03 2.03 0008 Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan 7 Laporan 7 Laporan 12.440.000 12.440.000 7.934.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 100.000.000 BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 5 05 1.721.043.510 1.662.655.510 986.499.000 2.000.000.000 5 05 02 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH Prosentase jenis kelitbangan utama yang diimplementasikan 71,43 % 71,43 % 1.721.043.510 1.662.655.510 986.499.000 2.000.000.000 5 05 02 2.01 Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan Jumlah penelitian dan pengembangan bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan 4 dokumen 4 dokumen 543.257.510 484.869.510 484.869.510 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - Perangkat Daerah 385.000.000 BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 5 05 02 2.01 0001 Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah 1 Laporan 1 Laporan 403.257.510 358.119.510 284.050.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 300.000.000 BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 5 05 02 2.01 0006 Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketertiban dan Ketentraman Umum dan Perlindungan Masyarakat 1 Laporan 1 Laporan 40.000.000 40.000.000 3.750.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 30.000.000 BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 5 05 02 2.01 0012 Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik 1 Laporan 1 Laporan 100.000.000 86.750.000 32.135.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 55.000.000 BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 5 05 02 2.02 Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan jumlah penelitian bidang sosial dan kependudukan 5 dokumen 5 dokumen 300.000.000 300.000.000 300.000.000 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - Perangkat Daerah 550.000.000 BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 5 05 02 2.02 0001 Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial 1 Dokumen 1 Dokumen 100.000.000 200.000.000 95.780.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 250.000.000 BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 5 05 02 2.02 0003 Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan 1 Dokumen 1 Dokumen 100.000.000 - - Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - - BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 5 05 02 2.02 0005 Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pariwisata 1 Dokumen 1 Dokumen - - - Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 150.000.000 BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 5 05 02 2.02 0006 Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kesehatan 1 Dokumen 1 Dokumen 100.000.000 100.000.000 95.600.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, transparan dan akuntabel 150.000.000 BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 5 05 02 2.03 Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan Jumlah penelitian bidang ekonomi dan pembangunan 4 dokumen 4 dokumen 490.000.000 490.000.000 490.000.000 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - Perangkat Daerah 600.000.000 BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketertiban dan Ketentraman Umum dan Perlindungan Masyarakat Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan Penelitian dan Pengembangan Pariwisata Penelitian dan Pengembangan Kesehatan 897 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif (Rp) Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan 5 05 02 2.03 0005 Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan 1 Dokumen 1 Dokumen 190.000.000 190.000.000 185.780.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 150.000.000 BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 5 05 02 2.03 0007 Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup 1 Dokumen 1 Dokumen - - - Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 150.000.000 BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 5 05 02 2.03 0009 Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum 1 Dokumen 1 Dokumen 300.000.000 300.000.000 191.800.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 150.000.000 BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 5 05 02 2.03 0010 Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perhubungan 1 Dokumen 1 Dokumen - - - Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 150.000.000 BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 5 05 02 2.04 Pengembangan Inovasi dan Teknologi Jumlah inovasi dan teknologi yang dihasilkan 26 buah 26 buah 387.786.000 387.786.000 387.786.000 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - Perangkat Daerah 465.000.000 BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 5 05 02 2.04 0001 Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi 24 Dokumen 24 Dokumen 200.000.000 200.000.000 78.400.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 150.000.000 BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 5 05 02 2.04 0003 Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif 1 Laporan 1 Laporan 112.786.000 112.786.000 10.980.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 135.000.000 BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 5 05 02 2.04 0004 Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan 1 Laporan 1 Laporan 25.000.000 25.000.000 - Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 30.000.000 BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 5 05 02 2.04 0005 Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual 1 Laporan 1 Laporan 50.000.000 50.000.000 8.224.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 150.000.000 BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 430.145.058.732 438.967.745.173 424.167.639.035 459.076.500.000 5 430.145.058.732 438.967.745.173 424.167.639.035 459.076.500.000 5 02 430.145.058.732 438.967.745.173 424.167.639.035 459.076.500.000 5 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Prosentase ketercapaian Perencanaan dan keuangan Perangkat Daerah 100 % 100 % 8.613.365.755 11.673.483.317 8.351.710.585 9.659.500.000 5 02 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja yang tersusun 11 Dokumen 11 Dokumen 160.798.000 107.318.000 107.318.000 - Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, transparan dan akuntabel Perangkat Daerah 171.000.000 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 01 2.01 0001 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 4 Dokumen 4 Dokumen 95.808.000 39.228.000 42.650.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, transparan dan akuntabel 100.000.000 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 01 2.01 0006 Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 8 Laporan 8 Laporan 14.230.000 14.230.000 - Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, transparan dan akuntabel 16.000.000 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 01 2.01 0007 Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 Laporan 1 Laporan 50.760.000 53.860.000 50.000.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, transparan dan akuntabel 55.000.000 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah bulan terbayarnya Gaji dan tunjangan ASN 14 Bulan 14 Bulan 5.706.122.505 7.904.967.067 7.904.967.067 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, transparan dan akuntabel Perangkat Daerah 6.500.000.000 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 01 2.02 0001 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 40 Orang/bulan 40 Orang/bulan 5.706.122.505 7.904.967.067 6.477.165.635 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, transparan dan akuntabel 6.500.000.000 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum Penelitian dan Pengembangan Perhubungan Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif KEUANGAN Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 898 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif (Rp) Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan 5 02 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah ASN yang terlayani 61 Orang 61 Orang 50.000.000 50.000.000 50.000.000 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, transparan dan akuntabel Perangkat Daerah 60.000.000 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 01 2.05 0009 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 20 Orang 20 Orang 50.000.000 50.000.000 - Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, transparan dan akuntabel 60.000.000 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah bulan pemenuhan kebutuhan rutin 12 Bulan 12 Bulan 1.720.895.250 1.879.898.750 1.879.898.750 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, transparan dan akuntabel Perangkat Daerah 1.810.500.000 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 01 2.06 0002 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 3 Paket 3 Paket 133.413.500 133.413.500 101.908.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, transparan dan akuntabel 135.000.000 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 01 2.06 0003 Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 4 Paket 4 Paket 52.205.950 22.110.750 15.385.750 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, transparan dan akuntabel 57.000.000 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 01 2.06 0004 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 56.820.000 56.820.000 56.820.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, transparan dan akuntabel 60.000.000 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 01 2.06 0005 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 3 Paket 3 Paket 145.418.000 118.791.000 70.527.084 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, transparan dan akuntabel 160.000.000 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 01 2.06 0006 Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 12 Dokumen 12 Dokumen 2.270.000 2.270.000 - Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, transparan dan akuntabel 2.500.000 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 01 2.06 0009 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 12 Laporan 1.236.067.800 1.438.087.800 734.643.900 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, transparan dan akuntabel 1.300.000.000 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 01 2.06 0010 Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 1000 Dokumen 1000 Dokumen 94.700.000 108.405.700 54.284.500 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, transparan dan akuntabel 96.000.000 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah sarana prasarana yang diadakan 11 Unit 11 Unit 105.000.000 708.450.000 708.450.000 - - Perangkat Daerah 210.000.000 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 01 2.07 0005 Jumlah Paket Mebel yang Disediakan - 120 Unit - 83.450.000 - - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - 120.000.000 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 01 2.07 0006 Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 7 Unit 7 Unit 105.000.000 625.000.000 180.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, transparan dan akuntabel 90.000.000 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah bulan pemenuhan kebutuhan rutin 12 Bulan 12 Bulan 539.600.000 586.899.500 586.899.500 - Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, transparan dan akuntabel Perangkat Daerah 565.000.000 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 01 2.08 0001 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 12 Laporan 20.000.000 20.000.000 12.000.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, transparan dan akuntabel 25.000.000 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 01 2.08 0002 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Pengadaan Mebel Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 899 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif (Rp) Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 280.000.000 288.204.500 275.204.500 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, transparan dan akuntabel 290.000.000 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 01 2.08 0004 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 239.600.000 278.695.000 250.181.216 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, transparan dan akuntabel 250.000.000 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Unit Barang Milik Daerah yang terpelihara 94 Unit 94 Unit 330.950.000 435.950.000 435.950.000 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, transparan dan akuntabel Perangkat Daerah 343.000.000 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 01 2.09 0002 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 81 Unit 81 Unit 175.000.000 185.000.000 130.000.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, transparan dan akuntabel 180.000.000 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 01 2.09 0006 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 12 Unit 12 Unit 105.950.000 105.950.000 80.760.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, transparan dan akuntabel 108.000.000 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 01 2.09 0009 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 1 Unit 50.000.000 145.000.000 - Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, transparan dan akuntabel 55.000.000 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Persentase kesesuaian APBD dengan KUA PPAS - 100 % 417.545.252.977 425.126.136.856 414.600.316.950 445.333.000.000 5 02 02 2.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah Jumlah kegiatan di APBD sesuai dengan KUA PPAS di bagi jumlah kegiatan APBD - 100 % 1.254.022.000 792.559.000 792.559.000 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, transparan dan akuntabel Perangkat Daerah 1.183.000.000 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 02 2.01 0001 Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun 2 Dokumen 2 Dokumen 51.603.000 51.603.000 13.725.750 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, transparan dan akuntabel 60.000.000 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 02 2.01 0002 Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun 2 Dokumen 2 Dokumen 57.403.000 57.403.000 14.800.700 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, transparan dan akuntabel 60.000.000 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 02 2.01 0003 Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi 53 Dokumen 53 Dokumen 59.500.000 45.600.000 6.025.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, transparan dan akuntabel 62.000.000 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 02 2.01 0004 Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi 53 Dokumen 53 Dokumen 35.750.000 33.700.000 3.875.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, transparan dan akuntabel 40.000.000 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 02 2.01 0005 Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi 107 Dokumen 107 Dokumen 48.500.000 - - Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, transparan dan akuntabel 50.000.000 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 02 2.01 0006 Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi 107 Dokumen 107 Dokumen 24.750.000 - - Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, transparan dan akuntabel 26.000.000 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 02 2.01 0007 Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD 1 Dokumen 1 Dokumen 174.136.000 181.730.000 147.975.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, transparan dan akuntabel 80.000.000 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 02 2.01 0008 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS 900 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif (Rp) Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD 2 Dokumen 2 Dokumen 113.734.000 127.660.000 27.510.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, transparan dan akuntabel 115.000.000 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 02 2.01 0009 Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran 12 Dokumen 12 Dokumen 688.646.000 294.863.000 3.948.950 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, transparan dan akuntabel 690.000.000 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 02 2.02 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah Jumlah OPD yang dibina dalam pengelolaan perbendaharaan daerah 49 OPD 49 OPD 437.570.000 327.876.000 327.876.000 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, transparan dan akuntabel Perangkat Daerah 445.000.000 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 02 2.02 0001 Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah 6 Dokumen 6 Dokumen 233.840.000 232.840.000 101.915.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, transparan dan akuntabel 235.000.000 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 02 2.02 0005 Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya 184 Dokumen 184 Dokumen 17.330.000 17.330.000 8.495.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, transparan dan akuntabel 20.000.000 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 02 2.02 0009 Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait 2 Dokumen 2 Dokumen 102.950.000 40.310.000 34.145.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, transparan dan akuntabel 105.000.000 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 02 2.02 0010 Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan 5 Dokumen 5 Dokumen 83.450.000 37.396.000 2.281.500 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, transparan dan akuntabel 85.000.000 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 02 2.03 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah Jumlah OPD yang dibinadalam penyusunan laporan keuangan 51 OPD 51 OPD 279.058.000 227.736.000 227.736.000 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, transparan dan akuntabel Perangkat Daerah 300.000.000 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 02 2.03 0001 Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah 79 Laporan 79 Laporan 60.565.000 37.443.000 30.139.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, transparan dan akuntabel 62.000.000 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 02 2.03 0003 Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran 5 Laporan 5 Laporan 129.545.000 109.555.000 57.394.800 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, transparan dan akuntabel 135.000.000 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 02 2.03 0004 Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi 51 Laporan 51 Laporan 34.136.000 31.077.000 840.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, transparan dan akuntabel 40.000.000 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 02 2.03 0006 Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2 Dokumen 2 Dokumen 4.811.000 4.811.000 750.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, transparan dan akuntabel 6.000.000 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 02 2.03 0009 Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah 2 Dokumen 2 Dokumen 18.580.000 13.429.000 3.825.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, transparan dan akuntabel 22.000.000 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 02 2.03 0011 Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota 31 Orang 31 Orang 31.421.000 31.421.000 8.550.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, transparan dan akuntabel 35.000.000 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 02 2.04 Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah Jumlah desa penerima DD,ADD,bagi hasil pajak dan retribusi 266 Laporan 266 Laporan 415.533.722.977 423.737.085.856 423.737.085.856 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, transparan dan akuntabel Perangkat Daerah 443.360.000.000 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan 901 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif (Rp) Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan 5 02 02 2.04 0008 Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan 266 Laporan 266 Laporan 377.177.014.550 375.543.884.401 365.867.105.377 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, transparan dan akuntabel 410.000.000.000 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 02 2.04 0009 Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak 1 Laporan 1 Laporan 7.500.000.000 7.500.000.000 5.000.000.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, transparan dan akuntabel 2.500.000.000 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 02 2.04 0010 Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota 1 Laporan 1 Laporan 30.856.708.427 40.693.201.455 43.227.015.873 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, transparan dan akuntabel 30.860.000.000 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 02 2.05 Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah Jumlah Data Base Sistem Informasi Keuangan yang terpelihara 2 Dokumen 2 Dokumen 40.880.000 40.880.000 40.880.000 - Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, transparan dan akuntabel Perangkat Daerah 45.000.000 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 02 2.05 0002 Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah 2 Dokumen 2 Dokumen 40.880.000 40.880.000 40.000.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, transparan dan akuntabel 45.000.000 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH Persentase aset daerah yang dikelola dengan baik 100.00 % 100.00 % 3.986.440.000 2.168.125.000 1.215.611.500 4.084.000.000 5 02 03 2.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah jumlah aset daerah yang teraudited tahun n-1 dibagi jumlah aset daerah n-1 kali 100% Jumlah barang milik daeah yang dikelola 100 % 100 persen 100 % 100 persen 3.986.440.000 2.168.125.000 2.168.125.000 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, transparan dan akuntabel Perangkat Daerah 4.084.000.000 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 03 2.01 0001 Jumlah Standar Harga yang Disusun 1 Dokumen 1 Dokumen 143.400.000 345.000.000 144.787.500 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, transparan dan akuntabel 146.000.000 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 03 2.01 0003 Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah 2 Dokumen 2 Dokumen 20.000.000 20.000.000 6.125.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, transparan dan akuntabel 25.000.000 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 03 2.01 0005 Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah 1 Laporan 1 Laporan 207.600.000 844.725.000 260.320.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, transparan dan akuntabel 210.000.000 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 03 2.01 0006 Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah 1 Laporan 1 Laporan 80.000.000 80.090.000 78.995.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, transparan dan akuntabel 85.000.000 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 03 2.01 0010 Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah 5 Dokumen 5 Dokumen 315.600.000 574.780.000 544.100.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, transparan dan akuntabel 318.000.000 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 03 2.01 0012 Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun 12 Laporan 12 Laporan 3.219.840.000 303.530.000 181.284.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, transparan dan akuntabel 3.300.000.000 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 25.466.459.926 25.970.618.505 25.124.546.171 - 5 25.466.459.926 25.970.618.505 25.124.546.171 - 5 02 25.466.459.926 25.970.618.505 25.124.546.171 - 5 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Prosentase terpenuhinya layanan umum, kepegawaian dan keuangan Perangkat Daerah 100 Persen 100 Persen 17.919.212.126 18.197.570.705 19.164.186.671 - 5 02 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran evaluasi kinerja Perangkat Daerah 11 Dokumen 11 Dokumen 20.000.000 20.000.000 20.000.000 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. - Badan Pendapatan Daerah - BADAN PENDAPATAN DAERAH Inventarisasi Barang Milik Daerah Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah BADAN PENDAPATAN DAERAH UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Penyusunan Standar Harga Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah Penatausahaan Barang Milik Daerah Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan KEUANGAN 902 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif (Rp) Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan 5 02 01 2.01 0001 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3 Dokumen 3 Dokumen 10.000.000 10.000.000 1.000.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. - - BADAN PENDAPATAN DAERAH 5 02 01 2.01 0006 Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 4 Laporan 4 Laporan 10.000.000 10.000.000 1.000.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. - - BADAN PENDAPATAN DAERAH 5 02 01 2.01 0007 Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 Laporan 1 Laporan - - - Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. - - BADAN PENDAPATAN DAERAH 5 02 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi keuangan Perangkat Daerah 12 Dokumen 12 Dokumen 16.804.400.780 16.975.769.359 16.975.769.359 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. - Badan Pendapatan Daerah - BADAN PENDAPATAN DAERAH 5 02 01 2.02 0001 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 37 Orang/bulan 37 Orang/bulan 16.804.400.780 16.975.769.359 17.260.506.311 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. - - BADAN PENDAPATAN DAERAH 5 02 01 2.02 0002 Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 0 Dokumen 0 Dokumen - - - Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. - - BADAN PENDAPATAN DAERAH 5 02 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - - - - - - - - - BADAN PENDAPATAN DAERAH 5 02 01 2.05 0009 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 20 Orang 20 Orang - - - Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - BADAN PENDAPATAN DAERAH 5 02 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - 477.681.346 573.231.346 573.231.346 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. - Badan Pendapatan Daerah - BADAN PENDAPATAN DAERAH 5 02 01 2.06 0002 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 11 Paket 11 Paket 80.000.000 75.260.000 62.710.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. - - BADAN PENDAPATAN DAERAH 5 02 01 2.06 0003 Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 4 Paket 4 Paket 38.000.000 36.560.000 18.165.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. - - BADAN PENDAPATAN DAERAH 5 02 01 2.06 0004 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 40.000.000 40.000.000 39.992.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. - - BADAN PENDAPATAN DAERAH 5 02 01 2.06 0005 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 8 Paket 8 Paket 40.000.000 37.500.000 26.650.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. - - BADAN PENDAPATAN DAERAH 5 02 01 2.06 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 903 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif (Rp) Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 12 Dokumen 12 Dokumen - - - Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. - - BADAN PENDAPATAN DAERAH 5 02 01 2.06 0009 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 12 Laporan 264.681.346 368.911.346 765.725.360 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. - - BADAN PENDAPATAN DAERAH 5 02 01 2.06 0010 Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 1000 Dokumen 1000 Dokumen 15.000.000 15.000.000 15.000.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. - - BADAN PENDAPATAN DAERAH 5 02 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - - - - - - - - - BADAN PENDAPATAN DAERAH 5 02 01 2.07 0006 Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 5 Unit 5 Unit - - 363.488.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - BADAN PENDAPATAN DAERAH 5 02 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah 12 Laporan 12 Laporan 402.500.000 403.940.000 403.940.000 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. - Badan Pendapatan Daerah - BADAN PENDAPATAN DAERAH 5 02 01 2.08 0001 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 12 Laporan 7.300.000 7.300.000 7.300.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. - - BADAN PENDAPATAN DAERAH 5 02 01 2.08 0002 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 4 Laporan 4 Laporan 202.000.000 203.440.000 202.050.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. - - BADAN PENDAPATAN DAERAH 5 02 01 2.08 0004 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 193.200.000 193.200.000 193.200.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. - - BADAN PENDAPATAN DAERAH 5 02 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah laporan Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah 92 Unit 92 Unit 214.630.000 224.630.000 224.630.000 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. - Badan Pendapatan Daerah - BADAN PENDAPATAN DAERAH 5 02 01 2.09 0002 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 81 Unit 81 Unit 140.350.000 150.350.000 123.000.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. - - BADAN PENDAPATAN DAERAH 5 02 01 2.09 0006 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 12 Unit 12 Unit 74.280.000 74.280.000 84.400.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. - - BADAN PENDAPATAN DAERAH 5 02 01 2.09 0009 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 1 Unit - - - Kab. Kendal, Kendal, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. - - BADAN PENDAPATAN DAERAH 5 02 04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH Realisasi Pajak Daerah 100 Persen 100 Persen 7.547.247.800 7.773.047.800 5.960.359.500 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 904 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif (Rp) Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan 5 02 04 2.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah jumlah dok perencanaan, pendataan dan pelayanan 3 Dokumen 3 Dokumen 7.547.247.800 7.773.047.800 7.773.047.800 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. - Badan Pendapatan Daerah - BADAN PENDAPATAN DAERAH 5 02 04 2.01 0001 Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah 2 Dokumen 2 Dokumen 300.000.000 300.000.000 829.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. - - BADAN PENDAPATAN DAERAH 5 02 04 2.01 0002 Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah 2 Dokumen 2 Dokumen 100.000.000 100.000.000 24.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. - - BADAN PENDAPATAN DAERAH 5 02 04 2.01 0003 Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah 2 Laporan 2 Laporan 200.000.000 300.000.000 87.195.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. - - BADAN PENDAPATAN DAERAH 5 02 04 2.01 0004 Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah 36 Unit 36 Unit - - - Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. - - BADAN PENDAPATAN DAERAH 5 02 04 2.01 0005 Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah 2 Laporan 2 Laporan 625.764.800 625.764.800 554.617.400 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. - - BADAN PENDAPATAN DAERAH 5 02 04 2.01 0006 Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah 2 Laporan 2 Laporan 4.061.190.000 4.061.190.000 3.203.890.100 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. - - BADAN PENDAPATAN DAERAH 5 02 04 2.01 0007 Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya 12 Obyek Pajak 12 Obyek Pajak - - - Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. - - BADAN PENDAPATAN DAERAH 5 02 04 2.01 0008 Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah 12 Dokumen 12 Dokumen - - - Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. - - BADAN PENDAPATAN DAERAH 5 02 04 2.01 0009 Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah 600 Layanan 600 Layanan 50.000.000 50.000.000 50.000.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. - - BADAN PENDAPATAN DAERAH 5 02 04 2.01 0010 Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi 11 Dokumen 11 Dokumen 75.000.000 75.000.000 58.975.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. - - BADAN PENDAPATAN DAERAH 5 02 04 2.01 0011 Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah 11 Dokumen 11 Dokumen 2.010.675.000 2.129.275.000 1.961.874.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. - - BADAN PENDAPATAN DAERAH Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah Penagihan Pajak Daerah Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Penetapan Wajib Pajak Daerah Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah 905 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif (Rp) Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan 5 02 04 2.01 0012 Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah 10 Dokumen 10 Dokumen - - - Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. - - BADAN PENDAPATAN DAERAH 5 02 04 2.01 0013 Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah 10 Dokumen 10 Dokumen 94.618.000 101.818.000 42.955.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. - - BADAN PENDAPATAN DAERAH 5 02 04 2.01 0014 Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah 11 Laporan 11 Laporan 30.000.000 30.000.000 - Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. - - BADAN PENDAPATAN DAERAH 14.894.736.986 13.925.507.231 12.503.438.154 19.679.691.000 5 14.894.736.986 13.925.507.231 12.503.438.154 19.679.691.000 5 03 9.345.401.741 9.364.555.986 8.453.424.409 12.975.691.000 5 03 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase ketercapaian Perencanaan dan evaluasi kinerja dan terpenuhinya layanan umum, kepegawaian dan keuangan Perangkat Daerah - 100 persen 8.353.879.341 8.564.245.586 7.891.420.509 9.357.891.000 5 03 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi perangkat daerah - 4 dokumen 56.056.000 55.296.000 55.296.000 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - Perangkat Daerah 244.000.000 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 5 03 01 2.01 0001 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 4 Dokumen 4 Dokumen 16.140.000 15.380.000 641.050 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 104.000.000 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 5 03 01 2.01 0007 Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 7 Laporan 7 Laporan 39.916.000 39.916.000 10.000.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 140.000.000 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 5 03 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase terlaksananya admnistrasi keuangan perangkat daerah - 100 persen 6.797.010.525 6.885.790.020 6.885.790.020 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - Perangkat Daerah 7.201.000.000 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 5 03 01 2.02 0001 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 56 Orang/bulan 56 Orang/bulan 6.795.821.525 6.884.905.020 7.099.762.401 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 7.200.000.000 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 5 03 01 2.02 0002 Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 12 Dokumen 12 Dokumen 1.189.000 885.000 865.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 1.000.000 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 5 03 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase terlaksananya administrasi kepegawaian perangkat daerah - 100 persen 8.500.000 24.000.000 24.000.000 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - Perangkat Daerah 212.000.000 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 5 03 01 2.05 0010 Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 60 Orang 60 Orang 8.500.000 24.000.000 - Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 212.000.000 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 5 03 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase terlaksananya administrasi umum perangkat daerah - 100 persen 1.119.996.566 1.227.724.566 1.227.724.566 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - Perangkat Daerah 1.135.000.000 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 5 03 01 2.06 0002 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 5 Paket 5 Paket 73.474.500 73.474.500 59.309.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 80.000.000 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 5 03 01 2.06 0003 Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 5 Paket 5 Paket 53.710.000 53.710.000 38.720.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 60.000.000 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 5 03 01 2.06 0004 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 18 Paket 18 Paket 31.031.500 31.031.500 11.035.600 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 40.000.000 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 5 03 01 2.06 0005 Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KEPEGAWAIAN 906 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif (Rp) Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 5 Paket 5 Paket 31.453.000 31.453.000 18.851.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 35.000.000 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 5 03 01 2.06 0006 Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 12 Dokumen 12 Dokumen 2.000.000 2.000.000 2.000.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 5.000.000 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 5 03 01 2.06 0009 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 387 Laporan 387 Laporan 895.667.566 1.003.395.566 400.247.458 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 900.000.000 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 5 03 01 2.06 0010 Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 1500 Dokumen 1500 Dokumen 32.660.000 32.660.000 11.745.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 15.000.000 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 5 03 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase tersedianya kebutuhan sarana prasarana perkantoran - 100 persen 88.149.000 88.149.000 88.149.000 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - Perangkat Daerah 140.000.000 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 5 03 01 2.07 0006 Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 6 Unit 6 Unit 88.149.000 88.149.000 - Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 140.000.000 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 5 03 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase tersedianya jasa penunjang perkantoran - 100 persen 56.130.000 56.130.000 56.130.000 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - Perangkat Daerah 76.000.000 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 5 03 01 2.08 0001 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 12 Laporan 7.000.000 7.000.000 6.200.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 9.000.000 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 5 03 01 2.08 0002 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 11.180.000 11.180.000 11.180.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 13.000.000 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 5 03 01 2.08 0003 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 4.350.000 4.350.000 4.350.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 9.000.000 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 5 03 01 2.08 0004 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 33.600.000 33.600.000 17.820.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 45.000.000 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 5 03 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase terlaksananya pemeliharaan sarana prasarana perkantoran - 100 persen 228.037.250 227.156.000 227.156.000 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - Perangkat Daerah 349.891.000 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 5 03 01 2.09 0001 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 30 Unit 30 Unit 79.575.000 79.575.000 51.543.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 180.000.000 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 5 03 01 2.09 0005 Jumlah Mebel yang Dipelihara 10 Unit 10 Unit 2.000.000 2.000.000 2.000.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 3.000.000 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 5 03 01 2.09 0006 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 20 Unit 20 Unit 14.670.000 14.670.000 14.670.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 35.000.000 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 5 03 01 2.09 0009 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 1 Unit 120.202.250 119.321.000 118.891.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 118.891.000 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 5 03 01 2.09 0011 Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 20 Unit 20 Unit 11.590.000 11.590.000 11.590.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 13.000.000 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Pemeliharaan Mebel Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 907 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif (Rp) Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan 5 03 02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) Persentase jabatan struktural yang dievaluasi Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menegah/ Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) Persentase penempatan ASN sesuai peta jabatan Persentase struktur jabatan ASN yang terisi Persentase ASN menyusun SKP dan Penilaian Prestasi Kerja tepat waktu Tingkat Kedisiplinan ASN - 8,13 100 225 80 88 90 98,8 persen persen persen persen persen persen persen 991.522.400 800.310.400 562.003.900 3.617.800.000 5 03 02 2.01 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN Jumlah Laporan data dan informasi kepegawaian yang terproses dan diperbarui Jumlah Laporan terlaksananya pengadaan, pemberhentian ASN 12 Laporan 12 Laporan 4 laporan 292.976.800 231.796.800 231.796.800 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - Perangkat Daerah 2.082.000.000 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 5 03 02 2.01 0002 Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN 1 Dokumen 1 Dokumen 12.041.000 5.391.000 3.570.200 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 175.000.000 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 5 03 02 2.01 0003 Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK 2 Dokumen 2 Dokumen 176.063.000 130.463.000 41.110.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 1.320.000.000 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 5 03 02 2.01 0004 Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pengadaan ASN 1 Laporan 1 Laporan - - - Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 6.000.000 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 5 03 02 2.01 0006 Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian 2 Dokumen 2 Dokumen 17.557.600 17.557.600 7.146.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 148.000.000 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 5 03 02 2.01 0010 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian 12 Dokumen 12 Dokumen 82.715.200 75.305.200 75.097.600 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 430.000.000 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 5 03 02 2.01 0011 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian 12 Dokumen 12 Dokumen 4.600.000 3.080.000 1.590.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 3.000.000 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 5 03 02 2.02 Mutasi dan Promosi ASN Jumlah laporan promosi PNS 4 Laporan 4 Laporan 549.335.600 442.303.600 442.303.600 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - Perangkat Daerah 930.100.000 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 5 03 02 2.02 0001 Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah 12 Dokumen 12 Dokumen 1.354.000 1.354.000 822.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 5.100.000 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 5 03 02 2.02 0002 Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN 6 Dokumen 6 Dokumen 22.756.000 18.652.000 6.169.500 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 125.000.000 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 5 03 02 2.02 0003 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN 4 Dokumen 4 Dokumen 525.225.600 422.297.600 406.248.600 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 800.000.000 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 5 03 02 2.03 Pengembangan Kompetensi ASN Jumlah laporan pengembangan kompetensi ASN - 2 dokumen 8.420.000 8.420.000 8.420.000 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - Perangkat Daerah 15.000.000 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 5 03 02 2.03 0004 Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan 120 Orang 120 Orang 8.420.000 8.420.000 18.335.200 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 15.000.000 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 5 03 02 2.04 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur Jumlah laporan penilaian dan evaluasi kinerja Aparatur 2 Laporan 2 Laporan 140.790.000 117.790.000 117.790.000 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - Perangkat Daerah 590.700.000 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 5 03 02 2.04 0001 Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur 4 Dokumen 4 Dokumen 400.000 400.000 200.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 30.000.000 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian Pengelolaan Data Kepegawaian Pengelolaan Mutasi ASN Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK Pengelolaan Promosi ASN Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur 908 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif (Rp) Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan 5 03 02 2.04 0002 Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur 1 Dokumen 1 Dokumen 23.020.000 20.000 20.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 100.000.000 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 5 03 02 2.04 0003 Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur 2 Laporan 2 Laporan 4.700.000 4.700.000 1.150.000 Kab. Kendal, Kendal, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 500.000 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 5 03 02 2.04 0004 Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan 12 Orang 12 Orang 104.500.000 104.500.000 - Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 300.000.000 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 5 03 02 2.04 0007 Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan 60 Orang 60 Orang 7.850.000 7.850.000 324.800 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 110.000.000 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 5 03 02 2.04 0008 Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN 12 Laporan 12 Laporan 320.000 320.000 220.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 50.200.000 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 5 04 5.549.335.245 4.560.951.245 4.050.013.745 6.704.000.000 5 04 02 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat kompetensi (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) Persentase ASN yang lulus pengembangan kompetensi yang telah direncanakan Persentase ASN yang lulus lat prajabatan/latsar dan lat kepemimpinan - 23,25 100 100.00 % % % 5.549.335.245 4.560.951.245 4.050.013.745 6.704.000.000 5 04 02 2.01 Pengembangan Kompetensi Teknis Jumlah laporan Pengembangan Kompetensi Teknis - 4 laporan 653.160.000 653.160.000 653.160.000 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - Perangkat Daerah 2.004.000.000 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 5 04 02 2.01 0001 Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun 1 Dokumen 1 Dokumen 2.960.000 2.960.000 324.800 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 4.000.000 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 5 04 02 2.01 0003 Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi 311 Orang 311 Orang 650.200.000 650.200.000 291.897.700 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 2.000.000.000 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 5 04 02 2.02 Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional Jumlah laporan pengembangan kompetensi manajerial dan fungsional ASN - 2 laporan 4.896.175.245 3.907.791.245 3.907.791.245 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - Perangkat Daerah 4.700.000.000 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 5 04 02 2.02 0007 Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan 12 Laporan 12 Laporan 4.896.175.245 3.907.791.245 3.757.791.245 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 4.700.000.000 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 15.518.573.159 25.379.344.893 25.793.894.701 109.633.800.000 6 15.518.573.159 25.379.344.893 25.793.894.701 109.633.800.000 6 01 15.518.573.159 25.379.344.893 25.793.894.701 109.633.800.000 6 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase ketercapaian penunjang urusan Perangkat Daerah 100 % 100 % 13.028.573.159 19.691.601.693 20.607.601.501 106.738.800.000 6 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase Ketercapaiannya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 100 % 100 % 190.000.000 444.161.800 444.161.800 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - Inspektorat Daerah 179.000.000 INSPEKTORAT DAERAH 6 01 01 2.01 0001 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 6 Dokumen 6 Dokumen 60.000.000 60.000.000 60.000.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 24.000.000 INSPEKTORAT DAERAH 6 01 01 2.01 0007 Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 53 Laporan 53 Laporan 130.000.000 384.161.800 384.161.800 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 155.000.000 INSPEKTORAT DAERAH 6 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Ketercapaiannya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 100 % 100 % 10.135.773.259 10.236.316.743 10.236.316.743 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - Inspektorat Daerah 9.803.100.000 INSPEKTORAT DAERAH 6 01 01 2.02 0001 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan INSPEKTORAT DAERAH UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN INSPEKTORAT DAERAH Pembinaan Disiplin ASN Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 909 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif (Rp) Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 60 Orang/bulan 60 Orang/bulan 10.135.773.259 10.236.316.743 10.795.377.626 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 9.800.000.000 INSPEKTORAT DAERAH 6 01 01 2.02 0005 Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 0 Laporan 0 Laporan - - - Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 3.100.000 INSPEKTORAT DAERAH 6 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase Ketercapaiannya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 100 % 100 % 759.999.900 2.192.359.259 2.192.359.259 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - Inspektorat Daerah 93.055.000.000 INSPEKTORAT DAERAH 6 01 01 2.05 0002 Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 59 Paket 59 Paket 54.999.900 - - Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 100.000.000 INSPEKTORAT DAERAH 6 01 01 2.05 0009 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 58 Orang 58 Orang 520.000.000 1.902.337.259 1.727.807.259 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 870.000.000 INSPEKTORAT DAERAH 6 01 01 2.05 0010 Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 150 Orang 150 Orang 115.000.000 170.022.000 170.022.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 92.000.000.000 INSPEKTORAT DAERAH 6 01 01 2.05 0011 Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 58 Orang 58 Orang 70.000.000 120.000.000 120.000.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 85.000.000 INSPEKTORAT DAERAH 6 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Ketercapaiannya Administrasi Umum Perangkat Daerah 100 % 100 % 618.800.000 1.133.723.641 1.133.723.641 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - Inspektorat Daerah 764.200.000 INSPEKTORAT DAERAH 6 01 01 2.06 0001 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 16 Paket 16 Paket 12.000.000 29.500.000 29.500.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 14.000.000 INSPEKTORAT DAERAH 6 01 01 2.06 0002 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 65 Paket 65 Paket 65.000.000 100.000.000 100.000.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 87.000.000 INSPEKTORAT DAERAH 6 01 01 2.06 0004 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1550 Paket 1550 Paket 65.000.000 150.000.000 150.000.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 68.000.000 INSPEKTORAT DAERAH 6 01 01 2.06 0005 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 17 Paket 17 Paket 50.000.000 50.000.000 50.000.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 80.000.000 INSPEKTORAT DAERAH 6 01 01 2.06 0006 Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 24 Dokumen 24 Dokumen 1.800.000 10.000.000 10.000.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 5.200.000 INSPEKTORAT DAERAH 6 01 01 2.06 0009 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 12 Laporan 425.000.000 794.223.641 794.223.641 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 510.000.000 INSPEKTORAT DAERAH 6 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase Ketercapaiannya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 % 100 % 180.000.000 3.563.079.000 3.563.079.000 - Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, transparan dan akuntabel Inspektorat Daerah 1.766.000.000 INSPEKTORAT DAERAH 6 01 01 2.07 0002 Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan - 9 Unit - - 2.535.029.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, transparan dan akuntabel 1.554.000.000 INSPEKTORAT DAERAH 6 01 01 2.07 0005 Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 1 Unit 1 Unit 80.000.000 447.400.000 447.396.125 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 125.000.000 INSPEKTORAT DAERAH 6 01 01 2.07 0006 Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 1 Unit 1 Unit 100.000.000 3.115.679.000 1.112.122.800 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 87.000.000 INSPEKTORAT DAERAH Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pengadaan Mebel Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Penyediaan Komponen Instalasi Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 910 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif (Rp) Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan 6 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Ketercapaiannya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 % 100 % 640.000.000 861.605.000 861.605.000 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - Inspektorat Daerah 651.500.000 INSPEKTORAT DAERAH 6 01 01 2.08 0001 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 500 Laporan 500 Laporan 5.000.000 5.000.000 5.000.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 5.500.000 INSPEKTORAT DAERAH 6 01 01 2.08 0002 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 300.000.000 350.000.000 350.000.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 320.000.000 INSPEKTORAT DAERAH 6 01 01 2.08 0003 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 185.000.000 185.000.000 185.000.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 190.000.000 INSPEKTORAT DAERAH 6 01 01 2.08 0004 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 150.000.000 321.605.000 321.605.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 136.000.000 INSPEKTORAT DAERAH 6 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Ketercapaiannya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 100 % 100 % 504.000.000 1.260.356.250 1.260.356.250 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - Inspektorat Daerah 520.000.000 INSPEKTORAT DAERAH 6 01 01 2.09 0002 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 36 Unit 36 Unit 219.000.000 250.000.000 250.000.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 225.000.000 INSPEKTORAT DAERAH 6 01 01 2.09 0008 Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara 1 Unit 1 Unit 65.000.000 64.500.000 64.500.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 85.000.000 INSPEKTORAT DAERAH 6 01 01 2.09 0009 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 1 Unit 220.000.000 945.856.250 945.856.250 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 210.000.000 INSPEKTORAT DAERAH 6 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN Prosentase tercapainya penyelenggaraan pengawasan di daerah undefined 100.00 undefined % 100.00 % 1.915.000.000 3.194.694.800 3.091.394.800 2.010.000.000 6 01 02 2.01 Penyelenggaraan Pengawasan Internal Persentase Ketercapaiannya Penyelenggaraan Pengawasan Internal 100 % 100 % 1.595.000.000 2.694.694.800 2.694.694.800 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - Perangkat Daerah dan Desa (semua Entitas Pengawasan ) 1.700.000.000 INSPEKTORAT DAERAH 6 01 02 2.01 0001 Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah 150 Laporan 150 Laporan 995.000.000 1.880.000.000 1.725.000.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 985.000.000 INSPEKTORAT DAERAH 6 01 02 2.01 0004 Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan 4 Laporan 4 Laporan 300.000.000 400.000.000 325.760.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 355.000.000 INSPEKTORAT DAERAH 6 01 02 2.01 0007 Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP 140 Dokumen 140 Dokumen 300.000.000 414.694.800 414.694.800 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 360.000.000 INSPEKTORAT DAERAH 6 01 02 2.02 Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu Persentase Ketercapaian Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu 100 % 100 % 320.000.000 500.000.000 500.000.000 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - Perangkat Daerah, Masyarakat Kab. Kendal 310.000.000 INSPEKTORAT DAERAH 6 01 02 2.02 0002 Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu 40 Laporan 40 Laporan 320.000.000 500.000.000 625.940.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 310.000.000 INSPEKTORAT DAERAH 6 01 03 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI Persentase Tercapainya Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi - 100 % 575.000.000 2.493.048.400 2.094.898.400 885.000.000 6 01 03 2.02 Pendampingan dan Asistensi Persentase Ketercapaiannya Kegiatan Pendampingan dan Asistensi - 100 % 575.000.000 2.493.048.400 2.493.048.400 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - Perangkat Daerah dan Desa 885.000.000 INSPEKTORAT DAERAH 6 01 03 2.02 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah Reviu Laporan Keuangan Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP Pengawasan dengan Tujuan Tertentu Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pemeliharaan Aset Tak Berwujud Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 911 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif (Rp) Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah 59 perangkat daerah 59 perangkat daerah 100.000.000 300.000.000 301.850.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 280.000.000 INSPEKTORAT DAERAH 6 01 03 2.02 0002 Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi 60 perangkat daerah 60 perangkat daerah 20.000.000 100.000.000 100.000.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 80.000.000 INSPEKTORAT DAERAH 6 01 03 2.02 0003 Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi 2 Kegiatan 2 Kegiatan 285.000.000 400.000.000 - Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 300.000.000 INSPEKTORAT DAERAH 6 01 03 2.02 0004 Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas 59 perangkat daerah 59 perangkat daerah 170.000.000 1.693.048.400 1.693.048.400 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 225.000.000 INSPEKTORAT DAERAH 28.119.994.109 29.433.483.722 29.007.296.924 33.561.000.000 7 28.119.994.109 29.433.483.722 29.007.296.924 33.561.000.000 7 01 28.119.994.109 29.433.483.722 29.007.296.924 33.561.000.000 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Prosentase ketercapaian program penunjang urusan perangkat daerah 100 persen 100 persen 19.263.897.309 20.126.673.722 20.830.745.024 19.761.500.000 7 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah jumlah dokumen dan penganggaran evaluasi yang tersusun 20 dokumen 20 dokumen 37.960.000 78.000.000 78.000.000 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - Aparatur Pemerintah 40.000.000 KECAMATAN KENDAL 7 01 01 2.01 0001 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 8 Dokumen 8 Dokumen 37.960.000 78.000.000 28.000.000 Kab. Kendal, Kendal, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 40.000.000 KECAMATAN KENDAL 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah kegiatan pemberdayaan kelurahan yang dilaksanakan 40 laporan 40 laporan 13.363.527.509 15.170.124.122 15.170.124.122 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - Aparatur Pemerintah 14.035.000.000 KECAMATAN KENDAL 7 01 01 2.02 0001 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 1200 Orang/bulan 1200 Orang/bulan 13.328.527.509 15.146.624.122 16.756.721.924 Kab. Kendal, Kendal, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 14.000.000.000 KECAMATAN KENDAL 7 01 01 2.02 0003 Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 20 Dokumen 20 Dokumen 35.000.000 23.500.000 22.908.800 Kab. Kendal, Kendal, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 35.000.000 KECAMATAN KENDAL 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - 1.331.712.500 1.220.339.500 1.220.339.500 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - ASN 1.573.000.000 KECAMATAN KENDAL 7 01 01 2.06 0002 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 20 Paket 20 Paket 234.302.500 232.928.500 127.251.000 Kab. Kendal, Kendal, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 447.000.000 KECAMATAN KENDAL 7 01 01 2.06 0003 Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 138.589.000 138.589.000 135.025.000 Kab. Kendal, Kendal, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 146.000.000 KECAMATAN KENDAL 7 01 01 2.06 0004 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 25.000.000 25.000.000 25.000.000 Kab. Kendal, Kendal, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 30.000.000 KECAMATAN KENDAL 7 01 01 2.06 0005 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 130.600.000 98.790.000 57.753.000 Kab. Kendal, Kendal, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 140.000.000 KECAMATAN KENDAL 7 01 01 2.06 0009 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 12 Laporan 803.221.000 725.032.000 336.489.000 Kab. Kendal, Kendal, Semua Kel/Desa Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 810.000.000 KECAMATAN KENDAL 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah jumlah bulan jasa penunjang yang tercukupi 12 bulan 20 persen 12 bulan 20 persen 4.071.676.800 3.262.442.400 3.262.442.400 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - ASN 3.692.500.000 KECAMATAN KENDAL Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas KECAMATAN KENDAL UNSUR KEWILAYAHAN Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KECAMATAN Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Pelaksanaan Penatausahaan dan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 912 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif (Rp) Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan 7 01 01 2.08 0001 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 0 Laporan 0 Laporan 26.400.000 15.400.000 10.550.000 Kab. Kendal, Kendal, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 15.500.000 KECAMATAN KENDAL 7 01 01 2.08 0002 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 975.000.000 825.309.000 883.336.500 Kab. Kendal, Kendal, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 910.000.000 KECAMATAN KENDAL 7 01 01 2.08 0003 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 1.106.600.000 865.706.600 849.826.600 Kab. Kendal, Kendal, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 947.000.000 KECAMATAN KENDAL 7 01 01 2.08 0004 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 1.963.676.800 1.556.026.800 1.322.120.500 Kab. Kendal, Kendal, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 1.820.000.000 KECAMATAN KENDAL 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 459.020.500 395.767.700 395.767.700 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - ASN 421.000.000 KECAMATAN KENDAL 7 01 01 2.09 0001 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 17 Unit 17 Unit 129.000.500 119.000.500 119.000.500 Kab. Kendal, Kendal, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 140.000.000 KECAMATAN KENDAL 7 01 01 2.09 0002 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 17 Unit 17 Unit 30.600.000 30.600.000 30.600.000 Kab. Kendal, Kendal, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 100.000.000 KECAMATAN KENDAL 7 01 01 2.09 0006 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 12 Unit 12 Unit 162.920.000 147.730.000 122.650.000 Kab. Kendal, Kendal, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 170.000.000 KECAMATAN KENDAL 7 01 01 2.09 0009 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 1 Unit 136.500.000 98.437.200 3.512.200 Kab. Kendal, Kendal, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 11.000.000 KECAMATAN KENDAL 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK jumlah dokumen non perijinan yang dipelihara / direhabilitasi 12 dokumen 12 dokumen 3.856.800 20.330.000 7.087.200 9.000.000 7 01 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat jumlah kegiatan urusan pemerintahan yang dilimpahkan Jumlah kegiatan urusan pemerintahan yang dilimpahkan 12 bulan 20 persen 12 bulan 20 persen 3.856.800 20.330.000 20.330.000 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - Aparatur Pemerintah 9.000.000 KECAMATAN KENDAL 7 01 02 2.04 0001 Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan 12 Dokumen 12 Dokumen 3.856.800 20.330.000 7.087.200 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 9.000.000 KECAMATAN KENDAL 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Prosentase kelurahan tertib administrasi 95 persen 95 persen 8.792.240.000 9.204.660.000 8.132.321.100 13.734.500.000 7 01 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan jumlah kegiatan pemberdayaan kelurahan yang dilaksanakan Jumlah kegiatan pemberdayaan kelurahan yang dilaksanakan jumlah keiatan pemberdayaan kelurahan yang dilaksanakan 100 % 100 persen 20 persen 100 % 100 persen 20 persen 8.792.240.000 9.204.660.000 9.204.660.000 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. - Aparatur Pemerintah 13.734.500.000 KECAMATAN KENDAL 7 01 03 2.02 0001 Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 7 Lembaga Kemasyarak atan 7 Lembaga Kemasyarak atan 25.000.000 25.000.000 17.854.000 Kab. Kendal, Kendal, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. - 18.000.000 KECAMATAN KENDAL 7 01 03 2.02 0003 Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 7 Pokmas / Ormas 7 Pokmas / Ormas 75.000.000 103.110.000 62.428.000 Kab. Kendal, Kendal, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. - 64.000.000 KECAMATAN KENDAL 7 01 03 2.02 0004 Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan 12 Laporan 12 Laporan 30.000.000 64.310.000 42.769.200 Kab. Kendal, Kendal, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. - 16.000.000 KECAMATAN KENDAL 7 01 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Prosentase gangguan keamanan dan ketertiban yang ditangani 100 persen 100 persen 60.000.000 81.820.000 37.143.600 56.000.000 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Evaluasi Kelurahan 913 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif (Rp) Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan 7 01 04 2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Jumlah koordinasi 100 persen 100 persen 60.000.000 81.820.000 81.820.000 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - Masyarakat 56.000.000 KECAMATAN KENDAL 7 01 04 2.01 0001 Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 12 Laporan 12 Laporan 60.000.000 81.820.000 37.143.600 Kab. Kendal, Kendal, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 56.000.000 KECAMATAN KENDAL 28.119.994.109 29.433.483.722 29.007.296.924 33.561.000.000 7 28.119.994.109 29.433.483.722 29.007.296.924 33.561.000.000 7 01 28.119.994.109 29.433.483.722 29.007.296.924 33.561.000.000 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan undefined undefined undefined undefined 8.792.240.000 9.204.660.000 8.132.321.100 13.734.500.000 7 01 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan - - - 8.792.240.000 9.204.660.000 9.204.660.000 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. - Kegiatan Pemberdaya an Kelurahan 13.734.500.000 KECAMATAN KENDAL 7 01 03 2.02 0002 Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 10 Unit 10 Unit 257.000.000 255.000.000 205.000.000 Kab. Kendal, Kendal, Candiroto PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. - 300.000.000 KECAMATAN KENDAL 7 01 03 2.02 0003 Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 7 Pokmas / Ormas 7 Pokmas / Ormas 163.000.000 165.000.000 165.000.000 Kab. Kendal, Kendal, Candiroto PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. - 180.500.000 KECAMATAN KENDAL 28.119.994.109 29.433.483.722 29.007.296.924 33.561.000.000 7 28.119.994.109 29.433.483.722 29.007.296.924 33.561.000.000 7 01 28.119.994.109 29.433.483.722 29.007.296.924 33.561.000.000 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN - - - 8.792.240.000 9.204.660.000 8.132.321.100 13.734.500.000 7 01 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan - - - 8.792.240.000 9.204.660.000 9.204.660.000 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. - Masyarakat 13.734.500.000 KECAMATAN KENDAL 7 01 03 2.02 0002 Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 5 Unit 5 Unit 300.000.000 300.000.000 250.000.000 Kab. Kendal, Kendal, Sukodono PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. - 310.000.000 KECAMATAN KENDAL 7 01 03 2.02 0003 Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 7 Pokmas / Ormas 7 Pokmas / Ormas 120.000.000 120.000.000 120.000.000 Kab. Kendal, Kendal, Sukodono PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. - 130.000.000 KECAMATAN KENDAL 28.119.994.109 29.433.483.722 29.007.296.924 33.561.000.000 7 28.119.994.109 29.433.483.722 29.007.296.924 33.561.000.000 7 01 28.119.994.109 29.433.483.722 29.007.296.924 33.561.000.000 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan 001559 % ?% 001559 % ?% 8.792.240.000 9.204.660.000 8.132.321.100 13.734.500.000 7 01 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan undefined undefined undefined undefined 8.792.240.000 9.204.660.000 9.204.660.000 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. - Masyarakat 13.734.500.000 KECAMATAN KENDAL 7 01 03 2.02 0002 Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 5 Unit 5 Unit 200.000.000 200.000.000 100.000.000 Kab. Kendal, Kendal, Jotang PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. - 250.000.000 KECAMATAN KENDAL 7 01 03 2.02 0003 Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 7 Pokmas / Ormas 7 Pokmas / Ormas 202.240.000 202.240.000 252.240.000 Kab. Kendal, Kendal, Jotang PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. - 360.000.000 KECAMATAN KENDAL 28.119.994.109 29.433.483.722 29.007.296.924 33.561.000.000 7 28.119.994.109 29.433.483.722 29.007.296.924 33.561.000.000 7 01 28.119.994.109 29.433.483.722 29.007.296.924 33.561.000.000 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Prosentase kelurahan tertib administrasi Presentase aspirasi masyarakat dalam Musrenbang RKPD 80 95 % % 95 80 % % 8.792.240.000 9.204.660.000 8.132.321.100 13.734.500.000 KELURAHAN SUKODONO UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan KELURAHAN CANDIROTO UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN KECAMATAN Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KELURAHAN TROMPO Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KELURAHAN JOTANG UNSUR KEWILAYAHAN 914 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif (Rp) Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan 7 01 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Jumlah kegiatan pemberdayaan kelurahan yang dilaksanakan 100 % 100 % 8.792.240.000 9.204.660.000 9.204.660.000 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. - - 13.734.500.000 KECAMATAN KENDAL 7 01 03 2.02 0002 Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 7 Unit 1 Unit 250.000.000 250.000.000 200.000.000 Kab. Kendal, Kendal, Trompo PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. - 275.000.000 KECAMATAN KENDAL 7 01 03 2.02 0003 Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 6 Pokmas / Ormas 6 Pokmas / Ormas 170.000.000 170.000.000 170.000.000 Kab. Kendal, Kendal, Trompo PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. - 300.000.000 KECAMATAN KENDAL 28.119.994.109 29.433.483.722 29.007.296.924 33.561.000.000 7 28.119.994.109 29.433.483.722 29.007.296.924 33.561.000.000 7 01 28.119.994.109 29.433.483.722 29.007.296.924 33.561.000.000 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase Kelurahan tertib administrasi Prosentase Kelurahan tertib administrasi 80 95 % % 95 80 % % 8.792.240.000 9.204.660.000 8.132.321.100 13.734.500.000 7 01 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Jumlah kegiatan pemberdayaan kelurahan yang dilaksanakan 100 % 100 % 8.792.240.000 9.204.660.000 9.204.660.000 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. - Masyarakat 13.734.500.000 KECAMATAN KENDAL 7 01 03 2.02 0002 Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 14 Unit 14 Unit 350.000.000 350.000.000 300.000.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kendal, Kendal, Ketapang PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. - 501.000.000 KECAMATAN KENDAL 7 01 03 2.02 0003 Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 5 Pokmas / Ormas 5 Pokmas / Ormas 150.000.000 150.000.000 150.000.000 Kab. Kendal, Kendal, Ketapang DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. - 251.000.000 KECAMATAN KENDAL 28.119.994.109 29.433.483.722 29.007.296.924 33.561.000.000 7 28.119.994.109 29.433.483.722 29.007.296.924 33.561.000.000 7 01 28.119.994.109 29.433.483.722 29.007.296.924 33.561.000.000 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase kelurahan tertib administrasi Prosentase kelurahan tertib administrasi 95 80 % % 95 80 % % 8.792.240.000 9.204.660.000 8.132.321.100 13.734.500.000 7 01 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Jumlah kegiatan pemberdayaan kelurahan yang dilaksanakan 100 % 100 % 8.792.240.000 9.204.660.000 9.204.660.000 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. - Masyarakat 13.734.500.000 KECAMATAN KENDAL 7 01 03 2.02 0002 Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 4 Unit 4 Unit 300.000.000 450.000.000 400.000.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kendal, Kendal, Kebondalem PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. - 510.000.000 KECAMATAN KENDAL 7 01 03 2.02 0003 Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 7 Pokmas / Ormas 7 Pokmas / Ormas 200.000.000 200.000.000 200.000.000 Kab. Kendal, Kendal, Kebondalem DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. - 510.000.000 KECAMATAN KENDAL 28.119.994.109 29.433.483.722 29.007.296.924 33.561.000.000 7 28.119.994.109 29.433.483.722 29.007.296.924 33.561.000.000 7 01 28.119.994.109 29.433.483.722 29.007.296.924 33.561.000.000 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Prosentasi kelurahan tertib administrasi persentase aspirasi masyarakat dalam musrenbang RKPD 80 95 % % 80 95 % % 8.792.240.000 9.204.660.000 8.132.321.100 13.734.500.000 7 01 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Jumlah kegiatan peberdayaan kelurahan yang dilaksanakan 100 % 100 % 8.792.240.000 9.204.660.000 9.204.660.000 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. - Masyarakat 13.734.500.000 KECAMATAN KENDAL 7 01 03 2.02 0002 Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 4 Unit 4 Unit 200.000.000 200.000.000 150.000.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. - 651.000.000 KECAMATAN KENDAL 7 01 03 2.02 0003 Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 6 Pokmas / Ormas 6 Pokmas / Ormas 220.000.000 220.000.000 220.000.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. - 310.000.000 KECAMATAN KENDAL 28.119.994.109 29.433.483.722 29.007.296.924 33.561.000.000 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KECAMATAN Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KELURAHAN KALIBUNTUWETAN Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KELURAHAN KEBONDALEM UNSUR KEWILAYAHAN KELURAHAN KETAPANG UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN KELURAHAN SIJERUK UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 915 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif (Rp) Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan 7 28.119.994.109 29.433.483.722 29.007.296.924 33.561.000.000 7 01 28.119.994.109 29.433.483.722 29.007.296.924 33.561.000.000 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Prosentase kelurahan tertib administrasi Prosentase kelurahan tertib administrasi Prosentasi administrasi masyarakat dalam musrenbang RKPD 95 95.00 80 % % % 95.00 95 80 % % % 8.792.240.000 9.204.660.000 8.132.321.100 13.734.500.000 7 01 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan jumlah kegiatan pemberdayaan kelurahan yang dilaksanakan 100 % 100 % 8.792.240.000 9.204.660.000 9.204.660.000 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. - masyarakat 13.734.500.000 KECAMATAN KENDAL 7 01 03 2.02 0002 Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 6 Unit 6 Unit 300.000.000 300.000.000 250.000.000 Kab. Kendal, Kendal, Sijeruk PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. - 350.000.000 KECAMATAN KENDAL 7 01 03 2.02 0003 Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 6 Pokmas / Ormas 6 Pokmas / Ormas 120.000.000 120.000.000 120.000.000 Kab. Kendal, Kendal, Sijeruk DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. - 140.000.000 KECAMATAN KENDAL 28.119.994.109 29.433.483.722 29.007.296.924 33.561.000.000 7 28.119.994.109 29.433.483.722 29.007.296.924 33.561.000.000 7 01 28.119.994.109 29.433.483.722 29.007.296.924 33.561.000.000 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase Kelurahan Tertib Administrasi 95 % 95 % 8.792.240.000 9.204.660.000 8.132.321.100 13.734.500.000 7 01 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Yang Dilaksanakan 100 % 100 % 8.792.240.000 9.204.660.000 9.204.660.000 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. - Masyarakat 13.734.500.000 KECAMATAN KENDAL 7 01 03 2.02 0002 Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 11 Unit 11 Unit 315.000.000 315.000.000 265.000.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. - 320.000.000 KECAMATAN KENDAL 7 01 03 2.02 0003 Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 7 Pokmas / Ormas 7 Pokmas / Ormas 85.000.000 85.000.000 85.000.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. - 100.000.000 KECAMATAN KENDAL 28.119.994.109 29.433.483.722 29.007.296.924 33.561.000.000 7 28.119.994.109 29.433.483.722 29.007.296.924 33.561.000.000 7 01 28.119.994.109 29.433.483.722 29.007.296.924 33.561.000.000 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Prosentase kelurahan tertib administrasi Persentase aspirasi masyarakat dalam Musrenbang RKPD Presentase kelurahan tertib administrasi 95.00 95 80 % % % 95 80 95.00 % % % 8.792.240.000 9.204.660.000 8.132.321.100 13.734.500.000 7 01 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang Dilaksanakan 100 % 100 % 8.792.240.000 9.204.660.000 9.204.660.000 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. - Masyarakat 13.734.500.000 KECAMATAN KENDAL 7 01 03 2.02 0002 Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 6 Unit 6 Unit 220.000.000 220.000.000 170.000.000 Kab. Kendal, Kendal, Jetis PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. - 810.000.000 KECAMATAN KENDAL 7 01 03 2.02 0003 Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 7 Pokmas / Ormas 7 Pokmas / Ormas 200.000.000 200.000.000 200.000.000 Kab. Kendal, Kendal, Jetis DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. - 210.000.000 KECAMATAN KENDAL 28.119.994.109 29.433.483.722 29.007.296.924 33.561.000.000 7 28.119.994.109 29.433.483.722 29.007.296.924 33.561.000.000 7 01 28.119.994.109 29.433.483.722 29.007.296.924 33.561.000.000 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Prosentase Kelurahan Tertib Administrasi Persentase Aspirasi Masyarakat Dalam Musrenbang RKPD Presentase Kelurahan Tertib Administrasi 80 95.00 95 % % % 95 80 95.00 % % % 8.792.240.000 9.204.660.000 8.132.321.100 13.734.500.000 7 01 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Yang Dilaksanakan 100 % 100 % 8.792.240.000 9.204.660.000 9.204.660.000 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. - Masyarakat 13.734.500.000 KECAMATAN KENDAL 7 01 03 2.02 0002 Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 4 Unit 4 Unit 200.000.000 200.000.000 250.000.000 Kab. Kendal, Kendal, Bugangin PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. - 220.000.000 KECAMATAN KENDAL Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KELURAHAN TUNGGULREJO UNSUR KEWILAYAHAN UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN KELURAHAN BUGANGIN UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KECAMATAN Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KELURAHAN JETIS Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 916 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif (Rp) Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan 7 01 03 2.02 0003 Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 12 Pokmas / Ormas 12 Pokmas / Ormas 200.000.000 200.000.000 100.000.000 Kab. Kendal, Kendal, Bugangin PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. - 251.000.000 KECAMATAN KENDAL 28.119.994.109 29.433.483.722 29.007.296.924 33.561.000.000 7 28.119.994.109 29.433.483.722 29.007.296.924 33.561.000.000 7 01 28.119.994.109 29.433.483.722 29.007.296.924 33.561.000.000 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Presentase aspirasi masyarakat dalam Musrenbang RKPD Prosentase kelurahan tertib administrasi 95 80 % % 80 95 % % 8.792.240.000 9.204.660.000 8.132.321.100 13.734.500.000 7 01 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Jumlah kegiatan pemberdayaan kelurahan yang dilaksanakan 100 % 100 % 8.792.240.000 9.204.660.000 9.204.660.000 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, transparan dan akuntabel Masyarakat 13.734.500.000 KECAMATAN KENDAL 7 01 03 2.02 0002 Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 0 Unit 0 Unit 250.000.000 250.000.000 200.000.000 Kab. Kendal, Kendal, Langenharjo PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, transparan dan akuntabel 255.000.000 KECAMATAN KENDAL 7 01 03 2.02 0003 Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 5 Pokmas / Ormas 5 Pokmas / Ormas 250.000.000 250.000.000 257.029.900 Kab. Kendal, Kendal, Langenharjo PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. - 260.000.000 KECAMATAN KENDAL 28.119.994.109 29.433.483.722 29.007.296.924 33.561.000.000 7 28.119.994.109 29.433.483.722 29.007.296.924 33.561.000.000 7 01 28.119.994.109 29.433.483.722 29.007.296.924 33.561.000.000 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Prosentase Kelurahan Tertib administrasi Persentase aspirasi masyarakat dalam musrenbang RKPD 95 80 % % 80 95 % % 8.792.240.000 9.204.660.000 8.132.321.100 13.734.500.000 7 01 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan - - - 8.792.240.000 9.204.660.000 9.204.660.000 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. - Masyarakat 13.734.500.000 KECAMATAN KENDAL 7 01 03 2.02 0002 Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 4 Unit 4 Unit 250.000.000 200.000.000 250.000.000 Kab. Kendal, Kendal, Pekauman PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. - 300.000.000 KECAMATAN KENDAL 7 01 03 2.02 0003 Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 5 Pokmas / Ormas 5 Pokmas / Ormas 150.000.000 200.000.000 100.000.000 Kab. Kendal, Kendal, Pekauman PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. - 151.000.000 KECAMATAN KENDAL 28.119.994.109 29.433.483.722 29.007.296.924 33.561.000.000 7 28.119.994.109 29.433.483.722 29.007.296.924 33.561.000.000 7 01 28.119.994.109 29.433.483.722 29.007.296.924 33.561.000.000 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase aspirasi masyarakat dalam Musrenbang RKPD Prosentase kelurahan tertib administrasi Presentase kelurahan tertib administrasi 80 95 95.00 % % % 80 95 95.00 % % % 8.792.240.000 9.204.660.000 8.132.321.100 13.734.500.000 7 01 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan jumlah kegiatan pemberdayaan kelurahan yang dilaksanakan 100 % 100 % 8.792.240.000 9.204.660.000 9.204.660.000 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. - Masyarakat 13.734.500.000 KECAMATAN KENDAL 7 01 03 2.02 0002 Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 3 Unit 3 Unit 200.000.000 200.000.000 150.000.000 Kab. Kendal, Kendal, Patukangan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. - 900.000.000 KECAMATAN KENDAL 7 01 03 2.02 0003 Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 6 Pokmas / Ormas 6 Pokmas / Ormas 200.000.000 200.000.000 200.000.000 Kab. Kendal, Kendal, Patukangan Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. - 200.000.000 KECAMATAN KENDAL 28.119.994.109 29.433.483.722 29.007.296.924 33.561.000.000 7 28.119.994.109 29.433.483.722 29.007.296.924 33.561.000.000 7 01 28.119.994.109 29.433.483.722 29.007.296.924 33.561.000.000 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Presentase kelurahan tertib administrasi Presentase aspirasi masyarakat dalam Musrenbang RKPD 95 80 % % 95 80 % % 8.792.240.000 9.204.660.000 8.132.321.100 13.734.500.000 UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KECAMATAN Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KELURAHAN PEKAUMAN Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KELURAHAN LANGENHARJO UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KELURAHAN PEGULON UNSUR KEWILAYAHAN KELURAHAN PATUKANGAN UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN 917 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif (Rp) Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan 7 01 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Jumlah kegiatan pemberdayaan kelurahan yang dilaksanakan 100 % 100 % 8.792.240.000 9.204.660.000 9.204.660.000 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. - - 13.734.500.000 KECAMATAN KENDAL 7 01 03 2.02 0002 Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 1 Unit 1 Unit 200.000.000 400.000.000 350.000.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. - 220.000.000 KECAMATAN KENDAL 7 01 03 2.02 0003 Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 5 Pokmas / Ormas 5 Pokmas / Ormas 200.000.000 200.000.000 200.000.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. - 200.000.000 KECAMATAN KENDAL 28.119.994.109 29.433.483.722 29.007.296.924 33.561.000.000 7 28.119.994.109 29.433.483.722 29.007.296.924 33.561.000.000 7 01 28.119.994.109 29.433.483.722 29.007.296.924 33.561.000.000 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Prosentase Kelurahan tertib admnistrasi Prosentase aspirasi masyarakat dalam Musrenbang RKPD Prosentase Kelurahan tertib admnistrasi 80 90.00 90 % % % 90.00 80 90 % % % 8.792.240.000 9.204.660.000 8.132.321.100 13.734.500.000 7 01 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang dilaksanakan 100 % 100 % 8.792.240.000 9.204.660.000 9.204.660.000 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, transparan dan akuntabel Masyarakat 13.734.500.000 KECAMATAN KENDAL 7 01 03 2.02 0002 Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 6 Unit 6 Unit 220.000.000 220.000.000 180.000.000 Kab. Kendal, Kendal, Banyutowo PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, transparan dan akuntabel 710.000.000 KECAMATAN KENDAL 7 01 03 2.02 0003 Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 7 Pokmas / Ormas 7 Pokmas / Ormas 200.000.000 200.000.000 190.000.000 Kab. Kendal, Kendal, Banyutowo PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. - 310.000.000 KECAMATAN KENDAL 28.119.994.109 29.433.483.722 29.007.296.924 33.561.000.000 7 28.119.994.109 29.433.483.722 29.007.296.924 33.561.000.000 7 01 28.119.994.109 29.433.483.722 29.007.296.924 33.561.000.000 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN - - - 8.792.240.000 9.204.660.000 8.132.321.100 13.734.500.000 7 01 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Jumlah kegiatan pemberdayaan kelurahan yang dilaksanakan 100 % 100 % 8.792.240.000 9.204.660.000 9.204.660.000 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. - Masyarakat 13.734.500.000 KECAMATAN KENDAL 7 01 03 2.02 0002 Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 5 0 5 0 300.000.000 300.000.000 300.000.000 - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. - 310.000.000 KECAMATAN KENDAL 7 01 03 2.02 0003 Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 5 Pokmas / Ormas 5 Pokmas / Ormas 200.000.000 200.000.000 150.000.000 Kab. Kendal, Kendal, Karangsari PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. - 301.000.000 KECAMATAN KENDAL 28.119.994.109 29.433.483.722 29.007.296.924 33.561.000.000 7 28.119.994.109 29.433.483.722 29.007.296.924 33.561.000.000 7 01 28.119.994.109 29.433.483.722 29.007.296.924 33.561.000.000 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase aspirasi masyarakat dalam Musrenbang RKPD Prosentase kelurahan tertib administrasi 80 95 % % 95 80 % % 8.792.240.000 9.204.660.000 8.132.321.100 13.734.500.000 7 01 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Jumlah kegiatan pemberdayaan kelurahan yang di laksanakan 100 % 100 % 8.792.240.000 9.204.660.000 9.204.660.000 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. - Masyarakat 13.734.500.000 KECAMATAN KENDAL 7 01 03 2.02 0002 Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 5 Unit 5 Unit 200.000.000 200.000.000 150.000.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kendal, Kendal, Ngilir PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. - 240.000.000 KECAMATAN KENDAL 7 01 03 2.02 0003 Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 5 Pokmas / Ormas 5 Pokmas / Ormas 220.000.000 220.000.000 220.000.000 Kab. Kendal, Kendal, Ngilir Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. - 230.000.000 KECAMATAN KENDAL Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KELURAHAN BANYUTOWO Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KELURAHAN NGILIR UNSUR KEWILAYAHAN KELURAHAN KARANGSARI UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KECAMATAN Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 918 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif (Rp) Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan 28.119.994.109 29.433.483.722 29.007.296.924 33.561.000.000 7 28.119.994.109 29.433.483.722 29.007.296.924 33.561.000.000 7 01 28.119.994.109 29.433.483.722 29.007.296.924 33.561.000.000 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase aspirasi masyarakat dalam musrenbang RKPD Prosentase kelurahan tertib administrasi 80 95 % % 95 80 % % 8.792.240.000 9.204.660.000 8.132.321.100 13.734.500.000 7 01 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Jumlah kegiatan pemberdayaan kelurahan yang dilaksanakan 100 % 100 % 8.792.240.000 9.204.660.000 9.204.660.000 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. - Masyarakat 13.734.500.000 KECAMATAN KENDAL 7 01 03 2.02 0002 Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 5 Unit 5 Unit 250.000.000 250.000.000 200.000.000 Kab. Kendal, Kendal, Bandengan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. - 300.000.000 KECAMATAN KENDAL 7 01 03 2.02 0003 Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 5 Pokmas / Ormas 5 Pokmas / Ormas 250.000.000 250.000.000 250.000.000 Kab. Kendal, Kendal, Bandengan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. - 310.000.000 KECAMATAN KENDAL 28.119.994.109 29.433.483.722 29.007.296.924 33.561.000.000 7 28.119.994.109 29.433.483.722 29.007.296.924 33.561.000.000 7 01 28.119.994.109 29.433.483.722 29.007.296.924 33.561.000.000 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Prosentase kelurahan tertib administrasi Persentase aspirasi masyarakat dalam Musrenbang RKPD Presentase kelurahan tertib administrasi 95 95.00 80 % % % 95 80 95.00 % % % 8.792.240.000 9.204.660.000 8.132.321.100 13.734.500.000 7 01 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Jumlah kegiatan pemberdayaan kelurahan yang dilaksanakan 100 % 100 % 8.792.240.000 9.204.660.000 9.204.660.000 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. - Masyarakat 13.734.500.000 KECAMATAN KENDAL 7 01 03 2.02 0002 Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 9 Unit 9 Unit 200.000.000 200.000.000 140.000.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. - 1.100.000.000 KECAMATAN KENDAL 7 01 03 2.02 0003 Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 6 Pokmas / Ormas 6 Pokmas / Ormas 200.000.000 200.000.000 200.000.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. - 100.000.000 KECAMATAN KENDAL 2.880.107.562 3.462.783.989 2.935.516.074 3.273.900.000 7 2.880.107.562 3.462.783.989 2.935.516.074 3.273.900.000 7 01 2.880.107.562 3.462.783.989 2.935.516.074 3.273.900.000 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase ketercapaian penunjang urusan Perangkat Daerah 100.00 % 100.00 % 2.753.997.562 3.235.343.989 2.741.006.074 3.101.500.000 7 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang terlaksana 1 dokumen 1 dokumen 2.125.000 4.850.000 4.850.000 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - Perangkat Daerah 3.500.000 KECAMATAN PATEBON 7 01 01 2.01 0002 Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 10 buku Dokumen 10 buku Dokumen 645.000 850.000 500.000 Kab. Kendal, Patebon, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 1.000.000 KECAMATAN PATEBON 7 01 01 2.01 0006 Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 6 Laporan 6 Laporan 1.480.000 4.000.000 200.000 Kab. Kendal, Patebon, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, transparan dan akuntabel 2.500.000 KECAMATAN PATEBON 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - - 2.193.264.162 2.731.200.589 2.731.200.589 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - Perangkat Daerah 2.500.000.000 KECAMATAN PATEBON 7 01 01 2.02 0001 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 16 Orang/bulan 16 Orang/bulan 2.193.264.162 2.731.200.589 2.432.168.173 Kab. Kendal, Patebon, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 2.500.000.000 KECAMATAN PATEBON 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Administrasi Umum yang dilaksanakan 6 paket 6 paket 131.673.400 285.008.400 285.008.400 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - Perangkat Daerah 156.000.000 KECAMATAN PATEBON 7 01 01 2.06 0001 KELURAHAN BALOK UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KELURAHAN BANDENGAN KECAMATAN Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Penyediaan Komponen Instalasi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KECAMATAN PATEBON UNSUR KEWILAYAHAN 919 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif (Rp) Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 3 Paket 3 Paket 3.594.000 3.594.000 3.594.000 Kab. Kendal, Patebon, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 5.000.000 KECAMATAN PATEBON 7 01 01 2.06 0002 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 7 Paket 7 Paket 13.637.000 19.023.000 12.290.500 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kendal, Patebon, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 15.000.000 KECAMATAN PATEBON 7 01 01 2.06 0003 Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 6 Paket 6 Paket 5.216.600 5.216.600 5.216.600 Kab. Kendal, Patebon, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 16.000.000 KECAMATAN PATEBON 7 01 01 2.06 0004 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 6.288.800 8.538.800 8.538.800 Kab. Kendal, Patebon, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 30.000.000 KECAMATAN PATEBON 7 01 01 2.06 0005 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 9.300.000 13.400.000 7.085.000 Kab. Kendal, Patebon, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 15.000.000 KECAMATAN PATEBON 7 01 01 2.06 0009 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 12 Laporan 93.637.000 235.236.000 98.279.501 Kab. Kendal, Patebon, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 75.000.000 KECAMATAN PATEBON 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan Daerah 6 laporan 6 laporan 183.745.000 125.405.000 125.405.000 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - Perangkat Daerah 197.000.000 KECAMATAN PATEBON 7 01 01 2.08 0001 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 12 Laporan 1.200.000 1.200.000 2.400.000 Kab. Kendal, Patebon, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 2.000.000 KECAMATAN PATEBON 7 01 01 2.08 0002 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 55.825.000 55.105.000 26.772.500 Kab. Kendal, Patebon, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 65.000.000 KECAMATAN PATEBON 7 01 01 2.08 0004 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan Laporan 12 Laporan Laporan 126.720.000 69.100.000 82.250.000 Kab. Kendal, Patebon, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 130.000.000 KECAMATAN PATEBON 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah yang terpelihara 15 unit 15 unit 243.190.000 88.880.000 88.880.000 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - Perangkat Daerah 245.000.000 KECAMATAN PATEBON 7 01 01 2.09 0001 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 15 Unit 15 Unit 21.300.000 44.150.000 43.321.000 Kab. Kendal, Patebon, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 10.000.000 KECAMATAN PATEBON 7 01 01 2.09 0006 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 12 Unit 12 Unit 21.890.000 24.730.000 18.390.000 Kab. Kendal, Patebon, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 15.000.000 KECAMATAN PATEBON 7 01 01 2.09 0009 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 2 Unit 2 Unit 200.000.000 20.000.000 - Kab. Kendal, Patebon, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 220.000.000 KECAMATAN PATEBON 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase pelimpahan pelaksanaan pelimpahan kewenangan kecamatan - undefined undefined 113.860.000 111.108.000 115.800.000 124.400.000 7 01 02 2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan - - - 16.600.000 39.308.000 39.308.000 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. - Perangkat Daerah dan masyarakat 15.000.000 KECAMATAN PATEBON 7 01 02 2.01 0001 Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 1 Laporan 1 Laporan 16.000.000 15.900.000 15.900.000 Kab. Kendal, Patebon, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. - 10.000.000 KECAMATAN PATEBON 7 01 02 2.01 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Penyediaan Jasa Surat Menyurat Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 920 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif (Rp) Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 1 Dokumen 1 Dokumen 600.000 23.408.000 2.100.000 Kab. Kendal, Patebon, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. - 5.000.000 KECAMATAN PATEBON 7 01 02 2.03 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum - - - 95.160.000 69.100.000 69.100.000 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - Perangkat Daerah 105.400.000 KECAMATAN PATEBON 7 01 02 2.03 0001 Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum 12 Dokumen 12 Dokumen 95.160.000 69.100.000 95.400.000 Kab. Kendal, Patebon, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 105.400.000 KECAMATAN PATEBON 7 01 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat - - - 2.100.000 2.700.000 2.700.000 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. - Perangkat Daerah dan Masyarakat 4.000.000 KECAMATAN PATEBON 7 01 02 2.04 0001 Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan 1 Dokumen 1 Dokumen 2.100.000 2.700.000 2.400.000 Kab. Kendal, Patebon, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. - 4.000.000 KECAMATAN PATEBON 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase pelimpahan pelaksanaan pelimpahan kewenangan kecamatan - undefined undefined 9.250.000 59.616.000 32.070.000 24.000.000 7 01 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa - - - 9.250.000 59.616.000 59.616.000 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. - Perangkat Daerah dan Masyarakat 24.000.000 KECAMATAN PATEBON 7 01 03 2.01 0001 Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 4 Lembaga Kemasyarak atan 4 Lembaga Kemasyarak atan 1.550.000 29.808.000 5.050.000 Kab. Kendal, Patebon, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. - 16.000.000 KECAMATAN PATEBON 7 01 03 2.01 0003 Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 1 Laporan 7.700.000 29.808.000 27.020.000 Kab. Kendal, Patebon, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. - 8.000.000 KECAMATAN PATEBON 7 01 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase aspirasi masyarakat dalam Musrenbang RKPD - undefined undefined 1.200.000 4.500.000 - 9.000.000 7 01 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah - - - 1.200.000 4.500.000 4.500.000 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru - Perangkat Desa dan Masyarakat 9.000.000 KECAMATAN PATEBON 7 01 05 2.01 0002 Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional 18 Orang 18 Orang 600.000 4.500.000 - Kab. Kendal, Patebon, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru - 7.000.000 KECAMATAN PATEBON 7 01 05 2.01 0008 Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 1 Dokumen 1 Dokumen 600.000 - - Kab. Kendal, Patebon, Semua Kel/Desa Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru - 2.000.000 KECAMATAN PATEBON 7 01 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persentase penyusunan APBDes tepat waktu 100 % undefined undefined 1.800.000 52.216.000 46.640.000 15.000.000 7 01 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 10 dokumen 10 dokumen 1.800.000 52.216.000 52.216.000 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. - Perangkat Daerah dan Masyarakat 15.000.000 KECAMATAN PATEBON 7 01 06 2.01 0002 Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa 13 Dokumen 13 Dokumen 600.000 23.408.000 20.620.000 Kab. Kendal, Patebon, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. - 4.000.000 KECAMATAN PATEBON 7 01 06 2.01 0003 Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 13 Dokumen 13 Dokumen 600.000 7.200.000 7.200.000 Kab. Kendal, Patebon, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. - 5.000.000 KECAMATAN PATEBON 7 01 06 2.01 0011 Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 1 Dokumen 1 Dokumen 600.000 21.608.000 18.820.000 Kab. Kendal, Patebon, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. - 6.000.000 KECAMATAN PATEBON 2.719.525.337 3.562.860.033 2.986.228.540 2.733.770.540 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum KECAMATAN PEGANDON Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional 921 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif (Rp) Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan 7 2.719.525.337 3.562.860.033 2.986.228.540 2.733.770.540 7 01 2.719.525.337 3.562.860.033 2.986.228.540 2.733.770.540 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Ketercapaian Urusan Penunjang Perangkat Daerah 100 Persen 100 Persen 2.554.420.337 3.308.767.283 2.851.638.540 2.493.327.740 7 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Tersusunya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 4 Dokumen 4 Dokumen 3.570.000 3.570.000 3.570.000 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - Aparatur Pemerintah dan Masyarakat 6.688.000 KECAMATAN PEGANDON 7 01 01 2.01 0001 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 4 Dokumen 4 Dokumen 3.570.000 3.570.000 - Kab. Kendal, Pegandon, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 6.688.000 KECAMATAN PEGANDON 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah bulan honorarium pejabat penata-usahaan keuangan dan pejabat pengadaan barang jasa Jumlah bulan koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semester SKPD Jumlah bulan terbayar nya gaji dan tunjangan ASN Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN 0 Bulan 12 dokumen 22 Orang/Bulan 0 Bulan 12 dokumen 22 Orang/Bulan 2.042.500.938 2.895.185.633 2.895.185.633 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - Aparatur Pemerintah 2.061.591.140 KECAMATAN PEGANDON 7 01 01 2.02 0001 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 16 Orang/bulan 16 Orang/bulan 2.042.500.938 2.895.185.633 2.535.146.140 Kab. Kendal, Pegandon, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 2.061.591.140 KECAMATAN PEGANDON 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah 12 Laporan 12 Laporan 235.709.250 214.616.650 214.616.650 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - Aparatur Pemerintah dan Masyarakat 150.425.600 KECAMATAN PEGANDON 7 01 01 2.06 0001 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 3.864.000 3.864.000 3.864.000 Kab. Kendal, Pegandon, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 4.250.400 KECAMATAN PEGANDON 7 01 01 2.06 0002 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 22.382.250 21.782.250 14.947.375 Kab. Kendal, Pegandon, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 35.433.000 KECAMATAN PEGANDON 7 01 01 2.06 0003 Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 6.862.000 6.362.000 6.362.000 Kab. Kendal, Pegandon, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 12.250.000 KECAMATAN PEGANDON 7 01 01 2.06 0004 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 18.785.000 13.215.400 13.215.400 Kab. Kendal, Pegandon, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 29.150.000 KECAMATAN PEGANDON 7 01 01 2.06 0005 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 5.240.000 4.612.000 4.290.125 Kab. Kendal, Pegandon, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 3.300.000 KECAMATAN PEGANDON 7 01 01 2.06 0009 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 12 Laporan 178.576.000 164.781.000 107.004.500 Kab. Kendal, Pegandon, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 66.042.200 KECAMATAN PEGANDON 7 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan - 1 Unit 45.594.000 32.300.000 32.300.000 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - Aparatur Pemerintah dan Masyarakat 22.000.000 KECAMATAN PEGANDON 7 01 01 2.07 0006 Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 1 Unit 1 Unit 45.594.000 32.300.000 6.500.000 Kab. Kendal, Pegandon, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 22.000.000 KECAMATAN PEGANDON Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Penyediaan Komponen Instalasi Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 922 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif (Rp) Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Laporan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 12 Laporan 12 Laporan 153.846.149 101.300.000 101.300.000 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - Aparatur Pemerintah dan Masyarakat 157.014.000 KECAMATAN PEGANDON 7 01 01 2.08 0001 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 12 Laporan 3.600.000 3.600.000 2.400.000 Kab. Kendal, Pegandon, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 3.000.000 KECAMATAN PEGANDON 7 01 01 2.08 0002 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 56.276.149 43.180.000 49.020.000 Kab. Kendal, Pegandon, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 53.064.000 KECAMATAN PEGANDON 7 01 01 2.08 0004 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 93.970.000 54.520.000 49.260.000 Kab. Kendal, Pegandon, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 100.950.000 KECAMATAN PEGANDON 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah 12 Laporan 12 Laporan 73.200.000 61.795.000 61.795.000 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - Aparatur Pemerintah dan Masyarakat 95.609.000 KECAMATAN PEGANDON 7 01 01 2.09 0001 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 16 Unit 16 Unit 31.600.000 15.700.000 20.960.000 Kab. Kendal, Pegandon, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 33.880.000 KECAMATAN PEGANDON 7 01 01 2.09 0006 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 12 Unit 12 Unit 16.600.000 20.195.000 13.669.000 Kab. Kendal, Pegandon, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 11.729.000 KECAMATAN PEGANDON 7 01 01 2.09 0009 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 1 Unit 25.000.000 25.900.000 25.000.000 Kab. Kendal, Pegandon, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 50.000.000 KECAMATAN PEGANDON 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase pelaksanaan pelimpahan kewenangan kecamatan 100 Persen 100 Persen 8.880.000 27.938.000 - 9.422.000 7 01 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 12 Laporan 12 Laporan 8.880.000 27.938.000 27.938.000 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - Masyarakat 9.422.000 KECAMATAN PEGANDON 7 01 02 2.04 0003 Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 2 Laporan 2 Laporan 8.880.000 27.938.000 - Kab. Kendal, Pegandon, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 9.422.000 KECAMATAN PEGANDON 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase Porgram Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan - 100 Persen 38.985.000 94.698.750 45.950.000 58.905.000 7 01 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Jumlah dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di wilayah kerja Kecamatan Jumlah kegiatan Peningkatan Efektifitas Pemberdayaan Masyarakat TP PKK dan Pemberdayaan Kepemudaan di wilayah Kecamatan Jumlah laporan koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat desa Jumlah Laporan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Usulan Lembaga Kemasyarakatan yang di akomodir dalam musrenbang RKPD - 0 Desa 12 Desa 12 Laporan 12 Lembaga 38.985.000 94.698.750 94.698.750 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. - Aparatur Pemerintah dan Masyarakat 58.905.000 KECAMATAN PEGANDON 7 01 03 2.01 0001 Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 12 Lembaga Kemasyarak atan 12 Lembaga Kemasyarak atan 11.305.000 9.882.750 9.026.250 Kab. Kendal, Pegandon, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. - 26.405.000 KECAMATAN PEGANDON 7 01 03 2.01 0002 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan 923 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif (Rp) Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan 12 Dokumen 12 Dokumen 20.300.000 60.816.000 28.225.000 Kab. Kendal, Pegandon, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. - 16.000.000 KECAMATAN PEGANDON 7 01 03 2.01 0003 Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 12 Laporan 12 Laporan 7.380.000 24.000.000 8.698.750 Kab. Kendal, Pegandon, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. - 16.500.000 KECAMATAN PEGANDON 7 01 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Presentasi Gangguan Keamanan dan Ketertiban yang ditangani 100 Persen 100 Persen 77.760.000 51.460.000 37.220.000 118.626.100 7 01 04 2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Jumlah Laporan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum 2 Laporan 2 Laporan 14.160.000 14.160.000 14.160.000 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - Tokoh Agama dan Tokoh Msyarakat 22.431.100 KECAMATAN PEGANDON 7 01 04 2.01 0001 Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 12 Laporan 12 Laporan 9.180.000 9.180.000 5.180.000 Kab. Kendal, Pegandon, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 15.852.000 KECAMATAN PEGANDON 7 01 04 2.01 0002 Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 12 Laporan 12 Laporan 4.980.000 4.980.000 - Kab. Kendal, Pegandon, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 6.579.100 KECAMATAN PEGANDON 7 01 04 2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah - - - 63.600.000 37.300.000 37.300.000 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - Aparatur Pemerintah dan Masyarakat 96.195.000 KECAMATAN PEGANDON 7 01 04 2.02 0001 Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia 12 Laporan 12 Laporan 63.600.000 37.300.000 32.040.000 Kab. Kendal, Pegandon, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 96.195.000 KECAMATAN PEGANDON 7 01 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Presentase Kasus Konflik Sosial yang Ditangani 100 Persen 100 Persen 14.880.000 35.138.000 26.180.000 28.449.300 7 01 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah 12 Laporan 12 Laporan 14.880.000 35.138.000 35.138.000 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - Aparatur Pemerintah dan Masyarakat 28.449.300 KECAMATAN PEGANDON 7 01 05 2.01 0002 Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional 75 Orang 75 Orang 7.680.000 27.938.000 26.180.000 Kab. Kendal, Pegandon, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 16.500.000 KECAMATAN PEGANDON 7 01 05 2.01 0005 Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan 12 Laporan 12 Laporan 2.400.000 2.400.000 - Kab. Kendal, Pegandon, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 2.640.000 KECAMATAN PEGANDON 7 01 05 2.01 0008 Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 12 Dokumen 12 Dokumen 4.800.000 4.800.000 - Kab. Kendal, Pegandon, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 9.309.300 KECAMATAN PEGANDON 7 01 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Presentase Penyusunan APBDes Tepat Waktu 100 Persen 100 Persen 24.600.000 44.858.000 25.240.000 25.040.400 7 01 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam Rangka Administrasi Tata Pemerintah Desa 12 Dokumen 12 Dokumen 24.600.000 44.858.000 44.858.000 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. - Pemerintah Desa dan Masyarakat 25.040.400 KECAMATAN PEGANDON 7 01 06 2.01 0002 Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa 12 Dokumen 12 Dokumen 9.360.000 29.618.000 22.840.000 Kab. Kendal, Pegandon, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. - 9.031.000 KECAMATAN PEGANDON 7 01 06 2.01 0003 Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 12 Dokumen 12 Dokumen 11.160.000 11.160.000 2.400.000 Kab. Kendal, Pegandon, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. - 7.209.400 KECAMATAN PEGANDON 7 01 06 2.01 0008 Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa 4 Dokumen 4 Dokumen 4.080.000 4.080.000 - Kab. Kendal, Pegandon, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. - 8.800.000 KECAMATAN PEGANDON Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 924 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif (Rp) Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan 2.517.700.593 3.128.141.065 2.656.193.171 3.494.000.000 7 2.517.700.593 3.128.141.065 2.656.193.171 3.494.000.000 7 01 2.517.700.593 3.128.141.065 2.656.193.171 3.494.000.000 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 2.468.100.593 3.035.743.465 2.621.143.171 3.349.000.000 7 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - - 2.700.000 1.800.000 1.800.000 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - - 4.000.000 KECAMATAN WELERI 7 01 01 2.01 0001 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 4 Dokumen 4 Dokumen 1.800.000 1.800.000 1.800.000 Kab. Kendal, Weleri, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 2.000.000 KECAMATAN WELERI 7 01 01 2.01 0006 Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 12 Laporan 12 Laporan 900.000 - - Kab. Kendal, Weleri, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 2.000.000 KECAMATAN WELERI 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - - 1.949.454.793 2.552.300.645 2.552.300.645 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - PNS 2.504.000.000 KECAMATAN WELERI 7 01 01 2.02 0001 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 15 Orang/bulan 13 Orang/bulan 1.947.655.593 2.550.501.445 2.232.900.151 Kab. Kendal, Weleri, Semua Kel/Desa Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 2.500.000.000 KECAMATAN WELERI 7 01 01 2.02 0005 Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 5 Laporan 5 Laporan 899.200 899.200 899.200 Kab. Kendal, Weleri, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 2.000.000 KECAMATAN WELERI 7 01 01 2.02 0007 Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 12 Laporan 12 Laporan 900.000 900.000 900.000 Kab. Kendal, Weleri, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 2.000.000 KECAMATAN WELERI 7 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - - - - - Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - PNS 15.000.000 KECAMATAN WELERI 7 01 01 2.05 0002 Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 15 Paket 15 Paket - - - Kab. Kendal, Weleri, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 15.000.000 KECAMATAN WELERI 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - 260.403.500 233.346.500 233.346.500 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - - 357.000.000 KECAMATAN WELERI 7 01 01 2.06 0001 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 5.000.000 5.900.000 5.000.000 Kab. Kendal, Weleri, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 7.000.000 KECAMATAN WELERI 7 01 01 2.06 0002 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 33.646.000 34.566.000 33.666.000 Kab. Kendal, Weleri, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 50.000.000 KECAMATAN WELERI 7 01 01 2.06 0003 Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 7.948.000 8.848.000 7.948.000 Kab. Kendal, Weleri, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 50.000.000 KECAMATAN WELERI 7 01 01 2.06 0004 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 11.431.500 12.331.500 11.431.500 Kab. Kendal, Weleri, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 15.000.000 KECAMATAN WELERI 7 01 01 2.06 0005 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 5.000.000 5.900.000 5.000.000 Kab. Kendal, Weleri, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 30.000.000 KECAMATAN WELERI 7 01 01 2.06 0009 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 12 Laporan 196.578.000 165.001.000 104.112.340 Kab. Kendal, Weleri, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Optimalisasi SDM yang berdaya saing, berkarakter, dan handal 200.000.000 KECAMATAN WELERI 7 01 01 2.06 0010 KECAMATAN WELERI UNSUR KEWILAYAHAN Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Penyediaan Komponen Instalasi Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan Bahan Logistik Kantor KECAMATAN Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 925 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif (Rp) Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 12 Dokumen 12 Dokumen 800.000 800.000 800.000 Kab. Kendal, Weleri, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 5.000.000 KECAMATAN WELERI 7 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - - - - - Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - - 100.000.000 KECAMATAN WELERI 7 01 01 2.07 0005 Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 1 Unit 1 Unit - - - Kab. Kendal, Weleri, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 50.000.000 KECAMATAN WELERI 7 01 01 2.07 0006 Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 1 Unit 1 Unit - - - Kab. Kendal, Weleri, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 50.000.000 KECAMATAN WELERI 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 207.614.000 175.934.000 175.934.000 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - - 235.000.000 KECAMATAN WELERI 7 01 01 2.08 0001 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 12 Laporan 2.000.000 2.000.000 2.000.000 Kab. Kendal, Weleri, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 5.000.000 KECAMATAN WELERI 7 01 01 2.08 0002 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 108.950.000 108.950.000 53.800.000 Kab. Kendal, Weleri, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 110.000.000 KECAMATAN WELERI 7 01 01 2.08 0004 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 96.664.000 64.984.000 83.342.000 Kab. Kendal, Weleri, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 120.000.000 KECAMATAN WELERI 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 47.928.300 72.362.320 72.362.320 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - - 134.000.000 KECAMATAN WELERI 7 01 01 2.09 0001 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 14 Unit 14 Unit 15.000.000 15.000.000 15.000.000 Kab. Kendal, Weleri, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 25.000.000 KECAMATAN WELERI 7 01 01 2.09 0002 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 14 Unit 14 Unit 3.900.000 3.900.000 5.100.000 Kab. Kendal, Weleri, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 4.000.000 KECAMATAN WELERI 7 01 01 2.09 0005 Jumlah Mebel yang Dipelihara 3 Unit 3 Unit - - - Kab. Kendal, Weleri, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 5.000.000 KECAMATAN WELERI 7 01 01 2.09 0006 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 12 Unit 12 Unit 10.020.000 7.100.000 8.560.000 Kab. Kendal, Weleri, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 25.000.000 KECAMATAN WELERI 7 01 01 2.09 0009 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 5 Unit 5 Unit 14.128.300 41.482.320 44.003.980 Kab. Kendal, Weleri, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 50.000.000 KECAMATAN WELERI 7 01 01 2.09 0010 Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 12 Unit 12 Unit 4.880.000 4.880.000 4.880.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kendal, Weleri, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 25.000.000 KECAMATAN WELERI 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase pelimpahan pelaksanaan pelimpahan kewenangan kecamatan Persentase pelaksanaan pelimpahan kewenangan kecamatan 100 100 Persen % 100 100 % Persen 1.200.000 1.200.000 300.000 5.000.000 7 01 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Jumlah kegiatan urusan pemerintahan yang dilimpahkan Jumlah Laporan kegiatan urusan pemerintahan yang dilimpahkan 12 Laporan 12 Laporan 1.200.000 1.200.000 1.200.000 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. - Masyarakat 5.000.000 KECAMATAN WELERI 7 01 02 2.04 0001 Pengadaan Mebel Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Penyediaan Jasa Surat Menyurat Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pemeliharaan Mebel Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 926 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif (Rp) Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan 12 Dokumen 12 Dokumen 1.200.000 1.200.000 300.000 Kab. Kendal, Weleri, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. - 5.000.000 KECAMATAN WELERI 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN - - - 10.300.000 10.300.000 9.300.000 45.000.000 7 01 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa - - - 10.300.000 10.300.000 10.300.000 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. - Masyarakat 45.000.000 KECAMATAN WELERI 7 01 03 2.01 0001 Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 16 Lembaga Kemasyarak atan 16 Lembaga Kemasyarak atan 1.300.000 1.300.000 300.000 Kab. Kendal, Weleri, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. - 10.000.000 KECAMATAN WELERI 7 01 03 2.01 0002 Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan 1 Dokumen 1 Dokumen 6.000.000 6.000.000 6.000.000 Kab. Kendal, Weleri, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. - 15.000.000 KECAMATAN WELERI 7 01 03 2.01 0003 Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 12 Laporan 12 Laporan 3.000.000 3.000.000 3.000.000 Kab. Kendal, Weleri, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. - 20.000.000 KECAMATAN WELERI 7 01 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM - - - 36.900.000 36.800.000 24.250.000 65.000.000 7 01 04 2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum - - - 5.100.000 5.000.000 5.000.000 Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). - Masyarakat 15.000.000 KECAMATAN WELERI 7 01 04 2.01 0001 Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 12 Laporan 12 Laporan 5.100.000 5.000.000 5.700.000 Kab. Kendal, Weleri, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). - 15.000.000 KECAMATAN WELERI 7 01 04 2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah - - - 31.800.000 31.800.000 31.800.000 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - Masyarakat 50.000.000 KECAMATAN WELERI 7 01 04 2.02 0001 Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia 12 Laporan 12 Laporan 31.800.000 31.800.000 18.550.000 Kab. Kendal, Weleri, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 50.000.000 KECAMATAN WELERI 7 01 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM - - - - 42.897.600 - 15.000.000 7 01 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah - - - - 42.897.600 42.897.600 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - Masyarakat 15.000.000 KECAMATAN WELERI 7 01 05 2.01 0002 Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional 32 Orang 65 Orang - 42.897.600 - Kab. Kendal, Weleri, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 15.000.000 KECAMATAN WELERI 7 01 05 2.01 0005 Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan - 12 Laporan - - - Kab. Kendal, Weleri, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Optimalisasi SDM yang berdaya saing, berkarakter, dan handal - KECAMATAN WELERI 7 01 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA - - - 1.200.000 1.200.000 1.200.000 15.000.000 7 01 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa - - - 1.200.000 1.200.000 1.200.000 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - Pemerintah Desa 15.000.000 KECAMATAN WELERI 7 01 06 2.01 0002 Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa 12 Dokumen 12 Dokumen 1.200.000 1.200.000 1.200.000 Kab. Kendal, Weleri, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 15.000.000 KECAMATAN WELERI 2.996.089.223 4.135.737.919 3.341.415.948 4.361.350.000 7 2.996.089.223 4.135.737.919 3.341.415.948 4.361.350.000 7 01 2.996.089.223 4.135.737.919 3.341.415.948 4.361.350.000 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Presentase ketercapaian program penunjang urusan Pemerintahan Daerah 100 % 100 % 2.800.658.623 3.913.860.319 3.231.990.148 4.184.000.000 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa KECAMATAN GEMUH Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN 927 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif (Rp) Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan 7 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase Terlaksananya Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja OPD 8 dokumen 100 % 7.662.000 59.914.000 59.914.000 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - ASN/ PNS Kecamatan Gemuh 8.450.000 KECAMATAN GEMUH 7 01 01 2.01 0001 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 12 Dokumen 12 Dokumen 3.962.000 56.214.000 1.230.000 Kab. Kendal, Gemuh, Gemuhblanten PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 4.250.000 KECAMATAN GEMUH 7 01 01 2.01 0006 Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 12 Laporan 12 Laporan 3.700.000 3.700.000 1.500.000 Kab. Kendal, Gemuh, Gemuhblanten PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 4.200.000 KECAMATAN GEMUH 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Terbayarnya Gaji ASN - 100 % 2.285.869.893 3.062.567.719 3.062.567.719 - - ASN/ PNS Kecamatan Gemuh 3.375.000.000 KECAMATAN GEMUH 7 01 01 2.02 0001 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 17 Orang/bulan 17 Orang/bulan 2.285.869.893 3.062.567.719 2.667.597.248 Kab. Kendal, Gemuh, Gemuhblanten Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja - - 3.375.000.000 KECAMATAN GEMUH 7 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase Terlaksananya Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 17 Paket 17 Paket 18.300.000 18.300.000 18.300.000 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - ASN/ PNS Kecamatan Gemuh 18.300.000 KECAMATAN GEMUH 7 01 01 2.05 0002 Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 17 Paket 17 Paket 18.300.000 18.300.000 - - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 18.300.000 KECAMATAN GEMUH 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - 210.143.600 295.604.600 295.604.600 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - ASN Kec. Gemuh 335.700.000 KECAMATAN GEMUH 7 01 01 2.06 0001 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 1.934.000 1.704.000 1.244.000 Kab. Kendal, Gemuh, Gemuhblanten PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 2.500.000 KECAMATAN GEMUH 7 01 01 2.06 0002 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 2 Paket 2 Paket 36.351.400 127.096.400 38.974.000 Kab. Kendal, Gemuh, Gemuhblanten PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 80.000.000 KECAMATAN GEMUH 7 01 01 2.06 0003 Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 2 Paket 2 Paket 28.751.200 5.352.200 1.334.900 Kab. Kendal, Gemuh, Gemuhblanten PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 5.550.000 KECAMATAN GEMUH 7 01 01 2.06 0004 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 50 Paket 50 Paket 44.885.000 77.640.000 40.360.000 Kab. Kendal, Gemuh, Gemuhblanten PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 79.000.000 KECAMATAN GEMUH 7 01 01 2.06 0005 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 6.675.000 6.675.000 3.430.000 Kab. Kendal, Gemuh, Gemuhblanten PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 6.850.000 KECAMATAN GEMUH 7 01 01 2.06 0006 Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 12 Dokumen 12 Dokumen 1.800.000 1.800.000 2.400.000 Kab. Kendal, Gemuh, Gemuhblanten PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 1.800.000 KECAMATAN GEMUH 7 01 01 2.06 0009 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 12 Laporan 85.052.000 70.642.000 49.750.000 Kab. Kendal, Gemuh, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 155.000.000 KECAMATAN GEMUH 7 01 01 2.06 0010 Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 12 Dokumen 12 Dokumen 4.695.000 4.695.000 4.215.000 Kab. Kendal, Gemuh, Gemuhblanten PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 5.000.000 KECAMATAN GEMUH 7 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase Terlaksananya pengadaan barang milik daerah 16 bh 100 % 45.982.500 - - Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru - ASN / PNS Kec. Gemuh 55.000.000 KECAMATAN GEMUH 7 01 01 2.07 0010 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Penyediaan Komponen Instalasi Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 928 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif (Rp) Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 Unit 1 Unit 45.982.500 - - Kab. Kendal, Gemuh, Gemuhblanten PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru - 55.000.000 KECAMATAN GEMUH 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase terpenuhinya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah 12 bulan 100 % 174.505.000 221.655.000 221.655.000 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - ASN Kec. Gemuh 198.750.000 KECAMATAN GEMUH 7 01 01 2.08 0001 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 12 Laporan 2.500.000 2.500.000 2.000.000 Kab. Kendal, Gemuh, Gemuhblanten PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 2.500.000 KECAMATAN GEMUH 7 01 01 2.08 0002 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 40.825.000 40.575.000 41.375.000 Kab. Kendal, Gemuh, Gemuhblanten PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 43.000.000 KECAMATAN GEMUH 7 01 01 2.08 0003 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 2.540.000 2.540.000 1.850.000 Kab. Kendal, Gemuh, Gemuhblanten PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 3.250.000 KECAMATAN GEMUH 7 01 01 2.08 0004 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 128.640.000 176.040.000 97.080.000 Kab. Kendal, Gemuh, Gemuhblanten PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 150.000.000 KECAMATAN GEMUH 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Terlaksananya Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 6 buah 100 % 58.195.630 255.819.000 255.819.000 Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). - ASN/ PNS Kecamatan Gemuh 192.800.000 KECAMATAN GEMUH 7 01 01 2.09 0002 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 12 Unit 12 Unit 31.000.000 30.000.000 50.000.000 Kab. Kendal, Gemuh, Gemuhblanten PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). - 33.000.000 KECAMATAN GEMUH 7 01 01 2.09 0006 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 20 Unit 20 Unit 8.200.000 8.200.000 10.150.000 Kab. Kendal, Gemuh, Gemuhblanten PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). - 9.800.000 KECAMATAN GEMUH 7 01 01 2.09 0011 Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 2 Unit 2 Unit 18.995.630 217.619.000 217.500.000 Kab. Kendal, Gemuh, Gemuhblanten PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). - 150.000.000 KECAMATAN GEMUH 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Presentase ketercapaian program pelayanan publik - undefined undefined 9.000.000 31.150.000 - 16.000.000 7 01 02 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan - - - 800.000 20.670.000 20.670.000 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. - Masyarakat Umum dan Kelompok, Lembaga Desa, dan Perangkat Desa 6.500.000 KECAMATAN GEMUH 7 01 02 2.02 0003 Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 12 Laporan 12 Laporan 800.000 20.670.000 - Kab. Kendal, Gemuh, Gemuhblanten PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. - 6.500.000 KECAMATAN GEMUH 7 01 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat - - - 8.200.000 10.480.000 10.480.000 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - Masyarakat Umum dan Kelompok UMKM dan Perangkat Desa 9.500.000 KECAMATAN GEMUH 7 01 02 2.04 0001 Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan 12 Dokumen 12 Dokumen 8.200.000 10.480.000 - Kab. Kendal, Gemuh, Gemuhblanten PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 9.500.000 KECAMATAN GEMUH 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Presentasi aspirasi masyarakat dalam proses musrenbang - undefined undefined 52.291.800 52.178.800 12.501.800 50.350.000 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 929 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif (Rp) Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan 7 01 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Jumlah koordinasi yang dilaksanakan - undefined undefined 52.291.800 52.178.800 52.178.800 - - Masyarakat Umum dan Kelompok, Lembaga Desa, UMKM dan Perangkat Desa 50.350.000 KECAMATAN GEMUH 7 01 03 2.01 0001 Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 1 Lembaga Kemasyarak atan 1 Lembaga Kemasyarak atan 1.600.000 1.400.000 1.400.000 Kab. Kendal, Gemuh, Gemuhblanten PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - 2.350.000 KECAMATAN GEMUH 7 01 03 2.01 0002 Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan 12 Dokumen 12 Dokumen 33.445.000 33.532.000 9.732.000 Kab. Kendal, Gemuh, Gemuhblanten PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - 30.000.000 KECAMATAN GEMUH 7 01 03 2.01 0003 Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 12 Laporan 12 Laporan 17.246.800 17.246.800 1.369.800 Kab. Kendal, Gemuh, Gemuhblanten PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - 18.000.000 KECAMATAN GEMUH 7 01 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Prosentase ganguan keamanan dan ketertiban yang ditangani 100 % 100 % 107.812.000 113.562.000 88.900.000 72.000.000 7 01 04 2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum jumlah koordinasi yang dilaksanakan 12 kali 12 kali 13.132.000 48.800.000 48.800.000 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - Masyarakat Umum dan Kelompok, Lembaga Desa, dan Perangkat Desa 17.000.000 KECAMATAN GEMUH 7 01 04 2.01 0001 Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 12 Laporan 12 Laporan 13.132.000 48.800.000 10.000.000 Kab. Kendal, Gemuh, Gemuhblanten PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 17.000.000 KECAMATAN GEMUH 7 01 04 2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah jumlah koordinasi yang dilaksanakan 12 kali 12 kali 94.680.000 64.762.000 64.762.000 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - Tenaga Penunjang Kecamatan (LINMAS PAM OBVIT) dan Masyarakat Umum 55.000.000 KECAMATAN GEMUH 7 01 04 2.02 0001 Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia 12 Laporan 12 Laporan 94.680.000 64.762.000 78.900.000 Kab. Kendal, Gemuh, Gemuhblanten PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 55.000.000 KECAMATAN GEMUH 7 01 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Prosentase tercapainya kegiatan bimtek 100 % 100 % 9.126.800 7.786.800 5.450.000 13.000.000 7 01 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Jumlah kegiatan pemerintah yang dilaksanakan 100 % 100 % 9.126.800 7.786.800 7.786.800 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - ASN/ PNS, Perangkat Desan dan Masyarakat 13.000.000 KECAMATAN GEMUH 7 01 05 2.01 0002 Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional 45 Orang 45 Orang 9.126.800 7.786.800 5.450.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 13.000.000 KECAMATAN GEMUH 7 01 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Presentase penyusunan APBDes tepat waktu 100 % 100 % 17.200.000 17.200.000 2.574.000 26.000.000 7 01 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Jumlah Desa yang difasilitas 12 Laporan 12 Laporan 17.200.000 17.200.000 17.200.000 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. - Masyarakat Umum dan Kelompok, Lembaga Desa, dan Perangkat Desa 26.000.000 KECAMATAN GEMUH 7 01 06 2.01 0002 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 930 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif (Rp) Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa 12 Dokumen 12 Dokumen 17.200.000 17.200.000 2.574.000 Kab. Kendal, Gemuh, Gemuhblanten PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. - 26.000.000 KECAMATAN GEMUH 2.872.154.829 3.294.891.387 2.854.866.815 30.646.000 7 2.872.154.829 3.294.891.387 2.854.866.815 30.646.000 7 01 2.872.154.829 3.294.891.387 2.854.866.815 30.646.000 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase ketercapaian penunjang urusan Perangkat Daerah - 100 persen 2.688.024.829 3.005.961.387 2.650.576.815 - 7 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah undefined - 6 Dokumen undefined undefined 8.200.000 8.200.000 8.200.000 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. - ASN Kecamatan Cepiring - KECAMATAN CEPIRING 7 01 01 2.01 0007 Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 Laporan 1 Laporan 8.200.000 8.200.000 8.200.000 Kab. Kendal, Cepiring, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. - - KECAMATAN CEPIRING 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang tersusun - 12 Laporan 2.199.281.982 2.472.018.535,20 2.472.018.535,20 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. - ASN Kecamatan Cepiring - KECAMATAN CEPIRING 7 01 01 2.02 0001 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 16 Orang/bulan 16 Orang/bulan 2.199.281.982 2.472.018.535,20 2.321.710.363,20 Kab. Kendal, Cepiring, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. - - KECAMATAN CEPIRING 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Prosentase Terpenuhinya Kebutuhan Pelayanan Kantor 100 persen 100 persen 225.679.000 255.381.001 255.381.001 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. - ASN Kecamatan Cepiring - KECAMATAN CEPIRING 7 01 01 2.06 0001 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 7.498.000 7.498.000 7.498.000 Kab. Kendal, Cepiring, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. - - KECAMATAN CEPIRING 7 01 01 2.06 0002 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 17.098.000 17.098.000 14.400.000 Kab. Kendal, Cepiring, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. - - KECAMATAN CEPIRING 7 01 01 2.06 0004 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 12.903.000 12.903.000 9.525.000 Kab. Kendal, Cepiring, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. - - KECAMATAN CEPIRING 7 01 01 2.06 0005 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 12.000.000 12.000.000 4.074.000 Kab. Kendal, Cepiring, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. - - KECAMATAN CEPIRING 7 01 01 2.06 0009 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 12 Laporan 176.180.000 205.882.001 120.413.401 Kab. Kendal, Cepiring, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. - - KECAMATAN CEPIRING 7 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Aset Kantor yang tersedia 3 Unit 3 Unit 29.256.800 47.641.400 47.641.400 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. - ASN Kecamatan Cepiring - KECAMATAN CEPIRING 7 01 01 2.07 0006 Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 3 Unit 3 Unit 29.256.800 47.641.400 - Kab. Kendal, Cepiring, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. - - KECAMATAN CEPIRING 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 12 bulan 12 bulan 100.806.747 107.150.150,80 107.150.150,80 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. - ASN Kecamatan Cepiring - KECAMATAN CEPIRING 7 01 01 2.08 0001 KECAMATAN CEPIRING UNSUR KEWILAYAHAN Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Penyediaan Jasa Surat Menyurat KECAMATAN Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Penyediaan Komponen Instalasi Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 931 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif (Rp) Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 12 Laporan 4.000.000 6.000.000 6.000.000 Kab. Kendal, Cepiring, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. - - KECAMATAN CEPIRING 7 01 01 2.08 0002 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 58.217.747 62.561.150,80 54.560.650,80 Kab. Kendal, Cepiring, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. - - KECAMATAN CEPIRING 7 01 01 2.08 0004 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 38.589.000 38.589.000 36.525.000 Kab. Kendal, Cepiring, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. - - KECAMATAN CEPIRING 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Jenis Aset yang Dipelihara 12 Unit 12 Unit 124.800.300 115.570.300 115.570.300 - - ASN Kecamatan Cepiring - KECAMATAN CEPIRING 7 01 01 2.09 0002 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 16 Unit 16 Unit 105.990.400 96.760.400 67.670.400 Kab. Kendal, Cepiring, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - KECAMATAN CEPIRING 7 01 01 2.09 0009 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 1 Unit 18.809.900 18.809.900 - Kab. Kendal, Cepiring, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - KECAMATAN CEPIRING 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase pelimpahan pelaksanaan pelimpahan kewenangan kecamatan 2 kegiatan 2 kegiatan 1.050.000 22.550.000 18.970.000 - 7 01 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Jumlah Peserta Sosialisasi tentang Paten 2 kegiatan 2 kegiatan 1.050.000 22.550.000 22.550.000 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - Masyarakat - KECAMATAN CEPIRING 7 01 02 2.04 0001 Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan 1 Dokumen 1 Dokumen 1.050.000 22.550.000 18.970.000 Kab. Kendal, Cepiring, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - - KECAMATAN CEPIRING 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase aspirasi masyarakat dalam Musrenbang RKPD 50 persen 50 persen 82.820.000 101.620.000 64.830.000 30.646.000 7 01 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Jumlah Koordinasi yang Dilaksanakan 12 Kali 12 Kali 82.820.000 101.620.000 101.620.000 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - - 30.646.000 KECAMATAN CEPIRING 7 01 03 2.01 0001 Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 1 Lembaga Kemasyarak atan 1 Lembaga Kemasyarak atan 5.150.000 5.150.000 5.150.000 Kab. Kendal, Cepiring, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - - KECAMATAN CEPIRING 7 01 03 2.01 0003 Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 12 Laporan 12 Laporan 77.670.000 96.470.000 59.680.000 Kab. Kendal, Cepiring, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, transparan dan akuntabel 30.646.000 KECAMATAN CEPIRING 7 01 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase ganguan keamanan dan ketertiban yang ditangani 90 persen 90 persen 97.410.000 118.910.000 82.400.000 - 7 01 04 2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Jumlah Koordinasi Keamanan dan Ketertiban di Wilayah Kecamatan 12 bulan 12 bulan 2.010.000 23.510.000 23.510.000 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. - Masyarakat - KECAMATAN CEPIRING 7 01 04 2.01 0001 Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 1 Laporan 2.010.000 23.510.000 150.000 Kab. Kendal, Cepiring, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. - - KECAMATAN CEPIRING 7 01 04 2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Jumlah Bulan Pembayaran Upah/Honor Petugas Penunjang Perkantoran 12 bulan 12 bulan 95.400.000 95.400.000 95.400.000 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - Masyarakat - KECAMATAN CEPIRING 7 01 04 2.02 0001 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia 932 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif (Rp) Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia 12 Laporan 12 Laporan 95.400.000 95.400.000 82.250.000 Kab. Kendal, Cepiring, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - - KECAMATAN CEPIRING 7 01 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Prosentase kasus konflik sosial yang ditangani - 100 Persen 150.000 21.650.000 18.970.000 - 7 01 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Jumlah kegiatan pemerintahan umum yang dilaksanakan - 1 kegiatan 150.000 21.650.000 21.650.000 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. - Masyarakat - KECAMATAN CEPIRING 7 01 05 2.01 0005 Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan 1 Laporan 1 Laporan 150.000 21.650.000 18.970.000 Kab. Kendal, Cepiring, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. - - KECAMATAN CEPIRING 7 01 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persentase penyusunan APBDes tepat waktu 100 persen 100 persen 2.700.000 24.200.000 19.120.000 - 7 01 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Jumlah Fasilitasi Pembinaan Pengawasan Pemerintahan Desa 12 kegiatan 12 kegiatan 2.700.000 24.200.000 24.200.000 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. - desa - KECAMATAN CEPIRING 7 01 06 2.01 0002 Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa 1 Dokumen 1 Dokumen 1.650.000 23.150.000 18.970.000 Kab. Kendal, Cepiring, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. - - KECAMATAN CEPIRING 7 01 06 2.01 0003 Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 1 Dokumen 1 Dokumen 1.050.000 1.050.000 150.000 Kab. Kendal, Cepiring, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. - - KECAMATAN CEPIRING 2.908.417.367 3.664.476.574 3.381.815.644 4.117.000.000 7 2.908.417.367 3.664.476.574 3.381.815.644 4.117.000.000 7 01 2.908.417.367 3.664.476.574 3.381.815.644 4.117.000.000 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase ketercapaian penunjang urusan Perangkat Daerah 100 % 100 % 2.693.517.367 3.361.826.574 3.159.207.644 3.860.000.000 7 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang tersusun 1 Laporan 1 Laporan 7.600.000 7.600.000 7.600.000 - - ASN 4.000.000 KECAMATAN KALIWUNGU 7 01 01 2.01 0001 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 12 Dokumen 12 Dokumen 3.500.000 3.500.000 500.000 Kab. Kendal, Kaliwungu, Sarirejo PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - 2.000.000 KECAMATAN KALIWUNGU 7 01 01 2.01 0007 Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 Laporan 1 Laporan 4.100.000 4.100.000 500.000 Kab. Kendal, Kaliwungu, Sarirejo PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - 2.000.000 KECAMATAN KALIWUNGU 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Keuangan yang tersusun Jumlah Dokumen Laporan Keuangan yang tersusun 12 Dokumen 12 Dokumen 2.068.210.090 2.789.159.296 2.789.159.296 - - ASN 2.900.000.000 KECAMATAN KALIWUNGU 7 01 01 2.02 0001 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 17 Orang/bulan 33 Orang/bulan 2.068.210.090 2.789.159.296 2.769.514.116 Kab. Kendal, Kaliwungu, Sarirejo PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) - - 2.900.000.000 KECAMATAN KALIWUNGU 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Prosentase terpenuhinya kebutuhan pelayanan kantor Prosentase Terpenuhinya Kebutuhan Pelayanan Kantor 100 % 100 % 238.375.477 228.055.478 228.055.478 - - ASN 300.500.000 KECAMATAN KALIWUNGU 7 01 01 2.06 0001 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 6.100.000 6.100.000 2.900.000 Kab. Kendal, Kaliwungu, Sarirejo PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - 7.000.000 KECAMATAN KALIWUNGU 7 01 01 2.06 0002 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 24.022.000 24.022.000 20.962.000 Kab. Kendal, Kaliwungu, Sarirejo PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - 25.000.000 KECAMATAN KALIWUNGU 7 01 01 2.06 0003 Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 17.867.000 20.067.000 3.467.000 Kab. Kendal, Kaliwungu, Sarirejo PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - 6.000.000 KECAMATAN KALIWUNGU 7 01 01 2.06 0005 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 12.300.000 12.300.000 7.959.200 Kab. Kendal, Kaliwungu, Sarirejo PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - 12.500.000 KECAMATAN KALIWUNGU 7 01 01 2.06 0009 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Penyediaan Komponen Instalasi Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa KECAMATAN KALIWUNGU 933 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif (Rp) Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 1 Laporan 178.086.477 165.566.478 123.126.588 Kab. Kendal, Kaliwungu, Sarirejo PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - 250.000.000 KECAMATAN KALIWUNGU 7 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah jenis aset yang di pelihara Jumlah Jenis Aset yang di Pelihara 20 Unit 20 Unit 15.200.000 15.200.000 15.200.000 - - ASN 15.500.000 KECAMATAN KALIWUNGU 7 01 01 2.07 0006 Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 5 Unit 5 Unit 15.200.000 15.200.000 26.000 Kab. Kendal, Kaliwungu, Wonorejo PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - 15.500.000 KECAMATAN KALIWUNGU 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Aset yang diadakan 7 unit 7 unit 259.600.000 219.480.000 219.480.000 - - ASN 274.000.000 KECAMATAN KALIWUNGU 7 01 01 2.08 0001 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 1 Laporan 3.800.000 3.800.000 3.800.000 Kab. Kendal, Kaliwungu, Sarirejo PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - 4.000.000 KECAMATAN KALIWUNGU 7 01 01 2.08 0002 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 60.000.000 60.000.000 59.633.800 Kab. Kendal, Kaliwungu, Sarirejo PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - 70.000.000 KECAMATAN KALIWUNGU 7 01 01 2.08 0003 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Laporan 1 Laporan 95.400.000 75.340.000 56.150.000 Kab. Kendal, Kaliwungu, Sarirejo PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - 100.000.000 KECAMATAN KALIWUNGU 7 01 01 2.08 0004 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 100.400.000 80.340.000 55.053.140 Kab. Kendal, Kaliwungu, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - 100.000.000 KECAMATAN KALIWUNGU 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah jenis aset yang di pelihara Jumlah Jenis Aset yang di Pelihara 20 unit 20 unit 104.531.800 102.331.800 102.331.800 - - Lembaga Kemasyarak atan 366.000.000 KECAMATAN KALIWUNGU 7 01 01 2.09 0001 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 10 Unit 10 Unit 45.247.000 45.247.000 35.585.000 Kab. Kendal, Kaliwungu, Sarirejo PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - 56.000.000 KECAMATAN KALIWUNGU 7 01 01 2.09 0006 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 20 Unit 20 Unit 16.190.000 16.190.000 9.120.000 Kab. Kendal, Kaliwungu, Sarirejo PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - 10.000.000 KECAMATAN KALIWUNGU 7 01 01 2.09 0009 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 1 Unit 43.094.800 40.894.800 10.910.800 Kab. Kendal, Kaliwungu, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - 300.000.000 KECAMATAN KALIWUNGU 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase pelimpahan pelaksanaan pelimpahan kewenangan kecamatan Prosentase Ketercapaian Penunjang Urusan Perangkat Daerah 1 Laporan 1 Laporan 13.000.000 34.200.000 17.740.000 15.000.000 7 01 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Jumlah Kegiatan Urusan pemerintahan yang dilimpahkan Jumlah Kegiatan Urusan Pemerintahan yang di Limpahkan 1 Laporan 1 Laporan 13.000.000 34.200.000 34.200.000 - - Lembaga Kemasyarak atan 15.000.000 KECAMATAN KALIWUNGU 7 01 02 2.04 0002 Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan 1 Laporan 1 Laporan 13.000.000 34.200.000 17.740.000 Kab. Kendal, Kaliwungu, Sarirejo PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - 15.000.000 KECAMATAN KALIWUNGU 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase aspirasi masyarakat dalam Musrenbang RKPD 50 % 50 % 32.200.000 74.600.000 41.428.000 47.000.000 7 01 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa - - - 32.200.000 74.600.000 74.600.000 - - Lembaga Kemasyarak atan 47.000.000 KECAMATAN KALIWUNGU 7 01 03 2.01 0001 Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 9 Lembaga Kemasyarak atan 9 Lembaga Kemasyarak atan 6.500.000 6.500.000 6.500.000 Kab. Kendal, Kaliwungu, Sarirejo PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - 12.000.000 KECAMATAN KALIWUNGU 7 01 03 2.01 0002 Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan 1 Dokumen 1 Dokumen 14.000.000 35.200.000 23.628.000 Kab. Kendal, Kaliwungu, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - 20.000.000 KECAMATAN KALIWUNGU 7 01 03 2.01 0003 Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 1 Laporan 11.700.000 32.900.000 11.300.000 Kab. Kendal, Kaliwungu, Sarirejo PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - 15.000.000 KECAMATAN KALIWUNGU 7 01 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Prosentase Gangguan Keamanan dan Ketertiban yang di Tangani 95 Persen 95 Persen 95.400.000 55.950.000 79.540.000 100.000.000 7 01 04 2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Jumlah Koordinasi yang dilaksanakan 1 Laporan 1 Laporan 95.400.000 55.950.000 55.950.000 - - Lembaga Kemasyarak atan 100.000.000 KECAMATAN KALIWUNGU 7 01 04 2.01 0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 934 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif (Rp) Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 1 Laporan 95.400.000 55.950.000 79.540.000 Kab. Kendal, Kaliwungu, Sarirejo PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - 100.000.000 KECAMATAN KALIWUNGU 7 01 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase kasus konflik sosial yang di tangani 95 Persen 95 Persen 45.700.000 66.900.000 52.400.000 55.000.000 7 01 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Jumlah kegiatan pemerintahan umum yang dilaksanakan 1 Laporan 1 Laporan 45.700.000 66.900.000 66.900.000 - - Lembaga Kemasyarak atan 55.000.000 KECAMATAN KALIWUNGU 7 01 05 2.01 0002 Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional 45 Orang 45 Orang 8.600.000 29.800.000 25.500.000 Kab. Kendal, Kaliwungu, Sarirejo PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - 10.000.000 KECAMATAN KALIWUNGU 7 01 05 2.01 0003 Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa 45 Orang 45 Orang 20.100.000 20.100.000 20.100.000 Kab. Kendal, Kaliwungu, Sarirejo PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - 25.000.000 KECAMATAN KALIWUNGU 7 01 05 2.01 0004 Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional 45 Orang 45 Orang 17.000.000 17.000.000 6.800.000 Kab. Kendal, Kaliwungu, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - 20.000.000 KECAMATAN KALIWUNGU 7 01 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persentase penyusunan APBDes tepat waktu 100 % 100 % 28.600.000 71.000.000 31.500.000 40.000.000 7 01 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Jumlah fasilitasi pembinaan pengawasan pemdes 9 Lembaga Kemasyarak at 9 Lembaga Kemasyarak at 28.600.000 71.000.000 71.000.000 - - Lembaga Kemasyarak atan 40.000.000 KECAMATAN KALIWUNGU 7 01 06 2.01 0002 Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa 1 Dokumen 1 Dokumen 17.500.000 38.700.000 23.900.000 Kab. Kendal, Kaliwungu, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - 20.000.000 KECAMATAN KALIWUNGU 7 01 06 2.01 0003 Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 1 Dokumen 1 Dokumen 11.100.000 32.300.000 7.600.000 Kab. Kendal, Kaliwungu, Sarirejo PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - 20.000.000 KECAMATAN KALIWUNGU 2.649.725.593 3.360.702.355 2.772.083.298 2.674.887.500 7 2.649.725.593 3.360.702.355 2.772.083.298 2.674.887.500 7 01 2.649.725.593 3.360.702.355 2.772.083.298 2.674.887.500 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase ketercapaian penunjang urusan Perangkat Daerah 100.00 % 100.00 % 2.496.191.593 3.117.918.355 2.608.363.298 2.498.487.500 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase capaian keuangan Perangkat Daerah 100 % 100 % 1.926.120.593 2.592.297.354 2.592.297.354 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - ASN Kecamatan 2.061.811.500 KECAMATAN BRANGSONG 7 01 01 2.02 0001 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 14 Orang/bulan 25 Orang/bulan 1.926.120.593 2.592.297.354 2.263.280.297 Kab. Kendal, Brangsong, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 2.061.811.500 KECAMATAN BRANGSONG 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase terpenuhinya kebutuhan perlengkapan kantor 100 % 100 % 219.816.000 230.366.001 230.366.001 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - ASN Kecamatan 161.341.000 KECAMATAN BRANGSONG 7 01 01 2.06 0001 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 4.567.000 4.567.000 4.567.000 Kab. Kendal, Brangsong, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 5.941.000 KECAMATAN BRANGSONG 7 01 01 2.06 0002 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 23.256.000 23.256.000 14.712.000 Kab. Kendal, Brangsong, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - - KECAMATAN BRANGSONG 7 01 01 2.06 0003 Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 13.243.000 13.243.000 13.243.000 Kab. Kendal, Brangsong, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 13.400.000 KECAMATAN BRANGSONG 7 01 01 2.06 0004 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Penyediaan Komponen Instalasi Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan Bahan Logistik Kantor KECAMATAN BRANGSONG UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN 935 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif (Rp) Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 5.803.000 5.803.000 6.103.000 Kab. Kendal, Brangsong, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 7.000.000 KECAMATAN BRANGSONG 7 01 01 2.06 0005 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 8.436.000 9.384.000 7.510.000 Kab. Kendal, Brangsong, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 9.500.000 KECAMATAN BRANGSONG 7 01 01 2.06 0009 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 12 Laporan 164.511.000 174.113.001 79.733.001 Kab. Kendal, Brangsong, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 125.500.000 KECAMATAN BRANGSONG 7 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah pengadaan yang diadakan 13 Unit 13 Unit 34.050.000 34.050.000 34.050.000 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, transparan dan akuntabel ASN Kecamatan 10.000.000 KECAMATAN BRANGSONG 7 01 01 2.07 0006 Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 1 Unit 1 Unit 8.550.000 8.550.000 - Kab. Kendal, Brangsong, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, transparan dan akuntabel 10.000.000 KECAMATAN BRANGSONG 7 01 01 2.07 0010 Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 Unit 1 Unit 25.500.000 25.500.000 2.000.000 Kab. Kendal, Brangsong, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, transparan dan akuntabel - KECAMATAN BRANGSONG 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Bulan tersedianya jasa kantor 12 Bulan 12 Bulan 234.925.000 179.925.000 179.925.000 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - ASN Kecamatan 224.225.000 KECAMATAN BRANGSONG 7 01 01 2.08 0001 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 12 Laporan 3.500.000 3.500.000 3.500.000 Kab. Kendal, Brangsong, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 4.000.000 KECAMATAN BRANGSONG 7 01 01 2.08 0002 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 70.025.000 70.025.000 70.775.000 Kab. Kendal, Brangsong, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 61.225.000 KECAMATAN BRANGSONG 7 01 01 2.08 0004 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 161.400.000 106.400.000 111.660.000 Kab. Kendal, Brangsong, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 159.000.000 KECAMATAN BRANGSONG 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah aset yang dipelihara 45 Unit 45 Unit 81.280.000 81.280.000 81.280.000 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - ASN Kecamatan 41.110.000 KECAMATAN BRANGSONG 7 01 01 2.09 0002 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 16 Unit 16 Unit 19.500.000 19.500.000 19.500.000 Kab. Kendal, Brangsong, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 19.600.000 KECAMATAN BRANGSONG 7 01 01 2.09 0006 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 10 Unit 10 Unit 5.680.000 5.680.000 5.680.000 Kab. Kendal, Brangsong, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 10.710.000 KECAMATAN BRANGSONG 7 01 01 2.09 0009 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 1 Unit 50.000.000 50.000.000 - Kab. Kendal, Brangsong, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - - KECAMATAN BRANGSONG 7 01 01 2.09 0010 Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 12 Unit 12 Unit 6.100.000 6.100.000 6.100.000 Kab. Kendal, Brangsong, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 10.800.000 KECAMATAN BRANGSONG 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase pelimpahan pelaksanaan pelimpahan kewenangan kecamatan 89 % 89 % 1.200.000 22.650.000 19.200.000 6.000.000 7 01 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Jumlah kegiatan urusan pemerintahan yang dilimpahkan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1.200.000 22.650.000 22.650.000 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - Masyarakat 6.000.000 KECAMATAN BRANGSONG 7 01 02 2.04 0001 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha 936 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif (Rp) Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan 1 Dokumen 1 Dokumen 1.200.000 22.650.000 19.200.000 Kab. Kendal, Brangsong, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 6.000.000 KECAMATAN BRANGSONG 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase aspirasi masyarakat dalam Musrenbang RKPD 59 % 59 % 27.034.000 48.484.000 33.100.000 40.350.000 7 01 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Jumlah koordinasi kegiatan pemberdayaan Desa 12 Desa 12 Desa 27.034.000 48.484.000 48.484.000 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - Masyarakat 40.350.000 KECAMATAN BRANGSONG 7 01 03 2.01 0001 Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 12 Lembaga Kemasyarak atan 12 Lembaga Kemasyarak atan 7.500.000 7.500.000 7.500.000 Kab. Kendal, Brangsong, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 8.250.000 KECAMATAN BRANGSONG 7 01 03 2.01 0002 Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan 1 Dokumen 1 Dokumen 10.034.000 10.034.000 7.000.000 Kab. Kendal, Brangsong, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 15.600.000 KECAMATAN BRANGSONG 7 01 03 2.01 0003 Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 2 Laporan 2 Laporan 9.500.000 30.950.000 18.600.000 Kab. Kendal, Brangsong, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 16.500.000 KECAMATAN BRANGSONG 7 01 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase ganguan keamanan dan ketertiban yang ditangani 85 % 85 % 102.200.000 84.200.000 71.920.000 105.550.000 7 01 04 2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Jumlah koordinasi penyelenggaraan trantibum 12 Desa 12 Desa 6.800.000 28.250.000 28.250.000 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. - Masyarakat 10.150.000 KECAMATAN BRANGSONG 7 01 04 2.01 0001 Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 1 Laporan 6.800.000 28.250.000 18.600.000 Kab. Kendal, Brangsong, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. - 10.150.000 KECAMATAN BRANGSONG 7 01 04 2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Jumlah koordinasi penerapan dan penegakan perda 12 Dokumen 12 Dokumen 95.400.000 55.950.000 55.950.000 - - - 95.400.000 KECAMATAN BRANGSONG 7 01 04 2.02 0001 Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia 12 Laporan 12 Laporan 95.400.000 55.950.000 53.320.000 Kab. Kendal, Brangsong, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - 95.400.000 KECAMATAN BRANGSONG 7 01 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase kasus konflik sosial yang di tangani 83 % 83 % 20.100.000 41.550.000 19.700.000 17.500.000 7 01 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Jumlah kegiatan pemerintahan umum yang dilaksanakan 4 Kegiatan 4 Kegiatan 20.100.000 41.550.000 41.550.000 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. - Masyarakat 17.500.000 KECAMATAN BRANGSONG 7 01 05 2.01 0003 Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa 55 Orang 55 Orang 20.100.000 41.550.000 19.700.000 Kab. Kendal, Brangsong, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. - 17.500.000 KECAMATAN BRANGSONG 7 01 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persentase penyusunan APBDes tepat waktu 100 % 100 % 3.000.000 45.900.000 19.800.000 7.000.000 7 01 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Jumlah Fasilitasi Pembinaan pengawasan Pemerintah Desa 12 Desa 12 Desa 3.000.000 45.900.000 45.900.000 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - Desa 7.000.000 KECAMATAN BRANGSONG 7 01 06 2.01 0001 Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 937 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif (Rp) Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa 12 Dokumen 12 Dokumen 600.000 600.000 600.000 Kab. Kendal, Brangsong, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 2.000.000 KECAMATAN BRANGSONG 7 01 06 2.01 0002 Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa 12 Dokumen 12 Dokumen 1.200.000 1.200.000 600.000 Kab. Kendal, Brangsong, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 3.000.000 KECAMATAN BRANGSONG 7 01 06 2.01 0003 Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 12 Dokumen 12 Dokumen 1.200.000 44.100.000 18.600.000 Kab. Kendal, Brangsong, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 2.000.000 KECAMATAN BRANGSONG 3.117.255.048 3.904.145.965 3.333.928.891 3.398.588.500 7 3.117.255.048 3.904.145.965 3.333.928.891 3.398.588.500 7 01 3.117.255.048 3.904.145.965 3.333.928.891 3.398.588.500 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 3.038.355.048 3.592.325.965 3.216.508.891 3.320.838.500 7 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah dokumen perencanaan pengganggaran evaluasi yang tersusun 5 Dokumen 5 Dokumen 5.000.000 5.000.000 5.000.000 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - Kecamatan Boja 75.000.000 KECAMATAN BOJA 7 01 01 2.01 0006 Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 2 Laporan 2 Laporan 5.000.000 5.000.000 1.250.000 Kab. Kendal, Boja, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 75.000.000 KECAMATAN BOJA 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah jumlah dokumen laporan keuangan yang disusun 14 bulan 14 bulan 2.383.886.048 2.986.526.964 2.986.526.964 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - Kecamatan Boja 2.700.838.500 KECAMATAN BOJA 7 01 01 2.02 0001 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 19 Orang/bulan 19 Orang/bulan 2.383.886.048 2.986.526.964 2.858.476.890 Kab. Kendal, Boja, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 2.700.238.500 KECAMATAN BOJA 7 01 01 2.02 0002 Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 1 Dokumen 1 Dokumen - - - Kab. Kendal, Boja, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 600.000 KECAMATAN BOJA 7 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah jumlah pakaian dinas harian dan emblem/Id card yang diadakan 19 paket 19 paket - - - Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - - 10.000.000 KECAMATAN BOJA 7 01 01 2.05 0002 Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 19 Paket 19 Paket - - - Kab. Kendal, Boja, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 10.000.000 KECAMATAN BOJA 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Prosentase terpenuhinya kebutuhan pelayanan kantor 12 bulan 12 bulan 314.604.200 331.684.201 331.684.201 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - Kecamatan Boja 181.000.000 KECAMATAN BOJA 7 01 01 2.06 0001 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 2.879.000 2.879.000 2.879.000 Kab. Kendal, Boja, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 3.000.000 KECAMATAN BOJA 7 01 01 2.06 0002 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 57.252.000 57.252.000 32.187.000 Kab. Kendal, Boja, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 50.000.000 KECAMATAN BOJA 7 01 01 2.06 0003 Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 4.000.000 4.000.000 5.200.000 Kab. Kendal, Boja, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 3.000.000 KECAMATAN BOJA 7 01 01 2.06 0004 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 3.500.000 3.500.000 3.500.000 Kab. Kendal, Boja, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 3.000.000 KECAMATAN BOJA 7 01 01 2.06 0005 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa KECAMATAN BOJA UNSUR KEWILAYAHAN Penyediaan Komponen Instalasi Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan KECAMATAN Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 938 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif (Rp) Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 21.650.000 21.650.000 13.290.000 Kab. Kendal, Boja, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 22.000.000 KECAMATAN BOJA 7 01 01 2.06 0009 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 12 Laporan 225.323.200 242.403.201 90.440.201 Kab. Kendal, Boja, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 100.000.000 KECAMATAN BOJA 7 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah aset yang diadakan 10 paket 10 paket 48.200.000 48.200.000 48.200.000 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - Kecamatan Boja 45.000.000 KECAMATAN BOJA 7 01 01 2.07 0005 Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 70 Unit 70 Unit - - - Kab. Kendal, Boja, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 35.000.000 KECAMATAN BOJA 7 01 01 2.07 0006 Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 12 Unit 12 Unit 48.200.000 48.200.000 - Kab. Kendal, Boja, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 10.000.000 KECAMATAN BOJA 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah jumlah bulan tersedianya jasa kantor 12 bulan 12 bulan 221.300.000 155.550.000 155.550.000 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - Kecamatan Boja 219.000.000 KECAMATAN BOJA 7 01 01 2.08 0001 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 12 Laporan 6.000.000 6.000.000 6.000.000 Kab. Kendal, Boja, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 7.000.000 KECAMATAN BOJA 7 01 01 2.08 0002 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 56.300.000 56.300.000 56.300.000 Kab. Kendal, Boja, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 52.000.000 KECAMATAN BOJA 7 01 01 2.08 0004 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 159.000.000 93.250.000 119.630.000 Kab. Kendal, Boja, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 160.000.000 KECAMATAN BOJA 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah barang milik daerah yang dipelihara 15 unit 15 unit 65.364.800 65.364.800 65.364.800 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - Kecamatan Boja 90.000.000 KECAMATAN BOJA 7 01 01 2.09 0002 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 12 Unit 12 Unit 40.435.800 40.435.800 27.355.800 Kab. Kendal, Boja, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 40.000.000 KECAMATAN BOJA 7 01 01 2.09 0009 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 1 Unit 24.929.000 24.929.000 - Kab. Kendal, Boja, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 50.000.000 KECAMATAN BOJA 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK - - - 4.550.000 4.550.000 - 7.750.000 7 01 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Jumlah dokumen urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat 1 Dokumen 3 dokumen 1 Dokumen 4.550.000 4.550.000 4.550.000 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - Kecamatan Boja 7.750.000 KECAMATAN BOJA 7 01 02 2.04 0001 Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan 1 Dokumen 1 Dokumen 2.050.000 2.050.000 - Kab. Kendal, Boja, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 5.000.000 KECAMATAN BOJA 7 01 02 2.04 0003 Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 1 Laporan 1 Laporan 2.500.000 2.500.000 - Kab. Kendal, Boja, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 2.750.000 KECAMATAN BOJA 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN - - - 43.440.000 189.080.000 73.580.000 30.000.000 7 01 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa jumlah dokumen pelaksanaan kegiatan yang diadakan 1 Laporan 1 Laporan 43.440.000 189.080.000 189.080.000 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - Kecamatan Boja 30.000.000 KECAMATAN BOJA 7 01 03 2.01 0001 Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 18 Lembaga Kemasyarak atan 18 Lembaga Kemasyarak atan 14.560.000 14.560.000 14.560.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 5.000.000 KECAMATAN BOJA 7 01 03 2.01 0002 Pengadaan Mebel Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan 939 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif (Rp) Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan 2 Dokumen 2 Dokumen 8.480.000 154.120.000 47.820.000 Kab. Kendal, Boja, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 10.000.000 KECAMATAN BOJA 7 01 03 2.01 0003 Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 2 Laporan 2 Laporan 20.400.000 20.400.000 11.200.000 Kab. Kendal, Boja, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 15.000.000 KECAMATAN BOJA 7 01 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM - - - 5.800.000 49.440.000 - 10.000.000 7 01 04 2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum jumlah dokumen pelaksanaan kegiatan yang diadakan 1 Laporan 1 Laporan 5.800.000 49.440.000 49.440.000 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - Kecamatan Boja 10.000.000 KECAMATAN BOJA 7 01 04 2.01 0001 Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 18 Laporan 18 Laporan 5.800.000 49.440.000 - Kab. Kendal, Boja, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 10.000.000 KECAMATAN BOJA 7 01 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM - - - 11.200.000 11.200.000 - 5.000.000 7 01 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Jumlah dokumen kegiatan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan 1 Laporan 1 Laporan 11.200.000 11.200.000 11.200.000 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - Kecamatan Boja 5.000.000 KECAMATAN BOJA 7 01 05 2.01 0008 Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 1 Dokumen 1 Dokumen 11.200.000 11.200.000 - Kab. Kendal, Boja, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 5.000.000 KECAMATAN BOJA 7 01 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA - - - 13.910.000 57.550.000 43.840.000 25.000.000 7 01 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Jumlah Desa yang di fasilitasi penyusunan Peraturan Desa 18 Dokumen 18 Dokumen 13.910.000 57.550.000 57.550.000 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - Kecamatan Boja 25.000.000 KECAMATAN BOJA 7 01 06 2.01 0001 Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa 18 Dokumen 18 Dokumen 3.100.000 3.100.000 3.100.000 Kab. Kendal, Boja, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 8.000.000 KECAMATAN BOJA 7 01 06 2.01 0002 Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa 18 Dokumen 18 Dokumen 3.100.000 24.920.000 21.920.000 Kab. Kendal, Boja, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 8.000.000 KECAMATAN BOJA 7 01 06 2.01 0003 Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 18 Dokumen 18 Dokumen 3.100.000 24.920.000 18.820.000 Kab. Kendal, Boja, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 5.000.000 KECAMATAN BOJA 7 01 06 2.01 0008 Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa 2 Dokumen 2 Dokumen 3.360.000 3.360.000 - Kab. Kendal, Boja, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 3.000.000 KECAMATAN BOJA 7 01 06 2.01 0017 Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya 18 Laporan 18 Laporan 1.250.000 1.250.000 - Kab. Kendal, Boja, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 1.000.000 KECAMATAN BOJA 2.781.191.095 3.614.213.457 3.049.869.715 3.303.882.000 7 2.781.191.095 3.614.213.457 3.049.869.715 3.303.882.000 7 01 2.781.191.095 3.614.213.457 3.049.869.715 3.303.882.000 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase terpenuhinya pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah Persentase ketercapaian penunjang urusan Perangkat Daerah 100 100.00 % % 100 100.00 % % 2.646.645.095 3.388.556.257 2.915.068.515 3.135.682.000 7 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah dokumen perencanaan penganggaran evaluasi yang tersusun 4 Dokumen 4 Dokumen 4.000.000 4.000.000 4.000.000 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. - Kecamatan Limbangan 10.000.000 KECAMATAN LIMBANGAN 7 01 01 2.01 0001 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 16 Dokumen 16 Dokumen 2.500.000 2.500.000 2.500.000 Kab. Kendal, Limbangan, Limbangan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. - 5.000.000 KECAMATAN LIMBANGAN 7 01 01 2.01 0006 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya KECAMATAN LIMBANGAN UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 940 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif (Rp) Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 25 Laporan 25 Laporan 1.500.000 1.500.000 1.500.000 Kab. Kendal, Limbangan, Limbangan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. - 5.000.000 KECAMATAN LIMBANGAN 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah ASN yang menerima gaji dan tunjangan Jumlah dokumen laporan keuangan yang tersusun 16 orang/bulan 26 Laporan 16 orang/bulan 26 Laporan 2.167.966.495 2.880.858.657 2.880.858.657 - - Perangkat daerah kecamatan Limbangan 2.504.682.000 KECAMATAN LIMBANGAN 7 01 01 2.02 0001 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 19 Orang/bulan 32 Orang/bulan 2.167.966.495 2.880.858.657 2.634.930.915 Kab. Kendal, Limbangan, Limbangan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja - - 2.504.682.000 KECAMATAN LIMBANGAN 7 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - - - - - - - - 15.000.000 KECAMATAN LIMBANGAN 7 01 01 2.05 0002 Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 20 Paket 20 Paket - - - Kab. Kendal, Limbangan, Limbangan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - 15.000.000 KECAMATAN LIMBANGAN 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah laporan dokumen administrasi umum 6 laporan 6 laporan 221.655.100 202.067.600 202.067.600 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - Perangkat daerah kecamatan Limbangan 204.000.000 KECAMATAN LIMBANGAN 7 01 01 2.06 0001 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 10 Paket 10 Paket 2.840.000 3.772.000 3.772.000 Kab. Kendal, Limbangan, Limbangan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 8.000.000 KECAMATAN LIMBANGAN 7 01 01 2.06 0002 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 3 Paket 3 Paket 65.840.100 32.290.200 17.190.200 Kab. Kendal, Limbangan, Limbangan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 55.000.000 KECAMATAN LIMBANGAN 7 01 01 2.06 0003 Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 4 Paket 4 Paket 4.197.000 6.489.000 2.989.000 Kab. Kendal, Limbangan, Limbangan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 6.000.000 KECAMATAN LIMBANGAN 7 01 01 2.06 0004 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 12.800.000 4.748.000 4.848.000 Kab. Kendal, Limbangan, Limbangan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 18.000.000 KECAMATAN LIMBANGAN 7 01 01 2.06 0005 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 15.496.000 14.714.400 12.251.400 Kab. Kendal, Limbangan, Limbangan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 20.000.000 KECAMATAN LIMBANGAN 7 01 01 2.06 0009 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 50 Laporan 50 Laporan 120.482.000 140.054.000 90.157.000 Kab. Kendal, Limbangan, Limbangan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 97.000.000 KECAMATAN LIMBANGAN 7 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Barang milik daerah Penunjang urusan yang tersedia 1 0 1 0 1.700.000 40.000.000 40.000.000 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - Perangkat daerah kecamatan Limbangan 150.000.000 KECAMATAN LIMBANGAN 7 01 01 2.07 0011 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Penyediaan Komponen Instalasi Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 941 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif (Rp) Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 Unit 1 Unit 1.700.000 40.000.000 - Kab. Kendal, Limbangan, Limbangan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 150.000.000 KECAMATAN LIMBANGAN 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah bulan tersedianya jasa kantor 12 Bulan 12 Bulan 195.376.000 228.930.000 228.930.000 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. - - 152.000.000 KECAMATAN LIMBANGAN 7 01 01 2.08 0001 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 500 Laporan 500 Laporan 5.000.000 5.000.000 5.000.000 Kab. Kendal, Limbangan, Limbangan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. - 6.000.000 KECAMATAN LIMBANGAN 7 01 01 2.08 0002 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 48.000.000 48.000.000 41.735.000 Kab. Kendal, Limbangan, Limbangan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. - 50.000.000 KECAMATAN LIMBANGAN 7 01 01 2.08 0003 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 78.800.000 38.630.000 56.395.000 Kab. Kendal, Limbangan, Limbangan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. - 26.000.000 KECAMATAN LIMBANGAN 7 01 01 2.08 0004 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 24 Laporan 24 Laporan 63.576.000 137.300.000 31.800.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. - 70.000.000 KECAMATAN LIMBANGAN 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah gedung kantor yang dipelihara 1 unit 1 unit 55.947.500 32.700.000 32.700.000 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. - Perangkat daerah kecamatan Limbangan 100.000.000 KECAMATAN LIMBANGAN 7 01 01 2.09 0010 Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 2 Unit 3 Unit 55.947.500 32.700.000 10.000.000 Kab. Kendal, Limbangan, Limbangan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. - 100.000.000 KECAMATAN LIMBANGAN 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Prosentase pelaksanaan pelimpahan kewenangan kecamatan Persentase pelimpahan pelaksanaan pelimpahan kewenangan kecamatan Jumlah dokumen pelayanan yang tercetak 200 64 100 dokumen kali % 64 100 200 kali % dokumen 700.000 25.920.000 14.700.000 2.000.000 7 01 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Jumlah dokumen pelayanan umum yang dikeluarkan Jumlah dokumen pelayanan yang dikeluarkan 200 dok 200 Dokumen 200 dok 200 Dokumen 700.000 25.920.000 25.920.000 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. - Masyarakat 2.000.000 KECAMATAN LIMBANGAN 7 01 02 2.04 0001 Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan 50 Dokumen 50 Dokumen 700.000 25.920.000 14.700.000 Kab. Kendal, Limbangan, Limbangan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. - 2.000.000 KECAMATAN LIMBANGAN 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase aspirasi masyarakat yang diakomodir dalam RKPD Persentase aspirasi masyarakat yang diakomodir RKPD 50 100 % % 50 100 % % 25.032.000 58.827.200 21.101.200 23.000.000 7 01 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Jumlah laporan kegiatan koordinasi pemberdayaan desa Jumlah laporan peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan 16 desa 16 Laporan 16 desa 16 Laporan 24.332.000 58.827.200 58.827.200 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - Kecamatan Limbangan 20.000.000 KECAMATAN LIMBANGAN 7 01 03 2.01 0003 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 942 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif (Rp) Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 16 Laporan 16 Laporan 24.332.000 58.827.200 21.101.200 Kab. Kendal, Limbangan, Limbangan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 20.000.000 KECAMATAN LIMBANGAN 7 01 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Jumlah Laporan kegiatan pemberdayaan desa/kelurahan 16 Laporan 16 Laporan 700.000 - - Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - Masyarakat desa diwilayah kecamatan 3.000.000 KECAMATAN LIMBANGAN 7 01 03 2.02 0003 Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 16 Pokmas / Ormas 16 Pokmas / Ormas 700.000 - - Kab. Kendal, Limbangan, Limbangan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 3.000.000 KECAMATAN LIMBANGAN 7 01 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase gangguan keamanan dan ketertiban yang ditangani 100 % 100 % 105.314.000 87.670.000 81.300.000 125.500.000 7 01 04 2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Jumlah desa yang dimonitor Jumlah laporan kegiatan koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum Jumlah laporan sinergitas dengan Kepolisian Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi vertikal diwilayah kecamatan 16 desa 16 Desa 2 laporan 16 desa 16 Desa 2 laporan 104.214.000 66.150.000 66.150.000 - - Masyarakat desa diwilayah kecamatan 122.500.000 KECAMATAN LIMBANGAN 7 01 04 2.01 0001 Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 12 Laporan 12 Laporan 100.714.000 60.850.000 63.600.000 Kab. Kendal, Limbangan, Limbangan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - 120.000.000 KECAMATAN LIMBANGAN 7 01 04 2.01 0002 Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 16 Laporan 16 Laporan 3.500.000 5.300.000 - Kab. Kendal, Limbangan, Limbangan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - 2.500.000 KECAMATAN LIMBANGAN 7 01 04 2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Jumlah koordinasi/sinergi penerapan penegakan peraturan Kepala Daerah Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia 16 Laporan 2 laporan 16 Laporan 2 laporan 1.100.000 21.520.000 21.520.000 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. - Masyarakat di tingkat Kecamatan 3.000.000 KECAMATAN LIMBANGAN 7 01 04 2.02 0001 Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia 16 Laporan 16 Laporan 1.100.000 21.520.000 17.700.000 Kab. Kendal, Limbangan, Limbangan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. - 3.000.000 KECAMATAN LIMBANGAN 7 01 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persentase penyusunan APBDes yang tepat waktu Persentase Penyusunan APBDes Tepat Waktu 100 16 % Laporan 16 100 Laporan % 3.500.000 53.240.000 17.700.000 17.700.000 7 01 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Terlaksananya fasilitasi,rekomendasi dan koordinaisi pembinaan ,pengawasan pemerintahan desa Terlaksananya fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa 16 desa 16 Desa 16 desa 16 Desa 3.500.000 53.240.000 53.240.000 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. - Pemerintaha n Desa 17.700.000 KECAMATAN LIMBANGAN 7 01 06 2.01 0001 Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa 16 Dokumen 16 Dokumen 300.000 1.200.000 - Kab. Kendal, Limbangan, Limbangan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. - 1.200.000 KECAMATAN LIMBANGAN 7 01 06 2.01 0002 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa 943 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif (Rp) Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa 16 Dokumen 16 Dokumen 700.000 1.200.000 - Kab. Kendal, Limbangan, Limbangan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. - 2.000.000 KECAMATAN LIMBANGAN 7 01 06 2.01 0003 Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 16 Dokumen 16 Dokumen 700.000 25.720.000 17.700.000 Kab. Kendal, Limbangan, Limbangan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. - 2.000.000 KECAMATAN LIMBANGAN 7 01 06 2.01 0005 Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa 16 Dokumen 16 Dokumen 300.000 1.200.000 - Kab. Kendal, Limbangan, Limbangan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. - 2.000.000 KECAMATAN LIMBANGAN 7 01 06 2.01 0006 Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa 16 Dokumen 16 Dokumen 600.000 - - Kab. Kendal, Limbangan, Limbangan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. - 2.000.000 KECAMATAN LIMBANGAN 7 01 06 2.01 0008 Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa 16 Dokumen 16 Dokumen 300.000 1.200.000 - Kab. Kendal, Limbangan, Limbangan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. - 3.500.000 KECAMATAN LIMBANGAN 7 01 06 2.01 0017 Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya 16 Laporan 16 Laporan 600.000 22.720.000 - Kab. Kendal, Limbangan, Limbangan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. - 5.000.000 KECAMATAN LIMBANGAN 2.616.750.827 3.292.447.744 2.972.215.541 3.231.060.000 7 2.616.750.827 3.292.447.744 2.972.215.541 3.231.060.000 7 01 2.616.750.827 3.292.447.744 2.972.215.541 3.231.060.000 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase ketercapaian penunjang urusan Perangkat Daerah 100.00 % 100.00 % 2.416.921.027 3.000.292.944 2.778.561.541 2.990.060.000 7 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Presentase ketercapaian perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja OPD 100 Persen 100 Persen 6.290.000 6.290.000 6.290.000 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - ASN 2.000.000 KECAMATAN SINGOROJO 7 01 01 2.01 0001 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 6 Dokumen 6 Dokumen 5.450.000 5.450.000 1.500.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 1.000.000 KECAMATAN SINGOROJO 7 01 01 2.01 0006 Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 3 Laporan 3 Laporan 840.000 840.000 840.000 Kab. Kendal, Singorojo, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 1.000.000 KECAMATAN SINGOROJO 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah 100 Persen 100 Persen 1.977.810.626 2.582.407.542 2.582.407.542 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - ASN 2.500.000.000 KECAMATAN SINGOROJO 7 01 01 2.02 0001 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 18 Orang/bulan 36 Orang/bulan 1.977.810.626 2.582.407.542 2.473.653.214 Kab. Kendal, Singorojo, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 2.500.000.000 KECAMATAN SINGOROJO 7 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - - - - - Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - ASN 12.560.000 KECAMATAN SINGOROJO 7 01 01 2.05 0002 Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 16 Paket 16 Paket - - - Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 12.560.000 KECAMATAN SINGOROJO 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Prosentase terpenuhinya kebutuhan pelayanan kantor 100 Persen 100 Persen 191.218.750 215.647.451 215.647.451 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - ASN dan Masyarakat 215.500.000 KECAMATAN SINGOROJO 7 01 01 2.06 0001 UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya KECAMATAN SINGOROJO Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Penyediaan Komponen Instalasi 944 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif (Rp) Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 3.822.000 4.658.500 4.658.500 Kab. Kendal, Singorojo, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 4.000.000 KECAMATAN SINGOROJO 7 01 01 2.06 0002 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 25.397.000 25.418.000 20.593.000 Kab. Kendal, Singorojo, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 25.500.000 KECAMATAN SINGOROJO 7 01 01 2.06 0004 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 5.220.000 5.220.000 5.220.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 10.000.000 KECAMATAN SINGOROJO 7 01 01 2.06 0005 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 15.031.750 15.031.750 8.494.000 Kab. Kendal, Singorojo, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 14.000.000 KECAMATAN SINGOROJO 7 01 01 2.06 0009 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 12 Laporan 141.748.000 165.319.201 103.671.227 Kab. Kendal, Singorojo, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 162.000.000 KECAMATAN SINGOROJO 7 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Pengadaan barang milik daerah 12 Unit 12 Unit 8.485.000 9.931.300 9.931.300 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - PNS atau Masyarakat 40.000.000 KECAMATAN SINGOROJO 7 01 01 2.07 0006 Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 2 Unit 2 Unit 1.600.000 9.046.300 7.200.000 Kab. Kendal, Singorojo, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 30.000.000 KECAMATAN SINGOROJO 7 01 01 2.07 0010 Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 Unit 1 Unit 6.885.000 885.000 - Kab. Kendal, Singorojo, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 10.000.000 KECAMATAN SINGOROJO 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah bulan tersedianya jasa kantor 12 Bulan 12 Bulan 140.412.651 100.962.651 100.962.651 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - ASN 142.000.000 KECAMATAN SINGOROJO 7 01 01 2.08 0001 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 12 Laporan 2.000.000 2.000.000 2.000.000 Kab. Kendal, Singorojo, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 3.000.000 KECAMATAN SINGOROJO 7 01 01 2.08 0002 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 41.651.851 41.651.851 36.975.000 Kab. Kendal, Singorojo, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 42.000.000 KECAMATAN SINGOROJO 7 01 01 2.08 0004 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 96.760.800 57.310.800 48.553.800 Kab. Kendal, Singorojo, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 97.000.000 KECAMATAN SINGOROJO 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pemeliharaan barang milik daerah 19 Unit 19 Unit 92.704.000 85.054.000 85.054.000 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - ASN dan Masyarakat 78.000.000 KECAMATAN SINGOROJO 7 01 01 2.09 0002 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 19 Unit 19 Unit 41.404.000 44.404.000 37.036.000 Kab. Kendal, Singorojo, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 37.000.000 KECAMATAN SINGOROJO 7 01 01 2.09 0006 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 8 Unit 8 Unit 9.940.000 9.940.000 9.940.000 Kab. Kendal, Singorojo, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 6.000.000 KECAMATAN SINGOROJO 7 01 01 2.09 0009 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 4 Unit 4 Unit 34.650.000 24.000.000 11.516.800 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 28.000.000 KECAMATAN SINGOROJO 7 01 01 2.09 0010 Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 11 Unit 11 Unit 6.710.000 6.710.000 6.710.000 Kab. Kendal, Singorojo, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 7.000.000 KECAMATAN SINGOROJO 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase pelimpahan pelaksanaan pelimpahan kewenangan kecamatan 100 Persen 100 Persen 9.329.000 31.149.000 20.829.000 32.000.000 7 01 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Jumlah kegiatan urusan pemerintahan yang dilimpahkan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 9.329.000 31.149.000 31.149.000 - Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, transparan dan akuntabel PNS atau Masyarakat 32.000.000 KECAMATAN SINGOROJO Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 945 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif (Rp) Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan 7 01 02 2.04 0002 Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan - 1 Laporan - 21.820.000 16.400.000 Kab. Kendal, Singorojo, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, transparan dan akuntabel 22.000.000 KECAMATAN SINGOROJO 7 01 02 2.04 0003 Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 1 Laporan 1 Laporan 9.329.000 9.329.000 4.429.000 Kab. Kendal, Singorojo, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 10.000.000 KECAMATAN SINGOROJO 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase aspirasi masyarakat dalam Musrenbang RKPD 30 Persen 30 Persen 44.704.000 100.849.000 48.184.000 47.000.000 7 01 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Jumlah koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat desa 13 Desa 13 Desa 33.904.000 100.849.000 100.849.000 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. - Masyarakat Umum dan Kelompok UMKM dan Perangkat Desa 37.000.000 KECAMATAN SINGOROJO 7 01 03 2.01 0001 Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 7 Lembaga Kemasyarak atan 7 Lembaga Kemasyarak atan 9.800.000 9.800.000 8.200.000 Kab. Kendal, Singorojo, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. - 10.000.000 KECAMATAN SINGOROJO 7 01 03 2.01 0002 Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan 2 Dokumen 2 Dokumen 17.729.000 39.549.000 17.234.000 Kab. Kendal, Singorojo, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. - 20.000.000 KECAMATAN SINGOROJO 7 01 03 2.01 0003 Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 12 Laporan 12 Laporan 6.375.000 51.500.000 22.750.000 Kab. Kendal, Singorojo, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. - 7.000.000 KECAMATAN SINGOROJO 7 01 03 2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Jumlah Desa yang dibina 13 Desa 13 Desa 10.800.000 - - Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, transparan dan akuntabel PNS atau Masyarakat 10.000.000 KECAMATAN SINGOROJO 7 01 03 2.03 0002 Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya 7 Lembaga Kemasyarak atan 7 Lembaga Kemasyarak atan 10.800.000 - - Kab. Kendal, Singorojo, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, transparan dan akuntabel 10.000.000 KECAMATAN SINGOROJO 7 01 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase ganguan keamanan dan ketertiban yang ditangani 100 Persen 100 Persen 96.788.800 57.338.800 80.662.000 97.000.000 7 01 04 2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Jumlah koordinasi yang dilaksanakan 12 Kali 12 Kali 96.788.800 57.338.800 57.338.800 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - Masyarakat Umum dan Kelompok UMKM dan Perangkat Desa 97.000.000 KECAMATAN SINGOROJO 7 01 04 2.02 0001 Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia 12 Laporan 12 Laporan 96.788.800 57.338.800 80.662.000 Kab. Kendal, Singorojo, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 97.000.000 KECAMATAN SINGOROJO 7 01 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase ganguan keamanan dan ketertiban yang ditangani 100 Persen 100 Persen 20.950.000 31.120.000 21.900.000 22.000.000 7 01 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 4 Dokumen 4 Dokumen 20.950.000 31.120.000 31.120.000 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, transparan dan akuntabel Masyarakat Umum dan Kelompok UMKM dan Perangkat Desa 22.000.000 KECAMATAN SINGOROJO 7 01 05 2.01 0002 Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional 39 Orang 99 Orang 20.950.000 31.120.000 21.900.000 Kab. Kendal, Singorojo, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, transparan dan akuntabel 13.000.000 KECAMATAN SINGOROJO 7 01 05 2.01 0008 Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 4 Dokumen 4 Dokumen - - - Kab. Kendal, Singorojo, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 9.000.000 KECAMATAN SINGOROJO Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional 946 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif (Rp) Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan 7 01 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persentase penyusunan APBDes tepat waktu 90 % 90 % 28.058.000 71.698.000 22.079.000 43.000.000 7 01 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Persentase fasilitasi pembinaan pengawasan pemdes 100 Persen 100 Persen 28.058.000 71.698.000 71.698.000 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - Masyarakat Umum dan Kelompok UMKM dan Perangkat Desa 43.000.000 KECAMATAN SINGOROJO 7 01 06 2.01 0001 Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa 13 Dokumen 13 Dokumen 9.479.000 9.479.000 - Kab. Kendal, Singorojo, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 13.000.000 KECAMATAN SINGOROJO 7 01 06 2.01 0002 Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa 13 Dokumen 13 Dokumen 9.300.000 52.940.000 16.500.000 Kab. Kendal, Singorojo, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 20.000.000 KECAMATAN SINGOROJO 7 01 06 2.01 0003 Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 13 Dokumen 13 Dokumen 9.279.000 9.279.000 5.579.000 Kab. Kendal, Singorojo, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 10.000.000 KECAMATAN SINGOROJO 2.701.258.987 2.994.696.056 2.425.539.818 2.865.624.000 7 2.701.258.987 2.994.696.056 2.425.539.818 2.865.624.000 7 01 2.701.258.987 2.994.696.056 2.425.539.818 2.865.624.000 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase ketercapaian penunjang urusan Perangkat Daerah 100 % 100 % 2.590.578.987 2.794.746.056 2.194.311.818 2.690.104.000 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah dokumen laporan keuangan yang tersusun 14 Dokumen 14 Dokumen 1.803.299.987 2.092.492.821 2.092.492.821 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. - ASN/ PNS Kecamatan Sukorejo 2.240.540.000 KECAMATAN SUKOREJO 7 01 01 2.02 0001 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 18 Orang/bulan 18 Orang/bulan 1.803.299.987 2.092.492.821 1.909.303.400 Kab. Kendal, Sukorejo, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. - 2.240.540.000 KECAMATAN SUKOREJO 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Prosentase terpenuhinya kebutuhan pelayanan kantor 100 % 100 Persen 253.853.750 277.053.785 277.053.785 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. - PNS 259.700.000 KECAMATAN SUKOREJO 7 01 01 2.06 0001 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 2 Paket 2 Paket 6.605.300 6.605.300 6.605.300 Kab. Kendal, Sukorejo, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. - 6.700.000 KECAMATAN SUKOREJO 7 01 01 2.06 0002 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 3 Paket 3 Paket 24.107.000 27.828.000 23.058.000 Kab. Kendal, Sukorejo, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. - 19.900.000 KECAMATAN SUKOREJO 7 01 01 2.06 0004 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 7.195.000 7.195.000 7.195.000 Kab. Kendal, Sukorejo, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. - 6.400.000 KECAMATAN SUKOREJO 7 01 01 2.06 0005 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 16.600.000 20.133.000 12.170.200 Kab. Kendal, Sukorejo, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. - 16.700.000 KECAMATAN SUKOREJO 7 01 01 2.06 0009 UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Penyediaan Komponen Instalasi Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa KECAMATAN SUKOREJO Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 947 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif (Rp) Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 12 Laporan 199.346.450 215.292.485 113.418.418 Kab. Kendal, Sukorejo, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. - 210.000.000 KECAMATAN SUKOREJO 7 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah aset yang diadakan 1 Unit 1 Unit 13.500.000 12.000.000 12.000.000 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. - Terbelinya barang penunjang urusan perangkat Daerah 13.000.000 KECAMATAN SUKOREJO 7 01 01 2.07 0006 Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 1 Unit 1 Unit 13.500.000 12.000.000 - Kab. Kendal, Sukorejo, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. - 13.000.000 KECAMATAN SUKOREJO 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah bulan tersedianya jasa kantor 12 Bulan 12 Bulan 95.021.000 79.531.500 79.531.500 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. - Tenaga Penunjang Kecamatan 105.864.000 KECAMATAN SUKOREJO 7 01 01 2.08 0001 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 4 Laporan 4 Laporan 4.500.000 6.400.000 6.400.000 Kab. Kendal, Sukorejo, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. - 4.500.000 KECAMATAN SUKOREJO 7 01 01 2.08 0002 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 27.401.000 23.161.500 22.741.500 Kab. Kendal, Sukorejo, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. - 27.400.000 KECAMATAN SUKOREJO 7 01 01 2.08 0004 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 63.120.000 49.970.000 76.610.000 Kab. Kendal, Sukorejo, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. - 73.964.000 KECAMATAN SUKOREJO 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi - 3 Unit 424.904.250 333.667.950 333.667.950 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. - PNS 71.000.000 KECAMATAN SUKOREJO 7 01 01 2.09 0002 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 14 Unit 14 Unit 21.000.000 13.200.000 11.700.000 Kab. Kendal, Sukorejo, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. - 30.000.000 KECAMATAN SUKOREJO 7 01 01 2.09 0006 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 10 Unit 10 Unit 5.110.000 5.110.000 5.110.000 Kab. Kendal, Sukorejo, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. - 5.000.000 KECAMATAN SUKOREJO 7 01 01 2.09 0008 Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara 1 Unit 1 Unit 25.000.000 25.000.000 - Kab. Kendal, Sukorejo, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. - 20.000.000 KECAMATAN SUKOREJO 7 01 01 2.09 0009 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 3 Unit 3 Unit 373.794.250 290.357.950 - Kab. Kendal, Sukorejo, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. - 16.000.000 KECAMATAN SUKOREJO Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pemeliharaan Aset Tak Berwujud Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Penyediaan Jasa Surat Menyurat 948 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif (Rp) Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Prosentase pelaksanaan pelimpahan kewenangan kecamatan 100 % 100 % - 22.350.000 19.300.000 7.200.000 7 01 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Jumlah kegiatan yang dilimpakan ke Kecamatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan - 22.350.000 22.350.000 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. - Masyarakat Umum dan Kelompok UMKM dan Perangkat Desa 7.200.000 KECAMATAN SUKOREJO 7 01 02 2.04 0001 Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan 2 Dokumen 2 Dokumen - 22.350.000 19.300.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. - 7.200.000 KECAMATAN SUKOREJO 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Prosentase koordinasi yang dilaksanakan - 100 Persen 15.600.000 54.920.000 59.348.000 17.120.000 7 01 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Jumlah koordinasi yang dilaksanakan 2 kali 2 kali 15.600.000 54.920.000 54.920.000 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. - Masyarakat Umum dan Kelompok, Lembaga Desa, UMKM dan Perangkat Desa 17.120.000 KECAMATAN SUKOREJO 7 01 03 2.01 0001 Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 18 Lembaga Kemasyarak atan 18 Lembaga Kemasyarak atan 400.000 400.000 400.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. - 1.620.000 KECAMATAN SUKOREJO 7 01 03 2.01 0003 Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 1 Laporan 15.200.000 54.520.000 58.948.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. - 15.500.000 KECAMATAN SUKOREJO 7 01 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase ganguan keamanan dan ketertiban yang ditangani 100 % 100 % 95.080.000 77.980.000 113.980.000 115.200.000 7 01 04 2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Jumlah desa yang terjadi gangguan keamanan - 5 Desa - 22.350.000 22.350.000 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. - Masyarakat Umum dan Kelompok, Lembaga Desa, dan Perangkat Desa 7.200.000 KECAMATAN SUKOREJO 7 01 04 2.01 0001 Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 2 Laporan 2 Laporan - 22.350.000 19.300.000 Kab. Kendal, Sukorejo, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. - 7.200.000 KECAMATAN SUKOREJO 7 01 04 2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Jumlah koordinasi yang dilaksanakan 12 kali 12 kali 95.080.000 55.630.000 55.630.000 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. - Tenaga Penunjang Kecamatan (LINMAS) 108.000.000 KECAMATAN SUKOREJO 7 01 04 2.02 0001 Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia 2 Laporan 2 Laporan 95.080.000 55.630.000 94.680.000 Kab. Kendal, Sukorejo, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. - 108.000.000 KECAMATAN SUKOREJO 7 01 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Prosentase koordinasi yang dilaksanakan 100 Persen - - - 7.200.000 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia 949 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif (Rp) Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan 7 01 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Jumlah koordinasi yang dilaksanakan 2 kali 2 kali - - - Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. - Masyarakat Umum dan Kelompok, Lembaga Desa, dan Perangkat Desa 7.200.000 KECAMATAN SUKOREJO 7 01 05 2.01 0001 Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 54 Orang 54 Orang - - - Kab. Kendal, Sukorejo, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. - 7.200.000 KECAMATAN SUKOREJO 7 01 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Prosentase penyusunan APBDes tepat waktu 100 % 100 % - 44.700.000 38.600.000 28.800.000 7 01 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Jumlah fasilitasi pembinaan pengawasan pemerintah desa 18 Desa 18 Desa - 44.700.000 44.700.000 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. - Masyarakat Umum dan Kelompok, Lembaga Desa, dan Perangkat Desa 28.800.000 KECAMATAN SUKOREJO 7 01 06 2.01 0001 Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa 2 Dokumen 2 Dokumen - 22.350.000 19.300.000 Kab. Kendal, Sukorejo, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. - 7.200.000 KECAMATAN SUKOREJO 7 01 06 2.01 0002 Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa 18 Dokumen 18 Dokumen - - - Kab. Kendal, Sukorejo, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. - 7.200.000 KECAMATAN SUKOREJO 7 01 06 2.01 0003 Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 18 Dokumen 18 Dokumen - 22.350.000 19.300.000 Kab. Kendal, Sukorejo, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. - 7.200.000 KECAMATAN SUKOREJO 7 01 06 2.01 0007 Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa 1 Dokumen 1 Dokumen - - - Kab. Kendal, Sukorejo, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. - 7.200.000 KECAMATAN SUKOREJO 2.453.597.684 3.267.902.222 3.055.114.104 2.980.078.330 7 2.453.597.684 3.267.902.222 3.055.114.104 2.980.078.330 7 01 2.453.597.684 3.267.902.222 3.055.114.104 2.980.078.330 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase ketercapaian penunjang urusan Perangkat Daerah 100 % 100 Persen 2.210.317.684 2.963.922.222 2.905.104.104 2.647.818.330 7 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2 Dokumen 2 Dokumen 4.000.000 4.000.000 4.000.000 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - Kecamatan 11.400.000 KECAMATAN PATEAN 7 01 01 2.01 0001 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 5 Dokumen 5 Dokumen 2.000.000 2.000.000 1.050.000 Kab. Kendal, Patean, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 5.700.000 KECAMATAN PATEAN 7 01 01 2.01 0006 Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 6 Laporan 6 Laporan 2.000.000 2.000.000 450.000 Kab. Kendal, Patean, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 5.700.000 KECAMATAN PATEAN 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Presentase ketercapaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Prosentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah 100 % 100 % 1.749.142.987 2.244.314.622 2.244.314.622 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - Kecamatan 2.078.118.330 KECAMATAN PATEAN Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa KECAMATAN PATEAN 950 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif (Rp) Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan 7 01 01 2.02 0001 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 15 Orang/bulan 23 Orang/bulan 1.743.142.987 2.238.314.622 2.236.751.554 Kab. Kendal, Patean, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 2.067.118.330 KECAMATAN PATEAN 7 01 01 2.02 0005 Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 2 Laporan 2 Laporan 3.000.000 3.000.000 450.000 Kab. Kendal, Patean, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 5.500.000 KECAMATAN PATEAN 7 01 01 2.02 0007 Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 4 Laporan 4 Laporan 3.000.000 3.000.000 450.000 Kab. Kendal, Patean, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 5.500.000 KECAMATAN PATEAN 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - 232.553.500 232.213.500 232.213.500 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - Kecamatan 197.300.000 KECAMATAN PATEAN 7 01 01 2.06 0001 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 8.650.000 8.650.000 8.650.000 Kab. Kendal, Patean, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 4.300.000 KECAMATAN PATEAN 7 01 01 2.06 0002 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 27.993.500 27.993.500 18.193.500 Kab. Kendal, Patean, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 23.500.000 KECAMATAN PATEAN 7 01 01 2.06 0003 Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 7.610.000 7.610.000 7.610.000 Kab. Kendal, Patean, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 4.750.000 KECAMATAN PATEAN 7 01 01 2.06 0004 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 6.500.000 7.500.000 7.500.000 Kab. Kendal, Patean, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 6.750.000 KECAMATAN PATEAN 7 01 01 2.06 0005 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 26.260.000 26.420.000 15.882.000 Kab. Kendal, Patean, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 20.000.000 KECAMATAN PATEAN 7 01 01 2.06 0009 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 12 Laporan 155.540.000 154.040.000 117.955.250 Kab. Kendal, Patean, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 138.000.000 KECAMATAN PATEAN 7 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah aset yang diadakan 3 Unit 3 Unit 11.000.000 106.500.000 106.500.000 - Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, transparan dan akuntabel Kecamatan 170.000.000 KECAMATAN PATEAN 7 01 01 2.07 0005 Jumlah Paket Mebel yang Disediakan - 0 Unit - 100.000.000 100.000.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, transparan dan akuntabel 110.000.000 KECAMATAN PATEAN 7 01 01 2.07 0006 Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 2 Unit 2 Unit 11.000.000 6.500.000 - Kab. Kendal, Patean, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 60.000.000 KECAMATAN PATEAN 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah bulan tersedianya jasa kantor 12 Bulan 12 Bulan 146.890.000 115.090.000 115.090.000 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - Kecamatan 141.500.000 KECAMATAN PATEAN 7 01 01 2.08 0001 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 0 Laporan 0 Laporan 6.000.000 6.000.000 6.000.000 Kab. Kendal, Patean, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 4.500.000 KECAMATAN PATEAN 7 01 01 2.08 0002 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 45.490.000 45.490.000 45.490.000 Kab. Kendal, Patean, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 47.000.000 KECAMATAN PATEAN 7 01 01 2.08 0004 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Penyediaan Komponen Instalasi Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Pengadaan Mebel Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Penyediaan Jasa Surat Menyurat 951 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif (Rp) Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 95.400.000 63.600.000 95.400.000 Kab. Kendal, Patean, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 90.000.000 KECAMATAN PATEAN 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Barang Milik Dearah yang terpelihara 21 Unit 21 Unit 66.731.197 261.804.100 261.804.100 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - Kecamatan 49.500.000 KECAMATAN PATEAN 7 01 01 2.09 0001 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 21 Unit 21 Unit 22.418.000 22.418.000 11.042.000 Kab. Kendal, Patean, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 16.000.000 KECAMATAN PATEAN 7 01 01 2.09 0006 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 10 Unit 10 Unit 22.160.000 22.160.000 22.160.000 Kab. Kendal, Patean, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 10.500.000 KECAMATAN PATEAN 7 01 01 2.09 0009 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 7 Unit 7 Unit 22.153.197 217.226.100 210.069.800 Kab. Kendal, Patean, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 23.000.000 KECAMATAN PATEAN 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase ketercapaian penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik 100 % 100 % 23.700.000 42.300.000 22.600.000 30.000.000 7 01 02 2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 1 Dokumen 1 Dokumen 6.000.000 9.400.000 9.400.000 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - Forkompimc am 4.000.000 KECAMATAN PATEAN 7 01 02 2.01 0001 Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 1 Laporan 1 Laporan 3.000.000 4.700.000 1.900.000 Kab. Kendal, Patean, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 2.000.000 KECAMATAN PATEAN 7 01 02 2.01 0002 Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 1 Dokumen 1 Dokumen 3.000.000 4.700.000 1.900.000 Kab. Kendal, Patean, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 2.000.000 KECAMATAN PATEAN 7 01 02 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 1 Dokumen 1 Dokumen 4.300.000 4.000.000 4.000.000 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - Desa 2.000.000 KECAMATAN PATEAN 7 01 02 2.02 0003 Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 1 Laporan 4.300.000 4.000.000 100.000 Kab. Kendal, Patean, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 2.000.000 KECAMATAN PATEAN 7 01 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Jumlah Dokumen Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 3 Dokumen 3 Dokumen 13.400.000 28.900.000 28.900.000 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - Desa 24.000.000 KECAMATAN PATEAN 7 01 02 2.04 0001 Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan 1 Dokumen 1 Dokumen 5.000.000 19.900.000 18.500.000 Kab. Kendal, Patean, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 8.000.000 KECAMATAN PATEAN 7 01 02 2.04 0002 Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan 1 Laporan 1 Laporan 3.400.000 4.000.000 100.000 Kab. Kendal, Patean, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 8.000.000 KECAMATAN PATEAN 7 01 02 2.04 0003 Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 1 Laporan 1 Laporan 5.000.000 5.000.000 100.000 Kab. Kendal, Patean, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 8.000.000 KECAMATAN PATEAN 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase ketercapaian pemberdayaan masyarakat Desa dan kelurahan 100 % 100 % 52.010.000 73.060.000 36.060.000 56.460.000 7 01 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 14 Lembaga 14 Lembaga 52.010.000 73.060.000 73.060.000 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. - Desa 56.460.000 KECAMATAN PATEAN 7 01 03 2.01 0001 Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 10 Lembaga Kemasyarak atan 10 Lembaga Kemasyarak atan 11.160.000 10.160.000 7.660.000 Kab. Kendal, Patean, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. - 10.460.000 KECAMATAN PATEAN 7 01 03 2.01 0002 Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan 1 Dokumen 1 Dokumen 15.050.000 34.450.000 - Kab. Kendal, Patean, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. - 16.000.000 KECAMATAN PATEAN Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan 952 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif (Rp) Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan 7 01 03 2.01 0003 Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 1 Laporan 25.800.000 28.450.000 28.400.000 Kab. Kendal, Patean, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. - 30.000.000 KECAMATAN PATEAN 7 01 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Prosentase Ketercapaian Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum - 100 Persen 107.100.000 89.900.000 65.450.000 127.800.000 7 01 04 2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Jumlah Laporan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 2 Dokumen 2 Dokumen 11.700.000 26.300.000 26.300.000 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - Desa 17.800.000 KECAMATAN PATEAN 7 01 04 2.01 0001 Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 1 Laporan 6.400.000 6.400.000 1.900.000 Kab. Kendal, Patean, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 7.800.000 KECAMATAN PATEAN 7 01 04 2.01 0002 Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 1 Laporan 1 Laporan 5.300.000 19.900.000 18.500.000 Kab. Kendal, Patean, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 10.000.000 KECAMATAN PATEAN 7 01 04 2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah - - - 95.400.000 63.600.000 63.600.000 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - Desa 110.000.000 KECAMATAN PATEAN 7 01 04 2.02 0001 Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia 1 Laporan 1 Laporan 95.400.000 63.600.000 45.050.000 Kab. Kendal, Patean, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 110.000.000 KECAMATAN PATEAN 7 01 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Prosentase Ketercapaian Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum - 100 Persen 15.800.000 35.450.000 5.000.000 23.000.000 7 01 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 3 Dokumen 3 Dokumen 15.800.000 35.450.000 35.450.000 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - Kecamatan 23.000.000 KECAMATAN PATEAN 7 01 05 2.01 0001 Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 14 Orang 14 Orang 6.400.000 26.050.000 1.900.000 Kab. Kendal, Patean, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 10.000.000 KECAMATAN PATEAN 7 01 05 2.01 0005 Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan 1 Laporan 1 Laporan 1.600.000 1.600.000 1.200.000 Kab. Kendal, Patean, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 3.000.000 KECAMATAN PATEAN 7 01 05 2.01 0008 Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 1 Dokumen 1 Dokumen 7.800.000 7.800.000 1.900.000 Kab. Kendal, Patean, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 10.000.000 KECAMATAN PATEAN 7 01 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persentase ketercapaian pembinaan dan pengawasan pemerintah desa 100 % 100 % 44.670.000 63.270.000 20.900.000 95.000.000 7 01 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 8 Dokumen 8 Dokumen 44.670.000 63.270.000 63.270.000 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - Desa 95.000.000 KECAMATAN PATEAN 7 01 06 2.01 0001 Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa 1 Dokumen 1 Dokumen 5.000.000 5.000.000 100.000 Kab. Kendal, Patean, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 10.000.000 KECAMATAN PATEAN 7 01 06 2.01 0002 Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa 1 Dokumen 1 Dokumen 6.400.000 6.400.000 100.000 Kab. Kendal, Patean, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 13.000.000 KECAMATAN PATEAN 7 01 06 2.01 0003 Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 1 Dokumen 1 Dokumen 7.800.000 7.800.000 100.000 Kab. Kendal, Patean, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 13.000.000 KECAMATAN PATEAN 7 01 06 2.01 0005 Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 953 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif (Rp) Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa 1 Dokumen 1 Dokumen 6.400.000 6.400.000 100.000 Kab. Kendal, Patean, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 13.000.000 KECAMATAN PATEAN 7 01 06 2.01 0008 Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa 1 Dokumen 1 Dokumen 7.470.000 7.470.000 - Kab. Kendal, Patean, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 15.000.000 KECAMATAN PATEAN 7 01 06 2.01 0012 Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan 1 Dokumen 1 Dokumen 4.300.000 5.000.000 1.900.000 Kab. Kendal, Patean, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 13.000.000 KECAMATAN PATEAN 7 01 06 2.01 0013 Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif 1 Dokumen 1 Dokumen 2.000.000 19.900.000 18.500.000 Kab. Kendal, Patean, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 8.000.000 KECAMATAN PATEAN 7 01 06 2.01 0016 Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa 1 Dokumen 1 Dokumen 5.300.000 5.300.000 100.000 Kab. Kendal, Patean, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 10.000.000 KECAMATAN PATEAN 2.582.970.087 3.352.038.783 2.903.201.476 3.243.794.244 7 2.582.970.087 3.352.038.783 2.903.201.476 3.243.794.244 7 01 2.582.970.087 3.352.038.783 2.903.201.476 3.243.794.244 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase ketercapaian penunjang urusan Perangkat Daerah 100.00 % 100.00 % 2.390.488.948 3.093.906.740 2.755.809.233 2.994.175.244 7 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Prosentase ketercapaian perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah 100 % 100 % 7.260.000 7.260.000 7.260.000 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - ASN 11.690.000 KECAMATAN PAGERUYUNG 7 01 01 2.01 0001 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 4 Dokumen 4 Dokumen 2.610.000 2.610.000 1.055.000 Kab. Kendal, Pageruyung, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 4.690.000 KECAMATAN PAGERUYUNG 7 01 01 2.01 0006 Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 4 Laporan 4 Laporan 4.650.000 4.650.000 2.250.000 Kab. Kendal, Pageruyung, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 7.000.000 KECAMATAN PAGERUYUNG 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 12 Dokumen 12 Dokumen 2.054.528.516 2.712.906.208 2.712.906.208 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - - 2.210.780.000 KECAMATAN PAGERUYUNG 7 01 01 2.02 0001 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 14 Orang/bulan 14 Orang/bulan 2.054.528.516 2.712.906.208 2.417.934.868 Kab. Kendal, Pageruyung, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 2.112.500.000 KECAMATAN PAGERUYUNG 7 01 01 2.02 0002 Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 12 Dokumen 12 Dokumen - - - Kab. Kendal, Pageruyung, Semua Kel/Desa - Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 98.280.000 KECAMATAN PAGERUYUNG 7 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 15 Paket 15 Paket 6.430.000 6.430.000 6.430.000 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - Perangkat Daerah 9.645.000 KECAMATAN PAGERUYUNG 7 01 01 2.05 0002 Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 15 Paket 15 Paket 6.430.000 6.430.000 6.430.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 9.645.000 KECAMATAN PAGERUYUNG 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediak 14 Paket 27 Paket 2 Paket 450 Paket 14 Paket 27 Paket 2 Paket 450 Paket 154.590.432 178.340.432 178.340.432 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - - 167.916.772 KECAMATAN PAGERUYUNG 7 01 01 2.06 0001 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 7 Paket 7 Paket 5.105.132 5.105.132 5.105.132 Kab. Kendal, Pageruyung, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 6.497.072 KECAMATAN PAGERUYUNG 7 01 01 2.06 0002 Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa KECAMATAN PAGERUYUNG Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Penyediaan Komponen Instalasi Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 954 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif (Rp) Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 27 Paket 27 Paket 14.999.200 14.999.200 13.486.200 Kab. Kendal, Pageruyung, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 14.999.200 KECAMATAN PAGERUYUNG 7 01 01 2.06 0003 Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 14 Paket 14 Paket 9.328.000 9.328.000 9.328.000 Kab. Kendal, Pageruyung, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 9.443.000 KECAMATAN PAGERUYUNG 7 01 01 2.06 0004 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 450 Paket 450 Paket 39.112.100 65.612.100 47.187.100 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 44.499.500 KECAMATAN PAGERUYUNG 7 01 01 2.06 0005 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 2 Paket 2 Paket 10.500.000 15.500.000 10.044.600 Kab. Kendal, Pageruyung, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 10.500.000 KECAMATAN PAGERUYUNG 7 01 01 2.06 0009 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 12 Laporan 75.546.000 67.796.000 66.168.233 Kab. Kendal, Pageruyung, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 81.978.000 KECAMATAN PAGERUYUNG 7 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 1 Unit 1 Unit - - - Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - Perangkat Daerah 16.299.000 KECAMATAN PAGERUYUNG 7 01 01 2.07 0006 Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 1 Unit 1 Unit - - - Kab. Kendal, Pageruyung, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 16.299.000 KECAMATAN PAGERUYUNG 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyura 12 Laporan 300 Laporan 12 Laporan 300 Laporan 110.595.000 113.430.000 113.430.000 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - Perangkat Daerah 113.900.000 KECAMATAN PAGERUYUNG 7 01 01 2.08 0001 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 300 Laporan 300 Laporan 4.000.000 4.000.000 5.000.000 Kab. Kendal, Pageruyung, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 4.000.000 KECAMATAN PAGERUYUNG 7 01 01 2.08 0002 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 36.865.000 39.700.000 39.700.000 Kab. Kendal, Pageruyung, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 39.930.000 KECAMATAN PAGERUYUNG 7 01 01 2.08 0003 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 3 Laporan 3 Laporan 8.760.000 8.760.000 8.760.000 Kab. Kendal, Pageruyung, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 9.000.000 KECAMATAN PAGERUYUNG 7 01 01 2.08 0004 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 60.970.000 60.970.000 47.820.000 Kab. Kendal, Pageruyung, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 60.970.000 KECAMATAN PAGERUYUNG 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 2 Unit 4 Unit 2 Unit 4 Unit 57.085.000 75.540.100 75.540.100 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - Perangkat Daerah 463.944.472 KECAMATAN PAGERUYUNG 7 01 01 2.09 0001 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 17 Unit 17 Unit 50.785.000 50.785.000 50.785.000 Kab. Kendal, Pageruyung, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 35.242.576 KECAMATAN PAGERUYUNG 7 01 01 2.09 0006 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 4 Unit 4 Unit - - - Kab. Kendal, Pageruyung, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 7.190.000 KECAMATAN PAGERUYUNG 7 01 01 2.09 0009 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 2 Unit 2 Unit - - - Kab. Kendal, Pageruyung, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 400.536.896 KECAMATAN PAGERUYUNG 7 01 01 2.09 0010 Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 5 Unit 5 Unit 6.300.000 24.755.100 24.755.100 Kab. Kendal, Pageruyung, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 20.975.000 KECAMATAN PAGERUYUNG 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Prosentase pelaksanaan pelimpahan kewenangan kecamatan 100 % 100 % 8.780.539 19.971.443 10.531.243 12.000.000 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 955 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif (Rp) Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan 7 01 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Jumlah kegiatan urusan pemerintahan yang dilimpahkan 2 Kali 2 Kali 8.780.539 19.971.443 19.971.443 Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. - Perangkat Daerah dan Masyarakat 12.000.000 KECAMATAN PAGERUYUNG 7 01 02 2.04 0003 Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 14 Laporan 14 Laporan 8.780.539 19.971.443 10.531.243 Kab. Kendal, Pageruyung, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. - 12.000.000 KECAMATAN PAGERUYUNG 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Prosentase aspirasi masyarakat yang diakomudir dalam musrenbang 33 % 33 % 38.205.600 44.205.600 30.006.000 60.469.000 7 01 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa jumlah koordinasi yang dilaksanakan 12 Kali 12 Kali 38.205.600 44.205.600 44.205.600 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - DESA 60.469.000 KECAMATAN PAGERUYUNG 7 01 03 2.01 0001 Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 14 Lembaga Kemasyarak atan 14 Lembaga Kemasyarak atan 7.750.000 7.750.000 5.150.000 Kab. Kendal, Pageruyung, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 13.500.000 KECAMATAN PAGERUYUNG 7 01 03 2.01 0002 Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan 8 Laporan Dokumen 8 Laporan Dokumen 12.356.000 13.356.000 10.856.000 Kab. Kendal, Pageruyung, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 21.712.000 KECAMATAN PAGERUYUNG 7 01 03 2.01 0003 Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 14 Laporan 14 Laporan 18.099.600 23.099.600 14.000.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 25.257.000 KECAMATAN PAGERUYUNG 7 01 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negar 14 Laporan 14 Laporan 104.400.000 104.400.000 72.630.000 108.000.000 7 01 04 2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum - - - 9.000.000 9.000.000 9.000.000 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - Perangkat Daerah dan Masyarakat 12.600.000 KECAMATAN PAGERUYUNG 7 01 04 2.01 0001 Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 14 Laporan 14 Laporan 9.000.000 9.000.000 9.000.000 Kab. Kendal, Pageruyung, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 12.600.000 KECAMATAN PAGERUYUNG 7 01 04 2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah - - - 95.400.000 95.400.000 95.400.000 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Optimalisasi SDM yang berdaya saing, berkarakter, dan handal - 95.400.000 KECAMATAN PAGERUYUNG 7 01 04 2.02 0001 Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia 12 bulan Laporan 12 bulan Laporan 95.400.000 95.400.000 63.630.000 Kab. Kendal, Pageruyung, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Optimalisasi SDM yang berdaya saing, berkarakter, dan handal 95.400.000 KECAMATAN PAGERUYUNG 7 01 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasiona 12 orang 12 orang 10.125.000 35.255.000 12.300.000 20.000.000 7 01 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah - - - 10.125.000 35.255.000 35.255.000 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. - Perangkat Daerah dan Masyarakat 20.000.000 KECAMATAN PAGERUYUNG 7 01 05 2.01 0002 Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional 12 Orang 12 Orang 10.125.000 35.255.000 12.300.000 Kab. Kendal, Pageruyung, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. - 20.000.000 KECAMATAN PAGERUYUNG 7 01 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa 14 Dokumen 14 Dokumen 30.970.000 54.300.000 21.925.000 49.150.000 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia 956 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif (Rp) Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan 7 01 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Jumlah Laporan yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa 14 Laporan 14 Laporan 30.970.000 54.300.000 54.300.000 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. - Perangkat Daerah dan Masyarakat 49.150.000 KECAMATAN PAGERUYUNG 7 01 06 2.01 0001 Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa 14 Dokumen 14 Dokumen 3.075.000 3.075.000 1.575.000 Kab. Kendal, Pageruyung, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. - 5.000.000 KECAMATAN PAGERUYUNG 7 01 06 2.01 0002 Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa 14 Dokumen 14 Dokumen 9.075.000 32.405.000 10.600.000 Kab. Kendal, Pageruyung, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. - 16.000.000 KECAMATAN PAGERUYUNG 7 01 06 2.01 0003 Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 8 Laporan Dokumen 8 Laporan Dokumen 5.050.000 5.050.000 1.650.000 Kab. Kendal, Pageruyung, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. - 9.650.000 KECAMATAN PAGERUYUNG 7 01 06 2.01 0008 Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa 14 Dokumen 14 Dokumen 3.500.000 3.500.000 3.000.000 Kab. Kendal, Pageruyung, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. - 3.500.000 KECAMATAN PAGERUYUNG 7 01 06 2.01 0016 Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa 14 Dokumen 14 Dokumen 10.270.000 10.270.000 5.100.000 Kab. Kendal, Pageruyung, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. - 15.000.000 KECAMATAN PAGERUYUNG 2.447.680.187 3.504.955.883 3.009.853.880 3.450.486.000 7 2.447.680.187 3.504.955.883 3.009.853.880 3.450.486.000 7 01 2.447.680.187 3.504.955.883 3.009.853.880 3.450.486.000 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase ketercapaian penunjang urusan Perangkat Daerah 100.00 % 100.00 % 2.290.932.187 3.300.587.883 2.824.055.880 3.175.486.000 7 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah dokumen perencanaan pengganggaran evaluasi kinerja Perangkat Daerah 1 Dokumen 1 Dokumen 640.000 640.000 640.000 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - ASN/ PNS Kecamatan Plantungan 4.500.000 KECAMATAN PLANTUNGAN 7 01 01 2.01 0001 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 4 Dokumen 4 Dokumen 500.000 500.000 - Kab. Kendal, Plantungan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 2.500.000 KECAMATAN PLANTUNGAN 7 01 01 2.01 0006 Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 6 Laporan 6 Laporan 140.000 140.000 - Kab. Kendal, Plantungan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 2.000.000 KECAMATAN PLANTUNGAN 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi keuangan Perangkat Daerah 12 Dokumen 12 Dokumen 1.727.524.087 2.632.217.783 2.632.217.783 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - ASN/ PNS Kecamatan Plantungan 2.475.450.000 KECAMATAN PLANTUNGAN 7 01 01 2.02 0001 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 16 Orang/bulan 16 Orang/bulan 1.727.524.087 2.632.217.783 2.250.159.530 Kab. Kendal, Plantungan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 2.384.000.000 KECAMATAN PLANTUNGAN 7 01 01 2.02 0002 Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 12 Dokumen 12 Dokumen - - - Kab. Kendal, Plantungan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 91.450.000 KECAMATAN PLANTUNGAN 7 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi kepegawaian Perangkat Daerah - 1 Dokumen - - - Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - ASN/ PNS Kecamatan Plantungan 16.000.000 KECAMATAN PLANTUNGAN 7 01 01 2.05 0002 Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 16 Paket 16 Paket - - - Kab. Kendal, Plantungan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 16.000.000 KECAMATAN PLANTUNGAN 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase hasil penyediaan administrasi umum Perangkat Daerah 100 % 100 % 206.613.100 240.335.100 240.335.100 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - ASN/ PNS Kecamatan Plantungan 293.906.000 KECAMATAN PLANTUNGAN 7 01 01 2.06 0001 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 3.523.000 3.523.000 1.989.000 Kab. Kendal, Plantungan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 3.187.000 KECAMATAN PLANTUNGAN 7 01 01 2.06 0002 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 18.245.300 18.245.300 5.929.650 Kab. Kendal, Plantungan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 30.000.000 KECAMATAN PLANTUNGAN Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Penyediaan Komponen Instalasi KECAMATAN PLANTUNGAN UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN 957 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif (Rp) Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan 7 01 01 2.06 0003 Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 6.742.400 6.742.400 1.956.800 Kab. Kendal, Plantungan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 13.000.000 KECAMATAN PLANTUNGAN 7 01 01 2.06 0004 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 8.219.400 8.219.400 3.749.400 Kab. Kendal, Plantungan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 23.719.000 KECAMATAN PLANTUNGAN 7 01 01 2.06 0005 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 15.833.000 15.855.000 4.251.000 Kab. Kendal, Plantungan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 24.000.000 KECAMATAN PLANTUNGAN 7 01 01 2.06 0009 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 12 Laporan 154.050.000 187.750.000 93.497.000 Kab. Kendal, Plantungan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 200.000.000 KECAMATAN PLANTUNGAN 7 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemda yang tersedia 100 % 100 % 5.000.000 5.000.000 5.000.000 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - ASN/ PNS Kecamatan Plantungan 80.000.000 KECAMATAN PLANTUNGAN 7 01 01 2.07 0005 Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 3 Unit 3 Unit - - - Kab. Kendal, Plantungan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 25.000.000 KECAMATAN PLANTUNGAN 7 01 01 2.07 0006 Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 4 Unit 4 Unit 5.000.000 5.000.000 - Kab. Kendal, Plantungan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 55.000.000 KECAMATAN PLANTUNGAN 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah 12 Laporan 12 Laporan 151.265.000 125.445.000 125.445.000 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - ASN, Jasa Penunjang, Jasa BUMN 170.000.000 KECAMATAN PLANTUNGAN 7 01 01 2.08 0001 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 12 Laporan 2.400.000 2.400.000 2.400.000 Kab. Kendal, Plantungan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 4.800.000 KECAMATAN PLANTUNGAN 7 01 01 2.08 0002 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 26.925.000 26.925.000 24.453.500 Kab. Kendal, Plantungan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 26.000.000 KECAMATAN PLANTUNGAN 7 01 01 2.08 0004 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 121.940.000 96.120.000 111.780.000 Kab. Kendal, Plantungan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 139.200.000 KECAMATAN PLANTUNGAN 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah barang milik daerah yang dipelihara 15 Unit 15 Unit 199.890.000 296.950.000 296.950.000 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - ASN/ PNS Kecamatan Plantungan 135.630.000 KECAMATAN PLANTUNGAN 7 01 01 2.09 0001 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 13 Unit 13 Unit 14.480.000 16.980.000 13.480.000 Kab. Kendal, Plantungan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 18.150.000 KECAMATAN PLANTUNGAN 7 01 01 2.09 0002 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 13 Unit 13 Unit 4.200.000 4.200.000 4.200.000 Kab. Kendal, Plantungan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 4.480.000 KECAMATAN PLANTUNGAN 7 01 01 2.09 0009 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 3 Unit 3 Unit 175.000.000 269.560.000 300.000.000 Kab. Kendal, Plantungan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 100.000.000 KECAMATAN PLANTUNGAN 7 01 01 2.09 0010 Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 3 Unit 3 Unit 1.220.000 1.220.000 1.220.000 Kab. Kendal, Plantungan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 7.000.000 KECAMATAN PLANTUNGAN 7 01 01 2.09 0011 Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 2 Unit 2 Unit 4.990.000 4.990.000 4.990.000 Kab. Kendal, Plantungan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 6.000.000 KECAMATAN PLANTUNGAN 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase pelimpahan pelaksanaan pelimpahan kewenangan kecamatan 100 % 100 % 1.920.000 120.000 - 13.000.000 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Pengadaan Mebel Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 958 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif (Rp) Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan 7 01 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan Jumlah dokumen urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat 3 Dokumen 3 Dokumen 1.920.000 120.000 120.000 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - Masyarakat Umum 13.000.000 KECAMATAN PLANTUNGAN 7 01 02 2.04 0001 Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan 3 Dokumen 3 Dokumen 1.920.000 120.000 - Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 13.000.000 KECAMATAN PLANTUNGAN 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase aspirasi masyarakat dalam Musrenbang RKPD 65 % 65 % 36.678.000 90.118.000 47.778.000 85.000.000 7 01 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Jumlah laporan hasil koordinasi kegiatan pemberdayaan desa 12 Laporan 12 Laporan 36.678.000 90.118.000 90.118.000 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - Masyarakat Umum dan Kelompok, Lembaga Desa, UMKM dan Perangkat Desa 85.000.000 KECAMATAN PLANTUNGAN 7 01 03 2.01 0001 Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 4 Lembaga Kemasyarak atan 4 Lembaga Kemasyarak atan 280.000 280.000 - Kab. Kendal, Plantungan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 12.000.000 KECAMATAN PLANTUNGAN 7 01 03 2.01 0002 Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan 1 Dokumen 1 Dokumen 10.498.000 10.498.000 4.178.000 Kab. Kendal, Plantungan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 13.000.000 KECAMATAN PLANTUNGAN 7 01 03 2.01 0003 Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 12 Laporan 12 Laporan 25.900.000 79.340.000 43.600.000 Kab. Kendal, Plantungan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 60.000.000 KECAMATAN PLANTUNGAN 7 01 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM - - - 109.150.000 61.810.000 100.820.000 111.000.000 7 01 04 2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Jumlah laporan koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum - 6 Laporan 13.630.000 13.630.000 13.630.000 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - Masyarakat Umum dan Kelompok, Lembaga Desa, dan Perangkat Desa 14.000.000 KECAMATAN PLANTUNGAN 7 01 04 2.01 0001 Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 12 Laporan 12 Laporan 7.870.000 7.870.000 7.870.000 Kab. Kendal, Plantungan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 8.000.000 KECAMATAN PLANTUNGAN 7 01 04 2.01 0002 Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 12 Laporan 12 Laporan 5.760.000 5.760.000 5.400.000 Kab. Kendal, Plantungan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 6.000.000 KECAMATAN PLANTUNGAN 7 01 04 2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Jumlah laporan koordinasi penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah - 12 Laporan 4 Dokumen 95.520.000 48.180.000 48.180.000 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - Tenaga Penunjang Kecamatan (LINMAS PAM OBVIT) dan Masyarakat Umum 97.000.000 KECAMATAN PLANTUNGAN 7 01 04 2.02 0001 Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia 12 Laporan 12 Laporan 95.520.000 48.180.000 87.550.000 Kab. Kendal, Plantungan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 97.000.000 KECAMATAN PLANTUNGAN 7 01 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM - - - 7.920.000 51.060.000 37.200.000 12.000.000 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan 959 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif (Rp) Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan 7 01 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Jumlah dokumen urusan pemerintahan umum sesuai penugasan Kepala Daerah - 2 Dokumen 7.920.000 51.060.000 51.060.000 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - Masyarakat Umum dan Kelompok, Lembaga Desa, dan Perangkat Desa 12.000.000 KECAMATAN PLANTUNGAN 7 01 05 2.01 0001 Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 48 Orang 48 Orang 7.920.000 51.060.000 37.200.000 Kab. Kendal, Plantungan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 12.000.000 KECAMATAN PLANTUNGAN 7 01 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persentase penyusunan APBDes tepat waktu 100 % 100 % 1.080.000 1.260.000 - 54.000.000 7 01 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Jumlah dokumen fasilitasi, rekomendasi dan hasil koordinasi dalam rangka pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa 12 Dokumen 12 Dokumen 1.080.000 1.260.000 1.260.000 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - Masyarakat Umum dan Kelompok, Lembaga Desa, dan Perangkat Desa 54.000.000 KECAMATAN PLANTUNGAN 7 01 06 2.01 0001 Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa 12 Dokumen 12 Dokumen 240.000 240.000 - Kab. Kendal, Plantungan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 9.000.000 KECAMATAN PLANTUNGAN 7 01 06 2.01 0003 Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 12 Dokumen 12 Dokumen 600.000 600.000 - Kab. Kendal, Plantungan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 12.000.000 KECAMATAN PLANTUNGAN 7 01 06 2.01 0006 Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa 1 Dokumen 1 Dokumen 120.000 120.000 - Kab. Kendal, Plantungan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 3.000.000 KECAMATAN PLANTUNGAN 7 01 06 2.01 0012 Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan 12 Dokumen 12 Dokumen 120.000 300.000 - Kab. Kendal, Plantungan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 30.000.000 KECAMATAN PLANTUNGAN 2.985.231.623 3.726.660.895 3.115.994.049 3.520.060.000 7 2.985.231.623 3.726.660.895 3.115.994.049 3.520.060.000 7 01 2.985.231.623 3.726.660.895 3.115.994.049 3.520.060.000 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 2.765.229.623 3.535.855.895 2.982.214.049 3.191.560.000 7 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah dokumen perencanaan pengganggaran evaluasi yang tersusun - 24 Dokumen 1.583.500 1.583.500 1.583.500 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - ASN/ PNS Kecamatan Rowosari 44.000.000 KECAMATAN ROWOSARI 7 01 01 2.01 0006 Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 Laporan 1 Laporan 1.583.500 1.583.500 - Kab. Kendal, Rowosari, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 4.000.000 KECAMATAN ROWOSARI 7 01 01 2.01 0007 Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 Laporan 1 Laporan - - - Kab. Kendal, Rowosari, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 40.000.000 KECAMATAN ROWOSARI 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah dokumen laporan keuangan yang tersusun 12 Dokumen 12 Dokumen 2.237.591.623 2.811.462.595 2.811.462.595 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - ASN/ PNS Kecamatan Rowosari 2.500.560.000 KECAMATAN ROWOSARI 7 01 01 2.02 0001 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 16 Orang/bulan 16 Orang/bulan 2.237.591.623 2.811.462.595 2.531.611.849 Kab. Kendal, Rowosari, Rowosari PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 2.400.000.000 KECAMATAN ROWOSARI 7 01 01 2.02 0003 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan KECAMATAN Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Pelaksanaan Penatausahaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan KECAMATAN ROWOSARI UNSUR KEWILAYAHAN 960 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif (Rp) Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 12 Dokumen 12 Dokumen - - - Kab. Kendal, Rowosari, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 100.560.000 KECAMATAN ROWOSARI 7 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah pakaian dinas harian dan emblem/ID card yang tersedia 16 Stel 16 Stel - 1.225.000 1.225.000 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - ASN/ PNS Kecamatan Rowosari 25.000.000 KECAMATAN ROWOSARI 7 01 01 2.05 0002 Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 2 Paket 2 Paket - 1.225.000 - Kab. Kendal, Rowosari, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 25.000.000 KECAMATAN ROWOSARI 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Prosentase terpenuhinya kebutuhan pelayanan kantor 100 persen 100 persen 252.321.700 374.017.600 374.017.600 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - ASN/ PNS Kecamatan Rowosari 280.500.000 KECAMATAN ROWOSARI 7 01 01 2.06 0001 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 8.000.000 8.367.000 8.367.000 Kab. Kendal, Rowosari, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 10.000.000 KECAMATAN ROWOSARI 7 01 01 2.06 0002 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 58.895.000 58.895.000 40.972.750 Kab. Kendal, Rowosari, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 55.000.000 KECAMATAN ROWOSARI 7 01 01 2.06 0003 Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 18.000.000 18.000.000 12.282.000 Kab. Kendal, Rowosari, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 18.000.000 KECAMATAN ROWOSARI 7 01 01 2.06 0004 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 56.140.000 56.840.000 34.632.000 Kab. Kendal, Rowosari, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 65.000.000 KECAMATAN ROWOSARI 7 01 01 2.06 0005 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 16.936.700 17.052.600 15.821.450 Kab. Kendal, Rowosari, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 18.500.000 KECAMATAN ROWOSARI 7 01 01 2.06 0006 Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 12 Dokumen 12 Dokumen 4.000.000 1.800.000 1.800.000 Kab. Kendal, Rowosari, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 8.000.000 KECAMATAN ROWOSARI 7 01 01 2.06 0009 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 12 Laporan 85.000.000 210.363.000 155.322.000 Kab. Kendal, Rowosari, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 100.000.000 KECAMATAN ROWOSARI 7 01 01 2.06 0010 Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 3 Dokumen 3 Dokumen 5.350.000 2.700.000 - Kab. Kendal, Rowosari, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, transparan dan akuntabel 6.000.000 KECAMATAN ROWOSARI 7 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Aset yang diadakan 13 Unit 13 Unit 12.500.300 36.500.000 36.500.000 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - ASN/ PNS Kecamatan Rowosari 85.000.000 KECAMATAN ROWOSARI 7 01 01 2.07 0005 Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 5 Unit 5 Unit - 11.000.000 - Kab. Kendal, Rowosari, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 30.000.000 KECAMATAN ROWOSARI 7 01 01 2.07 0006 Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 8 Unit 8 Unit 12.500.300 25.500.000 - Kab. Kendal, Rowosari, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 55.000.000 KECAMATAN ROWOSARI 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah bulan tersedianya jasa kantor 12 Bulan 12 Bulan 162.800.000 236.300.000 236.300.000 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - ASN/ PNS Kecamatan Rowosari 172.500.000 KECAMATAN ROWOSARI 7 01 01 2.08 0001 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 12 Laporan 5.000.000 5.000.000 5.000.000 Kab. Kendal, Rowosari, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 6.000.000 KECAMATAN ROWOSARI 7 01 01 2.08 0002 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 66.500.000 66.500.000 63.575.000 Kab. Kendal, Rowosari, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 76.000.000 KECAMATAN ROWOSARI 7 01 01 2.08 0004 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Penyediaan Komponen Instalasi Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Pengadaan Mebel Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Penyediaan Jasa Surat Menyurat 961 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif (Rp) Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 91.300.000 164.800.000 64.800.000 Kab. Kendal, Rowosari, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 90.500.000 KECAMATAN ROWOSARI 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah jenis aset yang dipelihara 36 Unit 36 Unit 98.432.500 74.767.200 74.767.200 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - ASN/ PNS Kecamatan Rowosari 84.000.000 KECAMATAN ROWOSARI 7 01 01 2.09 0002 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 14 Unit 14 Unit 30.000.000 30.000.000 22.000.000 Kab. Kendal, Rowosari, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 28.500.000 KECAMATAN ROWOSARI 7 01 01 2.09 0006 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 10 Unit 10 Unit 19.920.000 19.920.000 15.660.000 Kab. Kendal, Rowosari, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 18.500.000 KECAMATAN ROWOSARI 7 01 01 2.09 0009 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 2 Unit 2 Unit 38.142.500 14.477.200 - Kab. Kendal, Rowosari, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 26.000.000 KECAMATAN ROWOSARI 7 01 01 2.09 0010 Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 10 Unit 10 Unit 10.370.000 10.370.000 10.370.000 Kab. Kendal, Rowosari, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 11.000.000 KECAMATAN ROWOSARI 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Prosentase Pelimpahan pelaksanaan Pelimpahan Kewenangan Kecamatan. 100 % 100 % 6.855.000 16.605.000 13.905.000 7.500.000 7 01 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Jumlah dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan 2 Dokumen 2 Dokumen 6.855.000 16.605.000 16.605.000 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - Masyarakat Umum dan Kelompok UMKM dan Perangkat Desa 7.500.000 KECAMATAN ROWOSARI 7 01 02 2.04 0001 Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan 2 Dokumen 2 Dokumen 6.855.000 16.605.000 13.905.000 Kab. Kendal, Rowosari, Rowosari PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 7.500.000 KECAMATAN ROWOSARI 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Prosentase aspirasi masyarakat dalam Musrenbang RKPD 70 % 70 % 57.822.000 64.745.000 24.540.000 71.000.000 7 01 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa jumlah koordinasi yang dilaksanakan 12 kali 12 kali 57.822.000 64.745.000 64.745.000 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. - Masyarakat Umum dan Kelompok, Lembaga Desa, UMKM dan Perangkat Desa 71.000.000 KECAMATAN ROWOSARI 7 01 03 2.01 0001 Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 4 Lembaga Kemasyarak atan 4 Lembaga Kemasyarak atan 14.150.000 4.155.000 3.150.000 Kab. Kendal, Rowosari, Rowosari Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. - 16.000.000 KECAMATAN ROWOSARI 7 01 03 2.01 0003 Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 12 Laporan 12 Laporan 43.672.000 60.590.000 21.390.000 Kab. Kendal, Rowosari, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. - 55.000.000 KECAMATAN ROWOSARI 7 01 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase ganguan keamanan dan ketertiban yang ditangani 100 % 100 % 102.325.000 72.255.000 60.105.000 103.000.000 7 01 04 2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum jumlah koordinasi yang dilaksanakan 12 kali 12 kali 6.925.000 15.600.000 15.600.000 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - Masyarakat Umum dan Kelompok, Lembaga Desa, dan Perangkat Desa 7.000.000 KECAMATAN ROWOSARI 7 01 04 2.01 0001 Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 12 Laporan 12 Laporan 6.925.000 15.600.000 11.590.000 Kab. Kendal, Rowosari, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 7.000.000 KECAMATAN ROWOSARI Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 962 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif (Rp) Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan 7 01 04 2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah jumlah koordinasi yang dilaksanakan 12 kali 12 kali 95.400.000 56.655.000 56.655.000 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - Tenaga Penunjang Kecamatan (LINMAS PAM OBVIT) dan Masyarakat Umum 96.000.000 KECAMATAN ROWOSARI 7 01 04 2.02 0001 Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia 12 Laporan 12 Laporan 95.400.000 56.655.000 48.515.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 96.000.000 KECAMATAN ROWOSARI 7 01 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM prosentasi kasus konflik sosial yang di tangani 100 % 100 % 29.000.000 17.100.000 10.900.000 50.000.000 7 01 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Perundang - undangan 12 Laporan 12 Laporan 29.000.000 17.100.000 17.100.000 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - Masyarakat Umum dan Kelompok, Lembaga Desa, dan Perangkat Desa 50.000.000 KECAMATAN ROWOSARI 7 01 05 2.01 0002 Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional 50 Orang 50 Orang 29.000.000 17.100.000 10.900.000 Kab. Kendal, Rowosari, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 50.000.000 KECAMATAN ROWOSARI 7 01 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Prosentase penyusunan APBDes tepat waktu 100 % 100 % 24.000.000 20.100.000 24.330.000 97.000.000 7 01 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Jumlah fasilitasi pembinaan pengawasan pemerintah desa 16 Desa 16 Desa 24.000.000 20.100.000 20.100.000 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. - Masyarakat Umum dan Kelompok, Lembaga Desa, dan Perangkat Desa 97.000.000 KECAMATAN ROWOSARI 7 01 06 2.01 0002 Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa 16 Dokumen 16 Dokumen 16.500.000 19.000.000 24.130.000 Kab. Kendal, Rowosari, Rowosari PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. - 22.000.000 KECAMATAN ROWOSARI 7 01 06 2.01 0003 Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 12 Dokumen 12 Dokumen 7.500.000 1.100.000 200.000 Kab. Kendal, Rowosari, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. - 75.000.000 KECAMATAN ROWOSARI 2.981.927.807 3.640.210.190 3.357.720.926 2.851.050.000 7 2.981.927.807 3.640.210.190 3.357.720.926 2.851.050.000 7 01 2.981.927.807 3.640.210.190 3.357.720.926 2.851.050.000 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Prosentase terlaksananya administrasi keuangan perangkat daerah - 100 Prosentase 2.851.877.807 3.418.192.190 3.227.045.926 2.729.550.000 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Prosentase terlaksananya administrasi keuangan perangkat daerah - 100 Prosentase 2.286.498.471 2.794.785.454 2.794.785.454 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - PNS 2.300.000.000 KECAMATAN KANGKUNG 7 01 01 2.02 0001 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 18 Orang/bulan 18 Orang/bulan 2.286.498.471 2.794.785.454 2.808.864.290 Kab. Kendal, Kangkung, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 2.300.000.000 KECAMATAN KANGKUNG 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Prosentase terlaksananya administrasi umum perangkat daerah - 100 Prosentase 282.244.600 340.276.600 340.276.600 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - ASN/ PNS Kecamatan Kangkung 179.050.000 KECAMATAN KANGKUNG 7 01 01 2.06 0001 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 3.440.000 3.440.000 2.170.000 Kab. Kendal, Kangkung, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 3.000.000 KECAMATAN KANGKUNG 7 01 01 2.06 0002 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional KECAMATAN Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Penyediaan Komponen Instalasi Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa KECAMATAN KANGKUNG UNSUR KEWILAYAHAN 963 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif (Rp) Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 30.000.000 30.000.000 18.131.000 Kab. Kendal, Kangkung, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 32.350.000 KECAMATAN KANGKUNG 7 01 01 2.06 0004 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 15.000.000 15.000.000 13.980.000 Kab. Kendal, Kangkung, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 20.000.000 KECAMATAN KANGKUNG 7 01 01 2.06 0005 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 7.000.000 7.000.000 3.673.000 Kab. Kendal, Kangkung, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 3.700.000 KECAMATAN KANGKUNG 7 01 01 2.06 0009 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 12 Laporan 226.804.600 284.836.600 199.741.076 Kab. Kendal, Kangkung, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 120.000.000 KECAMATAN KANGKUNG 7 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Prosenntase terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - 100 Prosentase 56.790.000 56.790.000 56.790.000 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - PNS 30.000.000 KECAMATAN KANGKUNG 7 01 01 2.07 0006 Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 5 Unit 5 Unit 56.790.000 56.790.000 - Kab. Kendal, Kangkung, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 30.000.000 KECAMATAN KANGKUNG 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - 100 Prosentase 141.600.000 141.600.000 141.600.000 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - ASN/ PNS Kecamatan Kangkung 153.000.000 KECAMATAN KANGKUNG 7 01 01 2.08 0001 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 12 Laporan 5.000.000 5.000.000 2.500.000 Kab. Kendal, Kangkung, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 5.500.000 KECAMATAN KANGKUNG 7 01 01 2.08 0002 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 103.000.000 103.000.000 103.000.000 Kab. Kendal, Kangkung, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 110.000.000 KECAMATAN KANGKUNG 7 01 01 2.08 0004 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 33.600.000 33.600.000 23.320.000 Kab. Kendal, Kangkung, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 37.500.000 KECAMATAN KANGKUNG 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Prosentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - 100 Prosentase 84.744.736 84.740.136 84.740.136 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - ASN/ PNS Kecamatan Kangkung 67.500.000 KECAMATAN KANGKUNG 7 01 01 2.09 0002 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 15 Unit 15 Unit 30.286.000 30.286.000 30.286.000 Kab. Kendal, Kangkung, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 27.000.000 KECAMATAN KANGKUNG 7 01 01 2.09 0009 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 5 Unit 5 Unit 24.358.736 24.354.136 12.490.560 Kab. Kendal, Kangkung, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 28.000.000 KECAMATAN KANGKUNG 7 01 01 2.09 0010 Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 14 Unit 14 Unit 30.100.000 30.100.000 8.890.000 Kab. Kendal, Kangkung, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 12.500.000 KECAMATAN KANGKUNG 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK prosentase pelimpahan pelaksanaan pelimpahan kewenangan Kecamatan 100 porsentase 100 porsentase 1.500.000 16.828.000 6.516.000 2.000.000 7 01 02 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Jumlah Laporan Desa yang di Bina 12 Laporan 12 Laporan 1.500.000 16.828.000 16.828.000 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 15 Desa 2.000.000 KECAMATAN KANGKUNG 7 01 02 2.02 0003 Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 12 Laporan 12 Laporan 1.500.000 16.828.000 6.516.000 Kab. Kendal, Kangkung, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 2.000.000 KECAMATAN KANGKUNG 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Prosentase tercapainya koordinasi kegiatan pemberdayaan Desa - 100 Prosentase 25.750.000 71.734.000 21.367.000 16.000.000 7 01 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa - 100 Prosentase 25.750.000 71.734.000 71.734.000 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. - PNS dan Masyarakat 16.000.000 KECAMATAN KANGKUNG 7 01 03 2.01 0001 Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 7 Lembaga Kemasyarak atan 7 Lembaga Kemasyarak atan 750.000 750.000 462.000 Kab. Kendal, Kangkung, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. - 1.000.000 KECAMATAN KANGKUNG Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 964 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif (Rp) Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan 7 01 03 2.01 0003 Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 12 Laporan 12 Laporan 25.000.000 70.984.000 20.905.000 Kab. Kendal, Kangkung, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. - 15.000.000 KECAMATAN KANGKUNG 7 01 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Prosentase tercapainya koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum - 100 Prosentase 96.900.000 96.900.000 86.260.000 98.500.000 7 01 04 2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Prosentase tercapainya koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum - 100 Prosentase 1.500.000 1.500.000 1.500.000 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - PNS dan Masyarakat 1.500.000 KECAMATAN KANGKUNG 7 01 04 2.01 0001 Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 12 Laporan 12 Laporan 1.500.000 1.500.000 1.500.000 Kab. Kendal, Kangkung, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 1.500.000 KECAMATAN KANGKUNG 7 01 04 2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Prosentase Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang terlaksana - 100 Prosentase 95.400.000 95.400.000 95.400.000 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - - 97.000.000 KECAMATAN KANGKUNG 7 01 04 2.02 0001 Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia 12 Laporan 12 Laporan 95.400.000 95.400.000 84.760.000 Kab. Kendal, Kangkung, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 97.000.000 KECAMATAN KANGKUNG 7 01 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM prosentase ketercapaian penunjang urusan perangkat daerah - 100 prosentase 2.900.000 18.228.000 7.416.000 2.500.000 7 01 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah yang diadakan - 12 Bulan 2.900.000 18.228.000 18.228.000 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 15 Desa 2.500.000 KECAMATAN KANGKUNG 7 01 05 2.01 0002 Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional 75 Orang 75 Orang 2.900.000 18.228.000 7.416.000 Kab. Kendal, Kangkung, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 2.500.000 KECAMATAN KANGKUNG 7 01 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Prosentase terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa - 100 Prosentase 3.000.000 18.328.000 9.116.000 2.500.000 7 01 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Prosentase terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa - 100 Prosentase 3.000.000 18.328.000 18.328.000 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. - PNS dan Masyarakat 2.500.000 KECAMATAN KANGKUNG 7 01 06 2.01 0002 Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa 12 Dokumen 12 Dokumen 1.500.000 16.828.000 7.616.000 Kab. Kendal, Kangkung, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. - 1.250.000 KECAMATAN KANGKUNG 7 01 06 2.01 0003 Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 12 Dokumen 12 Dokumen 1.500.000 1.500.000 1.500.000 Kab. Kendal, Kangkung, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. - 1.250.000 KECAMATAN KANGKUNG 2.611.914.045 3.137.871.717 2.643.008.773 2.742.800.000 7 2.611.914.045 3.137.871.717 2.643.008.773 2.742.800.000 7 01 2.611.914.045 3.137.871.717 2.643.008.773 2.742.800.000 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase ketercapaian program urusan pemerintahan daerah undefined undefined 2.301.414.045 2.895.911.717 2.460.250.773 2.459.900.000 7 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah dokumen perencanaan anggaran, evaluasi yang tersusun 2 Dokumen 2 Dokumen 1.200.000 1.200.000 1.200.000 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - Laporan Capaian Kinerja 1.500.000 KECAMATAN RINGINARUM 7 01 01 2.01 0006 Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 2 Laporan 2 Laporan 1.200.000 1.200.000 - Kab. Kendal, Ringinarum, Ringinarum PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 1.500.000 KECAMATAN RINGINARUM 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah dokumen administrasi keuangan dan pelaporan 3 dokumen 3 dokumen 1.943.596.642 2.610.324.314 2.610.324.314 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - Administrasi Keuangan 2.202.400.000 KECAMATAN RINGINARUM 7 01 01 2.02 0001 UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa KECAMATAN RINGINARUM Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 965 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif (Rp) Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 14 Orang/bulan 14 Orang/bulan 1.941.196.642 2.607.924.314 2.258.837.687 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 2.200.000.000 KECAMATAN RINGINARUM 7 01 01 2.02 0005 Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 1 Laporan 1.200.000 1.200.000 - Kab. Kendal, Ringinarum, Ringinarum PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 1.200.000 KECAMATAN RINGINARUM 7 01 01 2.02 0007 Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 2 Laporan 2 Laporan 1.200.000 1.200.000 - Kab. Kendal, Ringinarum, Ringinarum PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 1.200.000 KECAMATAN RINGINARUM 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Terpenuhinya kebutuhan kantor 12 bulan 12 bulan 207.828.200 169.752.000 169.752.000 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - ASN 140.000.000 KECAMATAN RINGINARUM 7 01 01 2.06 0001 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 10 Paket 10 Paket 4.000.000 4.000.000 4.000.000 Kab. Kendal, Ringinarum, Ringinarum PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 4.500.000 KECAMATAN RINGINARUM 7 01 01 2.06 0002 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 2 Paket 2 Paket 14.539.000 17.104.000 16.425.000 Kab. Kendal, Ringinarum, Ringinarum PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 4.000.000 KECAMATAN RINGINARUM 7 01 01 2.06 0004 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 6.500.000 6.500.000 6.494.000 Kab. Kendal, Ringinarum, Ringinarum PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 6.500.000 KECAMATAN RINGINARUM 7 01 01 2.06 0005 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 2 Paket 2 Paket 5.893.200 8.332.000 6.474.800 Kab. Kendal, Ringinarum, Ringinarum PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 5.000.000 KECAMATAN RINGINARUM 7 01 01 2.06 0009 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 12 Laporan 176.896.000 133.816.000 58.451.483 Kab. Kendal, Ringinarum, Ringinarum PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 120.000.000 KECAMATAN RINGINARUM 7 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Terpenuhinya kebutuhan perlatan dan mesin kantor 5 unit 5 unit 15.927.000 - - Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - ASN - KECAMATAN RINGINARUM 7 01 01 2.07 0006 Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 4 Unit 4 Unit 15.927.000 - - Kab. Kendal, Ringinarum, Ringinarum PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - - KECAMATAN RINGINARUM 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah bulan pemenuhan jasa penunjang 12 bulan 12 bulan 70.582.000 52.355.200 52.355.200 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - ASN 65.000.000 KECAMATAN RINGINARUM 7 01 01 2.08 0001 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 12 Laporan 6.000.000 6.073.200 6.000.000 Kab. Kendal, Ringinarum, Ringinarum PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 4.000.000 KECAMATAN RINGINARUM 7 01 01 2.08 0002 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 29.582.000 25.082.000 17.580.000 Kab. Kendal, Ringinarum, Ringinarum PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 26.000.000 KECAMATAN RINGINARUM 7 01 01 2.08 0004 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 35.000.000 21.200.000 28.018.000 Kab. Kendal, Ringinarum, Ringinarum PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 35.000.000 KECAMATAN RINGINARUM 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase pemeliharaan barang milik Pemerintah daerah 100 perse 100 perse 62.280.203 62.280.203 62.280.203 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - Pemeliharaa n Aset Daerah 51.000.000 KECAMATAN RINGINARUM 7 01 01 2.09 0001 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 8 Unit 8 Unit 23.000.000 23.000.000 18.946.000 Kab. Kendal, Ringinarum, Ringinarum PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 16.000.000 KECAMATAN RINGINARUM 7 01 01 2.09 0002 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 10 Unit 10 Unit 5.000.000 5.000.000 4.800.000 Kab. Kendal, Ringinarum, Ringinarum PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 5.000.000 KECAMATAN RINGINARUM 7 01 01 2.09 0006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Penyediaan Komponen Instalasi Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 966 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif (Rp) Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 6 Unit 6 Unit 8.570.000 8.570.000 8.520.000 Kab. Kendal, Ringinarum, Ringinarum PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 5.000.000 KECAMATAN RINGINARUM 7 01 01 2.09 0009 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 2 Unit 2 Unit 25.710.203 25.710.203 25.703.803 Kab. Kendal, Ringinarum, Ringinarum PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 25.000.000 KECAMATAN RINGINARUM 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK persentase pelimpahan pelaksanaan kewenangan kecamatan 100 persen 100 persen 124.930.000 56.800.000 58.540.000 111.900.000 7 01 02 2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Persentase pembayran honor Linmas Kecamatan 100 persen 100 persen 119.030.000 48.020.000 48.020.000 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru - Tenaga Penunjang Kegiatan 107.000.000 KECAMATAN RINGINARUM 7 01 02 2.01 0002 Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 12 Dokumen 12 Dokumen 119.030.000 48.020.000 58.540.000 Kab. Kendal, Ringinarum, Ringinarum PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru - 107.000.000 KECAMATAN RINGINARUM 7 01 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat persentase kegiatan sosilisai perizinan non usaha - 100 persen 5.900.000 8.780.000 8.780.000 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - Pengusaha Kecil 4.900.000 KECAMATAN RINGINARUM 7 01 02 2.04 0002 Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan 1 Laporan 1 Laporan 5.900.000 8.780.000 - Kab. Kendal, Ringinarum, Ringinarum PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 4.900.000 KECAMATAN RINGINARUM 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Prosentase aspirasi masyarakat dalam Musrenbang RKPD Persentase Aspirasi Masyarakat dalam RKPD - 31 100 persen Persentase 57.140.000 74.330.000 12.978.000 38.000.000 7 01 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Persentase penyussunan APBDes tepat waktu Prosentase aspirasi masyarakat dalam Musrenbang RKPD - 31 persen 57.140.000 74.330.000 74.330.000 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. - Pemerintaha n Desa 38.000.000 KECAMATAN RINGINARUM 7 01 03 2.01 0001 Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 6 Lembaga Kemasyarak atan 6 Lembaga Kemasyarak atan 14.400.000 14.400.000 7.400.000 Kab. Kendal, Ringinarum, Ringinarum PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. - 13.000.000 KECAMATAN RINGINARUM 7 01 03 2.01 0002 Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan 3 Dokumen 3 Dokumen 24.540.000 21.240.000 - Kab. Kendal, Ringinarum, Ringinarum PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. - 10.000.000 KECAMATAN RINGINARUM 7 01 03 2.01 0003 Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 3 Laporan 3 Laporan 18.200.000 38.690.000 5.578.000 Kab. Kendal, Ringinarum, Ringinarum PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. - 15.000.000 KECAMATAN RINGINARUM 7 01 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase gangguan keamanan yang ditangani 100 Persen 100 Persen 95.400.000 48.060.000 95.400.000 85.000.000 7 01 04 2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah persentase pembayaran honor linmas kecamatan 100 persen 100 persen 95.400.000 48.060.000 48.060.000 Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). - Anggota Linmas 85.000.000 KECAMATAN RINGINARUM 7 01 04 2.02 0001 Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia 12 Laporan 12 Laporan 95.400.000 48.060.000 95.400.000 Kab. Kendal, Ringinarum, Ringinarum PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). - 85.000.000 KECAMATAN RINGINARUM 7 01 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase kasus konflik sosial yang ditangani Persentase ketercapaian program urusan pemerintahan - 100 100 persen Persentase 11.130.000 11.130.000 7.500.000 11.000.000 7 01 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Persentase gangguan keamanan yang ditangani Persentase kasus konflik sosial yang ditangani - 100 persen 11.130.000 11.130.000 11.130.000 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru - Anggota Linmas Desa 11.000.000 KECAMATAN RINGINARUM 7 01 05 2.01 0002 Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional 80 Orang 80 Orang 11.130.000 11.130.000 7.500.000 Kab. Kendal, Ringinarum, Ringinarum PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru - 11.000.000 KECAMATAN RINGINARUM Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional 967 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif (Rp) Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan 7 01 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persentase penyussunan APBDes tepat waktu - 100 persen 21.900.000 51.640.000 8.340.000 37.000.000 7 01 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Jumlah desa yang mendapatkan pembinaan, pengawasan dari Pemerimntahan Kecamatan Persentase penyussunan APBDes tepat waktu - 100 persen 12 Desa 21.900.000 51.640.000 51.640.000 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. - Pemerintaha n Desa 37.000.000 KECAMATAN RINGINARUM 7 01 06 2.01 0003 Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 12 Dokumen 12 Dokumen 8.940.000 16.340.000 3.840.000 Kab. Kendal, Ringinarum, Ringinarum PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. - 12.000.000 KECAMATAN RINGINARUM 7 01 06 2.01 0005 Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa 1 Dokumen 1 Dokumen 6.960.000 6.960.000 4.500.000 Kab. Kendal, Ringinarum, Ringinarum PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. - 19.000.000 KECAMATAN RINGINARUM 7 01 06 2.01 0011 Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 1 Dokumen 1 Dokumen 6.000.000 28.340.000 - Kab. Kendal, Ringinarum, Ringinarum PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. - 6.000.000 KECAMATAN RINGINARUM 2.573.826.375 3.257.603.937 2.895.257.971 2.970.073.793 7 2.573.826.375 3.257.603.937 2.895.257.971 2.970.073.793 7 01 2.573.826.375 3.257.603.937 2.895.257.971 2.970.073.793 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase ketercapaian penunjang urusan Perangkat Daerah 100.00 % 100.00 % 2.409.007.375 2.978.492.937 2.698.023.471 2.807.573.793 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah dokumen laporan keuangan yang tersusun 12 Laporan 12 Laporan 1.877.238.615 2.480.709.367 2.480.709.367 - - PNS dan Masyarakat 2.350.873.793 KECAMATAN NGAMPEL 7 01 01 2.02 0001 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 16 Orang/bulan 33 Orang/bulan 1.877.238.615 2.480.709.367 2.377.258.471 Kab. Kendal, Ngampel, Ngampel Kulon PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja - - 2.350.873.793 KECAMATAN NGAMPEL 7 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah pakaian dinas harian dan emblem/ID card yang tersedia 16 Stel 16 Stel 9.000.000 - - - - PNS 15.000.000 KECAMATAN NGAMPEL 7 01 01 2.05 0002 Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 16 Paket 16 Paket 9.000.000 - - Kab. Kendal, Ngampel, Ngampel Kulon PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - 15.000.000 KECAMATAN NGAMPEL 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Prosentase terpenuhinya kebutuhan pelayanan kantor 100 Persen 100 Persen 233.032.000 273.978.500 273.978.500 - - PNS 197.200.000 KECAMATAN NGAMPEL 7 01 01 2.06 0001 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 2 Paket 2 Paket 11.185.000 14.914.500 14.914.500 Kab. Kendal, Ngampel, Ngampel Kulon PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - 10.000.000 KECAMATAN NGAMPEL 7 01 01 2.06 0002 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 4 Paket 4 Paket 27.985.000 27.985.000 18.523.300 Kab. Kendal, Ngampel, Ngampel Kulon PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - 30.000.000 KECAMATAN NGAMPEL 7 01 01 2.06 0004 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 3 Paket 3 Paket 17.171.000 19.551.000 19.551.000 Kab. Kendal, Ngampel, Ngampel Kulon PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - 15.000.000 KECAMATAN NGAMPEL 7 01 01 2.06 0005 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 2 Paket 2 Paket 8.710.000 8.710.000 4.635.000 Kab. Kendal, Ngampel, Ngampel Kulon PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - 9.000.000 KECAMATAN NGAMPEL 7 01 01 2.06 0006 Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 365 Dokumen Dokumen 365 Dokumen Dokumen - - - Kab. Kendal, Ngampel, Ngampel Kulon PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - 2.000.000 KECAMATAN NGAMPEL 7 01 01 2.06 0009 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 12 Laporan 166.781.000 200.018.000 117.974.200 Kab. Kendal, Ngampel, Ngampel Kulon PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - 130.000.000 KECAMATAN NGAMPEL 7 01 01 2.06 0010 Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 0 0 0 0 1.200.000 2.800.000 - Kab. Kendal, Ngampel, Ngampel Kulon PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, transparan dan akuntabel 1.200.000 KECAMATAN NGAMPEL Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Penyediaan Komponen Instalasi Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum KECAMATAN NGAMPEL UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 968 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif (Rp) Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan 7 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah aset yang diadakan 10 Unit 10 Unit 82.980.000 29.585.000 29.585.000 - - PNS 10.000.000 KECAMATAN NGAMPEL 7 01 01 2.07 0006 Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 2 Unit 2 Unit 82.980.000 29.585.000 - Kab. Kendal, Ngampel, Ngampel Kulon PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - 10.000.000 KECAMATAN NGAMPEL 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah bulan tersedianya jasa kantor 12 Bulan 12 Bulan 148.947.000 109.497.000 109.497.000 - - PNS 149.500.000 KECAMATAN NGAMPEL 7 01 01 2.08 0001 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 12 Laporan 3.500.000 3.500.000 3.500.000 Kab. Kendal, Ngampel, Ngampel Kulon PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - 3.500.000 KECAMATAN NGAMPEL 7 01 01 2.08 0002 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 41.540.000 41.540.000 36.540.000 Kab. Kendal, Ngampel, Ngampel Kulon PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - 40.000.000 KECAMATAN NGAMPEL 7 01 01 2.08 0004 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 103.907.000 64.457.000 56.567.000 Kab. Kendal, Ngampel, Ngampel Kulon PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - 106.000.000 KECAMATAN NGAMPEL 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah jenis aset yang dipelihara 6 Jenis 6 Jenis 57.809.760 84.723.070 84.723.070 - - PNS 85.000.000 KECAMATAN NGAMPEL 7 01 01 2.09 0002 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 16 Unit 16 Unit 31.800.000 36.300.000 36.300.000 Kab. Kendal, Ngampel, Ngampel Kulon PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - 24.000.000 KECAMATAN NGAMPEL 7 01 01 2.09 0005 Jumlah Mebel yang Dipelihara 10 Unit 10 Unit - - - Kab. Kendal, Ngampel, Ngampel Kulon PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - 12.000.000 KECAMATAN NGAMPEL 7 01 01 2.09 0006 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 16 Unit 16 Unit 12.260.000 12.260.000 12.260.000 Kab. Kendal, Ngampel, Ngampel Kulon PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - 14.000.000 KECAMATAN NGAMPEL 7 01 01 2.09 0009 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 5 Unit 5 Unit 13.749.760 36.163.070 - Kab. Kendal, Ngampel, Ngampel Kulon PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - 35.000.000 KECAMATAN NGAMPEL 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Prosentase pelimpahan pelaksanaan pelimpahan kewenangan Kecamatan 80 persen 80 persen 3.280.000 40.920.000 17.760.000 4.000.000 7 01 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Prosentase pelimpahan pelaksanaan pelimpahan kewenangan Kecamatan 80 persen 80 persen 3.280.000 40.920.000 40.920.000 - Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, transparan dan akuntabel Masyarakat 4.000.000 KECAMATAN NGAMPEL 7 01 02 2.04 0001 Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan 1 Dokumen 1 Dokumen 3.280.000 40.920.000 17.760.000 Kab. Kendal, Ngampel, Ngampel Kulon PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, transparan dan akuntabel 4.000.000 KECAMATAN NGAMPEL 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Prosentase aspirasi masyarakat dalam musrenbang RKPD 50 Persen 50 Persen 19.826.000 77.630.000 38.503.500 15.000.000 7 01 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Jumlah desa yang melaksanakan musrenbang 12 Desa 12 Desa 19.826.000 77.630.000 77.630.000 - - PNS dan Masyarakat 15.000.000 KECAMATAN NGAMPEL 7 01 03 2.01 0001 Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 12 Lembaga Kemasyarak atan 12 Lembaga Kemasyarak atan 580.000 580.000 580.000 Kab. Kendal, Ngampel, Ngampel Kulon PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - 1.000.000 KECAMATAN NGAMPEL 7 01 03 2.01 0002 Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan 2 Dokumen 2 Dokumen 10.860.000 11.294.000 11.294.000 Kab. Kendal, Ngampel, Ngampel Kulon PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - 9.000.000 KECAMATAN NGAMPEL 7 01 03 2.01 0003 Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 6 Laporan 6 Laporan 8.386.000 65.756.000 26.629.500 Kab. Kendal, Ngampel, Ngampel Kulon PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - 5.000.000 KECAMATAN NGAMPEL 7 01 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Prosentase gangguan keamanan dan ketertiban yang ditangani 100 Persen 100 Persen 134.473.000 155.381.000 140.316.000 132.000.000 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pemeliharaan Mebel Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 969 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif (Rp) Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan 7 01 04 2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Prosentase ganguan keamanan dan ketertiban yang ditangani 100 Persen 100 Persen 26.550.000 68.791.000 68.791.000 - - PNS dan Masyarakat 22.000.000 KECAMATAN NGAMPEL 7 01 04 2.01 0001 Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 1 Laporan 26.550.000 68.791.000 40.266.000 Kab. Kendal, Ngampel, Ngampel Kulon PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - 22.000.000 KECAMATAN NGAMPEL 7 01 04 2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Prosentase ganguan keamanan dan ketertiban yang ditangani 100 Persen 100 Persen 107.923.000 86.590.000 86.590.000 - - PNS dan Masyarakat 110.000.000 KECAMATAN NGAMPEL 7 01 04 2.02 0001 Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia 12 Laporan 12 Laporan 107.923.000 86.590.000 100.050.000 Kab. Kendal, Ngampel, Ngampel Kulon PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - 110.000.000 KECAMATAN NGAMPEL 7 01 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Prosentase penyusunan APBDes tepat waktu 100 Persen 100 Persen 7.240.000 5.180.000 655.000 11.500.000 7 01 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Prosentase jumlah desa yang tertib administrasi 100 Persen 100 Persen 7.240.000 5.180.000 5.180.000 - - PNS dan Masyarakat 11.500.000 KECAMATAN NGAMPEL 7 01 06 2.01 0001 Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa 12 Dokumen 12 Dokumen 3.620.000 - - Kab. Kendal, Ngampel, Ngampel Kulon PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - 3.500.000 KECAMATAN NGAMPEL 7 01 06 2.01 0002 Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa 12 Dokumen 12 Dokumen - - - Kab. Kendal, Ngampel, Ngampel Kulon PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - 4.000.000 KECAMATAN NGAMPEL 7 01 06 2.01 0003 Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 12 Dokumen 12 Dokumen 3.620.000 5.180.000 655.000 Kab. Kendal, Ngampel, Ngampel Kulon PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - 4.000.000 KECAMATAN NGAMPEL 2.684.776.831 3.304.555.034 2.855.786.265 7.136.679.938 7 2.684.776.831 3.304.555.034 2.855.786.265 7.136.679.938 7 01 2.684.776.831 3.304.555.034 2.855.786.265 7.136.679.938 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase ketercapaian penunjang urusan Perangkat Daerah 100.00 % 100.00 % 2.524.226.031 3.032.889.234 2.619.412.065 6.938.679.938 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah dokumen laporan keuangan yang tersusun 12 bulan 12 bulan 1.778.631.831 2.110.560.034 2.110.560.034 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - Aparatur pemerintaha n 2.082.179.938 KECAMATAN KALIWUNGU SELATAN 7 01 01 2.02 0001 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 15 Orang/bulan 15 Orang/bulan 1.778.631.831 2.110.560.034 2.106.818.565 Kab. Kendal, Kaliwungu Selatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 1.982.179.938 KECAMATAN KALIWUNGU SELATAN 7 01 01 2.02 0002 Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 12 Dokumen 12 Dokumen - - - Kab. Kendal, Kaliwungu Selatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 100.000.000 KECAMATAN KALIWUNGU SELATAN 7 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah pakaian dinas harian dan emblem/ID card yang tersedia 30 stel 30 stel 12.000.000 12.000.000 12.000.000 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - Aparatur pemerintaha n 15.000.000 KECAMATAN KALIWUNGU SELATAN 7 01 01 2.05 0002 Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 12 Paket 12 Paket 12.000.000 12.000.000 - Kab. Kendal, Kaliwungu Selatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 15.000.000 KECAMATAN KALIWUNGU SELATAN 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Prosentase terpenuhinya kebutuhan pelayanan kantor 100 persen 100 persen 182.117.500 206.760.450 206.760.450 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - Aparatur pemerintaha n 195.000.000 KECAMATAN KALIWUNGU SELATAN 7 01 01 2.06 0001 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 10 Paket 10 Paket 4.761.000 4.761.000 4.761.000 Kab. Kendal, Kaliwungu Selatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 6.000.000 KECAMATAN KALIWUNGU SELATAN 7 01 01 2.06 0002 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 19.975.000 19.975.000 19.735.000 Kab. Kendal, Kaliwungu Selatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 25.000.000 KECAMATAN KALIWUNGU SELATAN 7 01 01 2.06 0003 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Peralatan Rumah Tangga KECAMATAN Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Penyediaan Komponen Instalasi Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa KECAMATAN KALIWUNGU SELATAN UNSUR KEWILAYAHAN 970 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif (Rp) Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 6 Paket 6 Paket 3.000.000 3.000.000 3.000.000 Kab. Kendal, Kaliwungu Selatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 4.000.000 KECAMATAN KALIWUNGU SELATAN 7 01 01 2.06 0004 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 3.667.000 3.667.000 3.667.000 Kab. Kendal, Kaliwungu Selatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 5.000.000 KECAMATAN KALIWUNGU SELATAN 7 01 01 2.06 0005 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 12.497.500 16.641.900 10.496.950 Kab. Kendal, Kaliwungu Selatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 15.000.000 KECAMATAN KALIWUNGU SELATAN 7 01 01 2.06 0009 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 12 Laporan 138.217.000 158.715.550 83.873.550 Kab. Kendal, Kaliwungu Selatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 140.000.000 KECAMATAN KALIWUNGU SELATAN 7 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - 361.472.700 513.564.750 513.564.750 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - Aparatur pemerintaha n 4.425.000.000 KECAMATAN KALIWUNGU SELATAN 7 01 01 2.07 0005 Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 15 Unit 15 Unit - - - Kab. Kendal, Kaliwungu Selatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 150.000.000 KECAMATAN KALIWUNGU SELATAN 7 01 01 2.07 0006 Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 3 Unit 3 Unit 150.000.000 236.396.000 - Kab. Kendal, Kaliwungu Selatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 275.000.000 KECAMATAN KALIWUNGU SELATAN 7 01 01 2.07 0009 Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 2 Unit 2 Unit 211.472.700 277.168.750 199.450.000 Kab. Kendal, Kaliwungu Selatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 4.000.000.000 KECAMATAN KALIWUNGU SELATAN 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah bulan tersedianya jasa kantor 12 bulan 12 bulan 135.599.000 135.599.000 135.599.000 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - Aparatur pemerintaha n 150.000.000 KECAMATAN KALIWUNGU SELATAN 7 01 01 2.08 0001 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 12 Laporan 2.000.000 2.000.000 2.000.000 Kab. Kendal, Kaliwungu Selatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 3.000.000 KECAMATAN KALIWUNGU SELATAN 7 01 01 2.08 0002 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 69.999.000 69.999.000 69.999.000 Kab. Kendal, Kaliwungu Selatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 75.000.000 KECAMATAN KALIWUNGU SELATAN 7 01 01 2.08 0004 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 63.600.000 63.600.000 63.600.000 Kab. Kendal, Kaliwungu Selatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 72.000.000 KECAMATAN KALIWUNGU SELATAN 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - 54.405.000 54.405.000 54.405.000 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - Aparatur pemerintaha n, sarana dan prasarana kantor 71.500.000 KECAMATAN KALIWUNGU SELATAN 7 01 01 2.09 0001 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 14 Unit 14 Unit 25.564.000 25.564.000 25.564.000 Kab. Kendal, Kaliwungu Selatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 30.000.000 KECAMATAN KALIWUNGU SELATAN 7 01 01 2.09 0002 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 14 Unit 14 Unit 6.600.000 6.600.000 6.600.000 Kab. Kendal, Kaliwungu Selatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 7.500.000 KECAMATAN KALIWUNGU SELATAN 7 01 01 2.09 0006 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 12 Unit 12 Unit 4.260.000 4.260.000 4.260.000 Kab. Kendal, Kaliwungu Selatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 6.000.000 KECAMATAN KALIWUNGU SELATAN 7 01 01 2.09 0009 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 1 Unit 8.881.000 8.881.000 6.487.000 Kab. Kendal, Kaliwungu Selatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 20.000.000 KECAMATAN KALIWUNGU SELATAN 7 01 01 2.09 0010 Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 6 Unit 6 Unit 9.100.000 9.100.000 9.100.000 Kab. Kendal, Kaliwungu Selatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 8.000.000 KECAMATAN KALIWUNGU SELATAN Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Pengadaan Mebel Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 971 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif (Rp) Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK % aspirasi masyarakat yang diakomudir dalam musrenbang 60 persen 60 persen 8.170.000 51.386.000 39.460.000 15.000.000 7 01 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Jumlah kegiatan urusan pemerintahan yang dilimpahkan 4 jenis 4 jenis 8.170.000 51.386.000 51.386.000 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - Kepala Desa, Perangkat Desa, Tokoh Masyarakat, Tokoh Wanita 15.000.000 KECAMATAN KALIWUNGU SELATAN 7 01 02 2.04 0001 Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan 12 Dokumen 12 Dokumen 8.170.000 51.386.000 39.460.000 Kab. Kendal, Kaliwungu Selatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 15.000.000 KECAMATAN KALIWUNGU SELATAN 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Jumlah aspirasi masyarakat yang diakomudir dibagi total aspirasi masyarakat 60 persen 60 persen 41.910.000 106.043.000 88.097.000 44.500.000 7 01 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Jumlah koordinasi yang dilaksanakan 12 kegiatan 12 kegiatan 40.450.000 104.583.000 104.583.000 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - Pemerintah Desa dan Masyarakat 42.000.000 KECAMATAN KALIWUNGU SELATAN 7 01 03 2.01 0001 Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 8 Lembaga Kemasyarak atan 8 Lembaga Kemasyarak atan 8.450.000 8.450.000 8.450.000 Kab. Kendal, Kaliwungu Selatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 12.000.000 KECAMATAN KALIWUNGU SELATAN 7 01 03 2.01 0003 Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 12 Laporan 12 Laporan 32.000.000 96.133.000 79.147.000 Kab. Kendal, Kaliwungu Selatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 30.000.000 KECAMATAN KALIWUNGU SELATAN 7 01 03 2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Jumlah pembinaan yang dilaksanakan 4 kegiatan 4 kegiatan 1.460.000 1.460.000 1.460.000 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - Pengusaha menengah dan kecil (UMKM) 2.500.000 KECAMATAN KALIWUNGU SELATAN 7 01 03 2.03 0004 Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat 3 Laporan 3 Laporan 1.460.000 1.460.000 500.000 Kab. Kendal, Kaliwungu Selatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 2.500.000 KECAMATAN KALIWUNGU SELATAN 7 01 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM - - - 103.730.800 64.280.800 69.307.200 111.000.000 7 01 04 2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Jumlah koordinasi yang dilaksanakan 12 kegiatan 12 kegiatan 6.970.000 6.970.000 6.970.000 Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). - Forkopimca m, linmas 10.000.000 KECAMATAN KALIWUNGU SELATAN 7 01 04 2.01 0001 Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 12 Laporan 12 Laporan 6.970.000 6.970.000 4.800.000 Kab. Kendal, Kaliwungu Selatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). - 10.000.000 KECAMATAN KALIWUNGU SELATAN 7 01 04 2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Jumlah koordinasi yang dilaksanakan 12 kegiatan 12 kegiatan 96.760.800 57.310.800 57.310.800 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - Anggota linmas 101.000.000 KECAMATAN KALIWUNGU SELATAN 7 01 04 2.02 0001 Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia 12 Laporan 12 Laporan 96.760.800 57.310.800 64.507.200 Kab. Kendal, Kaliwungu Selatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 101.000.000 KECAMATAN KALIWUNGU SELATAN 7 01 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM - - - - 21.608.000 19.555.000 10.000.000 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 972 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif (Rp) Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan 7 01 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah - - - - 21.608.000 21.608.000 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - Kepala Desa, Perangkat Desa, Tokoh Masyarakat, Tokoh Wanita, pemuda 10.000.000 KECAMATAN KALIWUNGU SELATAN 7 01 05 2.01 0003 Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa 40 Orang 40 Orang - 21.608.000 19.555.000 Kab. Kendal, Kaliwungu Selatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 10.000.000 KECAMATAN KALIWUNGU SELATAN 7 01 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA - 6.740.000 28.348.000 19.955.000 17.500.000 7 01 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Desa maju dibagi jumlah seluruh desa dikali seratus persen 8 desa 8 desa 6.740.000 28.348.000 28.348.000 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. - Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD 17.500.000 KECAMATAN KALIWUNGU SELATAN 7 01 06 2.01 0001 Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa 8 Dokumen 8 Dokumen 560.000 560.000 200.000 Kab. Kendal, Kaliwungu Selatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. - 2.500.000 KECAMATAN KALIWUNGU SELATAN 7 01 06 2.01 0003 Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 8 Dokumen 8 Dokumen 2.940.000 2.940.000 100.000 Kab. Kendal, Kaliwungu Selatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. - 10.000.000 KECAMATAN KALIWUNGU SELATAN 7 01 06 2.01 0004 Jumlah Laporan Fasilitasi dalam rangka Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang- Undangan 8 Laporan 8 Laporan 460.000 22.068.000 19.555.000 Kab. Kendal, Kaliwungu Selatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. - 2.500.000 KECAMATAN KALIWUNGU SELATAN 7 01 06 2.01 0011 Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 8 Dokumen 8 Dokumen 2.780.000 2.780.000 100.000 Kab. Kendal, Kaliwungu Selatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. - 2.500.000 KECAMATAN KALIWUNGU SELATAN 14.396.685.672 13.963.295.786 16.181.306.400 15.658.927.000 8 14.396.685.672 13.963.295.786 16.181.306.400 15.658.927.000 8 01 14.396.685.672 13.963.295.786 16.181.306.400 15.658.927.000 8 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 4.521.851.672 5.062.983.786 5.703.358.400 4.708.927.000 8 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah 100 % 100 % 24.000.000 - - Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). - Aparatur Pemerintah 24.000.000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8 01 01 2.01 0001 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 6 Dokumen 0 Dokumen 12.000.000 - - Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). - 12.000.000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8 01 01 2.01 0006 Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 4 Laporan 4 Laporan 12.000.000 - - Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). - 12.000.000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase ketercapaian administrasi keuangan Perangkat Daerah - 100 % 3.699.726.672 3.936.204.786 3.936.204.786 Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). - Aparatur Pemerintah 3.846.442.000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8 01 01 2.02 0001 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 26 Orang/bulan 40 Orang/bulan 3.699.726.672 3.936.204.786 4.143.993.400 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). - 3.846.442.000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase ketercapaian administrasi kepegawaian perangkat daerah 100 % 100 % 19.500.000 - - Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). - Aparatur Pemerintah 19.500.000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8 01 01 2.05 0002 Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 1 Paket 1 Paket 19.500.000 - - Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). - 19.500.000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase terpenuhinya administrasi umum perangkat daerah - 100 % 319.720.000 802.428.000 802.428.000 Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). - Aparatur Pemerintah 344.800.000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK UNSUR PEMERINTAHAN UMUM 973 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif (Rp) Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan 8 01 01 2.06 0002 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 3 Paket 3 Paket 35.000.000 30.085.000 30.085.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). - 35.000.000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8 01 01 2.06 0004 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 2 Paket 2 Paket 35.000.000 30.050.000 30.050.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). - 35.000.000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8 01 01 2.06 0005 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 2 Paket 2 Paket 20.000.000 17.900.000 17.900.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). - 20.000.000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8 01 01 2.06 0006 Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 12 Dokumen 12 Dokumen 3.600.000 200.000.000 - Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). - 4.800.000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8 01 01 2.06 0009 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 12 Laporan 226.120.000 524.393.000 1.154.349.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). - 250.000.000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase terpenuhinya pengadaan barang milik daerah 100 % 100 % 60.000.000 - - Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). - - 64.000.000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8 01 01 2.07 0006 Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 4 Unit 4 Unit 60.000.000 - - Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). - 64.000.000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase terpenuhinya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah 100 % 100 % 292.335.000 259.581.000 259.581.000 Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). - Aparatur Pemerintah 289.335.000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8 01 01 2.08 0001 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 12 Laporan 12.000.000 12.000.000 12.000.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). - 12.000.000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8 01 01 2.08 0002 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 122.135.000 115.445.000 115.445.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). - 119.135.000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8 01 01 2.08 0003 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 14.200.000 14.200.000 14.200.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). - 14.200.000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8 01 01 2.08 0004 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 144.000.000 117.936.000 120.566.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). - 144.000.000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase terpenuhinya pemeliharaan barang milik daerah 100 % 100 % 106.570.000 64.770.000 64.770.000 Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). - Aparatur Pemerintah 120.850.000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8 01 01 2.09 0001 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 4 Unit 3 Unit 60.200.000 38.400.000 38.400.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). - 63.800.000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8 01 01 2.09 0009 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 1 Unit 40.000.000 20.000.000 20.000.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). - 50.000.000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8 01 01 2.09 0010 Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 6 Unit 7 Unit 6.370.000 6.370.000 6.370.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). - 7.050.000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8 01 02 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN Persentase masyarakat yang paham terhadap ideologi pancasila dan wawasan kebangsaan - 85.00 % 1.248.480.000 874.170.000 842.150.000 1.450.000.000 8 01 02 2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan Persentase masyarakat yang paham terhadap Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan - 85 % 1.248.480.000 874.170.000 874.170.000 Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). - Masyarakat Kabupaten Kendal 1.450.000.000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8 01 02 2.01 0003 Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan 1100 Orang 200 Orang 498.480.000 327.170.000 241.970.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). - 650.000.000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 974 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif (Rp) Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan 8 01 02 2.01 0007 Laporan Hasil Pembinaan Aktivitas Kepaskibrakaan dan Laporan Hasil Pembinaan Purnapaskibraka 1 Dokumen 1 Dokumen 750.000.000 547.000.000 600.180.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). - 800.000.000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8 01 03 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK Persentase masyarakat yang paham terhadap politik - 85.00 % 5.257.350.000 5.233.812.000 5.389.092.000 5.700.000.000 8 01 03 2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Persentase masyarakat yang paham dalam pendidikan politik, Pemilihan Umum / Pemilukada, dan pemantauan situasi politik - 85 % 5.257.350.000 5.233.812.000 5.233.812.000 Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). - Masyarakat Kabupaten Kendal 5.700.000.000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8 01 03 2.01 0003 Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah 1100 Orang 480 Orang 165.350.000 203.400.000 358.680.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). - 500.000.000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8 01 03 2.01 0004 Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah 100 Orang 50 Orang 5.092.000.000 5.030.412.000 5.030.412.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). - 5.200.000.000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8 01 04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN Persentase pengurus dan anggota ormas yang paham terhadap tujuan dan fungsi ormas 85.00 % 85.00 % 898.050.000 936.300.000 636.300.000 800.000.000 8 01 04 2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Persentase pengurus dan anggota ormas yang paham dalam pemberdayaan dan pengawasan ormas 85 % 85 % 898.050.000 936.300.000 936.300.000 Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). - Masyarakat Kabupaten Kendal 800.000.000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8 01 04 2.01 0003 Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah 1100 Orang 50 Orang 122.350.000 16.100.000 16.100.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). - 500.000.000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8 01 04 2.01 0004 Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah 100 Orang 40 Orang 775.700.000 920.200.000 620.200.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). - 300.000.000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8 01 05 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA Persentase masyarakat yang paham terhadap ketahanan bangsa 85.00 % 85.00 % 1.695.189.000 1.567.150.000 337.150.000 700.000.000 8 01 05 2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya Persentase masyarakat yang paham dalam ketahanan ekonomi sosial budaya, pencegahan penyalahgunaan narkotika dan kerukunan umat beragama 85 % 85 % 1.695.189.000 1.567.150.000 1.567.150.000 Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). - Masyarakat Kabupaten Kendal 700.000.000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8 01 05 2.01 0003 Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah 1200 Orang 50 Orang 1.695.189.000 1.567.150.000 337.150.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). - 700.000.000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8 01 06 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL Persentase masyarakat yang paham terhadap kewaspadaaan dan deteksi dini 85.00 % 85.00 % 775.765.000 288.880.000 3.273.256.000 2.300.000.000 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah 975 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif (Rp) Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan 8 01 06 2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial Persentase masyarakat yang paham dalam kewaspadaan dan deteksi dini serta penanganan konflik 85 % 85 % 775.765.000 288.880.000 288.880.000 Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). - Masyarakat Kabupaten Kendal 2.300.000.000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8 01 06 2.01 0003 Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah 1100 Orang 50 Orang 155.100.000 15.950.000 15.950.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). - 500.000.000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8 01 06 2.01 0004 Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah 1600 Orang 600 Orang 620.665.000 272.930.000 3.257.306.000 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). - 1.800.000.000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 2.711.264.394.649 2.709.952.387.373 2.644.151.720.393 3.067.396.695.267 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah J U M L A H 976 977 Perubahan RKPD Kabupaten Kendal 2025 ini merupakan dokumen perencanaan yang menjadi pedoman penyusunan dan dasar penetapan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Tahun 2025 dan pedoman penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD-P) Tahun 2025. Sinergi dan kolaborasi stakeholders diperlukan untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di Kabupaten Kendal. Dengan adanya Perubahan RKPD Tahun 2025 ini, diharapkan tujuan dan sasaran pembangunan dapat terwujud dan bermanfaat dalam rangka mewujudkan Kendal yang semakin maju dan sejahtera. BUPATI KENDAL, Cap ttd DYAH KARTIKA PERMANASARI