3.Sumberdaya Manusia 0 DINAS PENDIDIKAN 109 1 01 03 PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM - - - 0,00 0,00 0,00 0 1 01 03 2.01 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar - - - - 0,00 0,00 0,00 - 3. Sumberdaya Manusia - 0 DINAS PENDIDIKAN 1 01 03 2.01 000 2 Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun 0 Dokumen 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS PENDIDIKAN 1 01 03 2.01 000 3 Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersedia 0 Buku 0 Buku 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS PENDIDIKAN 1 01 03 2.01 000 4 Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Meningkat Kompetensinya 0 Orang 0 Orang 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS PENDIDIKAN 1 01 03 2.01 000 5 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal / Kesetaraan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar Pelaksanaan penilaian/penelaahan buku teks muatan lokal Pendidikan Dasar Perubahan RKPD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025 V-68 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target RENJA Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah buku teks muatan lokal Pendidikan Dasar yang telah dinilai/ditelaah 0 Buku 0 Buku 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS PENDIDIKAN 1 01 03 2.01 000 6 Jumlah model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Dasar yang tersusun 0 Dokumen 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS PENDIDIKAN 1 01 03 2.01 000 7 Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun 0 Dokumen 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS PENDIDIKAN 1 01 03 2.02 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal - - - - 0,00 0,00 0,00 - 3. Sumberdaya Manusia - 0 DINAS PENDIDIKAN 1 01 03 2.02 000 2 Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun 0 Dokumen 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS PENDIDIKAN 1 01 03 2.02 000 3 Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersedia 0 Buku 0 Buku 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS PENDIDIKAN 1 01 03 2.02 000 4 Jumlah buku teks muatan lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang telah dinilai 0 Buku 0 Buku 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS PENDIDIKAN 1 01 03 2.02 000 5 Jumlah model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang tersusun 0 Dokumen 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS PENDIDIKAN 1 01 03 2.02 000 6 Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun 0 Dokumen 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS PENDIDIKAN 110 1 01 04 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN - - - 10.933.088.660,00 12.660.383.582,00 12.613.623.582,00 0 1 01 04 2.01 Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan - - - - 10.933.088.660,00 12.660.383.582,00 12.660.383.582,00 - 3. Sumberdaya Manusia - 0 DINAS PENDIDIKAN 1 01 04 2.01 000 1 Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 5 Dokumen 5 Dokumen 50.000.000,00 928.215.000,00 881.455.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS PENDIDIKAN 1 01 04 2.01 000 2 Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 12 Laporan 12 Laporan 10.883.088.660,00 11.732.168.582,00 11.732.168.582,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS PENDIDIKAN 111 1 01 05 PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN - - - 0,00 0,00 0,00 0 1 01 05 2.01 Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat - - - - 0,00 0,00 0,00 - 3. Sumberdaya Manusia - 0 DINAS PENDIDIKAN 1 01 05 2.01 000 1 Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat 0 Dokumen 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS PENDIDIKAN 1 01 05 2.01 000 2 Penyusunan model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Dasar Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal Pelaksanaan penilaian/penelaahan buku teks muatan lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal Penyusunan model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat Perubahan RKPD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025 V-69 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target RENJA Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat 0 Dokumen 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS PENDIDIKAN 1 01 05 2.02 Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat - - - - 0,00 0,00 0,00 - 3. Sumberdaya Manusia - 0 DINAS PENDIDIKAN 1 01 05 2.02 000 1 Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat 0 Dokumen 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS PENDIDIKAN 1 01 05 2.02 000 2 Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat 0 Dokumen 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS PENDIDIKAN 1 01 05 2.02 000 3 Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat 0 Dokumen 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS PENDIDIKAN 112 1 01 06 PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA - - - 0,00 0,00 0,00 0 1 01 06 2.01 Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya dalam Daerah Kabupaten/Kota - - - - 0,00 0,00 0,00 - 3. Sumberdaya Manusia - 0 DINAS PENDIDIKAN 1 01 06 2.01 000 1 Jumlah Kamus Bahasa Daerah yang Tersusun 0 Kamus 0 Kamus 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS PENDIDIKAN 1 01 06 2.01 000 2 Jumlah Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota yang Terkaji Vitalitasnya, Terkonservasi dan Terevitalisasi 0 Bahasa 0 Bahasa 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS PENDIDIKAN 1 01 06 2.01 000 3 Jumlah Publikasi Kebahasaan dan Kesastraan Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota 0 Publikasi 0 Publikasi 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS PENDIDIKAN 1 01 06 2.01 000 4 Jumlah Tokoh Kebahasaan dan Kesastraan Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Penghargaan 0 Orang 0 Orang 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS PENDIDIKAN 1 01 06 2.01 000 5 Jumlah Buku Cerita Rakyat Daerah Penunjang Literasi Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terdistribusi 0 Buku 0 Buku 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS PENDIDIKAN 1 01 06 2.01 000 6 Jumlah Siswa Pengapresiasi Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota 0 Peserta Didik 0 Peserta Didik 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS PENDIDIKAN 1 01 06 2.01 000 7 Jumlah Modul dan Bahan Ajar Bahasa Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersusun 0 Dokumen 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS PENDIDIKAN 283.026.185.916,00 337.893.048.472,00 339.989.930.472,00 87.445.289.500 1 283.026.185.916,00 337.893.048.472,00 339.989.930.472,00 87.445.289.500 1 02 283.026.185.916,00 337.893.048.472,00 339.989.930.472,00 87.445.289.500 113 1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 192.046.900.916,00 231.254.602.048,00 232.595.546.048,00 4.351.000.000 1 02 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - - - 187.203.002.916,00 222.854.787.600,00 222.854.787.600,00 - 3. Sumberdaya Manusia - 0 DINAS KESEHATAN Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat Penyusunan Kamus Bahasa Daerah Kabupaten / Kota Vitalitas, Konservasi dan Revitalisasi Bahasa dan Sastra Daerah Kabupaten/Kota Publikasi Bahasa dan Sastra Daerah Kabupaten / Kota Penghargaan Tokoh Kebahasaan dan Kesastraan Daerah Kabupaten/Kota Penyediaan dan Pendistribusian Buku Cerita Rakyat Daerah Penunjang Literasi Kabupaten / Kota Peningkatan Apresiasi Siswa Terhadap Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota Penyusunan Modul dan Bahan Ajar Bahasa Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota DINAS KESEHATAN URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Perubahan RKPD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025 V-70 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target RENJA Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 1 02 01 2.02 000 1 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 0 Orang/bulan 0 Orang/bulan 187.203.002.916,00 222.854.787.600,00 222.854.787.600,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - - - 362.500.000,00 496.950.000,00 496.950.000,00 - 3. Sumberdaya Manusia - 372.500.000 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.05 000 1 Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.05 000 3 Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 12 Dokumen 12 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.05 000 5 Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 12 Dokumen 12 Dokumen 87.500.000,00 51.500.000,00 51.500.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan - 3. Sumberdaya Manusia 87.500.000 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.05 000 9 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 10 Orang 10 Orang 275.000.000,00 445.450.000,00 445.450.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan - 3. Sumberdaya Manusia 285.000.000 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - - 1.143.750.000,00 1.151.103.000,00 1.151.103.000,00 - 3. Sumberdaya Manusia - 1.162.500.000 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.06 000 1 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 36.250.000,00 25.952.500,00 25.952.500,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan - 3. Sumberdaya Manusia 40.000.000 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.06 000 2 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 65.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan - 3. Sumberdaya Manusia 65.000.000 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.06 000 3 Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 3 Paket 3 Paket 42.500.000,00 41.681.000,00 41.681.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan - 3. Sumberdaya Manusia 55.000.000 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.06 000 4 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 60.000.000,00 61.019.500,00 61.019.500,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan - 3. Sumberdaya Manusia 60.000.000 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.06 000 5 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 45.000.000,00 51.175.000,00 51.175.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan - 3. Sumberdaya Manusia 47.500.000 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.06 000 6 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Penyediaan Komponen Instalasi Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Perubahan RKPD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025 V-71 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target RENJA Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 12 Dokumen 12 Dokumen 45.000.000,00 45.000.000,00 45.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan - 3. Sumberdaya Manusia 45.000.000 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.06 000 8 Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Laporan 12 Laporan 55.000.000,00 63.500.000,00 63.500.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan - 3. Sumberdaya Manusia 55.000.000 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.06 000 9 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 12 Laporan 795.000.000,00 812.775.000,00 520.825.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan - 3. Sumberdaya Manusia 795.000.000 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - - - 533.648.000,00 3.107.304.000,00 3.107.304.000,00 - 3. Sumberdaya Manusia - 45.000.000 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.07 000 2 Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 10 Unit 10 Unit 450.000.000,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.07 000 5 Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 0 Unit 0 Unit 43.648.000,00 86.500.000,00 86.500.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.07 000 6 Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 10 Unit 10 Unit 40.000.000,00 96.727.500,00 89.527.500,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan - 3. Sumberdaya Manusia 45.000.000 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.07 001 0 Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 0 Unit 5 Unit 0,00 2.924.076.500,00 2.924.076.500,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Bagi Hasil (DBH) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB- Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - - 2.346.000.000,00 2.881.407.448,00 2.881.407.448,00 - 3. Sumberdaya Manusia - 2.251.000.000 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.08 000 1 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 12 Laporan 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) - 3. Sumberdaya Manusia 6.000.000 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.08 000 2 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 325.000.000,00 346.867.448,00 346.867.448,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) - 3. Sumberdaya Manusia 295.000.000 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.08 000 3 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 0 Laporan 0 Laporan 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.08 000 4 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 2.015.000.000,00 2.528.540.000,00 2.528.540.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU) - 3. Sumberdaya Manusia 1.950.000.000 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - - 458.000.000,00 763.050.000,00 763.050.000,00 - 3. Sumberdaya Manusia - 520.000.000 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.09 000 1 Fasilitasi Kunjungan Tamu Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pengadaan Mebel Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Perubahan RKPD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025 V-72 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target RENJA Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 0 Unit 0 Unit 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.09 000 2 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 15 Unit 15 Unit 285.000.000,00 317.150.000,00 317.150.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Bagi Hasil (DBH) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan - 3. Sumberdaya Manusia 285.000.000 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.09 000 6 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 25 Unit 25 Unit 25.000.000,00 47.500.000,00 47.500.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan - 3. Sumberdaya Manusia 25.000.000 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.09 000 9 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 1 Unit 148.000.000,00 398.400.000,00 398.400.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan - 3. Sumberdaya Manusia 160.000.000 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.09 001 0 Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 2 Unit 2 Unit 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan - 3. Sumberdaya Manusia 50.000.000 DINAS KESEHATAN 114 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT - - - 71.393.520.300,00 89.394.016.432,00 90.149.954.432,00 63.281.900.000 1 02 02 2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota - - - - 13.986.858.800,00 34.634.541.600,00 34.634.541.600,00 - 3. Sumberdaya Manusia - 7.810.000.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.01 000 1 Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000 0 Unit 0 Unit 0,00 0,00 0,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.01 000 2 Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun 5 Unit 5 Unit 4.370.749.200,00 28.188.394.600,00 28.188.394.600,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB- Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar - 3. Sumberdaya Manusia 3.000.000.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.01 000 3 Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun 2 Unit 2 Unit 258.889.000,00 0,00 0,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB- Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.01 000 4 Jumlah Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Dibangun 2 Unit 2 Unit 646.200.000,00 980.100.000,00 980.100.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan - 3. Sumberdaya Manusia 1.500.000.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.01 000 6 Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar 1 Unit 21 Unit 0,00 54.709.000,00 54.709.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB- Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar DAK Non Fisik- Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.01 000 7 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya Pembangunan Puskesmas Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan Pengembangan Puskesmas Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya Perubahan RKPD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025 V-73 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target RENJA Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar 1 Unit 1 Unit 375.000.000,00 785.000.000,00 785.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.01 000 8 Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit 0 Unit 0 Unit 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.01 000 9 Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas 10 Unit 10 Unit 4.077.900.000,00 4.076.332.000,00 4.076.332.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan - 3. Sumberdaya Manusia 3.000.000.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.01 001 0 Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya 0 Unit 0 Unit 757.500.000,00 103.500.000,00 103.500.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.01 001 4 Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan 0 Unit 0 Unit 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB- Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.01 001 5 Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center 21 Unit 21 Unit 120.000.000,00 156.456.000,00 156.456.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB- Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar - 3. Sumberdaya Manusia 130.000.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.01 002 0 Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar 21 Unit 21 Unit 123.120.600,00 145.815.000,00 145.815.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan - 3. Sumberdaya Manusia 100.000.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.01 002 2 Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit 0 Unit 0 Unit 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.01 002 3 Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan 0 Paket 1 Paket 3.050.000.000,00 103.240.000,00 103.240.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Non Fisik- Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.01 002 4 Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas 121000 Keluarga 121000 Keluarga 32.500.000,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Non Fisik- Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota - 3. Sumberdaya Manusia 35.000.000 DINAS KESEHATAN Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pengembangan Rumah Sakit Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga Perubahan RKPD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025 V-74 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target RENJA Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 1 02 02 2.01 002 5 Jumlah Pelayanan Kesehatan Di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine) yang Dilakukan Pengembangan 5 Layanan 5 Layanan 35.000.000,00 40.995.000,00 40.995.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Non Fisik- Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota - 3. Sumberdaya Manusia 45.000.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.01 002 6 Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan 0 Paket 0 Paket 140.000.000,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - - 56.403.699.500,00 53.491.426.800,00 53.491.426.800,00 - 3. Sumberdaya Manusia - 54.671.900.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 000 1 Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 8327 Orang 8327 Orang 150.000.000,00 142.950.000,00 130.450.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Non Fisik- Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota - 3. Sumberdaya Manusia 150.000.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 000 2 Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 7949 Orang 7949 Orang 227.855.000,00 523.530.000,00 501.655.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Non Fisik- Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota - 3. Sumberdaya Manusia 225.000.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 000 3 Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 7571 Orang 7571 Orang 138.405.000,00 726.213.000,00 726.213.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) DAK Non Fisik- Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota - 3. Sumberdaya Manusia 45.000.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 000 4 Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 38191 Orang 38191 Orang 157.760.000,00 117.600.000,00 97.600.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Non Fisik- Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota - 3. Sumberdaya Manusia 150.000.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 000 5 Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 0 Orang 0 Orang 86.255.000,00 120.270.000,00 82.770.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 000 6 Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 152182 Orang 152182 Orang 79.740.000,00 187.977.700,00 179.852.700,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Non Fisik- Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota - 3. Sumberdaya Manusia 85.000.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 000 7 Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 18206 Orang 18206 Orang 84.750.000,00 64.300.000,00 64.300.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Non Fisik- Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota - 3. Sumberdaya Manusia 75.000.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 000 8 Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine) Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Perubahan RKPD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025 V-75 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target RENJA Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 58778 Orang 58778 Orang 84.225.000,00 236.036.650,00 236.036.650,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Non Fisik- Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota - 3. Sumberdaya Manusia 55.000.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 000 9 Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 4897 Orang 4897 Orang 176.277.500,00 308.824.750,00 308.824.750,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Non Fisik- Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota - 3. Sumberdaya Manusia 150.000.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 001 0 Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar 703 Orang 703 Orang 105.025.000,00 179.890.000,00 179.890.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Non Fisik- Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota - 3. Sumberdaya Manusia 85.000.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 001 1 Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 4634 Orang 4634 Orang 84.225.000,00 548.275.900,00 548.275.900,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Non Fisik- Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota - 3. Sumberdaya Manusia 160.000.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 001 2 Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 10805 Orang 10805 Orang 106.735.000,00 130.675.000,00 130.675.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Non Fisik- Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota - 3. Sumberdaya Manusia 135.000.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 001 3 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar 12 Dokumen 12 Dokumen 61.350.000,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Non Fisik- Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota - 3. Sumberdaya Manusia 35.000.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 001 4 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar 12 Dokumen 12 Dokumen 56.350.000,00 36.750.000,00 36.750.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Non Fisik- Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 001 5 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 12 Dokumen 12 Dokumen 273.720.000,00 375.995.000,00 375.995.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Non Fisik- Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota - 3. Sumberdaya Manusia 265.000.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 001 6 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 12 Dokumen 12 Dokumen 89.360.000,00 110.925.000,00 110.925.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Non Fisik- Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota - 3. Sumberdaya Manusia 75.000.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 001 7 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Perubahan RKPD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025 V-76 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target RENJA Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 12 Dokumen 12 Dokumen 102.045.000,00 1.195.855.000,00 1.195.855.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Non Fisik- Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota - 3. Sumberdaya Manusia 225.000.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 001 8 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan 12 Dokumen 12 Dokumen 50.000.000,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Non Fisik- Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota - 3. Sumberdaya Manusia 50.000.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 001 9 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya 12 Dokumen 12 Dokumen 54.000.000,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Non Fisik- Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota - 3. Sumberdaya Manusia 25.000.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 002 0 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan 12 Dokumen 12 Dokumen 95.000.000,00 132.850.000,00 132.850.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Non Fisik- Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota - 3. Sumberdaya Manusia 95.000.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 002 2 Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 0 Orang 0 Orang 92.785.000,00 83.490.000,00 83.490.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Non Fisik- Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota - 3. Sumberdaya Manusia 75.000.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 002 5 Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 12 Dokumen 12 Dokumen 711.079.000,00 1.660.668.000,00 1.660.668.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Non Fisik- Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota - 3. Sumberdaya Manusia 250.000.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 002 6 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat 12 Dokumen 12 Dokumen 45.544.900.000,00 45.651.888.800,00 45.651.888.800,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan - 3. Sumberdaya Manusia 46.544.900.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 003 3 Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 12 Dokumen 12 Dokumen 2.992.000.000,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan - 3. Sumberdaya Manusia 2.992.000.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 003 4 Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya 12 Dokumen 12 Dokumen 3.631.361.000,00 114.515.000,00 114.515.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Non Fisik- Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota - 3. Sumberdaya Manusia 1.850.000.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 003 5 Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota 6 Unit 6 Unit 298.000.000,00 30.450.000,00 30.450.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Non Fisik- Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota - 3. Sumberdaya Manusia 175.000.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 003 8 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya Pengelolaan Surveilans Kesehatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Operasional Pelayanan Puskesmas Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) Perubahan RKPD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025 V-77 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target RENJA Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) 1 Unit 1 Unit 285.772.000,00 154.987.000,00 154.987.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Non Fisik- Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota - 3. Sumberdaya Manusia 95.000.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 004 0 Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 0 Orang 0 Orang 95.000.000,00 131.400.000,00 131.400.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Non Fisik- Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota - 3. Sumberdaya Manusia 90.000.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 004 1 Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 90 Orang 90 Orang 200.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Non Fisik- Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota - 3. Sumberdaya Manusia 200.000.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 004 2 Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria 0 Orang 0 Orang 44.725.000,00 16.230.000,00 16.230.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Non Fisik- Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota - 3. Sumberdaya Manusia 35.000.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 004 5 Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota 12 Dokumen 12 Dokumen 245.000.000,00 358.880.000,00 256.205.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Non Fisik- Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota - 3. Sumberdaya Manusia 280.000.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi - - - - 392.362.000,00 651.096.632,00 651.096.632,00 - 3. Sumberdaya Manusia - 325.000.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.03 000 2 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan 12 Dokumen 12 Dokumen 392.362.000,00 651.096.632,00 651.096.632,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan - 3. Sumberdaya Manusia 325.000.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.04 Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - - 610.600.000,00 616.951.400,00 616.951.400,00 - 3. Sumberdaya Manusia - 475.000.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.04 000 1 Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya 3 Unit 21 Unit 68.640.000,00 111.740.000,00 111.740.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Non Fisik- Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota - 3. Sumberdaya Manusia 75.000.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.04 000 2 Jumlah Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar 3 Unit 3 Unit 184.480.000,00 201.842.000,00 201.842.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Non Fisik- Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota - 3. Sumberdaya Manusia 150.000.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.04 000 3 Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan 0 Unit 0 Unit 252.680.000,00 195.969.400,00 195.969.400,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Non Fisik- Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota - 3. Sumberdaya Manusia 205.000.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.04 000 4 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan Perubahan RKPD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025 V-78 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target RENJA Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan 12 Dokumen 12 Dokumen 104.800.000,00 107.400.000,00 107.400.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan - 3. Sumberdaya Manusia 45.000.000 DINAS KESEHATAN 115 1 02 03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN - - - 18.699.240.200,00 15.339.926.192,00 15.339.926.192,00 19.003.171.000 1 02 03 2.02 Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota - - - - 18.213.278.300,00 14.744.796.192,00 14.744.796.192,00 - 3. Sumberdaya Manusia - 18.753.171.000 DINAS KESEHATAN 1 02 03 2.02 000 2 Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) 389 Orang 389 Orang 18.039.678.300,00 14.581.161.192,00 14.581.161.192,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Pendapatan Transfer Antar Daerah DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan - 3. Sumberdaya Manusia 18.608.171.000 DINAS KESEHATAN 1 02 03 2.02 000 3 Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan 12 Dokumen 12 Dokumen 173.600.000,00 163.635.000,00 163.635.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Non Fisik- Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota - 3. Sumberdaya Manusia 145.000.000 DINAS KESEHATAN 1 02 03 2.03 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - - 485.961.900,00 595.130.000,00 595.130.000,00 - 3. Sumberdaya Manusia - 250.000.000 DINAS KESEHATAN 1 02 03 2.03 000 1 Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya 25 Orang 25 Orang 485.961.900,00 595.130.000,00 595.130.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Non Fisik- Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota - 3. Sumberdaya Manusia 250.000.000 DINAS KESEHATAN 116 1 02 04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN - - - 334.864.500,00 502.597.800,00 502.597.800,00 381.068.500 1 02 04 2.01 Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) - - - - 89.996.000,00 74.358.000,00 74.358.000,00 - 3. Sumberdaya Manusia - 125.000.000 DINAS KESEHATAN 1 02 04 2.01 000 1 Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) 12 Dokumen 12 Dokumen 89.996.000,00 74.358.000,00 74.358.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Non Fisik- Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota - 3. Sumberdaya Manusia 125.000.000 DINAS KESEHATAN 1 02 04 2.02 Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga - - - - 88.068.500,00 0,00 0,00 - 3. Sumberdaya Manusia - 78.068.500 DINAS KESEHATAN 1 02 04 2.02 000 1 Jumlah Dokumen Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga 12 Dokumen 12 Dokumen 88.068.500,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Non Fisik- Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota DAK Non Fisik- Dana BOK-BOK Dinas-BOK Pengawasan Obat dan Makanan - 3. Sumberdaya Manusia 78.068.500 DINAS KESEHATAN 1 02 04 2.03 Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga - - - - 96.800.000,00 428.239.800,00 428.239.800,00 - 3. Sumberdaya Manusia - 118.000.000 DINAS KESEHATAN Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga Perubahan RKPD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025 V-79 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target RENJA Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 1 02 04 2.03 000 1 Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P- IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga 12 Dokumen 12 Dokumen 96.800.000,00 428.239.800,00 428.239.800,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Non Fisik- Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota DAK Non Fisik- Dana BOK-BOK Dinas-BOK Pengawasan Obat dan Makanan - 3. Sumberdaya Manusia 118.000.000 DINAS KESEHATAN 1 02 04 2.04 Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) - - - - 60.000.000,00 0,00 0,00 - 3. Sumberdaya Manusia - 60.000.000 DINAS KESEHATAN 1 02 04 2.04 000 1 Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) 12 Dokumen 12 Dokumen 60.000.000,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Non Fisik- Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota - 3. Sumberdaya Manusia 60.000.000 DINAS KESEHATAN 117 1 02 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN - - - 551.660.000,00 1.401.906.000,00 1.401.906.000,00 428.150.000 1 02 05 2.01 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - - 348.510.000,00 506.250.000,00 506.250.000,00 - 3. Sumberdaya Manusia - 225.000.000 DINAS KESEHATAN 1 02 05 2.01 000 1 Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat 12 Dokumen 12 Dokumen 348.510.000,00 506.250.000,00 506.250.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Non Fisik- Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota - 3. Sumberdaya Manusia 225.000.000 DINAS KESEHATAN 1 02 05 2.02 Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - - 203.150.000,00 895.656.000,00 895.656.000,00 - 3. Sumberdaya Manusia - 203.150.000 DINAS KESEHATAN 1 02 05 2.02 000 1 Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat 12 Dokumen 12 Dokumen 203.150.000,00 895.656.000,00 895.656.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Non Fisik- Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota - 3. Sumberdaya Manusia 203.150.000 DINAS KESEHATAN 115.000.000.000,00 155.118.400.050,00 155.118.400.050,00 0 1 115.000.000.000,00 155.118.400.050,00 155.118.400.050,00 0 1 02 115.000.000.000,00 155.118.400.050,00 155.118.400.050,00 0 118 1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 115.000.000.000,00 132.485.139.560,00 132.485.139.560,00 0 1 02 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - - - 0,00 0,00 0,00 - - - 0 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.02 000 1 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 686 Orang/bulan 686 Orang/bulan 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Mentawa Baru Hulu Dana Alokasi Umum (DAU) - - 0 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - - - 0,00 0,00 0,00 - 3. Sumberdaya Manusia - 0 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.05 000 9 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 450 Orang 450 Orang 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - - 0,00 0,00 0,00 - 3. Sumberdaya Manusia - 0 DINAS KESEHATAN Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat RSUD dr. MURJANI URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Perubahan RKPD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025 V-80 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target RENJA Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 1 02 01 2.06 000 2 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.06 000 3 Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.06 000 9 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 90 Laporan 90 Laporan 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - - - 0,00 0,00 0,00 - 3. Sumberdaya Manusia - 0 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.07 000 2 Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 1 Unit 1 Unit 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.07 000 5 Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 100 Unit 100 Unit 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - - 0,00 5.485.139.560,00 5.485.139.560,00 - 3. Sumberdaya Manusia - 0 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.08 000 2 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 3 Laporan 3 Laporan 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.08 000 4 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 6 Laporan 6 Laporan 0,00 5.485.139.560,00 5.485.139.560,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD - - - - 115.000.000.000,00 127.000.000.000,00 127.000.000.000,00 - 3. Sumberdaya Manusia - 0 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.10 000 1 Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 1 Unit Kerja 115.000.000.000,00 127.000.000.000,00 127.000.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan dari BLUD - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS KESEHATAN 119 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT - - - 0,00 22.633.260.490,00 22.633.260.490,00 0 1 02 02 2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota - - - - 0,00 7.413.260.490,00 7.413.260.490,00 - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis - 0 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.01 000 1 Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000 1 Unit 1 Unit 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis 0 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.01 000 8 Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit 1 Unit 1 Unit 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis 0 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.01 001 4 Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan 280 Unit 280 Unit 0,00 7.413.260.490,00 7.413.260.490,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB- Reguler-Pelayanan Kesehatan Rujukan - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis 0 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.01 002 0 Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar 149 Unit 149 Unit 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis 0 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.01 002 2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pengadaan Mebel Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pengembangan Rumah Sakit Perubahan RKPD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025 V-81 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target RENJA Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit 1 Unit 1 Unit 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis 0 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - - 0,00 15.220.000.000,00 15.220.000.000,00 - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis - 0 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 003 2 Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit 1 Dokumen 1 Dokumen 0,00 15.220.000.000,00 15.220.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis 0 DINAS KESEHATAN 1.350.000.000,00 6.177.104.558,00 6.177.104.558,00 0 1 1.350.000.000,00 6.177.104.558,00 6.177.104.558,00 0 1 02 1.350.000.000,00 6.177.104.558,00 6.177.104.558,00 0 120 1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 1.350.000.000,00 2.177.104.558,00 2.177.104.558,00 0 1 02 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - - - 0,00 0,00 0,00 - 3. Sumberdaya Manusia - 0 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.02 000 1 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 0 Orang/bulan 0 Orang/bulan 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Parenggean, Bajarau - - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS KESEHATAN 1 283.026.185.916,00 337.893.048.472,00 339.989.930.472,00 87.445.289.500 1 02 283.026.185.916,00 337.893.048.472,00 339.989.930.472,00 87.445.289.500 121 1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 192.046.900.916,00 231.254.602.048,00 232.595.546.048,00 4.351.000.000 1 02 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - - - 187.203.002.916,00 222.854.787.600,00 222.854.787.600,00 - 3. Sumberdaya Manusia - 0 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.02 000 1 1 1.350.000.000,00 6.177.104.558,00 6.177.104.558,00 0 1 02 1.350.000.000,00 6.177.104.558,00 6.177.104.558,00 0 122 1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 1.350.000.000,00 2.177.104.558,00 2.177.104.558,00 0 1 02 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - - - 0,00 0,00 0,00 - 3. Sumberdaya Manusia - 0 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.05 000 9 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 0 Orang 0 Orang 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Parenggean, Bajarau - - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS KESEHATAN 1 283.026.185.916,00 337.893.048.472,00 339.989.930.472,00 87.445.289.500 1 02 283.026.185.916,00 337.893.048.472,00 339.989.930.472,00 87.445.289.500 123 1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 192.046.900.916,00 231.254.602.048,00 232.595.546.048,00 4.351.000.000 1 02 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - - - 362.500.000,00 496.950.000,00 496.950.000,00 - 3. Sumberdaya Manusia - 372.500.000 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.05 000 9 1 1.350.000.000,00 6.177.104.558,00 6.177.104.558,00 0 1 02 1.350.000.000,00 6.177.104.558,00 6.177.104.558,00 0 124 1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 1.350.000.000,00 2.177.104.558,00 2.177.104.558,00 0 1 02 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - - 0,00 0,00 0,00 - 3. Sumberdaya Manusia - 0 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.06 000 2 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 0 Paket 0 Paket 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Parenggean, Bajarau - - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS KESEHATAN 1 283.026.185.916,00 337.893.048.472,00 339.989.930.472,00 87.445.289.500 1 02 283.026.185.916,00 337.893.048.472,00 339.989.930.472,00 87.445.289.500 125 1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 192.046.900.916,00 231.254.602.048,00 232.595.546.048,00 4.351.000.000 1 02 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - - 1.143.750.000,00 1.151.103.000,00 1.151.103.000,00 - 3. Sumberdaya Manusia - 1.162.500.000 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.06 000 2 1 1.350.000.000,00 6.177.104.558,00 6.177.104.558,00 0 1 02 1.350.000.000,00 6.177.104.558,00 6.177.104.558,00 0 Operasional Pelayanan Rumah Sakit RSUD PARENGGEAN URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN NON URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi NON URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor NON URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Perubahan RKPD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025 V-82 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target RENJA Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 126 1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 1.350.000.000,00 2.177.104.558,00 2.177.104.558,00 0 1 02 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - - 0,00 0,00 0,00 - 3. Sumberdaya Manusia - 0 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.06 000 9 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 0 Laporan 0 Laporan 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Parenggean, Bajarau - - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS KESEHATAN 1 283.026.185.916,00 337.893.048.472,00 339.989.930.472,00 87.445.289.500 1 02 283.026.185.916,00 337.893.048.472,00 339.989.930.472,00 87.445.289.500 127 1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 192.046.900.916,00 231.254.602.048,00 232.595.546.048,00 4.351.000.000 1 02 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - - 1.143.750.000,00 1.151.103.000,00 1.151.103.000,00 - 3. Sumberdaya Manusia - 1.162.500.000 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.06 000 9 1 1.350.000.000,00 6.177.104.558,00 6.177.104.558,00 0 1 02 1.350.000.000,00 6.177.104.558,00 6.177.104.558,00 0 128 1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 1.350.000.000,00 2.177.104.558,00 2.177.104.558,00 0 1 02 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - - - 0,00 0,00 0,00 - 3. Sumberdaya Manusia - 0 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.07 001 1 Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 0 Unit 0 Unit 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Parenggean, Bajarau - - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS KESEHATAN 1 283.026.185.916,00 337.893.048.472,00 339.989.930.472,00 87.445.289.500 1 02 283.026.185.916,00 337.893.048.472,00 339.989.930.472,00 87.445.289.500 129 1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 192.046.900.916,00 231.254.602.048,00 232.595.546.048,00 4.351.000.000 1 02 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - - - 533.648.000,00 3.107.304.000,00 3.107.304.000,00 - 3. Sumberdaya Manusia - 45.000.000 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.07 001 1 1 1.350.000.000,00 6.177.104.558,00 6.177.104.558,00 0 1 02 1.350.000.000,00 6.177.104.558,00 6.177.104.558,00 0 130 1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 1.350.000.000,00 2.177.104.558,00 2.177.104.558,00 0 1 02 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - - 0,00 0,00 0,00 - 3. Sumberdaya Manusia - 0 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.08 000 4 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 0 Laporan 0 Laporan 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Parenggean, Bajarau - - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS KESEHATAN 1 283.026.185.916,00 337.893.048.472,00 339.989.930.472,00 87.445.289.500 1 02 283.026.185.916,00 337.893.048.472,00 339.989.930.472,00 87.445.289.500 131 1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 192.046.900.916,00 231.254.602.048,00 232.595.546.048,00 4.351.000.000 1 02 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - - 2.346.000.000,00 2.881.407.448,00 2.881.407.448,00 - 3. Sumberdaya Manusia - 2.251.000.000 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.08 000 4 1 1.350.000.000,00 6.177.104.558,00 6.177.104.558,00 0 1 02 1.350.000.000,00 6.177.104.558,00 6.177.104.558,00 0 132 1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 1.350.000.000,00 2.177.104.558,00 2.177.104.558,00 0 1 02 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - - 0,00 0,00 0,00 - 3. Sumberdaya Manusia - 0 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.09 000 2 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 0 Unit 0 Unit 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Parenggean, Bajarau - - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS KESEHATAN 1 283.026.185.916,00 337.893.048.472,00 339.989.930.472,00 87.445.289.500 1 02 283.026.185.916,00 337.893.048.472,00 339.989.930.472,00 87.445.289.500 133 1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 192.046.900.916,00 231.254.602.048,00 232.595.546.048,00 4.351.000.000 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD NON URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya NON URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor NON URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan NON URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX Perubahan RKPD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025 V-83 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target RENJA Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 1 02 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - - 458.000.000,00 763.050.000,00 763.050.000,00 - 3. Sumberdaya Manusia - 520.000.000 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.09 000 2 1 1.350.000.000,00 6.177.104.558,00 6.177.104.558,00 0 1 02 1.350.000.000,00 6.177.104.558,00 6.177.104.558,00 0 134 1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 1.350.000.000,00 2.177.104.558,00 2.177.104.558,00 0 1 02 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD - - - - 1.350.000.000,00 2.177.104.558,00 2.177.104.558,00 - 3. Sumberdaya Manusia - 0 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.10 000 1 Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 1 Unit Kerja 0,00 2.177.104.558,00 2.177.104.558,00 Kab. Kotawaringin Timur, Parenggean, Bajarau Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS KESEHATAN 1 1.350.000.000,00 6.177.104.558,00 6.177.104.558,00 0 1 02 1.350.000.000,00 6.177.104.558,00 6.177.104.558,00 0 135 1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 1.350.000.000,00 2.177.104.558,00 2.177.104.558,00 0 1 02 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD - - - - 1.350.000.000,00 2.177.104.558,00 2.177.104.558,00 - 3. Sumberdaya Manusia - 0 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.10 000 1 1 283.026.185.916,00 337.893.048.472,00 339.989.930.472,00 87.445.289.500 1 02 283.026.185.916,00 337.893.048.472,00 339.989.930.472,00 87.445.289.500 136 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT - - - 71.393.520.300,00 89.394.016.432,00 90.149.954.432,00 63.281.900.000 1 02 02 2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota - - - - 13.986.858.800,00 34.634.541.600,00 34.634.541.600,00 - 3. Sumberdaya Manusia - 7.810.000.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.01 000 8 Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit 0 Unit 0 Unit 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Parenggean, Bajarau - - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.01 001 4 Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan 0 Unit 0 Unit 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Parenggean, Bajarau - - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.01 002 2 Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit 0 Unit 0 Unit 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Parenggean, Bajarau - - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - - 0,00 4.000.000.000,00 4.000.000.000,00 - 3. Sumberdaya Manusia - 0 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 003 2 Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit 0 Dokumen 0 Dokumen 0,00 4.000.000.000,00 4.000.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Parenggean, Bajarau DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS KESEHATAN 856.250.000,00 4.845.202.000,00 4.845.202.000,00 0 1 856.250.000,00 4.845.202.000,00 4.845.202.000,00 0 1 02 856.250.000,00 4.845.202.000,00 4.845.202.000,00 0 137 1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 856.250.000,00 845.202.000,00 845.202.000,00 0 1 02 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - - - 0,00 0,00 0,00 - 3. Sumberdaya Manusia - 0 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.02 000 1 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 0 Orang/bulan 0 Orang/bulan 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentaya Hilir Selatan, Samuda Kota - - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS KESEHATAN 1 283.026.185.916,00 337.893.048.472,00 339.989.930.472,00 87.445.289.500 1 02 283.026.185.916,00 337.893.048.472,00 339.989.930.472,00 87.445.289.500 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD NON URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pengembangan Rumah Sakit Operasional Pelayanan Rumah Sakit RSUD SAMUDA URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN NON URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX Perubahan RKPD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025 V-84 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target RENJA Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 138 1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 192.046.900.916,00 231.254.602.048,00 232.595.546.048,00 4.351.000.000 1 02 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - - - 187.203.002.916,00 222.854.787.600,00 222.854.787.600,00 - 3. Sumberdaya Manusia - 0 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.02 000 1 1 856.250.000,00 4.845.202.000,00 4.845.202.000,00 0 1 02 856.250.000,00 4.845.202.000,00 4.845.202.000,00 0 139 1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 856.250.000,00 845.202.000,00 845.202.000,00 0 1 02 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - - - 0,00 0,00 0,00 - 3. Sumberdaya Manusia - 0 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.05 000 9 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 0 Orang 0 Orang 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentaya Hilir Selatan, Samuda Kota - - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS KESEHATAN 1 283.026.185.916,00 337.893.048.472,00 339.989.930.472,00 87.445.289.500 1 02 283.026.185.916,00 337.893.048.472,00 339.989.930.472,00 87.445.289.500 140 1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 192.046.900.916,00 231.254.602.048,00 232.595.546.048,00 4.351.000.000 1 02 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - - - 362.500.000,00 496.950.000,00 496.950.000,00 - 3. Sumberdaya Manusia - 372.500.000 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.05 000 9 1 856.250.000,00 4.845.202.000,00 4.845.202.000,00 0 1 02 856.250.000,00 4.845.202.000,00 4.845.202.000,00 0 141 1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 856.250.000,00 845.202.000,00 845.202.000,00 0 1 02 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - - 0,00 0,00 0,00 - 3. Sumberdaya Manusia - 0 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.06 000 2 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 0 Paket 0 Paket 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentaya Hilir Selatan, Samuda Kota - - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS KESEHATAN 1 283.026.185.916,00 337.893.048.472,00 339.989.930.472,00 87.445.289.500 1 02 283.026.185.916,00 337.893.048.472,00 339.989.930.472,00 87.445.289.500 142 1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 192.046.900.916,00 231.254.602.048,00 232.595.546.048,00 4.351.000.000 1 02 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - - 1.143.750.000,00 1.151.103.000,00 1.151.103.000,00 - 3. Sumberdaya Manusia - 1.162.500.000 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.06 000 2 1 856.250.000,00 4.845.202.000,00 4.845.202.000,00 0 1 02 856.250.000,00 4.845.202.000,00 4.845.202.000,00 0 143 1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 856.250.000,00 845.202.000,00 845.202.000,00 0 1 02 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - - 0,00 0,00 0,00 - 3. Sumberdaya Manusia - 0 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.06 000 9 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 0 Laporan 0 Laporan 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentaya Hilir Selatan, Samuda Kota - - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS KESEHATAN 1 283.026.185.916,00 337.893.048.472,00 339.989.930.472,00 87.445.289.500 1 02 283.026.185.916,00 337.893.048.472,00 339.989.930.472,00 87.445.289.500 144 1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 192.046.900.916,00 231.254.602.048,00 232.595.546.048,00 4.351.000.000 1 02 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - - 1.143.750.000,00 1.151.103.000,00 1.151.103.000,00 - 3. Sumberdaya Manusia - 1.162.500.000 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.06 000 9 1 856.250.000,00 4.845.202.000,00 4.845.202.000,00 0 1 02 856.250.000,00 4.845.202.000,00 4.845.202.000,00 0 145 1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 856.250.000,00 845.202.000,00 845.202.000,00 0 1 02 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - - - 0,00 0,00 0,00 - 3. Sumberdaya Manusia - 0 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.07 001 1 Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 0 Unit 0 Unit 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentaya Hilir Selatan, Samuda Kota - - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS KESEHATAN 1 283.026.185.916,00 337.893.048.472,00 339.989.930.472,00 87.445.289.500 1 02 283.026.185.916,00 337.893.048.472,00 339.989.930.472,00 87.445.289.500 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi NON URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor NON URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD NON URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya NON URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX Perubahan RKPD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025 V-85 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target RENJA Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 146 1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 192.046.900.916,00 231.254.602.048,00 232.595.546.048,00 4.351.000.000 1 02 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - - - 533.648.000,00 3.107.304.000,00 3.107.304.000,00 - 3. Sumberdaya Manusia - 45.000.000 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.07 001 1 1 856.250.000,00 4.845.202.000,00 4.845.202.000,00 0 1 02 856.250.000,00 4.845.202.000,00 4.845.202.000,00 0 147 1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 856.250.000,00 845.202.000,00 845.202.000,00 0 1 02 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - - 0,00 0,00 0,00 - 3. Sumberdaya Manusia - 0 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.08 000 4 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 0 Laporan 0 Laporan 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentaya Hilir Selatan, Samuda Kota - - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS KESEHATAN 1 283.026.185.916,00 337.893.048.472,00 339.989.930.472,00 87.445.289.500 1 02 283.026.185.916,00 337.893.048.472,00 339.989.930.472,00 87.445.289.500 148 1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 192.046.900.916,00 231.254.602.048,00 232.595.546.048,00 4.351.000.000 1 02 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - - 2.346.000.000,00 2.881.407.448,00 2.881.407.448,00 - 3. Sumberdaya Manusia - 2.251.000.000 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.08 000 4 1 856.250.000,00 4.845.202.000,00 4.845.202.000,00 0 1 02 856.250.000,00 4.845.202.000,00 4.845.202.000,00 0 149 1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 856.250.000,00 845.202.000,00 845.202.000,00 0 1 02 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - - 0,00 0,00 0,00 - 3. Sumberdaya Manusia - 0 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.09 000 2 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 0 Unit 0 Unit 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentaya Hilir Selatan, Samuda Kota - - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS KESEHATAN 1 283.026.185.916,00 337.893.048.472,00 339.989.930.472,00 87.445.289.500 1 02 283.026.185.916,00 337.893.048.472,00 339.989.930.472,00 87.445.289.500 150 1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 192.046.900.916,00 231.254.602.048,00 232.595.546.048,00 4.351.000.000 1 02 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - - 458.000.000,00 763.050.000,00 763.050.000,00 - 3. Sumberdaya Manusia - 520.000.000 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.09 000 2 1 856.250.000,00 4.845.202.000,00 4.845.202.000,00 0 1 02 856.250.000,00 4.845.202.000,00 4.845.202.000,00 0 151 1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 856.250.000,00 845.202.000,00 845.202.000,00 0 1 02 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD - - - - 856.250.000,00 845.202.000,00 845.202.000,00 - 3. Sumberdaya Manusia - 0 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.10 000 1 Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 1 Unit Kerja 0,00 845.202.000,00 845.202.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kotawaringin Timur, Mentaya Hilir Selatan, Samuda Kota Pendapatan dari BLUD - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS KESEHATAN 1 856.250.000,00 4.845.202.000,00 4.845.202.000,00 0 1 02 856.250.000,00 4.845.202.000,00 4.845.202.000,00 0 152 1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 856.250.000,00 845.202.000,00 845.202.000,00 0 1 02 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD - - - - 856.250.000,00 845.202.000,00 845.202.000,00 - 3. Sumberdaya Manusia - 0 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.10 000 1 1 283.026.185.916,00 337.893.048.472,00 339.989.930.472,00 87.445.289.500 1 02 283.026.185.916,00 337.893.048.472,00 339.989.930.472,00 87.445.289.500 153 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT - - - 71.393.520.300,00 89.394.016.432,00 90.149.954.432,00 63.281.900.000 1 02 02 2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota - - - - 13.986.858.800,00 34.634.541.600,00 34.634.541.600,00 - 3. Sumberdaya Manusia - 7.810.000.000 DINAS KESEHATAN Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor NON URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan NON URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD NON URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Perubahan RKPD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025 V-86 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target RENJA Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 1 02 02 2.01 000 8 Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit 0 Unit 0 Unit 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentaya Hilir Selatan, Samuda Kota - - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.01 001 4 Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan 0 Unit 0 Unit 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentaya Hilir Selatan, Samuda Kota - - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.01 002 2 Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit 0 Unit 0 Unit 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentaya Hilir Selatan, Samuda Kota - - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - - 0,00 4.000.000.000,00 4.000.000.000,00 - 3. Sumberdaya Manusia - 0 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 003 2 Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit 0 Dokumen 0 Dokumen 0,00 4.000.000.000,00 4.000.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentaya Hilir Selatan, Samuda Kota PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS KESEHATAN 718.154.000,00 1.351.787.193,00 1.351.787.193,00 0 1 718.154.000,00 1.351.787.193,00 1.351.787.193,00 0 1 02 718.154.000,00 1.351.787.193,00 1.351.787.193,00 0 154 1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 718.154.000,00 659.738.193,00 659.738.193,00 0 1 02 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - - 0,00 0,00 0,00 - 3. Sumberdaya Manusia - 0 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.08 000 2 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 0 Laporan 0 Laporan 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Teluk Sampit, Semua Kel/Desa - - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS KESEHATAN 1 283.026.185.916,00 337.893.048.472,00 339.989.930.472,00 87.445.289.500 1 02 283.026.185.916,00 337.893.048.472,00 339.989.930.472,00 87.445.289.500 155 1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 192.046.900.916,00 231.254.602.048,00 232.595.546.048,00 4.351.000.000 1 02 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - - 2.346.000.000,00 2.881.407.448,00 2.881.407.448,00 - 3. Sumberdaya Manusia - 2.251.000.000 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.08 000 2 1 718.154.000,00 1.351.787.193,00 1.351.787.193,00 0 1 02 718.154.000,00 1.351.787.193,00 1.351.787.193,00 0 156 1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 718.154.000,00 659.738.193,00 659.738.193,00 0 1 02 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - - 0,00 0,00 0,00 - 3. Sumberdaya Manusia - 0 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.09 000 2 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 0 Unit 0 Unit 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Teluk Sampit, Semua Kel/Desa - - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS KESEHATAN 1 283.026.185.916,00 337.893.048.472,00 339.989.930.472,00 87.445.289.500 1 02 283.026.185.916,00 337.893.048.472,00 339.989.930.472,00 87.445.289.500 157 1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 192.046.900.916,00 231.254.602.048,00 232.595.546.048,00 4.351.000.000 1 02 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - - 458.000.000,00 763.050.000,00 763.050.000,00 - 3. Sumberdaya Manusia - 520.000.000 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.09 000 2 1 718.154.000,00 1.351.787.193,00 1.351.787.193,00 0 1 02 718.154.000,00 1.351.787.193,00 1.351.787.193,00 0 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pengembangan Rumah Sakit Operasional Pelayanan Rumah Sakit Puskesmas Ujung Pandaran URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik NON URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan NON URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Perubahan RKPD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025 V-87 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target RENJA Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 158 1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 718.154.000,00 659.738.193,00 659.738.193,00 0 1 02 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD - - - - 718.154.000,00 659.738.193,00 659.738.193,00 - 3. Sumberdaya Manusia - 0 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.10 000 1 Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 1 Unit Kerja 0,00 659.738.193,00 659.738.193,00 Kab. Kotawaringin Timur, Teluk Sampit, Semua Kel/Desa Pendapatan dari BLUD - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS KESEHATAN 1 718.154.000,00 1.351.787.193,00 1.351.787.193,00 0 1 02 718.154.000,00 1.351.787.193,00 1.351.787.193,00 0 159 1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 718.154.000,00 659.738.193,00 659.738.193,00 0 1 02 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD - - - - 718.154.000,00 659.738.193,00 659.738.193,00 - 3. Sumberdaya Manusia - 0 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.10 000 1 1 283.026.185.916,00 337.893.048.472,00 339.989.930.472,00 87.445.289.500 1 02 283.026.185.916,00 337.893.048.472,00 339.989.930.472,00 87.445.289.500 160 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT - - - 71.393.520.300,00 89.394.016.432,00 90.149.954.432,00 63.281.900.000 1 02 02 2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota - - - - 13.986.858.800,00 34.634.541.600,00 34.634.541.600,00 - 3. Sumberdaya Manusia - 7.810.000.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.01 000 9 Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas 0 Unit 0 Unit 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Teluk Sampit, Semua Kel/Desa - - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.01 001 1 Jumlah Sarana dan Prasarana Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan 0 Unit 0 Unit 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Teluk Sampit, Semua Kel/Desa - - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.01 002 4 Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas 0 Keluarga 0 Keluarga 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Teluk Sampit, Semua Kel/Desa - - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - - 0,00 688.566.000,00 688.566.000,00 - 3. Sumberdaya Manusia - 0 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 000 1 Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 0 Orang 0 Orang 0,00 14.912.000,00 14.912.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Teluk Sampit, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik- Dana BOK-BOK Puskesmas - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 000 2 Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 0 Orang 0 Orang 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Teluk Sampit, Semua Kel/Desa - - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 000 3 Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 0 Orang 0 Orang 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Teluk Sampit, Semua Kel/Desa - - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 000 4 Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 0 Orang 0 Orang 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Teluk Sampit, Semua Kel/Desa - - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 000 5 Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar - 0 0 0,00 27.200.000,00 27.200.000,00 - DAK Non Fisik- Dana BOK-BOK Puskesmas - - 0 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 000 6 Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 0 Orang 0 Orang 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Teluk Sampit, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik- Dana BOK-BOK Puskesmas - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 000 7 Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 0 Orang 0 Orang 0,00 14.400.000,00 14.400.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Teluk Sampit, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik- Dana BOK-BOK Puskesmas - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 000 8 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD NON URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Perubahan RKPD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025 V-88 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target RENJA Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 0 Orang 0 Orang 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Teluk Sampit, Semua Kel/Desa - - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 000 9 Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 0 Orang 0 Orang 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Teluk Sampit, Semua Kel/Desa - - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 001 0 Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar 0 Orang 0 Orang 0,00 31.600.000,00 31.600.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentaya Hulu, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik- Dana BOK-BOK Puskesmas - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 001 1 Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 0 Orang 0 Orang 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Teluk Sampit, Semua Kel/Desa - - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 001 2 Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 0 Orang 0 Orang 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Teluk Sampit, Semua Kel/Desa - - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 001 5 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 0 Dokumen 0 Dokumen 0,00 146.295.000,00 146.295.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Teluk Sampit, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik- Dana BOK-BOK Puskesmas - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 001 7 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 0 Dokumen 0 Dokumen 0,00 14.000.000,00 14.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Teluk Sampit, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik- Dana BOK-BOK Puskesmas - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 002 0 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan 0 Dokumen 0 Dokumen 0,00 21.231.000,00 21.231.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Teluk Sampit, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik- Dana BOK-BOK Puskesmas - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 002 5 Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 0 Dokumen 0 Dokumen 0,00 104.490.000,00 104.490.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Teluk Sampit, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik- Dana BOK-BOK Puskesmas - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 003 3 Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 0 Dokumen 0 Dokumen 0,00 280.978.000,00 280.978.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Teluk Sampit, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik- Dana BOK-BOK Puskesmas - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 003 4 Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya 0 Dokumen 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Teluk Sampit, Semua Kel/Desa - - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 003 6 Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 0 Laporan 0 Laporan 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Teluk Sampit, Semua Kel/Desa - - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 004 0 Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 0 Orang 0 Orang 0,00 4.500.000,00 4.500.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Teluk Sampit, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik- Dana BOK-BOK Puskesmas - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 004 1 Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 0 Orang 0 Orang 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Teluk Sampit, Semua Kel/Desa - - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 004 2 Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria 0 Orang 0 Orang 0,00 7.200.000,00 7.200.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Teluk Sampit, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik- Dana BOK-BOK Puskesmas - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 004 4 Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi 0 Dokumen 0 Dokumen 0,00 20.160.000,00 20.160.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Teluk Sampit, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik- Dana BOK-BOK Puskesmas - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 004 6 Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak 0 Dokumen 0 Dokumen 0,00 1.600.000,00 1.600.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Teluk Sampit, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik- Dana BOK-BOK Puskesmas - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS KESEHATAN Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Pengelolaan Surveilans Kesehatan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Operasional Pelayanan Puskesmas Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Perubahan RKPD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025 V-89 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target RENJA Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 161 1 02 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN - - - 0,00 3.483.000,00 3.483.000,00 0 1 02 05 2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - - 0,00 3.483.000,00 3.483.000,00 - 3. Sumberdaya Manusia - 0 DINAS KESEHATAN 1 02 05 2.03 000 1 Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 0 Dokumen 0 Dokumen 0,00 3.483.000,00 3.483.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Teluk Sampit, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik- Dana BOK-BOK Puskesmas - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS KESEHATAN 993.880.000,00 1.826.471.000,00 1.826.471.000,00 0 1 993.880.000,00 1.826.471.000,00 1.826.471.000,00 0 1 02 993.880.000,00 1.826.471.000,00 1.826.471.000,00 0 162 1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 993.880.000,00 828.255.000,00 828.255.000,00 0 1 02 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - - 0,00 0,00 0,00 - 3. Sumberdaya Manusia - 0 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.08 000 2 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 0 Laporan 0 Laporan 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS KESEHATAN 1 283.026.185.916,00 337.893.048.472,00 339.989.930.472,00 87.445.289.500 1 02 283.026.185.916,00 337.893.048.472,00 339.989.930.472,00 87.445.289.500 163 1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 192.046.900.916,00 231.254.602.048,00 232.595.546.048,00 4.351.000.000 1 02 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - - 2.346.000.000,00 2.881.407.448,00 2.881.407.448,00 - 3. Sumberdaya Manusia - 2.251.000.000 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.08 000 2 1 993.880.000,00 1.826.471.000,00 1.826.471.000,00 0 1 02 993.880.000,00 1.826.471.000,00 1.826.471.000,00 0 164 1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 993.880.000,00 828.255.000,00 828.255.000,00 0 1 02 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - - 0,00 0,00 0,00 - 3. Sumberdaya Manusia - 0 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.09 000 2 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 0 Unit 0 Unit 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS KESEHATAN 1 283.026.185.916,00 337.893.048.472,00 339.989.930.472,00 87.445.289.500 1 02 283.026.185.916,00 337.893.048.472,00 339.989.930.472,00 87.445.289.500 165 1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 192.046.900.916,00 231.254.602.048,00 232.595.546.048,00 4.351.000.000 1 02 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - - 458.000.000,00 763.050.000,00 763.050.000,00 - 3. Sumberdaya Manusia - 520.000.000 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.09 000 2 1 993.880.000,00 1.826.471.000,00 1.826.471.000,00 0 1 02 993.880.000,00 1.826.471.000,00 1.826.471.000,00 0 166 1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 993.880.000,00 828.255.000,00 828.255.000,00 0 1 02 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD - - - - 993.880.000,00 828.255.000,00 828.255.000,00 - 3. Sumberdaya Manusia - 0 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.10 000 1 Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 1 Unit Kerja 0,00 828.255.000,00 828.255.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan dari BLUD - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS KESEHATAN 1 993.880.000,00 1.826.471.000,00 1.826.471.000,00 0 1 02 993.880.000,00 1.826.471.000,00 1.826.471.000,00 0 167 1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 993.880.000,00 828.255.000,00 828.255.000,00 0 1 02 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD - - - - 993.880.000,00 828.255.000,00 828.255.000,00 - 3. Sumberdaya Manusia - 0 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.10 000 1 1 283.026.185.916,00 337.893.048.472,00 339.989.930.472,00 87.445.289.500 1 02 283.026.185.916,00 337.893.048.472,00 339.989.930.472,00 87.445.289.500 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Puskesmas Bapinang URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik NON URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan NON URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD NON URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Perubahan RKPD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025 V-90 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target RENJA Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 168 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT - - - 71.393.520.300,00 89.394.016.432,00 90.149.954.432,00 63.281.900.000 1 02 02 2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota - - - - 13.986.858.800,00 34.634.541.600,00 34.634.541.600,00 - 3. Sumberdaya Manusia - 7.810.000.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.01 000 9 Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas 0 Unit 0 Unit 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.01 001 1 Jumlah Sarana dan Prasarana Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan 0 Unit 0 Unit 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.01 002 4 Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas 0 Keluarga 0 Keluarga 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - - 0,00 998.216.000,00 998.216.000,00 - 3. Sumberdaya Manusia - 0 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 000 1 Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 0 Orang 0 Orang 0,00 194.750.000,00 194.750.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik- Dana BOK-BOK Puskesmas - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 000 2 Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 0 Orang 0 Orang 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 000 3 Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 0 Orang 0 Orang 0,00 60.390.000,00 60.390.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik- Dana BOK-BOK Puskesmas - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 000 4 Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 0 Orang 0 Orang 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 000 5 Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 0 Orang 0 Orang 0,00 59.880.000,00 59.880.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik- Dana BOK-BOK Puskesmas - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 000 6 Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 0 Orang 0 Orang 0,00 147.487.000,00 147.487.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik- Dana BOK-BOK Puskesmas - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 000 7 Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 0 Orang 0 Orang 0,00 9.600.000,00 9.600.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik- Dana BOK-BOK Puskesmas - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 000 8 Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 0 Orang 0 Orang 0,00 20.000.000,00 20.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik- Dana BOK-BOK Puskesmas - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 000 9 Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 0 Orang 0 Orang 0,00 20.000.000,00 20.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik- Dana BOK-BOK Puskesmas - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 001 0 Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar 0 Orang 0 Orang 0,00 43.320.000,00 43.320.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik- Dana BOK-BOK Puskesmas - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 001 1 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Perubahan RKPD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025 V-91 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target RENJA Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 0 Orang 0 Orang 0,00 7.580.000,00 7.580.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik- Dana BOK-BOK Puskesmas - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 001 2 Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 0 Orang 0 Orang 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik- Dana BOK-BOK Puskesmas - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 001 5 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 0 Dokumen 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 001 7 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 0 Dokumen 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 002 0 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan 0 Dokumen 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 002 5 Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 0 Dokumen 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 003 3 Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 0 Dokumen 0 Dokumen 0,00 393.709.000,00 393.709.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik- Dana BOK-BOK Puskesmas - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 003 4 Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya 0 Dokumen 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 003 6 Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 0 Laporan 0 Laporan 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 004 0 Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 0 Orang 0 Orang 0,00 15.000.000,00 15.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik- Dana BOK-BOK Puskesmas - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 004 1 Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 0 Orang 0 Orang 0,00 15.000.000,00 15.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik- Dana BOK-BOK Puskesmas - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 004 2 Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria 0 Orang 0 Orang 0,00 6.500.000,00 6.500.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik- Dana BOK-BOK Puskesmas - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 004 4 Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi 0 Dokumen 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 004 6 Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak 0 Dokumen 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS KESEHATAN 169 1 02 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN - - - 551.660.000,00 1.401.906.000,00 1.401.906.000,00 428.150.000 1 02 05 2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - - 0,00 0,00 0,00 - 3. Sumberdaya Manusia - 0 DINAS KESEHATAN 1 02 05 2.03 000 1 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Pengelolaan Surveilans Kesehatan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Operasional Pelayanan Puskesmas Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Perubahan RKPD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025 V-92 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target RENJA Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 0 Dokumen 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS KESEHATAN 1.589.553.000,00 2.398.879.988,00 2.398.879.988,00 0 1 1.589.553.000,00 2.398.879.988,00 2.398.879.988,00 0 1 02 1.589.553.000,00 2.398.879.988,00 2.398.879.988,00 0 170 1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 1.589.553.000,00 1.390.458.988,00 1.390.458.988,00 0 1 02 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - - 0,00 0,00 0,00 - 3. Sumberdaya Manusia - 0 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.08 000 2 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 0 Laporan 0 Laporan 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentaya Hilir Selatan, Semua Kel/Desa - - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS KESEHATAN 1 283.026.185.916,00 337.893.048.472,00 339.989.930.472,00 87.445.289.500 1 02 283.026.185.916,00 337.893.048.472,00 339.989.930.472,00 87.445.289.500 171 1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 192.046.900.916,00 231.254.602.048,00 232.595.546.048,00 4.351.000.000 1 02 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - - 2.346.000.000,00 2.881.407.448,00 2.881.407.448,00 - 3. Sumberdaya Manusia - 2.251.000.000 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.08 000 2 1 1.589.553.000,00 2.398.879.988,00 2.398.879.988,00 0 1 02 1.589.553.000,00 2.398.879.988,00 2.398.879.988,00 0 172 1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 1.589.553.000,00 1.390.458.988,00 1.390.458.988,00 0 1 02 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - - 0,00 0,00 0,00 - 3. Sumberdaya Manusia - 0 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.09 000 2 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 0 Unit 0 Unit 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentaya Hilir Selatan, Semua Kel/Desa - - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS KESEHATAN 1 283.026.185.916,00 337.893.048.472,00 339.989.930.472,00 87.445.289.500 1 02 283.026.185.916,00 337.893.048.472,00 339.989.930.472,00 87.445.289.500 173 1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 192.046.900.916,00 231.254.602.048,00 232.595.546.048,00 4.351.000.000 1 02 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - - 458.000.000,00 763.050.000,00 763.050.000,00 - 3. Sumberdaya Manusia - 520.000.000 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.09 000 2 1 1.589.553.000,00 2.398.879.988,00 2.398.879.988,00 0 1 02 1.589.553.000,00 2.398.879.988,00 2.398.879.988,00 0 174 1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 1.589.553.000,00 1.390.458.988,00 1.390.458.988,00 0 1 02 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD - - - - 1.589.553.000,00 1.390.458.988,00 1.390.458.988,00 - 3. Sumberdaya Manusia - 0 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.10 000 1 Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 1 Unit Kerja 0,00 1.390.458.988,00 1.390.458.988,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentaya Hilir Selatan, Semua Kel/Desa Pendapatan dari BLUD - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS KESEHATAN 1 1.589.553.000,00 2.398.879.988,00 2.398.879.988,00 0 1 02 1.589.553.000,00 2.398.879.988,00 2.398.879.988,00 0 175 1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 1.589.553.000,00 1.390.458.988,00 1.390.458.988,00 0 1 02 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD - - - - 1.589.553.000,00 1.390.458.988,00 1.390.458.988,00 - 3. Sumberdaya Manusia - 0 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.10 000 1 1 283.026.185.916,00 337.893.048.472,00 339.989.930.472,00 87.445.289.500 1 02 283.026.185.916,00 337.893.048.472,00 339.989.930.472,00 87.445.289.500 176 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT - - - 71.393.520.300,00 89.394.016.432,00 90.149.954.432,00 63.281.900.000 1 02 02 2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota - - - - 13.986.858.800,00 34.634.541.600,00 34.634.541.600,00 - 3. Sumberdaya Manusia - 7.810.000.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.01 000 9 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas Puskesmas Samuda URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik NON URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan NON URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD NON URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Perubahan RKPD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025 V-93 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target RENJA Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas 0 Unit 0 Unit 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentaya Hilir Selatan, Semua Kel/Desa - - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.01 001 1 Jumlah Sarana dan Prasarana Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan 0 Unit 0 Unit 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentaya Hilir Selatan, Semua Kel/Desa - - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.01 002 4 Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas 0 Keluarga 0 Keluarga 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentaya Hilir Selatan, Semua Kel/Desa - - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - - 0,00 1.001.130.000,00 1.001.130.000,00 - 3. Sumberdaya Manusia - 0 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 000 1 Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 0 Orang 0 Orang 0,00 35.000.000,00 35.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentaya Hilir Selatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik- Dana BOK-BOK Puskesmas - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 000 2 Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 0 Orang 0 Orang 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentaya Hilir Selatan, Semua Kel/Desa - - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 000 3 Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 0 Orang 0 Orang 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentaya Hilir Selatan, Semua Kel/Desa - - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 000 4 Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 0 Orang 0 Orang 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentaya Hilir Selatan, Semua Kel/Desa - - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 000 5 Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 0 Orang 0 Orang 0,00 115.100.000,00 115.100.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentaya Hilir Selatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik- Dana BOK-BOK Puskesmas - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 000 6 Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 0 Orang 0 Orang 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentaya Hilir Selatan, Semua Kel/Desa - - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 000 7 Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 0 Orang 0 Orang 0,00 2.400.000,00 2.400.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentaya Hilir Selatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik- Dana BOK-BOK Puskesmas - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 000 8 Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 0 Orang 0 Orang 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentaya Hilir Selatan, Semua Kel/Desa - - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 000 9 Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 0 Orang 0 Orang 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentaya Hilir Selatan, Semua Kel/Desa - - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 001 0 Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar 0 Orang 0 Orang 0,00 31.080.000,00 31.080.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentaya Hilir Selatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik- Dana BOK-BOK Puskesmas - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 001 1 Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 0 Orang 0 Orang 0,00 21.890.000,00 21.890.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentaya Hilir Selatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik- Dana BOK-BOK Puskesmas - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 001 2 Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 0 Orang 0 Orang 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentaya Hilir Selatan, Semua Kel/Desa - - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 001 5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Perubahan RKPD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025 V-94 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target RENJA Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 0 Dokumen 0 Dokumen 0,00 238.235.000,00 238.235.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentaya Hilir Selatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik- Dana BOK-BOK Puskesmas - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 001 7 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 0 Dokumen 0 Dokumen 0,00 12.000.000,00 12.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentaya Hilir Selatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik- Dana BOK-BOK Puskesmas - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 002 0 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan 0 Dokumen 0 Dokumen 0,00 17.000.000,00 17.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentaya Hilir Selatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik- Dana BOK-BOK Puskesmas - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 002 5 Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 0 Dokumen 0 Dokumen 0,00 202.285.000,00 202.285.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentaya Hilir Selatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik- Dana BOK-BOK Puskesmas - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 003 3 Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 0 Dokumen 0 Dokumen 0,00 318.240.000,00 318.240.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentaya Hilir Selatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik- Dana BOK-BOK Puskesmas - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 003 4 Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya 0 Dokumen 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentaya Hilir Selatan, Semua Kel/Desa - - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 003 6 Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 0 Laporan 0 Laporan 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentaya Hilir Selatan, Semua Kel/Desa - - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 004 0 Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 0 Orang 0 Orang 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik- Dana BOK-BOK Puskesmas - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 004 1 Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 0 Orang 0 Orang 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentaya Hilir Selatan, Semua Kel/Desa - - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 004 2 Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria 0 Orang 0 Orang 0,00 1.500.000,00 1.500.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentaya Hilir Selatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik- Dana BOK-BOK Puskesmas - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 004 4 Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi 0 Dokumen 0 Dokumen 0,00 3.400.000,00 3.400.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentaya Hilir Selatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik- Dana BOK-BOK Puskesmas - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 004 6 Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak 0 Dokumen 0 Dokumen 0,00 3.000.000,00 3.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentaya Hilir Selatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik- Dana BOK-BOK Puskesmas - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS KESEHATAN 177 1 02 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN - - - 0,00 7.291.000,00 7.291.000,00 0 1 02 05 2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - - 0,00 7.291.000,00 7.291.000,00 - 3. Sumberdaya Manusia - 0 DINAS KESEHATAN 1 02 05 2.03 000 1 Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 0 Dokumen 0 Dokumen 0,00 7.291.000,00 7.291.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentaya Hilir Selatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik- Dana BOK-BOK Puskesmas - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS KESEHATAN 1.269.091.000,00 2.122.127.100,00 2.122.127.100,00 0 1 1.269.091.000,00 2.122.127.100,00 2.122.127.100,00 0 1 02 1.269.091.000,00 2.122.127.100,00 2.122.127.100,00 0 178 1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 1.269.091.000,00 1.147.499.100,00 1.147.499.100,00 0 1 02 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - - 0,00 0,00 0,00 - 3. Sumberdaya Manusia - 0 DINAS KESEHATAN Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Pengelolaan Surveilans Kesehatan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Operasional Pelayanan Puskesmas Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Puskesmas Bagendang URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Perubahan RKPD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025 V-95 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target RENJA Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 1 02 01 2.08 000 2 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 0 Laporan 0 Laporan 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS KESEHATAN 1 283.026.185.916,00 337.893.048.472,00 339.989.930.472,00 87.445.289.500 1 02 283.026.185.916,00 337.893.048.472,00 339.989.930.472,00 87.445.289.500 179 1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 192.046.900.916,00 231.254.602.048,00 232.595.546.048,00 4.351.000.000 1 02 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - - 2.346.000.000,00 2.881.407.448,00 2.881.407.448,00 - 3. Sumberdaya Manusia - 2.251.000.000 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.08 000 2 1 1.269.091.000,00 2.122.127.100,00 2.122.127.100,00 0 1 02 1.269.091.000,00 2.122.127.100,00 2.122.127.100,00 0 180 1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 1.269.091.000,00 1.147.499.100,00 1.147.499.100,00 0 1 02 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - - 0,00 0,00 0,00 - 3. Sumberdaya Manusia - 0 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.09 000 2 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 0 Unit 0 Unit 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS KESEHATAN 1 283.026.185.916,00 337.893.048.472,00 339.989.930.472,00 87.445.289.500 1 02 283.026.185.916,00 337.893.048.472,00 339.989.930.472,00 87.445.289.500 181 1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 192.046.900.916,00 231.254.602.048,00 232.595.546.048,00 4.351.000.000 1 02 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - - 458.000.000,00 763.050.000,00 763.050.000,00 - 3. Sumberdaya Manusia - 520.000.000 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.09 000 2 1 1.269.091.000,00 2.122.127.100,00 2.122.127.100,00 0 1 02 1.269.091.000,00 2.122.127.100,00 2.122.127.100,00 0 182 1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 1.269.091.000,00 1.147.499.100,00 1.147.499.100,00 0 1 02 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD - - - - 1.269.091.000,00 1.147.499.100,00 1.147.499.100,00 - 3. Sumberdaya Manusia - 0 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.10 000 1 Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 1 Unit Kerja 0,00 1.147.499.100,00 1.147.499.100,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan dari BLUD - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS KESEHATAN 1 1.269.091.000,00 2.122.127.100,00 2.122.127.100,00 0 1 02 1.269.091.000,00 2.122.127.100,00 2.122.127.100,00 0 183 1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 1.269.091.000,00 1.147.499.100,00 1.147.499.100,00 0 1 02 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD - - - - 1.269.091.000,00 1.147.499.100,00 1.147.499.100,00 - 3. Sumberdaya Manusia - 0 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.10 000 1 1 283.026.185.916,00 337.893.048.472,00 339.989.930.472,00 87.445.289.500 1 02 283.026.185.916,00 337.893.048.472,00 339.989.930.472,00 87.445.289.500 184 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT - - - 71.393.520.300,00 89.394.016.432,00 90.149.954.432,00 63.281.900.000 1 02 02 2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota - - - - 13.986.858.800,00 34.634.541.600,00 34.634.541.600,00 - 3. Sumberdaya Manusia - 7.810.000.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.01 000 9 Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas 0 Unit 0 Unit 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.01 001 1 Jumlah Sarana dan Prasarana Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan 0 Unit 0 Unit 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.01 002 4 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik NON URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan NON URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD NON URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Perubahan RKPD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025 V-96 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target RENJA Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas 0 Keluarga 0 Keluarga 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - - 0,00 974.628.000,00 974.628.000,00 - 3. Sumberdaya Manusia - 0 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 000 1 Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 0 Orang 0 Orang 0,00 19.650.000,00 19.650.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik- Dana BOK-BOK Puskesmas - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 000 2 Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 0 Orang 0 Orang 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 000 3 Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 0 Orang 0 Orang 0,00 18.720.000,00 18.720.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik- Dana BOK-BOK Puskesmas - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 000 4 Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 0 Orang 0 Orang 0,00 79.290.000,00 79.290.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik- Dana BOK-BOK Puskesmas - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 000 5 Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 0 Orang 0 Orang 0,00 50.260.000,00 50.260.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik- Dana BOK-BOK Puskesmas - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 000 6 Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 0 Orang 0 Orang 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 000 7 Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 0 Orang 0 Orang 0,00 23.040.000,00 23.040.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik- Dana BOK-BOK Puskesmas - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 000 8 Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 0 Orang 0 Orang 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 000 9 Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 0 Orang 0 Orang 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 001 0 Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar 0 Orang 0 Orang 0,00 24.880.000,00 24.880.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik- Dana BOK-BOK Puskesmas - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 001 1 Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 0 Orang 0 Orang 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 001 2 Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 0 Orang 0 Orang 0,00 7.800.000,00 7.800.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik- Dana BOK-BOK Puskesmas - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 001 5 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 0 Dokumen 0 Dokumen 0,00 200.062.000,00 200.062.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik- Dana BOK-BOK Puskesmas - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 001 7 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 0 Dokumen 0 Dokumen 0,00 27.600.000,00 27.600.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik- Dana BOK-BOK Puskesmas - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 002 0 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Pengelolaan Surveilans Kesehatan Perubahan RKPD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025 V-97 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target RENJA Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan 0 Dokumen 0 Dokumen 0,00 17.360.000,00 17.360.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik- Dana BOK-BOK Puskesmas - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 002 5 Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 0 Dokumen 0 Dokumen 0,00 49.365.000,00 49.365.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik- Dana BOK-BOK Puskesmas - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 003 3 Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 0 Dokumen 0 Dokumen 0,00 309.011.000,00 309.011.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik- Dana BOK-BOK Puskesmas - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 003 4 Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya 0 Dokumen 0 Dokumen 0,00 25.970.000,00 25.970.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik- Dana BOK-BOK Puskesmas - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 003 6 Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 0 Laporan 0 Laporan 0,00 20.000.000,00 20.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik- Dana BOK-BOK Puskesmas - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 004 0 Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 0 Orang 0 Orang 0,00 15.600.000,00 15.600.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik- Dana BOK-BOK Puskesmas - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 004 1 Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 0 Orang 0 Orang 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 004 2 Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria 0 Orang 0 Orang 0,00 15.610.000,00 15.610.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik- Dana BOK-BOK Puskesmas - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 004 4 Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi 0 Dokumen 0 Dokumen 0,00 4.560.000,00 4.560.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik- Dana BOK-BOK Puskesmas - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 004 6 Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak 0 Dokumen 0 Dokumen 0,00 65.850.000,00 65.850.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik- Dana BOK-BOK Puskesmas - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS KESEHATAN 185 1 02 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN - - - 551.660.000,00 1.401.906.000,00 1.401.906.000,00 428.150.000 1 02 05 2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - - 0,00 0,00 0,00 - 3. Sumberdaya Manusia - 0 DINAS KESEHATAN 1 02 05 2.03 000 1 Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 0 Dokumen 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS KESEHATAN 2.091.035.000,00 2.988.310.000,00 2.988.310.000,00 0 1 2.091.035.000,00 2.988.310.000,00 2.988.310.000,00 0 1 02 2.091.035.000,00 2.988.310.000,00 2.988.310.000,00 0 186 1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 2.091.035.000,00 2.096.040.000,00 2.096.040.000,00 0 1 02 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - - 0,00 82.751.000,00 82.751.000,00 - 3. Sumberdaya Manusia - 0 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.08 000 2 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 0 Laporan 0 Laporan 0,00 82.751.000,00 82.751.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS KESEHATAN 1 283.026.185.916,00 337.893.048.472,00 339.989.930.472,00 87.445.289.500 1 02 283.026.185.916,00 337.893.048.472,00 339.989.930.472,00 87.445.289.500 187 1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 192.046.900.916,00 231.254.602.048,00 232.595.546.048,00 4.351.000.000 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Operasional Pelayanan Puskesmas Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Puskesmas Ketapang-I URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik NON URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX Perubahan RKPD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025 V-98 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target RENJA Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 1 02 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - - 2.346.000.000,00 2.881.407.448,00 2.881.407.448,00 - 3. Sumberdaya Manusia - 2.251.000.000 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.08 000 2 1 2.091.035.000,00 2.988.310.000,00 2.988.310.000,00 0 1 02 2.091.035.000,00 2.988.310.000,00 2.988.310.000,00 0 188 1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 2.091.035.000,00 2.096.040.000,00 2.096.040.000,00 0 1 02 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - - 0,00 0,00 0,00 - 3. Sumberdaya Manusia - 0 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.09 000 2 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 0 Unit 0 Unit 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS KESEHATAN 1 283.026.185.916,00 337.893.048.472,00 339.989.930.472,00 87.445.289.500 1 02 283.026.185.916,00 337.893.048.472,00 339.989.930.472,00 87.445.289.500 189 1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 192.046.900.916,00 231.254.602.048,00 232.595.546.048,00 4.351.000.000 1 02 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - - 458.000.000,00 763.050.000,00 763.050.000,00 - 3. Sumberdaya Manusia - 520.000.000 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.09 000 2 1 2.091.035.000,00 2.988.310.000,00 2.988.310.000,00 0 1 02 2.091.035.000,00 2.988.310.000,00 2.988.310.000,00 0 190 1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 2.091.035.000,00 2.096.040.000,00 2.096.040.000,00 0 1 02 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD - - - - 2.091.035.000,00 2.013.289.000,00 2.013.289.000,00 - 3. Sumberdaya Manusia - 0 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.10 000 1 Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 1 Unit Kerja 0,00 2.013.289.000,00 2.013.289.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan dari BLUD - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS KESEHATAN 1 2.091.035.000,00 2.988.310.000,00 2.988.310.000,00 0 1 02 2.091.035.000,00 2.988.310.000,00 2.988.310.000,00 0 191 1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 2.091.035.000,00 2.096.040.000,00 2.096.040.000,00 0 1 02 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD - - - - 2.091.035.000,00 2.013.289.000,00 2.013.289.000,00 - 3. Sumberdaya Manusia - 0 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.10 000 1 1 283.026.185.916,00 337.893.048.472,00 339.989.930.472,00 87.445.289.500 1 02 283.026.185.916,00 337.893.048.472,00 339.989.930.472,00 87.445.289.500 192 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT - - - 71.393.520.300,00 89.394.016.432,00 90.149.954.432,00 63.281.900.000 1 02 02 2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota - - - - 13.986.858.800,00 34.634.541.600,00 34.634.541.600,00 - 3. Sumberdaya Manusia - 7.810.000.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.01 000 9 Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas 0 Unit 0 Unit 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.01 001 1 Jumlah Sarana dan Prasarana Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan 0 Unit 0 Unit 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.01 002 4 Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas 0 Keluarga 0 Keluarga 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - - 0,00 892.270.000,00 892.270.000,00 - 3. Sumberdaya Manusia - 0 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 000 1 Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 0 Orang 0 Orang 0,00 73.600.000,00 73.600.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik- Dana BOK-BOK Puskesmas - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS KESEHATAN Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan NON URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD NON URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Perubahan RKPD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025 V-99 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target RENJA Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 1 02 02 2.02 000 2 Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 0 Orang 0 Orang 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 000 3 Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 0 Orang 0 Orang 0,00 55.400.000,00 55.400.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik- Dana BOK-BOK Puskesmas - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 000 4 Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 0 Orang 0 Orang 0,00 126.080.000,00 126.080.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik- Dana BOK-BOK Puskesmas - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 000 5 Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 0 Orang 0 Orang 0,00 141.600.000,00 141.600.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik- Dana BOK-BOK Puskesmas - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 000 6 Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 0 Orang 0 Orang 0,00 44.000.000,00 44.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik- Dana BOK-BOK Puskesmas - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 000 7 Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 0 Orang 0 Orang 0,00 8.000.000,00 8.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik- Dana BOK-BOK Puskesmas - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 000 8 Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 0 Orang 0 Orang 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 000 9 Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 0 Orang 0 Orang 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 001 0 Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar 0 Orang 0 Orang 0,00 2.000.000,00 2.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik- Dana BOK-BOK Puskesmas - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 001 1 Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 0 Orang 0 Orang 0,00 6.000.000,00 6.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik- Dana BOK-BOK Puskesmas - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 001 2 Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 0 Orang 0 Orang 0,00 3.600.000,00 3.600.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik- Dana BOK-BOK Puskesmas - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 001 5 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 0 Dokumen 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 001 7 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 0 Dokumen 0 Dokumen 0,00 14.400.000,00 14.400.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik- Dana BOK-BOK Puskesmas - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 002 0 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan 0 Dokumen 0 Dokumen 0,00 46.200.000,00 46.200.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik- Dana BOK-BOK Puskesmas - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 002 5 Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 0 Dokumen 0 Dokumen 0,00 110.700.000,00 110.700.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik- Dana BOK-BOK Puskesmas - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 003 3 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Pengelolaan Surveilans Kesehatan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Operasional Pelayanan Puskesmas Perubahan RKPD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025 V-100 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target RENJA Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 0 Dokumen 0 Dokumen 0,00 248.690.000,00 248.690.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik- Dana BOK-BOK Puskesmas - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 003 4 Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya 0 Dokumen 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 003 6 Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 0 Laporan 0 Laporan 0,00 1.500.000,00 1.500.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik- Dana BOK-BOK Puskesmas - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 004 0 Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 0 Orang 0 Orang 0,00 4.500.000,00 4.500.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik- Dana BOK-BOK Puskesmas - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 004 1 Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 0 Orang 0 Orang 0,00 1.500.000,00 1.500.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik- Dana BOK-BOK Puskesmas - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 004 2 Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria 0 Orang 0 Orang 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 004 4 Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi 0 Dokumen 0 Dokumen 0,00 3.100.000,00 3.100.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik- Dana BOK-BOK Puskesmas - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 004 6 Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak 0 Dokumen 0 Dokumen 0,00 1.400.000,00 1.400.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik- Dana BOK-BOK Puskesmas - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS KESEHATAN 193 1 02 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN - - - 551.660.000,00 1.401.906.000,00 1.401.906.000,00 428.150.000 1 02 05 2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - - 0,00 0,00 0,00 - 3. Sumberdaya Manusia - 0 DINAS KESEHATAN 1 02 05 2.03 000 1 Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 0 Dokumen 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS KESEHATAN 2.418.798.000,00 3.569.806.650,00 3.569.806.650,00 0 1 2.418.798.000,00 3.569.806.650,00 3.569.806.650,00 0 1 02 2.418.798.000,00 3.569.806.650,00 3.569.806.650,00 0 194 1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 2.418.798.000,00 2.560.351.650,00 2.560.351.650,00 0 1 02 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - - 0,00 84.752.000,00 84.752.000,00 - 3. Sumberdaya Manusia - 0 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.08 000 2 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 0 Laporan 0 Laporan 0,00 84.752.000,00 84.752.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS KESEHATAN 1 283.026.185.916,00 337.893.048.472,00 339.989.930.472,00 87.445.289.500 1 02 283.026.185.916,00 337.893.048.472,00 339.989.930.472,00 87.445.289.500 195 1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 192.046.900.916,00 231.254.602.048,00 232.595.546.048,00 4.351.000.000 1 02 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - - 2.346.000.000,00 2.881.407.448,00 2.881.407.448,00 - 3. Sumberdaya Manusia - 2.251.000.000 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.08 000 2 1 2.418.798.000,00 3.569.806.650,00 3.569.806.650,00 0 1 02 2.418.798.000,00 3.569.806.650,00 3.569.806.650,00 0 196 1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 2.418.798.000,00 2.560.351.650,00 2.560.351.650,00 0 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Puskesmas Ketapang-II URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik NON URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Perubahan RKPD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025 V-101 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target RENJA Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 1 02 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - - 0,00 6.200.000,00 6.200.000,00 - 3. Sumberdaya Manusia - 0 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.09 000 2 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 0 Unit 0 Unit 0,00 6.200.000,00 6.200.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS KESEHATAN 1 283.026.185.916,00 337.893.048.472,00 339.989.930.472,00 87.445.289.500 1 02 283.026.185.916,00 337.893.048.472,00 339.989.930.472,00 87.445.289.500 197 1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 192.046.900.916,00 231.254.602.048,00 232.595.546.048,00 4.351.000.000 1 02 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - - 458.000.000,00 763.050.000,00 763.050.000,00 - 3. Sumberdaya Manusia - 520.000.000 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.09 000 2 1 2.418.798.000,00 3.569.806.650,00 3.569.806.650,00 0 1 02 2.418.798.000,00 3.569.806.650,00 3.569.806.650,00 0 198 1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 2.418.798.000,00 2.560.351.650,00 2.560.351.650,00 0 1 02 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD - - - - 2.418.798.000,00 2.469.399.650,00 2.469.399.650,00 - 3. Sumberdaya Manusia - 0 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.10 000 1 Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 1 Unit Kerja 0,00 2.469.399.650,00 2.469.399.650,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan dari BLUD - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS KESEHATAN 1 2.418.798.000,00 3.569.806.650,00 3.569.806.650,00 0 1 02 2.418.798.000,00 3.569.806.650,00 3.569.806.650,00 0 199 1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 2.418.798.000,00 2.560.351.650,00 2.560.351.650,00 0 1 02 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD - - - - 2.418.798.000,00 2.469.399.650,00 2.469.399.650,00 - 3. Sumberdaya Manusia - 0 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.10 000 1 1 2.418.798.000,00 3.569.806.650,00 3.569.806.650,00 0 1 02 2.418.798.000,00 3.569.806.650,00 3.569.806.650,00 0 200 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT - - - 0,00 1.009.455.000,00 1.009.455.000,00 0 1 02 02 2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota - - - - 0,00 0,00 0,00 - 3. Sumberdaya Manusia - 0 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.01 000 9 Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas 0 Unit 0 Unit 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.01 001 1 Jumlah Sarana dan Prasarana Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan 0 Unit 0 Unit 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.01 002 4 Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas 0 Keluarga 0 Keluarga 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - - 0,00 1.009.455.000,00 1.009.455.000,00 - 3. Sumberdaya Manusia - 0 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 000 1 Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 0 Orang 0 Orang 0,00 216.900.000,00 216.900.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik- Dana BOK-BOK Puskesmas - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 000 2 Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 0 Orang 0 Orang 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 000 3 Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 0 Orang 0 Orang 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS KESEHATAN Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan NON URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD NON URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Perubahan RKPD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025 V-102 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target RENJA Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 1 02 02 2.02 000 4 Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 0 Orang 0 Orang 0,00 169.550.000,00 169.550.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik- Dana BOK-BOK Puskesmas - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 000 5 Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 0 Orang 0 Orang 0,00 98.400.000,00 98.400.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik- Dana BOK-BOK Puskesmas - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 000 6 Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 0 Orang 0 Orang 0,00 36.000.000,00 36.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik- Dana BOK-BOK Puskesmas - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 000 7 Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 0 Orang 0 Orang 0,00 33.600.000,00 33.600.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik- Dana BOK-BOK Puskesmas - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 000 8 Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 0 Orang 0 Orang 0,00 12.600.000,00 12.600.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik- Dana BOK-BOK Puskesmas - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 000 9 Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 0 Orang 0 Orang 0,00 12.600.000,00 12.600.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik- Dana BOK-BOK Puskesmas - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 001 0 Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar 0 Orang 0 Orang 0,00 36.000.000,00 36.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik- Dana BOK-BOK Puskesmas - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 001 1 Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 0 Orang 0 Orang 0,00 6.000.000,00 6.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik- Dana BOK-BOK Puskesmas - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 001 2 Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 0 Orang 0 Orang 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 001 5 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 0 Dokumen 0 Dokumen 0,00 28.800.000,00 28.800.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik- Dana BOK-BOK Puskesmas - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 001 7 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 0 Dokumen 0 Dokumen 0,00 28.925.000,00 28.925.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik- Dana BOK-BOK Puskesmas - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 002 0 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan 0 Dokumen 0 Dokumen 0,00 20.000.000,00 20.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik- Dana BOK-BOK Puskesmas - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 002 5 Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 0 Dokumen 0 Dokumen 0,00 34.000.000,00 34.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik- Dana BOK-BOK Puskesmas - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 003 3 Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 0 Dokumen 0 Dokumen 0,00 257.380.000,00 257.380.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik- Dana BOK-BOK Puskesmas - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 003 4 Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya 0 Dokumen 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 003 6 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Pengelolaan Surveilans Kesehatan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Operasional Pelayanan Puskesmas Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) Perubahan RKPD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025 V-103 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target RENJA Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 0 Laporan 0 Laporan 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 004 0 Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 0 Orang 0 Orang 0,00 14.000.000,00 14.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik- Dana BOK-BOK Puskesmas - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 004 1 Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 0 Orang 0 Orang 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 004 2 Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria 0 Orang 0 Orang 0,00 1.600.000,00 1.600.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik- Dana BOK-BOK Puskesmas - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 004 4 Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi 0 Dokumen 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 004 6 Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak 0 Dokumen 0 Dokumen 0,00 3.100.000,00 3.100.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik- Dana BOK-BOK Puskesmas - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS KESEHATAN 201 1 02 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN - - - 0,00 0,00 0,00 0 1 02 05 2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - - 0,00 0,00 0,00 - 3. Sumberdaya Manusia - 0 DINAS KESEHATAN 1 02 05 2.03 000 1 Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 0 Dokumen 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS KESEHATAN 669.982.000,00 1.588.020.900,00 1.588.020.900,00 0 1 669.982.000,00 1.588.020.900,00 1.588.020.900,00 0 1 02 669.982.000,00 1.588.020.900,00 1.588.020.900,00 0 202 1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 669.982.000,00 798.320.900,00 798.320.900,00 0 1 02 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - - 0,00 0,00 0,00 - 3. Sumberdaya Manusia - 0 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.08 000 2 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 0 Laporan 0 Laporan 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS KESEHATAN 1 283.026.185.916,00 337.893.048.472,00 339.989.930.472,00 87.445.289.500 1 02 283.026.185.916,00 337.893.048.472,00 339.989.930.472,00 87.445.289.500 203 1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 192.046.900.916,00 231.254.602.048,00 232.595.546.048,00 4.351.000.000 1 02 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - - 2.346.000.000,00 2.881.407.448,00 2.881.407.448,00 - 3. Sumberdaya Manusia - 2.251.000.000 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.08 000 2 1 669.982.000,00 1.588.020.900,00 1.588.020.900,00 0 1 02 669.982.000,00 1.588.020.900,00 1.588.020.900,00 0 204 1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 669.982.000,00 798.320.900,00 798.320.900,00 0 1 02 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - - 0,00 0,00 0,00 - 3. Sumberdaya Manusia - 0 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.09 000 2 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 0 Unit 0 Unit 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS KESEHATAN 1 283.026.185.916,00 337.893.048.472,00 339.989.930.472,00 87.445.289.500 1 02 283.026.185.916,00 337.893.048.472,00 339.989.930.472,00 87.445.289.500 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Puskesmas Pasir Putih URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik NON URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan NON URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX Perubahan RKPD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025 V-104 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target RENJA Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 205 1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 192.046.900.916,00 231.254.602.048,00 232.595.546.048,00 4.351.000.000 1 02 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - - 458.000.000,00 763.050.000,00 763.050.000,00 - 3. Sumberdaya Manusia - 520.000.000 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.09 000 2 1 669.982.000,00 1.588.020.900,00 1.588.020.900,00 0 1 02 669.982.000,00 1.588.020.900,00 1.588.020.900,00 0 206 1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 669.982.000,00 798.320.900,00 798.320.900,00 0 1 02 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD - - - - 669.982.000,00 798.320.900,00 798.320.900,00 - 3. Sumberdaya Manusia - 0 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.10 000 1 Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 1 Unit Kerja 0,00 798.320.900,00 798.320.900,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan dari BLUD - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS KESEHATAN 1 669.982.000,00 1.588.020.900,00 1.588.020.900,00 0 1 02 669.982.000,00 1.588.020.900,00 1.588.020.900,00 0 207 1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 669.982.000,00 798.320.900,00 798.320.900,00 0 1 02 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD - - - - 669.982.000,00 798.320.900,00 798.320.900,00 - 3. Sumberdaya Manusia - 0 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.10 000 1 1 669.982.000,00 1.588.020.900,00 1.588.020.900,00 0 1 02 669.982.000,00 1.588.020.900,00 1.588.020.900,00 0 208 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT - - - 0,00 789.700.000,00 789.700.000,00 0 1 02 02 2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota - - - - 0,00 0,00 0,00 - 3. Sumberdaya Manusia - 0 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.01 000 9 Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas 0 Unit 0 Unit 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.01 001 1 Jumlah Sarana dan Prasarana Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan 0 Unit 0 Unit 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.01 002 4 Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas 0 Keluarga 0 Keluarga 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - - 0,00 789.700.000,00 789.700.000,00 - 3. Sumberdaya Manusia - 0 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 000 1 Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 0 Orang 360 Orang 0,00 10.920.000,00 10.920.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Pasir Putih DAK Non Fisik- Dana BOK-BOK Puskesmas - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 000 2 Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 0 Orang 0 Orang 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 000 3 Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 0 Orang 0 Orang 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 000 4 Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 0 Orang 180 Orang 0,00 16.380.000,00 16.380.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik- Dana BOK-BOK Puskesmas - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 000 5 Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 0 Orang 1500 Orang 0,00 50.400.000,00 50.400.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik- Dana BOK-BOK Puskesmas - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS KESEHATAN Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD NON URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Perubahan RKPD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025 V-105 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target RENJA Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 1 02 02 2.02 000 6 Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 0 Orang 0 Orang 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 000 7 Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 0 Orang 48 Orang 0,00 9.600.000,00 9.600.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik- Dana BOK-BOK Puskesmas - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 000 8 Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 0 Orang 0 Orang 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 000 9 Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 0 Orang 0 Orang 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 001 0 Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar 0 Orang 12 Orang 0,00 9.600.000,00 9.600.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik- Dana BOK-BOK Puskesmas - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 001 1 Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 0 Orang 10 Orang 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik- Dana BOK-BOK Puskesmas - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 001 2 Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 0 Orang 60 Orang 0,00 1.600.000,00 1.600.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik- Dana BOK-BOK Puskesmas - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 001 5 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 0 Dokumen 36 Dokumen 0,00 197.873.000,00 197.873.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Pasir Putih DAK Non Fisik- Dana BOK-BOK Puskesmas - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 001 7 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 0 Dokumen 38 Dokumen 0,00 33.200.000,00 33.200.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Pasir Putih DAK Non Fisik- Dana BOK-BOK Puskesmas - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 002 0 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan 0 Dokumen 25 Dokumen 0,00 8.000.000,00 8.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Pasir Putih DAK Non Fisik- Dana BOK-BOK Puskesmas - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 002 5 Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 0 Dokumen 75 Dokumen 0,00 113.702.000,00 113.702.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Pasir Putih DAK Non Fisik- Dana BOK-BOK Puskesmas - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 003 3 Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 0 Dokumen 120 Dokumen 0,00 318.575.000,00 318.575.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik- Dana BOK-BOK Puskesmas - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 003 4 Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya 0 Dokumen 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Pasir Putih - - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 003 6 Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 0 Laporan 36 Laporan 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Pasir Putih DAK Non Fisik- Dana BOK-BOK Puskesmas - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 004 0 Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 0 Orang 10 Orang 0,00 6.000.000,00 6.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik- Dana BOK-BOK Puskesmas - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 004 1 Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 0 Orang 0 Orang 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 004 2 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Pengelolaan Surveilans Kesehatan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Operasional Pelayanan Puskesmas Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria Perubahan RKPD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025 V-106 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target RENJA Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria 0 Orang 0 Orang 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 004 4 Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi 0 Dokumen 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Pasir Putih - - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 004 6 Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak 0 Dokumen 20 Dokumen 0,00 13.850.000,00 13.850.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Pasir Putih DAK Non Fisik- Dana BOK-BOK Puskesmas - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS KESEHATAN 209 1 02 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN - - - 0,00 0,00 0,00 0 1 02 05 2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - - 0,00 0,00 0,00 - 3. Sumberdaya Manusia - 0 DINAS KESEHATAN 1 02 05 2.03 000 1 Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 0 Dokumen 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Pasir Putih - - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS KESEHATAN 1.958.404.000,00 2.897.765.804,00 2.897.765.804,00 0 1 1.958.404.000,00 2.897.765.804,00 2.897.765.804,00 0 1 02 1.958.404.000,00 2.897.765.804,00 2.897.765.804,00 0 210 1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 1.958.404.000,00 1.960.663.804,00 1.960.663.804,00 0 1 02 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - - 0,00 0,00 0,00 - 3. Sumberdaya Manusia - 0 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.08 000 2 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 0 Laporan 0 Laporan 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS KESEHATAN 1 283.026.185.916,00 337.893.048.472,00 339.989.930.472,00 87.445.289.500 1 02 283.026.185.916,00 337.893.048.472,00 339.989.930.472,00 87.445.289.500 211 1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 192.046.900.916,00 231.254.602.048,00 232.595.546.048,00 4.351.000.000 1 02 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - - 2.346.000.000,00 2.881.407.448,00 2.881.407.448,00 - 3. Sumberdaya Manusia - 2.251.000.000 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.08 000 2 1 1.958.404.000,00 2.897.765.804,00 2.897.765.804,00 0 1 02 1.958.404.000,00 2.897.765.804,00 2.897.765.804,00 0 212 1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 1.958.404.000,00 1.960.663.804,00 1.960.663.804,00 0 1 02 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - - 0,00 0,00 0,00 - 3. Sumberdaya Manusia - 0 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.09 000 2 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 0 Unit 0 Unit 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS KESEHATAN 1 283.026.185.916,00 337.893.048.472,00 339.989.930.472,00 87.445.289.500 1 02 283.026.185.916,00 337.893.048.472,00 339.989.930.472,00 87.445.289.500 213 1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 192.046.900.916,00 231.254.602.048,00 232.595.546.048,00 4.351.000.000 1 02 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - - 458.000.000,00 763.050.000,00 763.050.000,00 - 3. Sumberdaya Manusia - 520.000.000 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.09 000 2 1 1.958.404.000,00 2.897.765.804,00 2.897.765.804,00 0 1 02 1.958.404.000,00 2.897.765.804,00 2.897.765.804,00 0 214 1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 1.958.404.000,00 1.960.663.804,00 1.960.663.804,00 0 1 02 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD - - - - 1.958.404.000,00 1.960.663.804,00 1.960.663.804,00 - 3. Sumberdaya Manusia - 0 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.10 000 1 Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 1 Unit Kerja 0,00 1.960.663.804,00 1.960.663.804,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan dari BLUD - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS KESEHATAN 1 1.958.404.000,00 2.897.765.804,00 2.897.765.804,00 0 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Puskesmas Baamang-I URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik NON URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan NON URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD NON URUSAN Perubahan RKPD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025 V-107 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target RENJA Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 1 02 1.958.404.000,00 2.897.765.804,00 2.897.765.804,00 0 215 1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 1.958.404.000,00 1.960.663.804,00 1.960.663.804,00 0 1 02 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD - - - - 1.958.404.000,00 1.960.663.804,00 1.960.663.804,00 - 3. Sumberdaya Manusia - 0 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.10 000 1 1 283.026.185.916,00 337.893.048.472,00 339.989.930.472,00 87.445.289.500 1 02 283.026.185.916,00 337.893.048.472,00 339.989.930.472,00 87.445.289.500 216 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT - - - 71.393.520.300,00 89.394.016.432,00 90.149.954.432,00 63.281.900.000 1 02 02 2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota - - - - 13.986.858.800,00 34.634.541.600,00 34.634.541.600,00 - 3. Sumberdaya Manusia - 7.810.000.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.01 000 9 Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas 0 Unit 0 Unit 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.01 001 1 Jumlah Sarana dan Prasarana Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan 0 Unit 0 Unit 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.01 002 4 Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas 0 Keluarga 0 Keluarga 0,00 16.200.000,00 16.200.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik- Dana BOK-BOK Puskesmas - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - - 0,00 920.902.000,00 920.902.000,00 - 3. Sumberdaya Manusia - 0 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 000 1 Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 0 Orang 0 Orang 0,00 60.021.000,00 60.021.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik- Dana BOK-BOK Puskesmas - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 000 2 Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 0 Orang 0 Orang 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 000 3 Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 0 Orang 0 Orang 0,00 65.800.000,00 65.800.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik- Dana BOK-BOK Puskesmas - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 000 4 Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 0 Orang 0 Orang 0,00 130.611.000,00 130.611.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik- Dana BOK-BOK Puskesmas - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 000 5 Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 0 Orang 0 Orang 0,00 77.200.000,00 77.200.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik- Dana BOK-BOK Puskesmas - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 000 6 Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 0 Orang 0 Orang 0,00 16.060.000,00 16.060.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik- Dana BOK-BOK Puskesmas - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 000 7 Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 0 Orang 0 Orang 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 000 8 Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 0 Orang 0 Orang 0,00 8.380.000,00 8.380.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik- Dana BOK-BOK Puskesmas - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 000 9 Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 0 Orang 0 Orang 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS KESEHATAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Perubahan RKPD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025 V-108 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target RENJA Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 1 02 02 2.02 001 0 Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar 0 Orang 0 Orang 0,00 26.200.000,00 26.200.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik- Dana BOK-BOK Puskesmas - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 001 1 Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 0 Orang 0 Orang 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 001 2 Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 0 Orang 0 Orang 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 001 5 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 0 Dokumen 0 Dokumen 0,00 5.675.000,00 5.675.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik- Dana BOK-BOK Puskesmas - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 001 7 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 0 Dokumen 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 002 0 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan 0 Dokumen 0 Dokumen 0,00 55.940.000,00 55.940.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik- Dana BOK-BOK Puskesmas - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 002 5 Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 0 Dokumen 0 Dokumen 0,00 82.600.000,00 82.600.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik- Dana BOK-BOK Puskesmas - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 003 3 Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 0 Dokumen 0 Dokumen 0,00 272.215.000,00 272.215.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik- Dana BOK-BOK Puskesmas - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 003 4 Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya 0 Dokumen 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 003 6 Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 0 Laporan 0 Laporan 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 004 0 Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 0 Orang 0 Orang 0,00 6.200.000,00 6.200.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik- Dana BOK-BOK Puskesmas - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 004 1 Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 0 Orang 0 Orang 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 004 2 Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria 0 Orang 0 Orang 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 004 4 Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi 0 Dokumen 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 004 6 Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak 0 Dokumen 0 Dokumen 0,00 114.000.000,00 114.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik- Dana BOK-BOK Puskesmas - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS KESEHATAN 217 1 02 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN - - - 551.660.000,00 1.401.906.000,00 1.401.906.000,00 428.150.000 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Pengelolaan Surveilans Kesehatan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Operasional Pelayanan Puskesmas Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Perubahan RKPD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025 V-109 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target RENJA Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 1 02 05 2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - - 0,00 0,00 0,00 - 3. Sumberdaya Manusia - 0 DINAS KESEHATAN 1 02 05 2.03 000 1 Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 0 Dokumen 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS KESEHATAN 1.887.684.000,00 2.830.986.568,00 2.830.986.568,00 0 1 1.887.684.000,00 2.830.986.568,00 2.830.986.568,00 0 1 02 1.887.684.000,00 2.830.986.568,00 2.830.986.568,00 0 218 1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 1.887.684.000,00 2.043.220.568,00 2.043.220.568,00 0 1 02 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - - 0,00 114.000.000,00 114.000.000,00 - 3. Sumberdaya Manusia - 0 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.08 000 2 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 0 Laporan 0 Laporan 0,00 114.000.000,00 114.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS KESEHATAN 1 283.026.185.916,00 337.893.048.472,00 339.989.930.472,00 87.445.289.500 1 02 283.026.185.916,00 337.893.048.472,00 339.989.930.472,00 87.445.289.500 219 1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 192.046.900.916,00 231.254.602.048,00 232.595.546.048,00 4.351.000.000 1 02 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - - 2.346.000.000,00 2.881.407.448,00 2.881.407.448,00 - 3. Sumberdaya Manusia - 2.251.000.000 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.08 000 2 1 1.887.684.000,00 2.830.986.568,00 2.830.986.568,00 0 1 02 1.887.684.000,00 2.830.986.568,00 2.830.986.568,00 0 220 1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 1.887.684.000,00 2.043.220.568,00 2.043.220.568,00 0 1 02 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - - 0,00 0,00 0,00 - 3. Sumberdaya Manusia - 0 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.09 000 2 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 0 Unit 0 Unit 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS KESEHATAN 1 283.026.185.916,00 337.893.048.472,00 339.989.930.472,00 87.445.289.500 1 02 283.026.185.916,00 337.893.048.472,00 339.989.930.472,00 87.445.289.500 221 1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 192.046.900.916,00 231.254.602.048,00 232.595.546.048,00 4.351.000.000 1 02 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - - 458.000.000,00 763.050.000,00 763.050.000,00 - 3. Sumberdaya Manusia - 520.000.000 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.09 000 2 1 1.887.684.000,00 2.830.986.568,00 2.830.986.568,00 0 1 02 1.887.684.000,00 2.830.986.568,00 2.830.986.568,00 0 222 1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 1.887.684.000,00 2.043.220.568,00 2.043.220.568,00 0 1 02 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD - - - - 1.887.684.000,00 1.929.220.568,00 1.929.220.568,00 - 3. Sumberdaya Manusia - 0 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.10 000 1 Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 1 Unit Kerja 0,00 1.929.220.568,00 1.929.220.568,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan dari BLUD - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS KESEHATAN 1 1.887.684.000,00 2.830.986.568,00 2.830.986.568,00 0 1 02 1.887.684.000,00 2.830.986.568,00 2.830.986.568,00 0 223 1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 1.887.684.000,00 2.043.220.568,00 2.043.220.568,00 0 1 02 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD - - - - 1.887.684.000,00 1.929.220.568,00 1.929.220.568,00 - 3. Sumberdaya Manusia - 0 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.10 000 1 1 283.026.185.916,00 337.893.048.472,00 339.989.930.472,00 87.445.289.500 1 02 283.026.185.916,00 337.893.048.472,00 339.989.930.472,00 87.445.289.500 224 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT - - - 71.393.520.300,00 89.394.016.432,00 90.149.954.432,00 63.281.900.000 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Puskesmas Baamang-II URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik NON URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan NON URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD NON URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Perubahan RKPD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025 V-110 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target RENJA Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 1 02 02 2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota - - - - 13.986.858.800,00 34.634.541.600,00 34.634.541.600,00 - 3. Sumberdaya Manusia - 7.810.000.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.01 000 9 Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas 0 Unit 0 Unit 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.01 001 1 Jumlah Sarana dan Prasarana Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan 0 Unit 0 Unit 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.01 002 4 Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas 0 Keluarga 0 Keluarga 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - - 0,00 751.408.000,00 751.408.000,00 - 3. Sumberdaya Manusia - 0 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 000 1 Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 0 Orang 0 Orang 0,00 18.440.000,00 18.440.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik- Dana BOK-BOK Puskesmas - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 000 2 Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 0 Orang 0 Orang 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 000 3 Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 0 Orang 0 Orang 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 000 4 Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 0 Orang 0 Orang 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 000 5 Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 0 Orang 0 Orang 0,00 39.660.000,00 39.660.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Baamang, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik- Dana BOK-BOK Puskesmas - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 000 6 Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 0 Orang 0 Orang 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 000 7 Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 0 Orang 0 Orang 0,00 6.440.000,00 6.440.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik- Dana BOK-BOK Puskesmas - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 000 8 Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 0 Orang 0 Orang 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 000 9 Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 0 Orang 0 Orang 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 001 0 Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar 0 Orang 0 Orang 0,00 8.680.000,00 8.680.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik- Dana BOK-BOK Puskesmas - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 001 1 Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 0 Orang 0 Orang 0,00 5.220.000,00 5.220.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik- Dana BOK-BOK Puskesmas - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 001 2 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Perubahan RKPD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025 V-111 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target RENJA Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 0 Orang 0 Orang 0,00 9.510.000,00 9.510.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik- Dana BOK-BOK Puskesmas - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 001 5 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 0 Dokumen 0 Dokumen 0,00 147.672.000,00 147.672.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik- Dana BOK-BOK Puskesmas - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 001 7 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 0 Dokumen 0 Dokumen 0,00 19.600.000,00 19.600.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik- Dana BOK-BOK Puskesmas - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 002 0 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan 0 Dokumen 0 Dokumen 0,00 41.190.000,00 41.190.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik- Dana BOK-BOK Puskesmas - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 002 5 Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 0 Dokumen 0 Dokumen 0,00 174.000.000,00 174.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik- Dana BOK-BOK Puskesmas - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 003 3 Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 0 Dokumen 0 Dokumen 0,00 149.886.000,00 149.886.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) DAK Non Fisik- Dana BOK-BOK Puskesmas - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 003 4 Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya 0 Dokumen 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 003 6 Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 0 Laporan 0 Laporan 0,00 8.910.000,00 8.910.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik- Dana BOK-BOK Puskesmas - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 004 0 Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 0 Orang 0 Orang 0,00 4.020.000,00 4.020.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik- Dana BOK-BOK Puskesmas - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 004 1 Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 0 Orang 0 Orang 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 004 2 Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria 0 Orang 0 Orang 0,00 1.070.000,00 1.070.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik- Dana BOK-BOK Puskesmas - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 004 4 Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi 0 Dokumen 0 Dokumen 0,00 12.590.000,00 12.590.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik- Dana BOK-BOK Puskesmas - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 004 6 Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak 0 Dokumen 0 Dokumen 0,00 104.520.000,00 104.520.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik- Dana BOK-BOK Puskesmas - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS KESEHATAN 225 1 02 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN - - - 0,00 36.358.000,00 36.358.000,00 0 1 02 05 2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - - 0,00 36.358.000,00 36.358.000,00 - 3. Sumberdaya Manusia - 0 DINAS KESEHATAN 1 02 05 2.03 000 1 Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 0 Dokumen 0 Dokumen 0,00 36.358.000,00 36.358.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik- Dana BOK-BOK Puskesmas - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS KESEHATAN 976.894.000,00 1.772.318.000,00 1.772.318.000,00 0 1 976.894.000,00 1.772.318.000,00 1.772.318.000,00 0 1 02 976.894.000,00 1.772.318.000,00 1.772.318.000,00 0 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Pengelolaan Surveilans Kesehatan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Operasional Pelayanan Puskesmas Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Puskesmas Mentaya Seberang URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Perubahan RKPD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025 V-112 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target RENJA Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 226 1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 976.894.000,00 937.267.000,00 937.267.000,00 0 1 02 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - - 0,00 0,00 0,00 - 3. Sumberdaya Manusia - 0 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.08 000 2 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 0 Laporan 0 Laporan 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS KESEHATAN 1 283.026.185.916,00 337.893.048.472,00 339.989.930.472,00 87.445.289.500 1 02 283.026.185.916,00 337.893.048.472,00 339.989.930.472,00 87.445.289.500 227 1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 192.046.900.916,00 231.254.602.048,00 232.595.546.048,00 4.351.000.000 1 02 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - - 2.346.000.000,00 2.881.407.448,00 2.881.407.448,00 - 3. Sumberdaya Manusia - 2.251.000.000 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.08 000 2 1 976.894.000,00 1.772.318.000,00 1.772.318.000,00 0 1 02 976.894.000,00 1.772.318.000,00 1.772.318.000,00 0 228 1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 976.894.000,00 937.267.000,00 937.267.000,00 0 1 02 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - - 0,00 0,00 0,00 - 3. Sumberdaya Manusia - 0 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.09 000 2 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 0 Unit 0 Unit 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS KESEHATAN 1 283.026.185.916,00 337.893.048.472,00 339.989.930.472,00 87.445.289.500 1 02 283.026.185.916,00 337.893.048.472,00 339.989.930.472,00 87.445.289.500 229 1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 192.046.900.916,00 231.254.602.048,00 232.595.546.048,00 4.351.000.000 1 02 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - - 458.000.000,00 763.050.000,00 763.050.000,00 - 3. Sumberdaya Manusia - 520.000.000 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.09 000 2 1 976.894.000,00 1.772.318.000,00 1.772.318.000,00 0 1 02 976.894.000,00 1.772.318.000,00 1.772.318.000,00 0 230 1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 976.894.000,00 937.267.000,00 937.267.000,00 0 1 02 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD - - - - 976.894.000,00 937.267.000,00 937.267.000,00 - 3. Sumberdaya Manusia - 0 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.10 000 1 Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 1 Unit Kerja 0,00 937.267.000,00 937.267.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan dari BLUD - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS KESEHATAN 1 976.894.000,00 1.772.318.000,00 1.772.318.000,00 0 1 02 976.894.000,00 1.772.318.000,00 1.772.318.000,00 0 231 1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 976.894.000,00 937.267.000,00 937.267.000,00 0 1 02 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD - - - - 976.894.000,00 937.267.000,00 937.267.000,00 - 3. Sumberdaya Manusia - 0 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.10 000 1 1 283.026.185.916,00 337.893.048.472,00 339.989.930.472,00 87.445.289.500 1 02 283.026.185.916,00 337.893.048.472,00 339.989.930.472,00 87.445.289.500 232 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT - - - 71.393.520.300,00 89.394.016.432,00 90.149.954.432,00 63.281.900.000 1 02 02 2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota - - - - 13.986.858.800,00 34.634.541.600,00 34.634.541.600,00 - 3. Sumberdaya Manusia - 7.810.000.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.01 000 9 Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas 0 Unit 0 Unit 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.01 001 1 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik NON URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan NON URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD NON URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Perubahan RKPD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025 V-113 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target RENJA Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Sarana dan Prasarana Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan 0 Unit 0 Unit 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.01 002 4 Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas 0 Keluarga 0 Keluarga 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - - 0,00 829.051.000,00 829.051.000,00 - 3. Sumberdaya Manusia - 0 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 000 1 Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 0 Orang 0 Orang 0,00 32.800.000,00 32.800.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Seranau, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik- Dana BOK-BOK Puskesmas - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 000 2 Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 0 Orang 0 Orang 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 000 3 Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 0 Orang 0 Orang 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 000 4 Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 0 Orang 0 Orang 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 000 5 Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 0 Orang 0 Orang 0,00 41.500.000,00 41.500.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Seranau, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik- Dana BOK-BOK Puskesmas - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 000 6 Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 0 Orang 0 Orang 0,00 22.660.000,00 22.660.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Seranau, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik- Dana BOK-BOK Puskesmas - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 000 7 Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 0 Orang 0 Orang 0,00 18.720.000,00 18.720.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Seranau, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik- Dana BOK-BOK Puskesmas - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 000 8 Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 0 Orang 0 Orang 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 000 9 Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 0 Orang 0 Orang 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 001 0 Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar 0 Orang 0 Orang 0,00 29.520.000,00 29.520.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Seranau, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik- Dana BOK-BOK Puskesmas - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 001 1 Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 0 Orang 0 Orang 0,00 6.200.000,00 6.200.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Seranau, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik- Dana BOK-BOK Puskesmas - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 001 2 Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 0 Orang 0 Orang 0,00 10.080.000,00 10.080.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Seranau, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik- Dana BOK-BOK Puskesmas - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 001 5 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 0 Dokumen 0 Dokumen 0,00 142.325.000,00 142.325.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Seranau, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik- Dana BOK-BOK Puskesmas - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 001 7 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 0 Dokumen 0 Dokumen 0,00 14.040.000,00 14.040.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Seranau, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik- Dana BOK-BOK Puskesmas - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS KESEHATAN Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Perubahan RKPD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025 V-114 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target RENJA Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 1 02 02 2.02 002 0 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan 0 Dokumen 0 Dokumen 0,00 31.000.000,00 31.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Seranau, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik- Dana BOK-BOK Puskesmas - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 002 5 Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 0 Dokumen 0 Dokumen 0,00 97.738.000,00 97.738.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Seranau, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik- Dana BOK-BOK Puskesmas - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 003 3 Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 0 Dokumen 0 Dokumen 0,00 310.148.000,00 310.148.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Seranau, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik- Dana BOK-BOK Puskesmas - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 003 4 Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya 0 Dokumen 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 003 6 Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 0 Laporan 0 Laporan 0,00 250.000,00 250.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Seranau, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik- Dana BOK-BOK Puskesmas - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 004 0 Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 0 Orang 0 Orang 0,00 6.200.000,00 6.200.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Seranau, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik- Dana BOK-BOK Puskesmas - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 004 1 Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 0 Orang 0 Orang 0,00 1.200.000,00 1.200.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Seranau, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik- Dana BOK-BOK Puskesmas - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 004 2 Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria 0 Orang 0 Orang 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 004 4 Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi 0 Dokumen 0 Dokumen 0,00 63.020.000,00 63.020.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Seranau, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik- Dana BOK-BOK Puskesmas - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 004 6 Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak 0 Dokumen 0 Dokumen 0,00 1.650.000,00 1.650.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Seranau, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik- Dana BOK-BOK Puskesmas - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS KESEHATAN 233 1 02 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN - - - 0,00 6.000.000,00 6.000.000,00 0 1 02 05 2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - - 0,00 6.000.000,00 6.000.000,00 - 3. Sumberdaya Manusia - 0 DINAS KESEHATAN 1 02 05 2.03 000 1 Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 0 Dokumen 0 Dokumen 0,00 6.000.000,00 6.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Seranau, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik- Dana BOK-BOK Puskesmas - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS KESEHATAN 1.242.215.000,00 2.090.501.684,00 2.090.501.684,00 0 1 1.242.215.000,00 2.090.501.684,00 2.090.501.684,00 0 1 02 1.242.215.000,00 2.090.501.684,00 2.090.501.684,00 0 234 1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 1.242.215.000,00 1.124.214.684,00 1.124.214.684,00 0 1 02 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - - 0,00 0,00 0,00 - 3. Sumberdaya Manusia - 0 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.08 000 2 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 0 Laporan 0 Laporan 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik- Dana BOK-BOK Puskesmas - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS KESEHATAN 1 283.026.185.916,00 337.893.048.472,00 339.989.930.472,00 87.445.289.500 1 02 283.026.185.916,00 337.893.048.472,00 339.989.930.472,00 87.445.289.500 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Operasional Pelayanan Puskesmas Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Puskesmas Kota Besi URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik NON URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX Perubahan RKPD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025 V-115 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target RENJA Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 235 1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 192.046.900.916,00 231.254.602.048,00 232.595.546.048,00 4.351.000.000 1 02 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - - 2.346.000.000,00 2.881.407.448,00 2.881.407.448,00 - 3. Sumberdaya Manusia - 2.251.000.000 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.08 000 2 1 1.242.215.000,00 2.090.501.684,00 2.090.501.684,00 0 1 02 1.242.215.000,00 2.090.501.684,00 2.090.501.684,00 0 236 1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 1.242.215.000,00 1.124.214.684,00 1.124.214.684,00 0 1 02 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - - 0,00 0,00 0,00 - 3. Sumberdaya Manusia - 0 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.09 000 2 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 0 Unit 0 Unit 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik- Dana BOK-BOK Puskesmas - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS KESEHATAN 1 283.026.185.916,00 337.893.048.472,00 339.989.930.472,00 87.445.289.500 1 02 283.026.185.916,00 337.893.048.472,00 339.989.930.472,00 87.445.289.500 237 1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 192.046.900.916,00 231.254.602.048,00 232.595.546.048,00 4.351.000.000 1 02 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - - 458.000.000,00 763.050.000,00 763.050.000,00 - 3. Sumberdaya Manusia - 520.000.000 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.09 000 2 1 1.242.215.000,00 2.090.501.684,00 2.090.501.684,00 0 1 02 1.242.215.000,00 2.090.501.684,00 2.090.501.684,00 0 238 1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 1.242.215.000,00 1.124.214.684,00 1.124.214.684,00 0 1 02 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD - - - - 1.242.215.000,00 1.124.214.684,00 1.124.214.684,00 - 3. Sumberdaya Manusia - 0 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.10 000 1 Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 1 Unit Kerja 0,00 1.124.214.684,00 1.124.214.684,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan dari BLUD - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS KESEHATAN 1 1.242.215.000,00 2.090.501.684,00 2.090.501.684,00 0 1 02 1.242.215.000,00 2.090.501.684,00 2.090.501.684,00 0 239 1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 1.242.215.000,00 1.124.214.684,00 1.124.214.684,00 0 1 02 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD - - - - 1.242.215.000,00 1.124.214.684,00 1.124.214.684,00 - 3. Sumberdaya Manusia - 0 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.10 000 1 1 1.242.215.000,00 2.090.501.684,00 2.090.501.684,00 0 1 02 1.242.215.000,00 2.090.501.684,00 2.090.501.684,00 0 240 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT - - - 0,00 958.010.000,00 958.010.000,00 0 1 02 02 2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota - - - - 0,00 0,00 0,00 - 3. Sumberdaya Manusia - 0 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.01 000 9 Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas 0 Unit 0 Unit 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik- Dana BOK-BOK Puskesmas - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.01 001 1 Jumlah Sarana dan Prasarana Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan 0 Unit 0 Unit 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik- Dana BOK-BOK Puskesmas - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.01 002 4 Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas 0 Keluarga 0 Keluarga 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik- Dana BOK-BOK Puskesmas - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - - 0,00 958.010.000,00 958.010.000,00 - 3. Sumberdaya Manusia - 0 DINAS KESEHATAN Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan NON URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD NON URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Perubahan RKPD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025 V-116 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target RENJA Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 1 02 02 2.02 000 1 Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 0 Orang 0 Orang 0,00 101.600.000,00 101.600.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik- Dana BOK-BOK Puskesmas - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 000 2 Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 0 Orang 0 Orang 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik- Dana BOK-BOK Puskesmas - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 000 3 Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 0 Orang 0 Orang 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik- Dana BOK-BOK Puskesmas - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 000 4 Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 0 Orang 0 Orang 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik- Dana BOK-BOK Puskesmas - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 000 5 Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 0 Orang 0 Orang 0,00 72.400.000,00 72.400.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik- Dana BOK-BOK Puskesmas - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 000 6 Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 0 Orang 0 Orang 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik- Dana BOK-BOK Puskesmas - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 000 7 Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 0 Orang 0 Orang 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik- Dana BOK-BOK Puskesmas - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 000 8 Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 0 Orang 0 Orang 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik- Dana BOK-BOK Puskesmas - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 000 9 Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 0 Orang 0 Orang 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik- Dana BOK-BOK Puskesmas - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 001 0 Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar 0 Orang 0 Orang 0,00 42.000.000,00 42.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik- Dana BOK-BOK Puskesmas - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 001 1 Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 0 Orang 0 Orang 0,00 21.600.000,00 21.600.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Kota Besi, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik- Dana BOK-BOK Puskesmas - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 001 2 Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 0 Orang 0 Orang 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik- Dana BOK-BOK Puskesmas - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 001 5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Perubahan RKPD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025 V-117 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target RENJA Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 0 Dokumen 0 Dokumen 0,00 224.106.000,00 224.106.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Kota Besi, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik- Dana BOK-BOK Puskesmas - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 001 6 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga - 0 Dokumen 0,00 14.800.000,00 14.800.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik- Dana BOK-BOK Puskesmas - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 001 7 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 0 Dokumen 0 Dokumen 0,00 24.600.000,00 24.600.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Kota Besi, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik- Dana BOK-BOK Puskesmas - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 002 0 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan 0 Dokumen 0 Dokumen 0,00 13.550.000,00 13.550.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Kota Besi, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik- Dana BOK-BOK Puskesmas - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 002 1 Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan - 0 Orang 0,00 12.600.000,00 12.600.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik- Dana BOK-BOK Puskesmas - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 002 5 Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 0 Dokumen 0 Dokumen 0,00 123.392.000,00 123.392.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Kota Besi, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik- Dana BOK-BOK Puskesmas - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 003 3 Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 0 Dokumen 0 Dokumen 0,00 292.462.000,00 292.462.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik- Dana BOK-BOK Puskesmas - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 003 4 Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya 0 Dokumen 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Kota Besi, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik- Dana BOK-BOK Puskesmas - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 003 6 Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 0 Laporan 0 Laporan 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Kota Besi, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik- Dana BOK-BOK Puskesmas - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 004 0 Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 0 Orang 0 Orang 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik- Dana BOK-BOK Puskesmas - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 004 1 Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 0 Orang 0 Orang 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik- Dana BOK-BOK Puskesmas - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 004 2 Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria 0 Orang 0 Orang 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik- Dana BOK-BOK Puskesmas - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 004 4 Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi 0 Dokumen 0 Dokumen 0,00 4.300.000,00 4.300.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Kota Besi, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik- Dana BOK-BOK Puskesmas - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS KESEHATAN Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Pengelolaan Surveilans Kesehatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Operasional Pelayanan Puskesmas Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Perubahan RKPD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025 V-118 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target RENJA Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 1 02 02 2.02 004 6 Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak 0 Dokumen 0 Dokumen 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Kota Besi, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik- Dana BOK-BOK Puskesmas - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 004 7 Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan - 0 Dokumen 0,00 9.600.000,00 9.600.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik- Dana BOK-BOK Puskesmas - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS KESEHATAN 241 1 02 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN - - - 0,00 8.277.000,00 8.277.000,00 0 1 02 05 2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - - 0,00 8.277.000,00 8.277.000,00 - 3. Sumberdaya Manusia - 0 DINAS KESEHATAN 1 02 05 2.03 000 1 Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 0 Dokumen 0 Dokumen 0,00 8.277.000,00 8.277.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Kota Besi, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik- Dana BOK-BOK Puskesmas - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS KESEHATAN 1.814.400.000,00 2.698.760.336,00 2.698.760.336,00 6.000.000 1 1.814.400.000,00 2.698.760.336,00 2.698.760.336,00 6.000.000 1 02 1.814.400.000,00 2.698.760.336,00 2.698.760.336,00 6.000.000 242 1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 1.814.400.000,00 1.590.000.000,00 1.590.000.000,00 0 1 02 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - - 0,00 0,00 0,00 - 3. Sumberdaya Manusia - 0 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.08 000 2 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 0 Laporan 0 Laporan 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Telawang, Semua Kel/Desa - - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS KESEHATAN 1 283.026.185.916,00 337.893.048.472,00 339.989.930.472,00 87.445.289.500 1 02 283.026.185.916,00 337.893.048.472,00 339.989.930.472,00 87.445.289.500 243 1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 192.046.900.916,00 231.254.602.048,00 232.595.546.048,00 4.351.000.000 1 02 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - - 2.346.000.000,00 2.881.407.448,00 2.881.407.448,00 - 3. Sumberdaya Manusia - 2.251.000.000 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.08 000 2 1 1.814.400.000,00 2.698.760.336,00 2.698.760.336,00 6.000.000 1 02 1.814.400.000,00 2.698.760.336,00 2.698.760.336,00 6.000.000 244 1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 1.814.400.000,00 1.590.000.000,00 1.590.000.000,00 0 1 02 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - - 0,00 0,00 0,00 - 3. Sumberdaya Manusia - 0 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.09 000 2 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 0 Unit 0 Unit 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Telawang, Semua Kel/Desa - - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS KESEHATAN 1 283.026.185.916,00 337.893.048.472,00 339.989.930.472,00 87.445.289.500 1 02 283.026.185.916,00 337.893.048.472,00 339.989.930.472,00 87.445.289.500 245 1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 192.046.900.916,00 231.254.602.048,00 232.595.546.048,00 4.351.000.000 1 02 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - - 458.000.000,00 763.050.000,00 763.050.000,00 - 3. Sumberdaya Manusia - 520.000.000 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.09 000 2 1 1.814.400.000,00 2.698.760.336,00 2.698.760.336,00 6.000.000 1 02 1.814.400.000,00 2.698.760.336,00 2.698.760.336,00 6.000.000 246 1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 1.814.400.000,00 1.590.000.000,00 1.590.000.000,00 0 1 02 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD - - - - 1.814.400.000,00 1.590.000.000,00 1.590.000.000,00 - - - 0 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.10 000 1 Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 1 Unit Kerja 0,00 1.590.000.000,00 1.590.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Telawang, Semua Kel/Desa Pendapatan dari BLUD - - 0 DINAS KESEHATAN 1 1.814.400.000,00 2.698.760.336,00 2.698.760.336,00 6.000.000 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Puskesmas Sebabi URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik NON URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan NON URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD NON URUSAN Perubahan RKPD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025 V-119 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target RENJA Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 1 02 1.814.400.000,00 2.698.760.336,00 2.698.760.336,00 6.000.000 247 1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 1.814.400.000,00 1.590.000.000,00 1.590.000.000,00 0 1 02 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD - - - - 1.814.400.000,00 1.590.000.000,00 1.590.000.000,00 - - - 0 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.10 000 1 1 283.026.185.916,00 337.893.048.472,00 339.989.930.472,00 87.445.289.500 1 02 283.026.185.916,00 337.893.048.472,00 339.989.930.472,00 87.445.289.500 248 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT - - - 71.393.520.300,00 89.394.016.432,00 90.149.954.432,00 63.281.900.000 1 02 02 2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota - - - - 13.986.858.800,00 34.634.541.600,00 34.634.541.600,00 - 3. Sumberdaya Manusia - 7.810.000.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.01 000 9 Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas 0 Unit 0 Unit 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Telawang, Semua Kel/Desa - - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.01 001 1 Jumlah Sarana dan Prasarana Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan 0 Unit 0 Unit 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Telawang, Semua Kel/Desa - - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.01 002 4 Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas 0 Keluarga 0 Keluarga 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Telawang, Semua Kel/Desa - - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - - 0,00 1.108.760.336,00 1.108.760.336,00 - 3. Sumberdaya Manusia - 6.000.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 000 1 Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 0 Orang 0 Orang 0,00 61.600.000,00 61.600.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Telawang, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik- Dana BOK-BOK Puskesmas - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 000 2 Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 0 Orang 0 Orang 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Telawang, Semua Kel/Desa - - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 000 3 Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 0 Orang 0 Orang 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Telawang, Semua Kel/Desa - - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 000 4 Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 0 Orang 0 Orang 0,00 152.100.000,00 152.100.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Telawang, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik- Dana BOK-BOK Puskesmas - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 000 5 Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 0 Orang 0 Orang 0,00 61.900.000,00 61.900.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Telawang, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik- Dana BOK-BOK Puskesmas - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 000 6 Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 0 Orang 0 Orang 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Telawang, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik- Dana BOK-BOK Puskesmas - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 000 7 Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 0 Orang 0 Orang 0,00 28.800.000,00 28.800.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Telawang, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik- Dana BOK-BOK Puskesmas - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 000 8 Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 0 Orang 0 Orang 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Telawang, Semua Kel/Desa - - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 000 9 Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 0 Orang 0 Orang 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Telawang, Semua Kel/Desa - - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 001 0 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Perubahan RKPD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025 V-120 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target RENJA Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar 0 Orang 0 Orang 0,00 33.200.000,00 33.200.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Telawang, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik- Dana BOK-BOK Puskesmas - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 001 1 Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 0 Orang 0 Orang 0,00 6.000.000,00 6.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Telawang, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik- Dana BOK-BOK Puskesmas - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 001 2 Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 0 Orang 0 Orang 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Telawang, Semua Kel/Desa - - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 001 5 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 0 Dokumen 0 Dokumen 0,00 336.195.336,00 336.195.336,00 Kab. Kotawaringin Timur, Telawang, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik- Dana BOK-BOK Puskesmas - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 001 7 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 0 Dokumen 0 Dokumen 0,00 20.860.000,00 20.860.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Telawang, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik- Dana BOK-BOK Puskesmas - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 002 0 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan 0 Dokumen 0 Dokumen 0,00 8.850.000,00 8.850.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Telawang, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik- Dana BOK-BOK Puskesmas - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 002 5 Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 0 Dokumen 0 Dokumen 0,00 55.824.000,00 55.824.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Telawang, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik- Dana BOK-BOK Puskesmas - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 003 3 Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 0 Dokumen 0 Dokumen 0,00 320.831.000,00 320.831.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Telawang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik- Dana BOK-BOK Puskesmas - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 003 4 Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya 0 Dokumen 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Telawang, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik- Dana BOK-BOK Puskesmas - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 003 6 Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 0 Laporan 0 Laporan 0,00 16.000.000,00 16.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Telawang, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik- Dana BOK-BOK Puskesmas - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 004 0 Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 0 Orang 0 Orang 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Telawang, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik- Dana BOK-BOK Puskesmas - 3. Sumberdaya Manusia 6.000.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 004 1 Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 0 Orang 0 Orang 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Telawang, Semua Kel/Desa - - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 004 2 Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria 0 Orang 0 Orang 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Telawang, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik- Dana BOK-BOK Puskesmas - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 004 4 Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi 0 Dokumen 0 Dokumen 0,00 5.400.000,00 5.400.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Telawang, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik- Dana BOK-BOK Puskesmas - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 004 6 Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak 0 Dokumen 0 Dokumen 0,00 1.200.000,00 1.200.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Telawang, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik- Dana BOK-BOK Puskesmas - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS KESEHATAN 249 1 02 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN - - - 551.660.000,00 1.401.906.000,00 1.401.906.000,00 428.150.000 1 02 05 2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - - 0,00 0,00 0,00 - 3. Sumberdaya Manusia - 0 DINAS KESEHATAN 1 02 05 2.03 000 1 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Pengelolaan Surveilans Kesehatan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Operasional Pelayanan Puskesmas Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Perubahan RKPD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025 V-121 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target RENJA Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 0 Dokumen 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Telawang, Semua Kel/Desa - - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS KESEHATAN 1.681.458.000,00 2.598.707.000,00 0,00 0 1 1.681.458.000,00 2.598.707.000,00 0,00 0 1 02 1.681.458.000,00 2.598.707.000,00 0,00 0 250 1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 1.681.458.000,00 1.640.094.000,00 0,00 0 1 02 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - - 0,00 0,00 0,00 - 3. Sumberdaya Manusia - 0 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.08 000 2 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 0 Laporan 0 Laporan 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik- Dana BOK-BOK Puskesmas - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS KESEHATAN 1 283.026.185.916,00 337.893.048.472,00 339.989.930.472,00 87.445.289.500 1 02 283.026.185.916,00 337.893.048.472,00 339.989.930.472,00 87.445.289.500 251 1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 192.046.900.916,00 231.254.602.048,00 232.595.546.048,00 4.351.000.000 1 02 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - - 2.346.000.000,00 2.881.407.448,00 2.881.407.448,00 - 3. Sumberdaya Manusia - 2.251.000.000 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.08 000 2 1 1.681.458.000,00 2.598.707.000,00 0,00 0 1 02 1.681.458.000,00 2.598.707.000,00 0,00 0 252 1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 1.681.458.000,00 1.640.094.000,00 0,00 0 1 02 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - - 0,00 0,00 0,00 - 3. Sumberdaya Manusia - 0 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.09 000 2 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 0 Unit 0 Unit 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS KESEHATAN 1 283.026.185.916,00 337.893.048.472,00 339.989.930.472,00 87.445.289.500 1 02 283.026.185.916,00 337.893.048.472,00 339.989.930.472,00 87.445.289.500 253 1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 192.046.900.916,00 231.254.602.048,00 232.595.546.048,00 4.351.000.000 1 02 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - - 458.000.000,00 763.050.000,00 763.050.000,00 - 3. Sumberdaya Manusia - 520.000.000 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.09 000 2 1 1.681.458.000,00 2.598.707.000,00 0,00 0 1 02 1.681.458.000,00 2.598.707.000,00 0,00 0 254 1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 1.681.458.000,00 1.640.094.000,00 0,00 0 1 02 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD - - - - 1.681.458.000,00 1.640.094.000,00 1.640.094.000,00 - 3. Sumberdaya Manusia - 0 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.10 000 1 Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 1 Unit Kerja 0,00 1.640.094.000,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan dari BLUD - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS KESEHATAN 1 1.681.458.000,00 2.598.707.000,00 0,00 0 1 02 1.681.458.000,00 2.598.707.000,00 0,00 0 255 1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 1.681.458.000,00 1.640.094.000,00 0,00 0 1 02 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD - - - - 1.681.458.000,00 1.640.094.000,00 1.640.094.000,00 - 3. Sumberdaya Manusia - 0 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.10 000 1 1 1.681.458.000,00 2.598.707.000,00 0,00 0 1 02 1.681.458.000,00 2.598.707.000,00 0,00 0 256 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT - - - 0,00 958.613.000,00 0,00 0 1 02 02 2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota - - - - 0,00 0,00 0,00 - 3. Sumberdaya Manusia - 0 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.01 000 9 Puskesmas Cempaka Mulia URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik NON URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan NON URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD NON URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas Perubahan RKPD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025 V-122 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target RENJA Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas 0 Unit 0 Unit 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.01 001 1 Jumlah Sarana dan Prasarana Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan 0 Unit 0 Unit 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.01 002 4 Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas 0 Keluarga 0 Keluarga 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik- Dana BOK-BOK Puskesmas - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - - 0,00 958.613.000,00 958.613.000,00 - 3. Sumberdaya Manusia - 0 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 000 1 Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 0 Orang 0 Orang 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik- Dana BOK-BOK Puskesmas - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 000 2 Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 0 Orang 0 Orang 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik- Dana BOK-BOK Puskesmas - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 000 3 Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 0 Orang 0 Orang 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik- Dana BOK-BOK Puskesmas - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 000 4 Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 0 Orang 0 Orang 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik- Dana BOK-BOK Puskesmas - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 000 5 Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 0 Orang 0 Orang 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik- Dana BOK-BOK Puskesmas - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 000 6 Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 0 Orang 0 Orang 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik- Dana BOK-BOK Puskesmas - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 000 7 Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 0 Orang 0 Orang 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik- Dana BOK-BOK Puskesmas - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 000 8 Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 0 Orang 0 Orang 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik- Dana BOK-BOK Puskesmas - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 000 9 Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 0 Orang 0 Orang 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik- Dana BOK-BOK Puskesmas - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 001 0 Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar 0 Orang 0 Orang 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik- Dana BOK-BOK Puskesmas - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 001 1 Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 0 Orang 0 Orang 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik- Dana BOK-BOK Puskesmas - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 001 2 Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 0 Orang 0 Orang 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik- Dana BOK-BOK Puskesmas - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 001 5 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Perubahan RKPD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025 V-123 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target RENJA Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 0 Dokumen 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik- Dana BOK-BOK Puskesmas - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 001 7 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 0 Dokumen 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik- Dana BOK-BOK Puskesmas - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 002 0 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan 0 Dokumen 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik- Dana BOK-BOK Puskesmas - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 002 5 Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 0 Dokumen 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik- Dana BOK-BOK Puskesmas - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 003 3 Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 0 Dokumen 0 Dokumen 0,00 958.613.000,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik- Dana BOK-BOK Puskesmas - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 003 4 Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya 0 Dokumen 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 003 6 Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 0 Laporan 0 Laporan 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik- Dana BOK-BOK Puskesmas - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 004 0 Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 0 Orang 0 Orang 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik- Dana BOK-BOK Puskesmas - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 004 1 Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 0 Orang 0 Orang 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik- Dana BOK-BOK Puskesmas - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 004 2 Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria 0 Orang 0 Orang 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik- Dana BOK-BOK Puskesmas - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 004 4 Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi 0 Dokumen 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik- Dana BOK-BOK Puskesmas - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 004 6 Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak 0 Dokumen 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik- Dana BOK-BOK Puskesmas - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS KESEHATAN 257 1 02 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN - - - 0,00 0,00 0,00 0 1 02 05 2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - - 0,00 0,00 0,00 - 3. Sumberdaya Manusia - 0 DINAS KESEHATAN 1 02 05 2.03 000 1 Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 0 Dokumen 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik- Dana BOK-BOK Puskesmas - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS KESEHATAN 949.813.000,00 1.762.489.000,00 1.762.489.000,00 0 1 949.813.000,00 1.762.489.000,00 1.762.489.000,00 0 1 02 949.813.000,00 1.762.489.000,00 1.762.489.000,00 0 258 1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 949.813.000,00 845.000.000,00 845.000.000,00 0 1 02 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - - 0,00 0,00 0,00 - 3. Sumberdaya Manusia - 0 DINAS KESEHATAN Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Pengelolaan Surveilans Kesehatan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Operasional Pelayanan Puskesmas Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Puskesmas Pundu URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Perubahan RKPD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025 V-124 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target RENJA Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 1 02 01 2.08 000 2 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 0 Laporan 0 Laporan 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Cempaga Hulu, Pundu - - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS KESEHATAN 1 283.026.185.916,00 337.893.048.472,00 339.989.930.472,00 87.445.289.500 1 02 283.026.185.916,00 337.893.048.472,00 339.989.930.472,00 87.445.289.500 259 1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 192.046.900.916,00 231.254.602.048,00 232.595.546.048,00 4.351.000.000 1 02 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - - 2.346.000.000,00 2.881.407.448,00 2.881.407.448,00 - 3. Sumberdaya Manusia - 2.251.000.000 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.08 000 2 1 949.813.000,00 1.762.489.000,00 1.762.489.000,00 0 1 02 949.813.000,00 1.762.489.000,00 1.762.489.000,00 0 260 1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 949.813.000,00 845.000.000,00 845.000.000,00 0 1 02 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - - 0,00 0,00 0,00 - 3. Sumberdaya Manusia - 0 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.09 000 2 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 0 Unit 0 Unit 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Cempaga Hulu, Pundu - - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS KESEHATAN 1 283.026.185.916,00 337.893.048.472,00 339.989.930.472,00 87.445.289.500 1 02 283.026.185.916,00 337.893.048.472,00 339.989.930.472,00 87.445.289.500 261 1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 192.046.900.916,00 231.254.602.048,00 232.595.546.048,00 4.351.000.000 1 02 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - - 458.000.000,00 763.050.000,00 763.050.000,00 - 3. Sumberdaya Manusia - 520.000.000 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.09 000 2 1 949.813.000,00 1.762.489.000,00 1.762.489.000,00 0 1 02 949.813.000,00 1.762.489.000,00 1.762.489.000,00 0 262 1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 949.813.000,00 845.000.000,00 845.000.000,00 0 1 02 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD - - - - 949.813.000,00 845.000.000,00 845.000.000,00 - 3. Sumberdaya Manusia - 0 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.10 000 1 Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 1 Unit Kerja 0,00 845.000.000,00 845.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Cempaga Hulu, Pundu Pendapatan dari BLUD - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS KESEHATAN 1 949.813.000,00 1.762.489.000,00 1.762.489.000,00 0 1 02 949.813.000,00 1.762.489.000,00 1.762.489.000,00 0 263 1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 949.813.000,00 845.000.000,00 845.000.000,00 0 1 02 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD - - - - 949.813.000,00 845.000.000,00 845.000.000,00 - 3. Sumberdaya Manusia - 0 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.10 000 1 1 283.026.185.916,00 337.893.048.472,00 339.989.930.472,00 87.445.289.500 1 02 283.026.185.916,00 337.893.048.472,00 339.989.930.472,00 87.445.289.500 264 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT - - - 71.393.520.300,00 89.394.016.432,00 90.149.954.432,00 63.281.900.000 1 02 02 2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota - - - - 13.986.858.800,00 34.634.541.600,00 34.634.541.600,00 - 3. Sumberdaya Manusia - 7.810.000.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.01 000 9 Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas 0 Unit 0 Unit 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Cempaga Hulu, Pundu - - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.01 001 1 Jumlah Sarana dan Prasarana Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan 0 Unit 0 Unit 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Cempaga Hulu, Pundu - - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.01 002 4 Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas 0 Keluarga 0 Keluarga 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Cempaga Hulu, Pundu - - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS KESEHATAN Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik NON URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan NON URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD NON URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Perubahan RKPD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025 V-125 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target RENJA Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - - 0,00 906.577.000,00 906.577.000,00 - 3. Sumberdaya Manusia - 0 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 000 1 Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 0 Orang 0 Orang 0,00 72.000.000,00 72.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Cempaga Hulu, Pundu DAK Non Fisik- Dana BOK-BOK Puskesmas - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 000 2 Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 0 Orang 0 Orang 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Cempaga Hulu, Pundu - - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 000 3 Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 0 Orang 0 Orang 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Cempaga Hulu, Pundu - - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 000 4 Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 0 Orang 0 Orang 0,00 66.000.000,00 66.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Cempaga Hulu, Pundu DAK Non Fisik- Dana BOK-BOK Puskesmas - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 000 5 Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 0 Orang 0 Orang 0,00 71.200.000,00 71.200.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Cempaga Hulu, Pundu DAK Non Fisik- Dana BOK-BOK Puskesmas - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 000 6 Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 0 Orang 0 Orang 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Cempaga Hulu, Pundu - - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 000 7 Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 0 Orang 0 Orang 0,00 2.400.000,00 2.400.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Cempaga Hulu, Pundu DAK Non Fisik- Dana BOK-BOK Puskesmas - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 000 8 Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 0 Orang 0 Orang 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Cempaga Hulu, Pundu - - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 000 9 Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 0 Orang 0 Orang 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Cempaga Hulu, Pundu - - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 001 0 Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar 0 Orang 0 Orang 0,00 39.600.000,00 39.600.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Cempaga Hulu, Pundu DAK Non Fisik- Dana BOK-BOK Puskesmas - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 001 1 Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 0 Orang 0 Orang 0,00 1.200.000,00 1.200.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Cempaga Hulu, Pundu DAK Non Fisik- Dana BOK-BOK Puskesmas - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 001 2 Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 0 Orang 0 Orang 0,00 2.400.000,00 2.400.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Cempaga Hulu, Pundu DAK Non Fisik- Dana BOK-BOK Puskesmas - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 001 5 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 0 Dokumen 0 Dokumen 0,00 163.990.000,00 163.990.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Cempaga Hulu, Pundu DAK Non Fisik- Dana BOK-BOK Puskesmas - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 001 7 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 0 Dokumen 0 Dokumen 0,00 10.400.000,00 10.400.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Cempaga Hulu, Pundu DAK Non Fisik- Dana BOK-BOK Puskesmas - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 002 0 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan 0 Dokumen 0 Dokumen 0,00 27.208.000,00 27.208.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Cempaga Hulu, Pundu DAK Non Fisik- Dana BOK-BOK Puskesmas - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 002 5 Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 0 Dokumen 0 Dokumen 0,00 174.855.000,00 174.855.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Cempaga Hulu, Pundu DAK Non Fisik- Dana BOK-BOK Puskesmas - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 003 3 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Pengelolaan Surveilans Kesehatan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Operasional Pelayanan Puskesmas Perubahan RKPD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025 V-126 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target RENJA Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 0 Dokumen 0 Dokumen 0,00 263.024.000,00 263.024.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Cempaga Hulu, Pundu Dana Alokasi Umum (DAU) DAK Non Fisik- Dana BOK-BOK Puskesmas - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 003 4 Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya 0 Dokumen 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Cempaga Hulu, Pundu - - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 003 6 Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 0 Laporan 0 Laporan 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Cempaga Hulu, Pundu - - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 004 0 Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 0 Orang 0 Orang 0,00 6.000.000,00 6.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Cempaga Hulu, Pundu DAK Non Fisik- Dana BOK-BOK Puskesmas - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 004 1 Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 0 Orang 0 Orang 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Cempaga Hulu, Pundu - - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 004 2 Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria 0 Orang 0 Orang 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Cempaga Hulu, Pundu - - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 004 4 Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi 0 Dokumen 0 Dokumen 0,00 4.300.000,00 4.300.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Cempaga Hulu, Pundu DAK Non Fisik- Dana BOK-BOK Puskesmas - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 004 6 Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak 0 Dokumen 0 Dokumen 0,00 2.000.000,00 2.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Cempaga Hulu, Pundu DAK Non Fisik- Dana BOK-BOK Puskesmas - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS KESEHATAN 265 1 02 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN - - - 0,00 10.912.000,00 10.912.000,00 0 1 02 05 2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - - 0,00 10.912.000,00 10.912.000,00 - 3. Sumberdaya Manusia - 0 DINAS KESEHATAN 1 02 05 2.03 000 1 Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 0 Dokumen 0 Dokumen 0,00 10.912.000,00 10.912.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Cempaga Hulu, Pundu DAK Non Fisik- Dana BOK-BOK Puskesmas - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS KESEHATAN 1.520.028.000,00 2.426.143.000,00 2.426.143.000,00 0 1 1.520.028.000,00 2.426.143.000,00 2.426.143.000,00 0 1 02 1.520.028.000,00 2.426.143.000,00 2.426.143.000,00 0 266 1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 1.520.028.000,00 1.461.903.000,00 1.461.903.000,00 0 1 02 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - - 0,00 0,00 0,00 - 3. Sumberdaya Manusia - 0 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.08 000 2 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 0 Laporan 0 Laporan 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS KESEHATAN 1 283.026.185.916,00 337.893.048.472,00 339.989.930.472,00 87.445.289.500 1 02 283.026.185.916,00 337.893.048.472,00 339.989.930.472,00 87.445.289.500 267 1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 192.046.900.916,00 231.254.602.048,00 232.595.546.048,00 4.351.000.000 1 02 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - - 2.346.000.000,00 2.881.407.448,00 2.881.407.448,00 - 3. Sumberdaya Manusia - 2.251.000.000 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.08 000 2 1 1.520.028.000,00 2.426.143.000,00 2.426.143.000,00 0 1 02 1.520.028.000,00 2.426.143.000,00 2.426.143.000,00 0 268 1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 1.520.028.000,00 1.461.903.000,00 1.461.903.000,00 0 1 02 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - - 0,00 0,00 0,00 - 3. Sumberdaya Manusia - 0 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.09 000 2 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Puskesmas Parenggean-I URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik NON URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Perubahan RKPD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025 V-127 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target RENJA Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 0 Unit 0 Unit 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS KESEHATAN 1 283.026.185.916,00 337.893.048.472,00 339.989.930.472,00 87.445.289.500 1 02 283.026.185.916,00 337.893.048.472,00 339.989.930.472,00 87.445.289.500 269 1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 192.046.900.916,00 231.254.602.048,00 232.595.546.048,00 4.351.000.000 1 02 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - - 458.000.000,00 763.050.000,00 763.050.000,00 - 3. Sumberdaya Manusia - 520.000.000 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.09 000 2 1 1.520.028.000,00 2.426.143.000,00 2.426.143.000,00 0 1 02 1.520.028.000,00 2.426.143.000,00 2.426.143.000,00 0 270 1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 1.520.028.000,00 1.461.903.000,00 1.461.903.000,00 0 1 02 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD - - - - 1.520.028.000,00 1.461.903.000,00 1.461.903.000,00 - 3. Sumberdaya Manusia - 0 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.10 000 1 Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 1 Unit Kerja 0,00 1.461.903.000,00 1.461.903.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan dari BLUD - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS KESEHATAN 1 1.520.028.000,00 2.426.143.000,00 2.426.143.000,00 0 1 02 1.520.028.000,00 2.426.143.000,00 2.426.143.000,00 0 271 1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 1.520.028.000,00 1.461.903.000,00 1.461.903.000,00 0 1 02 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD - - - - 1.520.028.000,00 1.461.903.000,00 1.461.903.000,00 - 3. Sumberdaya Manusia - 0 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.10 000 1 1 283.026.185.916,00 337.893.048.472,00 339.989.930.472,00 87.445.289.500 1 02 283.026.185.916,00 337.893.048.472,00 339.989.930.472,00 87.445.289.500 272 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT - - - 71.393.520.300,00 89.394.016.432,00 90.149.954.432,00 63.281.900.000 1 02 02 2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota - - - - 13.986.858.800,00 34.634.541.600,00 34.634.541.600,00 - 3. Sumberdaya Manusia - 7.810.000.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.01 000 9 Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas 0 Unit 0 Unit 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.01 001 1 Jumlah Sarana dan Prasarana Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan 0 Unit 0 Unit 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.01 002 4 Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas 0 Keluarga 0 Keluarga 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - - 0,00 961.680.000,00 961.680.000,00 - 3. Sumberdaya Manusia - 0 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 000 1 Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 0 Orang 0 Orang 0,00 100.800.000,00 100.800.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik- Dana BOK-BOK Puskesmas - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 000 2 Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 0 Orang 0 Orang 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 000 3 Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 0 Orang 0 Orang 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 000 4 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas NON URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD NON URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Perubahan RKPD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025 V-128 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target RENJA Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 0 Orang 0 Orang 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 000 5 Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 0 Orang 0 Orang 0,00 41.600.000,00 41.600.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik- Dana BOK-BOK Puskesmas - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 000 6 Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 0 Orang 0 Orang 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 000 7 Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 0 Orang 0 Orang 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 000 8 Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 0 Orang 0 Orang 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 000 9 Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 0 Orang 0 Orang 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 001 0 Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar 0 Orang 0 Orang 0,00 18.000.000,00 18.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik- Dana BOK-BOK Puskesmas - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 001 1 Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 0 Orang 0 Orang 0,00 34.000.000,00 34.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik- Dana BOK-BOK Puskesmas - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 001 2 Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 0 Orang 0 Orang 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 001 5 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 0 Dokumen 0 Dokumen 0,00 259.590.000,00 259.590.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Parenggean, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik- Dana BOK-BOK Puskesmas - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 001 7 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 0 Dokumen 0 Dokumen 0,00 18.400.000,00 18.400.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Parenggean, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik- Dana BOK-BOK Puskesmas - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 002 0 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan 0 Dokumen 0 Dokumen 0,00 23.200.000,00 23.200.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Parenggean, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik- Dana BOK-BOK Puskesmas - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 002 5 Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 0 Dokumen 0 Dokumen 0,00 159.523.000,00 159.523.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Parenggean, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik- Dana BOK-BOK Puskesmas - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 003 3 Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 0 Dokumen 0 Dokumen 0,00 298.367.000,00 298.367.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik- Dana BOK-BOK Puskesmas - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 003 4 Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya 0 Dokumen 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Parenggean, Semua Kel/Desa - - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 003 6 Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 0 Laporan 0 Laporan 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Parenggean, Semua Kel/Desa - - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 004 0 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Pengelolaan Surveilans Kesehatan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Operasional Pelayanan Puskesmas Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis Perubahan RKPD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025 V-129 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target RENJA Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 0 Orang 0 Orang 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 004 1 Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 0 Orang 0 Orang 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 004 2 Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria 0 Orang 0 Orang 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik- Dana BOK-BOK Puskesmas - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 004 4 Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi 0 Dokumen 0 Dokumen 0,00 3.200.000,00 3.200.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Parenggean, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik- Dana BOK-BOK Puskesmas - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 004 6 Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak 0 Dokumen 0 Dokumen 0,00 4.000.000,00 4.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Parenggean, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik- Dana BOK-BOK Puskesmas - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS KESEHATAN 273 1 02 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN - - - 0,00 2.560.000,00 2.560.000,00 0 1 02 05 2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - - 0,00 2.560.000,00 2.560.000,00 - 3. Sumberdaya Manusia - 0 DINAS KESEHATAN 1 02 05 2.03 000 1 Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 0 Dokumen 0 Dokumen 0,00 2.560.000,00 2.560.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Parenggean, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik- Dana BOK-BOK Puskesmas - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS KESEHATAN 550.509.000,00 1.694.596.000,00 1.694.596.000,00 0 1 550.509.000,00 1.694.596.000,00 1.694.596.000,00 0 1 02 550.509.000,00 1.694.596.000,00 1.694.596.000,00 0 274 1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 550.509.000,00 666.472.000,00 666.472.000,00 0 1 02 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - - 0,00 0,00 0,00 - 3. Sumberdaya Manusia - 0 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.08 000 2 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 0 Laporan 0 Laporan 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS KESEHATAN 1 283.026.185.916,00 337.893.048.472,00 339.989.930.472,00 87.445.289.500 1 02 283.026.185.916,00 337.893.048.472,00 339.989.930.472,00 87.445.289.500 275 1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 192.046.900.916,00 231.254.602.048,00 232.595.546.048,00 4.351.000.000 1 02 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - - 2.346.000.000,00 2.881.407.448,00 2.881.407.448,00 - 3. Sumberdaya Manusia - 2.251.000.000 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.08 000 2 1 550.509.000,00 1.694.596.000,00 1.694.596.000,00 0 1 02 550.509.000,00 1.694.596.000,00 1.694.596.000,00 0 276 1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 550.509.000,00 666.472.000,00 666.472.000,00 0 1 02 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - - 0,00 0,00 0,00 - 3. Sumberdaya Manusia - 0 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.09 000 2 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 0 Unit 0 Unit 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS KESEHATAN 1 283.026.185.916,00 337.893.048.472,00 339.989.930.472,00 87.445.289.500 1 02 283.026.185.916,00 337.893.048.472,00 339.989.930.472,00 87.445.289.500 277 1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 192.046.900.916,00 231.254.602.048,00 232.595.546.048,00 4.351.000.000 1 02 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - - 458.000.000,00 763.050.000,00 763.050.000,00 - 3. Sumberdaya Manusia - 520.000.000 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.09 000 2 1 550.509.000,00 1.694.596.000,00 1.694.596.000,00 0 1 02 550.509.000,00 1.694.596.000,00 1.694.596.000,00 0 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Puskesmas Parenggean-II URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik NON URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan NON URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Perubahan RKPD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025 V-130 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target RENJA Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 278 1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 550.509.000,00 666.472.000,00 666.472.000,00 0 1 02 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD - - - - 550.509.000,00 666.472.000,00 666.472.000,00 - 3. Sumberdaya Manusia - 0 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.10 000 1 Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 1 Unit Kerja 0,00 666.472.000,00 666.472.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan dari BLUD - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS KESEHATAN 1 550.509.000,00 1.694.596.000,00 1.694.596.000,00 0 1 02 550.509.000,00 1.694.596.000,00 1.694.596.000,00 0 279 1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 550.509.000,00 666.472.000,00 666.472.000,00 0 1 02 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD - - - - 550.509.000,00 666.472.000,00 666.472.000,00 - 3. Sumberdaya Manusia - 0 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.10 000 1 1 283.026.185.916,00 337.893.048.472,00 339.989.930.472,00 87.445.289.500 1 02 283.026.185.916,00 337.893.048.472,00 339.989.930.472,00 87.445.289.500 280 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT - - - 71.393.520.300,00 89.394.016.432,00 90.149.954.432,00 63.281.900.000 1 02 02 2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota - - - - 13.986.858.800,00 34.634.541.600,00 34.634.541.600,00 - 3. Sumberdaya Manusia - 7.810.000.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.01 000 9 Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas 0 Unit 0 Unit 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.01 001 1 Jumlah Sarana dan Prasarana Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan 0 Unit 0 Unit 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.01 002 4 Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas 0 Keluarga 0 Keluarga 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - - 0,00 1.028.124.000,00 1.028.124.000,00 - 3. Sumberdaya Manusia - 0 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 000 1 Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 0 Orang 0 Orang 0,00 61.432.000,00 61.432.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik- Dana BOK-BOK Puskesmas - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 000 2 Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 0 Orang 0 Orang 0,00 21.540.000,00 21.540.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik- Dana BOK-BOK Puskesmas - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 000 3 Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 0 Orang 0 Orang 0,00 11.520.000,00 11.520.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik- Dana BOK-BOK Puskesmas - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 000 4 Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 0 Orang 0 Orang 0,00 101.040.000,00 101.040.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik- Dana BOK-BOK Puskesmas - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 000 5 Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 0 Orang 0 Orang 0,00 67.200.000,00 67.200.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik- Dana BOK-BOK Puskesmas - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 000 6 Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 0 Orang 0 Orang 0,00 52.000.000,00 52.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik- Dana BOK-BOK Puskesmas - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 000 7 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD NON URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Perubahan RKPD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025 V-131 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target RENJA Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 0 Orang 0 Orang 0,00 30.368.000,00 30.368.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik- Dana BOK-BOK Puskesmas - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 000 8 Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 0 Orang 0 Orang 0,00 16.680.000,00 16.680.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik- Dana BOK-BOK Puskesmas - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 000 9 Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 0 Orang 0 Orang 0,00 16.680.000,00 16.680.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik- Dana BOK-BOK Puskesmas - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 001 0 Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar 0 Orang 0 Orang 0,00 15.600.000,00 15.600.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik- Dana BOK-BOK Puskesmas - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 001 1 Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 0 Orang 0 Orang 0,00 12.000.000,00 12.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik- Dana BOK-BOK Puskesmas - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 001 2 Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 0 Orang 0 Orang 0,00 5.200.000,00 5.200.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik- Dana BOK-BOK Puskesmas - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 001 5 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 0 Dokumen 0 Dokumen 0,00 204.325.000,00 204.325.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Parenggean, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik- Dana BOK-BOK Puskesmas - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 001 7 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 0 Dokumen 0 Dokumen 0,00 22.669.000,00 22.669.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Parenggean, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik- Dana BOK-BOK Puskesmas - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 002 0 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan 0 Dokumen 0 Dokumen 0,00 26.600.000,00 26.600.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Parenggean, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik- Dana BOK-BOK Puskesmas - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 002 5 Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 0 Dokumen 0 Dokumen 0,00 59.125.000,00 59.125.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Parenggean, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik- Dana BOK-BOK Puskesmas - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 003 3 Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 0 Dokumen 0 Dokumen 0,00 249.105.000,00 249.105.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik- Dana BOK-BOK Puskesmas - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 003 4 Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya 0 Dokumen 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Parenggean, Semua Kel/Desa - - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 003 6 Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 0 Laporan 0 Laporan 0,00 4.560.000,00 4.560.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Parenggean, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik- Dana BOK-BOK Puskesmas - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 004 0 Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 0 Orang 0 Orang 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik- Dana BOK-BOK Puskesmas - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 004 1 Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 0 Orang 0 Orang 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 004 2 Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria 0 Orang 0 Orang 0,00 4.800.000,00 4.800.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik- Dana BOK-BOK Puskesmas - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 004 4 Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi 0 Dokumen 0 Dokumen 0,00 24.160.000,00 24.160.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Parenggean, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik- Dana BOK-BOK Puskesmas - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS KESEHATAN Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Pengelolaan Surveilans Kesehatan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Operasional Pelayanan Puskesmas Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Perubahan RKPD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025 V-132 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target RENJA Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 1 02 02 2.02 004 6 Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak 0 Dokumen 0 Dokumen 0,00 11.520.000,00 11.520.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Parenggean, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik- Dana BOK-BOK Puskesmas - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS KESEHATAN 281 1 02 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN - - - 551.660.000,00 1.401.906.000,00 1.401.906.000,00 428.150.000 1 02 05 2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - - 0,00 0,00 0,00 - 3. Sumberdaya Manusia - 0 DINAS KESEHATAN 1 02 05 2.03 000 1 Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 0 Dokumen 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Parenggean, Semua Kel/Desa - - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS KESEHATAN 119.097.000,00 1.623.163.950,00 1.623.163.950,00 800.704.000 1 119.097.000,00 1.623.163.950,00 1.623.163.950,00 800.704.000 1 02 119.097.000,00 1.623.163.950,00 1.623.163.950,00 800.704.000 282 1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 119.097.000,00 335.219.950,00 335.219.950,00 0 1 02 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - - 0,00 0,00 0,00 - 3. Sumberdaya Manusia - 0 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.08 000 2 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 0 Laporan 0 Laporan 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Tualan Hulu, Semua Kel/Desa - - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS KESEHATAN 1 283.026.185.916,00 337.893.048.472,00 339.989.930.472,00 87.445.289.500 1 02 283.026.185.916,00 337.893.048.472,00 339.989.930.472,00 87.445.289.500 283 1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 192.046.900.916,00 231.254.602.048,00 232.595.546.048,00 4.351.000.000 1 02 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - - 2.346.000.000,00 2.881.407.448,00 2.881.407.448,00 - 3. Sumberdaya Manusia - 2.251.000.000 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.08 000 2 1 119.097.000,00 1.623.163.950,00 1.623.163.950,00 800.704.000 1 02 119.097.000,00 1.623.163.950,00 1.623.163.950,00 800.704.000 284 1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 119.097.000,00 335.219.950,00 335.219.950,00 0 1 02 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - - 0,00 0,00 0,00 - 3. Sumberdaya Manusia - 0 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.09 000 2 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 0 Unit 0 Unit 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Tualan Hulu, Semua Kel/Desa - - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS KESEHATAN 1 283.026.185.916,00 337.893.048.472,00 339.989.930.472,00 87.445.289.500 1 02 283.026.185.916,00 337.893.048.472,00 339.989.930.472,00 87.445.289.500 285 1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 192.046.900.916,00 231.254.602.048,00 232.595.546.048,00 4.351.000.000 1 02 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - - 458.000.000,00 763.050.000,00 763.050.000,00 - 3. Sumberdaya Manusia - 520.000.000 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.09 000 2 1 119.097.000,00 1.623.163.950,00 1.623.163.950,00 800.704.000 1 02 119.097.000,00 1.623.163.950,00 1.623.163.950,00 800.704.000 286 1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 119.097.000,00 335.219.950,00 335.219.950,00 0 1 02 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD - - - - 119.097.000,00 335.219.950,00 335.219.950,00 - 3. Sumberdaya Manusia - 0 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.10 000 1 Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 1 Unit Kerja 0,00 335.219.950,00 335.219.950,00 Kab. Kotawaringin Timur, Tualan Hulu, Semua Kel/Desa Pendapatan dari BLUD - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS KESEHATAN 1 119.097.000,00 1.623.163.950,00 1.623.163.950,00 800.704.000 1 02 119.097.000,00 1.623.163.950,00 1.623.163.950,00 800.704.000 287 1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 119.097.000,00 335.219.950,00 335.219.950,00 0 1 02 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD - - - - 119.097.000,00 335.219.950,00 335.219.950,00 - 3. Sumberdaya Manusia - 0 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.10 000 1 1 283.026.185.916,00 337.893.048.472,00 339.989.930.472,00 87.445.289.500 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Puskesmas Tualan Hulu URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik NON URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan NON URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD NON URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Perubahan RKPD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025 V-133 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target RENJA Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 1 02 283.026.185.916,00 337.893.048.472,00 339.989.930.472,00 87.445.289.500 288 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT - - - 71.393.520.300,00 89.394.016.432,00 90.149.954.432,00 63.281.900.000 1 02 02 2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota - - - - 13.986.858.800,00 34.634.541.600,00 34.634.541.600,00 - 3. Sumberdaya Manusia - 7.810.000.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.01 000 9 Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas 0 Unit 0 Unit 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Tualan Hulu, Semua Kel/Desa - - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.01 001 1 Jumlah Sarana dan Prasarana Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan 0 Unit 0 Unit 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Tualan Hulu, Semua Kel/Desa - - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.01 002 4 Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas 0 Keluarga 0 Keluarga 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Tualan Hulu, Semua Kel/Desa - - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - - 0,00 1.282.894.000,00 1.282.894.000,00 - 3. Sumberdaya Manusia - 794.621.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 000 1 Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 0 Orang 300 Orang 0,00 66.000.000,00 66.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Tualan Hulu, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik- Dana BOK-BOK Puskesmas - 3. Sumberdaya Manusia 75.900.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 000 2 Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 0 Orang 0 Orang 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Tualan Hulu, Semua Kel/Desa - - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 000 3 Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 0 Orang 0 Orang 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Tualan Hulu, Semua Kel/Desa - - 3. Sumberdaya Manusia 100.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 000 4 Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 0 Orang 0 Orang 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Tualan Hulu, Semua Kel/Desa - - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 000 5 Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 0 Orang 5000 Orang 0,00 85.200.000,00 85.200.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Tualan Hulu, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik- Dana BOK-BOK Puskesmas - 3. Sumberdaya Manusia 90.560.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 000 6 Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 0 Orang 0 Orang 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Tualan Hulu, Semua Kel/Desa - - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 000 7 Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 0 Orang 300 Orang 0,00 58.080.000,00 58.080.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Tualan Hulu, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik- Dana BOK-BOK Puskesmas - 3. Sumberdaya Manusia 58.080.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 000 8 Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 0 Orang 0 Orang 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Tualan Hulu, Semua Kel/Desa - - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 000 9 Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 0 Orang 0 Orang 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Tualan Hulu, Semua Kel/Desa - - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 001 0 Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar 0 Orang 20 Orang 0,00 21.600.000,00 21.600.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Tualan Hulu, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik- Dana BOK-BOK Puskesmas - 3. Sumberdaya Manusia 7.920.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 001 1 Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 0 Orang 60000 Orang 0,00 10.360.000,00 10.360.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Tualan Hulu, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik- Dana BOK-BOK Puskesmas - 3. Sumberdaya Manusia 11.000.000 DINAS KESEHATAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Perubahan RKPD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025 V-134 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target RENJA Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 1 02 02 2.02 001 2 Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 0 Orang 0 Orang 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Tualan Hulu, Semua Kel/Desa - - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 001 5 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 0 Dokumen 6 Dokumen 0,00 317.805.000,00 317.805.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Tualan Hulu, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik- Dana BOK-BOK Puskesmas - 3. Sumberdaya Manusia 303.765.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 001 7 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 0 Dokumen 2 Dokumen 0,00 14.380.000,00 14.380.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Tualan Hulu, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik- Dana BOK-BOK Puskesmas - 3. Sumberdaya Manusia 14.380.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 002 0 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan 0 Dokumen 1 Dokumen 0,00 4.400.000,00 4.400.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Tualan Hulu, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik- Dana BOK-BOK Puskesmas - 3. Sumberdaya Manusia 4.400.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 002 5 Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 0 Dokumen 4 Dokumen 0,00 175.036.000,00 175.036.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Tualan Hulu, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik- Dana BOK-BOK Puskesmas - 3. Sumberdaya Manusia 174.396.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 003 3 Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 0 Dokumen 8 Dokumen 0,00 487.533.000,00 487.533.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Tualan Hulu, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik- Dana BOK-BOK Puskesmas - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 003 4 Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya 0 Dokumen 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Tualan Hulu, Semua Kel/Desa - - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 003 6 Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 0 Laporan 0 Laporan 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Tualan Hulu, Semua Kel/Desa - - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 004 0 Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 0 Orang 0 Orang 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Tualan Hulu, Semua Kel/Desa - - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 004 1 Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 0 Orang 0 Orang 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Tualan Hulu, Semua Kel/Desa - - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 004 2 Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria 0 Orang 0 Orang 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Tualan Hulu, Semua Kel/Desa - - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 004 4 Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi 0 Dokumen 1 Dokumen 0,00 29.040.000,00 29.040.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Tualan Hulu, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik- Dana BOK-BOK Puskesmas - 3. Sumberdaya Manusia 29.040.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 004 6 Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak 0 Dokumen 2 Dokumen 0,00 13.460.000,00 13.460.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Tualan Hulu, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik- Dana BOK-BOK Puskesmas - 3. Sumberdaya Manusia 25.080.000 DINAS KESEHATAN 289 1 02 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN - - - 0,00 5.050.000,00 5.050.000,00 6.083.000 1 02 05 2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - - 0,00 5.050.000,00 5.050.000,00 - 3. Sumberdaya Manusia - 6.083.000 DINAS KESEHATAN 1 02 05 2.03 000 1 Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 0 Dokumen 1 Dokumen 0,00 5.050.000,00 5.050.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Tualan Hulu, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik- Dana BOK-BOK Puskesmas - 3. Sumberdaya Manusia 6.083.000 DINAS KESEHATAN 1.353.943.000,00 2.677.904.705,00 2.677.904.705,00 3.000.000 1 1.353.943.000,00 2.677.904.705,00 2.677.904.705,00 3.000.000 1 02 1.353.943.000,00 2.677.904.705,00 2.677.904.705,00 3.000.000 290 1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 1.353.943.000,00 1.230.148.705,00 1.230.148.705,00 0 1 02 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - - 0,00 0,00 0,00 - 3. Sumberdaya Manusia - 0 DINAS KESEHATAN Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Pengelolaan Surveilans Kesehatan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Operasional Pelayanan Puskesmas Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Puskesmas Kuala Kuayan URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Perubahan RKPD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025 V-135 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target RENJA Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 1 02 01 2.08 000 2 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 0 Laporan 0 Laporan 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentaya Hulu, Semua Kel/Desa - - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS KESEHATAN 1 283.026.185.916,00 337.893.048.472,00 339.989.930.472,00 87.445.289.500 1 02 283.026.185.916,00 337.893.048.472,00 339.989.930.472,00 87.445.289.500 291 1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 192.046.900.916,00 231.254.602.048,00 232.595.546.048,00 4.351.000.000 1 02 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - - 2.346.000.000,00 2.881.407.448,00 2.881.407.448,00 - 3. Sumberdaya Manusia - 2.251.000.000 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.08 000 2 1 1.353.943.000,00 2.677.904.705,00 2.677.904.705,00 3.000.000 1 02 1.353.943.000,00 2.677.904.705,00 2.677.904.705,00 3.000.000 292 1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 1.353.943.000,00 1.230.148.705,00 1.230.148.705,00 0 1 02 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - - 0,00 0,00 0,00 - 3. Sumberdaya Manusia - 0 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.09 000 2 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 0 Unit 0 Unit 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentaya Hulu, Semua Kel/Desa - - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS KESEHATAN 1 283.026.185.916,00 337.893.048.472,00 339.989.930.472,00 87.445.289.500 1 02 283.026.185.916,00 337.893.048.472,00 339.989.930.472,00 87.445.289.500 293 1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 192.046.900.916,00 231.254.602.048,00 232.595.546.048,00 4.351.000.000 1 02 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - - 458.000.000,00 763.050.000,00 763.050.000,00 - 3. Sumberdaya Manusia - 520.000.000 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.09 000 2 1 1.353.943.000,00 2.677.904.705,00 2.677.904.705,00 3.000.000 1 02 1.353.943.000,00 2.677.904.705,00 2.677.904.705,00 3.000.000 294 1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 1.353.943.000,00 1.230.148.705,00 1.230.148.705,00 0 1 02 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD - - - - 1.353.943.000,00 1.230.148.705,00 1.230.148.705,00 - 3. Sumberdaya Manusia - 0 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.10 000 1 Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 1 Unit Kerja 0,00 1.230.148.705,00 1.230.148.705,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentaya Hulu, Semua Kel/Desa Pendapatan dari BLUD - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS KESEHATAN 1 1.353.943.000,00 2.677.904.705,00 2.677.904.705,00 3.000.000 1 02 1.353.943.000,00 2.677.904.705,00 2.677.904.705,00 3.000.000 295 1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 1.353.943.000,00 1.230.148.705,00 1.230.148.705,00 0 1 02 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD - - - - 1.353.943.000,00 1.230.148.705,00 1.230.148.705,00 - 3. Sumberdaya Manusia - 0 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.10 000 1 1 1.353.943.000,00 2.677.904.705,00 2.677.904.705,00 3.000.000 1 02 1.353.943.000,00 2.677.904.705,00 2.677.904.705,00 3.000.000 296 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT - - - 0,00 1.447.756.000,00 1.447.756.000,00 3.000.000 1 02 02 2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota - - - - 0,00 3.000.000,00 3.000.000,00 - 3. Sumberdaya Manusia - 3.000.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.01 000 9 Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas 0 Unit 1 Unit 0,00 3.000.000,00 3.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentaya Hulu, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 3. Sumberdaya Manusia 3.000.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.01 001 1 Jumlah Sarana dan Prasarana Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan 0 Unit 0 Unit 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentaya Hulu, Semua Kel/Desa - - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.01 002 4 Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas 0 Keluarga 0 Keluarga 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentaya Hulu, Semua Kel/Desa - - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS KESEHATAN Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik NON URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan NON URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD NON URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga Perubahan RKPD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025 V-136 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target RENJA Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - - 0,00 1.444.756.000,00 1.444.756.000,00 - 3. Sumberdaya Manusia - 0 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 000 1 Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 0 Orang 0 Orang 0,00 263.272.000,00 263.272.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentaya Hulu, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 000 2 Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 0 Orang 0 Orang 0,00 4.200.000,00 4.200.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentaya Hulu, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 000 3 Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 0 Orang 0 Orang 0,00 52.640.000,00 52.640.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentaya Hulu, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 000 4 Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 0 Orang 0 Orang 0,00 162.740.000,00 162.740.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentaya Hulu, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 000 5 Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 0 Orang 0 Orang 0,00 231.160.000,00 231.160.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentaya Hulu, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 000 6 Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 0 Orang 0 Orang 0,00 216.957.000,00 216.957.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentaya Hulu, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 000 7 Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 0 Orang 0 Orang 0,00 31.500.000,00 31.500.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentaya Hulu, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 000 8 Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 0 Orang 0 Orang 0,00 15.660.000,00 15.660.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentaya Hulu, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 000 9 Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 0 Orang 0 Orang 0,00 10.080.000,00 10.080.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentaya Hulu, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 001 0 Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar 0 Orang 0 Orang 0,00 32.480.000,00 32.480.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentaya Hulu, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 001 1 Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 0 Orang 0 Orang 0,00 3.600.000,00 3.600.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentaya Hulu, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 001 2 Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 0 Orang 0 Orang 0,00 6.100.000,00 6.100.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentaya Hulu, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 001 5 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 0 Dokumen 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentaya Hulu, Semua Kel/Desa - - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 001 7 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 0 Dokumen 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentaya Hulu, Semua Kel/Desa - - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 002 0 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan 0 Dokumen 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentaya Hulu, Semua Kel/Desa - - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 002 5 Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 0 Dokumen 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentaya Hulu, Semua Kel/Desa - - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 003 3 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Pengelolaan Surveilans Kesehatan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Operasional Pelayanan Puskesmas Perubahan RKPD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025 V-137 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target RENJA Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 0 Dokumen 0 Dokumen 0,00 389.647.000,00 389.647.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentaya Hulu, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 003 4 Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya 0 Dokumen 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentaya Hulu, Semua Kel/Desa - - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 003 6 Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 0 Laporan 0 Laporan 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentaya Hulu, Semua Kel/Desa - - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 004 0 Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 0 Orang 0 Orang 0,00 15.700.000,00 15.700.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentaya Hulu, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 004 1 Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 0 Orang 0 Orang 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentaya Hulu, Semua Kel/Desa - - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 004 2 Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria 0 Orang 0 Orang 0,00 9.020.000,00 9.020.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentaya Hulu, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 004 4 Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi 0 Dokumen 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentaya Hulu, Semua Kel/Desa - - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 004 6 Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak 0 Dokumen 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentaya Hulu, Semua Kel/Desa - - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS KESEHATAN 297 1 02 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN - - - 551.660.000,00 1.401.906.000,00 1.401.906.000,00 428.150.000 1 02 05 2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - - 0,00 0,00 0,00 - 3. Sumberdaya Manusia - 0 DINAS KESEHATAN 1 02 05 2.03 000 1 Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 0 Dokumen 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentaya Hulu, Semua Kel/Desa - - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS KESEHATAN 385.242.000,00 1.755.931.664,00 1.755.931.664,00 459.240.000 1 385.242.000,00 1.755.931.664,00 1.755.931.664,00 459.240.000 1 02 385.242.000,00 1.755.931.664,00 1.755.931.664,00 459.240.000 298 1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 385.242.000,00 459.240.000,00 459.240.000,00 459.240.000 1 02 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - - 0,00 0,00 0,00 - 3. Sumberdaya Manusia - 0 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.08 000 2 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 0 Laporan 0 Laporan 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Bukit Santuai, Semua Kel/Desa - - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS KESEHATAN 1 283.026.185.916,00 337.893.048.472,00 339.989.930.472,00 87.445.289.500 1 02 283.026.185.916,00 337.893.048.472,00 339.989.930.472,00 87.445.289.500 299 1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 192.046.900.916,00 231.254.602.048,00 232.595.546.048,00 4.351.000.000 1 02 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - - 2.346.000.000,00 2.881.407.448,00 2.881.407.448,00 - 3. Sumberdaya Manusia - 2.251.000.000 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.08 000 2 1 385.242.000,00 1.755.931.664,00 1.755.931.664,00 459.240.000 1 02 385.242.000,00 1.755.931.664,00 1.755.931.664,00 459.240.000 300 1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 385.242.000,00 459.240.000,00 459.240.000,00 459.240.000 1 02 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - - 0,00 0,00 0,00 - 3. Sumberdaya Manusia - 0 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.09 000 2 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Puskesmas Tumbang Penyahuan URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik NON URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Perubahan RKPD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025 V-138 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target RENJA Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 0 Unit 0 Unit 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Bukit Santuai, Semua Kel/Desa - - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS KESEHATAN 1 283.026.185.916,00 337.893.048.472,00 339.989.930.472,00 87.445.289.500 1 02 283.026.185.916,00 337.893.048.472,00 339.989.930.472,00 87.445.289.500 301 1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 192.046.900.916,00 231.254.602.048,00 232.595.546.048,00 4.351.000.000 1 02 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - - 458.000.000,00 763.050.000,00 763.050.000,00 - 3. Sumberdaya Manusia - 520.000.000 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.09 000 2 1 385.242.000,00 1.755.931.664,00 1.755.931.664,00 459.240.000 1 02 385.242.000,00 1.755.931.664,00 1.755.931.664,00 459.240.000 302 1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 385.242.000,00 459.240.000,00 459.240.000,00 459.240.000 1 02 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD - - - - 385.242.000,00 459.240.000,00 459.240.000,00 - 3. Sumberdaya Manusia - 459.240.000 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.10 000 1 Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 1 Unit Kerja 0,00 459.240.000,00 459.240.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Bukit Santuai, Semua Kel/Desa Pendapatan dari BLUD - 3. Sumberdaya Manusia 459.240.000 DINAS KESEHATAN 1 385.242.000,00 1.755.931.664,00 1.755.931.664,00 459.240.000 1 02 385.242.000,00 1.755.931.664,00 1.755.931.664,00 459.240.000 303 1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 385.242.000,00 459.240.000,00 459.240.000,00 459.240.000 1 02 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD - - - - 385.242.000,00 459.240.000,00 459.240.000,00 - 3. Sumberdaya Manusia - 459.240.000 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.10 000 1 1 385.242.000,00 1.755.931.664,00 1.755.931.664,00 459.240.000 1 02 385.242.000,00 1.755.931.664,00 1.755.931.664,00 459.240.000 304 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT - - - 0,00 1.296.691.664,00 1.296.691.664,00 0 1 02 02 2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota - - - - 0,00 26.400.000,00 26.400.000,00 - 3. Sumberdaya Manusia usia dasar 0 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.01 000 9 Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas 0 Unit 0 Unit 0,00 26.400.000,00 26.400.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Bukit Santuai, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.01 001 1 Jumlah Sarana dan Prasarana Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan 0 Unit 0 Unit 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Bukit Santuai, Semua Kel/Desa - - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.01 002 4 Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas 0 Keluarga 0 Keluarga 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Bukit Santuai, Semua Kel/Desa - - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - - 0,00 1.270.291.664,00 1.270.291.664,00 - 3. Sumberdaya Manusia usia dasar 0 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 000 1 Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 0 Orang 150 Orang 0,00 98.340.000,00 98.340.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Bukit Santuai, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik- Dana BOK-BOK Puskesmas - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 000 2 Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 0 Orang 0 Orang 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Bukit Santuai, Semua Kel/Desa - - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 000 3 Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 0 Orang 0 Orang 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Bukit Santuai, Semua Kel/Desa - - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 000 4 Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 0 Orang 0 Orang 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Bukit Santuai, Semua Kel/Desa - - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 000 5 NON URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD NON URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Perubahan RKPD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025 V-139 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target RENJA Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 0 Orang 0 Orang 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Bukit Santuai, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik- Dana BOK-BOK Puskesmas - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS KESEHATAN Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar - 150 Orang 0,00 81.480.000,00 81.480.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Bukit Santuai, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik- Dana BOK-BOK Puskesmas - 4. Tata Kelola Pemerintahan 0 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 000 6 Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 0 Orang 0 Orang 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Bukit Santuai, Semua Kel/Desa - - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 000 7 Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 0 Orang 0 Orang 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Bukit Santuai, Semua Kel/Desa - - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 000 8 Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 0 Orang 0 Orang 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Bukit Santuai, Semua Kel/Desa - - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 000 9 Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 0 Orang 0 Orang 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Bukit Santuai, Semua Kel/Desa - - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 001 0 Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar 0 Orang 0 Orang 0,00 27.200.000,00 27.200.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Bukit Santuai, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik- Dana BOK-BOK Puskesmas - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 001 1 Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 0 Orang 0 Orang 0,00 24.000.000,00 24.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Bukit Santuai, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik- Dana BOK-BOK Puskesmas - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 001 2 Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 0 Orang 0 Orang 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Bukit Santuai, Semua Kel/Desa - - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 001 5 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 0 Dokumen 0 Dokumen 0,00 369.668.664,00 369.668.664,00 Kab. Kotawaringin Timur, Bukit Santuai, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik- Dana BOK-BOK Puskesmas - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 001 7 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 0 Dokumen 0 Dokumen 0,00 10.200.000,00 10.200.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Bukit Santuai, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik- Dana BOK-BOK Puskesmas - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 002 0 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan 0 Dokumen 0 Dokumen 0,00 2.640.000,00 2.640.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Bukit Santuai, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik- Dana BOK-BOK Puskesmas - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 002 5 Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 0 Dokumen 0 Dokumen 0,00 229.581.000,00 229.581.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Bukit Santuai, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik- Dana BOK-BOK Puskesmas - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 003 3 Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 0 Dokumen 0 Dokumen 0,00 389.462.000,00 389.462.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Bukit Santuai, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik- Dana BOK-BOK Puskesmas - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 003 4 Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya 0 Dokumen 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Bukit Santuai, Semua Kel/Desa - - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 003 6 Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 0 Laporan 0 Laporan 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Bukit Santuai, Semua Kel/Desa - - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 004 0 Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 0 Orang 0 Orang 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Bukit Santuai, Semua Kel/Desa - - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS KESEHATAN Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Pengelolaan Surveilans Kesehatan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Operasional Pelayanan Puskesmas Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis Perubahan RKPD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025 V-140 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target RENJA Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 1 02 02 2.02 004 1 Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 0 Orang 0 Orang 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Bukit Santuai, Semua Kel/Desa - - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 004 2 Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria 0 Orang 0 Orang 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Bukit Santuai, Semua Kel/Desa - - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 004 4 Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi 0 Dokumen 0 Dokumen 0,00 31.560.000,00 31.560.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Bukit Santuai, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik- Dana BOK-BOK Puskesmas - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 004 6 Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak 0 Dokumen 0 Dokumen 0,00 6.160.000,00 6.160.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Bukit Santuai, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik- Dana BOK-BOK Puskesmas - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS KESEHATAN 305 1 02 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN - - - 551.660.000,00 1.401.906.000,00 1.401.906.000,00 428.150.000 1 02 05 2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - - 0,00 0,00 0,00 - 3. Sumberdaya Manusia - 0 DINAS KESEHATAN 1 02 05 2.03 000 1 Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 0 Dokumen 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Bukit Santuai, Semua Kel/Desa - - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS KESEHATAN 1.076.815.000,00 2.393.985.000,00 2.393.985.000,00 126.000.000 1 1.076.815.000,00 2.393.985.000,00 2.393.985.000,00 126.000.000 1 02 1.076.815.000,00 2.393.985.000,00 2.393.985.000,00 126.000.000 306 1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 1.076.815.000,00 1.043.033.000,00 1.043.033.000,00 0 1 02 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - - 0,00 0,00 0,00 - 3. Sumberdaya Manusia - 0 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.08 000 2 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 0 Laporan 0 Laporan 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Telaga Antang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik- Dana BOK-BOK Puskesmas - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS KESEHATAN 1 283.026.185.916,00 337.893.048.472,00 339.989.930.472,00 87.445.289.500 1 02 283.026.185.916,00 337.893.048.472,00 339.989.930.472,00 87.445.289.500 307 1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 192.046.900.916,00 231.254.602.048,00 232.595.546.048,00 4.351.000.000 1 02 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - - 2.346.000.000,00 2.881.407.448,00 2.881.407.448,00 - 3. Sumberdaya Manusia - 2.251.000.000 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.08 000 2 1 1.076.815.000,00 2.393.985.000,00 2.393.985.000,00 126.000.000 1 02 1.076.815.000,00 2.393.985.000,00 2.393.985.000,00 126.000.000 308 1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 1.076.815.000,00 1.043.033.000,00 1.043.033.000,00 0 1 02 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - - 0,00 0,00 0,00 - 3. Sumberdaya Manusia - 0 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.09 000 2 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 0 Unit 0 Unit 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Telaga Antang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik- Dana BOK-BOK Puskesmas - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS KESEHATAN 1 283.026.185.916,00 337.893.048.472,00 339.989.930.472,00 87.445.289.500 1 02 283.026.185.916,00 337.893.048.472,00 339.989.930.472,00 87.445.289.500 309 1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 192.046.900.916,00 231.254.602.048,00 232.595.546.048,00 4.351.000.000 1 02 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - - 458.000.000,00 763.050.000,00 763.050.000,00 - 3. Sumberdaya Manusia - 520.000.000 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.09 000 2 1 1.076.815.000,00 2.393.985.000,00 2.393.985.000,00 126.000.000 1 02 1.076.815.000,00 2.393.985.000,00 2.393.985.000,00 126.000.000 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Puskesmas Tumbang Sangai URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik NON URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan NON URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Perubahan RKPD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025 V-141 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target RENJA Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 310 1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 1.076.815.000,00 1.043.033.000,00 1.043.033.000,00 0 1 02 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD - - - - 1.076.815.000,00 1.043.033.000,00 1.043.033.000,00 - 3. Sumberdaya Manusia - 0 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.10 000 1 Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 1 Unit Kerja 0,00 1.043.033.000,00 1.043.033.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Telaga Antang, Semua Kel/Desa Pendapatan dari BLUD - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS KESEHATAN 1 1.076.815.000,00 2.393.985.000,00 2.393.985.000,00 126.000.000 1 02 1.076.815.000,00 2.393.985.000,00 2.393.985.000,00 126.000.000 311 1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 1.076.815.000,00 1.043.033.000,00 1.043.033.000,00 0 1 02 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD - - - - 1.076.815.000,00 1.043.033.000,00 1.043.033.000,00 - 3. Sumberdaya Manusia - 0 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.10 000 1 1 1.076.815.000,00 2.393.985.000,00 2.393.985.000,00 126.000.000 1 02 1.076.815.000,00 2.393.985.000,00 2.393.985.000,00 126.000.000 312 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT - - - 0,00 1.350.952.000,00 1.350.952.000,00 126.000.000 1 02 02 2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota - - - - 0,00 0,00 0,00 - 3. Sumberdaya Manusia - 0 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.01 000 9 Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas 0 Unit 0 Unit 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Telaga Antang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik- Dana BOK-BOK Puskesmas - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.01 001 1 Jumlah Sarana dan Prasarana Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan 0 Unit 0 Unit 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Telaga Antang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik- Dana BOK-BOK Puskesmas - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.01 002 4 Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas 0 Keluarga 0 Keluarga 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Telaga Antang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik- Dana BOK-BOK Puskesmas - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - - 0,00 1.350.952.000,00 1.350.952.000,00 - 3. Sumberdaya Manusia - 126.000.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 000 1 Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 0 Orang 0 Orang 0,00 126.000.000,00 126.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Telaga Antang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik- Dana BOK-BOK Puskesmas - 3. Sumberdaya Manusia 126.000.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 000 2 Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 0 Orang 0 Orang 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Telaga Antang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik- Dana BOK-BOK Puskesmas - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 000 3 Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 0 Orang 0 Orang 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Telaga Antang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik- Dana BOK-BOK Puskesmas - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 000 4 Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 0 Orang 450 Dari Sasaran yan Orang 0,00 20.685.000,00 20.685.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Telaga Antang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik- Dana BOK-BOK Puskesmas - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 000 5 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD NON URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Perubahan RKPD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025 V-142 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target RENJA Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 0 Orang 0 Orang 0,00 84.029.000,00 84.029.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Telaga Antang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik- Dana BOK-BOK Puskesmas - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 000 6 Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 0 Orang 0 Orang 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Telaga Antang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik- Dana BOK-BOK Puskesmas - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 000 7 Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 0 Orang 0 Orang 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Telaga Antang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik- Dana BOK-BOK Puskesmas - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 000 8 Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 0 Orang 0 Orang 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Telaga Antang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik- Dana BOK-BOK Puskesmas - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 000 9 Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 0 Orang 0 Orang 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Telaga Antang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik- Dana BOK-BOK Puskesmas - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 001 0 Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar 0 Orang 0 Orang 0,00 36.400.000,00 36.400.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Telaga Antang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik- Dana BOK-BOK Puskesmas - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 001 1 Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 0 Orang 0 Orang 0,00 40.600.000,00 40.600.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Telaga Antang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik- Dana BOK-BOK Puskesmas - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 001 2 Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 0 Orang 0 Orang 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Telaga Antang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik- Dana BOK-BOK Puskesmas - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 001 5 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 0 Dokumen 0 Dokumen 0,00 240.135.000,00 240.135.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Telaga Antang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik- Dana BOK-BOK Puskesmas - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 001 7 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 0 Dokumen 0 Dokumen 0,00 56.000.000,00 56.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Telaga Antang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik- Dana BOK-BOK Puskesmas - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 002 0 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan 0 Dokumen 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Telaga Antang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik- Dana BOK-BOK Puskesmas - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 002 5 Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 0 Dokumen 0 Dokumen 0,00 294.000.000,00 294.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Telaga Antang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik- Dana BOK-BOK Puskesmas - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 003 3 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Pengelolaan Surveilans Kesehatan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Operasional Pelayanan Puskesmas Perubahan RKPD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025 V-143 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target RENJA Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 0 Dokumen 0 Dokumen 0,00 453.103.000,00 453.103.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Telaga Antang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik- Dana BOK-BOK Puskesmas - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 003 4 Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya 0 Dokumen 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Telaga Antang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik- Dana BOK-BOK Puskesmas - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 003 6 Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 0 Laporan 0 Laporan 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Telaga Antang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik- Dana BOK-BOK Puskesmas - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 004 0 Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 0 Orang 0 Orang 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Telaga Antang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik- Dana BOK-BOK Puskesmas - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 004 1 Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 0 Orang 0 Orang 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Telaga Antang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik- Dana BOK-BOK Puskesmas - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 004 2 Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria 0 Orang 0 Orang 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Telaga Antang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik- Dana BOK-BOK Puskesmas - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 004 4 Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi 0 Dokumen 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Telaga Antang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik- Dana BOK-BOK Puskesmas - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 004 6 Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak 0 Dokumen 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Telaga Antang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik- Dana BOK-BOK Puskesmas - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS KESEHATAN 313 1 02 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN - - - 0,00 0,00 0,00 0 1 02 05 2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - - 0,00 0,00 0,00 - 3. Sumberdaya Manusia - 0 DINAS KESEHATAN 1 02 05 2.03 000 1 Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 0 Dokumen 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Telaga Antang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik- Dana BOK-BOK Puskesmas - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS KESEHATAN 777.276.000,00 1.962.982.000,00 1.962.982.000,00 0 1 777.276.000,00 1.962.982.000,00 1.962.982.000,00 0 1 02 777.276.000,00 1.962.982.000,00 1.962.982.000,00 0 314 1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 777.276.000,00 698.776.000,00 698.776.000,00 0 1 02 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - - 0,00 0,00 0,00 - 3. Sumberdaya Manusia - 0 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.08 000 2 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 0 Laporan 0 Laporan 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Antang Kalang, Semua Kel/Desa - - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS KESEHATAN 1 283.026.185.916,00 337.893.048.472,00 339.989.930.472,00 87.445.289.500 1 02 283.026.185.916,00 337.893.048.472,00 339.989.930.472,00 87.445.289.500 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Puskesmas Tumbang Kalang URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik NON URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX Perubahan RKPD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025 V-144 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target RENJA Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 315 1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 192.046.900.916,00 231.254.602.048,00 232.595.546.048,00 4.351.000.000 1 02 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - - 2.346.000.000,00 2.881.407.448,00 2.881.407.448,00 - 3. Sumberdaya Manusia - 2.251.000.000 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.08 000 2 1 777.276.000,00 1.962.982.000,00 1.962.982.000,00 0 1 02 777.276.000,00 1.962.982.000,00 1.962.982.000,00 0 316 1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 777.276.000,00 698.776.000,00 698.776.000,00 0 1 02 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - - 0,00 0,00 0,00 - 3. Sumberdaya Manusia - 0 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.09 000 2 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 0 Unit 0 Unit 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Antang Kalang, Semua Kel/Desa - - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS KESEHATAN 1 283.026.185.916,00 337.893.048.472,00 339.989.930.472,00 87.445.289.500 1 02 283.026.185.916,00 337.893.048.472,00 339.989.930.472,00 87.445.289.500 317 1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 192.046.900.916,00 231.254.602.048,00 232.595.546.048,00 4.351.000.000 1 02 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - - 458.000.000,00 763.050.000,00 763.050.000,00 - 3. Sumberdaya Manusia - 520.000.000 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.09 000 2 1 777.276.000,00 1.962.982.000,00 1.962.982.000,00 0 1 02 777.276.000,00 1.962.982.000,00 1.962.982.000,00 0 318 1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 777.276.000,00 698.776.000,00 698.776.000,00 0 1 02 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD - - - - 777.276.000,00 698.776.000,00 698.776.000,00 - 3. Sumberdaya Manusia - 0 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.10 000 1 Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 1 Unit Kerja 0,00 698.776.000,00 698.776.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Antang Kalang, Semua Kel/Desa Pendapatan dari BLUD - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS KESEHATAN 1 777.276.000,00 1.962.982.000,00 1.962.982.000,00 0 1 02 777.276.000,00 1.962.982.000,00 1.962.982.000,00 0 319 1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 777.276.000,00 698.776.000,00 698.776.000,00 0 1 02 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD - - - - 777.276.000,00 698.776.000,00 698.776.000,00 - 3. Sumberdaya Manusia - 0 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.10 000 1 1 777.276.000,00 1.962.982.000,00 1.962.982.000,00 0 1 02 777.276.000,00 1.962.982.000,00 1.962.982.000,00 0 320 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT - - - 0,00 1.241.385.600,00 1.241.385.600,00 0 1 02 02 2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota - - - - 0,00 0,00 0,00 - 3. Sumberdaya Manusia - 0 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.01 000 9 Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas 0 Unit 0 Unit 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Antang Kalang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.01 001 1 Jumlah Sarana dan Prasarana Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan 0 Unit 0 Unit 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Antang Kalang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.01 002 4 Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas 0 Keluarga 0 Keluarga 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Antang Kalang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik- Dana BOK-BOK Puskesmas - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - - 0,00 1.241.385.600,00 1.241.385.600,00 - 3. Sumberdaya Manusia - 0 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 000 1 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan NON URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD NON URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Perubahan RKPD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025 V-145 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target RENJA Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 0 Orang 0 Orang 0,00 127.200.000,00 127.200.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Antang Kalang, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik- Dana BOK-BOK Puskesmas - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 000 2 Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 0 Orang 0 Orang 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Antang Kalang, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik- Dana BOK-BOK Puskesmas - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 000 3 Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 0 Orang 0 Orang 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Antang Kalang, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik- Dana BOK-BOK Puskesmas - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 000 4 Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 0 Orang 0 Orang 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Antang Kalang, Semua Kel/Desa - - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 000 5 Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 0 Orang 0 Orang 0,00 79.875.000,00 79.875.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Antang Kalang, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik- Dana BOK-BOK Puskesmas - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 000 6 Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 0 Orang 0 Orang 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Antang Kalang, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik- Dana BOK-BOK Puskesmas - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 000 7 Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 0 Orang 0 Orang 0,00 35.640.000,00 35.640.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Antang Kalang, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik- Dana BOK-BOK Puskesmas - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 000 8 Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 0 Orang 0 Orang 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Antang Kalang, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik- Dana BOK-BOK Puskesmas - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 000 9 Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 0 Orang 0 Orang 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Antang Kalang, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik- Dana BOK-BOK Puskesmas - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 001 0 Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar 0 Orang 0 Orang 0,00 1.680.000,00 1.680.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Antang Kalang, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik- Dana BOK-BOK Puskesmas - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 001 1 Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 0 Orang 0 Orang 0,00 6.360.000,00 6.360.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Antang Kalang, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik- Dana BOK-BOK Puskesmas - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 001 2 Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 0 Orang 0 Orang 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Antang Kalang, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik- Dana BOK-BOK Puskesmas - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 001 5 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 0 Dokumen 0 Dokumen 0,00 372.038.000,00 372.038.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Antang Kalang, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik- Dana BOK-BOK Puskesmas - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 001 7 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 0 Dokumen 0 Dokumen 0,00 22.460.000,00 22.460.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Antang Kalang, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik- Dana BOK-BOK Puskesmas - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 002 0 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan 0 Dokumen 0 Dokumen 0,00 12.750.000,00 12.750.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Antang Kalang, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik- Dana BOK-BOK Puskesmas - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 002 5 Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 0 Dokumen 0 Dokumen 0,00 171.795.000,00 171.795.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Antang Kalang, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik- Dana BOK-BOK Puskesmas - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 003 3 Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 0 Dokumen 0 Dokumen 0,00 401.987.600,00 401.987.600,00 Kab. Kotawaringin Timur, Antang Kalang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik- Dana BOK-BOK Puskesmas - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 003 4 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Pengelolaan Surveilans Kesehatan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Operasional Pelayanan Puskesmas Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya Perubahan RKPD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025 V-146 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target RENJA Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya 0 Dokumen 0 Dokumen 0,00 1.800.000,00 1.800.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Antang Kalang, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik- Dana BOK-BOK Puskesmas - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 003 6 Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 0 Laporan 0 Laporan 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Antang Kalang, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik- Dana BOK-BOK Puskesmas - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 004 0 Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 0 Orang 0 Orang 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Antang Kalang, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik- Dana BOK-BOK Puskesmas - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 004 1 Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 0 Orang 0 Orang 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Antang Kalang, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik- Dana BOK-BOK Puskesmas - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 004 2 Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria 0 Orang 0 Orang 0,00 1.120.000,00 1.120.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Antang Kalang, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik- Dana BOK-BOK Puskesmas - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 004 4 Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi 0 Dokumen 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Antang Kalang, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik- Dana BOK-BOK Puskesmas - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 004 6 Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak 0 Dokumen 0 Dokumen 0,00 6.680.000,00 6.680.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Antang Kalang, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik- Dana BOK-BOK Puskesmas - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS KESEHATAN 321 1 02 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN - - - 0,00 22.820.400,00 22.820.400,00 0 1 02 05 2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - - 0,00 22.820.400,00 22.820.400,00 - 3. Sumberdaya Manusia - 0 DINAS KESEHATAN 1 02 05 2.03 000 1 Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 0 Dokumen 0 Dokumen 0,00 22.820.400,00 22.820.400,00 Kab. Kotawaringin Timur, Antang Kalang, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik- Dana BOK-BOK Puskesmas - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS KESEHATAN 0,00 2.719.361.000,00 2.719.361.000,00 0 1 0,00 2.719.361.000,00 2.719.361.000,00 0 1 02 0,00 2.719.361.000,00 2.719.361.000,00 0 322 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT - - - 0,00 2.719.361.000,00 2.719.361.000,00 0 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - - 0,00 2.719.361.000,00 2.719.361.000,00 - 3. Sumberdaya Manusia - 0 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 003 4 Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya 0 Dokumen 0 Dokumen 0,00 2.719.361.000,00 2.719.361.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Semua Kel/Desa Pendapatan dari BLUD DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS KESEHATAN 0,00 3.255.000.000,00 3.255.000.000,00 0 1 0,00 3.255.000.000,00 3.255.000.000,00 0 1 02 0,00 3.255.000.000,00 3.255.000.000,00 0 323 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT - - - 0,00 3.255.000.000,00 3.255.000.000,00 0 1 02 02 2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota - - - - 0,00 3.096.500.000,00 3.096.500.000,00 - 3. Sumberdaya Manusia - 0 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.01 002 3 Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan 0 Paket 0 Paket 0,00 2.896.500.000,00 2.896.500.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.01 002 6 Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan 0 Paket 0 Paket 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS KESEHATAN Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) LABKESDA URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya Gudang Farmasi URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan Perubahan RKPD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025 V-147 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target RENJA Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - - 0,00 158.500.000,00 158.500.000,00 - 3. Sumberdaya Manusia - 0 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 003 4 Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya 0 Dokumen 0 Dokumen 0,00 158.500.000,00 158.500.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan - 3. Sumberdaya Manusia 0 DINAS KESEHATAN 148.355.775.218,00 226.678.577.879,00 107.552.738.379,00 88.321.518.404 1 148.355.775.218,00 225.729.337.879,00 106.937.213.379,00 87.421.518.404 1 03 148.355.775.218,00 212.548.087.879,00 93.780.963.379,00 80.833.646.948 324 1 03 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 18.465.113.218,00 20.342.941.879,00 20.658.944.379,00 21.904.646.948 1 03 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - - - 6.126.109.526,00 6.803.938.187,00 6.803.938.187,00 - 1. Infrastruktur - 9.138.538.860 DINAS SUMBER DAYA AIR, BINA MARGA, BINA KONTRUKSI, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1 03 01 2.02 000 1 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 78 Orang/bulan 78 Orang/bulan 6.126.109.526,00 6.803.938.187,00 6.803.938.187,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja - 1. Infrastruktur 9.138.538.860 DINAS SUMBER DAYA AIR, BINA MARGA, BINA KONTRUKSI, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1 03 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - - - 225.332.000,00 274.288.000,00 274.288.000,00 - 1. Infrastruktur - 398.335.344 DINAS SUMBER DAYA AIR, BINA MARGA, BINA KONTRUKSI, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1 03 01 2.05 000 1 Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai 1 Unit 1 Unit 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - - 1. Infrastruktur 37.193.344 DINAS SUMBER DAYA AIR, BINA MARGA, BINA KONTRUKSI, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1 03 01 2.05 000 2 Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 130 Paket 130 Paket 0,00 25.000.000,00 25.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) - 1. Infrastruktur 95.810.000 DINAS SUMBER DAYA AIR, BINA MARGA, BINA KONTRUKSI, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1 03 01 2.05 000 9 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 27 Orang 27 Orang 123.644.000,00 123.288.000,00 61.644.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) Pendapatan Transfer Antar Daerah - 1. Infrastruktur 143.644.000 DINAS SUMBER DAYA AIR, BINA MARGA, BINA KONTRUKSI, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1 03 01 2.05 001 1 Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 22 Orang 22 Orang 101.688.000,00 126.000.000,00 63.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) - 1. Infrastruktur 121.688.000 DINAS SUMBER DAYA AIR, BINA MARGA, BINA KONTRUKSI, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1 03 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - - 2.742.364.988,00 2.530.877.200,00 2.530.877.200,00 - 1. Infrastruktur - 2.106.223.550 DINAS SUMBER DAYA AIR, BINA MARGA, BINA KONTRUKSI, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1 03 01 2.06 000 1 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 45.329.000,00 45.331.000,00 45.331.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) - 1. Infrastruktur 259.656.150 DINAS SUMBER DAYA AIR, BINA MARGA, BINA KONTRUKSI, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1 03 01 2.06 000 4 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 1.297.608.000,00 1.051.177.500,00 924.017.500,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) - 1. Infrastruktur 605.700.000 DINAS SUMBER DAYA AIR, BINA MARGA, BINA KONTRUKSI, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN Penyediaan Komponen Instalasi Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya DINAS SUMBER DAYA AIR, BINA MARGA, BINA KONTRUKSI, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Penyediaan Bahan Logistik Kantor Perubahan RKPD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025 V-148 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target RENJA Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 1 03 01 2.06 000 5 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 85.688.294,00 73.164.800,00 73.164.800,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) - 1. Infrastruktur 115.770.000 DINAS SUMBER DAYA AIR, BINA MARGA, BINA KONTRUKSI, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1 03 01 2.06 000 6 Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 12 Dokumen 12 Dokumen 65.086.000,00 71.094.000,00 71.094.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) - 1. Infrastruktur 51.840.000 DINAS SUMBER DAYA AIR, BINA MARGA, BINA KONTRUKSI, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1 03 01 2.06 000 7 Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan 2 Paket 2 Paket 96.111.400,00 126.028.900,00 126.028.900,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) - 1. Infrastruktur 98.611.400 DINAS SUMBER DAYA AIR, BINA MARGA, BINA KONTRUKSI, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1 03 01 2.06 000 8 Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Laporan 12 Laporan 105.800.000,00 115.095.000,00 115.095.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum - 1. Infrastruktur 122.200.000 DINAS SUMBER DAYA AIR, BINA MARGA, BINA KONTRUKSI, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1 03 01 2.06 000 9 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 100 Laporan 100 Laporan 1.046.742.294,00 1.048.986.000,00 516.792.500,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) - 1. Infrastruktur 852.446.000 DINAS SUMBER DAYA AIR, BINA MARGA, BINA KONTRUKSI, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1 03 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - - - 673.798.000,00 2.608.859.400,00 2.608.859.400,00 - 1. Infrastruktur - 242.280.300 DINAS SUMBER DAYA AIR, BINA MARGA, BINA KONTRUKSI, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1 03 01 2.07 000 2 Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 1 Unit 1 Unit 525.000.000,00 2.225.000.000,00 3.330.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) - 1. Infrastruktur 0 DINAS SUMBER DAYA AIR, BINA MARGA, BINA KONTRUKSI, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1 03 01 2.07 001 0 Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 Unit 1 Unit 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) - 1. Infrastruktur 194.840.300 DINAS SUMBER DAYA AIR, BINA MARGA, BINA KONTRUKSI, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1 03 01 2.07 001 1 Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 Unit 1 Unit 148.798.000,00 383.859.400,00 348.859.400,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) - 1. Infrastruktur 47.440.000 DINAS SUMBER DAYA AIR, BINA MARGA, BINA KONTRUKSI, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1 03 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - - 7.196.912.760,00 6.239.935.160,00 6.239.935.160,00 - 1. Infrastruktur - 8.693.178.894 DINAS SUMBER DAYA AIR, BINA MARGA, BINA KONTRUKSI, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1 03 01 2.08 000 1 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 1 Laporan 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) - 1. Infrastruktur 13.200.000 DINAS SUMBER DAYA AIR, BINA MARGA, BINA KONTRUKSI, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1 03 01 2.08 000 2 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 841.551.652,00 605.021.120,00 605.021.120,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) - 1. Infrastruktur 349.266.000 DINAS SUMBER DAYA AIR, BINA MARGA, BINA KONTRUKSI, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1 03 01 2.08 000 4 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Penyediaan Bahan/Material Fasilitasi Kunjungan Tamu Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Perubahan RKPD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025 V-149 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target RENJA Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 300 Laporan 300 Laporan 6.340.361.108,00 5.619.914.040,00 5.649.914.040,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Bagi Hasil (DBH) Pendapatan Transfer Antar Daerah - 1. Infrastruktur 8.330.712.894 DINAS SUMBER DAYA AIR, BINA MARGA, BINA KONTRUKSI, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1 03 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - - 1.500.595.944,00 1.885.043.932,00 1.885.043.932,00 - 1. Infrastruktur - 1.326.090.000 DINAS SUMBER DAYA AIR, BINA MARGA, BINA KONTRUKSI, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1 03 01 2.09 000 1 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 2 Unit 2 Unit 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - - 1. Infrastruktur 42.490.000 DINAS SUMBER DAYA AIR, BINA MARGA, BINA KONTRUKSI, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1 03 01 2.09 000 2 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 58 Unit 58 Unit 872.625.944,00 742.060.000,00 742.060.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) - 1. Infrastruktur 696.080.000 DINAS SUMBER DAYA AIR, BINA MARGA, BINA KONTRUKSI, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1 03 01 2.09 000 9 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 5 Unit 5 Unit 291.436.000,00 812.019.932,00 812.019.932,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) - 1. Infrastruktur 303.576.000 DINAS SUMBER DAYA AIR, BINA MARGA, BINA KONTRUKSI, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1 03 01 2.09 001 0 Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 5 Unit 5 Unit 336.534.000,00 330.964.000,00 330.964.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum - 1. Infrastruktur 283.944.000 DINAS SUMBER DAYA AIR, BINA MARGA, BINA KONTRUKSI, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 325 1 03 02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) - - - 0,00 14.021.961.000,00 9.601.740.000,00 0 1 03 02 2.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota - - - - 0,00 166.000.000,00 166.000.000,00 - 1. Infrastruktur - 0 DINAS SUMBER DAYA AIR, BINA MARGA, BINA KONTRUKSI, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1 03 02 2.01 009 3 Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi 5 KM 5 KM 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - - 1. Infrastruktur 0 DINAS SUMBER DAYA AIR, BINA MARGA, BINA KONTRUKSI, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1 03 02 2.01 012 0 Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai yang Disusun 1 Dokumen 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - - 1. Infrastruktur 0 DINAS SUMBER DAYA AIR, BINA MARGA, BINA KONTRUKSI, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1 03 02 2.01 012 5 Jumlah Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir yang Dibangun 1 Unit 1 Unit 0,00 166.000.000,00 166.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum - 1. Infrastruktur 0 DINAS SUMBER DAYA AIR, BINA MARGA, BINA KONTRUKSI, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1 03 02 2.02 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota - - - - 0,00 13.855.961.000,00 13.855.961.000,00 - 1. Infrastruktur - 0 DINAS SUMBER DAYA AIR, BINA MARGA, BINA KONTRUKSI, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1 03 02 2.02 000 4 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Normalisasi/Restorasi Sungai Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai Pembangunan Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir Pembangunan Jaringan Irigasi Rawa Perubahan RKPD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025 V-150 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target RENJA Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Dibangun 15 KM 15 KM 0,00 300.000.000,00 122.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Bagi Hasil (DBH) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum DAK Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan - 1. Infrastruktur 0 DINAS SUMBER DAYA AIR, BINA MARGA, BINA KONTRUKSI, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1 03 02 2.02 001 0 Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Ditingkatkan 2 KM 2 KM 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - - 1. Infrastruktur 0 DINAS SUMBER DAYA AIR, BINA MARGA, BINA KONTRUKSI, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1 03 02 2.02 001 6 Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Direhabilitasi 20 KM 20 KM 0,00 11.009.961.000,00 6.781.740.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Bagi Hasil (DBH) Pendapatan Transfer Antar Daerah DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum DAK Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan - 1. Infrastruktur 0 DINAS SUMBER DAYA AIR, BINA MARGA, BINA KONTRUKSI, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1 03 02 2.02 002 3 Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Dioperasikan dan Dipelihara 15 KM 15 KM 0,00 2.546.000.000,00 2.532.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Bagi Hasil (DBH) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum DAK Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan - 1. Infrastruktur 0 DINAS SUMBER DAYA AIR, BINA MARGA, BINA KONTRUKSI, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1 03 02 2.02 003 5 Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Disusun 1 Dokumen 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - - 1. Infrastruktur 0 DINAS SUMBER DAYA AIR, BINA MARGA, BINA KONTRUKSI, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 326 1 03 10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN - - - 129.890.662.000,00 177.532.685.000,00 62.869.779.000,00 58.800.000.000 1 03 10 2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota - - - - 129.890.662.000,00 177.532.685.000,00 177.532.685.000,00 - 1. Infrastruktur - 58.800.000.000 DINAS SUMBER DAYA AIR, BINA MARGA, BINA KONTRUKSI, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1 03 10 2.01 002 9 Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun 1 Dokumen 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - - 1. Infrastruktur 0 DINAS SUMBER DAYA AIR, BINA MARGA, BINA KONTRUKSI, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1 03 10 2.01 003 0 Panjang Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa yang Diawasi Penyelenggaraannya 2024,060 KM 2024,060 KM 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - - 1. Infrastruktur 0 DINAS SUMBER DAYA AIR, BINA MARGA, BINA KONTRUKSI, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1 03 10 2.01 003 1 Jumlah Jembatan yang Diganti 40 Jembatan 40 Jembatan 0,00 0,00 0,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan - 1. Infrastruktur 0 DINAS SUMBER DAYA AIR, BINA MARGA, BINA KONTRUKSI, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1 03 10 2.01 003 2 Peningkatan Jaringan Irigasi Rawa Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rawa Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa Penggantian Jembatan Pembangunan Jalan Perubahan RKPD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025 V-151 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target RENJA Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Panjang Jalan yang Dibangun 2 KM 2 KM 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - - 1. Infrastruktur 0 DINAS SUMBER DAYA AIR, BINA MARGA, BINA KONTRUKSI, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1 03 10 2.01 003 3 Panjang Jalan yang Direkonstruksi 100 KM 100 KM 129.890.662.000,00 161.990.521.000,00 46.993.900.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Bagi Hasil (DBH) Pendapatan Transfer Antar Daerah DBH Sawit DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler- Jalan - 1. Infrastruktur 53.850.000.000 DINAS SUMBER DAYA AIR, BINA MARGA, BINA KONTRUKSI, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1 03 10 2.01 003 8 Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin 100 Jembatan 100 Jembatan 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - - 1. Infrastruktur 300.000.000 DINAS SUMBER DAYA AIR, BINA MARGA, BINA KONTRUKSI, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1 03 10 2.01 004 0 Jumlah Jembatan yang Dibangun 1 Jembatan 1 Jembatan 0,00 8.521.744.000,00 8.521.744.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan Dana Bagi Hasil (DBH) DBH Sawit DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum - 1. Infrastruktur 0 DINAS SUMBER DAYA AIR, BINA MARGA, BINA KONTRUKSI, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1 03 10 2.01 004 3 Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya 15 KM 15 KM 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - - 1. Infrastruktur 0 DINAS SUMBER DAYA AIR, BINA MARGA, BINA KONTRUKSI, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1 03 10 2.01 004 6 Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin 5 KM 32,5 KM 0,00 7.020.420.000,00 7.354.135.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Bagi Hasil (DBH) Pendapatan Transfer Antar Daerah - 1. Infrastruktur 4.650.000.000 DINAS SUMBER DAYA AIR, BINA MARGA, BINA KONTRUKSI, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 327 1 03 11 PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI - - - 0,00 650.500.000,00 650.500.000,00 129.000.000 1 03 11 2.01 Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi - - - - 0,00 480.629.000,00 480.629.000,00 - 1. Infrastruktur - 126.000.000 DINAS SUMBER DAYA AIR, BINA MARGA, BINA KONTRUKSI, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1 03 11 2.01 001 0 Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Difasilitasi Sertifikasi 30 Orang 30 Orang 0,00 354.775.500,00 354.775.500,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - 1. Infrastruktur 66.000.000 DINAS SUMBER DAYA AIR, BINA MARGA, BINA KONTRUKSI, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1 03 11 2.01 001 6 Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih 30 Orang 30 Orang 0,00 125.853.500,00 125.853.500,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - 1. Infrastruktur 60.000.000 DINAS SUMBER DAYA AIR, BINA MARGA, BINA KONTRUKSI, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN Rekonstruksi Jalan Pemeliharaan Rutin Jembatan Pembangunan Jembatan Survey Kondisi Jalan/Jembatan Pemeliharaan Rutin Jalan Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis Perubahan RKPD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025 V-152 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target RENJA Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 1 03 11 2.02 Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota - - - - 0,00 157.965.000,00 157.965.000,00 - 1. Infrastruktur - 0 DINAS SUMBER DAYA AIR, BINA MARGA, BINA KONTRUKSI, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1 03 11 2.02 001 3 Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota yang Disediakan 1 Dokumen 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - - 1. Infrastruktur 0 DINAS SUMBER DAYA AIR, BINA MARGA, BINA KONTRUKSI, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1 03 11 2.02 001 4 Jumlah Pengelola SIPJAKI yang Ditingkatkan Kapasitasnya 2 Orang 2 Orang 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - - 1. Infrastruktur 0 DINAS SUMBER DAYA AIR, BINA MARGA, BINA KONTRUKSI, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1 03 11 2.02 001 5 Jumlah Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Dioperasikan 1 Layanan Informasi 1 Layanan Informasi 0,00 157.965.000,00 157.965.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - 1. Infrastruktur 0 DINAS SUMBER DAYA AIR, BINA MARGA, BINA KONTRUKSI, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1 03 11 2.03 Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil) - - - - 0,00 0,00 0,00 - 1. Infrastruktur - 0 DINAS SUMBER DAYA AIR, BINA MARGA, BINA KONTRUKSI, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1 03 11 2.03 000 6 Jumlah Dokumen Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Jasa Konstruksi yang Dipantau dan Dievaluasi 1 Dokumen 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - - 1. Infrastruktur 0 DINAS SUMBER DAYA AIR, BINA MARGA, BINA KONTRUKSI, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1 03 11 2.03 000 7 Jumlah Dokumen Produk Hukum Daerah terkait Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Kabupaten/Kota yang Disusun 1 Dokumen 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - - 1. Infrastruktur 0 DINAS SUMBER DAYA AIR, BINA MARGA, BINA KONTRUKSI, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1 03 11 2.04 Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi - - - - 0,00 11.906.000,00 11.906.000,00 - 1. Infrastruktur - 3.000.000 DINAS SUMBER DAYA AIR, BINA MARGA, BINA KONTRUKSI, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1 03 11 2.04 000 5 Jumlah Bangunan Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Pemanfaatan Produk 1 Bangunan Konstruksi 1 Bangunan Konstruksi 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - - 1. Infrastruktur 0 DINAS SUMBER DAYA AIR, BINA MARGA, BINA KONTRUKSI, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1 03 11 2.04 000 6 Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk 1 Lembaga 1 Lembaga 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - - 1. Infrastruktur 3.000.000 DINAS SUMBER DAYA AIR, BINA MARGA, BINA KONTRUKSI, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1 03 11 2.04 000 7 Jumlah Badan Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Usaha 1 Badan Usaha 1 Badan Usaha 0,00 11.906.000,00 11.906.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - 1. Infrastruktur 0 DINAS SUMBER DAYA AIR, BINA MARGA, BINA KONTRUKSI, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1 03 11 2.04 000 8 Jumlah SOP/Pedoman Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi yang Disusun 1 Dokumen 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - - 1. Infrastruktur 0 DINAS SUMBER DAYA AIR, BINA MARGA, BINA KONTRUKSI, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1 04 0,00 13.181.250.000,00 13.156.250.000,00 6.587.871.456 328 1 04 02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN - - - 0,00 110.000.000,00 85.000.000,00 1.155.350.000 Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota Peningkatan Kapasitas Pengelola SIPJAKI Operasionalisasi Layanan Informasi Jasa Konstruksi Pemantauan dan Evaluasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Jasa konstruksi Penyusunan Produk Hukum Daerah terkait Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Kabupaten/Kota Pengawasan dan Evaluasi Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota Pembinaan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota Penyusunan SOP/Pedoman Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN Perubahan RKPD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025 V-153 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target RENJA Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 1 04 02 2.03 Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota - - - - 0,00 110.000.000,00 110.000.000,00 - 1. Infrastruktur - 1.155.350.000 DINAS SUMBER DAYA AIR, BINA MARGA, BINA KONTRUKSI, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1 04 02 2.03 000 6 Jumlah Rumah pada Lokasi Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan 100 Unit Rumah 100 Unit Rumah 0,00 110.000.000,00 85.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - 1. Infrastruktur 1.155.350.000 DINAS SUMBER DAYA AIR, BINA MARGA, BINA KONTRUKSI, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1 04 02 2.03 001 1 Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota 0 Unit Rumah 0 Unit Rumah 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - - 1. Infrastruktur 0 DINAS SUMBER DAYA AIR, BINA MARGA, BINA KONTRUKSI, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1 04 02 2.03 001 2 Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota 20 Unit Rumah 20 Unit Rumah 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - - 1. Infrastruktur 0 DINAS SUMBER DAYA AIR, BINA MARGA, BINA KONTRUKSI, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 329 1 04 03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN - - - 0,00 643.450.000,00 643.450.000,00 1.232.314.000 1 04 03 2.02 Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha - - - - 0,00 0,00 0,00 - 1. Infrastruktur - 0 DINAS SUMBER DAYA AIR, BINA MARGA, BINA KONTRUKSI, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1 04 03 2.02 001 4 Jumlah Dokumen Hasil Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh 1 Dokumen 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - - 1. Infrastruktur 0 DINAS SUMBER DAYA AIR, BINA MARGA, BINA KONTRUKSI, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1 04 03 2.03 Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha - - - - 0,00 643.450.000,00 643.450.000,00 - 1. Infrastruktur - 1.232.314.000 DINAS SUMBER DAYA AIR, BINA MARGA, BINA KONTRUKSI, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1 04 03 2.03 000 2 Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki 5 Unit Rumah 5 Unit Rumah 0,00 643.450.000,00 643.450.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Transfer Antar Daerah - 1. Infrastruktur 100.000.000 DINAS SUMBER DAYA AIR, BINA MARGA, BINA KONTRUKSI, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1 04 03 2.03 000 3 Jumlah Dokumen Kesepakatan Kerja Sama dalam Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU 1 Dokumen 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - - 1. Infrastruktur 1.117.314.000 DINAS SUMBER DAYA AIR, BINA MARGA, BINA KONTRUKSI, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1 04 03 2.03 000 7 Jumlah Dokumen Data Permukiman Kumuh yang Terverifikasi 1 Dokumen 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - - 1. Infrastruktur 15.000.000 DINAS SUMBER DAYA AIR, BINA MARGA, BINA KONTRUKSI, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1 04 03 2.03 001 2 Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha 20 Unit 20 Unit 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - - 1. Infrastruktur 0 DINAS SUMBER DAYA AIR, BINA MARGA, BINA KONTRUKSI, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 330 1 04 04 PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH - - - 0,00 1.709.050.000,00 1.709.050.000,00 1.000.000.000 1 04 04 2.01 Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota - - - - 0,00 1.709.050.000,00 1.709.050.000,00 - 1. Infrastruktur - 1.000.000.000 DINAS SUMBER DAYA AIR, BINA MARGA, BINA KONTRUKSI, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1 04 04 2.01 000 1 Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan Perumahan pada Relokasi Program Kabupaten/Kota Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh Pembangunan Rumah Baru Layak Huni untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha Perubahan RKPD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025 V-154 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target RENJA Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki 50 Unit Rumah 50 Unit Rumah 0,00 1.709.050.000,00 1.709.050.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Transfer Antar Daerah - 1. Infrastruktur 1.000.000.000 DINAS SUMBER DAYA AIR, BINA MARGA, BINA KONTRUKSI, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1 04 04 2.01 000 7 Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru 1 Laporan 1 Laporan 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - - 1. Infrastruktur 0 DINAS SUMBER DAYA AIR, BINA MARGA, BINA KONTRUKSI, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 331 1 04 05 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) - - - 0,00 10.718.750.000,00 10.718.750.000,00 3.200.207.456 1 04 05 2.01 Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan - - - - 0,00 10.718.750.000,00 10.718.750.000,00 - 1. Infrastruktur - 3.200.207.456 DINAS SUMBER DAYA AIR, BINA MARGA, BINA KONTRUKSI, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1 04 05 2.01 000 1 Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan 1 Dokumen 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - - 1. Infrastruktur 125.000.000 DINAS SUMBER DAYA AIR, BINA MARGA, BINA KONTRUKSI, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1 04 05 2.01 000 2 Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian 5 Lokasi 5 Lokasi 0,00 10.718.750.000,00 10.718.750.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Transfer Antar Daerah - 1. Infrastruktur 3.075.207.456 DINAS SUMBER DAYA AIR, BINA MARGA, BINA KONTRUKSI, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1 04 05 2.01 000 3 Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan 1 Laporan 1 Laporan 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - - 1. Infrastruktur 0 DINAS SUMBER DAYA AIR, BINA MARGA, BINA KONTRUKSI, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1 04 05 2.01 000 6 Jumlah pelaku pembangunan yang tersosialisasikan standar, prosedur, dan kriteria serah terima PSU 1 Kelompok 1 Kelompok 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - - 1. Infrastruktur 0 DINAS SUMBER DAYA AIR, BINA MARGA, BINA KONTRUKSI, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1 04 05 2.01 000 8 Jumlah Lokasi pada Perumahan yang Dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum 1 Lokasi 1 Lokasi 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - - 1. Infrastruktur 0 DINAS SUMBER DAYA AIR, BINA MARGA, BINA KONTRUKSI, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1 04 05 2.01 000 9 Jumlah Dokumen Kerja Sama Penyediaan/Pengelolaan PSU Perumahan 1 Dokumen 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - - 1. Infrastruktur 0 DINAS SUMBER DAYA AIR, BINA MARGA, BINA KONTRUKSI, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1 04 05 2.01 001 0 Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembang 1 Laporan 1 Laporan 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - - 1. Infrastruktur 0 DINAS SUMBER DAYA AIR, BINA MARGA, BINA KONTRUKSI, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 2 0,00 949.240.000,00 615.525.000,00 900.000.000 2 11 0,00 949.240.000,00 615.525.000,00 900.000.000 332 2 11 04 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) - - - 0,00 949.240.000,00 615.525.000,00 900.000.000 2 11 04 2.01 Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota - - - - 0,00 949.240.000,00 949.240.000,00 - 1. Infrastruktur - 900.000.000 DINAS SUMBER DAYA AIR, BINA MARGA, BINA KONTRUKSI, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 2 11 04 2.01 000 4 Pengawasan dan Pengendalian dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan Sosialisasi standar, prosedur, dan kriteria serah terima PSU Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan Kerja Sama Penyediaan/Pengelolaan PSU Perumahan Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Perubahan RKPD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025 V-155 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target RENJA Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota 2 Ha 6,7 Ha 0,00 949.240.000,00 615.525.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) Pendapatan Transfer Antar Daerah - 1. Infrastruktur 880.000.000 DINAS SUMBER DAYA AIR, BINA MARGA, BINA KONTRUKSI, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 2 11 04 2.01 000 6 Jumlah Orang yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati 2 Orang 2 Orang 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) - 1. Infrastruktur 20.000.000 DINAS SUMBER DAYA AIR, BINA MARGA, BINA KONTRUKSI, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 8.833.541.076,00 18.108.003.993,00 17.349.922.346,00 0 1 8.833.541.076,00 13.424.823.393,00 12.701.755.746,00 0 1 03 8.833.541.076,00 13.424.823.393,00 12.701.755.746,00 0 333 1 03 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 8.833.541.076,00 8.078.623.393,00 7.634.215.746,00 0 1 03 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - - - 4.411.449.636,00 4.737.906.816,00 4.737.906.816,00 - 4. Tata Kelola Pemerintahan - 0 DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN PERTANAHAN 1 03 01 2.02 000 1 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 53 Orang/bulan 53 Orang/bulan 4.411.449.636,00 4.737.906.816,00 4.737.906.816,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja - 4. Tata Kelola Pemerintahan 0 DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN PERTANAHAN 1 03 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - - - 183.682.000,00 223.584.500,00 223.584.500,00 - 1. Infrastruktur - 0 DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN PERTANAHAN 1 03 01 2.05 000 1 Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai 1 Unit 1 Unit 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) - 1. Infrastruktur 0 DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN PERTANAHAN 1 03 01 2.05 000 2 Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 80 Paket 80 Paket 0,00 39.902.500,00 39.902.500,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) - 1. Infrastruktur 0 DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN PERTANAHAN 1 03 01 2.05 000 9 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 10 Orang 10 Orang 96.760.000,00 96.760.000,00 57.951.647,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) - 1. Infrastruktur 0 DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN PERTANAHAN 1 03 01 2.05 001 1 Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 5 Orang 5 Orang 86.922.000,00 86.922.000,00 86.922.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) - 1. Infrastruktur 0 DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN PERTANAHAN 1 03 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - - 1.426.916.704,00 1.144.678.685,00 1.144.678.685,00 - 1. Infrastruktur - 0 DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN PERTANAHAN 1 03 01 2.06 000 1 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 35.990.000,00 18.070.000,00 18.070.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) - 1. Infrastruktur 0 DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN PERTANAHAN 1 03 01 2.06 000 4 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 200.100.000,00 160.195.250,00 160.195.250,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) - 1. Infrastruktur 0 DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN PERTANAHAN 1 03 01 2.06 000 5 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 35.000.000,00 35.019.400,00 35.019.400,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) - 1. Infrastruktur 0 DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN PERTANAHAN 1 03 01 2.06 000 6 Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 12 Dokumen 12 Dokumen 19.860.000,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) - 1. Infrastruktur 0 DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN PERTANAHAN 1 03 01 2.06 000 7 Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN PERTANAHAN URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Penyediaan Komponen Instalasi Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Penyediaan Bahan/Material Perubahan RKPD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025 V-156 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target RENJA Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan 2 Paket 2 Paket 57.371.704,00 57.371.741,00 57.371.741,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja - 1. Infrastruktur 0 DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN PERTANAHAN 1 03 01 2.06 000 8 Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Laporan 12 Laporan 199.995.000,00 133.995.000,00 133.995.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) - 1. Infrastruktur 0 DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN PERTANAHAN 1 03 01 2.06 000 9 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 10 Laporan 10 Laporan 878.600.000,00 740.027.294,00 334.428.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) - 1. Infrastruktur 0 DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN PERTANAHAN 1 03 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - - - 113.497.800,00 165.247.800,00 165.247.800,00 - 1. Infrastruktur - 0 DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN PERTANAHAN 1 03 01 2.07 000 1 Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan 2 Unit 2 Unit 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) - 1. Infrastruktur 0 DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN PERTANAHAN 1 03 01 2.07 000 2 Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 1 Unit 1 Unit 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) - 1. Infrastruktur 0 DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN PERTANAHAN 1 03 01 2.07 000 3 Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan 1 Unit 1 Unit 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) - 1. Infrastruktur 0 DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN PERTANAHAN 1 03 01 2.07 001 0 Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 Unit 1 Unit 0,00 13.850.000,00 13.850.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) - 1. Infrastruktur 0 DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN PERTANAHAN 1 03 01 2.07 001 1 Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 Unit 1 Unit 113.497.800,00 151.397.800,00 151.397.800,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) - 1. Infrastruktur 0 DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN PERTANAHAN 1 03 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - - 2.484.789.936,00 1.590.340.592,00 1.590.340.592,00 - 1. Infrastruktur - 0 DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN PERTANAHAN 1 03 01 2.08 000 1 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 1 Laporan 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) - 1. Infrastruktur 0 DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN PERTANAHAN 1 03 01 2.08 000 2 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 360.888.652,00 211.193.152,00 211.193.152,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) - 1. Infrastruktur 0 DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN PERTANAHAN 1 03 01 2.08 000 4 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 2.113.901.284,00 1.369.147.440,00 1.369.147.440,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Bagi Hasil (DBH) Pendapatan Transfer Antar Daerah - 1. Infrastruktur 0 DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN PERTANAHAN 1 03 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - - 213.205.000,00 216.865.000,00 216.865.000,00 - 1. Infrastruktur - 0 DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN PERTANAHAN 1 03 01 2.09 000 1 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 1 Unit 1 Unit 105.305.000,00 105.305.000,00 105.305.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) - 1. Infrastruktur 0 DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN PERTANAHAN 1 03 01 2.09 000 2 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 5 Unit 5 Unit 90.080.000,00 90.080.000,00 90.080.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) - 1. Infrastruktur 0 DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN PERTANAHAN Fasilitasi Kunjungan Tamu Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pengadaan Alat Besar Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Perubahan RKPD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025 V-157 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target RENJA Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 1 03 01 2.09 000 9 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 1 Unit 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) - 1. Infrastruktur 0 DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN PERTANAHAN 1 03 01 2.09 001 1 Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 1 Unit 17.820.000,00 21.480.000,00 21.480.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) - 1. Infrastruktur 0 DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN PERTANAHAN 334 1 03 03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM - - - 0,00 970.000.000,00 970.000.000,00 0 1 03 03 2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota - - - - 0,00 970.000.000,00 970.000.000,00 - 1. Infrastruktur - 0 DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN PERTANAHAN 1 03 03 2.01 002 2 Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan yang Dibangun 2 Unit 2 Unit 0,00 570.000.000,00 570.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Bagi Hasil (DBH) - 1. Infrastruktur 0 DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN PERTANAHAN 1 03 03 2.01 002 3 Jumlah Lembaga Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang ditingkatkan kapasitasnya 1 Lembaga 1 Lembaga 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) - 1. Infrastruktur 0 DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN PERTANAHAN 1 03 03 2.01 002 4 Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) 100 Orang 100 Orang 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) - 1. Infrastruktur 0 DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN PERTANAHAN 1 03 03 2.01 002 5 Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun 1 Dokumen 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) - 1. Infrastruktur 0 DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN PERTANAHAN 1 03 03 2.01 002 6 Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan 50 Liter/Detik 50 Liter/Detik 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) - 1. Infrastruktur 0 DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN PERTANAHAN 1 03 03 2.01 002 8 Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun 50 Liter/Detik 50 Liter/Detik 0,00 400.000.000,00 400.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Bagi Hasil (DBH) - 1. Infrastruktur 0 DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN PERTANAHAN 1 03 03 2.01 002 9 Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang Dioperasikan dan Dipelihara 1 Unit 1 Unit 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) - 1. Infrastruktur 0 DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN PERTANAHAN 1 03 03 2.01 003 1 Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dioptimalisasi 1 Unit 1 Unit 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) - 1. Infrastruktur 0 DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN PERTANAHAN 1 03 03 2.01 003 2 Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan 1000 SR 1000 SR 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) - 1. Infrastruktur 0 DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN PERTANAHAN 1 03 03 2.01 003 3 Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan yang dioptimalisasi 1 Unit 1 Unit 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) - 1. Infrastruktur 0 DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN PERTANAHAN 335 1 03 05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH - - - 0,00 0,00 0,00 0 1 03 05 2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota - - - - 0,00 0,00 0,00 - 1. Infrastruktur - 0 DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN PERTANAHAN 1 03 05 2.01 002 3 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat Perubahan RKPD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025 V-158 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target RENJA Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat yang Dibangun 5 M³/Hari 5 M³/Hari 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Transfer Antar Daerah - 1. Infrastruktur 0 DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN PERTANAHAN 1 03 05 2.01 003 9 Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Toilet dan Tangki Septik Sesuai dengan Standar 100 Rumah Tangga 100 Rumah Tangga 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) - 1. Infrastruktur 0 DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN PERTANAHAN 1 03 05 2.01 004 0 Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) 100 Orang 100 Orang 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) - 1. Infrastruktur 0 DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN PERTANAHAN 1 03 05 2.01 004 1 Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun 1 Dokumen 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) - 1. Infrastruktur 0 DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN PERTANAHAN 336 1 03 07 PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN - - - 0,00 100.000.000,00 92.200.000,00 0 1 03 07 2.01 Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota - - - - 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 - 1. Infrastruktur - 0 DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN PERTANAHAN 1 03 07 2.01 001 1 Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat (IPLT) di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota yang dioptimalisasi 1 UNIT 1 UNIT 0,00 100.000.000,00 92.200.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) - 1. Infrastruktur 0 DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN PERTANAHAN 337 1 03 08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG - - - 0,00 3.620.000.000,00 3.490.444.000,00 0 1 03 08 2.01 Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung - - - - 0,00 3.620.000.000,00 3.620.000.000,00 - 1. Infrastruktur - 0 DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN PERTANAHAN 1 03 08 2.01 001 9 Jumlah Dokumen Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung 1 Dokumen 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) - 1. Infrastruktur 0 DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN PERTANAHAN 1 03 08 2.01 002 1 Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota 1 Dokumen 1 Dokumen 0,00 3.070.000.000,00 3.063.280.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Transfer Antar Daerah - 1. Infrastruktur 0 DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN PERTANAHAN 1 03 08 2.01 002 2 Jumlah Peserta yang mendapatkan Pembinaan dan pengawasan dalam Penyelenggaraannya 5 Orang 5 Orang 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) - 1. Infrastruktur 0 DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN PERTANAHAN 1 03 08 2.01 002 3 Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG 1 Dokumen 1 Dokumen 0,00 500.000.000,00 377.164.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Bagi Hasil (DBH) - 1. Infrastruktur 0 DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN PERTANAHAN 338 1 03 12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG - - - 0,00 656.200.000,00 514.896.000,00 0 1 03 12 2.01 Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota - - - - 0,00 0,00 0,00 - 1. Infrastruktur - 0 DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN PERTANAHAN 1 03 12 2.01 000 5 Jumlah surat persetujuan substansi RTRW Kabupaten/Kota 1 Dokumen 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) - 1. Infrastruktur 0 DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN PERTANAHAN Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat (IPLT) di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota Penyusunan Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Bangunan Gedung Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG Pelaksanaan Persetujuan Substansi RTRW Kabupaten/Kota Perubahan RKPD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025 V-159 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target RENJA Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 1 03 12 2.01 000 6 Jumlah dokumen administrasi persetujuan substansi RDTR Kabupaten/Kota 1 Dokumen 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) - 1. Infrastruktur 0 DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN PERTANAHAN 1 03 12 2.01 000 7 Jumlah publikasi informasi penataan ruang 5 Publikasi 5 Publikasi 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) - 1. Infrastruktur 0 DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN PERTANAHAN 1 03 12 2.01 000 8 dokumen persyaratan untuk mendapatkan Surat Gubernur hasil fasilitasi 5 Dokumen 5 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) - 1. Infrastruktur 0 DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN PERTANAHAN 1 03 12 2.01 000 9 dokumen persyaratan untuk mendapatkan keputusan Gubernur hasil evaluasi 5 Dokumen 5 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) - 1. Infrastruktur 0 DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN PERTANAHAN 1 03 12 2.01 001 0 Jumlah Perkada RDTR Kabupaten/Kota 1 Dokumen 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) - 1. Infrastruktur 0 DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN PERTANAHAN 1 03 12 2.01 001 1 Jumlah Perda RTRW Kabupaten/Kota 1 Dokumen 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) - 1. Infrastruktur 0 DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN PERTANAHAN 1 03 12 2.01 001 3 Jumlah laporan sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang. 1 Laporan 1 Laporan 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) - 1. Infrastruktur 0 DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN PERTANAHAN 1 03 12 2.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota - - - - 0,00 0,00 0,00 - 1. Infrastruktur - 0 DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN PERTANAHAN 1 03 12 2.02 000 4 Jumlah data SHP Peta Dasar 1 Peta 1 Peta 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) - 1. Infrastruktur 0 DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN PERTANAHAN 1 03 12 2.02 000 6 Jumlah SDM yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan 6 Orang 6 Orang 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) - 1. Infrastruktur 0 DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN PERTANAHAN 1 03 12 2.02 000 7 Jumlah materi teknis dan ranperda RTRW Kabupaten/Kota 1 Dokumen 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) - 1. Infrastruktur 0 DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN PERTANAHAN 1 03 12 2.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota - - - - 0,00 388.200.000,00 388.200.000,00 - 1. Infrastruktur - 0 DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN PERTANAHAN 1 03 12 2.03 000 3 Jumlah Dokumen koordinasi penyelenggaraan penataan ruang 50 Dokumen 50 Dokumen 0,00 388.200.000,00 388.200.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) - 1. Infrastruktur 0 DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN PERTANAHAN 1 03 12 2.03 000 5 Jumlah dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang 1 Dokumen 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) - 1. Infrastruktur 0 DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN PERTANAHAN 1 03 12 2.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota - - - - 0,00 268.000.000,00 268.000.000,00 - 1. Infrastruktur - 0 DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN PERTANAHAN 1 03 12 2.04 000 4 Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang 50 Dokumen 50 Dokumen 0,00 268.000.000,00 126.696.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Bagi Hasil (DBH) - 1. Infrastruktur 0 DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN PERTANAHAN 1 03 12 2.04 001 3 Jumlah Berita Acara penyelesaian sengketa penatan ruang 4 Berita Acara 4 Berita Acara 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) - 1. Infrastruktur 0 DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN PERTANAHAN 2 0,00 4.683.180.600,00 4.648.166.600,00 0 2 10 0,00 4.683.180.600,00 4.648.166.600,00 0 Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota Penyebarluasan Informasi Penataan Ruang Pelaksanaan Fasilitasi RDTR Kabupaten/Kota Pelaksanaan Evaluasi dan Konsultasi Evaluasi RTRW Kabupaten/Kota Penetapan RDTR Kabupaten/Kota Penetapan RTRW Kabupaten/Kota Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang Penyusunan Peta Dasar Peningkatan kompetensi SDM bidang penataan ruang Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang Penyelesaian Sengketa Penataan Ruang URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN Perubahan RKPD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025 V-160 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target RENJA Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 339 2 10 04 PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN - - - 0,00 411.917.000,00 376.903.000,00 0 2 10 04 2.01 Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota - - - - 0,00 411.917.000,00 411.917.000,00 - 1. Infrastruktur - 0 DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN PERTANAHAN 2 10 04 2.01 000 5 Jumlah Data Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 20 Dokumen 20 Dokumen 0,00 411.917.000,00 376.903.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Bagi Hasil (DBH) - 1. Infrastruktur 0 DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN PERTANAHAN 340 2 10 05 PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN - - - 0,00 4.271.263.600,00 4.271.263.600,00 0 2 10 05 2.01 Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota - - - - 0,00 4.271.263.600,00 4.271.263.600,00 - 1. Infrastruktur - 0 DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN PERTANAHAN 2 10 05 2.01 000 2 Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 2 Dokumen 2 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) - 1. Infrastruktur 0 DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN PERTANAHAN 2 10 05 2.01 000 5 Jumlah laporan penyelesaian Permasalahan Ganti Kerugian tanah untuk pembangunan 1 Laporan 1 Laporan 0,00 4.271.263.600,00 4.271.263.600,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Bagi Hasil (DBH) - 1. Infrastruktur 0 DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN PERTANAHAN 10.313.840.724,00 10.638.873.869,00 10.325.371.369,00 10.513.064.550 1 10.313.840.724,00 10.638.873.869,00 10.325.371.369,00 10.513.064.550 1 05 10.313.840.724,00 10.638.873.869,00 10.325.371.369,00 10.513.064.550 341 1 05 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 9.275.064.724,00 9.909.019.869,00 9.660.088.369,00 7.758.256.130 1 05 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah persentase administrasi kepegawaian Perangkat Daerah yang terpenuhi Persentase kewajiban administrasi keuangan yang terlaksana - 100 persen 100 persen 6.808.685.538,00 6.983.673.683,00 6.983.673.683,00 - 4. Tata Kelola Pemerintahan - 6.469.961.564 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1 05 01 2.02 000 1 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 60 Orang/bulan 69 Orang/bulan 6.808.685.538,00 6.983.673.683,00 6.983.673.683,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja - 4. Tata Kelola Pemerintahan 6.469.961.564 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1 05 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah persentase administrasi kepegawaian Perangkat Daerah yang terpenuhi - 100 persen 100 persen 0,00 58.520.000,00 58.520.000,00 - 4. Tata Kelola Pemerintahan - 67.544.000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1 05 01 2.05 000 2 Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 140 Paket 140 Paket 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) - 4. Tata Kelola Pemerintahan 0 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1 05 01 2.05 000 9 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 2 Orang 2 Orang 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) - 4. Tata Kelola Pemerintahan 25.528.000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1 05 01 2.05 001 1 Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 4 Orang 4 Orang 0,00 58.520.000,00 30.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Bagi Hasil (DBH) - 4. Tata Kelola Pemerintahan 42.016.000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1 05 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - - 17.240.000,00 475.228.238,00 475.228.238,00 - 4. Tata Kelola Pemerintahan - 233.443.300 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1 05 01 2.06 000 1 Inventarisasi Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Penyelesaian masalah Ganti Kerugian Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota SATUAN POLISI PAMONG PRAJA URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Penyediaan Komponen Instalasi Perubahan RKPD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025 V-161 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target RENJA Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 35 Paket 35 Paket 0,00 3.205.000,00 3.205.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Bagi Hasil (DBH) - 4. Tata Kelola Pemerintahan 3.000.000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1 05 01 2.06 000 2 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 5 Paket 5 Paket 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) - 4. Tata Kelola Pemerintahan 16.264.600 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1 05 01 2.06 000 5 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 50 Paket 50 Paket 17.240.000,00 19.880.000,00 19.880.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Bagi Hasil (DBH) - 4. Tata Kelola Pemerintahan 13.284.100 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1 05 01 2.06 000 6 Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 1800 Dokumen 1800 Dokumen 0,00 4.320.000,00 4.320.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Bagi Hasil (DBH) - 4. Tata Kelola Pemerintahan 10.800.000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1 05 01 2.06 000 7 Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 0,00 22.386.238,00 22.386.238,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Bagi Hasil (DBH) - 4. Tata Kelola Pemerintahan 46.820.600 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1 05 01 2.06 000 8 Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 10 Laporan 10 Laporan 0,00 11.745.000,00 11.745.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Bagi Hasil (DBH) - 4. Tata Kelola Pemerintahan 12.750.000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1 05 01 2.06 000 9 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 0 Laporan 0 Laporan 0,00 413.692.000,00 193.280.500,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Bagi Hasil (DBH) - 4. Tata Kelola Pemerintahan 130.524.000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1 05 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - - - 0,00 0,00 0,00 - 4. Tata Kelola Pemerintahan - 11.623.000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1 05 01 2.07 000 2 Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 0 Unit 0 Unit 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) - 4. Tata Kelola Pemerintahan 0 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1 05 01 2.07 000 5 Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 10 Unit 10 Unit 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) - 4. Tata Kelola Pemerintahan 11.623.000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1 05 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - - 2.304.740.186,00 2.127.869.948,00 2.127.869.948,00 - 4. Tata Kelola Pemerintahan - 732.538.878 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1 05 01 2.08 000 1 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 250 Laporan 250 Laporan 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Bagi Hasil (DBH) - 4. Tata Kelola Pemerintahan 3.600.000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1 10.313.840.724,00 10.638.873.869,00 10.325.371.369,00 10.513.064.550 1 05 10.313.840.724,00 10.638.873.869,00 10.325.371.369,00 10.513.064.550 342 1 05 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Tingkat pemenuhan komponen penunjang perangkat daerah yang sesuai ketentuan perundang- undangan Persentase Pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota 100 100% persen Persen 100 100% persen Persen 9.275.064.724,00 9.909.019.869,00 9.660.088.369,00 7.758.256.130 1 05 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - - 2.304.740.186,00 2.127.869.948,00 2.127.869.948,00 - 4. Tata Kelola Pemerintahan - 732.538.878 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1 05 01 2.08 000 1 1 10.313.840.724,00 10.638.873.869,00 10.325.371.369,00 10.513.064.550 1 05 10.313.840.724,00 10.638.873.869,00 10.325.371.369,00 10.513.064.550 343 1 05 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Tingkat pemenuhan komponen penunjang perangkat daerah yang sesuai ketentuan perundang- undangan Persentase Pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota 100 100% persen Persen 100 100% persen Persen 9.275.064.724,00 9.909.019.869,00 9.660.088.369,00 7.758.256.130 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Penyediaan Bahan/Material Fasilitasi Kunjungan Tamu Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pengadaan Mebel Penyediaan Jasa Surat Menyurat NON URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX Penyediaan Jasa Surat Menyurat URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Perubahan RKPD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025 V-162 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target RENJA Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 1 05 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - - 2.304.740.186,00 2.127.869.948,00 2.127.869.948,00 - 4. Tata Kelola Pemerintahan - 732.538.878 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1 05 01 2.08 000 2 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 3 Laporan 3 Laporan 121.833.576,00 99.512.400,00 99.512.400,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Bagi Hasil (DBH) - 4. Tata Kelola Pemerintahan 43.189.260 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1 05 01 2.08 000 3 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 0 Laporan 0 Laporan 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) - 4. Tata Kelola Pemerintahan 0 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1 05 01 2.08 000 4 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 29 Laporan 29 Laporan 2.180.246.936,00 2.027.357.548,00 2.027.357.548,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan Dana Bagi Hasil (DBH) Pendapatan Transfer Antar Daerah - 4. Tata Kelola Pemerintahan 685.749.618 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1 05 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - - 144.399.000,00 263.728.000,00 263.728.000,00 - 4. Tata Kelola Pemerintahan - 243.145.388 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1 05 01 2.09 000 2 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 15 Unit 15 Unit 144.399.000,00 243.188.000,00 243.188.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Bagi Hasil (DBH) - 4. Tata Kelola Pemerintahan 223.045.388 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1 05 01 2.09 001 1 Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 12 Unit 12 Unit 0,00 20.540.000,00 20.540.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Bagi Hasil (DBH) - 4. Tata Kelola Pemerintahan 20.100.000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 344 1 05 02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umumyang terselesaikan Persentase penegakkan Perda/Perkada 80 80 persen Persen 80 80 persen Persen 1.038.776.000,00 729.854.000,00 665.283.000,00 2.754.808.420 1 05 02 2.01 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota - - - - 1.037.776.000,00 635.893.000,00 635.893.000,00 - 4. Tata Kelola Pemerintahan - 2.607.834.420 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1 05 02 2.01 000 3 Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota 10 Dokumen 10 Dokumen 500.000,00 59.911.000,00 49.903.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Bagi Hasil (DBH) - 4. Tata Kelola Pemerintahan 58.940.000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1 05 02 2.01 000 4 Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum 1 Dokumen 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) - 4. Tata Kelola Pemerintahan 69.945.000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1 05 02 2.01 000 5 Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya 0 Orang 0 Orang 500.000,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Bagi Hasil (DBH) - 4. Tata Kelola Pemerintahan 49.400.000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1 05 02 2.01 000 6 Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan 2 Dokumen 2 Dokumen 500.000,00 49.578.000,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Bagi Hasil (DBH) - 4. Tata Kelola Pemerintahan 38.583.900 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1 05 02 2.01 000 8 Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan 0 Dokumen 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) - 4. Tata Kelola Pemerintahan 0 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Perubahan RKPD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025 V-163 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target RENJA Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 1 05 02 2.01 001 5 Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan 275 laporan 275 laporan 1.036.276.000,00 526.404.000,00 521.429.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan Dana Bagi Hasil (DBH) - 4. Tata Kelola Pemerintahan 2.324.837.520 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1 05 02 2.01 001 6 Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan 1 Laporan 1 Laporan 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) - 4. Tata Kelola Pemerintahan 38.100.000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1 05 02 2.01 001 7 Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayaniumlah Laporan pemberian pelayanan dasar kepada warga Layanan yang ter Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani 0 Laporan 0 Laporan 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) - 4. Tata Kelola Pemerintahan 28.028.000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1 05 02 2.01 001 8 Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia 0 Unit 0 Unit 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Bagi Hasil (DBH) - 4. Tata Kelola Pemerintahan 0 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1 05 02 2.02 Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota - - - - 1.000.000,00 60.437.000,00 60.437.000,00 - 4. Tata Kelola Pemerintahan - 96.350.000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1 05 02 2.02 001 0 Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah 1 Laporan 1 Laporan 500.000,00 9.770.000,00 9.770.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Bagi Hasil (DBH) - 4. Tata Kelola Pemerintahan 52.900.000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1 05 02 2.02 001 1 Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP 17 Laporan 17 Laporan 500.000,00 50.667.000,00 50.657.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Bagi Hasil (DBH) - 4. Tata Kelola Pemerintahan 18.530.000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1 05 02 2.02 001 2 Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah 10 Laporan 10 Laporan 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Bagi Hasil (DBH) - 4. Tata Kelola Pemerintahan 24.920.000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1 05 02 2.03 Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota persentase pemenuhan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota yang dibina - 80 persen 80 persen 0,00 33.524.000,00 33.524.000,00 - 4. Tata Kelola Pemerintahan - 50.624.000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1 05 02 2.03 000 6 Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda 1 Laporan 1 Laporan 0,00 33.524.000,00 33.524.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Bagi Hasil (DBH) - 4. Tata Kelola Pemerintahan 50.624.000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 11.766.351.288,00 13.988.788.491,00 13.844.193.491,00 10.061.587.107 1 11.766.351.288,00 13.988.788.491,00 13.844.193.491,00 10.061.587.107 1 05 11.766.351.288,00 13.988.788.491,00 13.844.193.491,00 10.061.587.107 345 1 05 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 11.151.693.101,00 11.405.015.141,00 11.260.420.141,00 8.065.756.632 1 05 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - - - 16.566.200,00 13.468.250,00 13.468.250,00 - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis - 10.500.000 DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN 1 05 01 2.01 000 1 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 6 Dokumen 6 Dokumen 16.566.200,00 7.200.000,00 7.200.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis 1.500.000 DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN 1 05 01 2.01 000 2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perturan kepala daerah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Perubahan RKPD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025 V-164 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target RENJA Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD 6 Dokumen 6 Dokumen 0,00 6.268.250,00 6.268.250,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Pasir Putih Dana Bagi Hasil (DBH) - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis 1.500.000 DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN 1 05 01 2.01 000 3 Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD 6 Dokumen 6 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis 1.500.000 DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN 1 05 01 2.01 000 4 Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD 6 Dokumen 6 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis 1.500.000 DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN 1 05 01 2.01 000 5 Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD 6 Dokumen 6 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis 1.500.000 DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN 1 05 01 2.01 000 6 Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 6 Laporan 6 Laporan 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis 1.500.000 DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN 1 05 01 2.01 000 7 Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 0 Laporan 0 Laporan 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis 1.500.000 DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN 1 05 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - - - 7.389.139.132,00 9.559.938.211,00 9.559.938.211,00 - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis - 2.727.859.836 DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN 1 05 01 2.02 000 1 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 93 Orang/bulan 93 Orang/bulan 7.389.139.132,00 9.559.938.211,00 9.559.938.211,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis 2.727.859.836 DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN 1 05 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - - - 60.000.000,00 60.000.000,00 60.000.000,00 - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis - 425.000.000 DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN 1 05 01 2.05 000 2 Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 93 Paket 93 Paket 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis 360.000.000 DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN 1 05 01 2.05 001 1 Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 10 Orang 10 Orang 60.000.000,00 60.000.000,00 60.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis 65.000.000 DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN 1 05 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - - 445.269.949,00 340.010.309,00 340.010.309,00 - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis - 333.760.000 DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN 1 05 01 2.06 000 1 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 7.092.000,00 7.092.000,00 7.092.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis 11.000.000 DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN 1 05 01 2.06 000 5 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 4 Paket 4 Paket 29.280.949,00 19.283.309,00 19.283.309,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR) - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis 30.000.000 DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN 1 05 01 2.06 000 6 Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 12 Dokumen 12 Dokumen 4.800.000,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis 5.760.000 DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN 1 05 01 2.06 000 7 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyediaan Bahan/Material Perubahan RKPD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025 V-165 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target RENJA Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 52.767.000,00 30.587.000,00 30.587.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR) - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis 50.000.000 DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN 1 05 01 2.06 000 8 Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 1 Laporan 1 Laporan 48.750.000,00 45.000.000,00 45.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis 12.000.000 DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN 1 05 01 2.06 000 9 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 40 Laporan 40 Laporan 302.580.000,00 238.048.000,00 93.453.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis 225.000.000 DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN 1 05 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - - - 37.500.000,00 0,00 0,00 - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis - 191.000.000 DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN 1 05 01 2.07 000 5 Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 3 Unit 3 Unit 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis 28.000.000 DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN 1 05 01 2.07 000 6 Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 4 Kegiatan Unit 4 Kegiatan Unit 37.500.000,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis 38.000.000 DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN 1 05 01 2.07 000 9 Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 0 Unit 0 Unit 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis 0 DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN 1 05 01 2.07 001 0 Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 2 Unit 2 Unit 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis 40.000.000 DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN 1 05 01 2.07 001 1 Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 5 Unit 5 Unit 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis 85.000.000 DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN 1 05 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - - 2.782.642.820,00 1.136.577.271,00 1.136.577.271,00 - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis - 4.053.136.796 DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN 1 05 01 2.08 000 1 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 1 Laporan 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis 3.600.000 DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN 1 05 01 2.08 000 2 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 129.585.800,00 147.580.300,00 147.580.300,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis 100.000.000 DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN 1 05 01 2.08 000 4 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 2.647.057.020,00 982.996.971,00 982.996.971,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) Pendapatan Transfer Antar Daerah - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis 3.949.536.796 DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN 1 05 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - - 420.575.000,00 295.021.100,00 295.021.100,00 - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis - 324.500.000 DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN 1 05 01 2.09 000 2 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 12 Unit 12 Unit 375.565.000,00 276.861.100,00 276.861.100,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis 285.000.000 DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN 1 05 01 2.09 000 9 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 2 Unit 2 Unit 31.000.000,00 10.850.000,00 10.850.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis 7.500.000 DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN 1 05 01 2.09 001 1 Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 12 Unit 12 Unit 14.010.000,00 7.310.000,00 7.310.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis 32.000.000 DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN 346 1 05 03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA - - - 0,00 500.000.000,00 500.000.000,00 0 Fasilitasi Kunjungan Tamu Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Pengadaan Mebel Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Perubahan RKPD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025 V-166 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target RENJA Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 1 05 03 2.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana - - - - 0,00 500.000.000,00 500.000.000,00 - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis - 0 DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN 1 05 03 2.02 001 5 Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya - 4 Unit 0,00 448.768.650,00 448.768.650,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis 0 DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN 1 05 03 2.02 002 6 Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya - 4 laporan 0,00 51.231.350,00 51.231.350,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis 0 DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN 347 1 05 04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN Persentase upaya Pencegahan, Penangulangan penyelamatan kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran - 100 % 614.658.187,00 2.083.773.350,00 2.083.773.350,00 1.995.830.475 1 05 04 2.01 Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota - - - 365.411.187,00 2.072.092.200,00 2.072.092.200,00 - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis - 913.000.000 DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN 1 05 04 2.01 000 1 Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya 12 Dokumen 12 Dokumen 39.700.000,00 42.030.000,00 42.030.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Bagi Hasil (DBH) - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis 68.000.000 DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN 1 05 04 2.01 000 2 Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota 12 Laporan 12 Laporan 40.000.000,00 791.000.000,00 791.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Bagi Hasil (DBH) - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis 80.000.000 DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN 1 05 04 2.01 000 3 Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran 12 Dokumen 12 Dokumen 40.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis 35.000.000 DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN 1 05 04 2.01 000 7 Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran 20 Orang 20 Orang 189.761.187,00 10.228.000,00 10.228.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis 165.000.000 DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN 1 05 04 2.01 001 7 Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait 5 Unit 5 Unit 0,00 1.194.284.200,00 1.194.284.200,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR) - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis 565.000.000 DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN 1 05 04 2.01 001 8 Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran 0 Dokumen 0 Dokumen 55.950.000,00 24.550.000,00 24.550.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Bagi Hasil (DBH) - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis 0 DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN 1 05 04 2.02 Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran - - - - 70.760.000,00 3.700.000,00 3.700.000,00 - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis - 300.000.000 DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN 1 05 04 2.02 000 1 Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkung an yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran 12 Dokumen 12 Dokumen 45.000.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis 150.000.000 DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN 1 05 04 2.02 000 2 Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran Perubahan RKPD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025 V-167 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target RENJA Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkung an yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran 12 Dokumen 12 Dokumen 25.760.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis 150.000.000 DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN 1 05 04 2.03 Investigasi Kejadian Kebakaran - - - - 37.000.000,00 3.520.000,00 3.520.000,00 - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis - 70.842.618 DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN 1 05 04 2.03 000 1 Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Kejadian Kebakaran yang Dilakukan Investigasi Lanjutan Meliputi Penelitian dan Pengujian 12 Dokumen 12 Dokumen 37.000.000,00 3.520.000,00 3.520.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis 70.842.618 DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN 1 05 04 2.04 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran - - - - 141.487.000,00 4.461.150,00 4.461.150,00 - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis - 235.000.000 DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN 1 05 04 2.04 000 1 Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya 70 Orang 70 Orang 69.987.200,00 3.486.150,00 3.486.150,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis 110.000.000 DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN 1 05 04 2.04 000 2 Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya 2 Desa/Kelurah an 2 Desa/Kelurahan 71.499.800,00 975.000,00 975.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis 125.000.000 DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN 1 05 04 2.05 Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia - - - - 0,00 0,00 0,00 - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis - 476.987.857 DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN 1 05 04 2.05 000 5 Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi Sesuai dengan Standar Teknis 5 Unit 5 Unit 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis 476.987.857 DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN 6.352.476.416,00 7.801.415.292,00 7.450.525.292,00 7.968.568.700 1 6.352.476.416,00 7.801.415.292,00 7.450.525.292,00 7.968.568.700 1 05 6.352.476.416,00 7.801.415.292,00 7.450.525.292,00 7.968.568.700 348 1 05 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 6.102.476.416,00 6.922.913.054,00 6.647.023.054,00 6.268.568.700 1 05 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - - - 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis - 30.000.000 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 05 01 2.01 000 1 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 8 Dokumen 8 Dokumen 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis 15.000.000 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 05 01 2.01 000 7 Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2 Laporan 2 Laporan 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis 15.000.000 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 05 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - - - 2.792.766.416,00 3.840.203.054,00 3.840.203.054,00 - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis - 3.050.000.000 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 05 01 2.02 000 1 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 22 Orang/bulan 22 Orang/bulan 2.792.766.416,00 3.840.203.054,00 3.840.203.054,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis 3.000.000.000 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 05 01 2.02 000 2 Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 3 Dokumen 3 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis 15.000.000 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH Investigasi Kejadian Kebakaran, Meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Perubahan RKPD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025 V-168 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target RENJA Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 1 05 01 2.02 000 3 Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis 20.000.000 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 05 01 2.02 000 7 Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semest eran SKPD 14 Laporan 14 Laporan 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis 15.000.000 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 05 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - - - 165.000.000,00 184.750.000,00 184.750.000,00 - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis - 120.000.000 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 05 01 2.05 000 3 Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 1 Dokumen 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis 20.000.000 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 05 01 2.05 000 9 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 57 Orang 57 Orang 165.000.000,00 184.750.000,00 108.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis 100.000.000 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 05 01 2.05 001 0 Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 1 Orang 1 Orang 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis 0 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 05 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - - 789.010.000,00 679.260.000,00 679.260.000,00 - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis - 685.000.000 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 05 01 2.06 000 1 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis 15.000.000 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 05 01 2.06 000 4 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 56.605.000,00 106.605.000,00 106.605.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis 65.000.000 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 05 01 2.06 000 5 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 67.655.000,00 67.655.000,00 67.655.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis 35.000.000 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 05 01 2.06 000 6 Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 1825 Dokumen 1825 Dokumen 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis 25.000.000 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 05 01 2.06 000 7 Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis 0 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 05 01 2.06 000 8 Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Laporan 12 Laporan 124.750.000,00 65.000.000,00 65.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis 45.000.000 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 05 01 2.06 000 9 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 90 Laporan 90 Laporan 500.000.000,00 400.000.000,00 200.860.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis 500.000.000 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 05 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - - - 0,00 205.520.000,00 205.520.000,00 - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis - 0 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 05 01 2.07 000 6 Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan - 2 Unit 0,00 205.520.000,00 205.520.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Pasir Putih PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis 0 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 05 01 2.07 001 0 Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 Unit 1 Unit 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis 0 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH Pelaksanaan Penatausahaan dan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Penyediaan Komponen Instalasi Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Penyediaan Bahan/Material Fasilitasi Kunjungan Tamu Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Perubahan RKPD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025 V-169 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target RENJA Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 1 05 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - - 1.390.769.876,00 1.381.549.876,00 1.381.549.876,00 - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis - 1.863.568.700 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 05 01 2.08 000 1 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 10 Laporan 7.700.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis 7.500.000 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 05 01 2.08 000 2 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 175.200.000,00 175.200.000,00 175.200.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis 175.000.000 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 05 01 2.08 000 4 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 1.207.869.876,00 1.202.349.876,00 1.202.349.876,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Bagi Hasil (DBH) - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis 1.681.068.700 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 05 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - - 959.930.124,00 626.630.124,00 626.630.124,00 - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis - 520.000.000 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 05 01 2.09 000 2 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 35 Unit 30 Unit 526.930.124,00 562.930.124,00 562.930.124,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis 450.000.000 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 05 01 2.09 000 6 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 30 Unit 20 Unit 83.000.000,00 63.700.000,00 63.700.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis 35.000.000 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 05 01 2.09 000 9 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 1 Unit 350.000.000,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis 0 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 05 01 2.09 001 0 Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 20 Unit 20 Unit 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis 25.000.000 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 05 01 2.09 001 1 Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 10 Unit 10 Unit 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis 10.000.000 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 349 1 05 03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA - - - 250.000.000,00 878.502.238,00 803.502.238,00 1.700.000.000 1 05 03 2.01 Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota - - - - 0,00 0,00 0,00 - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis - 300.000.000 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 05 03 2.01 000 7 Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun 150 Orang 150 Orang 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis 300.000.000 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 05 03 2.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana - - - - 250.000.000,00 555.090.588,00 555.090.588,00 - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis - 1.100.000.000 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 05 03 2.02 001 3 Jumlah kegiatan penyelesaian akar masalah risiko bencana (per jenis ancaman bencana prioritas) Kabupaten/Kota yang tertangani 1 Kegiatan 1 Kegiatan 0,00 150.000.000,00 75.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis 400.000.000 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 05 03 2.02 001 5 Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya 50 Unit 90 Unit 0,00 60.000.000,00 60.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis 0 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 05 03 2.02 001 8 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana) Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota Perubahan RKPD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025 V-170 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target RENJA Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan untuk menguji efektivitas SOP dan keberfungsian sarana prasarana dalam pengendalian operasi penanganan darurat bencana (per jenis ancaman) Kabupaten/Kota 100 Orang 50 Orang 0,00 37.000.000,00 37.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis 0 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 05 03 2.02 001 9 Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam 50 Keluarga 50 Keluarga 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis 0 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 05 03 2.02 002 0 Jumlah kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan- kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana 6 Kawasan 6 Kawasan 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis 400.000.000 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 05 03 2.02 002 1 Jumlah personil Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) Kabupaten/Kota yang berasal dari lintas sektor yang memiliki kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana 60 Orang 60 Orang 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis 150.000.000 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 05 03 2.02 002 2 Jumlah Dokumen Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota (per jenis ancaman bencana) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun 1 Dokumen 4 Dokumen 250.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis 0 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 05 03 2.02 002 6 Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya 4 laporan 3 laporan 0,00 69.030.000,00 69.030.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis 0 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 05 03 2.02 002 8 Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana 150 Kawasan 9 Kawasan 0,00 89.060.588,00 89.060.588,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis 150.000.000 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 05 03 2.03 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana - - - - 0,00 323.411.650,00 323.411.650,00 - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis - 300.000.000 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 05 03 2.03 000 2 Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat 3 Dokumen 3 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis 0 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 05 03 2.03 000 3 Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana 100 Orang 100 Orang 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis 0 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 05 03 2.03 000 9 Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana 800 Orang 800 Orang 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Ketapang Dana Bagi Hasil (DBH) - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis 300.000.000 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 05 03 2.03 001 2 Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Kanupaten/Kota 1 Laporan 1 Laporan 0,00 323.411.650,00 323.411.650,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis 0 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota Penyusunan Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Perubahan RKPD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025 V-171 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target RENJA Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 1 05 03 2.04 Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana - - - - 0,00 0,00 0,00 - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis - 0 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 05 03 2.04 000 1 Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah 3 Dokumen 3 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis 0 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 05 03 2.04 001 4 Jumlah penyelesaian dokumen Maklumat Pelayanan sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun 1 Dokumen 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis 0 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 05 03 2.04 001 5 Jumlah penyelesaian dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota sampai dengan dinyatakan sah dan legal paling lama dalam 1 (satu) tahun 1 Dokumen 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis 0 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 05 03 2.04 001 6 Jumlah penyelesaian dokumen Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun 1 Dokumen 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis 0 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 5.321.381.822,00 6.312.818.993,00 6.044.453.993,00 9.323.973.625 1 5.321.381.822,00 6.312.818.993,00 6.044.453.993,00 9.323.973.625 1 06 5.321.381.822,00 6.312.818.993,00 6.044.453.993,00 9.323.973.625 350 1 06 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 5.134.689.182,00 5.328.418.993,00 5.060.053.993,00 6.911.659.967 1 06 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - - - 130.643.400,00 140.241.400,00 140.241.400,00 - 2. Penguatan Ekonomi Masyarakat - 109.807.500 DINAS SOSIAL 1 06 01 2.01 000 4 Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD 4 Dokumen 4 Dokumen 99.530.000,00 109.128.000,00 71.118.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Bagi Hasil (DBH) - 2. Penguatan Ekonomi Masyarakat 73.205.000 DINAS SOSIAL 1 06 01 2.01 000 6 Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 7 Laporan 7 Laporan 31.113.400,00 31.113.400,00 31.113.400,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) - 2. Penguatan Ekonomi Masyarakat 36.602.500 DINAS SOSIAL 1 06 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - - - 3.520.648.494,00 3.710.085.665,00 3.710.085.665,00 - 2. Penguatan Ekonomi Masyarakat - 5.114.417.107 DINAS SOSIAL 1 06 01 2.02 000 1 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 25 Orang/bulan 33 Orang/bulan 3.347.488.494,00 3.536.925.665,00 3.536.925.665,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja - 2. Penguatan Ekonomi Masyarakat 4.570.678.624 DINAS SOSIAL 1 06 01 2.02 000 2 Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 13 Dokumen 13 Dokumen 173.160.000,00 173.160.000,00 173.160.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) - 2. Penguatan Ekonomi Masyarakat 543.738.483 DINAS SOSIAL 1 06 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - - - 65.510.000,00 65.510.000,00 65.510.000,00 - 2. Penguatan Ekonomi Masyarakat - 115.663.900 DINAS SOSIAL 1 06 01 2.05 000 2 Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 0 Paket 0 Paket 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) - 2. Penguatan Ekonomi Masyarakat 58.564.000 DINAS SOSIAL 1 06 01 2.05 001 1 Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota Penyusunan Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota DINAS SOSIAL URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Perubahan RKPD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025 V-172 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target RENJA Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 3 Orang 3 Orang 65.510.000,00 65.510.000,00 65.510.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) - 2. Penguatan Ekonomi Masyarakat 57.099.900 DINAS SOSIAL 1 06 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - - 652.353.826,00 667.292.466,00 667.292.466,00 - 2. Penguatan Ekonomi Masyarakat - 559.286.200 DINAS SOSIAL 1 06 01 2.06 000 1 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) - 2. Penguatan Ekonomi Masyarakat 10.248.700 DINAS SOSIAL 1 06 01 2.06 000 2 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 2 Paket 2 Paket 12.480.000,00 12.480.000,00 12.480.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) - 2. Penguatan Ekonomi Masyarakat 73.205.000 DINAS SOSIAL 1 06 01 2.06 000 3 Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 12.446.500,00 13.298.000,00 13.298.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) - 2. Penguatan Ekonomi Masyarakat 17.569.200 DINAS SOSIAL 1 06 01 2.06 000 4 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 2 Paket 2 Paket 42.155.366,00 42.144.066,00 42.144.066,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) - 2. Penguatan Ekonomi Masyarakat 58.564.000 DINAS SOSIAL 1 06 01 2.06 000 5 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 10 Paket 10 Paket 9.759.600,00 25.100.400,00 25.100.400,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) - 2. Penguatan Ekonomi Masyarakat 29.282.000 DINAS SOSIAL 1 06 01 2.06 000 6 Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 4 Dokumen 4 Dokumen 14.000.000,00 14.000.000,00 14.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) - 2. Penguatan Ekonomi Masyarakat 11.712.800 DINAS SOSIAL 1 06 01 2.06 000 8 Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Laporan 12 Laporan 161.825.000,00 142.590.000,00 142.590.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) - 2. Penguatan Ekonomi Masyarakat 65.884.500 DINAS SOSIAL 1 06 01 2.06 000 9 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 10 Laporan 10 Laporan 389.687.360,00 407.680.000,00 177.325.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) - 2. Penguatan Ekonomi Masyarakat 292.820.000 DINAS SOSIAL 1 06 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - - - 0,00 0,00 0,00 - 2. Penguatan Ekonomi Masyarakat - 292.820.000 DINAS SOSIAL 1 06 01 2.07 000 2 Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 0 Unit 0 Unit 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) - 2. Penguatan Ekonomi Masyarakat 0 DINAS SOSIAL 1 06 01 2.07 000 5 Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 0 Unit 0 Unit 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) - 2. Penguatan Ekonomi Masyarakat 73.205.000 DINAS SOSIAL 1 06 01 2.07 000 9 Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 0 Unit 0 Unit 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) - 2. Penguatan Ekonomi Masyarakat 0 DINAS SOSIAL 1 06 01 2.07 001 0 Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 0 Unit 0 Unit 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) - 2. Penguatan Ekonomi Masyarakat 219.615.000 DINAS SOSIAL 1 06 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - - 504.991.012,00 514.997.012,00 514.997.012,00 - 2. Penguatan Ekonomi Masyarakat - 555.686.060 DINAS SOSIAL 1 06 01 2.08 000 1 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 12 Laporan 12.400.000,00 7.230.000,00 7.230.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) - 2. Penguatan Ekonomi Masyarakat 8.784.600 DINAS SOSIAL 1 06 01 2.08 000 2 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 78.735.552,00 78.735.552,00 78.735.552,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) - 2. Penguatan Ekonomi Masyarakat 87.846.000 DINAS SOSIAL Penyediaan Komponen Instalasi Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Fasilitasi Kunjungan Tamu Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pengadaan Mebel Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Perubahan RKPD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025 V-173 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target RENJA Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 1 06 01 2.08 000 4 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 413.855.460,00 429.031.460,00 429.031.460,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Bagi Hasil (DBH) - 2. Penguatan Ekonomi Masyarakat 459.055.460 DINAS SOSIAL 1 06 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - - 260.542.450,00 230.292.450,00 230.292.450,00 - 2. Penguatan Ekonomi Masyarakat - 163.979.200 DINAS SOSIAL 1 06 01 2.09 000 1 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 4 Unit 4 Unit 64.590.000,00 67.940.000,00 67.940.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) - 2. Penguatan Ekonomi Masyarakat 29.282.000 DINAS SOSIAL 1 06 01 2.09 000 2 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 10 Unit 10 Unit 75.902.450,00 79.652.450,00 79.652.450,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) - 2. Penguatan Ekonomi Masyarakat 43.923.000 DINAS SOSIAL 1 06 01 2.09 000 6 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 0 Unit 0 Unit 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) - 2. Penguatan Ekonomi Masyarakat 24.889.700 DINAS SOSIAL 1 06 01 2.09 000 9 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 1 Unit 87.110.000,00 35.960.000,00 35.960.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) - 4. Tata Kelola Pemerintahan 0 DINAS SOSIAL 1 06 01 2.09 001 0 Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 2 Unit 32.940.000,00 46.740.000,00 46.740.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Bagi Hasil (DBH) - 2. Penguatan Ekonomi Masyarakat 65.884.500 DINAS SOSIAL 351 1 06 02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL - - - 150.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00 543.117.000 1 06 02 2.02 Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota - - - - 0,00 0,00 0,00 - 2. Penguatan Ekonomi Masyarakat - 1.400.000 DINAS SOSIAL 1 06 02 2.02 000 1 Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang 0 Dokumen 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) - 2. Penguatan Ekonomi Masyarakat 1.400.000 DINAS SOSIAL 1 06 02 2.03 Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota - - - - 150.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00 - 2. Penguatan Ekonomi Masyarakat - 541.717.000 DINAS SOSIAL 1 06 02 2.03 000 2 Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) - 2. Penguatan Ekonomi Masyarakat 175.692.000 DINAS SOSIAL 1 06 02 2.03 000 4 Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota 1 Lembaga 1 Lembaga 150.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 2. Penguatan Ekonomi Masyarakat 366.025.000 DINAS SOSIAL 352 1 06 03 PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN - - - 0,00 23.000.000,00 23.000.000,00 146.410.000 1 06 03 2.01 Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk Dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal - - - - 0,00 23.000.000,00 23.000.000,00 - 2. Penguatan Ekonomi Masyarakat - 146.410.000 DINAS SOSIAL 1 06 03 2.01 000 1 Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota 0 Orang 50 Orang 0,00 23.000.000,00 23.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya - 2. Penguatan Ekonomi Masyarakat 146.410.000 DINAS SOSIAL Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Perubahan RKPD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025 V-174 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target RENJA Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 353 1 06 04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL - - - 29.190.000,00 306.749.630,00 306.749.630,00 421.343.014 1 06 04 2.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial - - - - 29.190.000,00 266.749.630,00 266.749.630,00 - 2. Penguatan Ekonomi Masyarakat - 274.933.014 DINAS SOSIAL 1 06 04 2.01 000 1 Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota 10 Orang 100 Orang 1.440.000,00 55.160.000,00 55.160.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya - 2. Penguatan Ekonomi Masyarakat 43.923.000 DINAS SOSIAL 1 06 04 2.01 000 2 Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota 10 Orang 25 Orang 5.400.000,00 15.750.000,00 15.750.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya - 2. Penguatan Ekonomi Masyarakat 43.923.000 DINAS SOSIAL 1 06 04 2.01 000 3 Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota 4 Orang 58 Orang 10.000.000,00 102.460.000,00 102.460.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya - 2. Penguatan Ekonomi Masyarakat 58.564.000 DINAS SOSIAL 1 06 04 2.01 000 4 Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota 10 Orang 14 Orang 5.000.000,00 18.259.180,00 18.259.180,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya - 2. Penguatan Ekonomi Masyarakat 30.556.514 DINAS SOSIAL 1 06 04 2.01 000 5 Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota 0 Orang 25 Orang 0,00 1.355.000,00 1.355.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya - 2. Penguatan Ekonomi Masyarakat 36.602.500 DINAS SOSIAL 1 06 04 2.01 000 6 Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota 0 Orang 25 Orang 0,00 1.355.000,00 1.355.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya - 2. Penguatan Ekonomi Masyarakat 58.564.000 DINAS SOSIAL 1 06 04 2.01 000 7 Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota 7 Orang 15 Orang 350.000,00 271.000,00 271.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya - - 2.800.000 DINAS SOSIAL 1 06 04 2.01 000 8 Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota 5 Orang 30 Orang 2.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya - 2. Penguatan Ekonomi Masyarakat 0 DINAS SOSIAL 1 06 04 2.01 000 9 Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota 0 Orang 40 Orang 0,00 1.355.000,00 1.355.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya - 2. Penguatan Ekonomi Masyarakat 0 DINAS SOSIAL 1 06 04 2.01 001 0 Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota 0 Orang 12 Orang 0,00 55.513.450,00 55.513.450,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya - 2. Penguatan Ekonomi Masyarakat 0 DINAS SOSIAL 1 06 04 2.01 001 1 Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota 0 Orang 16 Orang 0,00 271.000,00 271.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya - 2. Penguatan Ekonomi Masyarakat 0 DINAS SOSIAL 1 06 04 2.01 001 2 Penyediaan Permakanan Penyediaan Sandang Penyediaan Alat Bantu Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Pemberian Layanan Data dan Pengaduan Pemberian Layanan Kedaruratan Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga Pemberian Layanan Rujukan Perubahan RKPD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025 V-175 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target RENJA Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota 10 Orang 10 Orang 5.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya - 2. Penguatan Ekonomi Masyarakat 0 DINAS SOSIAL 1 06 04 2.02 Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial - - - - 0,00 40.000.000,00 40.000.000,00 - 2. Penguatan Ekonomi Masyarakat - 146.410.000 DINAS SOSIAL 1 06 04 2.02 000 6 Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota 0 Orang 12 Orang 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya - 2. Penguatan Ekonomi Masyarakat 0 DINAS SOSIAL 1 06 04 2.02 001 3 Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota 0 Orang 5 Orang 0,00 35.000.000,00 35.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya - 2. Penguatan Ekonomi Masyarakat 146.410.000 DINAS SOSIAL 354 1 06 05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL - - - 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 721.660.044 1 06 05 2.01 Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar - - - - 0,00 0,00 0,00 - 2. Penguatan Ekonomi Masyarakat - 40.994.800 DINAS SOSIAL 1 06 05 2.01 000 1 Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota 0 Orang 0 Orang 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya - 2. Penguatan Ekonomi Masyarakat 40.994.800 DINAS SOSIAL 1 06 05 2.02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota - - - - 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 - 2. Penguatan Ekonomi Masyarakat - 680.665.244 DINAS SOSIAL 1 06 05 2.02 000 1 Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata 0 Orang 0 Orang 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya - 2. Penguatan Ekonomi Masyarakat 46.558.380 DINAS SOSIAL 1 06 05 2.02 000 2 Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota 0 Keluarga 0 Keluarga 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) - 2. Penguatan Ekonomi Masyarakat 34.106.864 DINAS SOSIAL 1 06 05 2.02 000 3 Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota 0 Keluarga 1 Keluarga 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya - 2. Penguatan Ekonomi Masyarakat 400.000.000 DINAS SOSIAL 1 06 05 2.02 000 4 Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota 0 Orang 0 Orang 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya - 2. Penguatan Ekonomi Masyarakat 200.000.000 DINAS SOSIAL 355 1 06 06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA - - - 7.502.640,00 372.250.370,00 372.250.370,00 439.230.000 1 06 06 2.01 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota - - - - 7.502.640,00 372.250.370,00 372.250.370,00 - 2. Penguatan Ekonomi Masyarakat - 146.410.000 DINAS SOSIAL 1 06 06 2.01 000 1 Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota 0 Orang 55 Orang 960.000,00 268.037.410,00 268.037.410,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya - 2. Penguatan Ekonomi Masyarakat 146.410.000 DINAS SOSIAL 1 06 06 2.01 000 2 Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota 10 Orang 55 Orang 1.952.640,00 58.512.960,00 58.512.960,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya - 2. Penguatan Ekonomi Masyarakat 0 DINAS SOSIAL 1 06 06 2.01 000 3 Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota 0 Unit 0 Unit 0,00 18.400.000,00 18.400.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya - 2. Penguatan Ekonomi Masyarakat 0 DINAS SOSIAL Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Pemberian Layanan Rujukan Penjangkauan Anak-Anak Terlantar Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Penyediaan Makanan Penyediaan Sandang Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi Perubahan RKPD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025 V-176 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target RENJA Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 1 06 06 2.01 000 4 Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota 2 Orang 20 Orang 840.000,00 4.200.000,00 4.200.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya - - 0 DINAS SOSIAL 1 06 06 2.01 000 5 Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota 10 Orang 20 Orang 3.750.000,00 23.100.000,00 23.100.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya - 2. Penguatan Ekonomi Masyarakat 0 DINAS SOSIAL 1 06 06 2.02 Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota - - - - 0,00 0,00 0,00 - 2. Penguatan Ekonomi Masyarakat - 292.820.000 DINAS SOSIAL 1 06 06 2.02 000 2 Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota 0 Orang 0 Orang 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya - 2. Penguatan Ekonomi Masyarakat 292.820.000 DINAS SOSIAL 356 1 06 07 PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN - - - 0,00 32.400.000,00 32.400.000,00 140.553.600 1 06 07 2.01 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota - - - - 0,00 32.400.000,00 32.400.000,00 - 2. Penguatan Ekonomi Masyarakat - 140.553.600 DINAS SOSIAL 1 06 07 2.01 000 2 Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota 0 Makam 2 Makam 0,00 32.400.000,00 32.400.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Bagi Hasil (DBH) - 2. Penguatan Ekonomi Masyarakat 140.553.600 DINAS SOSIAL 7.305.077.260,00 8.106.602.571,00 7.935.864.071,00 26.000.000.000 2 7.305.077.260,00 8.089.328.571,00 7.926.824.071,00 20.800.000.000 2 07 7.305.077.260,00 8.089.328.571,00 7.926.824.071,00 20.800.000.000 357 2 07 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 7.305.077.260,00 7.217.713.571,00 7.083.386.071,00 13.550.000.000 2 07 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - - - 78.630.000,00 7.652.000,00 7.652.000,00 - 2. Penguatan Ekonomi Masyarakat - 1.200.000.000 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2 07 01 2.01 000 2 Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD 2 Dokumen 2 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Mentawa Baru Hulu Pendapatan Transfer Antar Daerah - 2. Penguatan Ekonomi Masyarakat 200.000.000 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2 07 01 2.01 000 3 Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD 2 Dokumen 2 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Mentawa Baru Hulu Pendapatan Transfer Antar Daerah - 2. Penguatan Ekonomi Masyarakat 200.000.000 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2 07 01 2.01 000 4 Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD 2 Dokumen 2 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Mentawa Baru Hulu Pendapatan Transfer Antar Daerah - 2. Penguatan Ekonomi Masyarakat 200.000.000 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2 07 01 2.01 000 5 Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD 2 Dokumen 2 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Mentawa Baru Hulu Pendapatan Transfer Antar Daerah - 2. Penguatan Ekonomi Masyarakat 200.000.000 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2 07 01 2.01 000 6 Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 2 Laporan 2 Laporan 66.630.000,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Mentawa Baru Hulu Pendapatan Transfer Antar Daerah - 2. Penguatan Ekonomi Masyarakat 200.000.000 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2 07 01 2.01 000 7 Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 Laporan 1 Laporan 12.000.000,00 7.652.000,00 7.652.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Mentawa Baru Hulu Pendapatan Transfer Antar Daerah - 2. Penguatan Ekonomi Masyarakat 200.000.000 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2 07 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - - - 4.980.501.760,00 5.387.811.758,00 5.387.811.758,00 - 2. Penguatan Ekonomi Masyarakat - 5.750.000.000 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2 07 01 2.02 000 1 Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Pelayanan Dukungan Psikososial Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Perubahan RKPD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025 V-177 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target RENJA Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 40 Orang/bulan 40 Orang/bulan 0,00 5.387.811.758,00 5.387.811.758,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Mentawa Baru Hulu Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU) Pendapatan Transfer Antar Daerah DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja - 2. Penguatan Ekonomi Masyarakat 5.750.000.000 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2 7.305.077.260,00 8.089.328.571,00 7.926.824.071,00 20.800.000.000 2 07 7.305.077.260,00 8.089.328.571,00 7.926.824.071,00 20.800.000.000 358 2 07 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 7.305.077.260,00 7.217.713.571,00 7.083.386.071,00 13.550.000.000 2 07 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - - - 4.980.501.760,00 5.387.811.758,00 5.387.811.758,00 - 2. Penguatan Ekonomi Masyarakat - 5.750.000.000 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2 07 01 2.02 000 1 2 7.305.077.260,00 8.089.328.571,00 7.926.824.071,00 20.800.000.000 2 07 7.305.077.260,00 8.089.328.571,00 7.926.824.071,00 20.800.000.000 359 2 07 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 7.305.077.260,00 7.217.713.571,00 7.083.386.071,00 13.550.000.000 2 07 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - - - 142.163.000,00 31.204.000,00 31.204.000,00 - 2. Penguatan Ekonomi Masyarakat - 600.000.000 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2 07 01 2.05 000 2 Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 1 Paket 1 Paket 54.355.000,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Mentawa Baru Hulu Pendapatan Transfer Antar Daerah - 2. Penguatan Ekonomi Masyarakat 200.000.000 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2 07 01 2.05 000 9 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 10 Orang 10 Orang 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Mentawa Baru Hulu Pendapatan Transfer Antar Daerah - 2. Penguatan Ekonomi Masyarakat 200.000.000 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2 7.305.077.260,00 8.089.328.571,00 7.926.824.071,00 20.800.000.000 2 07 7.305.077.260,00 8.089.328.571,00 7.926.824.071,00 20.800.000.000 360 2 07 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 7.305.077.260,00 7.217.713.571,00 7.083.386.071,00 13.550.000.000 2 07 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - - - 142.163.000,00 31.204.000,00 31.204.000,00 - 2. Penguatan Ekonomi Masyarakat - 600.000.000 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2 07 01 2.05 000 9 2 7.305.077.260,00 8.089.328.571,00 7.926.824.071,00 20.800.000.000 2 07 7.305.077.260,00 8.089.328.571,00 7.926.824.071,00 20.800.000.000 361 2 07 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 7.305.077.260,00 7.217.713.571,00 7.083.386.071,00 13.550.000.000 2 07 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - - - 142.163.000,00 31.204.000,00 31.204.000,00 - 2. Penguatan Ekonomi Masyarakat - 600.000.000 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2 07 01 2.05 001 1 Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 10 Orang 10 Orang 87.808.000,00 31.204.000,00 12.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Mentawa Baru Hulu Pendapatan Transfer Antar Daerah - 2. Penguatan Ekonomi Masyarakat 200.000.000 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2 07 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - - 586.046.546,00 415.201.005,00 415.201.005,00 - 2. Penguatan Ekonomi Masyarakat - 1.400.000.000 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2 07 01 2.06 000 1 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 30.026.300,00 7.235.000,00 7.235.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Mentawa Baru Hulu Pendapatan Transfer Antar Daerah - 2. Penguatan Ekonomi Masyarakat 200.000.000 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2 07 01 2.06 000 2 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Mentawa Baru Hulu Pendapatan Transfer Antar Daerah - 2. Penguatan Ekonomi Masyarakat 200.000.000 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2 7.305.077.260,00 8.089.328.571,00 7.926.824.071,00 20.800.000.000 2 07 7.305.077.260,00 8.089.328.571,00 7.926.824.071,00 20.800.000.000 362 2 07 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 7.305.077.260,00 7.217.713.571,00 7.083.386.071,00 13.550.000.000 2 07 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - - 586.046.546,00 415.201.005,00 415.201.005,00 - 2. Penguatan Ekonomi Masyarakat - 1.400.000.000 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2 07 01 2.06 000 2 2 7.305.077.260,00 8.089.328.571,00 7.926.824.071,00 20.800.000.000 2 07 7.305.077.260,00 8.089.328.571,00 7.926.824.071,00 20.800.000.000 NON URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi NON URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Penyediaan Komponen Instalasi Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor NON URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA Perubahan RKPD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025 V-178 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target RENJA Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 363 2 07 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 7.305.077.260,00 7.217.713.571,00 7.083.386.071,00 13.550.000.000 2 07 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - - 586.046.546,00 415.201.005,00 415.201.005,00 - 2. Penguatan Ekonomi Masyarakat - 1.400.000.000 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2 07 01 2.06 000 5 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 51.694.200,00 28.800.000,00 28.800.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Mentawa Baru Hulu Pendapatan Transfer Antar Daerah - 2. Penguatan Ekonomi Masyarakat 200.000.000 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2 07 01 2.06 000 6 Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 4 Dokumen 4 Dokumen 29.160.000,00 29.160.000,00 29.160.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Mentawa Baru Hulu Pendapatan Transfer Antar Daerah - 2. Penguatan Ekonomi Masyarakat 200.000.000 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2 07 01 2.06 000 7 Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 101.230.046,00 46.151.005,00 46.151.005,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Mentawa Baru Hulu Pendapatan Transfer Antar Daerah - 2. Penguatan Ekonomi Masyarakat 200.000.000 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2 07 01 2.06 000 8 Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 2 Laporan 2 Laporan 90.935.000,00 58.500.000,00 58.500.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Mentawa Baru Hulu Pendapatan Transfer Antar Daerah - 2. Penguatan Ekonomi Masyarakat 200.000.000 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2 07 01 2.06 000 9 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 2 Laporan 2 Laporan 283.001.000,00 245.355.000,00 130.231.500,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Mentawa Baru Hulu Pendapatan Transfer Antar Daerah - 2. Penguatan Ekonomi Masyarakat 200.000.000 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2 07 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - - - 63.800.000,00 152.290.000,00 152.290.000,00 - 2. Penguatan Ekonomi Masyarakat - 1.400.000.000 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2 07 01 2.07 000 1 Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan 2 Unit 2 Unit 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Mentawa Baru Hulu Pendapatan Transfer Antar Daerah - 2. Penguatan Ekonomi Masyarakat 200.000.000 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2 7.305.077.260,00 8.089.328.571,00 7.926.824.071,00 20.800.000.000 2 07 7.305.077.260,00 8.089.328.571,00 7.926.824.071,00 20.800.000.000 364 2 07 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 7.305.077.260,00 7.217.713.571,00 7.083.386.071,00 13.550.000.000 2 07 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - - - 63.800.000,00 152.290.000,00 152.290.000,00 - 2. Penguatan Ekonomi Masyarakat - 1.400.000.000 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2 07 01 2.07 000 1 2 7.305.077.260,00 8.089.328.571,00 7.926.824.071,00 20.800.000.000 2 07 7.305.077.260,00 8.089.328.571,00 7.926.824.071,00 20.800.000.000 365 2 07 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 7.305.077.260,00 7.217.713.571,00 7.083.386.071,00 13.550.000.000 2 07 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - - - 63.800.000,00 152.290.000,00 152.290.000,00 - 2. Penguatan Ekonomi Masyarakat - 1.400.000.000 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2 07 01 2.07 000 2 Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 5 Unit 5 Unit 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Mentawa Baru Hulu Pendapatan Transfer Antar Daerah - 2. Penguatan Ekonomi Masyarakat 200.000.000 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2 7.305.077.260,00 8.089.328.571,00 7.926.824.071,00 20.800.000.000 2 07 7.305.077.260,00 8.089.328.571,00 7.926.824.071,00 20.800.000.000 366 2 07 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 7.305.077.260,00 7.217.713.571,00 7.083.386.071,00 13.550.000.000 2 07 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - - - 63.800.000,00 152.290.000,00 152.290.000,00 - 2. Penguatan Ekonomi Masyarakat - 1.400.000.000 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2 07 01 2.07 000 2 2 7.305.077.260,00 8.089.328.571,00 7.926.824.071,00 20.800.000.000 2 07 7.305.077.260,00 8.089.328.571,00 7.926.824.071,00 20.800.000.000 367 2 07 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 7.305.077.260,00 7.217.713.571,00 7.083.386.071,00 13.550.000.000 2 07 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - - - 63.800.000,00 152.290.000,00 152.290.000,00 - 2. Penguatan Ekonomi Masyarakat - 1.400.000.000 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2 07 01 2.07 000 5 Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 2 Unit 2 Unit 0,00 40.290.000,00 40.290.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Mentawa Baru Hulu Pendapatan Transfer Antar Daerah - 2. Penguatan Ekonomi Masyarakat 200.000.000 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2 7.305.077.260,00 8.089.328.571,00 7.926.824.071,00 20.800.000.000 Penyediaan Bahan/Material Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Fasilitasi Kunjungan Tamu Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan NON URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan NON URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA Pengadaan Mebel NON URUSAN Perubahan RKPD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025 V-179 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target RENJA Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 2 07 7.305.077.260,00 8.089.328.571,00 7.926.824.071,00 20.800.000.000 368 2 07 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 7.305.077.260,00 7.217.713.571,00 7.083.386.071,00 13.550.000.000 2 07 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - - - 63.800.000,00 152.290.000,00 152.290.000,00 - 2. Penguatan Ekonomi Masyarakat - 1.400.000.000 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2 07 01 2.07 000 5 2 7.305.077.260,00 8.089.328.571,00 7.926.824.071,00 20.800.000.000 2 07 7.305.077.260,00 8.089.328.571,00 7.926.824.071,00 20.800.000.000 369 2 07 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 7.305.077.260,00 7.217.713.571,00 7.083.386.071,00 13.550.000.000 2 07 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - - - 63.800.000,00 152.290.000,00 152.290.000,00 - 2. Penguatan Ekonomi Masyarakat - 1.400.000.000 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2 07 01 2.07 000 6 Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 5 Unit 5 Unit 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Mentawa Baru Hulu Pendapatan Transfer Antar Daerah - 2. Penguatan Ekonomi Masyarakat 200.000.000 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2 7.305.077.260,00 8.089.328.571,00 7.926.824.071,00 20.800.000.000 2 07 7.305.077.260,00 8.089.328.571,00 7.926.824.071,00 20.800.000.000 370 2 07 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 7.305.077.260,00 7.217.713.571,00 7.083.386.071,00 13.550.000.000 2 07 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - - - 63.800.000,00 152.290.000,00 152.290.000,00 - 2. Penguatan Ekonomi Masyarakat - 1.400.000.000 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2 07 01 2.07 000 6 2 7.305.077.260,00 8.089.328.571,00 7.926.824.071,00 20.800.000.000 2 07 7.305.077.260,00 8.089.328.571,00 7.926.824.071,00 20.800.000.000 371 2 07 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 7.305.077.260,00 7.217.713.571,00 7.083.386.071,00 13.550.000.000 2 07 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - - - 63.800.000,00 152.290.000,00 152.290.000,00 - 2. Penguatan Ekonomi Masyarakat - 1.400.000.000 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2 07 01 2.07 000 9 Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 Unit 1 Unit 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Mentawa Baru Hulu Pendapatan Transfer Antar Daerah - 2. Penguatan Ekonomi Masyarakat 200.000.000 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2 7.305.077.260,00 8.089.328.571,00 7.926.824.071,00 20.800.000.000 2 07 7.305.077.260,00 8.089.328.571,00 7.926.824.071,00 20.800.000.000 372 2 07 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 7.305.077.260,00 7.217.713.571,00 7.083.386.071,00 13.550.000.000 2 07 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - - - 63.800.000,00 152.290.000,00 152.290.000,00 - 2. Penguatan Ekonomi Masyarakat - 1.400.000.000 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2 07 01 2.07 000 9 2 7.305.077.260,00 8.089.328.571,00 7.926.824.071,00 20.800.000.000 2 07 7.305.077.260,00 8.089.328.571,00 7.926.824.071,00 20.800.000.000 373 2 07 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 7.305.077.260,00 7.217.713.571,00 7.083.386.071,00 13.550.000.000 2 07 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - - - 63.800.000,00 152.290.000,00 152.290.000,00 - 2. Penguatan Ekonomi Masyarakat - 1.400.000.000 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2 07 01 2.07 001 0 Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 5 Unit 5 Unit 33.000.000,00 3.500.000,00 3.500.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Mentawa Baru Hulu Pendapatan Transfer Antar Daerah - 2. Penguatan Ekonomi Masyarakat 200.000.000 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2 07 01 2.07 001 1 Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 5 Unit 5 Unit 30.800.000,00 8.500.000,00 8.500.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Mentawa Baru Hulu Pendapatan Transfer Antar Daerah - 2. Penguatan Ekonomi Masyarakat 200.000.000 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2 07 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - - 1.266.615.954,00 1.054.624.808,00 1.054.624.808,00 - 2. Penguatan Ekonomi Masyarakat - 1.800.000.000 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2 07 01 2.08 000 1 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2 Laporan 2 Laporan 8.750.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Mentawa Baru Hulu Pendapatan Transfer Antar Daerah - 2. Penguatan Ekonomi Masyarakat 200.000.000 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2 07 01 2.08 000 2 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX Pengadaan Mebel URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya NON URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya NON URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Perubahan RKPD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025 V-180 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target RENJA Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 3 Laporan 3 Laporan 256.279.004,00 165.524.258,00 165.524.258,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Mentawa Baru Hulu Pendapatan Transfer Antar Daerah - 2. Penguatan Ekonomi Masyarakat 200.000.000 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2 07 01 2.08 000 3 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 2 Laporan 2 Laporan 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Mentawa Baru Hulu Pendapatan Transfer Antar Daerah - 2. Penguatan Ekonomi Masyarakat 200.000.000 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2 7.305.077.260,00 8.089.328.571,00 7.926.824.071,00 20.800.000.000 2 07 7.305.077.260,00 8.089.328.571,00 7.926.824.071,00 20.800.000.000 374 2 07 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 7.305.077.260,00 7.217.713.571,00 7.083.386.071,00 13.550.000.000 2 07 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - - 1.266.615.954,00 1.054.624.808,00 1.054.624.808,00 - 2. Penguatan Ekonomi Masyarakat - 1.800.000.000 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2 07 01 2.08 000 3 2 7.305.077.260,00 8.089.328.571,00 7.926.824.071,00 20.800.000.000 2 07 7.305.077.260,00 8.089.328.571,00 7.926.824.071,00 20.800.000.000 375 2 07 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 7.305.077.260,00 7.217.713.571,00 7.083.386.071,00 13.550.000.000 2 07 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - - 1.266.615.954,00 1.054.624.808,00 1.054.624.808,00 - 2. Penguatan Ekonomi Masyarakat - 1.800.000.000 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2 07 01 2.08 000 4 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 4 Laporan 4 Laporan 1.001.586.950,00 883.100.550,00 883.100.550,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Mentawa Baru Hulu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Transfer Antar Daerah - 2. Penguatan Ekonomi Masyarakat 1.200.000.000 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2 07 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - - 187.320.000,00 168.930.000,00 168.930.000,00 - 2. Penguatan Ekonomi Masyarakat - 1.400.000.000 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2 07 01 2.09 000 1 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 25 Unit 25 Unit 14.900.000,00 14.900.000,00 14.900.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Mentawa Baru Hulu Pendapatan Transfer Antar Daerah - 2. Penguatan Ekonomi Masyarakat 200.000.000 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2 07 01 2.09 000 2 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 2 Unit 2 Unit 117.620.000,00 133.730.000,00 133.730.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Mentawa Baru Hulu Pendapatan Transfer Antar Daerah - 2. Penguatan Ekonomi Masyarakat 200.000.000 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2 07 01 2.09 000 5 Jumlah Mebel yang Dipelihara 5 Unit 5 Unit 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Mentawa Baru Hulu Pendapatan Transfer Antar Daerah - 2. Penguatan Ekonomi Masyarakat 200.000.000 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2 7.305.077.260,00 8.089.328.571,00 7.926.824.071,00 20.800.000.000 2 07 7.305.077.260,00 8.089.328.571,00 7.926.824.071,00 20.800.000.000 376 2 07 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 7.305.077.260,00 7.217.713.571,00 7.083.386.071,00 13.550.000.000 2 07 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - - 187.320.000,00 168.930.000,00 168.930.000,00 - 2. Penguatan Ekonomi Masyarakat - 1.400.000.000 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2 07 01 2.09 000 5 2 7.305.077.260,00 8.089.328.571,00 7.926.824.071,00 20.800.000.000 2 07 7.305.077.260,00 8.089.328.571,00 7.926.824.071,00 20.800.000.000 377 2 07 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 7.305.077.260,00 7.217.713.571,00 7.083.386.071,00 13.550.000.000 2 07 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - - 187.320.000,00 168.930.000,00 168.930.000,00 - 2. Penguatan Ekonomi Masyarakat - 1.400.000.000 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2 07 01 2.09 000 6 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 5 Unit 5 Unit 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Mentawa Baru Hulu Pendapatan Transfer Antar Daerah - 2. Penguatan Ekonomi Masyarakat 200.000.000 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2 7.305.077.260,00 8.089.328.571,00 7.926.824.071,00 20.800.000.000 2 07 7.305.077.260,00 8.089.328.571,00 7.926.824.071,00 20.800.000.000 378 2 07 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 7.305.077.260,00 7.217.713.571,00 7.083.386.071,00 13.550.000.000 2 07 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - - 187.320.000,00 168.930.000,00 168.930.000,00 - 2. Penguatan Ekonomi Masyarakat - 1.400.000.000 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2 07 01 2.09 000 6 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor NON URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pemeliharaan Mebel NON URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX Pemeliharaan Mebel URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya NON URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Perubahan RKPD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025 V-181 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target RENJA Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 2 7.305.077.260,00 8.089.328.571,00 7.926.824.071,00 20.800.000.000 2 07 7.305.077.260,00 8.089.328.571,00 7.926.824.071,00 20.800.000.000 379 2 07 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 7.305.077.260,00 7.217.713.571,00 7.083.386.071,00 13.550.000.000 2 07 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - - 187.320.000,00 168.930.000,00 168.930.000,00 - 2. Penguatan Ekonomi Masyarakat - 1.400.000.000 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2 07 01 2.09 000 9 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 5 Unit 5 Unit 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Mentawa Baru Hulu Pendapatan Transfer Antar Daerah - 2. Penguatan Ekonomi Masyarakat 200.000.000 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2 7.305.077.260,00 8.089.328.571,00 7.926.824.071,00 20.800.000.000 2 07 7.305.077.260,00 8.089.328.571,00 7.926.824.071,00 20.800.000.000 380 2 07 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 7.305.077.260,00 7.217.713.571,00 7.083.386.071,00 13.550.000.000 2 07 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - - 187.320.000,00 168.930.000,00 168.930.000,00 - 2. Penguatan Ekonomi Masyarakat - 1.400.000.000 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2 07 01 2.09 000 9 2 7.305.077.260,00 8.089.328.571,00 7.926.824.071,00 20.800.000.000 2 07 7.305.077.260,00 8.089.328.571,00 7.926.824.071,00 20.800.000.000 381 2 07 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 7.305.077.260,00 7.217.713.571,00 7.083.386.071,00 13.550.000.000 2 07 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - - 187.320.000,00 168.930.000,00 168.930.000,00 - 2. Penguatan Ekonomi Masyarakat - 1.400.000.000 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2 07 01 2.09 001 0 Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 25 Unit 25 Unit 54.800.000,00 20.300.000,00 20.300.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Mentawa Baru Hulu Pendapatan Transfer Antar Daerah - 2. Penguatan Ekonomi Masyarakat 200.000.000 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2 07 01 2.09 001 1 Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 5 Unit 5 Unit 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Mentawa Baru Hulu Pendapatan Transfer Antar Daerah - 2. Penguatan Ekonomi Masyarakat 200.000.000 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2 7.305.077.260,00 8.089.328.571,00 7.926.824.071,00 20.800.000.000 2 07 7.305.077.260,00 8.089.328.571,00 7.926.824.071,00 20.800.000.000 382 2 07 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 7.305.077.260,00 7.217.713.571,00 7.083.386.071,00 13.550.000.000 2 07 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - - 187.320.000,00 168.930.000,00 168.930.000,00 - 2. Penguatan Ekonomi Masyarakat - 1.400.000.000 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2 07 01 2.09 001 1 2 7.305.077.260,00 8.089.328.571,00 7.926.824.071,00 20.800.000.000 2 07 7.305.077.260,00 8.089.328.571,00 7.926.824.071,00 20.800.000.000 383 2 07 02 PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA - - - 0,00 0,00 0,00 400.000.000 2 07 02 2.01 Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK) - - - - 0,00 0,00 0,00 - 2. Penguatan Ekonomi Masyarakat - 400.000.000 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2 07 02 2.01 000 1 Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro 2 Dokumen 2 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Mentawa Baru Hulu Pendapatan Transfer Antar Daerah - 2. Penguatan Ekonomi Masyarakat 200.000.000 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2 07 02 2.01 000 3 Jumlah SDM Perusahaan yang mampu menyusun RTK Mikro 50 Orang 50 Orang 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Mentawa Baru Hulu Pendapatan Transfer Antar Daerah - 2. Penguatan Ekonomi Masyarakat 200.000.000 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 384 2 07 03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA - - - 0,00 39.257.000,00 26.038.000,00 2.000.000.000 2 07 03 2.01 Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi - - - - 0,00 13.697.000,00 13.697.000,00 - 2. Penguatan Ekonomi Masyarakat - 1.200.000.000 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2 07 03 2.01 000 1 Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n 100 Orang 100 Orang 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Mentawa Baru Hulu Pendapatan Transfer Antar Daerah - 2. Penguatan Ekonomi Masyarakat 200.000.000 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2 07 03 2.01 000 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya NON URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya NON URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja Perubahan RKPD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025 V-182 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target RENJA Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n 10 Lembaga 10 Lembaga 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Mentawa Baru Hilir Pendapatan Transfer Antar Daerah - 2. Penguatan Ekonomi Masyarakat 200.000.000 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2 07 03 2.01 000 3 Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja 10 Unit 10 Unit 0,00 13.697.000,00 10.318.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Mentawa Baru Hulu Pendapatan Transfer Antar Daerah - 2. Penguatan Ekonomi Masyarakat 200.000.000 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2 07 03 2.01 000 4 Jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi pada tahun n 50 Orang 50 Orang 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Mentawa Baru Hulu Pendapatan Transfer Antar Daerah - 2. Penguatan Ekonomi Masyarakat 200.000.000 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2 07 03 2.01 000 5 Jumlah pengadaan dan pemeliharaan sarana pelatihan Vokasi dan Produktivitas 10 Lembaga 10 Lembaga 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Mentawa Baru Hulu Pendapatan Transfer Antar Daerah - 2. Penguatan Ekonomi Masyarakat 200.000.000 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2 07 03 2.01 000 6 Jumlah kesepakatan/koordinasi dalam rangka optimalisasi kapasitas instruktur dan peningkatan sarana prasarana pelatihan vokasi dan produktivitas pada tahun n 20 Kesepakatan 20 Kesepakatan 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Mentawa Baru Hulu Pendapatan Transfer Antar Daerah - 2. Penguatan Ekonomi Masyarakat 200.000.000 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2 07 03 2.02 Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta - - - - 0,00 11.160.000,00 11.160.000,00 - 2. Penguatan Ekonomi Masyarakat - 200.000.000 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2 07 03 2.02 000 1 Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina 10 Lembaga 10 Lembaga 0,00 11.160.000,00 5.640.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Mentawa Baru Hulu Pendapatan Transfer Antar Daerah - 2. Penguatan Ekonomi Masyarakat 200.000.000 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2 07 03 2.03 Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja - - - - 0,00 0,00 0,00 - 2. Penguatan Ekonomi Masyarakat - 200.000.000 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2 07 03 2.03 000 1 Jumlah Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi 10 Perizinan 10 Perizinan 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Mentawa Baru Hulu Pendapatan Transfer Antar Daerah - 2. Penguatan Ekonomi Masyarakat 200.000.000 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2 07 03 2.04 Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil - - - - 0,00 0,00 0,00 - 2. Penguatan Ekonomi Masyarakat - 200.000.000 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2 07 03 2.04 000 1 Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultansi Peningkatan Produktivitas 10 Perusahaan 10 Perusahaan 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Mentawa Baru Hulu Pendapatan Transfer Antar Daerah - 2. Penguatan Ekonomi Masyarakat 200.000.000 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2 07 03 2.05 Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - - 0,00 14.400.000,00 14.400.000,00 - 2. Penguatan Ekonomi Masyarakat - 200.000.000 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2 07 03 2.05 000 1 Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah 2 Dokumen 2 Dokumen 0,00 14.400.000,00 10.080.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Mentawa Baru Hulu Pendapatan Transfer Antar Daerah - 2. Penguatan Ekonomi Masyarakat 200.000.000 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 385 2 07 04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA - - - 0,00 16.398.000,00 8.560.000,00 2.600.000.000 2 07 04 2.01 Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota - - - - 0,00 16.398.000,00 16.398.000,00 - 2. Penguatan Ekonomi Masyarakat - 1.000.000.000 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2 07 04 2.01 000 1 Jumlah SDM Pelayanan antar Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Melalui Bimtek dan lain-lain untuk Peningkatan Kompetensi 50 Orang 50 Orang 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Mentawa Baru Hulu Pendapatan Transfer Antar Daerah - 2. Penguatan Ekonomi Masyarakat 200.000.000 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2 07 04 2.01 000 2 Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL 50 Orang 50 Orang 0,00 16.398.000,00 8.560.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Mentawa Baru Hulu Pendapatan Transfer Antar Daerah - 2. Penguatan Ekonomi Masyarakat 200.000.000 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2 07 04 2.01 000 3 Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan 20 Orang 20 Orang 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Mentawa Baru Hulu Pendapatan Transfer Antar Daerah - 2. Penguatan Ekonomi Masyarakat 200.000.000 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2 07 04 2.01 000 4 Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitasi Layanan ULD 50 Orang 50 Orang 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Mentawa Baru Hulu Pendapatan Transfer Antar Daerah - 2. Penguatan Ekonomi Masyarakat 200.000.000 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi bagi Pencari Kerja berdasarkan Unit Kompetensi Pengadaan Sarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama Dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta Penyediaan Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar Kerja Pelayanan antar Kerja Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan Perubahan RKPD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025 V-183 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target RENJA Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 2 07 04 2.01 000 5 Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja 50 Orang 50 Orang 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Mentawa Baru Hulu Pendapatan Transfer Antar Daerah - 2. Penguatan Ekonomi Masyarakat 200.000.000 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2 07 04 2.02 Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota - - - - 0,00 0,00 0,00 - 2. Penguatan Ekonomi Masyarakat - 400.000.000 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2 07 04 2.02 000 1 Jumlah Perizinan LPTKS yang Terintegrasi 10 Lembaga 10 Lembaga 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Mentawa Baru Hulu Pendapatan Transfer Antar Daerah - 2. Penguatan Ekonomi Masyarakat 200.000.000 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2 07 04 2.02 000 2 Jumlah LPTKS yang Dilakukan Pengawasan dan Pengendalian Sesuai dengan Aturan yang Berlaku 10 Lembaga 10 Lembaga 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Mentawa Baru Hulu Pendapatan Transfer Antar Daerah - 2. Penguatan Ekonomi Masyarakat 200.000.000 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2 07 04 2.03 Pengelolaan Informasi Pasar Kerja - - - - 0,00 0,00 0,00 - 2. Penguatan Ekonomi Masyarakat - 600.000.000 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2 07 04 2.03 000 1 Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online 2 Dokumen 2 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Mentawa Baru Hulu Pendapatan Transfer Antar Daerah - 2. Penguatan Ekonomi Masyarakat 200.000.000 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2 07 04 2.03 000 2 Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub) 50 Orang 50 Orang 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Mentawa Baru Hulu Pendapatan Transfer Antar Daerah - 2. Penguatan Ekonomi Masyarakat 200.000.000 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2 07 04 2.03 000 3 Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja 50 Orang 50 Orang 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Mentawa Baru Hulu Pendapatan Transfer Antar Daerah - 2. Penguatan Ekonomi Masyarakat 200.000.000 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2 07 04 2.04 Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota - - - - 0,00 0,00 0,00 - 2. Penguatan Ekonomi Masyarakat - 600.000.000 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2 07 04 2.04 000 1 Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya 50 Orang 50 Orang 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Mentawa Baru Hulu Pendapatan Transfer Antar Daerah - 2. Penguatan Ekonomi Masyarakat 200.000.000 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2 07 04 2.04 000 2 Jumlah CPMI yang Terlayani sesuai Prosedur dalam LTSA dan PMI Bermasalah yang Ditangani 50 Orang 50 Orang 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Mentawa Baru Hulu Pendapatan Transfer Antar Daerah - 2. Penguatan Ekonomi Masyarakat 200.000.000 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2 07 04 2.04 000 3 Jumlah PMI Purna yang Diberdayakan 50 Orang 50 Orang 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Mentawa Baru Hulu Pendapatan Transfer Antar Daerah - 2. Penguatan Ekonomi Masyarakat 200.000.000 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 386 2 07 05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL - - - 0,00 815.960.000,00 808.840.000,00 2.250.000.000 2 07 05 2.01 Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota - - - - 0,00 0,00 0,00 - 2. Penguatan Ekonomi Masyarakat - 600.000.000 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2 07 05 2.01 000 1 Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online 10 Perusahaan 10 Perusahaan 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Mentawa Baru Hulu Pendapatan Transfer Antar Daerah - 2. Penguatan Ekonomi Masyarakat 200.000.000 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2 07 05 2.01 000 2 Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama 10 Perusahaan 10 Perusahaan 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Mentawa Baru Hulu Pendapatan Transfer Antar Daerah - 2. Penguatan Ekonomi Masyarakat 200.000.000 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2 07 05 2.01 000 3 Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan 2 Laporan 2 Laporan 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Mentawa Baru Hulu Pendapatan Transfer Antar Daerah - 2. Penguatan Ekonomi Masyarakat 200.000.000 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI Perluasan Kesempatan Kerja Penyediaan Sumber Daya Perizinan LPTKS Secara Terintegrasi Pengawasan dan Pengendalian LPTKS Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online Job Fair/Bursa Kerja Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI) Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan Pendaftaran Perjanjian Kerja Sama bagi Perusahaan Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan Perubahan RKPD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025 V-184 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target RENJA Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 2 07 05 2.02 Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota - - - - 0,00 815.960.000,00 815.960.000,00 - 2. Penguatan Ekonomi Masyarakat - 1.650.000.000 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2 07 05 2.02 000 1 Jumlah Perselisihan yang Dicegah 10 Perkara 10 Perkara 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Mentawa Baru Hulu Pendapatan Transfer Antar Daerah - 2. Penguatan Ekonomi Masyarakat 200.000.000 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2 07 05 2.02 000 2 Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan 10 Perkara 10 Perkara 0,00 15.960.000,00 8.840.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Mentawa Baru Hulu Pendapatan Transfer Antar Daerah - 2. Penguatan Ekonomi Masyarakat 200.000.000 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2 07 05 2.02 000 3 Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi 10 Asosiasi dan Serikat Pekerja 10 Asosiasi dan Serikat Pekerja 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Mentawa Baru Hulu Pendapatan Transfer Antar Daerah - 2. Penguatan Ekonomi Masyarakat 200.000.000 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2 07 05 2.02 000 4 Jumlah LKS Tripartit yang Dibina 10 Lembaga 10 Lembaga 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Mentawa Baru Hulu Pendapatan Transfer Antar Daerah - 2. Penguatan Ekonomi Masyarakat 200.000.000 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2 07 05 2.02 000 5 Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja 20 Orang 4800 Orang 0,00 800.000.000,00 800.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Mentawa Baru Hulu DBH Sawit - 2. Penguatan Ekonomi Masyarakat 850.000.000 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 3 0,00 17.274.000,00 9.040.000,00 5.200.000.000 3 32 0,00 17.274.000,00 9.040.000,00 5.200.000.000 387 3 32 02 PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI - - - 0,00 17.274.000,00 9.040.000,00 800.000.000 3 32 02 2.01 Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi - - - - 0,00 17.274.000,00 17.274.000,00 - 2. Penguatan Ekonomi Masyarakat - 800.000.000 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 3 32 02 2.01 000 1 Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi yang Bisa Dibangun dan Dikerja Samakan dengan Daerah Lain 2 Dokumen 2 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Mentawa Baru Hulu Pendapatan Transfer Antar Daerah - 2. Penguatan Ekonomi Masyarakat 200.000.000 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 3 32 02 2.01 000 2 Jumlah Kasus yang Dapat Diselesaikan untuk Mendukung Penetapan Kawasan Transmigrasi 5 Kawasan Transmigrasi 5 Kawasan Transmigrasi 0,00 17.274.000,00 9.040.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Mentawa Baru Hulu Pendapatan Transfer Antar Daerah - 2. Penguatan Ekonomi Masyarakat 200.000.000 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 3 32 02 2.01 000 3 Luas Tanah untuk Pembangunan Kawasan Transmigrasi 10 Hektar 10 Hektar 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Mentawa Baru Hulu Pendapatan Transfer Antar Daerah - 2. Penguatan Ekonomi Masyarakat 200.000.000 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 3 32 02 2.01 000 4 Jumlah Dokumen Usulan Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi 2 Dokumen 2 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Mentawa Baru Hulu Pendapatan Transfer Antar Daerah - 2. Penguatan Ekonomi Masyarakat 200.000.000 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 388 3 32 03 PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI - - - 0,00 0,00 0,00 4.000.000.000 3 32 03 2.01 Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota - - - - 0,00 0,00 0,00 - 2. Penguatan Ekonomi Masyarakat - 4.000.000.000 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 3 32 03 2.01 000 1 Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 2 Laporan 2 Laporan 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Mentawa Baru Hulu Pendapatan Transfer Antar Daerah - 2. Penguatan Ekonomi Masyarakat 200.000.000 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 3 32 03 2.01 000 2 Jumlah Pelaporan Kelayakan Lingkungan dan Permukiman Transmigrasi (yang Memenuhi Kriteria Layak Huni, Layak Usaha dan Layak Berkembang) 2 Dokumen 2 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Mentawa Baru Hulu Pendapatan Transfer Antar Daerah - 2. Penguatan Ekonomi Masyarakat 200.000.000 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 3 32 03 2.01 000 3 Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi Advokasi dan Musyawarah Penetapan Kawasan Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Kawasan Transmigrasi Penatausahaan Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Penyiapan Lingkungan Hunian Fisik, Sosial, Ekonomi bagi Penduduk Setempat dan Transmigran Pelaksanaan Penataan Penduduk Setempat Sekitar Lokasi Kawasan Transmigrasi Perubahan RKPD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025 V-185 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target RENJA Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Verifikasi Penduduk yang Memiliki Tanah dan Rumah di Kawasan Transmigrasi yang Berpotensi untuk Menjadi Transmigan Penduduk Setempat (TPS) 5 Kepala Keluarga 5 Kepala Keluarga 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Mentawa Baru Hulu Pendapatan Transfer Antar Daerah - 2. Penguatan Ekonomi Masyarakat 200.000.000 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 3 32 03 2.01 000 4 Jumlah Transmigran yang Dipindahkan dan Ditempatkan 5 Kepala Keluarga 5 Kepala Keluarga 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Mentawa Baru Hulu Pendapatan Transfer Antar Daerah - 2. Penguatan Ekonomi Masyarakat 200.000.000 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 3 32 03 2.01 000 5 Jumlah Calon Transmigran yang Mendapatkan Penyuluhan 10 Kepala Keluarga 10 Kepala Keluarga 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Mentawa Baru Hulu Pendapatan Transfer Antar Daerah - 2. Penguatan Ekonomi Masyarakat 200.000.000 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 3 32 03 2.01 000 6 Jumlah Calon Transmigran dan/atau Transmigran yang Mendapatkan Pelatihan 50 Orang 50 Orang 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Mentawa Baru Hulu Pendapatan Transfer Antar Daerah - 2. Penguatan Ekonomi Masyarakat 200.000.000 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 3 32 03 2.01 000 7 Jumlah Kepala Keluarga Transmigran yang Mampu Menyesuaikan Diri di Satuan Permukiman Transmigrasi 10 Kepala Keluarga 10 Kepala Keluarga 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Mentawa Baru Hulu Pendapatan Transfer Antar Daerah - 2. Penguatan Ekonomi Masyarakat 200.000.000 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 3 32 03 2.01 000 8 Jumlah Calon Transmigran yang Terdaftar, Terseleksi Administrasi dan Teknisnya 10 KK 10 KK 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Mentawa Baru Hulu Pendapatan Transfer Antar Daerah - 2. Penguatan Ekonomi Masyarakat 200.000.000 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 3 32 03 2.01 000 9 Jumlah Calon Lokasi Penempatan Transmigran yang Dilaksanakan Penjajakan 5 Lokasi 5 Lokasi 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Mentawa Baru Hulu Pendapatan Transfer Antar Daerah - 2. Penguatan Ekonomi Masyarakat 200.000.000 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 3 32 03 2.01 001 0 Jumlah Calon Transmigran Penduduk Asal yang Mendapatkan Penyuluhan 10 Orang 10 Orang 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Mentawa Baru Hulu Pendapatan Transfer Antar Daerah - 2. Penguatan Ekonomi Masyarakat 200.000.000 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 3 32 03 2.01 001 1 Jumlah Calon Transmigran yang Terdaftar, Terseleksi Administrasi dan Teknisnya 10 KK 10 KK 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Mentawa Baru Hulu Pendapatan Transfer Antar Daerah - 2. Penguatan Ekonomi Masyarakat 200.000.000 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 3 32 03 2.01 001 2 Jumlah Calon Transmigran yang Mendapatkan Pelatihan 10 KK 10 KK 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Mentawa Baru Hulu Pendapatan Transfer Antar Daerah - 2. Penguatan Ekonomi Masyarakat 200.000.000 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 3 32 03 2.01 001 3 Jumlah Calon Transmigran yang Mendapatkan Pelatihan (Keterampilan Spesifik) 10 KK 10 KK 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Pasir Putih Pendapatan Transfer Antar Daerah - 2. Penguatan Ekonomi Masyarakat 200.000.000 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 3 32 03 2.01 001 4 Jumlah Transmigran yang Diberangkatkan 10 KK 10 KK 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Mentawa Baru Hulu Pendapatan Transfer Antar Daerah - 2. Penguatan Ekonomi Masyarakat 200.000.000 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 3 32 03 2.01 001 5 Jumlah Transmigran yang Ditampung di Penampungan Kabupaten Daerah Asal 20 KK 20 KK 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Pasir Putih Pendapatan Transfer Antar Daerah - 2. Penguatan Ekonomi Masyarakat 200.000.000 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 3 32 03 2.01 001 6 Jumlah Transmigran yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Transmigran 10 KK 10 KK 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Mentawa Baru Hulu Pendapatan Transfer Antar Daerah - 2. Penguatan Ekonomi Masyarakat 200.000.000 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 3 32 03 2.01 001 7 Jumlah Transmigran yang Mendapatkan Penyuluhan Sebelum Keberangkatan (di Tingkat Desa) 50 Orang 50 Orang 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Mentawa Baru Hulu Pendapatan Transfer Antar Daerah - 2. Penguatan Ekonomi Masyarakat 200.000.000 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 3 32 03 2.01 001 8 Jumlah Transmigran yang Diberikan Pendampingan dari Penampungan Kabupaten/Kota sampai ke Lokasi 10 KK 10 KK 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Mentawa Baru Hulu Pendapatan Transfer Antar Daerah - 2. Penguatan Ekonomi Masyarakat 200.000.000 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Penyuluhan Transmigrasi Pelatihan Transmigrasi Penyesuaian Lingkungan Baru Transmigran di Kawasan Transmigrasi Pendaftaran, Seleksi Administrasi dan Seleksi Teknis Calon Transmigran Penduduk Setempat Penjajakan Ke Calon Lokasi Penempatan Transmigran Penyuluhan Program Transmigrasi Kepada Calon Transmigran Penduduk Asal Pendaftaran, Seleksi Administrasi dan Seleksi Teknis Calon Transmigran Penduduk Asal Fasilitasi Pelatihan Calon Transmigran Pelatihan Calon Transmigran (Keterampilan Spesifik) Pengangkutan dari Desa ke Kabupaten/Kota Penampungan Kabupaten/Kota Cek Kesehatan Calon Transmigran Penyuluhan Transmigrasi Sebelum Keberangkatan (ke Tingkat Desa) Pendampingan dari Kabupaten/Kota sampai ke Lokasi Perubahan RKPD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025 V-186 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target RENJA Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 3 32 03 2.01 001 9 Jumlah Bantuan Permodalan yang Diberikan Kepada Transmigran 2 Paket 2 Paket 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Mentawa Baru Hulu Pendapatan Transfer Antar Daerah - 2. Penguatan Ekonomi Masyarakat 200.000.000 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 3 32 03 2.01 002 0 Jumlah Lokasi Transmigrasi yang Dilaksanakan Monitoring dan Evaluasi 5 Lokasi 5 Lokasi 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Mentawa Baru Hulu Pendapatan Transfer Antar Daerah - 2. Penguatan Ekonomi Masyarakat 200.000.000 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 389 3 32 04 PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI - - - 0,00 0,00 0,00 400.000.000 3 32 04 2.01 Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian - - - - 0,00 0,00 0,00 - 2. Penguatan Ekonomi Masyarakat - 400.000.000 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 3 32 04 2.01 000 1 Jumlah Kepala Keluarga Transmigran yang Dibina 10 Kepala Keluarga 10 Kepala Keluarga 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Mentawa Baru Hulu Pendapatan Transfer Antar Daerah - 2. Penguatan Ekonomi Masyarakat 200.000.000 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 3 32 04 2.01 000 2 Jumlah Satuan Permukiman yang Dikembangkan dalam rangka Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan 5 Satuan Permukiman 5 Satuan Permukiman 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Mentawa Baru Hulu Pendapatan Transfer Antar Daerah - 2. Penguatan Ekonomi Masyarakat 200.000.000 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 6.996.726.396,00 15.043.509.848,00 14.748.470.648,00 9.850.067.700 2 6.996.726.396,00 15.043.509.848,00 14.748.470.648,00 9.850.067.700 2 08 6.996.726.396,00 7.208.709.848,00 6.913.670.648,00 9.359.813.870 390 2 08 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 6.396.726.396,00 6.608.709.848,00 6.313.670.648,00 8.553.290.870 2 08 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - - - 3.749.482.980,00 4.293.382.628,00 4.293.382.628,00 - - - 4.896.517.300 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 08 01 2.02 000 1 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 14 Orang/bulan 14 Orang/bulan 3.749.482.980,00 4.293.382.628,00 4.293.382.628,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja - - 4.896.517.300 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 08 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - - - 224.555.168,00 224.555.168,00 224.555.168,00 - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis - 212.500.000 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 08 01 2.05 000 2 Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 82 Paket 82 Paket 56.000.000,00 56.000.000,00 56.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis 112.500.000 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 08 01 2.05 000 9 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 10 Orang 10 Orang 168.555.168,00 168.555.168,00 50.434.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis 100.000.000 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Bantuan Permodalan (Dalam Bentuk Uang Saku) Monitoring dan Evaluasi ke Lokasi Transmigrasi Penguatan SDM dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Perubahan RKPD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025 V-187 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target RENJA Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 2 08 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - - 678.650.000,00 664.523.232,00 664.523.232,00 - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis - 793.290.000 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 08 01 2.06 000 1 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 20 Paket 20 Paket 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis 25.000.000 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 08 01 2.06 000 5 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 3 Paket 3 Paket 43.000.000,00 43.000.000,00 43.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis 30.000.000 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 08 01 2.06 000 6 Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 720 Dokumen 720 Dokumen 14.400.000,00 14.400.000,00 14.400.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis 14.400.000 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 08 01 2.06 000 7 Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan 15 Paket 15 Paket 63.800.000,00 68.745.000,00 68.745.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis 50.000.000 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 08 01 2.06 000 8 Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Laporan 12 Laporan 91.800.000,00 86.855.000,00 86.855.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis 45.000.000 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 08 01 2.06 000 9 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 12 Laporan 435.650.000,00 421.523.232,00 244.605.200,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis 628.890.000 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 08 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - - - 73.500.000,00 73.500.000,00 73.500.000,00 - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis - 231.118.120 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 08 01 2.07 000 9 Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 Unit 1 Unit 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis 131.118.120 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 08 01 2.07 001 0 Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 8 Unit 8 Unit 73.500.000,00 73.500.000,00 73.500.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis 100.000.000 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Penyediaan Bahan/Material Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Fasilitasi Kunjungan Tamu Perubahan RKPD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025 V-188 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target RENJA Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 2 08 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - - 1.278.331.648,00 960.542.220,00 960.542.220,00 - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis - 1.985.000.000 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 08 01 2.08 000 1 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 12 Laporan 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis 5.000.000 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 08 01 2.08 000 2 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 172.000.000,00 172.000.000,00 172.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis 180.000.000 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 08 01 2.08 000 4 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 1.101.331.648,00 783.542.220,00 783.542.220,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis 1.800.000.000 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 08 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - - 392.206.600,00 392.206.600,00 392.206.600,00 - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis - 434.865.450 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 08 01 2.09 000 1 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 80 Unit 80 Unit 230.523.000,00 230.523.000,00 230.523.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis 280.000.000 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 08 01 2.09 000 9 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 5 Unit 5 Unit 70.525.000,00 70.525.000,00 70.525.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis 52.430.000 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 08 01 2.09 001 0 Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 5 Unit 5 Unit 50.558.600,00 50.558.600,00 50.558.600,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis 50.000.000 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 08 01 2.09 001 1 Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 5 Unit 5 Unit 40.600.000,00 40.600.000,00 40.600.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis 52.435.450 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 391 2 08 02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN - - - 600.000.000,00 600.000.000,00 600.000.000,00 185.674.000 2 08 02 2.01 Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota - - - - 0,00 0,00 0,00 - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis - 100.000.000 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Perubahan RKPD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025 V-189 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target RENJA Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 2 08 02 2.01 000 1 Jumlah Dokumen Hasill Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota 12 Dokumen 12 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis 100.000.000 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 08 02 2.02 Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota - - - - 600.000.000,00 600.000.000,00 600.000.000,00 - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis - 85.674.000 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 08 02 2.02 000 1 Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota 12 Dokumen 12 Dokumen 600.000.000,00 600.000.000,00 600.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis 85.674.000 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 392 2 08 03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN - - - 0,00 0,00 0,00 181.973.300 2 08 03 2.01 Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota - - - - 0,00 0,00 0,00 - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis - 181.973.300 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 08 03 2.01 000 1 Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota 12 Dokumen 12 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis 68.859.000 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 08 03 2.01 000 2 Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota 6 Perangkat Daerah 6 Perangkat Daerah 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis 113.114.300 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 08 03 2.02 Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota - - - - 0,00 0,00 0,00 - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis - 0 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 08 03 2.02 000 2 Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota 12 Layanan 12 Layanan 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis 0 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 393 2 08 04 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA - - - 0,00 0,00 0,00 100.000.000 2 08 04 2.01 Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - - 0,00 0,00 0,00 - - - 40.000.000 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 08 04 2.01 000 2 Jumlah Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia 12 Dokumen 12 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - - 40.000.000 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota Perubahan RKPD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025 V-190 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target RENJA Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 2 08 04 2.02 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota - - - - 0,00 0,00 0,00 - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis - 30.000.000 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 08 04 2.02 000 2 Jumlah sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Peningkatan Kapasitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota 12 Orang 12 Orang 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis 30.000.000 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 08 04 2.03 Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota - - - - 0,00 0,00 0,00 - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis - 30.000.000 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 08 04 2.03 000 1 Jumlah Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia 5 Layanan 5 Layanan 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis 30.000.000 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 394 2 08 05 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK - - - 0,00 0,00 0,00 50.000.000 2 08 05 2.01 Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - - 0,00 0,00 0,00 - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis - 50.000.000 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 08 05 2.01 000 1 Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia 12 Dokumen 12 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis 50.000.000 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 395 2 08 06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) - - - 0,00 0,00 0,00 122.070.000 2 08 06 2.01 Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota - - - - 0,00 0,00 0,00 - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis - 50.000.000 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 08 06 2.01 000 2 Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota 12 Dokumen 12 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis 50.000.000 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 08 06 2.02 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota - - - - 0,00 0,00 0,00 - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis - 72.070.000 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 08 06 2.02 000 3 Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota 12 Dokumen 12 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis 72.070.000 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 396 2 08 07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK - - - 0,00 0,00 0,00 166.805.700 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Perubahan RKPD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025 V-191 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target RENJA Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 2 08 07 2.01 Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota - - - - 0,00 0,00 0,00 - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis - 116.805.700 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 08 07 2.01 000 4 Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan Pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA 40 Orang 40 Orang 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis 65.290.200 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 08 07 2.01 000 6 jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota 12 Dokumen 12 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis 51.515.500 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 08 07 2.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - - 0,00 0,00 0,00 - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis - 50.000.000 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 08 07 2.03 000 6 Jumlah SDM Penyedia Layanan yang terlatih dan mendapatkan sertifikat Perlindungan dan Penanganan AMPK 12 Orang 12 Orang 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis 50.000.000 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 14 0,00 7.834.800.000,00 7.834.800.000,00 490.253.830 397 2 14 02 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK - - - 0,00 228.800.000,00 228.800.000,00 33.100.000 2 14 02 2.01 Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk - - - - 0,00 0,00 0,00 - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis - 33.100.000 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 14 02 2.01 002 0 Jumlah Dokumen Hasil Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) 6 Dokumen 6 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis 33.100.000 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 14 02 2.02 Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota - - - - 0,00 228.800.000,00 228.800.000,00 - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis - 0 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 14 02 2.02 001 2 Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga 12 Laporan 12 Laporan 0,00 113.600.000,00 113.600.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik- BOKB-KB - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis 0 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 14 02 2.02 001 3 Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB 6 Dokumen 6 Dokumen 0,00 115.200.000,00 115.200.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik- BOKB-KB - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis 0 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 398 2 14 03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) - - - 0,00 4.998.000.000,00 4.998.000.000,00 370.314.000 Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/ URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota terhadap Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB Perubahan RKPD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025 V-192 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target RENJA Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 2 14 03 2.01 Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal - - - - 0,00 1.258.303.000,00 1.258.303.000,00 - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis - 0 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 14 03 2.01 000 8 Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK 12 Laporan 12 Laporan 0,00 60.000.000,00 60.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik- BOKB-KB - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis 0 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 14 03 2.01 001 0 Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) 12 Laporan 12 Laporan 0,00 662.400.000,00 662.400.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik- BOKB-KB - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis 0 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 14 03 2.01 001 1 Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) 12 Laporan 12 Laporan 0,00 210.000.000,00 210.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik- BOKB-KB - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis 0 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 14 03 2.01 001 2 Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang 12 Dokumen 12 Dokumen 0,00 117.123.000,00 117.123.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik- BOKB-KB - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis 0 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 14 03 2.01 001 4 Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja 6 Organisasi 6 Organisasi 0,00 208.780.000,00 208.780.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik- BOKB-KB - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis 0 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 14 03 2.02 Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) - - - - 0,00 2.860.000.000,00 2.860.000.000,00 - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis - 120.000.000 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 14 03 2.02 000 4 Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) 33 Orang 33 Orang 0,00 1.110.000.000,00 1.110.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik- BOKB-KB - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis 0 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 14 03 2.02 000 6 Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB) 12 Laporan 12 Laporan 0,00 1.750.000.000,00 1.750.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB- Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar DAK Non Fisik- BOKB-KB - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis 120.000.000 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Pengendalian Program KKBPK Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB) Perubahan RKPD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025 V-193 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target RENJA Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 2 14 03 2.03 Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota - - - - 0,00 707.197.000,00 707.197.000,00 - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis - 0 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 14 03 2.03 000 1 Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya 12 Laporan 12 Laporan 0,00 27.900.000,00 27.900.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik- BOKB-KB - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis 0 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 14 03 2.03 000 3 Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) 40 Orang 40 Orang 0,00 650.947.000,00 650.947.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB- Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar DAK Non Fisik- BOKB-KB - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis 0 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 14 03 2.03 000 8 Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya 12 Laporan 12 Laporan 0,00 28.350.000,00 28.350.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik- BOKB-KB - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis 0 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 14 03 2.04 Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB - - - - 0,00 172.500.000,00 172.500.000,00 - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis - 250.314.000 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 14 03 2.04 000 1 Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB 6 Organisasi 6 Organisasi 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik- BOKB-KB - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis 0 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 14 03 2.04 000 2 Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB 6 Dokumen 6 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik- BOKB-KB - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis 0 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 14 03 2.04 000 6 Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) 33 Kampung 33 Kampung 0,00 172.500.000,00 172.500.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik- BOKB-KB - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis 250.314.000 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 399 2 14 04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) - - - 0,00 2.608.000.000,00 2.608.000.000,00 86.839.830 2 14 04 2.01 Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga - - - - 0,00 130.000.000,00 130.000.000,00 - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis - 86.839.830 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 14 04 2.01 001 8 Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia 20 Unit 20 Unit 0,00 130.000.000,00 130.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik- BOKB-KB - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis 0 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) Perubahan RKPD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025 V-194 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target RENJA Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 2 14 04 2.01 002 1 Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA) 12 Laporan 12 Laporan 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik- BOKB-KB - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis 86.839.830 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 14 04 2.02 Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga - - - - 0,00 2.478.000.000,00 2.478.000.000,00 - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis - 0 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 14 04 2.02 000 2 Jumlah Laporan Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) 12 Laporan 12 Laporan 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik- BOKB-KB - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis 0 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 14 04 2.02 000 5 Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) 12 laporan 12 laporan 0,00 1.290.000.000,00 1.290.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik- BOKB-KB - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis 0 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 14 04 2.02 000 6 Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan 12 laporan 12 laporan 0,00 1.188.000.000,00 1.188.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik- BOKB-KB - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis 0 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 16.535.311.746,00 20.019.056.624,00 20.521.794.624,00 870.000.000 2 16.535.311.746,00 19.619.056.624,00 20.121.794.624,00 870.000.000 2 11 16.535.311.746,00 19.619.056.624,00 20.121.794.624,00 870.000.000 400 2 11 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 13.035.311.746,00 16.418.716.742,00 15.921.454.742,00 0 2 11 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - - - 341.718.540,00 325.397.540,00 325.397.540,00 - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis - 0 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 01 2.01 000 1 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1 Dokumen 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis 0 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 01 2.01 000 2 Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 6.999.600,00 6.999.600,00 6.999.600,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis 0 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 01 2.01 000 3 Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 8.499.600,00 8.499.600,00 8.499.600,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis 0 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 01 2.01 000 4 Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 4.999.200,00 4.999.200,00 4.999.200,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis 0 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 01 2.01 000 5 Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 5.999.400,00 5.999.400,00 5.999.400,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis 0 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 01 2.01 000 6 Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) DINAS LINGKUNGAN HIDUP URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Perubahan RKPD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025 V-195 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target RENJA Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 Laporan 1 Laporan 315.220.740,00 298.899.740,00 165.580.740,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Pendapatan Transfer Antar Daerah - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis 0 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 01 2.01 000 7 Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 Laporan 1 Laporan 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis 0 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - - - 5.702.797.932,00 8.898.564.902,00 8.898.564.902,00 - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis - 0 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 01 2.02 000 1 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 45 Orang/bulan 45 Orang/bulan 5.673.924.132,00 8.869.691.102,00 8.869.691.102,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis 0 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 01 2.02 000 2 Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 1 Dokumen 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis 0 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 01 2.02 000 3 Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis 0 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 01 2.02 000 4 Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis 0 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 01 2.02 000 5 Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 20 Laporan 20 Laporan 12.000.000,00 12.000.000,00 12.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis 0 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 01 2.02 000 6 Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan 10 Dokumen 10 Dokumen 4.374.600,00 4.374.600,00 4.374.600,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis 0 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 01 2.02 000 7 Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semest eran SKPD 18 Laporan 18 Laporan 9.999.600,00 9.999.600,00 9.999.600,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis 0 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 01 2.02 000 8 Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 1 Dokumen 1 Dokumen 2.499.600,00 2.499.600,00 2.499.600,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis 0 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah - - - - 0,00 0,00 0,00 - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis - 0 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 01 2.03 000 1 Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis 0 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 01 2.03 000 2 Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis 0 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 01 2.03 000 3 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Pelaksanaan Penatausahaan dan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD Perubahan RKPD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025 V-196 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target RENJA Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD 1 Laporan 1 Laporan 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis 0 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 01 2.03 000 5 Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 1 Laporan 1 Laporan 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis 0 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 01 2.03 000 6 Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 1 Laporan 1 Laporan 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis 0 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 01 2.03 000 7 Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis 0 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - - - 192.142.000,00 192.142.000,00 192.142.000,00 - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis - 0 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 01 2.05 000 1 Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai 1 Unit 1 Unit 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis 0 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 01 2.05 000 2 Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 1 Paket 1 Paket 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis 0 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 01 2.05 000 3 Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 1 Dokumen 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis 0 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 01 2.05 000 4 Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian 1 Dokumen 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis 0 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 01 2.05 000 5 Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 1 Dokumen 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis 0 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 01 2.05 000 9 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 11 Orang 11 Orang 192.142.000,00 192.142.000,00 120.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis 0 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - - 497.567.824,00 501.906.850,00 501.906.850,00 - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis - 0 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 01 2.06 000 1 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 15.190.500,00 25.735.500,00 25.735.500,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis 0 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 01 2.06 000 3 Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis 0 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 01 2.06 000 4 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis 0 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 01 2.06 000 5 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 19.999.800,00 13.800.000,00 13.800.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis 0 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 01 2.06 000 6 Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 12 Dokumen 12 Dokumen 34.998.000,00 34.998.000,00 34.998.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis 0 DINAS LINGKUNGAN HIDUP Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Penyediaan Komponen Instalasi Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Perubahan RKPD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025 V-197 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target RENJA Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 2 11 01 2.06 000 7 Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 39.997.524,00 39.996.350,00 39.996.350,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis 0 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 01 2.06 000 8 Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Laporan 12 Laporan 9.995.000,00 9.990.000,00 9.990.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis 0 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 01 2.06 000 9 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 49 Laporan 49 Laporan 377.387.000,00 377.387.000,00 85.586.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis 0 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 01 2.06 001 0 Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis 0 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 01 2.06 001 1 Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis 0 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - - - 0,00 6.000.000,00 6.000.000,00 - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis - 0 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 01 2.07 000 5 Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 3 Unit 3 Unit 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis 0 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 01 2.07 000 6 Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 3 Unit 3 Unit 0,00 6.000.000,00 6.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis 0 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 01 2.07 001 0 Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 Unit 1 Unit 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis 0 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 01 2.07 001 1 Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 Unit 1 Unit 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis 0 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - - 5.836.913.500,00 6.030.533.500,00 6.030.533.500,00 - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis - 0 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 01 2.08 000 1 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 1 Laporan 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis 0 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 01 2.08 000 2 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 3 Laporan 3 Laporan 319.965.400,00 319.965.400,00 319.965.400,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis 0 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 01 2.08 000 3 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Laporan 1 Laporan 19.990.000,00 19.990.000,00 19.990.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis 0 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 01 2.08 000 4 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 3 Laporan 3 Laporan 5.493.958.100,00 5.687.578.100,00 5.687.578.100,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan Pendapatan Transfer Antar Daerah - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis 0 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - - 464.171.950,00 464.171.950,00 464.171.950,00 - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis - 0 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 01 2.09 000 1 Penyediaan Bahan/Material Fasilitasi Kunjungan Tamu Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Pengadaan Mebel Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Perubahan RKPD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025 V-198 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target RENJA Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 1 Unit 1 Unit 67.684.200,00 67.684.200,00 67.684.200,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis 0 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 01 2.09 000 2 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 6 Unit 6 Unit 336.487.750,00 316.487.750,00 316.487.750,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis 0 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 01 2.09 000 6 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 5 Unit 5 Unit 60.000.000,00 60.000.000,00 60.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis 0 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 01 2.09 000 9 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 1 Unit 0,00 20.000.000,00 20.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis 0 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 01 2.09 001 0 Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 5 Unit 5 Unit 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis 0 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 01 2.09 001 1 Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 1 Unit 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis 0 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 401 2 11 02 PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP - - - 0,00 0,00 0,00 500.000.000 2 11 02 2.01 Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota - - - - 0,00 0,00 0,00 - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis - 500.000.000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 02 2.01 000 2 Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota 1 Dokumen 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis 0 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 02 2.01 000 3 Dokumen RPPLH kabupaten/kota yang di tetapkan 1 Dokuman 1 Dokuman 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis 0 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 02 2.01 000 4 Dokumen RPPLH kabupaten/kota yang dilakukan peninjauan kembali 1 Dokuman 1 Dokuman 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis 0 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 02 2.01 000 6 jumlah dokumen RPPLH di kabupaten/kota yang berisi arahan/muatan RPPLH kabupaten/kota dan mengakomodir arahan RPPLH Provinsi 1 Dokuman 1 Dokuman 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis 500.000.000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 02 2.02 Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota - - - - 0,00 0,00 0,00 - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis - 0 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 02 2.02 000 2 Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun 1 Dokumen 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis 0 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 02 2.02 000 4 Jumlah KLHS yang dipantau dan dievaluasi 1 Dokuman 1 Dokuman 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis 0 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 02 2.02 000 5 Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang Disusun 0 Dokumen 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis 0 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 02 2.02 000 6 Jumlah Dokumen KLHS KRP lainnya yang berpotensi menimbulkan dampak/resiko lingkungan hidup yang disusun 1 Dokumen 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis 0 DINAS LINGKUNGAN HIDUP Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota Peninjauan kembali terhadap RPPLH kabupaten/kota Penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD Pemantauan dan Evaluasi KLHS Penyelenggaraan KLHS Rencana Tata Ruang Penyelenggaraan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup Perubahan RKPD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025 V-199 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target RENJA Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 402 2 11 03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP - - - 0,00 885.650.200,00 885.650.200,00 370.000.000 2 11 03 2.01 Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota - - - - 0,00 885.650.200,00 885.650.200,00 - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis - 300.000.000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 03 2.01 000 1 Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut 1 Dokumen 1 Dokumen 0,00 57.615.000,00 57.615.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis 150.000.000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 03 2.01 000 2 Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan 1 Dokumen 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis 0 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 03 2.01 000 4 Jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pencegahan pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut yang dilaksanakan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis 0 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 03 2.01 000 5 Jumlah dokumen data inventarisasi GRK dan profil emisi GRK 1 Dokumen 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis 0 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 03 2.01 000 6 Jumlah laporan pelaksanaan pencegahan pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut yang disusun 3 Laporan 3 Laporan 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis 0 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 03 2.01 000 7 Data dan informasi indeks kualitas lingkungan hidup (Iindeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Lahan, Indeks Kualitas Ekosistem Gambut dan Indeks Kualitas Air Laut) 3 Lokasi 3 Lokasi 0,00 425.300.000,00 425.300.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis 0 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 03 2.01 000 8 Meningkatnya jumlah kegiatan sosialisasi, pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan upaya inventarisasi GRK, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim 1 Laporan 1 Laporan 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis 0 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 03 2.01 000 9 Jumlah peralatan pemantau kualitas lingkungan di kabupaten/kota yang dilakukan pemeliharaan 2 Unit 2 Unit 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis 0 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 03 2.01 001 0 Jumlah pelaksanaan mitigasi perubahan iklim 1 Laporan 1 Laporan 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis 0 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 03 2.01 001 1 Jumlah dokumen status lingkungan hidup daerah yang disusun 1 Dokuman 1 Dokuman 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis 0 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 03 2.01 001 5 Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan 3 Dokumen 3 Dokumen 0,00 402.735.200,00 402.735.200,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis 150.000.000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 03 2.02 Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota - - - - 0,00 0,00 0,00 - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis - 70.000.000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 03 2.02 000 1 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut Pelaksanaan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut Pelaksanaan sosialisasi, pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan Pengoperasian dan pemeliharaan alat pemantau kualitas lingkungan di kabupaten/kota Pelaksanaan upaya mitigasi perubahan iklim tingkat kabupaten/kota Penyusunan dokumen status lingkungan hidup daerah Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat Perubahan RKPD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025 V-200 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target RENJA Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan 3 Laporan 3 Laporan 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis 70.000.000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 03 2.02 000 2 Jumlah Lokasi Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Diisolasi 2 Lokasi 2 Lokasi 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis 0 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 03 2.02 000 3 Jumlah Sumber Pencemar dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Dihentikan 3 Titik 3 Titik 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis 0 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 03 2.03 Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota - - - - 0,00 0,00 0,00 - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis - 0 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 03 2.03 000 1 Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran Kewenangan Pemerintah dan/atau Provinsi dan/atau Sektor Lain hingga Terhentinya Sumber Pencemaran yang Dilaksanakan 2 Dokumen 2 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis 0 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 03 2.03 000 9 luas area yang dilakukan rehabilitasi di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota 1 Ha 1 Ha 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis 0 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 03 2.03 001 2 jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pembersihan unsur pencemar dengan dampak di kabupaten/kota 1 Kegiatan 1 Kegiatan 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis 0 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 403 2 11 04 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) - - - 0,00 650.000.000,00 650.000.000,00 0 2 11 04 2.01 Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota - - - - 0,00 650.000.000,00 650.000.000,00 - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis - 0 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 04 2.01 000 1 Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun 1 Dokumen 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis 0 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 04 2.01 000 3 Luas Kebun Raya yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota 5 Ha 5 Ha 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis 0 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 04 2.01 000 4 Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota 1,80 Ha 1,80 Ha 0,00 650.000.000,00 650.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya DBH Sawit - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis 0 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 04 2.01 000 6 Jumlah Orang yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati 4 Orang 4 Orang 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis 0 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 04 2.01 000 7 Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola 5 Unit 5 Unit 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis 0 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 04 2.01 000 8 Unit Taman Kehati Lainnya yang dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota 4 Unit 4 Unit 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis 0 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 04 2.01 000 9 Unit Taman Kehati Di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota 1 Unit 1 Unit 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis 0 DINAS LINGKUNGAN HIDUP Pengisolasian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran Pelaksanaan rehabilitasi Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar di kabupaten/kota Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Pengelolaan Kebun Raya Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan Perubahan RKPD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025 V-201 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target RENJA Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 404 2 11 05 PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3) - - - 0,00 0,00 0,00 0 2 11 05 2.01 Penyimpanan sementara Limbah B3 - - - - 0,00 0,00 0,00 - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis - 0 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 05 2.01 000 1 Jumlah Fasilitasi Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik 5 Dokumen 5 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis 0 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 05 2.01 000 2 Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3 5 Laporan 5 Laporan 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis 0 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 05 2.02 Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota - - - - 0,00 0,00 0,00 - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis - 0 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 05 2.02 000 1 Jumlah Fasilitasi Persetujuan/Izin Pengumpulan Limbah B3 yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik 4 Dokumen 4 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis 0 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 05 2.02 000 2 Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi & Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan yang Bukan Menjadi Kewenangan Pemda Kabupaten/Kota serta Pelaksanaan Pengumpulan dan Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Sesuai dengan Kewenangannya 1 Dokumen 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis 0 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 05 2.02 000 4 jumlah pengumpulan dan penyimpanan sementara limbah B3 yang dibina 3 Usaha 3 Usaha 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis 0 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 405 2 11 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) - - - 0,00 0,00 0,00 0 2 11 06 2.01 Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota - - - - 0,00 0,00 0,00 - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis - 0 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 06 2.01 000 1 Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan 5 Dokumen 5 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis 0 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 06 2.01 000 6 Jumlah PNS yang dibentuk dan diangkat menjadi Fungsional PPLHD 5 Orang 5 Orang 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis 0 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 06 2.01 000 7 Jumlah PPLHD yang ditingkatkan kapasitasnya 5 Orang 5 Orang 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis 0 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 06 2.01 000 9 Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3 Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan Pembinaan pengumpulan dan penyimpanan sementara limbah B3 di kabupaten/kota Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH Pembentukan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Perubahan RKPD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025 V-202 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target RENJA Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi 10 Badan Usaha 10 Badan Usaha 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis 0 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 406 2 11 07 PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH - - - 0,00 0,00 0,00 0 2 11 07 2.01 Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH - - - - 0,00 0,00 0,00 - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis - 0 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 07 2.01 000 1 Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH 1 Dokumen 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis 0 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 07 2.02 Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH - - - - 0,00 0,00 0,00 - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis - 0 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 07 2.02 000 1 Jumlah Dokumen Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH yang Dilakukan Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan 1 Dokumen 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis 0 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 407 2 11 08 PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT - - - 0,00 180.572.000,00 180.572.000,00 0 2 11 08 2.01 Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - - 0,00 180.572.000,00 180.572.000,00 - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis - 0 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 08 2.01 000 2 Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan 2 Dokumen 2 Dokumen 0,00 180.572.000,00 180.572.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis 0 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 08 2.01 000 3 Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat 3 Orang 3 Orang 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis 0 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 08 2.01 000 5 Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelo mpok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH 0 Lembaga 0 Lembaga 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis 0 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 408 2 11 09 PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT - - - 0,00 0,00 0,00 0 2 11 09 2.01 Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - - 0,00 0,00 0,00 - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis - 0 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 09 2.01 000 1 Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantrophi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH 3 Entitas 3 Entitas 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis 0 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 409 2 11 10 PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP - - - 0,00 0,00 0,00 0 2 11 10 2.01 Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota - - - - 0,00 0,00 0,00 - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis - 0 DINAS LINGKUNGAN HIDUP Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data, dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan, dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA Terkait dengan PPLH Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Perubahan RKPD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025 V-203 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target RENJA Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 2 11 10 2.01 000 4 Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ditangani 5 Pengaduan 5 Pengaduan 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis 0 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 10 2.01 000 5 Jumlah sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan kabupaten/kota 3 Perkara 3 Perkara 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis 0 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 10 2.01 000 6 Jumlah penerapan sanksi administratif yang dikenakan kepada penanggung jawab usaha/kegiatan yang tidak taat dan menjadi kewenangan kabupaten/kota 2 Perkara 2 Perkara 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis 0 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 410 2 11 11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN - - - 3.500.000.000,00 1.484.117.682,00 2.484.117.682,00 0 2 11 11 2.01 Pengelolaan Sampah - - - - 3.500.000.000,00 1.484.117.682,00 1.484.117.682,00 - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis - 0 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 11 2.01 000 5 Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada 1 Dokumen 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis 0 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 11 2.01 000 7 Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir 2 Unit 2 Unit 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis 0 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 11 2.01 001 2 Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan 100 Ton 100 Ton 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis 0 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 11 2.01 001 3 Jumlah sampah yang dimanfaatkan kembali 100 Ton 100 Ton 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis 0 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 11 2.01 001 4 Jumlah sarana pemilahan sampah ke fasilitas pengelolaan sampah spesifik dan/atau fasilitas pengelolaan sampah lainnya 2 Unit 2 Unit 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis 0 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 11 2.01 001 6 Persentase luas layanan pengumpulan sampah 10 Persentase 10 Persentase 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis 0 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 11 2.01 001 7 Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan 10 Ton 10 Ton 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis 0 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 11 2.01 001 8 Jumlah laporan hasil kegiatan pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah 1 Laporan 1 Laporan 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis 0 DINAS LINGKUNGAN HIDUP Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota Penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan kabupaten/kota Penerapan sanksi administrasi yang menjadi kewenangan kabupaten/kota Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota Penanganan sampah melalui pengangkutan Pengurangan sampah melalui pemanfaatan kembali sampah Penyediaan dan operasionalisasi sarana pemilahan sampah ke Fasilitas Pengelolaan Sampah Spesifik dan/atau Fasilitas Pengelolaan Sampah Lainnya Penanganan sampah melalui pengumpulan sampah Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan Pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah Perubahan RKPD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025 V-204 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target RENJA Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 2 11 11 2.01 001 9 Jumlah sampah yang terdaur ulang 100 Ton 100 Ton 0,00 181.740.800,00 181.740.800,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis 0 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 11 2.01 002 0 jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPSTkabupaten/kota atau TPA/TPST Regional 2 Ton 2 Ton 3.500.000.000,00 1.302.376.882,00 2.302.376.882,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Bagi Hasil (DBH) Pendapatan Transfer Antar Daerah - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis 0 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 11 2.01 002 1 jumlah dokumen kerjasama penanganan sampah di TPA/TPST kabupaten/kota termasuk untuk pengelolaan sampah kabupaten/kota yang ditetapkan 1 Dokumen 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis 0 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 11 2.03 Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Pihak Swasta - - - - 0,00 0,00 0,00 - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis - 0 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 11 2.03 000 1 Jumlah Laporan Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan Terkait Izin Usaha Dan Standar Teknis Pengelolaan Sampah 2 Laporan 2 Laporan 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis 0 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 3 0,00 400.000.000,00 400.000.000,00 0 3 28 0,00 400.000.000,00 400.000.000,00 0 411 3 28 04 PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA - - - 0,00 400.000.000,00 400.000.000,00 0 3 28 04 2.01 Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Kabupaten/Kota - - - - 0,00 400.000.000,00 400.000.000,00 - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis - 0 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 3 28 04 2.01 000 6 Jumlah Permohonan Pelayanan Pemanfaatan di TAHURA yang Ditindak Lanjuti 2 Permohonan 2 Permohonan 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis 0 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 3 28 04 2.01 000 7 Jumlah Perjanjian Kerja Sama Penyelenggaraan TAHURA Kabupaten/Kota 1 Dokumen 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis 0 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 3 28 04 2.01 000 8 Jumlah Desa yang Diberdayakan Melalui Peningkatan Usaha Ekonomi produktif 1 Desa 1 Desa 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis 0 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 3 28 04 2.01 001 1 Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan TAHURA (Jangka Panjang dan Jangka Pendek) yang Disusun dan Ditetapkan 1 Dokumen 1 Dokumen 0,00 400.000.000,00 400.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis 0 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 3 28 04 2.01 001 3 Luas kawasan TAHURA yang diinventarisasi dan Diverifikasi dengan nilai Kehati tinggi 2 Hektar 2 Hektar 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis 0 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 3 28 04 2.01 001 4 Luas Kawasan TAHURA Kabupaten/Kota yang diamankan 1 Ha 1 Ha 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis 0 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 3 28 04 2.01 001 5 Luas areal Tahura yang dilakukan pemulihan ekosistem 2 Ha 2 Ha 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis 0 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 7.402.719.704,00 7.572.483.183,00 7.270.587.183,00 11.683.762.424 2 7.402.719.704,00 7.572.483.183,00 7.270.587.183,00 11.683.762.424 2 12 7.402.719.704,00 7.572.483.183,00 7.270.587.183,00 11.683.762.424 412 2 12 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 7.402.719.704,00 7.572.483.183,00 7.270.587.183,00 11.095.826.780 2 12 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - - - 4.048.572.734,00 4.218.336.213,00 4.218.336.213,00 - 4. Tata Kelola Pemerintahan - 4.807.183.995 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Pengurangan sampah melalui pendauran ulang sampah Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional Penyusunan Kebijakan Kerja Sama Pengelolaan Persampahan Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan Terkait Izin Usaha dan Standar Teknis Pengelolaan Sampah URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN Pemanfaatan Jasa Lingkungan TAHURA Kabupaten/Kota Kerja Sama Penyelenggaraan TAHURA Kabupaten/Kota Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Sekitar TAHURA Kabupaten/Kota Perencanaan Pengelolaan TAHURA Pengelolaan jenis tumbuhan dan satwa beserta habitatnya di Tahura Kabupaten/Kota Pengamanan Kawasan TAHURA Kabupaten/Kota Pemulihan Ekosistem TAHURA Kabupaten/Kota DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Perubahan RKPD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025 V-205 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target RENJA Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 2 12 01 2.02 000 1 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 34 Orang/bulan 38 Orang/bulan 4.048.572.734,00 4.218.336.213,00 4.218.336.213,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Mentawa Baru Hilir Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja - 4. Tata Kelola Pemerintahan 4.807.183.995 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2 12 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - - - 96.384.000,00 96.384.000,00 96.384.000,00 - 4. Tata Kelola Pemerintahan - 86.515.000 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2 12 01 2.05 000 2 Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 2 Paket 2 Paket 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - 4. Tata Kelola Pemerintahan 0 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2 12 01 2.05 000 9 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 5 Orang 5 Orang 96.384.000,00 96.384.000,00 30.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - 4. Tata Kelola Pemerintahan 86.515.000 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2 12 01 2.05 001 0 Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 5 Orang 5 Orang 0,00 0,00 0,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 4. Tata Kelola Pemerintahan 0 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2 12 01 2.05 001 1 Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 5 Orang 5 Orang 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 4. Tata Kelola Pemerintahan 0 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2 12 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - - 1.243.278.292,00 1.241.054.596,00 1.241.054.596,00 - 4. Tata Kelola Pemerintahan - 748.301.510 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2 12 01 2.06 000 1 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 10 Paket 10 Paket 13.655.000,00 13.655.000,00 13.655.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - 4. Tata Kelola Pemerintahan 19.965.000 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2 12 01 2.06 000 2 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 2 Paket 2 Paket 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 4. Tata Kelola Pemerintahan 0 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2 12 01 2.06 000 5 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 50 Paket 50 Paket 87.137.492,00 98.714.696,00 98.714.696,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - 4. Tata Kelola Pemerintahan 19.965.000 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2 12 01 2.06 000 6 Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 2700 Dokumen 2700 Dokumen 16.128.000,00 510.000,00 510.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - 4. Tata Kelola Pemerintahan 19.166.400 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2 12 01 2.06 000 7 Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan 5 Paket 5 Paket 578.199.800,00 580.016.900,00 580.016.900,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - 4. Tata Kelola Pemerintahan 136.840.110 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2 12 01 2.06 000 8 Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 0 Laporan 0 Laporan 10.750.000,00 10.750.000,00 10.750.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - 4. Tata Kelola Pemerintahan 19.965.000 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2 12 01 2.06 000 9 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 0 Laporan 0 Laporan 537.408.000,00 537.408.000,00 301.896.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - 4. Tata Kelola Pemerintahan 532.400.000 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2 12 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - - - 121.000.000,00 144.300.000,00 144.300.000,00 - 4. Tata Kelola Pemerintahan - 2.327.334.425 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2 12 01 2.07 000 2 Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 0 Unit 0 Unit 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 4. Tata Kelola Pemerintahan 0 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2 12 01 2.07 000 5 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Penyediaan Komponen Instalasi Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Penyediaan Bahan/Material Fasilitasi Kunjungan Tamu Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pengadaan Mebel Perubahan RKPD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025 V-206 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target RENJA Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 0 Unit 0 Unit 47.500.000,00 47.500.000,00 47.500.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - 4. Tata Kelola Pemerintahan 0 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2 12 01 2.07 000 9 Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 0 Unit 0 Unit 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 4. Tata Kelola Pemerintahan 0 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2 12 01 2.07 001 0 Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 20 Unit 20 Unit 73.500.000,00 96.800.000,00 96.800.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Mentawa Baru Hilir Pendapatan Transfer Antar Daerah - 4. Tata Kelola Pemerintahan 1.898.752.425 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2 12 01 2.07 001 1 Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 10 Unit 10 Unit 0,00 0,00 0,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Mentawa Baru Hilir Dana Alokasi Umum (DAU) - 4. Tata Kelola Pemerintahan 428.582.000 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2 12 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - - 1.610.574.678,00 1.596.498.374,00 1.596.498.374,00 - 4. Tata Kelola Pemerintahan - 2.565.675.000 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2 12 01 2.08 000 1 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 5 Laporan 5 Laporan 3.500.000,00 3.500.000,00 3.500.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - 4. Tata Kelola Pemerintahan 3.500.000 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2 12 01 2.08 000 2 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 1 Laporan 197.676.304,00 183.600.000,00 183.600.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Mentawa Baru Hilir Pendapatan Transfer Antar Daerah - 4. Tata Kelola Pemerintahan 366.025.000 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2 12 01 2.08 000 4 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 4 Laporan 4 Laporan 1.409.398.374,00 1.409.398.374,00 1.409.398.374,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Transfer Antar Daerah - 4. Tata Kelola Pemerintahan 2.196.150.000 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2 12 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - - 282.910.000,00 275.910.000,00 275.910.000,00 - 4. Tata Kelola Pemerintahan - 560.816.850 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2 12 01 2.09 000 1 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 23 Unit 23 Unit 154.870.000,00 147.870.000,00 147.870.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - 4. Tata Kelola Pemerintahan 259.545.000 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2 12 01 2.09 000 2 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 20 Unit 20 Unit 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 4. Tata Kelola Pemerintahan 259.545.000 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2 12 01 2.09 000 9 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 0 Unit 0 Unit 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Mentawa Baru Hilir Pendapatan Transfer Antar Daerah - 4. Tata Kelola Pemerintahan 0 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2 12 01 2.09 001 0 Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 25 Unit 25 Unit 58.500.000,00 58.500.000,00 58.500.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Mentawa Baru Hilir Pendapatan Transfer Antar Daerah - 4. Tata Kelola Pemerintahan 41.726.850 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2 12 01 2.09 001 1 Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 0 Unit 0 Unit 44.540.000,00 44.540.000,00 44.540.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - 4. Tata Kelola Pemerintahan 0 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 413 2 12 02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK - - - 0,00 0,00 0,00 185.009.000 2 12 02 2.01 Pelayanan Pendaftaran Penduduk - - - - 0,00 0,00 0,00 - 4. Tata Kelola Pemerintahan - 65.884.500 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2 12 02 2.01 000 1 Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan 5 Dokumen 5 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 4. Tata Kelola Pemerintahan 0 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2 12 02 2.01 000 2 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk Perubahan RKPD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025 V-207 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target RENJA Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk 0 Dokumen 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 4. Tata Kelola Pemerintahan 0 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2 12 02 2.01 000 3 Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Pelayanan Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk 5 Orang 5 Orang 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 4. Tata Kelola Pemerintahan 0 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2 12 02 2.01 000 4 Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk 0 Laporan 0 Laporan 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 4. Tata Kelola Pemerintahan 65.884.500 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2 12 02 2.01 000 5 Jumlah Dokumen Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan 5 Dokumen 5 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 4. Tata Kelola Pemerintahan 0 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2 12 02 2.01 000 6 Jumlah Laporan Pencatatan Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan 0 Laporan 0 Laporan 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 4. Tata Kelola Pemerintahan 0 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2 12 02 2.01 000 7 Jumlah Laporan Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan 0 Laporan 0 Laporan 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 4. Tata Kelola Pemerintahan 0 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2 12 02 2.01 000 8 Jumlah Dokumen Pengumpulan, Analisis, dan Diseminasi Data Terkait Pendaftaran Dan Perkembangan Penduduk 0 Dokumen 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 4. Tata Kelola Pemerintahan 0 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2 12 02 2.03 Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk - - - - 0,00 0,00 0,00 - 4. Tata Kelola Pemerintahan - 119.124.500 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2 12 02 2.03 000 1 Jumlah Laporan Hasil Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non- Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk 5 Laporan 5 Laporan 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 4. Tata Kelola Pemerintahan 65.884.500 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2 12 02 2.03 000 3 Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi pendaftaran penduduk 1 Laporan 1 Laporan 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 4. Tata Kelola Pemerintahan 53.240.000 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2 12 02 2.03 000 5 Jumlah Laporan Hasil Sosialiasi Pendaftaran Penduduk 0 Laporan 0 Laporan 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 4. Tata Kelola Pemerintahan 0 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2 12 02 2.03 000 7 Jumlah Pemangku Kepentingan dan Masyarakat yang Mendapatkan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Terkait Pendaftaran Penduduk 100 Orang 100 Orang 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 4. Tata Kelola Pemerintahan 0 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2 12 02 2.04 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk - - - - 0,00 0,00 0,00 - 4. Tata Kelola Pemerintahan - 0 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2 12 02 2.04 000 3 Jumlah Laporan bimbingan Teknis Terkait Pendaftaran Penduduk 0 Laporan 0 Laporan 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 4. Tata Kelola Pemerintahan 0 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 414 2 12 03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL - - - 0,00 0,00 0,00 349.686.644 2 12 03 2.01 Pelayanan Pencatatan Sipil - - - - 0,00 0,00 0,00 - 4. Tata Kelola Pemerintahan - 0 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2 12 03 2.01 000 2 Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan 0 Layanan 0 Layanan 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 4. Tata Kelola Pemerintahan 0 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2 12 03 2.02 Penyelenggaraan Pencatatan Sipil - - - - 0,00 0,00 0,00 - 4. Tata Kelola Pemerintahan - 349.686.644 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan Pencatatan Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan Pengumpulan, Analisis, dan Diseminasi Data Terkait Pendaftaran dan Perkembangan Penduduk Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk Fasilitasi Pendaftaran Penduduk Sosialisasi Pendaftaran Penduduk Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terkait Pendaftaran Penduduk Bimbingan Teknis Terkait Pendaftaran Penduduk Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil Perubahan RKPD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025 V-208 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target RENJA Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 2 12 03 2.02 000 2 Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dalam Memelihara Hubungan Timbal Balik Melalui Pembinaan Masing-Masing kepada Instansi Vertikal dan UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota 0 Laporan 0 Laporan 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 4. Tata Kelola Pemerintahan 0 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2 12 03 2.02 000 3 Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non- Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil 0 Laporan 0 Laporan 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 4. Tata Kelola Pemerintahan 0 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2 12 03 2.02 000 4 Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil 0 Laporan 0 Laporan 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 4. Tata Kelola Pemerintahan 0 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2 12 03 2.02 000 6 Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pencatatan Sipil 0 Laporan 0 Laporan 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 4. Tata Kelola Pemerintahan 0 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2 12 03 2.02 000 8 Jumlah Laporan Hasil sosialisasi Pencatatan Sipil 2 Laporan 2 Laporan 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 4. Tata Kelola Pemerintahan 349.686.644 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2 12 03 2.03 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil - - - - 0,00 0,00 0,00 - 4. Tata Kelola Pemerintahan - 0 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2 12 03 2.03 000 3 Jumlah Laporan Supervisi Bersama dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama Mengenai Pelaporan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam dalam rangka Pembangunan Basis Data Kependudukan Terkait Pencatatan Sipil yang Dilaksanakan 0 Laporan 0 Laporan 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 4. Tata Kelola Pemerintahan 0 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2 12 03 2.03 000 4 Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil 0 Laporan 0 Laporan 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 4. Tata Kelola Pemerintahan 0 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 415 2 12 04 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN - - - 0,00 0,00 0,00 53.240.000 2 12 04 2.01 Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan - - - - 0,00 0,00 0,00 - 4. Tata Kelola Pemerintahan - 0 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2 12 04 2.01 000 1 Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan 0 Dokumen 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 4. Tata Kelola Pemerintahan 0 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2 12 04 2.01 000 2 Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan 0 Dokumen 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 4. Tata Kelola Pemerintahan 0 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2 12 04 2.03 Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan - - - - 0,00 0,00 0,00 - 4. Tata Kelola Pemerintahan - 53.240.000 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2 12 04 2.03 000 1 Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dalam Memelihara Hubungan Timbal Balik Melalui Pembinaan Masing-Masing kepada Instansi Vertikal dan UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil Fasilitasi Terkait Pencatatan Sipil Sosialisasi Terkait Pencatatan Sipil Supervisi Bersama dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama Mengenai Pelaporan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam dalam rangka Pembangunan Basis Data Kependudukan terkait Pencatatan Sipil Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Perubahan RKPD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025 V-209 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target RENJA Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non- Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 0 Laporan 0 Laporan 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 4. Tata Kelola Pemerintahan 0 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2 12 04 2.03 000 4 Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan 0 Dokumen 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 4. Tata Kelola Pemerintahan 53.240.000 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2 12 04 2.03 000 5 Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 0 Laporan 0 Laporan 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 4. Tata Kelola Pemerintahan 0 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2 12 04 2.03 000 8 Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan 0 Dokumen 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 4. Tata Kelola Pemerintahan 0 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2 12 04 2.04 Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan - - - - 0,00 0,00 0,00 - 4. Tata Kelola Pemerintahan - 0 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2 12 04 2.04 000 3 Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan 0 Laporan 0 Laporan 0,00 0,00 0,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 4. Tata Kelola Pemerintahan 0 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 416 2 12 05 PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN - - - 0,00 0,00 0,00 0 2 12 05 2.01 Penyusunan Profil Kependudukan - - - - 0,00 0,00 0,00 - 4. Tata Kelola Pemerintahan - 0 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2 12 05 2.01 000 2 Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun 0 Dokumen 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 4. Tata Kelola Pemerintahan 0 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 7.170.083.412,00 9.644.752.335,00 9.162.620.835,00 10.279.450.416 2 7.170.083.412,00 9.644.752.335,00 9.162.620.835,00 10.279.450.416 2 13 7.170.083.412,00 9.644.752.335,00 9.162.620.835,00 10.279.450.416 417 2 13 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 6.420.083.412,00 8.634.002.535,00 8.313.623.535,00 8.317.440.415 2 13 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang sesuai ketentuan perundangan - 100 persen 100 persen 0,00 0,00 0,00 - 4. Tata Kelola Pemerintahan - 10.848.393 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2 13 01 2.01 000 6 Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 15 Laporan 15 Laporan 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - - 4. Tata Kelola Pemerintahan 10.848.393 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2 13 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - - - 3.939.836.216,00 4.154.505.139,00 4.154.505.139,00 - 4. Tata Kelola Pemerintahan - 6.041.240.223 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2 13 01 2.02 000 1 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 30 Orang/bulan 30 Orang/bulan 3.939.836.216,00 4.154.505.139,00 4.154.505.139,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Pasir Putih Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja - 4. Tata Kelola Pemerintahan 6.038.110.294 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2 13 01 2.02 000 5 Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 10 Laporan 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Pasir Putih - - 4. Tata Kelola Pemerintahan 3.129.929 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA Perubahan RKPD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025 V-210 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target RENJA Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 2 13 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase administrasi kepegawaian Perangkat Daerah yang terpenuhi - 100 persen 100 persen 151.560.000,00 101.040.000,00 101.040.000,00 - 4. Tata Kelola Pemerintahan - 37.624.780 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2 13 01 2.05 000 2 Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 45 Paket 45 Paket 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Pasir Putih - - 4. Tata Kelola Pemerintahan 37.624.780 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2 13 01 2.05 001 1 Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 40 Orang 40 Orang 151.560.000,00 101.040.000,00 101.040.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Pasir Putih Pendapatan Transfer Antar Daerah - 4. Tata Kelola Pemerintahan 0 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2 13 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase administrasi umum perangkat daerah yang terpenuhi - 100 persen 100 persen 932.423.666,00 903.423.866,00 903.423.866,00 - 4. Tata Kelola Pemerintahan - 918.981.799 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2 13 01 2.06 000 1 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 4 Paket 4 Paket 4.820.000,00 4.820.000,00 4.820.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Pasir Putih Pendapatan Transfer Antar Daerah - 4. Tata Kelola Pemerintahan 2.847.931 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2 13 01 2.06 000 5 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 8000 Paket 8000 Paket 33.594.400,00 58.381.600,00 58.381.600,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - 4. Tata Kelola Pemerintahan 33.426.422 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2 13 01 2.06 000 6 Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 3600 Dokumen 3600 Dokumen 16.200.000,00 16.200.000,00 16.200.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Pasir Putih Pendapatan Transfer Antar Daerah - 4. Tata Kelola Pemerintahan 18.378.455 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2 13 01 2.06 000 7 Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan 4 Paket 4 Paket 109.169.266,00 80.304.266,00 80.304.266,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Pasir Putih Pendapatan Transfer Antar Daerah - 4. Tata Kelola Pemerintahan 293.162.604 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2 13 01 2.06 000 8 Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 48 Laporan 48 Laporan 200.900.000,00 154.000.000,00 154.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Pasir Putih Pendapatan Transfer Antar Daerah - 4. Tata Kelola Pemerintahan 56.885.693 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2 13 01 2.06 000 9 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 400 Laporan 400 Laporan 567.740.000,00 589.718.000,00 269.339.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Pasir Putih Pendapatan Transfer Antar Daerah - 4. Tata Kelola Pemerintahan 514.280.694 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2 13 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase kebutuhan pengadaan barang penunjang yang terpenuhi - 100 persen 100 persen 0,00 202.190.000,00 202.190.000,00 - 4. Tata Kelola Pemerintahan - 201.908.034 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2 13 01 2.07 000 2 Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 1 Unit 1 Unit 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Pasir Putih - - 4. Tata Kelola Pemerintahan 125.000.000 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2 13 01 2.07 000 5 Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 8 Unit 8 Unit 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Pasir Putih - - 4. Tata Kelola Pemerintahan 12.000.000 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2 13 01 2.07 000 9 Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 0 Unit 1 Unit 0,00 202.190.000,00 202.190.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Pasir Putih PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 4. Tata Kelola Pemerintahan 0 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2 13 01 2.07 001 0 Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 10 Unit 10 Unit 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Pelangsian - - 4. Tata Kelola Pemerintahan 64.908.034 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2 13 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpenuhi - 100 persen 100 persen 781.391.980,00 2.752.061.980,00 2.752.061.980,00 - 4. Tata Kelola Pemerintahan - 796.134.752 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2 13 01 2.08 000 1 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1500 Laporan 1500 Laporan 4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Pelangsian Pendapatan Transfer Antar Daerah - 4. Tata Kelola Pemerintahan 5.469.778 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2 13 01 2.08 000 2 Pengadaan Mebel Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Fasilitasi Kunjungan Tamu Penyediaan Bahan/Material Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Perubahan RKPD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025 V-211 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target RENJA Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 24 Laporan 24 Laporan 137.681.184,00 137.681.184,00 137.681.184,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Pasir Putih Pendapatan Transfer Antar Daerah - 4. Tata Kelola Pemerintahan 0 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2 13 01 2.08 000 4 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 180 Laporan 180 Laporan 639.710.796,00 2.610.380.796,00 2.610.380.796,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Pasir Putih Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Pendapatan Transfer Antar Daerah - 4. Tata Kelola Pemerintahan 790.664.974 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2 13 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah yang terpenuhi - 100 persen 100 persen 614.871.550,00 520.781.550,00 520.781.550,00 - 4. Tata Kelola Pemerintahan - 310.702.434 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2 13 01 2.09 000 1 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 31 Unit 31 Unit 22.200.000,00 22.200.000,00 22.200.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Pasir Putih Pendapatan Transfer Antar Daerah - 4. Tata Kelola Pemerintahan 50.674.456 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2 13 01 2.09 000 2 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 31 Unit 31 Unit 466.221.900,00 365.101.900,00 365.101.900,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Pasir Putih Pendapatan Transfer Antar Daerah - 4. Tata Kelola Pemerintahan 130.569.681 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2 13 01 2.09 000 9 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 5 Unit 5 Unit 78.120.000,00 77.500.000,00 77.500.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Pasir Putih Pendapatan Transfer Antar Daerah - 4. Tata Kelola Pemerintahan 65.000.000 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2 13 01 2.09 001 0 Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 25 Unit 25 Unit 28.400.000,00 28.400.000,00 28.400.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Pasir Putih Pendapatan Transfer Antar Daerah - 4. Tata Kelola Pemerintahan 32.988.840 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2 13 01 2.09 001 1 Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 25 Unit 25 Unit 19.929.650,00 27.579.650,00 27.579.650,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Pasir Putih Pendapatan Transfer Antar Daerah - 4. Tata Kelola Pemerintahan 31.469.457 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 418 2 13 02 PROGRAM PENATAAN DESA - - - 0,00 0,00 0,00 64.456.005 2 13 02 2.01 Penyelenggaraan Penataan Desa - - - - 0,00 0,00 0,00 - 4. Tata Kelola Pemerintahan - 64.456.005 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2 13 02 2.01 000 1 Jumlah Desa yang Melakukan Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa 1 Desa 1 Desa 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - 4. Tata Kelola Pemerintahan 28.940.625 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2 13 02 2.01 000 2 Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Wilayahnya 168 Desa 168 Desa 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - - 4. Tata Kelola Pemerintahan 11.510.884 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2 13 02 2.01 000 3 Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Kewenangannya 0 Desa 0 Desa 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - - 4. Tata Kelola Pemerintahan 0 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2 13 02 2.01 000 4 Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penamaan dan Kode Desa 0 Desa 0 Desa 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - - 4. Tata Kelola Pemerintahan 0 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2 13 02 2.01 000 5 Jumlah Laporan Hasil Penetapan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat Kewenangan Kabupaten/Kota 0 Laporan 0 Laporan 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Semua Kel/Desa - - 4. Tata Kelola Pemerintahan 0 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2 13 02 2.01 000 6 Jumlah Sarana dan Prasarana Desa yang terfasilitasi 0 Unit 0 Unit 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - - 4. Tata Kelola Pemerintahan 24.004.496 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 419 2 13 03 PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA - - - 0,00 11.000.000,00 11.000.000,00 65.910.827 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa Fasilitasi Tata Wilayah Desa Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa Fasilitasi Penamaan dan Kode Desa Fasilitasi Penetapan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat Kewenangan Kabupaten/Kota Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa Perubahan RKPD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025 V-212 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target RENJA Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 2 13 03 2.01 Fasilitasi Kerja Sama antar Desa - - - - 0,00 11.000.000,00 11.000.000,00 - 4. Tata Kelola Pemerintahan - 65.910.827 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2 13 03 2.01 000 1 Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota 0 Dokumen 0 Dokumen 0,00 5.500.000,00 5.500.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 4. Tata Kelola Pemerintahan 20.323.265 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2 13 03 2.01 000 2 Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota 0 Dokumen 0 Dokumen 0,00 5.500.000,00 5.500.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 4. Tata Kelola Pemerintahan 45.587.562 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2 13 03 2.01 000 3 Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan 1 Dokumen 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - - 4. Tata Kelola Pemerintahan 0 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 420 2 13 04 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA - - - 0,00 145.750.000,00 145.750.000,00 553.515.160 2 13 04 2.01 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa Persentase Desa yang melaksanakan administrasi desa sesusai ketentuan - 100 persen 100 persen 0,00 145.750.000,00 145.750.000,00 - 4. Tata Kelola Pemerintahan - 553.515.160 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2 13 04 2.01 000 1 Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa 0 Dokumen 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 4. Tata Kelola Pemerintahan 0 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2 13 04 2.01 000 2 Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa 2 Dokumen 2 Dokumen 0,00 8.250.000,00 8.250.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 4. Tata Kelola Pemerintahan 24.030.680 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2 13 04 2.01 000 3 Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa 168 Dokumen 168 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - - 4. Tata Kelola Pemerintahan 86.689.906 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2 13 04 2.01 000 4 Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa 168 Dokumen 168 Dokumen 0,00 44.000.000,00 44.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 4. Tata Kelola Pemerintahan 0 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2 13 04 2.01 000 5 Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas 200 Orang 200 Orang 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - - 4. Tata Kelola Pemerintahan 84.925.720 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2 13 04 2.01 000 6 Jumlah Laporan Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa 168 Laporan 168 Laporan 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Semua Kel/Desa - - 4. Tata Kelola Pemerintahan 0 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2 13 04 2.01 000 7 Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa 168 Dokumen 168 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - - 4. Tata Kelola Pemerintahan 0 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2 13 04 2.01 000 8 Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa 168 Dokumen 168 Dokumen 0,00 11.000.000,00 11.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 4. Tata Kelola Pemerintahan 67.173.434 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2 13 04 2.01 000 9 Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa 77 Laporan 77 Laporan 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - - 4. Tata Kelola Pemerintahan 32.220.000 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2 13 04 2.01 001 0 Jumlah Laporan Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa 10 Laporan 10 Laporan 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - - 4. Tata Kelola Pemerintahan 19.751.997 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2 13 04 2.01 001 1 Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun 168 Dokumen 168 Dokumen 0,00 11.000.000,00 11.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 4. Tata Kelola Pemerintahan 26.546.657 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2 13 04 2.01 001 3 Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Fasilitasi Penyusunan Profil Desa Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa Perubahan RKPD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025 V-213 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target RENJA Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa 168 Dokumen 168 Dokumen 0,00 22.000.000,00 22.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 4. Tata Kelola Pemerintahan 43.815.200 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2 13 04 2.01 001 4 Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas 200 Orang 200 Orang 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - - 4. Tata Kelola Pemerintahan 38.508.500 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2 13 04 2.01 001 5 Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam Penetapan Dan Penegasan Batas Desa 168 Desa 168 Desa 0,00 44.000.000,00 44.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 4. Tata Kelola Pemerintahan 36.250.000 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2 13 04 2.01 001 6 Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa 0 Laporan 0 Laporan 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - - 4. Tata Kelola Pemerintahan 32.220.000 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2 13 04 2.01 001 8 Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan 6 Dokumen 6 Dokumen 0,00 5.500.000,00 5.500.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 4. Tata Kelola Pemerintahan 61.383.066 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 421 2 13 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT - - - 750.000.000,00 853.999.800,00 692.247.300,00 1.278.128.009 2 13 05 2.01 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota - - - - 750.000.000,00 853.999.800,00 853.999.800,00 - 4. Tata Kelola Pemerintahan - 1.278.128.009 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2 13 05 2.01 000 1 Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat 168 Dokumen 168 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - - 4. Tata Kelola Pemerintahan 0 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2 13 05 2.01 000 2 Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat 168 Dokumen 168 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 4. Tata Kelola Pemerintahan 57.881.250 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2 13 05 2.01 000 3 Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya 5 Lembaga 5 Lembaga 0,00 87.500.000,00 87.500.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Kota Besi, Bajarum Kab. Kotawaringin Timur, Cempaga, Luwuk Bunter PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 4. Tata Kelola Pemerintahan 173.388.685 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2 13 05 2.01 000 4 Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat 2 Unit 2 Unit 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - - 4. Tata Kelola Pemerintahan 0 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2 13 05 2.01 000 5 Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa 20 Dokumen 20 Dokumen 0,00 5.500.000,00 5.500.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 4. Tata Kelola Pemerintahan 75.398.947 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2 13 05 2.01 000 6 Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Perubahan RKPD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025 V-214 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target RENJA Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna 0 Laporan 0 Laporan 0,00 11.000.000,00 11.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 4. Tata Kelola Pemerintahan 54.080.304 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2 13 05 2.01 000 7 Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat 1 Laporan 1 Laporan 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - - 4. Tata Kelola Pemerintahan 163.179.769 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2 13 05 2.01 000 8 Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa 0 Dokumen 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - - 4. Tata Kelola Pemerintahan 0 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2 13 05 2.01 000 9 Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga 203 Dokumen 203 Dokumen 750.000.000,00 749.999.800,00 588.247.300,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 4. Tata Kelola Pemerintahan 754.199.054 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 31.128.744.876,00 32.273.908.303,00 31.537.615.303,00 0 2 31.128.744.876,00 32.273.908.303,00 31.537.615.303,00 0 2 15 31.128.744.876,00 32.273.908.303,00 31.537.615.303,00 0 422 2 15 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 9.038.639.329,00 12.509.447.756,00 12.028.154.756,00 0 2 15 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - - - 0,00 150.000.000,00 150.000.000,00 - 4. Tata Kelola Pemerintahan - 0 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 01 2.01 000 1 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 0 Dokumen 0 Dokumen 0,00 150.000.000,00 74.280.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) - 4. Tata Kelola Pemerintahan 0 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 01 2.01 000 7 Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 0 Laporan 0 Laporan 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 4. Tata Kelola Pemerintahan 0 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - - - 6.000.057.876,00 6.328.221.303,00 6.328.221.303,00 - 1. Infrastruktur - 0 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 01 2.02 000 1 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 0 Orang/bulan 0 Orang/bulan 6.000.057.876,00 6.328.221.303,00 6.328.221.303,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja - 1. Infrastruktur 0 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - - - 0,00 402.970.000,00 402.970.000,00 - 4. Tata Kelola Pemerintahan - 0 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 01 2.05 000 2 Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 0 Paket 0 Paket 0,00 183.890.000,00 183.890.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) - 4. Tata Kelola Pemerintahan 0 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 01 2.05 000 9 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 30 Orang 30 Orang 0,00 219.080.000,00 179.080.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) - 4. Tata Kelola Pemerintahan 0 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - - 683.990.590,00 2.211.779.105,00 2.211.779.105,00 - 4. Tata Kelola Pemerintahan - 0 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 01 2.06 000 1 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 29.999.970,00 29.999.970,00 29.999.970,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) - 4. Tata Kelola Pemerintahan 0 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 01 2.06 000 2 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 0,00 528.049.000,00 528.049.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) - 1. Infrastruktur 0 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 01 2.06 000 3 Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 34.435.135,00 84.735.135,00 84.735.135,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) - 4. Tata Kelola Pemerintahan 0 DINAS PERHUBUNGAN Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga DINAS PERHUBUNGAN URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Penyediaan Komponen Instalasi Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Perubahan RKPD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025 V-215 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target RENJA Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 2 15 01 2.06 000 4 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 289.850.000,00 386.466.100,00 386.466.100,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) - 4. Tata Kelola Pemerintahan 0 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 01 2.06 000 5 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 123.079.200,00 143.674.400,00 143.674.400,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) - 4. Tata Kelola Pemerintahan 0 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 01 2.06 000 6 Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 1 Dokumen 1 Dokumen 24.996.000,00 39.996.000,00 39.996.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) - 4. Tata Kelola Pemerintahan 0 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 01 2.06 000 7 Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 111.605.285,00 111.602.500,00 111.569.500,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) - 4. Tata Kelola Pemerintahan 0 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 01 2.06 000 8 Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 1 Laporan 1 Laporan 70.025.000,00 170.030.000,00 170.030.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) - 4. Tata Kelola Pemerintahan 0 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 01 2.06 000 9 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 1 Laporan 0,00 717.226.000,00 351.686.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) - 4. Tata Kelola Pemerintahan 0 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - - - 0,00 201.034.000,00 201.034.000,00 - 4. Tata Kelola Pemerintahan - 0 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 01 2.07 000 2 Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 0 Unit 0 Unit 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 4. Tata Kelola Pemerintahan 0 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 01 2.07 000 5 Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 0 Unit 0 Unit 0,00 201.034.000,00 201.034.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) - 4. Tata Kelola Pemerintahan 0 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 01 2.07 000 9 Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 Unit 1 Unit 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 4. Tata Kelola Pemerintahan 0 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - - 2.017.780.763,00 2.393.673.248,00 2.393.673.248,00 - 4. Tata Kelola Pemerintahan - 0 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 01 2.08 000 1 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 1 Laporan 4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) - 4. Tata Kelola Pemerintahan 0 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 01 2.08 000 2 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 1 Laporan 462.014.009,00 462.066.494,00 462.066.494,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) - 4. Tata Kelola Pemerintahan 0 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 01 2.08 000 4 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 1 Laporan 1.551.766.754,00 1.927.606.754,00 1.927.606.754,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) Pendapatan Transfer Antar Daerah - 4. Tata Kelola Pemerintahan 0 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - - 336.810.100,00 821.770.100,00 821.770.100,00 - 4. Tata Kelola Pemerintahan - 0 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 01 2.09 000 1 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 1 Unit 1 Unit 20.100.000,00 20.100.000,00 20.100.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) - 4. Tata Kelola Pemerintahan 0 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 01 2.09 000 2 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 1 Unit 1 Unit 249.983.100,00 249.983.100,00 249.983.100,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) - 4. Tata Kelola Pemerintahan 0 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 01 2.09 000 6 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Penyediaan Bahan/Material Fasilitasi Kunjungan Tamu Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pengadaan Mebel Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Perubahan RKPD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025 V-216 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target RENJA Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 1 Unit 1 Unit 66.727.000,00 66.727.000,00 66.727.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) - 4. Tata Kelola Pemerintahan 0 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 01 2.09 000 9 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 4 Unit 4 Unit 0,00 484.960.000,00 484.960.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) - 4. Tata Kelola Pemerintahan 0 DINAS PERHUBUNGAN 423 2 15 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) - - - 22.090.105.547,00 19.719.340.547,00 19.484.340.547,00 0 2 15 02 2.02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota - - - - 21.470.105.552,00 18.631.655.552,00 18.631.655.552,00 - 1. Infrastruktur - 0 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 02 2.02 000 2 Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia 2 Unit 2 Unit 11.000.000.000,00 8.161.550.000,00 8.161.550.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 1. Infrastruktur 0 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 02 2.02 000 4 Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara 12 Unit 12 Unit 10.470.105.552,00 10.470.105.552,00 10.390.105.552,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Bagi Hasil (DBH) - 1. Infrastruktur 0 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 02 2.03 Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C - - - - 22.710.600,00 297.000.000,00 297.000.000,00 - 1. Infrastruktur - 0 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 02 2.03 001 1 Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara 0 Unit 0 Unit 22.710.600,00 297.000.000,00 297.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) - 1. Infrastruktur 0 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 02 2.04 Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir - - - - 0,00 95.080.000,00 95.080.000,00 - 1. Infrastruktur - 0 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 02 2.04 000 2 Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota 0 Laporan 0 Laporan 0,00 95.080.000,00 50.080.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) - 1. Infrastruktur 0 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 02 2.05 Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor - - - - 597.289.395,00 447.024.995,00 447.024.995,00 - 1. Infrastruktur - 0 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 02 2.05 000 1 Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia 0 Unit 0 Unit 0,00 42.000.000,00 42.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) - 1. Infrastruktur 0 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 02 2.05 000 4 Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor 8000 Dokumen 8000 Dokumen 347.289.400,00 80.025.000,00 80.025.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) - 1. Infrastruktur 0 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 02 2.05 000 7 Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara 0 Unit 0 Unit 249.999.995,00 274.999.995,00 274.999.995,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) - 1. Infrastruktur 0 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 02 2.05 001 0 Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor 0 Laporan 0 Laporan 0,00 50.000.000,00 25.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) - 1. Infrastruktur 0 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 02 2.06 Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota - - - - 0,00 248.580.000,00 248.580.000,00 - 1. Infrastruktur - 0 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 02 2.06 000 4 Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota 0 Laporan 0 Laporan 0,00 248.580.000,00 163.580.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) - 1. Infrastruktur 0 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 02 2.09 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota - - - - 0,00 0,00 0,00 - 1. Infrastruktur - 0 DINAS PERHUBUNGAN Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota Perubahan RKPD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025 V-217 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target RENJA Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 2 15 02 2.09 000 3 Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia 0 Unit 0 Unit 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 1. Infrastruktur 0 DINAS PERHUBUNGAN 424 2 15 03 PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN - - - 0,00 45.120.000,00 25.120.000,00 0 2 15 03 2.07 Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota - - - - 0,00 45.120.000,00 45.120.000,00 - 1. Infrastruktur - 0 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 03 2.07 000 4 Jumlah laporan pengendalian dan pengawasan Jaringan Trayek Sungai, Danau dan Penyeberangan dan jumlah laporan pengendalian dan pengawasan izin persetujuan Pengoperasian untuk Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota 0 Laporan 0 Laporan 0,00 45.120.000,00 25.120.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) - 1. Infrastruktur 0 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 03 2.13 Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau - - - - 0,00 0,00 0,00 - 1. Infrastruktur - 0 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 03 2.13 000 2 Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Dibangun 0 Unit 0 Unit 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 1. Infrastruktur 0 DINAS PERHUBUNGAN 11.939.656.790,00 12.146.452.817,00 11.811.660.317,00 0 2 11.939.656.790,00 12.146.452.817,00 11.811.660.317,00 0 2 16 11.939.656.790,00 12.091.353.817,00 11.756.561.317,00 0 425 2 16 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 5.039.656.790,00 5.546.613.817,00 5.211.821.317,00 0 2 16 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - - - 0,00 0,00 0,00 - 4. Tata Kelola Pemerintahan - 0 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2 16 01 2.01 000 8 Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah 1 Dokumen 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - 4. Tata Kelola Pemerintahan 0 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2 16 01 2.01 000 9 Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah 50 Data 50 Data 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - 4. Tata Kelola Pemerintahan 0 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2 16 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - - - 3.092.303.330,00 3.199.099.357,00 3.199.099.357,00 - - - 0 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2 16 01 2.02 000 1 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 24 Orang/bulan 29 Orang/bulan 3.086.899.330,00 3.193.695.357,00 3.193.695.357,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja - - 0 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2 16 01 2.02 000 5 Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 12 Laporan 12 Laporan 5.404.000,00 5.404.000,00 5.404.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - - 0 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2 16 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - - - 196.436.000,00 233.035.000,00 233.035.000,00 - - - 0 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2 16 01 2.05 000 2 Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 25 Paket 25 Paket 18.000.000,00 50.295.000,00 50.295.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - - 0 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2 16 01 2.05 000 9 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Trayek Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Perubahan RKPD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025 V-218 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target RENJA Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 50 Orang 50 Orang 178.436.000,00 182.740.000,00 143.188.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - - 0 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2 16 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - - 590.916.500,00 686.013.300,00 686.013.300,00 - - - 0 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2 16 01 2.06 000 1 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 10.967.500,00 6.395.500,00 6.395.500,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - - 0 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2 16 01 2.06 000 2 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 13.550.000,00 13.620.000,00 13.620.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - - 0 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2 16 01 2.06 000 3 Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 15.517.300,00 15.517.300,00 15.517.300,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - - 0 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2 16 01 2.06 000 4 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 9.425.000,00 8.325.000,00 8.325.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - - 0 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2 16 01 2.06 000 5 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 29.489.000,00 18.735.000,00 18.735.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - - 0 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2 16 01 2.06 000 6 Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 12 Dokumen 12 Dokumen 32.100.000,00 27.000.000,00 27.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - - 0 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2 16 01 2.06 000 7 Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 44.357.700,00 37.044.500,00 37.044.500,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - - 0 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2 16 01 2.06 000 8 Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Laporan 12 Laporan 21.250.000,00 15.300.000,00 15.300.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - - 0 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2 16 01 2.06 000 9 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 12 Laporan 414.260.000,00 544.076.000,00 248.835.500,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - - 0 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2 16 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - - - 95.000.000,00 169.700.000,00 169.700.000,00 - - - 0 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2 16 01 2.07 000 1 Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan 0 Unit 0 Unit 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - - 0 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2 16 01 2.07 000 5 Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 10 Unit 10 Unit 35.000.000,00 125.200.000,00 125.200.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Transfer Antar Daerah - - 0 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2 16 01 2.07 001 0 Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 4 Unit 5 Unit 60.000.000,00 44.500.000,00 44.500.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Transfer Antar Daerah - - 0 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2 16 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - - 648.880.960,00 807.880.960,00 807.880.960,00 - - - 0 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2 16 01 2.08 000 1 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 12 Laporan 8.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - - 0 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2 16 01 2.08 000 2 Penyediaan Bahan/Material Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Komponen Instalasi Fasilitasi Kunjungan Tamu Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Pengadaan Mebel Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Perubahan RKPD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025 V-219 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target RENJA Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 233.589.500,00 233.589.500,00 233.589.500,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - - 0 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2 16 01 2.08 000 4 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 407.291.460,00 569.291.460,00 569.291.460,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Transfer Antar Daerah - - 0 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2 16 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - - 416.120.000,00 450.885.200,00 450.885.200,00 - - - 0 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2 16 01 2.09 000 2 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 17 Unit 17 Unit 265.410.000,00 298.255.200,00 298.255.200,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - - 0 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2 16 01 2.09 000 6 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 38 Unit 38 Unit 60.960.000,00 46.760.000,00 46.760.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - - 0 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2 16 01 2.09 000 9 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 4 Unit 4 Unit 89.750.000,00 105.870.000,00 105.870.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Transfer Antar Daerah - - 0 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 426 2 16 02 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK - - - 3.900.000.000,00 3.031.000.000,00 3.031.000.000,00 0 2 16 02 2.01 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota - - - - 3.900.000.000,00 3.031.000.000,00 3.031.000.000,00 - - - 0 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2 16 02 2.01 001 4 Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media 2 Laporan 2 Laporan 3.900.000.000,00 2.881.000.000,00 2.881.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - 0 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2 16 02 2.01 001 5 Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo 12 Komunitas 12 Komunitas 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - - 0 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2 16 02 2.01 001 7 Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan 24 Permohonan 24 Permohonan 0,00 150.000.000,00 150.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Transfer Antar Daerah - - 0 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2 16 02 2.01 001 9 Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah 12 Rekomendasi 12 Rekomendasi 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - - 0 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2 16 02 2.01 002 1 Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis 12 Media 12 Media 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - - 0 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2 16 02 2.01 002 3 Jumlah Konten Informasi Publik 200 Konten 200 Konten 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - - 0 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2 16 02 2.01 002 4 Jumlah ASN bidang komunikasi publik yang difasilitasi mengikuti bimtek/pelatihan 1 Orang 1 Orang 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - - 0 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 427 2 16 03 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA - - - 3.000.000.000,00 3.513.740.000,00 3.513.740.000,00 0 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Relasi Media Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat Pelayanan Informasi Publik Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik Pengelolaan Media Komunikasi Publik Penyusunan Konten Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik Perubahan RKPD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025 V-220 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target RENJA Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 2 16 03 2.01 Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota - - - - 0,00 42.600.000,00 42.600.000,00 - 4. Tata Kelola Pemerintahan - 0 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2 16 03 2.01 000 4 Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah serta Domain Pemerintah Desa 1 Dokumen 1 Dokumen 0,00 42.600.000,00 42.600.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Transfer Antar Daerah - 4. Tata Kelola Pemerintahan 0 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2 16 03 2.02 Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota - - - - 3.000.000.000,00 3.471.140.000,00 3.471.140.000,00 - 4. Tata Kelola Pemerintahan - 0 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2 16 03 2.02 001 3 Jumlah Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah yang sudah ditempatkan di Pusat Data Nasional 10 Aplikasi 10 Aplikasi 0,00 147.390.000,00 147.390.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Transfer Antar Daerah - 4. Tata Kelola Pemerintahan 0 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2 16 03 2.02 001 5 Jumlah laporan hasil fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda 1 Laporan 1 Laporan 0,00 229.190.000,00 229.190.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Transfer Antar Daerah - 4. Tata Kelola Pemerintahan 0 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2 16 03 2.02 001 7 Jumlah data dan informasi yang dipetakan berdasarkan Arsitektur SPBE pemerintah daerah 1 Dokumen 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - 4. Tata Kelola Pemerintahan 0 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2 16 03 2.02 002 4 Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota 35 Perangkat Daerah 35 Perangkat Daerah 3.000.000.000,00 2.354.556.000,00 2.354.556.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Transfer Antar Daerah - 1. Infrastruktur 0 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2 16 03 2.02 002 6 Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo 1 Dokumen 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - 4. Tata Kelola Pemerintahan 0 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2 16 03 2.02 002 7 Jumlah implementasi Inovasi Program Kota Cerdas sesuai dengan Masterplan Kabupaten/Kota Cerdas 1 Program 1 Program 0,00 15.000.000,00 15.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Transfer Antar Daerah - 4. Tata Kelola Pemerintahan 0 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2 16 03 2.02 003 0 Jumlah Perangkat Daerah yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas 35 Perangkat Daerah 35 Perangkat Daerah 0,00 725.004.000,00 725.004.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - 4. Tata Kelola Pemerintahan 0 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2 20 0,00 11.950.000,00 11.950.000,00 0 428 2 20 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL - - - 0,00 11.950.000,00 11.950.000,00 0 2 20 02 2.01 Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota - - - - 0,00 11.950.000,00 11.950.000,00 - 4. Tata Kelola Pemerintahan - 0 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2 20 02 2.01 000 7 Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik 52 Orang 52 Orang 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - 4. Tata Kelola Pemerintahan 0 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2 20 02 2.01 000 8 Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data Statistik untuk Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Pembangunan dan/atau Penyusunan Kebijakan 100 Persentase 100 Persentase 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - 4. Tata Kelola Pemerintahan 0 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2 20 02 2.01 000 9 Persentase kegiatan statistik sektoral yang rilis tepat waktu 100 Persentase 100 Persentase 0,00 11.950.000,00 11.950.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Transfer Antar Daerah - 4. Tata Kelola Pemerintahan 0 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2 21 0,00 43.149.000,00 43.149.000,00 0 Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa Koordinasi Pemanfaatan Pusat Data Nasional Fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda Koordinasi Pengelolaan Data dan Informasi Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota Fasilitasi penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo Implementasi Inovasi Program Kota Cerdas sesuai dengan Masterplan Kabupaten atau Kota Cerdas Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan SPBE URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK Pengingkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral Peningkatan Peran Statistik Sektoral terhadap Sistem Statistik Nasional Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN Perubahan RKPD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025 V-221 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target RENJA Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 429 2 21 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI - - - 0,00 43.149.000,00 43.149.000,00 0 2 21 02 2.01 Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota - - - - 0,00 43.149.000,00 43.149.000,00 - - - 0 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2 21 02 2.01 000 4 Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi 4 Perangkat Daerah 4 Perangkat Daerah 0,00 43.149.000,00 43.149.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - 0 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 13.030.102.048,00 16.651.885.774,00 16.152.243.274,00 5.438.166.450 2 12.930.102.048,00 13.610.440.774,00 13.224.012.774,00 5.438.166.450 2 17 12.930.102.048,00 13.610.440.774,00 13.224.012.774,00 5.438.166.450 430 2 17 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 12.930.102.048,00 12.658.584.774,00 12.370.304.774,00 4.238.166.450 2 17 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - - - 0,00 0,00 0,00 - 4. Tata Kelola Pemerintahan - 0 DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 2 17 01 2.01 000 1 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 0 Dokumen 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - 4. Tata Kelola Pemerintahan 0 DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 2 17 01 2.01 000 2 Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD 0 Dokumen 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) Pendapatan Transfer Antar Daerah - 4. Tata Kelola Pemerintahan 0 DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 2 17 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - - - 8.335.799.222,00 8.139.993.948,00 8.139.993.948,00 - 4. Tata Kelola Pemerintahan - 2.742.596.450 DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 2 17 01 2.02 000 1 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 336 Orang/bulan 336 Orang/bulan 8.335.799.222,00 8.139.993.948,00 8.139.993.948,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja - 4. Tata Kelola Pemerintahan 2.742.596.450 DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 2 17 01 2.02 000 3 Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 0 Dokumen 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) Pendapatan Transfer Antar Daerah - 4. Tata Kelola Pemerintahan 0 DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 2 17 01 2.02 000 8 Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 0 Dokumen 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) Pendapatan Transfer Antar Daerah - 4. Tata Kelola Pemerintahan 0 DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 2 17 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - - - 108.357.000,00 108.357.000,00 108.357.000,00 - 4. Tata Kelola Pemerintahan - 105.000.000 DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 2 17 01 2.05 000 2 Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 32 Paket 32 Paket 43.400.000,00 43.400.000,00 43.400.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) Pendapatan Transfer Antar Daerah - 4. Tata Kelola Pemerintahan 30.000.000 DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 2 17 01 2.05 000 3 Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 0 Dokumen 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) Pendapatan Transfer Antar Daerah - 4. Tata Kelola Pemerintahan 0 DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 2 17 01 2.05 000 9 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Pelaksanaan Penatausahaan dan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH Perubahan RKPD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025 V-222 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target RENJA Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 32 Orang 32 Orang 64.957.000,00 64.957.000,00 47.116.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) Pendapatan Transfer Antar Daerah - 4. Tata Kelola Pemerintahan 75.000.000 DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 2 17 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - - 858.136.202,00 858.136.202,00 858.136.202,00 - 4. Tata Kelola Pemerintahan - 439.020.000 DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 2 17 01 2.06 000 1 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 4 Paket 4 Paket 11.075.000,00 11.075.000,00 11.075.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) Pendapatan Transfer Antar Daerah - 4. Tata Kelola Pemerintahan 5.500.000 DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 2 17 01 2.06 000 2 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 24 Paket 24 Paket 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) Pendapatan Transfer Antar Daerah - 4. Tata Kelola Pemerintahan 20.000.000 DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 2 17 01 2.06 000 5 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 440 Paket 440 Paket 69.175.000,00 69.175.000,00 69.175.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) Pendapatan Transfer Antar Daerah - 4. Tata Kelola Pemerintahan 25.000.000 DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 2 17 01 2.06 000 6 Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 2880 Dokumen 2880 Dokumen 18.000.000,00 18.000.000,00 18.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) Pendapatan Transfer Antar Daerah - 4. Tata Kelola Pemerintahan 11.520.000 DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 2 17 01 2.06 000 7 Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan 38 Paket 38 Paket 53.467.202,00 53.467.202,00 53.467.202,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) Pendapatan Transfer Antar Daerah - 4. Tata Kelola Pemerintahan 35.000.000 DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 2 17 01 2.06 000 8 Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 675 Laporan 675 Laporan 41.500.000,00 41.500.000,00 41.500.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) Pendapatan Transfer Antar Daerah - 4. Tata Kelola Pemerintahan 32.000.000 DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 2 17 01 2.06 000 9 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 38 Laporan 38 Laporan 664.919.000,00 664.919.000,00 394.480.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) Pendapatan Transfer Antar Daerah - 4. Tata Kelola Pemerintahan 310.000.000 DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 2 17 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - - - 0,00 0,00 0,00 - 4. Tata Kelola Pemerintahan - 199.990.000 DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 2 17 01 2.07 000 1 Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan 0 Unit 0 Unit 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) Pendapatan Transfer Antar Daerah - 4. Tata Kelola Pemerintahan 0 DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 2 17 01 2.07 000 2 Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 6 Unit 6 Unit 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) Pendapatan Transfer Antar Daerah - 4. Tata Kelola Pemerintahan 124.990.000 DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 2 17 01 2.07 000 5 Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 5 Unit 5 Unit 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) Pendapatan Transfer Antar Daerah - 4. Tata Kelola Pemerintahan 15.000.000 DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 2 17 01 2.07 000 6 Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 5 Unit 5 Unit 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) Pendapatan Transfer Antar Daerah - 4. Tata Kelola Pemerintahan 60.000.000 DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 2 17 01 2.07 000 9 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Komponen Instalasi Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Penyediaan Bahan/Material Fasilitasi Kunjungan Tamu Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pengadaan Mebel Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Perubahan RKPD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025 V-223 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target RENJA Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 0 Unit 0 Unit 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) Pendapatan Transfer Antar Daerah - 4. Tata Kelola Pemerintahan 0 DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 2 17 01 2.07 001 0 Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 0 Unit 0 Unit 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) Pendapatan Transfer Antar Daerah - 4. Tata Kelola Pemerintahan 0 DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 2 17 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - - 3.269.579.624,00 3.193.867.624,00 3.193.867.624,00 - 4. Tata Kelola Pemerintahan - 462.550.000 DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 2 17 01 2.08 000 1 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 950 Laporan 950 Laporan 12.000.000,00 12.000.000,00 12.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) Pendapatan Transfer Antar Daerah - 4. Tata Kelola Pemerintahan 2.550.000 DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 2 17 01 2.08 000 2 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 0 Laporan 0 Laporan 837.931.232,00 762.219.232,00 762.219.232,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) Pendapatan Transfer Antar Daerah - 4. Tata Kelola Pemerintahan 85.000.000 DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 2 17 01 2.08 000 4 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 0 Laporan 0 Laporan 2.419.648.392,00 2.419.648.392,00 2.419.648.392,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Transfer Antar Daerah - 4. Tata Kelola Pemerintahan 375.000.000 DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 2 17 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - - 358.230.000,00 358.230.000,00 358.230.000,00 - 4. Tata Kelola Pemerintahan - 289.010.000 DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 2 17 01 2.09 000 1 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 0 Unit 0 Unit 85.690.000,00 85.690.000,00 85.690.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) Pendapatan Transfer Antar Daerah - 4. Tata Kelola Pemerintahan 0 DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 2 17 01 2.09 000 2 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 12 Unit 12 Unit 217.750.000,00 217.750.000,00 217.750.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) Pendapatan Transfer Antar Daerah - 4. Tata Kelola Pemerintahan 106.010.000 DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 2 17 01 2.09 000 6 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 24 Unit 24 Unit 54.790.000,00 54.790.000,00 54.790.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) Pendapatan Transfer Antar Daerah - 4. Tata Kelola Pemerintahan 15.000.000 DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 2 17 01 2.09 000 9 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 3 Unit 3 Unit 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) Pendapatan Transfer Antar Daerah - 4. Tata Kelola Pemerintahan 168.000.000 DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 2 12.930.102.048,00 13.610.440.774,00 13.224.012.774,00 5.438.166.450 2 17 12.930.102.048,00 13.610.440.774,00 13.224.012.774,00 5.438.166.450 431 2 17 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 12.930.102.048,00 12.658.584.774,00 12.370.304.774,00 4.238.166.450 2 17 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - - 358.230.000,00 358.230.000,00 358.230.000,00 - 4. Tata Kelola Pemerintahan - 289.010.000 DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 2 17 01 2.09 000 9 2 12.930.102.048,00 13.610.440.774,00 13.224.012.774,00 5.438.166.450 2 17 12.930.102.048,00 13.610.440.774,00 13.224.012.774,00 5.438.166.450 432 2 17 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 12.930.102.048,00 12.658.584.774,00 12.370.304.774,00 4.238.166.450 2 17 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - - 358.230.000,00 358.230.000,00 358.230.000,00 - 4. Tata Kelola Pemerintahan - 289.010.000 DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 2 17 01 2.09 001 0 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya NON URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH Perubahan RKPD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025 V-224 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target RENJA Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 0 Unit 0 Unit 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) Pendapatan Transfer Antar Daerah - 4. Tata Kelola Pemerintahan 0 DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 433 2 17 02 PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM - - - 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 0 2 17 02 2.01 Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota - - - - 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 - 2. Penguatan Ekonomi Masyarakat - 0 DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 2 17 02 2.01 000 1 Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota 0 Unit Usaha 0 Unit Usaha 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) Pendapatan Transfer Antar Daerah - 2. Penguatan Ekonomi Masyarakat 0 DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 2 17 02 2.02 Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota - - - - 0,00 0,00 0,00 - 2. Penguatan Ekonomi Masyarakat - 0 DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 2 17 02 2.02 000 1 Jumlah Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota 0 Unit Usaha 0 Unit Usaha 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) Pendapatan Transfer Antar Daerah - 2. Penguatan Ekonomi Masyarakat 0 DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 434 2 17 03 PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI - - - 0,00 84.128.000,00 19.036.000,00 200.000.000 2 17 03 2.01 Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota - - - - 0,00 84.128.000,00 84.128.000,00 - 2. Penguatan Ekonomi Masyarakat - 200.000.000 DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 2 17 03 2.01 000 3 Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi 0 Unit Usaha 0 Unit Usaha 0,00 49.128.000,00 12.036.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) Pendapatan Transfer Antar Daerah - 2. Penguatan Ekonomi Masyarakat 0 DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 2 17 03 2.01 000 4 Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan 50 Unit Usaha 50 Unit Usaha 0,00 35.000.000,00 7.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) Pendapatan Transfer Antar Daerah - 2. Penguatan Ekonomi Masyarakat 200.000.000 DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 435 2 17 04 PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI - - - 0,00 0,00 0,00 0 2 17 04 2.01 Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota - - - - 0,00 0,00 0,00 - 2. Penguatan Ekonomi Masyarakat - 0 DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 2 17 04 2.01 000 1 Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan 0 Unit Usaha 0 Unit Usaha 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) Pendapatan Transfer Antar Daerah - 2. Penguatan Ekonomi Masyarakat 0 DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 436 2 17 05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN - - - 0,00 0,00 0,00 275.000.000 2 17 05 2.01 Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota - - - - 0,00 0,00 0,00 - 2. Penguatan Ekonomi Masyarakat - 275.000.000 DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 2 17 05 2.01 000 1 Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian 105 Orang 105 Orang 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) Pendapatan Transfer Antar Daerah - 2. Penguatan Ekonomi Masyarakat 275.000.000 DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 437 2 17 06 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI - - - 0,00 0,00 0,00 125.000.000 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota Perubahan RKPD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025 V-225 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target RENJA Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 2 17 06 2.01 Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota - - - - 0,00 0,00 0,00 - 2. Penguatan Ekonomi Masyarakat - 125.000.000 DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 2 17 06 2.01 000 4 Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Kemitraannya 0 Unit Usaha 0 Unit Usaha 0,00 0,00 0,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) Pendapatan Transfer Antar Daerah - 2. Penguatan Ekonomi Masyarakat 0 DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 2 17 06 2.01 000 9 Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota 25 Unit Usaha 25 Unit Usaha 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) Pendapatan Transfer Antar Daerah - - 125.000.000 DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 438 2 17 07 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) - - - 0,00 510.128.000,00 477.072.000,00 350.000.000 2 17 07 2.01 Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan - - - - 0,00 510.128.000,00 510.128.000,00 - 2. Penguatan Ekonomi Masyarakat - 350.000.000 DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 2 17 07 2.01 000 2 Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro 150 Unit Usaha 150 Unit Usaha 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) Pendapatan Transfer Antar Daerah - 2. Penguatan Ekonomi Masyarakat 80.000.000 DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 2 17 07 2.01 000 4 Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro 125 Unit Usaha 125 Unit Usaha 0,00 460.000.000,00 460.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Bagi Hasil (DBH) Pendapatan Transfer Antar Daerah - 2. Penguatan Ekonomi Masyarakat 200.000.000 DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 2 17 07 2.01 000 5 Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro 65 Orang 65 Orang 0,00 50.128.000,00 17.072.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) Pendapatan Transfer Antar Daerah - 2. Penguatan Ekonomi Masyarakat 70.000.000 DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 439 2 17 08 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM - - - 0,00 157.600.000,00 157.600.000,00 250.000.000 2 17 08 2.01 Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil - - - - 0,00 157.600.000,00 157.600.000,00 - 2. Penguatan Ekonomi Masyarakat - 250.000.000 DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 2 17 08 2.01 000 6 Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi 6 Unit Usaha 6 Unit Usaha 0,00 157.600.000,00 157.600.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) Pendapatan Transfer Antar Daerah Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya - 2. Penguatan Ekonomi Masyarakat 250.000.000 DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 3 100.000.000,00 3.041.445.000,00 2.928.230.500,00 0 3 30 0,00 2.868.920.000,00 2.808.426.000,00 0 440 3 30 02 PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN - - - 0,00 0,00 0,00 0 3 30 02 2.01 Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan - - - - 0,00 0,00 0,00 - 2. Penguatan Ekonomi Masyarakat - 0 DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 3 30 02 2.01 000 1 Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik 0 Dokumen 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) Pendapatan Transfer Antar Daerah - 2. Penguatan Ekonomi Masyarakat 0 DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN Fasilitasi Kemitraan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Perubahan RKPD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025 V-226 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target RENJA Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 3 30 02 2.07 Penerbitan Surat Keterangan Asal (bagi Daerah Kabupaten/Kota yang Telah Ditetapkan sebagai Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal) - - - - 0,00 0,00 0,00 - 2. Penguatan Ekonomi Masyarakat - 0 DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 3 30 02 2.07 000 1 Jumlah Dokumen Penerbitan Surat Keterangan Asal 100 Dokumen 100 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) Pendapatan Transfer Antar Daerah - 2. Penguatan Ekonomi Masyarakat 0 DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 441 3 30 03 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN - - - 0,00 267.892.000,00 267.892.000,00 0 3 30 03 2.01 Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan - - - - 0,00 267.892.000,00 267.892.000,00 - 2. Penguatan Ekonomi Masyarakat - 0 DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 3 30 03 2.01 000 1 Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan 0 Unit 0 Unit 0,00 267.892.000,00 267.892.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) Pendapatan Transfer Antar Daerah Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya - 2. Penguatan Ekonomi Masyarakat 0 DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 442 3 30 04 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING - - - 0,00 2.461.000.000,00 2.461.000.000,00 0 3 30 04 2.01 Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota - - - - 0,00 95.600.000,00 95.600.000,00 - 2. Penguatan Ekonomi Masyarakat - 0 DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 3 30 04 2.01 000 1 Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat 0 Laporan 0 Laporan 0,00 95.600.000,00 95.600.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) Pendapatan Transfer Antar Daerah Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya - 2. Penguatan Ekonomi Masyarakat 0 DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 3 30 04 2.01 000 2 Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat 0 Laporan 0 Laporan 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) Pendapatan Transfer Antar Daerah - 2. Penguatan Ekonomi Masyarakat 0 DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 3 30 04 2.02 Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota - - - - 0,00 2.365.400.000,00 2.365.400.000,00 - 2. Penguatan Ekonomi Masyarakat - 0 DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 3 30 04 2.02 000 1 Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota 0 Laporan 0 Laporan 0,00 8.400.000,00 8.400.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) Pendapatan Transfer Antar Daerah - 2. Penguatan Ekonomi Masyarakat 0 DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 3 30 04 2.02 000 2 Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan 0 Laporan 0 Laporan 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) Pendapatan Transfer Antar Daerah - 2. Penguatan Ekonomi Masyarakat 0 DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 3 30 04 2.02 000 3 Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota 0 Laporan 0 Laporan 0,00 2.357.000.000,00 2.357.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya - 2. Penguatan Ekonomi Masyarakat 0 DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota Perubahan RKPD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025 V-227 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target RENJA Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 3 30 04 2.03 Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - - 0,00 0,00 0,00 - 2. Penguatan Ekonomi Masyarakat - 0 DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 3 30 04 2.03 000 3 Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90% 0 Laporan 0 Laporan 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) Pendapatan Transfer Antar Daerah - 2. Penguatan Ekonomi Masyarakat 0 DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 443 3 30 05 PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR - - - 0,00 26.800.000,00 26.800.000,00 0 3 30 05 2.01 Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota - - - - 0,00 26.800.000,00 26.800.000,00 - 2. Penguatan Ekonomi Masyarakat - 0 DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 3 30 05 2.01 000 2 Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang 0 Pelaku Usaha 0 Pelaku Usaha 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) Pendapatan Transfer Antar Daerah - 2. Penguatan Ekonomi Masyarakat 0 DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 3 30 05 2.01 000 3 Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal 0 Pelaku Usaha 0 Pelaku Usaha 0,00 26.800.000,00 26.800.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) Pendapatan Transfer Antar Daerah - 2. Penguatan Ekonomi Masyarakat 0 DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 444 3 30 06 PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN - - - 0,00 113.228.000,00 52.734.000,00 0 3 30 06 2.01 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan - - - - 0,00 113.228.000,00 113.228.000,00 - 2. Penguatan Ekonomi Masyarakat - 0 DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 3 30 06 2.01 000 1 Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang 0 Unit 0 Unit 0,00 85.228.000,00 45.734.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) Pendapatan Transfer Antar Daerah - 2. Penguatan Ekonomi Masyarakat 0 DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 3 30 06 2.01 000 2 Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina 0 Orang 0 Orang 0,00 28.000.000,00 7.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) Pendapatan Transfer Antar Daerah - 2. Penguatan Ekonomi Masyarakat 0 DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 445 3 30 07 PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI - - - 0,00 0,00 0,00 0 3 30 07 2.01 Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri - - - - 0,00 0,00 0,00 - 2. Penguatan Ekonomi Masyarakat - 0 DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 3 30 07 2.01 000 5 Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota 0 UMKM 0 UMKM 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) Pendapatan Transfer Antar Daerah - 2. Penguatan Ekonomi Masyarakat 0 DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 3 31 100.000.000,00 172.525.000,00 119.804.500,00 0 446 3 31 02 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI - - - 100.000.000,00 172.525.000,00 119.804.500,00 0 3 31 02 2.01 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota - - - - 100.000.000,00 172.525.000,00 172.525.000,00 - 2. Penguatan Ekonomi Masyarakat - 0 DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 3 31 02 2.01 000 5 Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat 0 Dokumen 0 Dokumen 100.000.000,00 172.525.000,00 119.804.500,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Bagi Hasil (DBH) Pendapatan Transfer Antar Daerah - 2. Penguatan Ekonomi Masyarakat 0 DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 447 3 31 04 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL - - - 0,00 0,00 0,00 0 3 31 04 2.01 Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota - - - - 0,00 0,00 0,00 - 2. Penguatan Ekonomi Masyarakat - 0 DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi Pameran Dagang Nasional Pameran Dagang Lokal Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat Perubahan RKPD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025 V-228 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target RENJA Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 3 31 04 2.01 000 1 Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) 0 Dokumen 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) Pendapatan Transfer Antar Daerah - 2. Penguatan Ekonomi Masyarakat 0 DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 3 31 04 2.01 000 2 Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas 0 Dokumen 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) Pendapatan Transfer Antar Daerah - 2. Penguatan Ekonomi Masyarakat 0 DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 3 31 04 2.01 000 3 Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas 0 Dokumen 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) Pendapatan Transfer Antar Daerah - 2. Penguatan Ekonomi Masyarakat 0 DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 8.745.550.652,00 8.947.736.048,00 8.560.651.048,00 14.211.972.202 2 8.745.550.652,00 8.947.736.048,00 8.560.651.048,00 14.211.972.202 2 18 8.745.550.652,00 8.947.736.048,00 8.560.651.048,00 14.211.972.202 448 2 18 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 8.745.550.652,00 8.757.796.048,00 8.465.071.048,00 12.990.046.202 2 18 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - - - 0,00 0,00 0,00 - 2. Penguatan Ekonomi Masyarakat - 0 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2 18 01 2.01 000 4 Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD 0 Dokumen 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - 2. Penguatan Ekonomi Masyarakat 0 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2 18 01 2.01 000 6 Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 0 Laporan 0 Laporan 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - 2. Penguatan Ekonomi Masyarakat 0 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2 18 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - - - 4.843.470.528,00 5.045.754.286,00 5.045.754.286,00 - 4. Tata Kelola Pemerintahan - 4.112.451.900 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2 18 01 2.02 000 1 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 0 Orang/bulan 0 Orang/bulan 4.843.470.528,00 5.045.754.286,00 5.045.754.286,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja - 4. Tata Kelola Pemerintahan 4.112.451.900 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2 18 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - - - 197.810.000,00 197.810.000,00 197.810.000,00 - - - 797.408.344 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2 18 01 2.05 000 2 Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 0 Paket 0 Paket 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - - 76.648.000 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2 18 01 2.05 000 9 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 0 Orang 0 Orang 197.810.000,00 197.810.000,00 116.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - 2. Penguatan Ekonomi Masyarakat 431.790.896 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2 18 01 2.05 001 1 Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 0 Orang 0 Orang 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - 2. Penguatan Ekonomi Masyarakat 288.969.448 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Perubahan RKPD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025 V-229 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target RENJA Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 2 18 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - - 581.216.536,00 783.744.762,00 783.744.762,00 - 2. Penguatan Ekonomi Masyarakat - 1.266.782.328 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2 18 01 2.06 000 1 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 0 Paket 0 Paket 47.960.000,00 47.960.000,00 47.960.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - 2. Penguatan Ekonomi Masyarakat 46.847.904 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2 18 01 2.06 000 3 Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 0 Paket 0 Paket 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - 2. Penguatan Ekonomi Masyarakat 0 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2 18 01 2.06 000 4 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 0 Paket 0 Paket 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - 2. Penguatan Ekonomi Masyarakat 0 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2 18 01 2.06 000 5 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 0 Paket 0 Paket 26.412.500,00 56.800.000,00 56.800.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - 2. Penguatan Ekonomi Masyarakat 73.996.424 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2 18 01 2.06 000 6 Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 0 Dokumen 0 Dokumen 9.012.000,00 9.012.000,00 9.012.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - 2. Penguatan Ekonomi Masyarakat 19.998.000 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2 18 01 2.06 000 7 Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan 0 Paket 0 Paket 86.972.036,00 86.972.762,00 86.972.762,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - 2. Penguatan Ekonomi Masyarakat 102.348.000 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2 18 01 2.06 000 8 Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 0 Laporan 0 Laporan 30.000.000,00 80.580.000,00 80.580.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - 2. Penguatan Ekonomi Masyarakat 31.000.000 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2 18 01 2.06 000 9 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 0 Laporan 0 Laporan 380.860.000,00 502.420.000,00 291.505.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - 2. Penguatan Ekonomi Masyarakat 992.592.000 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2 18 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - - - 0,00 0,00 0,00 - 2. Penguatan Ekonomi Masyarakat - 3.713.900.000 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2 18 01 2.07 000 1 Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan 0 Unit 0 Unit 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - 2. Penguatan Ekonomi Masyarakat 0 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2 18 01 2.07 000 5 Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 0 Unit 0 Unit 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - 2. Penguatan Ekonomi Masyarakat 2.000.000.000 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2 18 01 2.07 001 0 Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 0 Unit 0 Unit 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - 2. Penguatan Ekonomi Masyarakat 13.900.000 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2 18 01 2.07 001 1 Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 0 Unit 0 Unit 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - 2. Penguatan Ekonomi Masyarakat 1.700.000.000 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2 18 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - - 3.004.144.088,00 2.349.241.250,00 2.349.241.250,00 - 2. Penguatan Ekonomi Masyarakat - 2.666.547.630 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2 18 01 2.08 000 1 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 0 Laporan 0 Laporan 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - 2. Penguatan Ekonomi Masyarakat 13.396.000 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2 18 01 2.08 000 2 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 0 Laporan 0 Laporan 2.090.814.088,00 1.128.516.250,00 1.128.516.250,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - 2. Penguatan Ekonomi Masyarakat 1.530.308.352 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU Penyediaan Komponen Instalasi Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Penyediaan Bahan/Material Fasilitasi Kunjungan Tamu Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Pengadaan Mebel Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Perubahan RKPD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025 V-230 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target RENJA Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 2 18 01 2.08 000 3 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 0 Laporan 0 Laporan 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - - 2. Penguatan Ekonomi Masyarakat 0 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2 18 01 2.08 000 4 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 0 Laporan 0 Laporan 908.330.000,00 1.215.725.000,00 1.215.725.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Transfer Antar Daerah - 2. Penguatan Ekonomi Masyarakat 1.122.843.278 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2 18 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - - 118.909.500,00 381.245.750,00 381.245.750,00 - 2. Penguatan Ekonomi Masyarakat - 432.956.000 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2 18 01 2.09 000 1 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 0 Unit 0 Unit 80.909.500,00 262.709.500,00 262.709.500,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - 2. Penguatan Ekonomi Masyarakat 73.120.000 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2 18 01 2.09 000 2 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 0 Unit 0 Unit 14.400.000,00 30.466.250,00 30.466.250,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - 2. Penguatan Ekonomi Masyarakat 99.286.000 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2 18 01 2.09 000 6 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 0 Unit 0 Unit 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - 2. Penguatan Ekonomi Masyarakat 0 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2 18 01 2.09 000 9 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 0 Unit 0 Unit 23.600.000,00 47.200.000,00 47.200.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - 2. Penguatan Ekonomi Masyarakat 80.840.000 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2 18 01 2.09 001 0 Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 0 Unit 0 Unit 0,00 40.870.000,00 40.870.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - 2. Penguatan Ekonomi Masyarakat 179.710.000 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 449 2 18 02 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL - - - 0,00 0,00 0,00 0 2 18 02 2.01 Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota - - - - 0,00 0,00 0,00 - 2. Penguatan Ekonomi Masyarakat - 0 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2 18 02 2.01 000 1 Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal 0 Dokumen 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - 2. Penguatan Ekonomi Masyarakat 0 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2 18 02 2.01 000 3 Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah 0 Dokumen 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - 2. Penguatan Ekonomi Masyarakat 0 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2 18 02 2.02 Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota - - - - 0,00 0,00 0,00 - 2. Penguatan Ekonomi Masyarakat - 0 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2 18 02 2.02 000 1 Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota 0 Dokumen 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - 2. Penguatan Ekonomi Masyarakat 0 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2 18 02 2.02 000 4 Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota 0 Dokumen 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - 2. Penguatan Ekonomi Masyarakat 0 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 450 2 18 03 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL - - - 0,00 0,00 0,00 851.150.000 2 18 03 2.01 Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota - - - - 0,00 0,00 0,00 - 2. Penguatan Ekonomi Masyarakat - 851.150.000 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2 18 03 2.01 000 2 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota Perubahan RKPD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025 V-231 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target RENJA Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota 0 Dokumen 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - 2. Penguatan Ekonomi Masyarakat 701.150.000 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2 18 03 2.01 000 3 Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota 0 Dokumen 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - 2. Penguatan Ekonomi Masyarakat 150.000.000 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 451 2 18 04 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL - - - 0,00 114.160.000,00 50.480.000,00 370.776.000 2 18 04 2.01 Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota - - - - 0,00 114.160.000,00 114.160.000,00 - 2. Penguatan Ekonomi Masyarakat - 370.776.000 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2 18 04 2.01 000 5 Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penentapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota 0 Dokumen 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - 2. Penguatan Ekonomi Masyarakat 0 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2 18 04 2.01 000 6 Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik 0 Pelaku Usaha 0 Pelaku Usaha 0,00 30.160.000,00 18.800.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - 2. Penguatan Ekonomi Masyarakat 45.000.000 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2 18 04 2.01 000 7 Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik 0 Pelaku Usaha 0 Pelaku Usaha 0,00 34.000.000,00 11.840.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - 2. Penguatan Ekonomi Masyarakat 50.000.000 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2 18 04 2.01 000 8 Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha 0 Kegiatan Usaha 0 Kegiatan Usaha 0,00 50.000.000,00 19.840.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - 2. Penguatan Ekonomi Masyarakat 275.776.000 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 452 2 18 05 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL - - - 0,00 50.260.000,00 35.060.000,00 0 2 18 05 2.01 Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota - - - - 0,00 50.260.000,00 50.260.000,00 - 2. Penguatan Ekonomi Masyarakat - 0 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2 18 05 2.01 000 4 Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya 0 Kegiatan Usaha. 0 Kegiatan Usaha. 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - 2. Penguatan Ekonomi Masyarakat 0 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2 18 05 2.01 000 5 Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 0 Pelaku Usaha 0 Pelaku Usaha 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - 2. Penguatan Ekonomi Masyarakat 0 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2 18 05 2.01 000 6 Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku DIlakukan Inspeksi Lapangan ; serta DIlakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha 0 Kegiatan Usaha 0 Kegiatan Usaha 0,00 50.260.000,00 35.060.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - 2. Penguatan Ekonomi Masyarakat 0 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 453 2 18 06 PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL - - - 0,00 25.520.000,00 10.040.000,00 0 2 18 06 2.01 Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - - 0,00 25.520.000,00 25.520.000,00 - 2. Penguatan Ekonomi Masyarakat - 0 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha Pengawasan Penanaman Modal Perubahan RKPD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025 V-232 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target RENJA Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 2 18 06 2.01 000 2 Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan 0 Dokumen 0 Dokumen 0,00 25.520.000,00 10.040.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - 2. Penguatan Ekonomi Masyarakat 0 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 8.913.852.696,00 10.363.254.072,00 10.099.924.572,00 13.783.633.442 2 8.913.852.696,00 10.363.254.072,00 10.099.924.572,00 13.783.633.442 2 19 8.913.852.696,00 10.363.254.072,00 10.099.924.572,00 13.783.633.442 454 2 19 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan komponen penunjang perangkat daerah yang sesuai ketentuan perundangan Nilai LaKIP Perangkat Daerah 100 B persen undefined 100 B persen undefined 6.163.852.696,00 6.568.445.472,00 6.437.632.972,00 7.475.133.442 2 19 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase penyelesaian dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah sesuai ketentuan perundangan - 100 persen 100 persen 51.600.000,00 32.700.000,00 32.700.000,00 - 4. Tata Kelola Pemerintahan ASN Dinas Pemuda dan Olahraga Kab. Kotim 72.000.000 DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA 2 19 01 2.01 000 1 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 6 Dokumen 6 Dokumen 4.800.000,00 4.800.000,00 4.800.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Transfer Antar Daerah - 4. Tata Kelola Pemerintahan 16.000.000 DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA 2 19 01 2.01 000 2 Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 4.800.000,00 5.700.000,00 5.700.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Transfer Antar Daerah - 4. Tata Kelola Pemerintahan 16.000.000 DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA 2 19 01 2.01 000 3 Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 3.900.000,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - 4. Tata Kelola Pemerintahan 5.000.000 DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA 2 19 01 2.01 000 4 Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 7.800.000,00 4.500.000,00 4.500.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Transfer Antar Daerah - 4. Tata Kelola Pemerintahan 5.000.000 DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA 2 19 01 2.01 000 5 Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 7.800.000,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - 4. Tata Kelola Pemerintahan 5.000.000 DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA 2 19 01 2.01 000 6 Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 12 Laporan 12 Laporan 4.800.000,00 4.800.000,00 4.800.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Transfer Antar Daerah - 4. Tata Kelola Pemerintahan 5.000.000 DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA 2 19 01 2.01 000 7 Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 5 Laporan 5 Laporan 9.900.000,00 7.800.000,00 7.800.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Transfer Antar Daerah - 4. Tata Kelola Pemerintahan 5.000.000 DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA 2 19 01 2.01 001 0 Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1 Berita Acara 1 Berita Acara 7.800.000,00 5.100.000,00 5.100.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Transfer Antar Daerah - 4. Tata Kelola Pemerintahan 15.000.000 DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA 2 19 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase kewajiban administrasi keuangan yang terpenuhi sesuai ketentuan perundangan - 100 persen 100 persen 3.897.706.444,00 4.290.446.564,00 4.290.446.564,00 - 4. Tata Kelola Pemerintahan ASN Dinas Pemuda dan Olahraga Kab. Kotim 5.024.633.442 DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA 2 19 01 2.02 000 1 Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Perubahan RKPD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025 V-233 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target RENJA Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 30 Orang/bulan 30 Orang/bulan 3.879.406.444,00 4.275.386.564,00 4.275.386.564,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) Pendapatan Transfer Antar Daerah DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja - 4. Tata Kelola Pemerintahan 4.979.133.442 DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA 2 19 01 2.02 000 2 Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 4 Dokumen 4 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - 4. Tata Kelola Pemerintahan 5.000.000 DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA 2 19 01 2.02 000 3 Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 4 Dokumen 4 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - 4. Tata Kelola Pemerintahan 5.000.000 DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA 2 19 01 2.02 000 4 Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 4 Dokumen 4 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - 4. Tata Kelola Pemerintahan 5.000.000 DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA 2 19 01 2.02 000 5 Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 1 Laporan 5.400.000,00 5.010.000,00 5.010.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Transfer Antar Daerah - 4. Tata Kelola Pemerintahan 5.500.000 DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA 2 19 01 2.02 000 6 Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan 4 Dokumen 4 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - 4. Tata Kelola Pemerintahan 5.000.000 DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA 2 19 01 2.02 000 7 Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semest eran SKPD 12 Laporan 12 Laporan 12.900.000,00 10.050.000,00 10.050.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Transfer Antar Daerah - 4. Tata Kelola Pemerintahan 10.000.000 DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA 2 19 01 2.02 000 8 Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 12 Dokumen 12 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - 4. Tata Kelola Pemerintahan 10.000.000 DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA 2 19 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Persentase pelaksanaan administrasi barang milik daerah pada Perangkat Daerah - 100 persen 100 persen 0,00 15.000.000,00 15.000.000,00 - 4. Tata Kelola Pemerintahan - 44.000.000 DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA 2 19 01 2.03 000 1 Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 4 Dokumen 4 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - 4. Tata Kelola Pemerintahan 5.000.000 DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA 2 19 01 2.03 000 2 Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 0 Dokumen 0 Dokumen 0,00 15.000.000,00 15.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Transfer Antar Daerah - 4. Tata Kelola Pemerintahan 0 DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA 2 19 01 2.03 000 3 Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD 4 Laporan 4 Laporan 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - 4. Tata Kelola Pemerintahan 12.000.000 DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA 2 19 01 2.03 000 4 Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD Rp 12,000,000 Laporan Rp 12,000,000 Laporan 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - 4. Tata Kelola Pemerintahan 12.000.000 DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA 2 19 01 2.03 000 5 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Pelaksanaan Penatausahaan dan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Perubahan RKPD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025 V-234 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target RENJA Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 4 Laporan 4 Laporan 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - 4. Tata Kelola Pemerintahan 5.000.000 DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA 2 19 01 2.03 000 6 Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 4 Laporan 4 Laporan 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - 4. Tata Kelola Pemerintahan 5.000.000 DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA 2 19 01 2.03 000 7 Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD 4 Dokumen 4 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - 4. Tata Kelola Pemerintahan 5.000.000 DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA 2 19 01 2.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah Persentase pelaksanaan administrasi pendapatan daerah kewenangan perangkat daerah - 100 persen 100 persen 0,00 0,00 0,00 - 4. Tata Kelola Pemerintahan - 42.000.000 DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA 2 19 01 2.04 000 1 Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah 2 Dokumen 2 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - 4. Tata Kelola Pemerintahan 5.000.000 DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA 2 19 01 2.04 000 2 Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah 2 Dokumen 2 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - 4. Tata Kelola Pemerintahan 10.000.000 DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA 2 19 01 2.04 000 3 Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah 4 Laporan 4 Laporan 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - 4. Tata Kelola Pemerintahan 12.000.000 DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA 2 19 01 2.04 000 4 Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah 2 Dokumen 2 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - 4. Tata Kelola Pemerintahan 5.000.000 DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA 2 19 01 2.04 000 5 Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah 12 Laporan 12 Laporan 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - 4. Tata Kelola Pemerintahan 5.000.000 DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA 2 19 01 2.04 000 6 Jumlah Dokumen Ketetapan Retribusi Daerah 0 Dokumen 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - 4. Tata Kelola Pemerintahan 0 DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA 2 19 01 2.04 000 7 Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah 4 Dokumen 4 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - 4. Tata Kelola Pemerintahan 5.000.000 DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA 2 19 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase administrasi kepegawaian Perangkat Daerah yang terpenuhi sesuai ketentuan perundangan - 100 persen 100 persen 231.720.000,00 231.190.000,00 231.190.000,00 - 4. Tata Kelola Pemerintahan - 285.000.000 DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA 2 19 01 2.05 000 1 Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai 0 Unit 0 Unit 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - 4. Tata Kelola Pemerintahan 0 DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA 2 19 01 2.05 000 2 Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 1 Paket 1 Paket 32.750.000,00 32.750.000,00 32.750.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Transfer Antar Daerah - 4. Tata Kelola Pemerintahan 60.000.000 DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA 2 19 01 2.05 000 3 Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 4 Dokumen 4 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - 4. Tata Kelola Pemerintahan 5.000.000 DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA 2 19 01 2.05 000 4 Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian 4 Dokumen 4 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - 4. Tata Kelola Pemerintahan 5.000.000 DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA 2 19 01 2.05 000 5 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah Pengolahan Data Retribusi Daerah Penetapan Wajib Retribusi Daerah Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Perubahan RKPD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025 V-235 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target RENJA Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 4 Dokumen 4 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - 4. Tata Kelola Pemerintahan 5.000.000 DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA 2 19 01 2.05 000 9 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 15 Orang 15 Orang 198.970.000,00 198.440.000,00 144.220.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - 4. Tata Kelola Pemerintahan 160.000.000 DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA 2 19 01 2.05 001 0 Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 40 Orang 40 Orang 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - 4. Tata Kelola Pemerintahan 25.000.000 DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA 2 19 01 2.05 001 1 Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 40 Orang 40 Orang 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - 4. Tata Kelola Pemerintahan 25.000.000 DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA 2 19 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah sesuai ketentuan perundangan - 100 persen 100 persen 696.609.950,00 364.671.888,00 364.671.888,00 - 4. Tata Kelola Pemerintahan - 514.000.000 DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA 2 19 01 2.06 000 1 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 4 Paket 4 Paket 12.800.000,00 8.425.000,00 8.425.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Transfer Antar Daerah - 4. Tata Kelola Pemerintahan 12.000.000 DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA 2 19 01 2.06 000 2 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 0 Paket 0 Paket 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - 4. Tata Kelola Pemerintahan 0 DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA 2 19 01 2.06 000 3 Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 0 Paket 0 Paket 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - 4. Tata Kelola Pemerintahan 0 DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA 2 19 01 2.06 000 4 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 0 Paket 0 Paket 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - 4. Tata Kelola Pemerintahan 0 DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA 2 19 01 2.06 000 5 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 4 Paket 4 Paket 45.449.206,00 45.576.344,00 45.576.344,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Transfer Antar Daerah - 4. Tata Kelola Pemerintahan 45.000.000 DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA 2 19 01 2.06 000 6 Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 12 Dokumen 12 Dokumen 36.000.000,00 36.000.000,00 36.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - 4. Tata Kelola Pemerintahan 34.000.000 DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA 2 19 01 2.06 000 7 Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan 4 Paket 4 Paket 74.992.744,00 54.710.544,00 54.710.544,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Transfer Antar Daerah - 4. Tata Kelola Pemerintahan 45.000.000 DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA 2 19 01 2.06 000 8 Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Laporan 12 Laporan 99.990.000,00 66.590.000,00 66.590.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Transfer Antar Daerah - 4. Tata Kelola Pemerintahan 58.000.000 DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA 2 19 01 2.06 000 9 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 12 Laporan 427.378.000,00 153.370.000,00 76.777.500,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Transfer Antar Daerah - 4. Tata Kelola Pemerintahan 310.000.000 DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA 2 19 01 2.06 001 0 Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 4 Dokumen 4 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - 4. Tata Kelola Pemerintahan 5.000.000 DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Penyediaan Komponen Instalasi Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Penyediaan Bahan/Material Fasilitasi Kunjungan Tamu Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Perubahan RKPD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025 V-236 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target RENJA Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 2 19 01 2.06 001 1 Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 4 Dokumen 4 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - 4. Tata Kelola Pemerintahan 5.000.000 DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA 2 19 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang terlaksana sesuai ketentuan perundangan - 100 persen 100 persen 207.480.000,00 330.920.000,00 330.920.000,00 - 4. Tata Kelola Pemerintahan - 15.000.000 DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA 2 19 01 2.07 000 1 Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan 1 Unit 1 Unit 100.000.000,00 130.000.000,00 130.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - 4. Tata Kelola Pemerintahan 0 DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA 2 19 01 2.07 000 2 Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 1 Unit 1 Unit 0,00 60.000.000,00 60.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Transfer Antar Daerah - 4. Tata Kelola Pemerintahan 0 DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA 2 19 01 2.07 000 5 Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 12 Unit 12 Unit 63.460.000,00 68.060.000,00 68.060.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Transfer Antar Daerah - 4. Tata Kelola Pemerintahan 15.000.000 DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA 2 19 01 2.07 000 6 Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 4 Unit 4 Unit 44.020.000,00 72.860.000,00 72.860.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Transfer Antar Daerah - 4. Tata Kelola Pemerintahan 0 DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA 2 19 01 2.07 000 7 Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan 0 Unit 0 Unit 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - 4. Tata Kelola Pemerintahan 0 DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA 2 19 01 2.07 000 8 Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan 0 Unit 0 Unit 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - 4. Tata Kelola Pemerintahan 0 DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA 2 19 01 2.07 000 9 Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 0 Unit 0 Unit 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Transfer Antar Daerah - 4. Tata Kelola Pemerintahan 0 DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA 2 19 01 2.07 001 0 Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 10 Unit 10 Unit 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - 4. Tata Kelola Pemerintahan 0 DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA 2 19 01 2.07 001 1 Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 0 Unit 0 Unit 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - 4. Tata Kelola Pemerintahan 0 DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA 2 19 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang terlaksana sesuai ketentuan perundangan - 100 persen 100 persen 888.453.252,00 1.151.409.120,00 1.151.409.120,00 - 4. Tata Kelola Pemerintahan - 1.197.500.000 DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA 2 19 01 2.08 000 1 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 12 Laporan 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - 4. Tata Kelola Pemerintahan 5.000.000 DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA 2 19 01 2.08 000 2 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 297.775.148,00 297.775.148,00 297.775.148,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Transfer Antar Daerah - 4. Tata Kelola Pemerintahan 285.000.000 DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA 2 19 01 2.08 000 3 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pengadaan Mebel Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pengadaan Aset Tetap Lainnya Pengadaan Aset Tak Berwujud Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Perubahan RKPD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025 V-237 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target RENJA Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 0 Laporan 0 Laporan 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - 4. Tata Kelola Pemerintahan 0 DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA 2 19 01 2.08 000 4 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 585.678.104,00 848.633.972,00 848.633.972,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Transfer Antar Daerah - 4. Tata Kelola Pemerintahan 907.500.000 DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA 2 19 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang terlaksana sesuai ketentuan perundangan - 100 persen 100 persen 190.283.050,00 152.107.900,00 152.107.900,00 - 4. Tata Kelola Pemerintahan - 281.000.000 DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA 2 19 01 2.09 000 1 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 3 Unit 3 Unit 136.493.050,00 102.697.900,00 102.697.900,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - 4. Tata Kelola Pemerintahan 160.000.000 DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA 2 19 01 2.09 000 2 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 11 Unit 11 Unit 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - 4. Tata Kelola Pemerintahan 25.000.000 DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA 2 19 01 2.09 000 5 Jumlah Mebel yang Dipelihara 24 Unit 24 Unit 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - 4. Tata Kelola Pemerintahan 12.000.000 DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA 2 19 01 2.09 000 6 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 24 Unit 24 Unit 28.990.000,00 24.610.000,00 24.610.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - 4. Tata Kelola Pemerintahan 22.000.000 DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA 2 19 01 2.09 000 7 Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara 0 Unit 0 Unit 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - 4. Tata Kelola Pemerintahan 0 DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA 2 19 01 2.09 000 9 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 2 Unit 2 Unit 24.800.000,00 24.800.000,00 24.800.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - 4. Tata Kelola Pemerintahan 25.000.000 DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA 2 19 01 2.09 001 0 Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 12 Unit 12 Unit 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - 4. Tata Kelola Pemerintahan 25.000.000 DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA 2 19 01 2.09 001 1 Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 12 Unit 12 Unit 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - 4. Tata Kelola Pemerintahan 12.000.000 DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA 455 2 19 02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN Persentase pemenuhan pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan sesuai ketentuan perundangan 100 persen 100 persen 250.000.000,00 684.854.600,00 612.429.600,00 658.500.000 2 19 02 2.01 Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota Persentase pemenuhan Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota yang terlaksana sesuai ketentuan perundangan - 100 persen 100 persen 0,00 384.854.600,00 384.854.600,00 - 3. Sumberdaya Manusia - 528.500.000 DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA 2 19 02 2.01 001 0 Jumlah dokumen hasil Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan di kabupaten/kota 1 Dokumen 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - 3. Sumberdaya Manusia 125.000.000 DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA 2 19 02 2.01 001 1 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pemeliharaan Mebel Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui pembentukan tim koordinasi kabupaten/kota Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan serta penyusunan dan implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat kabupaten/kota Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemula Tingkat Kabupaten/kota Perubahan RKPD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025 V-238 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target RENJA Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Wirausaha Muda Tingkat kabupaten/kota Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda 25 Orang 25 Orang 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Transfer Antar Daerah - 3. Sumberdaya Manusia 100.000.000 DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA 2 19 02 2.01 001 2 Jumlah yang menerima penghargaan pemuda 5 Orang 5 Orang 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - 3. Sumberdaya Manusia 50.000.000 DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA 2 19 02 2.01 001 3 Jumlah Kab/Kot dengan Kepemimpinan dan Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda 4 Kegiatan 4 Kegiatan 0,00 44.866.000,00 22.501.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Transfer Antar Daerah - 3. Sumberdaya Manusia 100.000.000 DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA 2 19 02 2.01 001 4 Jumlah pemuda di tingkat kabupaten/kota yang haknya terpenuhi 30 Orang 30 Orang 0,00 89.978.600,00 64.923.600,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Transfer Antar Daerah - 3. Sumberdaya Manusia 60.000.000 DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA 2 19 02 2.01 001 5 Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat kabupaten/kota dari Seluruh Kabupaten/Kota yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda 2 Orang 2 Orang 0,00 50.010.000,00 25.005.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Transfer Antar Daerah - 3. Sumberdaya Manusia 93.500.000 DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA 2 19 02 2.02 Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase pemenuhan Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang terlaksana sesuai ketentuan perundangan - 100 persen 100 persen 250.000.000,00 300.000.000,00 300.000.000,00 - 3. Sumberdaya Manusia - 130.000.000 DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA 2 19 02 2.02 000 3 Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya 2 Organisasi 2 Organisasi 250.000.000,00 300.000.000,00 300.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Sumberdaya Manusia 30.000.000 DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA 2 19 02 2.02 000 4 Jumlah organisasi kepemudaan yang difasilitasi dalam pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota 100 Orang 100 Orang 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - 3. Sumberdaya Manusia 100.000.000 DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA 456 2 19 03 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN Persentase pemenuhan pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan sesuai ketentuan perundangan 100 persen 100 persen 2.000.000.000,00 2.609.954.000,00 2.549.862.000,00 4.500.000.000 2 19 03 2.01 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Persentase pemenuhan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota yang terlaksana sesuai ketentuan perundangan - 100 persen 100 persen 0,00 319.954.000,00 319.954.000,00 - 3. Sumberdaya Manusia - 450.000.000 DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA 2 19 03 2.01 000 4 Jumlah Sekolah Olahraga yang dibentuk dan dikembangkan di tingkat kabupaten/kota 1 Unit 1 Unit 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - 3. Sumberdaya Manusia 100.000.000 DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA 2 19 03 2.01 000 5 Jumlah sarana dan prasarana olahraga di tingkat kabupaten/kota yang tersedia 2 Unit 2 Unit 0,00 319.954.000,00 309.897.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Transfer Antar Daerah - 3. Sumberdaya Manusia 250.000.000 DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA 2 19 03 2.01 000 6 Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar 1 Dokumen 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - 3. Sumberdaya Manusia 100.000.000 DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA Pemberian Penghargaan Kepemudaan bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan potensi pemuda Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat kabupaten/kota Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi Pemenuhan Hak Pemuda di tingkat kabupaten/kota Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaran pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota Koordinasi, Sinkronisasi, dan penyelenggaraan Pemberdayaan organisasi kepemudaan melalui kemitraan berbasis peneguhan kemandirian ekonomi pemuda tingkat Kabupaten/Kota Koordinasi, Sinkronisasi dan penyelenggaraan pembentukan dan pengembangan sekolah khusus olahragawan di tingkat kabupaten/kota Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar Perubahan RKPD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025 V-239 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target RENJA Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 2 19 03 2.02 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase pemenuhan Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang terlaksana sesuai ketentuan perundangan - 100 persen 100 persen 0,00 0,00 0,00 - 3. Sumberdaya Manusia - 450.000.000 DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA 2 19 03 2.02 000 4 Jumlah Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota 2 Kegiatan 2 Kegiatan 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - 3. Sumberdaya Manusia 100.000.000 DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA 2 19 03 2.02 000 5 Jumlah Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga Tingkat kabupaten/kota 4 Kegiatan 4 Kegiatan 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - 3. Sumberdaya Manusia 100.000.000 DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA 2 19 03 2.02 000 6 Jumlah Peserta pada Penyelenggaraan Kejuaraan Tingkat kabupaten/kota 50 Orang 50 Orang 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - 3. Sumberdaya Manusia 250.000.000 DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA 2 19 03 2.03 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi Persentase pemenuhan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi yang terlaksana sesuai ketetuan perundangan - 100 persen 100 persen 0,00 0,00 0,00 - 3. Sumberdaya Manusia - 1.000.000.000 DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA 2 19 03 2.03 000 6 Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi 50 Orang 50 Orang 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - 3. Sumberdaya Manusia 300.000.000 DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA 2 19 03 2.03 000 7 Jumlah penerima Penghargaan olahraga 10 Orang 10 Orang 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - 3. Sumberdaya Manusia 100.000.000 DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA 2 19 03 2.03 000 8 Jumlah Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaaan (Sport Science) 1 Pelatda 1 Pelatda 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - 3. Sumberdaya Manusia 250.000.000 DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA 2 19 03 2.03 000 9 Jumlah Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota yang Dibina dan Diberikan Pengembangan 10 Orang 10 Orang 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - 3. Sumberdaya Manusia 200.000.000 DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA 2 19 03 2.03 001 0 Jumlah dokumen penyediaan data Keolahragaan terpadu di kabupaten/kota 1 Dokumen 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - 3. Sumberdaya Manusia 150.000.000 DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA 2 19 03 2.04 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga Persentase pemenuhan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga yang terlaksana sesuai ketentuan perundangan - 100 persen 100 persen 2.000.000.000,00 2.000.000.000,00 2.000.000.000,00 - 3. Sumberdaya Manusia - 2.200.000.000 DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA 2 19 03 2.04 000 5 Persentase pengelolaan organisasi keolahragaan di kabupaten/kota sesuai dengan standar nasional 2 Dokumen 2 Dokumen 2.000.000.000,00 2.000.000.000,00 2.000.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Sumberdaya Manusia 100.000.000 DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA 2 19 03 2.04 000 6 Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota 1 Dokumen 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - 3. Sumberdaya Manusia 2.100.000.000 DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA 2 19 03 2.05 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi Persentase pemenuhan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi yang terlaksana sesuai ketentuan perundangan - 100 persen 100 persen 0,00 290.000.000,00 290.000.000,00 - 3. Sumberdaya Manusia - 400.000.000 DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA 2 19 03 2.05 000 7 Jumlah Dokumen Lembaga Hasil Penyelenggaraan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan 4 Laporan 4 Laporan 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Transfer Antar Daerah - 3. Sumberdaya Manusia 100.000.000 DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA 2 19 03 2.05 000 8 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota Penyelenggaraan Pekan Paralimpik Pelajar Tingkat Nasional dan kabupaten/kota serta Kejuaraan Paralimpik Pelajar Tingkat kabupaten/kota dan kabupaten/kota Keikutsertaan anggota kontingen kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga Seleksi Atlet Daerah Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science ) Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota pembentukan dan Penyediaan sistem data Keolahragaan terpadu di kabupaten/kota Pelaksanaan Standar nasional pengelolaan Organisasi Keolahragaan di kabupaten/kota Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat Perubahan RKPD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025 V-240 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target RENJA Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Olahraga Tradisional di Masyarakat 4 Dokumen 4 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - 3. Sumberdaya Manusia 100.000.000 DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA 2 19 03 2.05 000 9 Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan kabupaten/kota yang Tersedia dan Termanfaatkan 4 Unit 4 Unit 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - 3. Sumberdaya Manusia 100.000.000 DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA 2 19 03 2.05 001 0 Jumlah Lembaga yang terfasilitasi dalam Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi 1 Lembaga 1 Lembaga 0,00 290.000.000,00 239.965.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Transfer Antar Daerah - 3. Sumberdaya Manusia 100.000.000 DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA 457 2 19 04 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN Persentase pemenuhan pengembangan kapasitas Kepramukaan sesuai ketentuan perundangan 100 persen 100 persen 500.000.000,00 500.000.000,00 500.000.000,00 1.150.000.000 2 19 04 2.01 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan Persentase pemenuhan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan yang terlaksana sesuai ketentuan perundangan - 100 persen 100 persen 500.000.000,00 500.000.000,00 500.000.000,00 - 3. Sumberdaya Manusia - 1.150.000.000 DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA 2 19 04 2.01 000 1 Jumlah Data dan Informasi Kepramukaan Berbasis Elektronik yang Tersedia dan Termanfaatkan 1 Dokumen 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - 3. Sumberdaya Manusia 50.000.000 DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA 2 19 04 2.01 000 2 Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya 1 Organisasi 1 Organisasi 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - 3. Sumberdaya Manusia 400.000.000 DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA 2 19 04 2.01 000 3 Jumlah SDM Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya 60 Orang 60 Orang 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Sumberdaya Manusia 150.000.000 DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA 2 19 04 2.01 000 4 Jumlah Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kepramukaan di Daerah Kabupaten/Kota yang Berkualitas 1 Unit 1 Unit 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - 3. Sumberdaya Manusia 50.000.000 DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA 2 19 04 2.01 000 5 Jumlah Laporan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah 1 Laporan 1 Laporan 500.000.000,00 500.000.000,00 500.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Sumberdaya Manusia 250.000.000 DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA 2 19 04 2.01 000 6 Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan 2 Unit 2 Unit 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - 3. Sumberdaya Manusia 100.000.000 DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA 2 19 04 2.01 000 7 Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah yang Terkelola dan Termanfaatkan 2 Unit 2 Unit 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - 3. Sumberdaya Manusia 50.000.000 DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA 2 19 04 2.01 000 8 Jumlah Organisasi yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Kepramukaan 4 Organisasi 4 Organisasi 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - 3. Sumberdaya Manusia 100.000.000 DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA 5.466.297.468,00 7.415.645.481,00 7.360.052.481,00 7.550.000.000 2 5.466.297.468,00 7.385.427.481,00 7.260.052.481,00 7.440.000.000 2 22 5.466.297.468,00 7.385.427.481,00 7.260.052.481,00 7.440.000.000 458 2 22 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 5.466.297.468,00 5.505.219.481,00 5.389.522.481,00 5.900.000.000 2 22 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - - - 18.000.000,00 18.000.000,00 18.000.000,00 - 4. Tata Kelola Pemerintahan - 20.000.000 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 2 22 01 2.01 000 6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Penyediaan prasarana dan sarana olahraga rekreasi melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, pengembangan, dan pengawasan Pemassalan olahraga dan penyelenggaraan festival Olahraga Rekreasi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Kepramukaan Berbasis Elektronik Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah Penyediaan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kepramukaan di Daerah Kabupaten/Kota Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Kegiatan Kepramukaan DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN Perubahan RKPD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025 V-241 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target RENJA Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 14 Laporan 14 Laporan 18.000.000,00 18.000.000,00 18.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - 4. Tata Kelola Pemerintahan 20.000.000 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 2 22 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - - - 3.740.680.552,00 3.849.899.365,00 3.849.899.365,00 - 4. Tata Kelola Pemerintahan - 4.100.000.000 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 2 22 01 2.02 000 1 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 0 Orang/bulan 0 Orang/bulan 3.740.680.552,00 3.849.899.365,00 3.849.899.365,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja - 4. Tata Kelola Pemerintahan 4.100.000.000 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 2 22 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - - - 97.310.000,00 97.310.000,00 97.310.000,00 - 4. Tata Kelola Pemerintahan - 100.000.000 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 2 22 01 2.05 000 2 Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 0 Paket 0 Paket 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 4. Tata Kelola Pemerintahan 0 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 2 22 01 2.05 000 9 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 10 Orang 10 Orang 97.310.000,00 97.310.000,00 72.052.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - 4. Tata Kelola Pemerintahan 100.000.000 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 2 22 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - - 384.771.360,00 344.331.360,00 344.331.360,00 - 4. Tata Kelola Pemerintahan - 405.000.000 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 2 22 01 2.06 000 5 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 4 Paket 4 Paket 23.550.000,00 23.550.000,00 23.550.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - 4. Tata Kelola Pemerintahan 25.000.000 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 2 22 01 2.06 000 6 Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 12 Dokumen 12 Dokumen 23.100.000,00 23.100.000,00 23.100.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - 4. Tata Kelola Pemerintahan 25.000.000 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 2 22 01 2.06 000 7 Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 68.501.360,00 68.501.360,00 68.506.360,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - 4. Tata Kelola Pemerintahan 75.000.000 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 2 22 01 2.06 000 8 Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 50 Laporan 50 Laporan 27.000.000,00 27.000.000,00 27.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - 4. Tata Kelola Pemerintahan 30.000.000 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 2 22 01 2.06 000 9 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 12 Laporan 242.620.000,00 202.180.000,00 111.736.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - 4. Tata Kelola Pemerintahan 250.000.000 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 2 22 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - - - 0,00 0,00 0,00 - - - 0 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 2 22 01 2.07 000 5 Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 0 Unit 0 Unit 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - - 0 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 2 22 01 2.07 000 6 Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 0 Unit 0 Unit 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - - 0 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 2 22 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - - 983.270.556,00 983.270.556,00 983.270.556,00 - - - 1.005.000.000 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 2 22 01 2.08 000 1 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 0 Laporan 0 Laporan 3.500.000,00 3.500.000,00 3.500.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - - 5.000.000 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 2 22 01 2.08 000 2 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 183.962.140,00 183.962.140,00 183.962.140,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - 4. Tata Kelola Pemerintahan 200.000.000 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Surat Menyurat Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pengadaan Mebel Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Fasilitasi Kunjungan Tamu Penyediaan Bahan/Material Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Perubahan RKPD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025 V-242 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target RENJA Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 2 22 01 2.08 000 4 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 795.808.416,00 795.808.416,00 795.808.416,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 4. Tata Kelola Pemerintahan 800.000.000 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 2 22 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - - 242.265.000,00 212.408.200,00 212.408.200,00 - 1. Infrastruktur - 270.000.000 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 2 22 01 2.09 000 2 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 12 Unit 12 Unit 129.365.000,00 99.508.200,00 99.508.200,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - 1. Infrastruktur 150.000.000 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 2 22 01 2.09 000 9 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 5 Unit 5 Unit 67.250.000,00 67.250.000,00 67.250.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - 1. Infrastruktur 70.000.000 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 2 22 01 2.09 001 0 Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 5 Unit 5 Unit 45.650.000,00 45.650.000,00 45.650.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - 1. Infrastruktur 50.000.000 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 459 2 22 02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN - - - 0,00 1.190.000.000,00 1.190.000.000,00 1.500.000.000 2 22 02 2.01 Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota - - - - 0,00 0,00 0,00 - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis - 0 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 2 22 02 2.01 000 1 Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan 8 Objek 8 Objek 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis 0 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 2 22 02 2.01 000 2 Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan 1 Orang 1 Orang 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis 0 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 2 22 02 2.02 Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota - - - - 0,00 1.190.000.000,00 1.190.000.000,00 - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis - 1.500.000.000 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 2 22 02 2.02 000 1 Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan 4 Objek 4 Objek 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis 0 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 2 22 02 2.02 000 2 Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional 1 Laporan 1 Laporan 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis 0 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 2 22 02 2.02 000 3 Jumlah Orang/Lembaga yang Diberi Penghargaan untuk Mereka yang Berjasa dalam Pemajuan Kebudayaan 1 Sertifikat 9 Sertifikat 0,00 1.190.000.000,00 1.190.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis 1.500.000.000 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 2 22 02 2.03 Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota - - - - 0,00 0,00 0,00 - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis - 0 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 2 22 02 2.03 000 1 Jumlah Objek Pemajuan Lembaga Adat yang Telah Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan 2 Objek 2 Objek 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis 0 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 2 22 02 2.03 000 2 Jumlah Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat yang Dibina 1 Orang 1 Orang 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis 0 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 2 22 02 2.03 000 3 Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Adat yang Disediakan/Difasilitasi 1 Unit 1 Unit 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis 0 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 460 2 22 03 PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL - - - 0,00 30.400.000,00 30.400.000,00 40.000.000 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat Perubahan RKPD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025 V-243 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target RENJA Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 2 22 03 2.01 Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota - - - - 0,00 30.400.000,00 30.400.000,00 - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis - 40.000.000 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 2 22 03 2.01 000 1 Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya) 1 Orang 1 Orang 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis 0 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 2 22 03 2.01 000 2 Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisonal yang Mengikuti Proses Standarisasi 5 Sertifikat 5 Sertifikat 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis 0 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 2 22 03 2.01 000 3 Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya 17 Lembaga 17 Lembaga 0,00 30.400.000,00 30.400.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis 40.000.000 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 461 2 22 04 PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH - - - 0,00 9.678.000,00 0,00 0 2 22 04 2.01 Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota - - - - 0,00 9.678.000,00 9.678.000,00 - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis - 0 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 2 22 04 2.01 000 1 Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi yang Diberdayakan 1 Orang 1 Orang 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis 0 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 2 22 04 2.01 000 2 Jumlah Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah 1 Unit 1 Unit 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis 0 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 2 22 04 2.01 000 3 Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang Dapat Diakses Masyarakat 1 Dokumen 1 Dokumen 0,00 9.678.000,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis 0 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 462 2 22 05 PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA - - - 0,00 0,00 0,00 0 2 22 05 2.01 Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota - - - - 0,00 0,00 0,00 - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis - 0 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 2 22 05 2.01 000 1 Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan 289 Objek 289 Objek 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis 0 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 2 22 05 2.01 000 2 Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan 226 Objek 226 Objek 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis 0 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 2 22 05 2.02 Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota - - - - 0,00 0,00 0,00 - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis - 0 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 2 22 05 2.02 000 1 Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi 5 Objek 5 Objek 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis 0 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 2 22 05 2.02 000 2 Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan 3 Objek 3 Objek 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis 0 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 2 22 05 2.02 000 3 Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dimanfaatkan 4 Objek 4 Objek 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis 0 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 2 22 05 2.03 Penerbitan Izin Membawa Cagar Budaya ke Luar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota - - - - 0,00 0,00 0,00 - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis - 0 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 2 22 05 2.03 000 1 Jumlah Objek Cagar Budaya yang Mendapatkan Perizinan ke Luar Daerah Provinsi 1 Objek 1 Objek 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis 0 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 2 22 05 2.03 000 2 Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional Sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya Penetapan Cagar Budaya Pelindungan Cagar Budaya Pengembangan Cagar Budaya Pemanfaatan Cagar Budaya Penerbitan Izin Membawa Cagar Budaya ke Luar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Evaluasi dan Pengawasan Cagar Budaya ke Luar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Perubahan RKPD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025 V-244 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target RENJA Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Laporan Hasil Evaluasi dan Pengawasan Cagar Budaya ke Luar Daerah Provinsi 1 Laporan 1 Laporan 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis 0 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 463 2 22 06 PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN - - - 0,00 650.130.000,00 650.130.000,00 0 2 22 06 2.01 Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota - - - - 0,00 650.130.000,00 650.130.000,00 - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis - 0 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 2 22 06 2.01 000 1 Jumlah Koleksi Museum yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan Koleksi Secara Terpadu 1 Unit 1 Unit 0,00 196.440.000,00 196.440.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya- Museum - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis 0 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 2 22 06 2.01 000 2 Jumlah Sumber Daya Manusia Permuseuman yang Ditingkatkan Mutu dan Kapasitasnya 5 Orang 5 Orang 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya- Museum - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis 0 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 2 22 06 2.01 000 3 Jumlah Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum 1 Unit 1 Unit 0,00 328.610.000,00 328.610.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya- Museum - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis 0 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 2 22 06 2.01 000 4 Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia dan Terpelihara 0 Unit 0 Unit 0,00 125.080.000,00 125.080.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya- Museum - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis 0 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 2 22 06 2.01 000 5 Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Direvitalisasi 0 Unit 0 Unit 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya- Museum - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis 0 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 3 0,00 30.218.000,00 100.000.000,00 110.000.000 3 26 0,00 30.218.000,00 100.000.000,00 110.000.000 464 3 26 02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA - - - 0,00 10.020.000,00 0,00 0 3 26 02 2.01 Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota - - - - 0,00 10.020.000,00 10.020.000,00 - - - 0 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 3 26 02 2.01 000 6 Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota 0 Lokasi 0 Lokasi 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - - 0 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 3 26 02 2.01 000 7 Jumlah Laporan hasil pelaksanaan Monitoring dan evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota 0 Laporan 0 Laporan 0,00 10.020.000,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - - 0 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 3 26 02 2.01 000 9 Jumlah Dokumen Perancangan dan Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota 0 Dokumen 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - - 0 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 3 26 02 2.02 Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota - - - - 0,00 0,00 0,00 - - - 0 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 3 26 02 2.02 000 1 Tersedianya Dokumen Penetapan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota 0 Dokumen 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - - 0 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 3 26 02 2.02 000 2 Tersedianya Dokumen Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota 0 Dokumen 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - - 0 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 3 26 02 2.02 000 4 Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia dan Terpelihara dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota 0 Unit 0 Unit 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - - 0 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 3 26 02 2.02 000 7 Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan Koleksi Secara Terpadu Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA Penetapan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota Perencanaan dan Perancangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota Penetapan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota Perubahan RKPD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025 V-245 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target RENJA Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Lokasi yang Menerapkan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota 0 Lokasi 0 Lokasi 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - - 0 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 3 26 02 2.02 000 9 Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota 0 Laporan 0 Laporan 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - - 0 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 3 26 02 2.03 Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota - - - - 0,00 0,00 0,00 - - - 0 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 3 26 02 2.03 000 1 Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Ditetapkan 0 Lokasi 0 Lokasi 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - - 0 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 3 26 02 2.03 000 2 Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota 0 Dokumen 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - - 0 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 3 26 02 2.03 000 3 Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi) 0 Lokasi 0 Lokasi 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - - 0 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 3 26 02 2.03 000 4 Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara 0 Unit 0 Unit 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - - 0 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 3 26 02 2.03 000 6 Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota 0 Laporan 0 Laporan 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - - 0 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 3 26 02 2.03 000 7 Jumlah Lokasi yang Menerapkan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota 0 Lokasi 0 Lokasi 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - - 0 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 3 26 02 2.03 001 0 Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota 0 Laporan 0 Laporan 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - - 0 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 3 26 02 2.04 Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota - - - - 0,00 0,00 0,00 - - - 0 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 3 26 02 2.04 000 7 Jumlah usaha yang dibina dan diawasi 0 Usaha 0 Usaha 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - - 0 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 3 26 02 2.04 000 9 Jumlah Dokumen Layanan Fasilitasi Konsultasi Pendaftaran Perizinan Berusaha Sektor Pariwisata ditingkat Kab/Kota 0 Dokumen 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - - 0 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 3 26 02 2.04 001 2 Jumlah Laporan Pengelolaan Investasi Pariwisata Kab/Kota 0 Laporan 0 Laporan 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - - 0 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 465 3 26 03 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA - - - 0,00 20.198.000,00 100.000.000,00 110.000.000 3 26 03 2.01 Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota - - - - 0,00 20.198.000,00 20.198.000,00 - - - 110.000.000 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 3 26 03 2.01 000 3 Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri 0 Dokumen 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - - 0 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota Penetapan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota Pembinaan dan Pengawasan untuk memastikan Kepatuhan Pelaku Usaha Melaksanakan Standar Usaha Risiko Menengah Rendah di kabupaten?kota Penyediaan Layanan Konsultasi Pendaftaran Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata di Tingkat Kab/Kota Pengelolaan Investasi Pariwisata Kab/Kota Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri Perubahan RKPD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025 V-246 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target RENJA Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 3 26 03 2.01 000 4 Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri 0 Dokumen 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - - 0 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 3 26 03 2.01 000 5 Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata 0 Dokumen 0 Dokumen 0,00 4.900.000,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - - 0 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 3 26 03 2.01 000 6 Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri 0 Kegiatan 1 Kegiatan 0,00 15.298.000,00 100.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) - - 110.000.000 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 3 26 03 2.01 000 7 Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri 0 Promosi 0 Promosi 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - - 0 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 466 3 26 04 PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL - - - 0,00 0,00 0,00 0 3 26 04 2.01 Penyediaan Prasarana (Zona Kreatif/Ruang Kreatif/Kota Kreatif) sebagai Ruang Berekspresi, Berpromosi dan Berinteraksi bagi Insan Kreatif di Daerah Kabupaten/Kota - - - - 0,00 0,00 0,00 - - - 0 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 3 26 04 2.01 000 1 Jumlah Sarana dan Prasarana Kota Kreatif yang tersedia 0 Unit 0 Unit 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - - 0 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 3 26 04 2.02 Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif - - - - 0,00 0,00 0,00 - - - 0 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 3 26 04 2.02 000 2 Jumlah Dokumen Pendidikan Ekonomi Kreatif yang Dikembangkan 0 Dokumen 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - - 0 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 3 26 04 2.02 000 3 Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pendanaan dan Pembiayaan bagi Pelaku Ekonomi Kreatif 0 Laporan 0 Laporan 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - - 0 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 3 26 04 2.02 000 4 Jumlah Infrastruktur Ekonomi Kreatif yang tersedia 0 Unit 0 Unit 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - - 0 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 3 26 04 2.02 000 5 Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Sistem Pemasaran Ekonomi Kreatif 0 Dokumen 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - - 0 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 3 26 04 2.02 000 9 Jumlah Dokumen Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif 0 Dokumen 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - - 0 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 3 26 04 2.02 001 1 Jumlah Insentif yang Diberikan 0 Pelaku Usaha 0 Pelaku Usaha 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - - 0 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 3 26 04 2.02 001 4 Jumlah kegiatan / orang yang mendapat fasilitasi penguatan kekayaan intelektual 0 Kegiatan 0 Kegiatan 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - - 0 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 3 26 04 2.02 002 0 Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif 0 Laporan 0 Laporan 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - - 0 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 3 26 04 2.02 002 1 Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri Pengembangan dan Revitalisasi Prasarana Kota Kreatif Pengembangan Pendidikan Fasilitasi Pendanaan dan Pembiayaan Penyediaan Infrastruktur Pengembangan Sistem Pemasaran Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif Fasilitasi pemberian insentif Fasilitasi penguatan Kekayaan Intelektual Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif Perlindungan Hasil Kreativitas Perubahan RKPD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025 V-247 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target RENJA Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Peraturan Daerah Perlindungan Hasil Kreativitas yang Berupa Kekayaan Intelektual Pelaku Ekonomi Kreatif 0 Dokumen 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - - 0 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 467 3 26 05 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF - - - 0,00 0,00 0,00 0 3 26 05 2.01 Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar - - - - 0,00 0,00 0,00 - - - 0 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 3 26 05 2.01 000 5 Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif 0 Laporan 0 Laporan 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - - 0 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 3 26 05 2.01 000 6 Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif 0 Orang 0 Orang 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - - 0 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 3 26 05 2.01 001 0 Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata 0 Orang 0 Orang 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - - 0 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 3 26 05 2.01 001 1 Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 0 Laporan 0 Laporan 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - - 0 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 3 26 05 2.02 Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif - - - - 0,00 0,00 0,00 - - - 0 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 3 26 05 2.02 000 1 Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif 0 Orang 0 Orang 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - - 0 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 3 26 05 2.02 000 2 Jumlah Laporan Hasil Dukungan Fasilitasi Menghadapi Perkembangan Teknologi di Dunia Usaha 0 Laporan 0 Laporan 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - - 0 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 3 26 05 2.02 000 7 Jumlah Orang yang difasilitasi Sertifikasi Kompetensi Subsektor Ekonomi Kreatif 0 Orang 0 Orang 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - - 0 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 3.954.975.614,00 5.541.383.860,00 5.310.479.860,00 0 2 3.954.975.614,00 5.541.383.860,00 5.310.479.860,00 0 2 23 3.954.975.614,00 5.346.350.960,00 5.135.446.960,00 0 468 2 23 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 3.954.975.614,00 4.640.750.960,00 4.429.846.960,00 0 2 23 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - - - 15.863.400,00 15.863.400,00 15.863.400,00 - 4. Tata Kelola Pemerintahan - 0 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2 23 01 2.01 000 1 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokumen 2 Dokumen 0,00 2.012.500,00 2.012.500,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - 4. Tata Kelola Pemerintahan 0 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2 3.954.975.614,00 5.541.383.860,00 5.310.479.860,00 0 2 23 3.954.975.614,00 5.346.350.960,00 5.135.446.960,00 0 469 2 23 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 3.954.975.614,00 4.640.750.960,00 4.429.846.960,00 0 2 23 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - - - 15.863.400,00 15.863.400,00 15.863.400,00 - 4. Tata Kelola Pemerintahan - 0 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2 23 01 2.01 000 1 2 3.954.975.614,00 5.541.383.860,00 5.310.479.860,00 0 2 23 3.954.975.614,00 5.346.350.960,00 5.135.446.960,00 0 470 2 23 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 3.954.975.614,00 4.640.750.960,00 4.429.846.960,00 0 Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif Dukungan Fasilitasi Menghadapi Perkembangan Teknologi di Dunia Usaha Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi Profesi Subsektor Ekonomi Kreatif DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah NON URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN Perubahan RKPD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025 V-248 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target RENJA Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 2 23 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - - - 15.863.400,00 15.863.400,00 15.863.400,00 - 4. Tata Kelola Pemerintahan - 0 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2 23 01 2.01 000 2 Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 0,00 3.500.150,00 3.500.150,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - 4. Tata Kelola Pemerintahan 0 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2 3.954.975.614,00 5.541.383.860,00 5.310.479.860,00 0 2 23 3.954.975.614,00 5.346.350.960,00 5.135.446.960,00 0 471 2 23 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 3.954.975.614,00 4.640.750.960,00 4.429.846.960,00 0 2 23 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - - - 15.863.400,00 15.863.400,00 15.863.400,00 - 4. Tata Kelola Pemerintahan - 0 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2 23 01 2.01 000 2 2 3.954.975.614,00 5.541.383.860,00 5.310.479.860,00 0 2 23 3.954.975.614,00 5.346.350.960,00 5.135.446.960,00 0 472 2 23 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 3.954.975.614,00 4.640.750.960,00 4.429.846.960,00 0 2 23 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - - - 15.863.400,00 15.863.400,00 15.863.400,00 - 4. Tata Kelola Pemerintahan - 0 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2 23 01 2.01 000 3 Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 0,00 3.500.150,00 3.500.150,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - 4. Tata Kelola Pemerintahan 0 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2 3.954.975.614,00 5.541.383.860,00 5.310.479.860,00 0 2 23 3.954.975.614,00 5.346.350.960,00 5.135.446.960,00 0 473 2 23 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 3.954.975.614,00 4.640.750.960,00 4.429.846.960,00 0 2 23 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - - - 15.863.400,00 15.863.400,00 15.863.400,00 - 4. Tata Kelola Pemerintahan - 0 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2 23 01 2.01 000 3 2 3.954.975.614,00 5.541.383.860,00 5.310.479.860,00 0 2 23 3.954.975.614,00 5.346.350.960,00 5.135.446.960,00 0 474 2 23 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 3.954.975.614,00 4.640.750.960,00 4.429.846.960,00 0 2 23 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - - - 15.863.400,00 15.863.400,00 15.863.400,00 - 4. Tata Kelola Pemerintahan - 0 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2 23 01 2.01 000 4 Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 0,00 2.000.100,00 2.000.100,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - 4. Tata Kelola Pemerintahan 0 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2 3.954.975.614,00 5.541.383.860,00 5.310.479.860,00 0 2 23 3.954.975.614,00 5.346.350.960,00 5.135.446.960,00 0 475 2 23 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 3.954.975.614,00 4.640.750.960,00 4.429.846.960,00 0 2 23 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - - - 15.863.400,00 15.863.400,00 15.863.400,00 - 4. Tata Kelola Pemerintahan - 0 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2 23 01 2.01 000 4 2 3.954.975.614,00 5.541.383.860,00 5.310.479.860,00 0 2 23 3.954.975.614,00 5.346.350.960,00 5.135.446.960,00 0 476 2 23 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 3.954.975.614,00 4.640.750.960,00 4.429.846.960,00 0 2 23 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - - - 15.863.400,00 15.863.400,00 15.863.400,00 - - - 0 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2 23 01 2.01 000 5 Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 0,00 2.000.100,00 2.000.100,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - - 0 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2 3.954.975.614,00 5.541.383.860,00 5.310.479.860,00 0 2 23 3.954.975.614,00 5.346.350.960,00 5.135.446.960,00 0 477 2 23 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 3.954.975.614,00 4.640.750.960,00 4.429.846.960,00 0 2 23 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - - - 15.863.400,00 15.863.400,00 15.863.400,00 - - - 0 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD NON URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD NON URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD NON URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD NON URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX Perubahan RKPD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025 V-249 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target RENJA Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 2 23 01 2.01 000 5 2 3.954.975.614,00 5.541.383.860,00 5.310.479.860,00 0 2 23 3.954.975.614,00 5.346.350.960,00 5.135.446.960,00 0 478 2 23 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 3.954.975.614,00 4.640.750.960,00 4.429.846.960,00 0 2 23 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - - - 15.863.400,00 15.863.400,00 15.863.400,00 - 4. Tata Kelola Pemerintahan - 0 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2 23 01 2.01 000 6 Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 Laporan 1 Laporan 0,00 1.500.100,00 1.500.100,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - 4. Tata Kelola Pemerintahan 0 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2 3.954.975.614,00 5.541.383.860,00 5.310.479.860,00 0 2 23 3.954.975.614,00 5.346.350.960,00 5.135.446.960,00 0 479 2 23 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 3.954.975.614,00 4.640.750.960,00 4.429.846.960,00 0 2 23 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - - - 15.863.400,00 15.863.400,00 15.863.400,00 - 4. Tata Kelola Pemerintahan - 0 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2 23 01 2.01 000 6 2 3.954.975.614,00 5.541.383.860,00 5.310.479.860,00 0 2 23 3.954.975.614,00 5.346.350.960,00 5.135.446.960,00 0 480 2 23 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 3.954.975.614,00 4.640.750.960,00 4.429.846.960,00 0 2 23 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - - - 15.863.400,00 15.863.400,00 15.863.400,00 - 4. Tata Kelola Pemerintahan - 0 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2 23 01 2.01 000 7 Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4 Laporan 4 Laporan 0,00 1.350.300,00 1.350.300,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - 4. Tata Kelola Pemerintahan 0 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2 3.954.975.614,00 5.541.383.860,00 5.310.479.860,00 0 2 23 3.954.975.614,00 5.346.350.960,00 5.135.446.960,00 0 481 2 23 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 3.954.975.614,00 4.640.750.960,00 4.429.846.960,00 0 2 23 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - - - 15.863.400,00 15.863.400,00 15.863.400,00 - 4. Tata Kelola Pemerintahan - 0 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2 23 01 2.01 000 7 2 3.954.975.614,00 5.541.383.860,00 5.310.479.860,00 0 2 23 3.954.975.614,00 5.346.350.960,00 5.135.446.960,00 0 482 2 23 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 3.954.975.614,00 4.640.750.960,00 4.429.846.960,00 0 2 23 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - - - 2.855.095.572,00 2.647.477.816,00 2.647.477.816,00 - 4. Tata Kelola Pemerintahan - 0 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2 23 01 2.02 000 1 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 12 Orang/bulan 12 Orang/bulan 2.843.730.222,00 2.636.112.466,00 2.636.112.466,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja - 4. Tata Kelola Pemerintahan 0 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2 23 01 2.02 000 2 Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 1 Dokumen 1 Dokumen 0,00 3.000.200,00 3.000.200,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - 4. Tata Kelola Pemerintahan 0 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2 3.954.975.614,00 5.541.383.860,00 5.310.479.860,00 0 2 23 3.954.975.614,00 5.346.350.960,00 5.135.446.960,00 0 483 2 23 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 3.954.975.614,00 4.640.750.960,00 4.429.846.960,00 0 2 23 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - - - 2.855.095.572,00 2.647.477.816,00 2.647.477.816,00 - 4. Tata Kelola Pemerintahan - 0 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2 23 01 2.02 000 2 2 3.954.975.614,00 5.541.383.860,00 5.310.479.860,00 0 2 23 3.954.975.614,00 5.346.350.960,00 5.135.446.960,00 0 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD NON URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah NON URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN NON URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN Perubahan RKPD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025 V-250 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target RENJA Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 484 2 23 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 3.954.975.614,00 4.640.750.960,00 4.429.846.960,00 0 2 23 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - - - 2.855.095.572,00 2.647.477.816,00 2.647.477.816,00 - 4. Tata Kelola Pemerintahan - 0 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2 23 01 2.02 000 4 Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 12 Dokumen 12 Dokumen 0,00 1.680.000,00 1.680.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - 4. Tata Kelola Pemerintahan 0 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2 3.954.975.614,00 5.541.383.860,00 5.310.479.860,00 0 2 23 3.954.975.614,00 5.346.350.960,00 5.135.446.960,00 0 485 2 23 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 3.954.975.614,00 4.640.750.960,00 4.429.846.960,00 0 2 23 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - - - 2.855.095.572,00 2.647.477.816,00 2.647.477.816,00 - 4. Tata Kelola Pemerintahan - 0 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2 23 01 2.02 000 4 2 3.954.975.614,00 5.541.383.860,00 5.310.479.860,00 0 2 23 3.954.975.614,00 5.346.350.960,00 5.135.446.960,00 0 486 2 23 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 3.954.975.614,00 4.640.750.960,00 4.429.846.960,00 0 2 23 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - - - 2.855.095.572,00 2.647.477.816,00 2.647.477.816,00 - 4. Tata Kelola Pemerintahan - 0 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2 23 01 2.02 000 5 Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 1 Laporan 0,00 2.502.500,00 2.502.500,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - 4. Tata Kelola Pemerintahan 0 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2 3.954.975.614,00 5.541.383.860,00 5.310.479.860,00 0 2 23 3.954.975.614,00 5.346.350.960,00 5.135.446.960,00 0 487 2 23 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 3.954.975.614,00 4.640.750.960,00 4.429.846.960,00 0 2 23 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - - - 2.855.095.572,00 2.647.477.816,00 2.647.477.816,00 - 4. Tata Kelola Pemerintahan - 0 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2 23 01 2.02 000 5 2 3.954.975.614,00 5.541.383.860,00 5.310.479.860,00 0 2 23 3.954.975.614,00 5.346.350.960,00 5.135.446.960,00 0 488 2 23 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 3.954.975.614,00 4.640.750.960,00 4.429.846.960,00 0 2 23 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - - - 2.855.095.572,00 2.647.477.816,00 2.647.477.816,00 - 4. Tata Kelola Pemerintahan - 0 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2 23 01 2.02 000 7 Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semest eran SKPD 12 Laporan 12 Laporan 0,00 1.680.000,00 1.680.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - 4. Tata Kelola Pemerintahan 0 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2 3.954.975.614,00 5.541.383.860,00 5.310.479.860,00 0 2 23 3.954.975.614,00 5.346.350.960,00 5.135.446.960,00 0 489 2 23 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 3.954.975.614,00 4.640.750.960,00 4.429.846.960,00 0 2 23 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - - - 2.855.095.572,00 2.647.477.816,00 2.647.477.816,00 - 4. Tata Kelola Pemerintahan - 0 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2 23 01 2.02 000 7 2 3.954.975.614,00 5.541.383.860,00 5.310.479.860,00 0 2 23 3.954.975.614,00 5.346.350.960,00 5.135.446.960,00 0 490 2 23 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 3.954.975.614,00 4.640.750.960,00 4.429.846.960,00 0 2 23 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - - - 2.855.095.572,00 2.647.477.816,00 2.647.477.816,00 - 4. Tata Kelola Pemerintahan - 0 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2 23 01 2.02 000 8 Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 1 Dokumen 1 Dokumen 0,00 2.502.650,00 2.502.650,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - 4. Tata Kelola Pemerintahan 0 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2 3.954.975.614,00 5.541.383.860,00 5.310.479.860,00 0 2 23 3.954.975.614,00 5.346.350.960,00 5.135.446.960,00 0 491 2 23 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 3.954.975.614,00 4.640.750.960,00 4.429.846.960,00 0 2 23 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - - - 2.855.095.572,00 2.647.477.816,00 2.647.477.816,00 - 4. Tata Kelola Pemerintahan - 0 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD NON URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD NON URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD NON URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran NON URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX Perubahan RKPD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025 V-251 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target RENJA Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 2 23 01 2.02 000 8 2 3.954.975.614,00 5.541.383.860,00 5.310.479.860,00 0 2 23 3.954.975.614,00 5.346.350.960,00 5.135.446.960,00 0 492 2 23 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 3.954.975.614,00 4.640.750.960,00 4.429.846.960,00 0 2 23 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - - - 79.272.000,00 115.472.000,00 115.472.000,00 - 4. Tata Kelola Pemerintahan - 0 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2 23 01 2.05 000 2 Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 1 Paket 1 Paket 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - 4. Tata Kelola Pemerintahan 0 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2 3.954.975.614,00 5.541.383.860,00 5.310.479.860,00 0 2 23 3.954.975.614,00 5.346.350.960,00 5.135.446.960,00 0 493 2 23 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 3.954.975.614,00 4.640.750.960,00 4.429.846.960,00 0 2 23 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - - - 79.272.000,00 115.472.000,00 115.472.000,00 - 4. Tata Kelola Pemerintahan - 0 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2 23 01 2.05 000 2 2 3.954.975.614,00 5.541.383.860,00 5.310.479.860,00 0 2 23 3.954.975.614,00 5.346.350.960,00 5.135.446.960,00 0 494 2 23 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 3.954.975.614,00 4.640.750.960,00 4.429.846.960,00 0 2 23 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - - - 79.272.000,00 115.472.000,00 115.472.000,00 - 4. Tata Kelola Pemerintahan - 0 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2 23 01 2.05 000 9 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 15 Orang 15 Orang 0,00 115.472.000,00 77.408.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - 4. Tata Kelola Pemerintahan 0 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2 3.954.975.614,00 5.541.383.860,00 5.310.479.860,00 0 2 23 3.954.975.614,00 5.346.350.960,00 5.135.446.960,00 0 495 2 23 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 3.954.975.614,00 4.640.750.960,00 4.429.846.960,00 0 2 23 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - - - 79.272.000,00 115.472.000,00 115.472.000,00 - 4. Tata Kelola Pemerintahan - 0 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2 23 01 2.05 000 9 2 3.954.975.614,00 5.541.383.860,00 5.310.479.860,00 0 2 23 3.954.975.614,00 5.346.350.960,00 5.135.446.960,00 0 496 2 23 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 3.954.975.614,00 4.640.750.960,00 4.429.846.960,00 0 2 23 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - - 320.779.350,00 378.292.600,00 378.292.600,00 - 4. Tata Kelola Pemerintahan - 0 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2 23 01 2.06 000 1 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 0,00 14.645.000,00 14.645.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - 4. Tata Kelola Pemerintahan 0 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2 3.954.975.614,00 5.541.383.860,00 5.310.479.860,00 0 2 23 3.954.975.614,00 5.346.350.960,00 5.135.446.960,00 0 497 2 23 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 3.954.975.614,00 4.640.750.960,00 4.429.846.960,00 0 2 23 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - - 320.779.350,00 378.292.600,00 378.292.600,00 - 4. Tata Kelola Pemerintahan - 0 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2 23 01 2.06 000 1 2 3.954.975.614,00 5.541.383.860,00 5.310.479.860,00 0 2 23 3.954.975.614,00 5.346.350.960,00 5.135.446.960,00 0 498 2 23 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 3.954.975.614,00 4.640.750.960,00 4.429.846.960,00 0 2 23 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - - 320.779.350,00 378.292.600,00 378.292.600,00 - 4. Tata Kelola Pemerintahan - 0 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2 23 01 2.06 000 2 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 0,00 12.025.000,00 12.025.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - 4. Tata Kelola Pemerintahan 0 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2 3.954.975.614,00 5.541.383.860,00 5.310.479.860,00 0 2 23 3.954.975.614,00 5.346.350.960,00 5.135.446.960,00 0 499 2 23 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 3.954.975.614,00 4.640.750.960,00 4.429.846.960,00 0 2 23 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - - 320.779.350,00 378.292.600,00 378.292.600,00 - 4. Tata Kelola Pemerintahan - 0 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya NON URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi NON URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN Penyediaan Komponen Instalasi NON URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX Penyediaan Komponen Instalasi URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor NON URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX Perubahan RKPD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025 V-252 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target RENJA Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 2 23 01 2.06 000 2 2 3.954.975.614,00 5.541.383.860,00 5.310.479.860,00 0 2 23 3.954.975.614,00 5.346.350.960,00 5.135.446.960,00 0 500 2 23 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 3.954.975.614,00 4.640.750.960,00 4.429.846.960,00 0 2 23 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - - 320.779.350,00 378.292.600,00 378.292.600,00 - 4. Tata Kelola Pemerintahan - 0 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2 23 01 2.06 000 3 Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - 4. Tata Kelola Pemerintahan 0 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2 3.954.975.614,00 5.541.383.860,00 5.310.479.860,00 0 2 23 3.954.975.614,00 5.346.350.960,00 5.135.446.960,00 0 501 2 23 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 3.954.975.614,00 4.640.750.960,00 4.429.846.960,00 0 2 23 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - - 320.779.350,00 378.292.600,00 378.292.600,00 - 4. Tata Kelola Pemerintahan - 0 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2 23 01 2.06 000 3 2 3.954.975.614,00 5.541.383.860,00 5.310.479.860,00 0 2 23 3.954.975.614,00 5.346.350.960,00 5.135.446.960,00 0 502 2 23 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 3.954.975.614,00 4.640.750.960,00 4.429.846.960,00 0 2 23 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - - 320.779.350,00 378.292.600,00 378.292.600,00 - 4. Tata Kelola Pemerintahan - 0 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2 23 01 2.06 000 5 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 0,00 15.325.200,00 15.325.200,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - 4. Tata Kelola Pemerintahan 0 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2 3.954.975.614,00 5.541.383.860,00 5.310.479.860,00 0 2 23 3.954.975.614,00 5.346.350.960,00 5.135.446.960,00 0 503 2 23 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 3.954.975.614,00 4.640.750.960,00 4.429.846.960,00 0 2 23 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - - 320.779.350,00 378.292.600,00 378.292.600,00 - 4. Tata Kelola Pemerintahan - 0 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2 23 01 2.06 000 5 2 3.954.975.614,00 5.541.383.860,00 5.310.479.860,00 0 2 23 3.954.975.614,00 5.346.350.960,00 5.135.446.960,00 0 504 2 23 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 3.954.975.614,00 4.640.750.960,00 4.429.846.960,00 0 2 23 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - - 320.779.350,00 378.292.600,00 378.292.600,00 - 4. Tata Kelola Pemerintahan - 0 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2 23 01 2.06 000 6 Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 300 Dokumen 300 Dokumen 0,00 40.200.000,00 40.200.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - 4. Tata Kelola Pemerintahan 0 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2 3.954.975.614,00 5.541.383.860,00 5.310.479.860,00 0 2 23 3.954.975.614,00 5.346.350.960,00 5.135.446.960,00 0 505 2 23 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 3.954.975.614,00 4.640.750.960,00 4.429.846.960,00 0 2 23 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - - 320.779.350,00 378.292.600,00 378.292.600,00 - 4. Tata Kelola Pemerintahan - 0 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2 23 01 2.06 000 6 2 3.954.975.614,00 5.541.383.860,00 5.310.479.860,00 0 2 23 3.954.975.614,00 5.346.350.960,00 5.135.446.960,00 0 506 2 23 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 3.954.975.614,00 4.640.750.960,00 4.429.846.960,00 0 2 23 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - - 320.779.350,00 378.292.600,00 378.292.600,00 - 4. Tata Kelola Pemerintahan - 0 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2 23 01 2.06 000 7 Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 0,00 54.755.400,00 54.755.400,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - 4. Tata Kelola Pemerintahan 0 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2 3.954.975.614,00 5.541.383.860,00 5.310.479.860,00 0 2 23 3.954.975.614,00 5.346.350.960,00 5.135.446.960,00 0 507 2 23 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 3.954.975.614,00 4.640.750.960,00 4.429.846.960,00 0 2 23 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - - 320.779.350,00 378.292.600,00 378.292.600,00 - 4. Tata Kelola Pemerintahan - 0 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2 23 01 2.06 000 7 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN Penyediaan Peralatan Rumah Tangga NON URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX Penyediaan Peralatan Rumah Tangga URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan NON URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan NON URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN Penyediaan Bahan/Material NON URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX Penyediaan Bahan/Material Perubahan RKPD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025 V-253 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target RENJA Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 2 3.954.975.614,00 5.541.383.860,00 5.310.479.860,00 0 2 23 3.954.975.614,00 5.346.350.960,00 5.135.446.960,00 0 508 2 23 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 3.954.975.614,00 4.640.750.960,00 4.429.846.960,00 0 2 23 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - - 320.779.350,00 378.292.600,00 378.292.600,00 - 4. Tata Kelola Pemerintahan - 0 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2 23 01 2.06 000 8 Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Laporan 12 Laporan 0,00 51.470.000,00 51.470.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - 4. Tata Kelola Pemerintahan 0 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2 3.954.975.614,00 5.541.383.860,00 5.310.479.860,00 0 2 23 3.954.975.614,00 5.346.350.960,00 5.135.446.960,00 0 509 2 23 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 3.954.975.614,00 4.640.750.960,00 4.429.846.960,00 0 2 23 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - - 320.779.350,00 378.292.600,00 378.292.600,00 - 4. Tata Kelola Pemerintahan - 0 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2 23 01 2.06 000 8 2 3.954.975.614,00 5.541.383.860,00 5.310.479.860,00 0 2 23 3.954.975.614,00 5.346.350.960,00 5.135.446.960,00 0 510 2 23 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 3.954.975.614,00 4.640.750.960,00 4.429.846.960,00 0 2 23 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - - 320.779.350,00 378.292.600,00 378.292.600,00 - 4. Tata Kelola Pemerintahan - 0 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2 23 01 2.06 000 9 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 60 Laporan 60 Laporan 0,00 189.872.000,00 111.772.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - 4. Tata Kelola Pemerintahan 0 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2 3.954.975.614,00 5.541.383.860,00 5.310.479.860,00 0 2 23 3.954.975.614,00 5.346.350.960,00 5.135.446.960,00 0 511 2 23 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 3.954.975.614,00 4.640.750.960,00 4.429.846.960,00 0 2 23 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - - 320.779.350,00 378.292.600,00 378.292.600,00 - 4. Tata Kelola Pemerintahan - 0 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2 23 01 2.06 000 9 2 3.954.975.614,00 5.541.383.860,00 5.310.479.860,00 0 2 23 3.954.975.614,00 5.346.350.960,00 5.135.446.960,00 0 512 2 23 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 3.954.975.614,00 4.640.750.960,00 4.429.846.960,00 0 2 23 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - - - 0,00 563.508.400,00 563.508.400,00 - 4. Tata Kelola Pemerintahan - 0 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2 23 01 2.07 000 1 Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan 2 Unit 2 Unit 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - 4. Tata Kelola Pemerintahan 0 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2 3.954.975.614,00 5.541.383.860,00 5.310.479.860,00 0 2 23 3.954.975.614,00 5.346.350.960,00 5.135.446.960,00 0 513 2 23 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 3.954.975.614,00 4.640.750.960,00 4.429.846.960,00 0 2 23 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - - - 0,00 563.508.400,00 563.508.400,00 - 4. Tata Kelola Pemerintahan - 0 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2 23 01 2.07 000 1 2 3.954.975.614,00 5.541.383.860,00 5.310.479.860,00 0 2 23 3.954.975.614,00 5.346.350.960,00 5.135.446.960,00 0 514 2 23 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 3.954.975.614,00 4.640.750.960,00 4.429.846.960,00 0 2 23 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - - - 0,00 563.508.400,00 563.508.400,00 - 4. Tata Kelola Pemerintahan - 0 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2 23 01 2.07 000 2 Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 1 Unit 1 Unit 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - 4. Tata Kelola Pemerintahan 0 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2 3.954.975.614,00 5.541.383.860,00 5.310.479.860,00 0 2 23 3.954.975.614,00 5.346.350.960,00 5.135.446.960,00 0 515 2 23 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 3.954.975.614,00 4.640.750.960,00 4.429.846.960,00 0 2 23 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - - - 0,00 563.508.400,00 563.508.400,00 - 4. Tata Kelola Pemerintahan - 0 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN Fasilitasi Kunjungan Tamu NON URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX Fasilitasi Kunjungan Tamu URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD NON URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan NON URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan NON URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX Perubahan RKPD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025 V-254 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target RENJA Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 2 23 01 2.07 000 2 2 3.954.975.614,00 5.541.383.860,00 5.310.479.860,00 0 2 23 3.954.975.614,00 5.346.350.960,00 5.135.446.960,00 0 516 2 23 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 3.954.975.614,00 4.640.750.960,00 4.429.846.960,00 0 2 23 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - - - 0,00 563.508.400,00 563.508.400,00 - 4. Tata Kelola Pemerintahan - 0 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2 23 01 2.07 000 5 Jumlah Paket Mebel yang Disediakan - 12 Unit 0,00 425.000.000,00 425.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Transfer Antar Daerah - 4. Tata Kelola Pemerintahan 0 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2 23 01 2.07 000 6 Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 2 Unit 2 Unit 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - 4. Tata Kelola Pemerintahan 0 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2 3.954.975.614,00 5.541.383.860,00 5.310.479.860,00 0 2 23 3.954.975.614,00 5.346.350.960,00 5.135.446.960,00 0 517 2 23 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 3.954.975.614,00 4.640.750.960,00 4.429.846.960,00 0 2 23 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - - - 0,00 563.508.400,00 563.508.400,00 - 4. Tata Kelola Pemerintahan - 0 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2 23 01 2.07 000 6 2 3.954.975.614,00 5.541.383.860,00 5.310.479.860,00 0 2 23 3.954.975.614,00 5.346.350.960,00 5.135.446.960,00 0 518 2 23 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 3.954.975.614,00 4.640.750.960,00 4.429.846.960,00 0 2 23 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - - - 0,00 563.508.400,00 563.508.400,00 - 4. Tata Kelola Pemerintahan - 0 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2 23 01 2.07 000 8 Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan 1 Unit 1 Unit 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - 4. Tata Kelola Pemerintahan 0 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2 3.954.975.614,00 5.541.383.860,00 5.310.479.860,00 0 2 23 3.954.975.614,00 5.346.350.960,00 5.135.446.960,00 0 519 2 23 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 3.954.975.614,00 4.640.750.960,00 4.429.846.960,00 0 2 23 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - - - 0,00 563.508.400,00 563.508.400,00 - 4. Tata Kelola Pemerintahan - 0 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2 23 01 2.07 000 8 2 3.954.975.614,00 5.541.383.860,00 5.310.479.860,00 0 2 23 3.954.975.614,00 5.346.350.960,00 5.135.446.960,00 0 520 2 23 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 3.954.975.614,00 4.640.750.960,00 4.429.846.960,00 0 2 23 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - - - 0,00 563.508.400,00 563.508.400,00 - 4. Tata Kelola Pemerintahan - 0 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2 23 01 2.07 000 9 Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 Unit 1 Unit 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - 4. Tata Kelola Pemerintahan 0 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2 3.954.975.614,00 5.541.383.860,00 5.310.479.860,00 0 2 23 3.954.975.614,00 5.346.350.960,00 5.135.446.960,00 0 521 2 23 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 3.954.975.614,00 4.640.750.960,00 4.429.846.960,00 0 2 23 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - - - 0,00 563.508.400,00 563.508.400,00 - 4. Tata Kelola Pemerintahan - 0 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2 23 01 2.07 000 9 2 3.954.975.614,00 5.541.383.860,00 5.310.479.860,00 0 2 23 3.954.975.614,00 5.346.350.960,00 5.135.446.960,00 0 522 2 23 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 3.954.975.614,00 4.640.750.960,00 4.429.846.960,00 0 2 23 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - - - 0,00 563.508.400,00 563.508.400,00 - 4. Tata Kelola Pemerintahan - 0 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN Pengadaan Mebel Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya NON URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN Pengadaan Aset Tak Berwujud NON URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX Pengadaan Aset Tak Berwujud URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya NON URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN Perubahan RKPD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025 V-255 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target RENJA Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 2 23 01 2.07 001 0 Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 Unit 1 Unit 0,00 47.460.000,00 47.460.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - 4. Tata Kelola Pemerintahan 0 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2 3.954.975.614,00 5.541.383.860,00 5.310.479.860,00 0 2 23 3.954.975.614,00 5.346.350.960,00 5.135.446.960,00 0 523 2 23 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 3.954.975.614,00 4.640.750.960,00 4.429.846.960,00 0 2 23 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - - - 0,00 563.508.400,00 563.508.400,00 - 4. Tata Kelola Pemerintahan - 0 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2 23 01 2.07 001 0 2 3.954.975.614,00 5.541.383.860,00 5.310.479.860,00 0 2 23 3.954.975.614,00 5.346.350.960,00 5.135.446.960,00 0 524 2 23 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 3.954.975.614,00 4.640.750.960,00 4.429.846.960,00 0 2 23 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - - - 0,00 563.508.400,00 563.508.400,00 - 4. Tata Kelola Pemerintahan - 0 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2 23 01 2.07 001 1 Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 Unit 1 Unit 0,00 91.048.400,00 91.048.400,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - 4. Tata Kelola Pemerintahan 0 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2 3.954.975.614,00 5.541.383.860,00 5.310.479.860,00 0 2 23 3.954.975.614,00 5.346.350.960,00 5.135.446.960,00 0 525 2 23 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 3.954.975.614,00 4.640.750.960,00 4.429.846.960,00 0 2 23 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - - - 0,00 563.508.400,00 563.508.400,00 - 4. Tata Kelola Pemerintahan - 0 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2 23 01 2.07 001 1 2 3.954.975.614,00 5.541.383.860,00 5.310.479.860,00 0 2 23 3.954.975.614,00 5.346.350.960,00 5.135.446.960,00 0 526 2 23 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 3.954.975.614,00 4.640.750.960,00 4.429.846.960,00 0 2 23 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - - 519.377.792,00 733.549.244,00 733.549.244,00 - 4. Tata Kelola Pemerintahan - 0 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2 23 01 2.08 000 1 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 1 Laporan 0,00 6.000.000,00 6.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - 4. Tata Kelola Pemerintahan 0 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2 3.954.975.614,00 5.541.383.860,00 5.310.479.860,00 0 2 23 3.954.975.614,00 5.346.350.960,00 5.135.446.960,00 0 527 2 23 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 3.954.975.614,00 4.640.750.960,00 4.429.846.960,00 0 2 23 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - - 519.377.792,00 733.549.244,00 733.549.244,00 - 4. Tata Kelola Pemerintahan - 0 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2 23 01 2.08 000 1 2 3.954.975.614,00 5.541.383.860,00 5.310.479.860,00 0 2 23 3.954.975.614,00 5.346.350.960,00 5.135.446.960,00 0 528 2 23 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 3.954.975.614,00 4.640.750.960,00 4.429.846.960,00 0 2 23 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - - 519.377.792,00 733.549.244,00 733.549.244,00 - 4. Tata Kelola Pemerintahan - 0 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2 23 01 2.08 000 2 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 0,00 125.232.900,00 112.825.888,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - 4. Tata Kelola Pemerintahan 0 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2 3.954.975.614,00 5.541.383.860,00 5.310.479.860,00 0 2 23 3.954.975.614,00 5.346.350.960,00 5.135.446.960,00 0 529 2 23 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 3.954.975.614,00 4.640.750.960,00 4.429.846.960,00 0 2 23 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - - 519.377.792,00 733.549.244,00 733.549.244,00 - 4. Tata Kelola Pemerintahan - 0 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2 23 01 2.08 000 2 2 3.954.975.614,00 5.541.383.860,00 5.310.479.860,00 0 2 23 3.954.975.614,00 5.346.350.960,00 5.135.446.960,00 0 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya NON URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya NON URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN Penyediaan Jasa Surat Menyurat NON URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX Penyediaan Jasa Surat Menyurat URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik NON URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN Perubahan RKPD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025 V-256 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target RENJA Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 530 2 23 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 3.954.975.614,00 4.640.750.960,00 4.429.846.960,00 0 2 23 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - - 519.377.792,00 733.549.244,00 733.549.244,00 - 4. Tata Kelola Pemerintahan - 0 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2 23 01 2.08 000 4 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 0,00 602.316.344,00 532.433.356,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - 4. Tata Kelola Pemerintahan 0 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2 3.954.975.614,00 5.541.383.860,00 5.310.479.860,00 0 2 23 3.954.975.614,00 5.346.350.960,00 5.135.446.960,00 0 531 2 23 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 3.954.975.614,00 4.640.750.960,00 4.429.846.960,00 0 2 23 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - - 519.377.792,00 733.549.244,00 733.549.244,00 - 4. Tata Kelola Pemerintahan - 0 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2 23 01 2.08 000 4 2 3.954.975.614,00 5.541.383.860,00 5.310.479.860,00 0 2 23 3.954.975.614,00 5.346.350.960,00 5.135.446.960,00 0 532 2 23 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 3.954.975.614,00 4.640.750.960,00 4.429.846.960,00 0 2 23 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - - 164.587.500,00 186.587.500,00 186.587.500,00 - 4. Tata Kelola Pemerintahan - 0 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2 23 01 2.09 000 1 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 1 Unit 1 Unit 0,00 77.177.500,00 77.177.500,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - 4. Tata Kelola Pemerintahan 0 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2 3.954.975.614,00 5.541.383.860,00 5.310.479.860,00 0 2 23 3.954.975.614,00 5.346.350.960,00 5.135.446.960,00 0 533 2 23 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 3.954.975.614,00 4.640.750.960,00 4.429.846.960,00 0 2 23 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - - 164.587.500,00 186.587.500,00 186.587.500,00 - 4. Tata Kelola Pemerintahan - 0 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2 23 01 2.09 000 1 2 3.954.975.614,00 5.541.383.860,00 5.310.479.860,00 0 2 23 3.954.975.614,00 5.346.350.960,00 5.135.446.960,00 0 534 2 23 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 3.954.975.614,00 4.640.750.960,00 4.429.846.960,00 0 2 23 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - - 164.587.500,00 186.587.500,00 186.587.500,00 - 4. Tata Kelola Pemerintahan - 0 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2 23 01 2.09 000 2 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 10 Unit 10 Unit 0,00 61.860.000,00 49.410.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - 4. Tata Kelola Pemerintahan 0 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2 3.954.975.614,00 5.541.383.860,00 5.310.479.860,00 0 2 23 3.954.975.614,00 5.346.350.960,00 5.135.446.960,00 0 535 2 23 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 3.954.975.614,00 4.640.750.960,00 4.429.846.960,00 0 2 23 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - - 164.587.500,00 186.587.500,00 186.587.500,00 - 4. Tata Kelola Pemerintahan - 0 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2 23 01 2.09 000 2 2 3.954.975.614,00 5.541.383.860,00 5.310.479.860,00 0 2 23 3.954.975.614,00 5.346.350.960,00 5.135.446.960,00 0 536 2 23 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 3.954.975.614,00 4.640.750.960,00 4.429.846.960,00 0 2 23 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - - 164.587.500,00 186.587.500,00 186.587.500,00 - 4. Tata Kelola Pemerintahan - 0 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2 23 01 2.09 000 5 Jumlah Mebel yang Dipelihara 5 Unit 5 Unit 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - 4. Tata Kelola Pemerintahan 0 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2 3.954.975.614,00 5.541.383.860,00 5.310.479.860,00 0 2 23 3.954.975.614,00 5.346.350.960,00 5.135.446.960,00 0 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor NON URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan NON URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan NON URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN Pemeliharaan Mebel NON URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX Perubahan RKPD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025 V-257 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target RENJA Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 537 2 23 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 3.954.975.614,00 4.640.750.960,00 4.429.846.960,00 0 2 23 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - - 164.587.500,00 186.587.500,00 186.587.500,00 - 4. Tata Kelola Pemerintahan - 0 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2 23 01 2.09 000 5 2 3.954.975.614,00 5.541.383.860,00 5.310.479.860,00 0 2 23 3.954.975.614,00 5.346.350.960,00 5.135.446.960,00 0 538 2 23 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 3.954.975.614,00 4.640.750.960,00 4.429.846.960,00 0 2 23 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - - 164.587.500,00 186.587.500,00 186.587.500,00 - 4. Tata Kelola Pemerintahan - 0 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2 23 01 2.09 000 6 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 1 Unit 1 Unit 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - 4. Tata Kelola Pemerintahan 0 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2 3.954.975.614,00 5.541.383.860,00 5.310.479.860,00 0 2 23 3.954.975.614,00 5.346.350.960,00 5.135.446.960,00 0 539 2 23 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 3.954.975.614,00 4.640.750.960,00 4.429.846.960,00 0 2 23 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - - 164.587.500,00 186.587.500,00 186.587.500,00 - 4. Tata Kelola Pemerintahan - 0 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2 23 01 2.09 000 6 2 3.954.975.614,00 5.541.383.860,00 5.310.479.860,00 0 2 23 3.954.975.614,00 5.346.350.960,00 5.135.446.960,00 0 540 2 23 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 3.954.975.614,00 4.640.750.960,00 4.429.846.960,00 0 2 23 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - - 164.587.500,00 186.587.500,00 186.587.500,00 - 4. Tata Kelola Pemerintahan - 0 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2 23 01 2.09 000 8 Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara 1 Unit 1 Unit 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - 4. Tata Kelola Pemerintahan 0 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2 3.954.975.614,00 5.541.383.860,00 5.310.479.860,00 0 2 23 3.954.975.614,00 5.346.350.960,00 5.135.446.960,00 0 541 2 23 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 3.954.975.614,00 4.640.750.960,00 4.429.846.960,00 0 2 23 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - - 164.587.500,00 186.587.500,00 186.587.500,00 - 4. Tata Kelola Pemerintahan - 0 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2 23 01 2.09 000 8 2 3.954.975.614,00 5.541.383.860,00 5.310.479.860,00 0 2 23 3.954.975.614,00 5.346.350.960,00 5.135.446.960,00 0 542 2 23 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 3.954.975.614,00 4.640.750.960,00 4.429.846.960,00 0 2 23 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - - 164.587.500,00 186.587.500,00 186.587.500,00 - 4. Tata Kelola Pemerintahan - 0 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2 23 01 2.09 000 9 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 1 Unit 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - 4. Tata Kelola Pemerintahan 0 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2 3.954.975.614,00 5.541.383.860,00 5.310.479.860,00 0 2 23 3.954.975.614,00 5.346.350.960,00 5.135.446.960,00 0 543 2 23 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 3.954.975.614,00 4.640.750.960,00 4.429.846.960,00 0 2 23 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - - 164.587.500,00 186.587.500,00 186.587.500,00 - 4. Tata Kelola Pemerintahan - 0 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2 23 01 2.09 000 9 2 3.954.975.614,00 5.541.383.860,00 5.310.479.860,00 0 2 23 3.954.975.614,00 5.346.350.960,00 5.135.446.960,00 0 544 2 23 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 3.954.975.614,00 4.640.750.960,00 4.429.846.960,00 0 2 23 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - - 164.587.500,00 186.587.500,00 186.587.500,00 - 4. Tata Kelola Pemerintahan - 0 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2 23 01 2.09 001 0 Pemeliharaan Mebel URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya NON URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN Pemeliharaan Aset Tak Berwujud NON URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX Pemeliharaan Aset Tak Berwujud URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya NON URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Perubahan RKPD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025 V-258 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target RENJA Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 10 Unit 10 Unit 0,00 47.550.000,00 47.550.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - 4. Tata Kelola Pemerintahan 0 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2 3.954.975.614,00 5.541.383.860,00 5.310.479.860,00 0 2 23 3.954.975.614,00 5.346.350.960,00 5.135.446.960,00 0 545 2 23 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 3.954.975.614,00 4.640.750.960,00 4.429.846.960,00 0 2 23 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - - 164.587.500,00 186.587.500,00 186.587.500,00 - 4. Tata Kelola Pemerintahan - 0 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2 23 01 2.09 001 0 2 3.954.975.614,00 5.541.383.860,00 5.310.479.860,00 0 2 23 3.954.975.614,00 5.346.350.960,00 5.135.446.960,00 0 546 2 23 02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN - - - 0,00 705.600.000,00 705.600.000,00 0 2 23 02 2.01 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - - 0,00 383.826.180,00 383.826.180,00 - 4. Tata Kelola Pemerintahan - 0 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2 23 02 2.01 000 4 Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan 5 Perpustakaan 5 Perpustakaan 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - 4. Tata Kelola Pemerintahan 0 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2 23 02 2.01 001 1 Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya 5 Perpustakaan 5 Perpustakaan 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - 4. Tata Kelola Pemerintahan 0 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2 23 02 2.01 001 2 Jumlah layanan perpustakaan rujukan tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang dikembangkan melalui peningkatan koleksi 1 Layanan 1 Layanan 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - 4. Tata Kelola Pemerintahan 0 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2 23 02 2.01 001 3 Jumlah perpustakaan umum dan khusus yang dibina sesuai kewenangan Kabupaten/Kota dalam mewujdukan Standar Nasional Perpustakaan 5 Perpustakaan 5 Perpustakaan 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - 4. Tata Kelola Pemerintahan 0 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2 23 02 2.01 001 6 Jumlah tenaga perpustakaan yang ditingkatkan kapasitasnya dan mendapat sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 45 Orang 45 Orang 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - 4. Tata Kelola Pemerintahan 0 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2 23 02 2.01 001 7 Jumlah Data dan informasi Perpustakaan 1 Dokumen 1 Dokumen 0,00 24.829.000,00 24.829.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler- Perpustakaan Daerah - 4. Tata Kelola Pemerintahan 0 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2 23 02 2.01 001 8 Jumlah Bahan Perpustakaan yang dikelola dan dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan 500 Eksemplar 500 Eksemplar 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 4. Tata Kelola Pemerintahan 0 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2 23 02 2.01 001 9 Jumlah Koleksi Perpustakaan Khas Dearah Tingkat Kabupaten/Kota yang Dikembangkan - 50 Eksemplar 0,00 144.797.180,00 144.797.180,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler- Perpustakaan Daerah - 4. Tata Kelola Pemerintahan 0 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2 23 02 2.01 002 0 NON URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota Pembinaan Perpustakaan Umum dan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik Perubahan RKPD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025 V-259 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target RENJA Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK 1 Perpustakaan 1 Perpustakaan 0,00 14.200.000,00 14.200.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler- Perpustakaan Daerah - 4. Tata Kelola Pemerintahan 0 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2 23 02 2.02 Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - - 0,00 321.773.820,00 321.773.820,00 - 4. Tata Kelola Pemerintahan - 0 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2 23 02 2.02 000 6 Jumlah Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang dipilih dan didukung kegiatannya 2 Orang 2 Orang 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - 4. Tata Kelola Pemerintahan 0 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2 23 02 2.02 000 7 Jumlah layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial di wilayah Kabupaten/Kota yang dikembangkan 5 Perpustakaan 5 Perpustakaan 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler- Perpustakaan Daerah - 4. Tata Kelola Pemerintahan 0 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2 23 02 2.02 000 8 Jumlah sarana Perpustakaan yang Dibangun dan dipelihara di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 1 Perpustakaan 1 Perpustakaan 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler- Perpustakaan Daerah - 4. Tata Kelola Pemerintahan 0 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2 23 02 2.02 000 9 Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota 1 Orang 1 Orang 0,00 39.205.220,00 39.205.220,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler- Perpustakaan Daerah - 4. Tata Kelola Pemerintahan 0 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2 23 02 2.02 001 0 Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat 10 Lokus 10 Lokus 0,00 272.568.600,00 272.568.600,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler- Perpustakaan Daerah - 4. Tata Kelola Pemerintahan 0 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 547 2 23 03 PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO - - - 0,00 0,00 0,00 0 2 23 03 2.01 Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota - - - - 0,00 0,00 0,00 - 4. Tata Kelola Pemerintahan - 0 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2 23 03 2.01 000 4 Jumlah Naskah Kuno yang dimiliki masyarakat yang dilakukan pengembangan, pengolahan, pengalihmediaan untuk dilestarikan dan didayagunakan 5 Eksemplar 5 Eksemplar 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - 4. Tata Kelola Pemerintahan 0 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2 23 03 2.02 Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Ditemukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota - - - - 0,00 0,00 0,00 - 4. Tata Kelola Pemerintahan - 0 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2 23 03 2.02 000 4 Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang diolah dan dilakukan penyiangan oleh Perpustakaan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota 5 Eksemplar 5 Eksemplar 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - 4. Tata Kelola Pemerintahan 0 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2 24 0,00 195.032.900,00 175.032.900,00 0 548 2 24 02 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP - - - 0,00 195.032.900,00 175.032.900,00 0 2 24 02 2.01 Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota - - - - 0,00 104.538.300,00 104.538.300,00 - 4. Tata Kelola Pemerintahan - 0 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2 24 02 2.01 000 1 Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan 1 Berkas 1 Berkas 0,00 14.264.300,00 14.264.300,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - 4. Tata Kelola Pemerintahan 0 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2 24 02 2.01 000 2 Pemilihan Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan Pengolahan dan Penyiangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis Perubahan RKPD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025 V-260 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target RENJA Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan 1 Berkas 1 Berkas 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - 4. Tata Kelola Pemerintahan 0 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2 24 02 2.01 000 3 Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota 1 Laporan 1 Laporan 0,00 90.274.000,00 70.274.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - 4. Tata Kelola Pemerintahan 0 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2 24 02 2.01 000 5 Jumlah OPD kabupaten/kota dan BUMD kabupaten/kota yang telah mendapatkan pengawasan kearsipan 45 Lembaga 45 Lembaga 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - 4. Tata Kelola Pemerintahan 0 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2 24 02 2.02 Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota - - - - 0,00 43.580.000,00 43.580.000,00 - 4. Tata Kelola Pemerintahan - 0 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2 24 02 2.02 000 1 Jumlah Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga yang Dikumpulkan dan Disampaikan kepada ANRI 1 Arsip 1 Arsip 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - 4. Tata Kelola Pemerintahan 0 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2 24 02 2.02 000 4 Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis 1 Arsip 1 Arsip 0,00 43.580.000,00 43.580.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - 4. Tata Kelola Pemerintahan 0 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2 24 02 2.03 Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota - - - - 0,00 46.914.600,00 46.914.600,00 - 4. Tata Kelola Pemerintahan - 0 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2 24 02 2.03 000 1 Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN 1 Pengguna 1 Pengguna 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - 4. Tata Kelola Pemerintahan 0 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2 24 02 2.03 000 2 Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota 1 Laporan 1 Laporan 0,00 46.914.600,00 46.914.600,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - 4. Tata Kelola Pemerintahan 0 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 549 2 24 03 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP - - - 0,00 0,00 0,00 0 2 24 03 2.01 Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun - - - - 0,00 0,00 0,00 - 4. Tata Kelola Pemerintahan - 0 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2 24 03 2.01 000 4 Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun 1 Arsip 1 Arsip 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - 4. Tata Kelola Pemerintahan 0 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2 24 03 2.03 Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan - - - - 0,00 0,00 0,00 - 4. Tata Kelola Pemerintahan - 0 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2 24 03 2.03 000 1 Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota 1 Daftar 1 Daftar 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - 4. Tata Kelola Pemerintahan 0 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2 24 03 2.04 Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota - - - - 0,00 0,00 0,00 - 4. Tata Kelola Pemerintahan - 0 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2 24 03 2.04 000 1 Jumlah Daftar Autentisitas Arsip Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip yang Dinilai dan Ditetapkan 1 Arsip 1 Arsip 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - 4. Tata Kelola Pemerintahan 0 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 6.233.452.200,00 18.702.568.110,00 10.601.648.110,00 7.911.568.836 3 6.233.452.200,00 18.702.568.110,00 10.601.648.110,00 7.911.568.836 3 25 6.233.452.200,00 18.702.568.110,00 10.601.648.110,00 7.911.568.836 550 3 25 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 6.109.139.200,00 6.167.520.110,00 6.043.395.110,00 6.453.468.016 Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota Penyelenggaraan pengawasan kearsipan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota Pengumpulan dan Penyampaian Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga kepada ANRI Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip DINAS PERIKANAN URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN Perubahan RKPD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025 V-261 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target RENJA Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 3 25 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - - - 4.053.470.566,00 4.111.795.844,00 4.111.795.844,00 - 4. Tata Kelola Pemerintahan - 4.452.493.080 DINAS PERIKANAN 3 25 01 2.02 000 1 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 35 Orang/bulan 35 Orang/bulan 4.028.133.636,00 4.086.264.644,00 4.086.264.644,00 - Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja - 4. Tata Kelola Pemerintahan 4.431.955.780 DINAS PERIKANAN 3 25 01 2.02 000 6 Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan 2 Dokumen 2 Dokumen 25.336.930,00 25.531.200,00 25.531.200,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - 4. Tata Kelola Pemerintahan 20.537.300 DINAS PERIKANAN 3 25 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Presentase Kewajiban Administrasi Keuangan yang Terpenuhi - undefined undefined undefined undefined 101.000.000,00 101.000.000,00 101.000.000,00 - 4. Tata Kelola Pemerintahan - 120.950.000 DINAS PERIKANAN 3 25 01 2.05 000 9 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 3 Orang 3 Orang 101.000.000,00 101.000.000,00 98.350.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - 4. Tata Kelola Pemerintahan 120.950.000 DINAS PERIKANAN 3 25 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Presentase Kewajiban Administrasi Keuangan yang Terpenuhi - undefined undefined undefined undefined 536.667.590,00 508.067.590,00 508.067.590,00 - 4. Tata Kelola Pemerintahan - 545.383.400 DINAS PERIKANAN 3 25 01 2.06 000 1 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 9.988.000,00 9.988.000,00 9.988.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - 4. Tata Kelola Pemerintahan 9.995.000 DINAS PERIKANAN 3 25 01 2.06 000 2 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 24.202.700,00 24.202.700,00 24.202.700,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - 4. Tata Kelola Pemerintahan 9.995.000 DINAS PERIKANAN 3 25 01 2.06 000 5 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 2 Paket 2 Paket 19.767.300,00 19.767.300,00 19.767.300,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - 4. Tata Kelola Pemerintahan 19.767.400 DINAS PERIKANAN 3 25 01 2.06 000 6 Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 3 Dokumen 3 Dokumen 18.600.000,00 18.600.000,00 18.600.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - 4. Tata Kelola Pemerintahan 15.000.000 DINAS PERIKANAN 3 25 01 2.06 000 7 Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 46.139.590,00 46.139.590,00 46.139.590,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - 4. Tata Kelola Pemerintahan 43.000.000 DINAS PERIKANAN 3 25 01 2.06 000 8 Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 5 Laporan 5 Laporan 21.000.000,00 21.000.000,00 21.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - 4. Tata Kelola Pemerintahan 50.506.000 DINAS PERIKANAN 3 25 01 2.06 000 9 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 371 Laporan 371 Laporan 396.970.000,00 368.370.000,00 246.895.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - 4. Tata Kelola Pemerintahan 397.120.000 DINAS PERIKANAN 3 25 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - - - 40.000.000,00 71.174.460,00 71.174.460,00 - 4. Tata Kelola Pemerintahan - 50.000.000 DINAS PERIKANAN 3 25 01 2.07 001 0 Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 Unit 1 Unit 40.000.000,00 71.174.460,00 71.174.460,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - 4. Tata Kelola Pemerintahan 50.000.000 DINAS PERIKANAN 3 25 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - - 1.094.707.294,00 1.092.188.466,00 1.092.188.466,00 - 4. Tata Kelola Pemerintahan - 1.142.322.386 DINAS PERIKANAN 3 25 01 2.08 000 1 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 500 Laporan 500 Laporan 6.910.000,00 6.910.000,00 6.910.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - 4. Tata Kelola Pemerintahan 5.914.600 DINAS PERIKANAN 3 25 01 2.08 000 2 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Penyediaan Komponen Instalasi Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Penyediaan Bahan/Material Fasilitasi Kunjungan Tamu Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Perubahan RKPD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025 V-262 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target RENJA Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 237.424.570,00 234.905.794,00 234.905.794,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - 4. Tata Kelola Pemerintahan 257.999.000 DINAS PERIKANAN 3 25 01 2.08 000 4 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 1 Laporan 850.372.724,00 850.372.672,00 850.372.672,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Transfer Antar Daerah - 4. Tata Kelola Pemerintahan 878.408.786 DINAS PERIKANAN 3 25 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - - 283.293.750,00 283.293.750,00 283.293.750,00 - 4. Tata Kelola Pemerintahan - 142.319.150 DINAS PERIKANAN 3 25 01 2.09 000 2 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 28 Unit 28 Unit 228.128.750,00 228.128.750,00 228.128.750,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - 4. Tata Kelola Pemerintahan 87.149.150 DINAS PERIKANAN 3 25 01 2.09 000 9 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 3 Unit 3 Unit 39.985.000,00 39.985.000,00 39.985.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - 4. Tata Kelola Pemerintahan 39.990.000 DINAS PERIKANAN 3 25 01 2.09 001 1 Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 3 Unit 3 Unit 15.180.000,00 15.180.000,00 15.180.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - 3. Sumberdaya Manusia 15.180.000 DINAS PERIKANAN 551 3 25 03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP - - - 0,00 6.611.915.000,00 1.365.760.000,00 241.850.400 3 25 03 2.01 Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota - - - - 0,00 0,00 0,00 - 2. Penguatan Ekonomi Masyarakat - 91.850.400 DINAS PERIKANAN 3 25 03 2.01 000 1 Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia 19 Dokumen 19 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan-Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) - 2. Penguatan Ekonomi Masyarakat 15.000.000 DINAS PERIKANAN 3 25 03 2.01 000 2 Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia 1 Unit 1 Unit 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan-Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) - 2. Penguatan Ekonomi Masyarakat 76.850.400 DINAS PERIKANAN 3 25 03 2.02 Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota - - - - 0,00 6.611.915.000,00 6.611.915.000,00 - 2. Penguatan Ekonomi Masyarakat - 125.000.000 DINAS PERIKANAN 3 25 03 2.02 000 1 Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat Kapasitasnya 10 Orang 10 Orang 0,00 6.611.915.000,00 1.365.760.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan-Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) - 2. Penguatan Ekonomi Masyarakat 65.000.000 DINAS PERIKANAN Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil Perubahan RKPD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025 V-263 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target RENJA Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 3 25 03 2.02 000 2 Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya 5 Kelompok 5 Kelompok 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan-Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) - 2. Penguatan Ekonomi Masyarakat 35.000.000 DINAS PERIKANAN 3 25 03 2.02 000 3 Jumlah Unit Usaha yang Difasilitasi Penyaluran Bantuan Pen Danaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha 5 Unit Usaha 5 Unit Usaha 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan-Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) - 2. Penguatan Ekonomi Masyarakat 25.000.000 DINAS PERIKANAN 3 25 03 2.03 Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) - - - - 0,00 0,00 0,00 - 2. Penguatan Ekonomi Masyarakat - 15.000.000 DINAS PERIKANAN 3 25 03 2.03 000 1 Jumlah SOP Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) 1 Dokumen 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan-Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) - 2. Penguatan Ekonomi Masyarakat 0 DINAS PERIKANAN 3 25 03 2.03 000 2 Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) 1 Layanan 1 Layanan 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan-Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) - 2. Penguatan Ekonomi Masyarakat 15.000.000 DINAS PERIKANAN 3 25 03 2.04 Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota - - - - 0,00 0,00 0,00 - 2. Penguatan Ekonomi Masyarakat - 10.000.000 DINAS PERIKANAN 3 25 03 2.04 000 1 Jumlah Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Rekomendasi Perizinan Berusaha Perikanan Tangkap yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota 100 Dokumen 100 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan-Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) - 2. Penguatan Ekonomi Masyarakat 5.000.000 DINAS PERIKANAN 3 25 03 2.04 000 2 Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha Penetapan Prosedur Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT Perubahan RKPD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025 V-264 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target RENJA Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Rekomendasi Tanda Daftar Kapal Perikanan 100 Rekomendasi 100 Rekomendasi 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan-Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) - 2. Penguatan Ekonomi Masyarakat 5.000.000 DINAS PERIKANAN 552 3 25 04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA - - - 124.313.000,00 3.540.618.000,00 2.098.133.000,00 1.096.250.420 3 25 04 2.02 Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil - - - - 0,00 73.435.000,00 73.435.000,00 - 2. Penguatan Ekonomi Masyarakat - 100.249.500 DINAS PERIKANAN 3 25 04 2.02 000 1 Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas 1 Kelompok 1 Kelompok 0,00 2.800.000,00 1.400.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya - 2. Penguatan Ekonomi Masyarakat 5.000.000 DINAS PERIKANAN 3 25 04 2.02 000 2 Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan 3 Kelompok 3 Kelompok 0,00 46.800.000,00 45.400.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya - 2. Penguatan Ekonomi Masyarakat 35.000.000 DINAS PERIKANAN 3 25 04 2.02 000 3 Jumlah Kelompok Usaha yang terfasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usahanya 1 Kelompok 1 Kelompok 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan-Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) - 2. Penguatan Ekonomi Masyarakat 25.000.000 DINAS PERIKANAN 3 25 04 2.02 000 4 Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan 1 Kelompok 1 Kelompok 0,00 23.835.000,00 23.835.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya - 2. Penguatan Ekonomi Masyarakat 35.249.500 DINAS PERIKANAN 3 25 04 2.03 Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota - - - - 0,00 0,00 0,00 - 2. Penguatan Ekonomi Masyarakat - 10.000.000 DINAS PERIKANAN 3 25 04 2.03 000 1 Jumlah Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Perizinan Berusaha Skala Mikro dan Kecil bagi Pembudidayaan Ikan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan 5 Rekomendasi 5 Rekomendasi 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan-Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) - 2. Penguatan Ekonomi Masyarakat 5.000.000 DINAS PERIKANAN 3 25 04 2.03 000 2 Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha bagi Pembudi Dayaan Ikan Kecil yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota 5 Rekomendasi 5 Rekomendasi 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan-Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) - 2. Penguatan Ekonomi Masyarakat 5.000.000 DINAS PERIKANAN 3 25 04 2.04 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan - - - - 124.313.000,00 3.467.183.000,00 3.467.183.000,00 - 2. Penguatan Ekonomi Masyarakat - 986.000.920 DINAS PERIKANAN 3 25 04 2.04 000 1 Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudidayaan Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Dayaan Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Perubahan RKPD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025 V-265 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target RENJA Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 1 Dokumen 1 Dokumen 0,00 9.840.000,00 6.150.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya - 2. Penguatan Ekonomi Masyarakat 14.315.920 DINAS PERIKANAN 3 25 04 2.04 000 2 Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 2 Unit 2 Unit 0,00 2.989.155.000,00 1.886.985.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan-Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) - 2. Penguatan Ekonomi Masyarakat 432.000.000 DINAS PERIKANAN 3 25 04 2.04 000 4 Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan 2 Dokumen 2 Dokumen 0,00 6.550.000,00 6.550.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya - 2. Penguatan Ekonomi Masyarakat 45.000.000 DINAS PERIKANAN 3 25 04 2.04 000 9 Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 1 Unit 1 Unit 124.313.000,00 458.138.000,00 124.313.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan-Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) - 2. Penguatan Ekonomi Masyarakat 474.685.000 DINAS PERIKANAN 3 25 04 2.04 001 0 Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat 1 Unit 1 Unit 0,00 3.500.000,00 3.500.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya - 2. Penguatan Ekonomi Masyarakat 20.000.000 DINAS PERIKANAN 553 3 25 05 PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN - - - 0,00 0,00 0,00 25.000.000 3 25 05 2.01 Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota - - - - 0,00 0,00 0,00 - 2. Penguatan Ekonomi Masyarakat - 25.000.000 DINAS PERIKANAN 3 25 05 2.01 001 0 Jumlah perkara sanksi administratif bidang perikanan yang memiliki izin kabupaten/kota yang ditangani 1 Perkara 1 Perkara 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan-Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) - 2. Penguatan Ekonomi Masyarakat 25.000.000 DINAS PERIKANAN 554 3 25 06 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN - - - 0,00 2.382.515.000,00 1.094.360.000,00 95.000.000 3 25 06 2.01 Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil - - - - 0,00 0,00 0,00 - 2. Penguatan Ekonomi Masyarakat - 50.000.000 DINAS PERIKANAN 3 25 06 2.01 000 5 Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat Penanganan perkara sanksi administratif bidang perikanan izin kabupaten/kota Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan skala usaha dan risiko Perubahan RKPD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025 V-266 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target RENJA Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan skala usaha dan risiko 2 Dokumen 2 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan-Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) - 2. Penguatan Ekonomi Masyarakat 50.000.000 DINAS PERIKANAN 3 25 06 2.03 Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota - - - - 0,00 2.382.515.000,00 2.382.515.000,00 - 2. Penguatan Ekonomi Masyarakat - 45.000.000 DINAS PERIKANAN 3 25 06 2.03 000 2 Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi 1 Pelaku Usaha 1 Pelaku Usaha 0,00 2.382.515.000,00 1.094.360.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan-Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) - 2. Penguatan Ekonomi Masyarakat 45.000.000 DINAS PERIKANAN 25.623.957.000,00 41.533.062.796,00 41.357.707.796,00 62.655.131.718 2 0,00 284.008.750,00 259.358.750,00 1.148.454.969 2 09 0,00 284.008.750,00 259.358.750,00 1.148.454.969 555 2 09 02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN - - - 0,00 5.000.000,00 2.450.000,00 21.806.899 2 09 02 2.01 Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota - - - - 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 - 2. Penguatan Ekonomi Masyarakat - 21.806.899 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN 2 09 02 2.01 000 3 Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia 1 Unit 1 Unit 0,00 5.000.000,00 2.450.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Transfer Antar Daerah Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya - 2. Penguatan Ekonomi Masyarakat 21.806.899 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN 556 2 09 03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT - - - 0,00 205.548.750,00 191.948.750,00 937.594.520 2 09 03 2.01 Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan - - - - 0,00 65.000.000,00 65.000.000,00 - 2. Penguatan Ekonomi Masyarakat - 268.698.496 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN 2 09 03 2.01 000 3 Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya 1 Laporan 1 Laporan 0,00 48.000.000,00 48.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Transfer Antar Daerah Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya - 2. Penguatan Ekonomi Masyarakat 7.000.350 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN 2 09 03 2.01 000 6 Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia Perubahan RKPD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025 V-267 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target RENJA Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia yang Dikembangkan 1 Unit 1 Unit 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Transfer Antar Daerah Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya - 2. Penguatan Ekonomi Masyarakat 227.792.845 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN 2 09 03 2.01 001 0 Jumlah Kelembagaan Distribusi Pangan 1 Unit 1 Unit 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Transfer Antar Daerah Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya - 2. Penguatan Ekonomi Masyarakat 6.613.950 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN 2 09 03 2.01 001 4 Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemantauan stok pangan, pasokan pangan dan harga pangan Pokok Strategis 1 Laporan 1 Laporan 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Transfer Antar Daerah Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya - 2. Penguatan Ekonomi Masyarakat 8.052.450 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN 2 09 03 2.01 001 6 Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM) 1 Dokumen 1 Dokumen 0,00 12.000.000,00 12.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Transfer Antar Daerah Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya - 2. Penguatan Ekonomi Masyarakat 19.238.901 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN 2 09 03 2.02 Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota - - - - 0,00 66.568.750,00 66.568.750,00 - 2. Penguatan Ekonomi Masyarakat - 419.649.299 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN 2 09 03 2.02 000 3 Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota 37 Ton 37 Ton 0,00 66.568.750,00 66.568.750,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Transfer Antar Daerah Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya - 2. Penguatan Ekonomi Masyarakat 419.649.299 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN 2 09 03 2.04 Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi - - - - 0,00 73.980.000,00 73.980.000,00 - 2. Penguatan Ekonomi Masyarakat - 249.246.725 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN 2 09 03 2.04 000 1 Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun 1 Dokumen 1 Dokumen 0,00 4.550.000,00 4.550.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Transfer Antar Daerah Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya - 2. Penguatan Ekonomi Masyarakat 5.372.725 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN 2 09 03 2.04 000 2 Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal 1 Laporan 1 Laporan 0,00 69.430.000,00 55.830.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Transfer Antar Daerah Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya - 2. Penguatan Ekonomi Masyarakat 243.874.000 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Kabupaten/kota Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM) Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal Perubahan RKPD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025 V-268 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target RENJA Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 557 2 09 04 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN - - - 0,00 20.000.000,00 20.000.000,00 133.342.650 2 09 04 2.01 Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan - - - - 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 - 2. Penguatan Ekonomi Masyarakat - 9.322.950 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN 2 09 04 2.01 000 1 Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutahirkan 1 Dokumen 1 Dokumen 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Transfer Antar Daerah Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya - 2. Penguatan Ekonomi Masyarakat 9.322.950 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN 2 09 04 2.02 Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota - - - - 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 - 2. Penguatan Ekonomi Masyarakat - 124.019.700 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN 2 09 04 2.02 000 2 Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 1 Dokumen 1 Dokumen 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Transfer Antar Daerah Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya - 2. Penguatan Ekonomi Masyarakat 23.674.350 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN 2 09 04 2.02 000 3 Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota 4 Laporan 4 Laporan 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Transfer Antar Daerah Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya - 2. Penguatan Ekonomi Masyarakat 100.345.350 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN 558 2 09 05 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN - - - 0,00 53.460.000,00 44.960.000,00 55.710.900 2 09 05 2.01 Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota - - - - 0,00 53.460.000,00 53.460.000,00 - 2. Penguatan Ekonomi Masyarakat - 55.710.900 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN 2 09 05 2.01 000 7 Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota 1 Dokumen 1 Dokumen 0,00 35.320.000,00 35.320.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Transfer Antar Daerah Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya - 2. Penguatan Ekonomi Masyarakat 12.075.000 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN 2 09 05 2.01 000 9 Jumlah dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan 1 Dokuman 1 Dokuman 0,00 18.140.000,00 9.640.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Transfer Antar Daerah Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya - 2. Penguatan Ekonomi Masyarakat 43.635.900 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN 3 25.623.957.000,00 41.249.054.046,00 41.098.349.046,00 61.506.676.749 3 27 25.623.957.000,00 41.249.054.046,00 41.098.349.046,00 61.506.676.749 559 3 27 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 25.623.957.000,00 28.510.935.646,00 28.235.587.286,00 39.302.556.280 3 27 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - - - 213.400.000,00 300.650.000,00 300.650.000,00 - 2. Penguatan Ekonomi Masyarakat - 522.387.500 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN 3 27 01 2.01 000 1 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 5 Dokumen 5 Dokumen 34.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Transfer Antar Daerah - 2. Penguatan Ekonomi Masyarakat 132.250.000 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN 3 27 01 2.01 000 2 Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Perubahan RKPD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025 V-269 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target RENJA Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 15.000.000,00 26.000.000,00 26.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Transfer Antar Daerah - 2. Penguatan Ekonomi Masyarakat 66.125.000 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN 3 27 01 2.01 000 3 Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 15.000.000,00 26.000.000,00 26.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Transfer Antar Daerah - 2. Penguatan Ekonomi Masyarakat 66.125.000 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN 3 27 01 2.01 000 4 Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 15.000.000,00 29.000.000,00 29.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Transfer Antar Daerah - 2. Penguatan Ekonomi Masyarakat 66.125.000 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN 3 27 01 2.01 000 5 Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 15.000.000,00 26.000.000,00 26.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Transfer Antar Daerah - 2. Penguatan Ekonomi Masyarakat 66.125.000 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN 3 27 01 2.01 000 6 Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 2 Laporan 2 Laporan 104.400.000,00 118.400.000,00 118.400.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Transfer Antar Daerah - 2. Penguatan Ekonomi Masyarakat 82.656.250 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN 3 27 01 2.01 000 7 Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2 Laporan 2 Laporan 15.000.000,00 25.250.000,00 25.250.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Transfer Antar Daerah - 2. Penguatan Ekonomi Masyarakat 42.981.250 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN 3 27 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - - - 21.143.957.000,00 21.438.300.796,00 21.438.300.796,00 - 2. Penguatan Ekonomi Masyarakat - 30.737.286.215 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN 3 27 01 2.02 000 1 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 135 Orang/bulan 135 Orang/bulan 21.098.957.000,00 21.366.100.796,00 21.366.100.796,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja - 2. Penguatan Ekonomi Masyarakat 30.547.500.277 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN 3 27 01 2.02 000 2 Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 135 Dokumen 135 Dokumen 9.000.000,00 16.200.000,00 16.200.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Transfer Antar Daerah - 2. Penguatan Ekonomi Masyarakat 29.432.813 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN 3 27 01 2.02 000 4 Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 12.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Transfer Antar Daerah - 2. Penguatan Ekonomi Masyarakat 74.390.625 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN 3 27 01 2.02 000 5 Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 1 Laporan 12.000.000,00 13.000.000,00 13.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Transfer Antar Daerah - 2. Penguatan Ekonomi Masyarakat 42.981.250 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN 3 27 01 2.02 000 7 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Perubahan RKPD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025 V-270 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target RENJA Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semest eran SKPD 12 Laporan 12 Laporan 12.000.000,00 18.000.000,00 18.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Transfer Antar Daerah - 2. Penguatan Ekonomi Masyarakat 42.981.250 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN 3 27 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah - - - - 12.000.000,00 18.700.000,00 18.700.000,00 - 2. Penguatan Ekonomi Masyarakat - 20.000.000 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN 3 27 01 2.03 000 5 Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 1 Laporan 1 Laporan 6.000.000,00 8.750.000,00 8.750.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Transfer Antar Daerah - 2. Penguatan Ekonomi Masyarakat 10.000.000 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN 3 27 01 2.03 000 6 Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 1 Laporan 1 Laporan 6.000.000,00 9.950.000,00 9.950.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Transfer Antar Daerah - 2. Penguatan Ekonomi Masyarakat 10.000.000 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN 3 27 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - - - 173.940.000,00 365.440.000,00 365.440.000,00 - 2. Penguatan Ekonomi Masyarakat - 854.001.563 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN 3 27 01 2.05 000 2 Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 1 Paket 1 Paket 0,00 66.000.000,00 66.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Transfer Antar Daerah - 2. Penguatan Ekonomi Masyarakat 247.142.188 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN 3 27 01 2.05 000 3 Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 4 Dokumen 4 Dokumen 6.000.000,00 8.750.000,00 8.750.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Transfer Antar Daerah - 2. Penguatan Ekonomi Masyarakat 10.000.000 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN 3 27 01 2.05 000 5 Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 2 Dokumen 2 Dokumen 6.000.000,00 8.750.000,00 8.750.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Transfer Antar Daerah - 2. Penguatan Ekonomi Masyarakat 10.000.000 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN 3 27 01 2.05 000 9 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 20 Orang 20 Orang 161.940.000,00 281.940.000,00 219.848.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Transfer Antar Daerah - 2. Penguatan Ekonomi Masyarakat 586.859.375 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN 3 27 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - - 763.285.906,00 1.462.800.756,00 1.462.800.756,00 - 2. Penguatan Ekonomi Masyarakat - 2.911.233.563 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN 3 27 01 2.06 000 1 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 24.948.900,00 35.628.900,00 35.628.900,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Transfer Antar Daerah - 2. Penguatan Ekonomi Masyarakat 85.962.500 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN 3 27 01 2.06 000 2 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 25.600.000,00 80.600.000,00 80.600.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Transfer Antar Daerah - 2. Penguatan Ekonomi Masyarakat 214.906.250 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN 3 27 01 2.06 000 3 Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Transfer Antar Daerah - 2. Penguatan Ekonomi Masyarakat 10.000.000 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN 3 27 01 2.06 000 5 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 40.000.000,00 53.520.000,00 53.520.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Transfer Antar Daerah - 2. Penguatan Ekonomi Masyarakat 85.962.500 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN 3 27 01 2.06 000 6 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Penyediaan Komponen Instalasi Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Perubahan RKPD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025 V-271 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target RENJA Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 6480 Dokumen 6480 Dokumen 41.600.000,00 41.600.000,00 41.600.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Transfer Antar Daerah - 2. Penguatan Ekonomi Masyarakat 96.707.000 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN 3 27 01 2.06 000 7 Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 121.407.006,00 121.411.856,00 121.411.856,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Transfer Antar Daerah - 2. Penguatan Ekonomi Masyarakat 193.415.625 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN 3 27 01 2.06 000 8 Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 1 Laporan 1 Laporan 51.000.000,00 117.000.000,00 117.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Transfer Antar Daerah - 2. Penguatan Ekonomi Masyarakat 75.217.188 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN 3 27 01 2.06 000 9 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 200 Laporan 200 Laporan 458.730.000,00 1.013.040.000,00 799.790.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Transfer Antar Daerah - 2. Penguatan Ekonomi Masyarakat 2.149.062.500 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN 3 27 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - - - 0,00 1.203.000.000,00 1.203.000.000,00 - 2. Penguatan Ekonomi Masyarakat - 690.179.688 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN 3 27 01 2.07 000 5 Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 5 Unit 5 Unit 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Transfer Antar Daerah - 2. Penguatan Ekonomi Masyarakat 260.367.188 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN 3 27 01 2.07 000 9 Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 2 Unit 2 Unit 0,00 1.203.000.000,00 1.203.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Transfer Antar Daerah Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya - 2. Penguatan Ekonomi Masyarakat 429.812.500 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN 3 27 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - - 2.888.629.094,00 3.057.229.094,00 3.057.229.094,00 - 2. Penguatan Ekonomi Masyarakat - 3.131.869.313 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN 3 27 01 2.08 000 1 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 1 Laporan 5.000.000,00 9.800.000,00 9.800.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Transfer Antar Daerah - 2. Penguatan Ekonomi Masyarakat 32.259.938 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN 3 27 01 2.08 000 2 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 25 Laporan 25 Laporan 499.110.000,00 499.110.000,00 499.110.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Transfer Antar Daerah - 2. Penguatan Ekonomi Masyarakat 743.906.250 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN 3 27 01 2.08 000 4 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 4 Laporan 4 Laporan 2.384.519.094,00 2.548.319.094,00 2.548.317.734,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Transfer Antar Daerah - 2. Penguatan Ekonomi Masyarakat 2.355.703.125 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN 3 27 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - - 428.745.000,00 664.815.000,00 664.815.000,00 - 2. Penguatan Ekonomi Masyarakat - 435.598.438 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN 3 27 01 2.09 000 1 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 2 Unit 2 Unit 125.630.000,00 125.630.000,00 125.630.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Transfer Antar Daerah - 2. Penguatan Ekonomi Masyarakat 156.220.313 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN 3 27 01 2.09 000 2 Penyediaan Bahan/Material Fasilitasi Kunjungan Tamu Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Pengadaan Mebel Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Perubahan RKPD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025 V-272 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target RENJA Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 60 Unit 60 Unit 202.365.000,00 202.365.000,00 202.365.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Transfer Antar Daerah - 2. Penguatan Ekonomi Masyarakat 150.434.375 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN 3 27 01 2.09 000 9 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 6 Unit 6 Unit 100.750.000,00 336.820.000,00 336.815.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Transfer Antar Daerah Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya - 2. Penguatan Ekonomi Masyarakat 128.943.750 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN 560 3 27 02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN - - - 0,00 5.613.932.900,00 5.402.461.260,00 13.142.287.500 3 27 02 2.01 Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian - - - - 0,00 3.002.213.100,00 3.002.213.100,00 - 2. Penguatan Ekonomi Masyarakat - 11.752.850.000 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN 3 27 02 2.01 000 1 Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi 4 Laporan 4 Laporan 0,00 2.722.544.100,00 2.640.543.900,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Transfer Antar Daerah Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya - 2. Penguatan Ekonomi Masyarakat 10.874.256.250 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN 3 27 02 2.01 000 2 Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian 4 Laporan 4 Laporan 0,00 155.700.000,00 126.800.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Transfer Antar Daerah Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya - 2. Penguatan Ekonomi Masyarakat 578.593.750 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN 3 27 02 2.01 000 5 Jumlah pengawasan penggunaan sarana pengolahan hasil tanaman pangan 1 Laporan 1 Laporan 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Transfer Antar Daerah Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya - 2. Penguatan Ekonomi Masyarakat 50.000.000 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN 3 27 02 2.01 000 8 Jumlah benih bersertifikat Perkebunan Berbentuk Batang 1000 Batang 1000 Batang 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Transfer Antar Daerah Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya - 2. Penguatan Ekonomi Masyarakat 50.000.000 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN 3 27 02 2.01 000 9 Jumlah benih bersertifikat hortikultura Berbentuk Batang yang diperbanyak 1000 Batang 1000 Batang 0,00 68.134.000,00 68.134.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Transfer Antar Daerah Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya - 2. Penguatan Ekonomi Masyarakat 50.000.000 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN 3 27 02 2.01 001 4 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Pengawasan Penggunaan Sarana Pengolahan Hasil Tanaman Pangan Perbanyakan Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Batang Perbanyakan Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Batang Pengawasan Penggunaan Sarana Pascapanen Tanaman Pangan Perubahan RKPD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025 V-273 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target RENJA Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah pengawasan penggunaan sarana pascapanen tanaman pangan 1 Laporan 1 Laporan 0,00 55.835.000,00 28.835.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya - 2. Penguatan Ekonomi Masyarakat 50.000.000 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN 3 27 02 2.01 001 5 Jumlah benih bersertifikat hortikultura Berbentuk Umbi yang diperbanyak 0,5 Ton 0,5 Ton 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Transfer Antar Daerah Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya - 2. Penguatan Ekonomi Masyarakat 50.000.000 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN 3 27 02 2.01 001 7 Jumlah benih bersertifikat Perkebunan Berbentuk Anakan 1000 Anakan 1000 Anakan 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Transfer Antar Daerah Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya - 2. Penguatan Ekonomi Masyarakat 50.000.000 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN 3 27 02 2.02 Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota - - - - 0,00 20.000.000,00 20.000.000,00 - 2. Penguatan Ekonomi Masyarakat - 82.656.250 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN 3 27 02 2.02 000 2 Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman 1 Dokumen 1 Dokumen 0,00 20.000.000,00 20.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Transfer Antar Daerah Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya - 2. Penguatan Ekonomi Masyarakat 82.656.250 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN 3 27 02 2.05 Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota - - - - 0,00 181.700.000,00 181.700.000,00 - 2. Penguatan Ekonomi Masyarakat - 380.218.750 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN 3 27 02 2.05 000 9 Jumlah benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang tersedia 1 Laporan 1 Laporan 0,00 181.700.000,00 134.328.560,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Transfer Antar Daerah Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya - 2. Penguatan Ekonomi Masyarakat 380.218.750 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN 3 27 02 2.06 Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain - - - - 0,00 2.410.019.800,00 2.410.019.800,00 - 2. Penguatan Ekonomi Masyarakat - 926.562.500 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN 3 27 02 2.06 000 3 Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain 48 Ekor 48 Ekor 0,00 2.369.770.000,00 2.343.570.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Transfer Antar Daerah Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya - 2. Penguatan Ekonomi Masyarakat 826.562.500 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN 3 27 02 2.06 000 4 Perbanyakan Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Umbi Perbanyakan Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Anakan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain Pengadaan Benih Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain Perubahan RKPD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025 V-274 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target RENJA Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah benih ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain 1000 Dosis 1000 Dosis 0,00 40.249.800,00 40.249.800,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Transfer Antar Daerah Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya - 2. Penguatan Ekonomi Masyarakat 100.000.000 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN 561 3 27 03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN - - - 0,00 5.730.033.500,00 5.621.778.500,00 5.046.678.125 3 27 03 2.01 Pengembangan Prasarana Pertanian - - - - 0,00 1.862.941.400,00 1.862.941.400,00 - 2. Penguatan Ekonomi Masyarakat - 1.013.437.500 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN 3 27 03 2.01 000 3 Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya 4 Laporan 4 Laporan 0,00 1.720.241.400,00 1.613.586.400,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Transfer Antar Daerah Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya DBH Sawit - 2. Penguatan Ekonomi Masyarakat 260.000.000 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN 3 27 03 2.01 000 5 Luas kawasan pertanian yang termanfaatkan 10 Ha 10 Ha 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Transfer Antar Daerah Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya - 2. Penguatan Ekonomi Masyarakat 50.000.000 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN 3 27 03 2.01 000 9 Jumlah prasarana pascapanen peternakan yang dikendalikan dan dimanfaatkan 2 Unit 2 Unit 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Transfer Antar Daerah Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya - 2. Penguatan Ekonomi Masyarakat 50.000.000 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN 3 27 03 2.01 001 0 Jumlah pascapanen dan pengolahan hasil perkebunan 1 Unit 1 Unit 0,00 34.200.000,00 34.200.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Transfer Antar Daerah Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya - 2. Penguatan Ekonomi Masyarakat 50.000.000 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN 3 27 03 2.01 001 5 Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang dikelola 1 Dokumen 1 Dokumen 0,00 108.500.000,00 108.500.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Transfer Antar Daerah Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya - 2. Penguatan Ekonomi Masyarakat 553.437.500 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN 3 27 03 2.01 001 7 Jumlah Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian 1 Dokumen 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Transfer Antar Daerah Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya - 2. Penguatan Ekonomi Masyarakat 50.000.000 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN 3 27 03 2.02 Pembangunan Prasarana Pertanian - - - - 0,00 3.861.132.100,00 3.861.132.100,00 - 2. Penguatan Ekonomi Masyarakat - 3.906.740.625 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Peternakan Peningkatan pascapanen dan pengolahan hasil perkebunan Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota Penyusunan Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian Perubahan RKPD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025 V-275 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target RENJA Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 3 27 03 2.02 000 2 Jumlah Embung Pertanian yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara 2 Unit 2 Unit 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Transfer Antar Daerah Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya - 2. Penguatan Ekonomi Masyarakat 0 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN 3 27 03 2.02 000 3 Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara 7 Unit 7 Unit 0,00 3.429.800.000,00 3.429.800.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Transfer Antar Daerah Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya - 2. Penguatan Ekonomi Masyarakat 2.206.921.875 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN 3 27 03 2.02 000 4 Jumlah DAM Parit yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara 2 Unit 2 Unit 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya - 2. Penguatan Ekonomi Masyarakat 0 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN 3 27 03 2.02 000 6 Jumlah Pintu Air yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara 2 Unit 2 Unit 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Transfer Antar Daerah Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya - 2. Penguatan Ekonomi Masyarakat 0 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN 3 27 03 2.02 000 8 Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara 2 Unit 2 Unit 0,00 93.000.000,00 93.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Transfer Antar Daerah Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya - 2. Penguatan Ekonomi Masyarakat 145.475.000 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN 3 27 03 2.02 000 9 Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara 6 Unit 6 Unit 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Transfer Antar Daerah Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya - 2. Penguatan Ekonomi Masyarakat 1.091.062.500 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN 3 27 03 2.02 001 0 Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi 5 Unit 5 Unit 0,00 199.500.000,00 199.500.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Transfer Antar Daerah Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya - 2. Penguatan Ekonomi Masyarakat 0 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN 3 27 03 2.02 001 1 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Pintu Air Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani Pembangunan dan Rehabilitasi prasarana UPTD Pembibitan/Produksi Ternak Perubahan RKPD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025 V-276 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target RENJA Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Prasarana untuk UPTD Pembibitan/Produksi Ternak yang dibangun dan direhabilitasi 1 Unit 1 Unit 0,00 48.177.500,00 48.177.500,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Transfer Antar Daerah Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya - 2. Penguatan Ekonomi Masyarakat 50.000.000 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN 3 27 03 2.02 001 5 Jumlah rumah potong hewan yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi 1 Unit 1 Unit 0,00 90.654.600,00 89.054.600,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Transfer Antar Daerah Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya - 2. Penguatan Ekonomi Masyarakat 413.281.250 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN 3 27 03 2.04 Pengembangan Lahan Penggembalaan Umum - - - - 0,00 5.960.000,00 5.960.000,00 - 2. Penguatan Ekonomi Masyarakat - 126.500.000 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN 3 27 03 2.04 000 2 Luas Lahan Penggembalaan Umum yang Dikelola 5 Ha 5 Ha 0,00 5.960.000,00 5.960.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Transfer Antar Daerah Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya - 2. Penguatan Ekonomi Masyarakat 126.500.000 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN 562 3 27 04 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER - - - 0,00 144.449.300,00 121.579.300,00 256.953.125 3 27 04 2.01 Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota - - - - 0,00 24.049.500,00 24.049.500,00 - 2. Penguatan Ekonomi Masyarakat - 53.906.250 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN 3 27 04 2.01 000 8 Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota 2 Laporan 2 Laporan 0,00 24.049.500,00 24.049.500,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Transfer Antar Daerah Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya - 2. Penguatan Ekonomi Masyarakat 53.906.250 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN 3 27 04 2.02 Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota - - - - 0,00 44.999.800,00 44.999.800,00 - 2. Penguatan Ekonomi Masyarakat - 131.171.875 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN 3 27 04 2.02 000 6 Jumlah pengawasan dan pemeriksaan kesehatan HPM di Perbatasan Tempat Pemeriksan HPM 1 Laporan 1 Laporan 0,00 30.000.000,00 19.080.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Transfer Antar Daerah Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya - 2. Penguatan Ekonomi Masyarakat 71.875.000 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN 3 27 04 2.02 000 7 Jumlah analisis Risiko Penyakit Hewan, zoonosis, produk hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya 1 Laporan 1 Laporan 0,00 14.999.800,00 7.299.800,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Transfer Antar Daerah Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya - 2. Penguatan Ekonomi Masyarakat 59.296.875 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN 3 27 04 2.03 Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota - - - - 0,00 65.900.000,00 65.900.000,00 - 2. Penguatan Ekonomi Masyarakat - 71.875.000 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Rumah Potong Hewan Pengelolaan Lahan Penggembalaan Umum Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Pengawasan dan Pemeriksaan Kesehatan Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM) di Perbatasan Tempat Pemeriksan HPM Analisis Risiko Penyakit Hewan, zoonosis, produk hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya Perubahan RKPD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025 V-277 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target RENJA Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 3 27 04 2.03 000 2 Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner 1 Laporan 1 Laporan 0,00 65.900.000,00 65.900.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Transfer Antar Daerah Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya - 2. Penguatan Ekonomi Masyarakat 71.875.000 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN 3 27 04 2.04 Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner - - - - 0,00 9.500.000,00 9.500.000,00 - 2. Penguatan Ekonomi Masyarakat - 0 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN 3 27 04 2.04 000 2 Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan 0 Laporan 0 Laporan 0,00 9.500.000,00 5.250.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Transfer Antar Daerah Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya - 2. Penguatan Ekonomi Masyarakat 0 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN 563 3 27 05 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN - - - 0,00 73.060.000,00 65.410.000,00 509.989.063 3 27 05 2.01 Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota - - - - 0,00 73.060.000,00 73.060.000,00 - 2. Penguatan Ekonomi Masyarakat - 509.989.063 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN 3 27 05 2.01 000 1 Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan 0 Ha 0 Ha 0,00 43.060.000,00 35.410.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Transfer Antar Daerah Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya - 2. Penguatan Ekonomi Masyarakat 0 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN 3 27 05 2.01 000 3 Jumlah Luasan Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan 50 Ha 50 Ha 0,00 30.000.000,00 30.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Transfer Antar Daerah Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya - 2. Penguatan Ekonomi Masyarakat 509.989.063 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN 564 3 27 06 PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN - - - 0,00 16.400.000,00 7.900.000,00 132.250.000 3 27 06 2.02 Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan - - - - 0,00 16.400.000,00 16.400.000,00 - 2. Penguatan Ekonomi Masyarakat - 132.250.000 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN 3 27 06 2.02 000 1 Jumlah Penatausahaan Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan 1 Dokumen 1 Dokumen 0,00 16.400.000,00 7.900.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya - 2. Penguatan Ekonomi Masyarakat 132.250.000 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN 565 3 27 07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN - - - 0,00 1.160.242.700,00 1.643.632.700,00 3.115.962.656 3 27 07 2.01 Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian - - - - 0,00 1.160.242.700,00 1.160.242.700,00 - 2. Penguatan Ekonomi Masyarakat - 3.115.962.656 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN 3 27 07 2.01 000 1 Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Penatausahaan Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa Perubahan RKPD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025 V-278 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target RENJA Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya 12 Unit 12 Unit 0,00 515.869.000,00 1.043.859.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Transfer Antar Daerah Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya DAK Non Fisik- Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian - 2. Penguatan Ekonomi Masyarakat 1.239.843.750 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN 3 27 07 2.01 000 2 Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya 6 Unit 6 Unit 0,00 477.098.700,00 445.548.700,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Transfer Antar Daerah Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya - 2. Penguatan Ekonomi Masyarakat 1.438.040.781 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN 3 27 07 2.01 000 3 Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian 50 Unit 50 Unit 0,00 142.300.000,00 131.800.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Transfer Antar Daerah Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya - 2. Penguatan Ekonomi Masyarakat 330.625.000 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN 3 27 07 2.01 000 5 Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi 2 Unit 2 Unit 0,00 24.975.000,00 22.425.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Transfer Antar Daerah Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya - 2. Penguatan Ekonomi Masyarakat 107.453.125 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN 3 27 07 2.01 000 6 Jumlah penyuluh pertanian yang tersedia dan ditingkatkan kapasitasnya - 0 Orang 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik- Bantuan Operasional Penyuluh Pertanian - - 0 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN 46.675.963.160,00 86.591.529.832,00 83.657.007.832,00 96.485.470.151 4 46.675.963.160,00 86.591.529.832,00 83.657.007.832,00 96.485.470.151 4 01 46.675.963.160,00 86.591.529.832,00 83.657.007.832,00 96.485.470.151 566 4 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 41.257.964.160,00 46.953.986.732,00 45.770.912.732,00 60.173.964.605 4 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - - - 72.536.000,00 147.126.000,00 147.126.000,00 - 4. Tata Kelola Pemerintahan - 148.920.875 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.01 000 1 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 6 Dokumen 6 Dokumen 72.536.000,00 147.126.000,00 147.126.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Ketapang Dana Bagi Hasil (DBH) Pendapatan Transfer Antar Daerah - 4. Tata Kelola Pemerintahan 148.920.875 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - - - 17.905.907.334,00 22.788.400.778,00 22.788.400.778,00 - - - 33.767.468.475 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.02 000 1 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 129 Orang/bulan 129 Orang/bulan 16.718.651.134,00 21.691.034.578,00 21.691.034.578,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Ketapang Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja - - 12.469.561.025 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.02 000 3 Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian SEKRETARIAT DAERAH UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Pelaksanaan Penatausahaan dan Perubahan RKPD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025 V-279 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target RENJA Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 1.115.085.200,00 1.042.951.400,00 1.042.951.400,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Ketapang Dana Bagi Hasil (DBH) Pendapatan Transfer Antar Daerah - 4. Tata Kelola Pemerintahan 21.134.084.750 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.02 000 5 Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 12 Laporan 12 Laporan 72.171.000,00 54.414.800,00 54.414.800,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Ketapang Dana Bagi Hasil (DBH) Pendapatan Transfer Antar Daerah - 4. Tata Kelola Pemerintahan 163.822.700 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - - - 5.835.079.368,00 6.080.321.368,00 6.080.321.368,00 - 4. Tata Kelola Pemerintahan - 7.611.684.662 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.05 000 2 Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 1 Paket 1 Paket 110.000.000,00 154.000.000,00 154.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Ketapang Dana Bagi Hasil (DBH) - 4. Tata Kelola Pemerintahan 252.789.000 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.05 000 3 Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 20 Dokumen 20 Dokumen 5.659.451.368,00 5.659.451.368,00 5.659.451.368,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan Dana Bagi Hasil (DBH) - 4. Tata Kelola Pemerintahan 6.828.103.662 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.05 000 9 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 25 Orang 25 Orang 0,00 107.840.000,00 85.170.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Ketapang Dana Bagi Hasil (DBH) - 4. Tata Kelola Pemerintahan 192.792.000 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.05 001 0 Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 10 Orang 10 Orang 65.628.000,00 21.640.000,00 10.820.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Ketapang Dana Bagi Hasil (DBH) - 4. Tata Kelola Pemerintahan 163.250.000 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.05 001 1 Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 20 Orang 20 Orang 0,00 137.390.000,00 103.695.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Ketapang Dana Bagi Hasil (DBH) - 4. Tata Kelola Pemerintahan 174.750.000 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - - 2.412.534.438,00 2.057.981.550,00 2.057.981.550,00 - 4. Tata Kelola Pemerintahan - 2.262.719.800 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.06 000 1 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 10 Paket 10 Paket 126.952.500,00 126.952.500,00 126.952.500,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Ketapang Dana Bagi Hasil (DBH) Pendapatan Transfer Antar Daerah - 4. Tata Kelola Pemerintahan 174.165.800 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.06 000 4 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 10 Paket 10 Paket 0,00 93.527.650,00 93.527.650,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Ketapang Dana Bagi Hasil (DBH) - 4. Tata Kelola Pemerintahan 147.000.000 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.06 000 5 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 10 Paket 10 Paket 94.500.200,00 163.650.200,00 163.650.200,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Ketapang Dana Bagi Hasil (DBH) Pendapatan Transfer Antar Daerah - 4. Tata Kelola Pemerintahan 150.000.000 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.06 000 7 Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan 15 Paket 15 Paket 270.581.738,00 294.341.200,00 294.341.200,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Ketapang Dana Bagi Hasil (DBH) Pendapatan Transfer Antar Daerah - 4. Tata Kelola Pemerintahan 225.607.000 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.06 000 8 Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 1 Laporan 1 Laporan 864.000.000,00 500.200.000,00 500.200.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Ketapang Dana Bagi Hasil (DBH) Pendapatan Transfer Antar Daerah - 4. Tata Kelola Pemerintahan 516.250.000 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.06 000 9 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 1 Laporan 1.056.500.000,00 879.310.000,00 439.655.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) Pendapatan Transfer Antar Daerah - 4. Tata Kelola Pemerintahan 1.049.697.000 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - - - 0,00 1.004.060.000,00 1.004.060.000,00 - 4. Tata Kelola Pemerintahan - 5.705.044.600 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.07 000 1 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Penyediaan Komponen Instalasi Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Bahan/Material Fasilitasi Kunjungan Tamu Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Perubahan RKPD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025 V-280 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target RENJA Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan 8 Unit 8 Unit 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) - 4. Tata Kelola Pemerintahan 2.783.800.000 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.07 000 5 Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 135 Unit 135 Unit 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) - 4. Tata Kelola Pemerintahan 380.700.600 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.07 000 6 Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 12 Unit 12 Unit 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) - 4. Tata Kelola Pemerintahan 500.000.000 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.07 000 9 Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 Unit 1 Unit 0,00 580.360.000,00 580.360.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) - 4. Tata Kelola Pemerintahan 620.544.000 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.07 001 1 Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 Unit 1 Unit 0,00 423.700.000,00 423.700.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) - 4. Tata Kelola Pemerintahan 1.420.000.000 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - - 7.480.256.624,00 7.925.777.040,00 7.925.777.040,00 - 4. Tata Kelola Pemerintahan - 4.195.604.505 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.08 000 1 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 1 Laporan 11.500.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) Pendapatan Transfer Antar Daerah - 4. Tata Kelola Pemerintahan 11.500.000 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.08 000 2 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 1 Laporan 2.713.856.624,00 2.118.287.040,00 2.118.287.040,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) Pendapatan Transfer Antar Daerah - 4. Tata Kelola Pemerintahan 3.742.211.000 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.08 000 4 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 1 Laporan 4.754.900.000,00 5.802.490.000,00 5.802.490.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) Pendapatan Transfer Antar Daerah - 4. Tata Kelola Pemerintahan 441.893.505 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - - 2.119.291.708,00 2.327.526.508,00 2.327.526.508,00 - 4. Tata Kelola Pemerintahan - 1.990.230.000 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.09 000 1 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 5 Unit 5 Unit 200.730.000,00 272.959.800,00 272.959.800,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) - 4. Tata Kelola Pemerintahan 135.615.000 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.09 000 2 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 5 Unit 5 Unit 262.550.000,00 328.360.000,00 328.360.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) - 4. Tata Kelola Pemerintahan 336.615.000 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.09 000 6 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 10 Unit 10 Unit 500.001.650,00 620.001.650,00 620.001.650,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) Pendapatan Transfer Antar Daerah - 4. Tata Kelola Pemerintahan 172.500.000 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.09 000 9 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 1 Unit 924.896.058,00 900.895.058,00 900.895.058,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) - 4. Tata Kelola Pemerintahan 1.092.500.000 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.09 001 0 Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 1 Unit 231.114.000,00 205.310.000,00 205.310.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) Pendapatan Transfer Antar Daerah - 4. Tata Kelola Pemerintahan 253.000.000 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.11 Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah - - - - 2.579.684.688,00 1.982.860.688,00 1.982.860.688,00 - 4. Tata Kelola Pemerintahan - 1.407.416.688 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.11 000 1 Pengadaan Mebel Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Perubahan RKPD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025 V-281 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target RENJA Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 2 Orang/Bulan 2 Orang/Bulan 782.416.688,00 782.416.688,00 782.416.688,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) Pendapatan Transfer Antar Daerah - 4. Tata Kelola Pemerintahan 782.416.688 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.11 000 3 Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 2 Orang 2 Orang 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) - 4. Tata Kelola Pemerintahan 150.000.000 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.11 000 4 Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 2 Orang/Bulan 2 Orang/Bulan 1.797.268.000,00 1.200.444.000,00 842.542.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) Pendapatan Transfer Antar Daerah - 4. Tata Kelola Pemerintahan 475.000.000 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.12 Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah - - - - 1.607.534.000,00 1.035.160.000,00 1.035.160.000,00 - 4. Tata Kelola Pemerintahan - 997.250.000 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.12 000 1 Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan 2 Paket 2 Paket 978.030.000,00 615.640.000,00 615.640.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) Pendapatan Transfer Antar Daerah - 4. Tata Kelola Pemerintahan 538.350.000 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.12 000 2 Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan 2 Paket 2 Paket 629.504.000,00 419.520.000,00 419.520.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) Pendapatan Transfer Antar Daerah - 4. Tata Kelola Pemerintahan 458.900.000 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.13 Penataan Organisasi - - - - 384.166.000,00 482.870.800,00 482.870.800,00 - 4. Tata Kelola Pemerintahan - 632.500.000 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.13 000 1 Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan 49 Dokumen 49 Dokumen 144.208.000,00 169.165.200,00 103.537.200,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) Pendapatan Transfer Antar Daerah - 4. Tata Kelola Pemerintahan 281.750.000 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.13 000 2 Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana 10 Laporan 10 Laporan 111.918.000,00 119.089.600,00 85.983.600,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) Pendapatan Transfer Antar Daerah - 4. Tata Kelola Pemerintahan 212.750.000 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.13 000 3 Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi 4 Dokumen 4 Dokumen 128.040.000,00 194.616.000,00 155.217.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) Pendapatan Transfer Antar Daerah - 4. Tata Kelola Pemerintahan 138.000.000 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.14 Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan - - - - 860.974.000,00 1.121.902.000,00 1.121.902.000,00 - 4. Tata Kelola Pemerintahan - 1.455.125.000 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.14 000 1 Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan 12 Laporan 12 Laporan 344.140.000,00 201.342.000,00 141.321.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan Dana Bagi Hasil (DBH) - 4. Tata Kelola Pemerintahan 276.000.000 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.14 000 2 Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan 12 Laporan 12 Laporan 378.392.000,00 331.746.000,00 271.725.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) Pendapatan Transfer Antar Daerah - 4. Tata Kelola Pemerintahan 451.750.000 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.14 000 3 Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan 12 Laporan 12 Laporan 138.442.000,00 588.814.000,00 528.657.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) Pendapatan Transfer Antar Daerah - 4. Tata Kelola Pemerintahan 727.375.000 SEKRETARIAT DAERAH 567 4 01 02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT - - - 4.055.593.000,00 37.285.753.300,00 36.253.348.300,00 34.128.299.013 4 01 02 2.01 Administrasi Tata Pemerintahan - - - - 515.110.000,00 840.151.400,00 840.151.400,00 - 4. Tata Kelola Pemerintahan - 3.404.126.500 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 02 2.01 000 1 Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan 2 Dokumen 2 Dokumen 167.250.000,00 298.198.200,00 193.114.200,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Ketapang Dana Bagi Hasil (DBH) Pendapatan Transfer Antar Daerah - 4. Tata Kelola Pemerintahan 1.000.615.000 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 02 2.01 000 2 Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi Fasilitasi Keprotokolan Fasilitasi Komunikasi Pimpinan Pendokumentasian Tugas Pimpinan Penataan Administrasi Pemerintahan Pengelolaan Administrasi Kewilayahan Perubahan RKPD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025 V-282 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target RENJA Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan 2 Dokumen 2 Dokumen 138.390.000,00 260.994.200,00 150.942.200,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Ketapang Dana Bagi Hasil (DBH) Pendapatan Transfer Antar Daerah - 4. Tata Kelola Pemerintahan 1.207.500.000 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 02 2.01 000 3 Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah 3 Dokumen 3 Dokumen 209.470.000,00 280.959.000,00 168.399.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Ketapang Dana Bagi Hasil (DBH) Pendapatan Transfer Antar Daerah - 4. Tata Kelola Pemerintahan 1.196.011.500 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 02 2.02 Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat - - - - 2.888.503.000,00 35.273.008.000,00 35.273.008.000,00 - 4. Tata Kelola Pemerintahan - 29.548.877.190 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 02 2.02 000 1 Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual 500 Dokumen 500 Dokumen 2.646.955.000,00 32.469.184.000,00 32.237.584.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan Dana Bagi Hasil (DBH) Pendapatan Transfer Antar Daerah - 4. Tata Kelola Pemerintahan 28.185.145.070 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 02 2.02 000 2 Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB 15 Dokumen 15 Dokumen 120.480.000,00 132.480.000,00 72.240.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Ketapang Dana Bagi Hasil (DBH) Pendapatan Transfer Antar Daerah - 4. Tata Kelola Pemerintahan 1.219.982.350 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 02 2.02 000 3 Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas 21 Dokumen 21 Dokumen 121.068.000,00 2.671.344.000,00 2.595.312.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Ketapang PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan Dana Bagi Hasil (DBH) Pendapatan Transfer Antar Daerah - 4. Tata Kelola Pemerintahan 143.749.770 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 02 2.03 Fasilitasi dan Koordinasi Hukum - - - - 374.822.000,00 789.625.900,00 789.625.900,00 - 4. Tata Kelola Pemerintahan - 799.016.013 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 02 2.03 000 1 Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun 500 Dokumen 500 Dokumen 197.240.000,00 312.956.200,00 237.294.200,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Ketapang Dana Bagi Hasil (DBH) Pendapatan Transfer Antar Daerah - 4. Tata Kelola Pemerintahan 199.016.183 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 02 2.03 000 2 Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum 3 Kasus 3 Kasus 98.442.000,00 298.451.400,00 250.603.400,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Ketapang Dana Bagi Hasil (DBH) Pendapatan Transfer Antar Daerah - 4. Tata Kelola Pemerintahan 424.850.000 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 02 2.03 000 3 Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi 15 Dokumen 15 Dokumen 79.140.000,00 178.218.300,00 137.586.300,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Ketapang Dana Bagi Hasil (DBH) Pendapatan Transfer Antar Daerah - 4. Tata Kelola Pemerintahan 175.149.830 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 02 2.04 Fasilitasi Kerja Sama Daerah - - - - 277.158.000,00 382.968.000,00 382.968.000,00 - 4. Tata Kelola Pemerintahan - 376.279.310 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 02 2.04 000 1 Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri 12 Dokumen 12 Dokumen 149.520.000,00 240.990.000,00 139.284.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Ketapang Dana Bagi Hasil (DBH) Pendapatan Transfer Antar Daerah - 4. Tata Kelola Pemerintahan 134.839.455 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 02 2.04 000 2 Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri 10 Dokumen 10 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Ketapang Dana Bagi Hasil (DBH) - 4. Tata Kelola Pemerintahan 107.303.855 SEKRETARIAT DAERAH Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah Fasilitasi Bantuan Hukum Pendokumentasian Produk Hukum dan Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri Perubahan RKPD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025 V-283 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target RENJA Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 4 01 02 2.04 000 3 Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama 10 Laporan 10 Laporan 127.638.000,00 141.978.000,00 70.989.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Ketapang Dana Bagi Hasil (DBH) Pendapatan Transfer Antar Daerah - 4. Tata Kelola Pemerintahan 134.136.000 SEKRETARIAT DAERAH 568 4 01 03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN - - - 1.362.406.000,00 2.351.789.800,00 1.632.746.800,00 2.183.206.533 4 01 03 2.01 Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian - - - - 389.904.000,00 495.171.800,00 495.171.800,00 - 4. Tata Kelola Pemerintahan - 500.940.000 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 03 2.01 000 1 Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD 4 Dokumen 4 Dokumen 131.028.000,00 236.295.800,00 170.523.800,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Ketapang Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan Dana Bagi Hasil (DBH) Pendapatan Transfer Antar Daerah - 4. Tata Kelola Pemerintahan 167.037.500 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 03 2.01 000 2 Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian 4 Laporan 4 Laporan 129.438.000,00 129.438.000,00 67.284.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Ketapang Dana Bagi Hasil (DBH) Pendapatan Transfer Antar Daerah - 4. Tata Kelola Pemerintahan 166.922.500 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 03 2.01 000 3 Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil 4 Dokumen 4 Dokumen 129.438.000,00 129.438.000,00 67.284.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Ketapang Dana Bagi Hasil (DBH) Pendapatan Transfer Antar Daerah - 4. Tata Kelola Pemerintahan 166.980.000 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 03 2.02 Pelaksanaan Administrasi Pembangunan - - - - 310.398.000,00 478.276.600,00 478.276.600,00 - 4. Tata Kelola Pemerintahan - 412.267.123 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 03 2.02 000 1 Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah 4 Dokumen 4 Dokumen 81.540.000,00 101.328.600,00 51.180.600,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Ketapang Dana Bagi Hasil (DBH) Pendapatan Transfer Antar Daerah - 4. Tata Kelola Pemerintahan 123.581.760 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 03 2.02 000 2 Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan 4 Laporan 4 Laporan 121.488.000,00 150.114.000,00 115.182.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Ketapang Dana Bagi Hasil (DBH) Pendapatan Transfer Antar Daerah - 4. Tata Kelola Pemerintahan 145.094.350 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 03 2.02 000 3 Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan 12 Laporan 12 Laporan 107.370.000,00 226.834.000,00 192.342.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Ketapang Dana Bagi Hasil (DBH) Pendapatan Transfer Antar Daerah - 4. Tata Kelola Pemerintahan 143.591.013 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 03 2.03 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa - - - - 262.468.000,00 857.354.600,00 857.354.600,00 - 4. Tata Kelola Pemerintahan - 444.731.910 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 03 2.03 000 1 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa 4 Dokumen 4 Dokumen 78.748.000,00 187.962.000,00 132.191.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Ketapang Dana Bagi Hasil (DBH) Pendapatan Transfer Antar Daerah - 4. Tata Kelola Pemerintahan 148.035.705 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 03 2.03 000 2 Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik 4 Dokumen 4 Dokumen 71.580.000,00 415.848.000,00 374.694.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Ketapang Dana Bagi Hasil (DBH) Pendapatan Transfer Antar Daerah - 4. Tata Kelola Pemerintahan 148.093.205 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 03 2.03 000 3 Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa 100 Orang 100 Orang 112.140.000,00 253.544.600,00 189.644.600,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Ketapang Dana Bagi Hasil (DBH) Pendapatan Transfer Antar Daerah - 4. Tata Kelola Pemerintahan 148.603.000 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 03 2.04 Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam - - - - 399.636.000,00 520.986.800,00 520.986.800,00 - 4. Tata Kelola Pemerintahan - 825.267.500 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 03 2.04 000 1 Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja 10 Dokumen 10 Dokumen 149.520.000,00 220.678.800,00 115.339.800,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Ketapang Dana Bagi Hasil (DBH) Pendapatan Transfer Antar Daerah - 4. Tata Kelola Pemerintahan 491.250.000 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 03 2.04 000 2 Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD Pengendalian dan Distribusi Perekonomian Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup Perubahan RKPD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025 V-284 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target RENJA Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian 10 Dokumen 10 Dokumen 124.668.000,00 150.000.000,00 77.727.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Ketapang Dana Bagi Hasil (DBH) Pendapatan Transfer Antar Daerah - 4. Tata Kelola Pemerintahan 166.922.500 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 03 2.04 000 3 Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan 10 Dokumen 10 Dokumen 125.448.000,00 150.308.000,00 79.354.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Ketapang Dana Bagi Hasil (DBH) Pendapatan Transfer Antar Daerah - 4. Tata Kelola Pemerintahan 167.095.000 SEKRETARIAT DAERAH 38.441.741.902,00 68.325.000.844,00 59.334.920.844,00 500.000.000 4 38.441.741.902,00 68.325.000.844,00 59.334.920.844,00 500.000.000 4 02 38.441.741.902,00 68.325.000.844,00 59.334.920.844,00 500.000.000 569 4 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 38.298.041.902,00 63.305.690.844,00 55.665.742.844,00 0 4 02 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - - - 29.255.051.932,00 31.369.965.874,00 31.369.965.874,00 - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis - 0 SEKRETARIAT DPRD 4 02 01 2.02 000 1 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 0 Orang/bulan 0 Orang/bulan 29.255.051.932,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Mentawa Baru Hulu Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis 0 SEKRETARIAT DPRD Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN - 76 Orang/bulan 0,00 31.369.965.874,00 31.369.965.874,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Pendapatan Transfer Antar Daerah DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis 0 SEKRETARIAT DPRD 4 02 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - - - 739.424.000,00 2.572.430.000,00 2.572.430.000,00 - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis - 0 SEKRETARIAT DPRD 4 02 01 2.05 000 2 Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 100 % Paket 100 % Paket 0,00 696.000.000,00 696.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Mentawa Baru Hulu Pendapatan Transfer Antar Daerah - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis 0 SEKRETARIAT DPRD 4 02 01 2.05 000 9 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 100 % Orang 100 % Orang 739.424.000,00 1.876.430.000,00 1.338.320.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Mentawa Baru Hulu Pendapatan Transfer Antar Daerah - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis 0 SEKRETARIAT DPRD 4 02 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - - 2.965.874.214,00 5.203.740.122,00 5.203.740.122,00 - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis - 0 SEKRETARIAT DPRD 4 02 01 2.06 000 2 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 100 % Paket 100 % Paket 162.098.600,00 162.098.600,00 162.098.600,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Mentawa Baru Hulu Pendapatan Transfer Antar Daerah - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis 0 SEKRETARIAT DPRD 4 02 01 2.06 000 5 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 100 % Paket 100 % Paket 384.702.600,00 435.089.508,00 435.089.508,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Mentawa Baru Hulu Pendapatan Transfer Antar Daerah - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis 0 SEKRETARIAT DPRD 4 02 01 2.06 000 6 Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 100 % Dokumen 100 % Dokumen 498.000.000,00 498.000.000,00 498.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Mentawa Baru Hulu Pendapatan Transfer Antar Daerah - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis 0 SEKRETARIAT DPRD 4 02 01 2.06 000 7 Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan 100 % Paket 100 % Paket 149.667.014,00 149.667.014,00 149.667.014,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Ketapang Pendapatan Transfer Antar Daerah - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis 0 SEKRETARIAT DPRD 4 02 01 2.06 000 8 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air SEKRETARIAT DPRD UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DPRD Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Penyediaan Bahan/Material Fasilitasi Kunjungan Tamu Perubahan RKPD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025 V-285 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target RENJA Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 100 % Laporan 100 % Laporan 105.230.000,00 1.337.285.000,00 1.337.285.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Mentawa Baru Hulu Pendapatan Transfer Antar Daerah - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis 0 SEKRETARIAT DPRD 4 02 01 2.06 000 9 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 100 % Laporan 100 % Laporan 1.666.176.000,00 2.621.600.000,00 1.310.800.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Mentawa Baru Hulu Pendapatan Transfer Antar Daerah - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis 0 SEKRETARIAT DPRD 4 02 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - - - 0,00 5.755.507.046,00 5.755.507.046,00 - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis - 0 SEKRETARIAT DPRD 4 02 01 2.07 000 2 Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 100 % Unit 100 % Unit 0,00 2.767.672.546,00 2.767.672.546,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Mentawa Baru Hulu Pendapatan Transfer Antar Daerah - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis 0 SEKRETARIAT DPRD 4 02 01 2.07 001 1 Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 100 % Unit 100 % Unit 0,00 2.987.834.500,00 2.987.834.500,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Mentawa Baru Hulu Pendapatan Transfer Antar Daerah - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis 0 SEKRETARIAT DPRD 4 02 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - - 3.707.134.078,00 3.698.170.742,00 3.698.170.742,00 - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis - 0 SEKRETARIAT DPRD 4 02 01 2.08 000 2 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 100 % Laporan 100 % Laporan 644.543.652,00 611.217.652,00 611.217.652,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Mentawa Baru Hulu Pendapatan Transfer Antar Daerah - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis 0 SEKRETARIAT DPRD 4 02 01 2.08 000 3 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 100 % Laporan 100 % Laporan 43.775.000,00 54.340.000,00 54.340.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Mentawa Baru Hulu Pendapatan Transfer Antar Daerah - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis 0 SEKRETARIAT DPRD 4 02 01 2.08 000 4 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 100 % Laporan 100 % Laporan 3.018.815.426,00 3.032.613.090,00 3.032.613.090,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Mentawa Baru Hulu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Transfer Antar Daerah - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis 0 SEKRETARIAT DPRD 4 02 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - - 1.086.769.981,00 3.125.057.060,00 3.125.057.060,00 - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis - 0 SEKRETARIAT DPRD 4 02 01 2.09 000 1 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 100 % Unit 100 % Unit 632.348.250,00 690.807.329,00 690.807.329,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Mentawa Baru Hulu Pendapatan Transfer Antar Daerah - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis 0 SEKRETARIAT DPRD 4 02 01 2.09 000 9 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 100 % Unit 100 % Unit 254.157.435,00 2.029.985.435,00 2.029.985.435,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Mentawa Baru Hulu Pendapatan Transfer Antar Daerah - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis 0 SEKRETARIAT DPRD 4 02 01 2.09 001 1 Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 100 % Unit 100 % Unit 200.264.296,00 404.264.296,00 404.264.296,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Mentawa Baru Hulu Pendapatan Transfer Antar Daerah - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis 0 SEKRETARIAT DPRD 4 02 01 2.16 Layanan Administrasi DPRD - - - - 543.787.697,00 11.580.820.000,00 11.580.820.000,00 - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis - 0 SEKRETARIAT DPRD 4 02 01 2.16 000 3 Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD 100 % Laporan 100 % Laporan 543.787.697,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Mentawa Baru Hulu Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis 0 SEKRETARIAT DPRD Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD - 0 Laporan 0,00 11.580.820.000,00 5.789.782.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis 0 SEKRETARIAT DPRD 570 4 02 02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD - - - 143.700.000,00 5.019.310.000,00 3.669.178.000,00 500.000.000 4 02 02 2.01 Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD - - - - 0,00 500.000.000,00 500.000.000,00 - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis - 500.000.000 SEKRETARIAT DPRD 4 02 02 2.01 000 2 Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah 100% Dokumen 100% Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis 0 SEKRETARIAT DPRD Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Perubahan RKPD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025 V-286 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target RENJA Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah - 100 % Dokumen 0,00 500.000.000,00 350.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis 500.000.000 SEKRETARIAT DPRD 4 02 02 2.02 Pembahasan Kebijakan Anggaran - - - - 0,00 0,00 0,00 - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis - 0 SEKRETARIAT DPRD 4 02 02 2.02 000 1 Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS 100 % Dokumen 100 % Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Mentawa Baru Hulu - - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis 0 SEKRETARIAT DPRD 4 02 02 2.02 000 2 Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS 100 % Dokumen 100 % Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Mentawa Baru Hulu - - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis 0 SEKRETARIAT DPRD 4 02 02 2.02 000 3 Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD 100 % Dokumen 100 % Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Mentawa Baru Hulu - - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis 0 SEKRETARIAT DPRD 4 02 02 2.02 000 4 Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan 100 % Dokumen 100 % Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Mentawa Baru Hulu - - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis 0 SEKRETARIAT DPRD 4 02 02 2.02 000 6 Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD 100 % Dokumen 100 % Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Mentawa Baru Hulu - - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis 0 SEKRETARIAT DPRD 4 02 02 2.03 Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan - - - - 0,00 0,00 0,00 - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis - 0 SEKRETARIAT DPRD 4 02 02 2.03 000 1 Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum 100 % Laporan 100 % Laporan 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Mentawa Baru Hulu Pendapatan Transfer Antar Daerah - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis 0 SEKRETARIAT DPRD 4 02 02 2.03 000 2 Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur 100 % Laporan 100 % Laporan 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Mentawa Baru Hulu Pendapatan Transfer Antar Daerah - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis 0 SEKRETARIAT DPRD 4 02 02 2.03 000 3 Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat 100 % Laporan 100 % Laporan 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Mentawa Baru Hulu Pendapatan Transfer Antar Daerah - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis 0 SEKRETARIAT DPRD 4 02 02 2.03 000 4 Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian 100 % Laporan 100 % Laporan 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Mentawa Baru Hulu Pendapatan Transfer Antar Daerah - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis 0 SEKRETARIAT DPRD 4 02 02 2.04 Peningkatan Kapasitas DPRD - - - - 0,00 3.252.000.000,00 3.252.000.000,00 - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis - 0 SEKRETARIAT DPRD 4 02 02 2.04 000 1 Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD 100 % Dokumen 100 % Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Mentawa Baru Hulu Pendapatan Transfer Antar Daerah - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis 0 SEKRETARIAT DPRD 4 02 02 2.04 000 2 Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD 100 % Dokumen 100 % Dokumen 0,00 1.752.000.000,00 1.235.100.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Mentawa Baru Hulu Pendapatan Transfer Antar Daerah - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis 0 SEKRETARIAT DPRD 4 02 02 2.04 000 8 Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD 100 % Dokumen 100 % Dokumen 0,00 1.500.000.000,00 1.500.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Mentawa Baru Hulu Pendapatan Transfer Antar Daerah - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis 0 SEKRETARIAT DPRD 4 02 02 2.05 Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat - - - - 143.700.000,00 1.267.310.000,00 1.267.310.000,00 - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis - 0 SEKRETARIAT DPRD 4 02 02 2.05 000 1 Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD 100 % Laporan 100 % Laporan 143.700.000,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Mentawa Baru Hulu Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Pendapatan Transfer Antar Daerah - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis 0 SEKRETARIAT DPRD Pembahasan KUA dan PPAS Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Pembahasan APBD Pembahasan APBD Perubahan Pembahasan Pertanggungjawaban APBD Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian Orientasi DPRD Pendalaman Tugas DPRD Publikasi dan Dokumentasi DPRD Kunjungan Kerja dalam Daerah Perubahan RKPD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025 V-287 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target RENJA Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD - 0 Laporan 0,00 350.110.000,00 125.478.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis 0 SEKRETARIAT DPRD 4 02 02 2.05 000 2 Jumlah Dokumen Pokok- Pokok Pikiran DPRD yang Disusun 100 % Dokumen 100 % Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Mentawa Baru Hilir Pendapatan Transfer Antar Daerah - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis 0 SEKRETARIAT DPRD 4 02 02 2.05 000 3 Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses 100 % Dokumen 100 % Dokumen 0,00 917.200.000,00 458.600.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Mentawa Baru Hulu Pendapatan Transfer Antar Daerah - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis 0 SEKRETARIAT DPRD 11.191.031.030,00 12.238.713.021,00 11.389.633.021,00 9.674.668.402 5 11.191.031.030,00 12.238.713.021,00 11.389.633.021,00 9.674.668.402 5 01 11.130.890.530,00 11.948.572.521,00 11.149.226.921,00 9.466.314.402 571 5 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 8.723.841.930,00 9.969.024.621,00 9.445.531.021,00 7.449.291.389 5 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - - - 47.400.000,00 47.400.000,00 47.400.000,00 - 4. Tata Kelola Pemerintahan - 6.750.000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5 01 01 2.01 000 1 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3 Dokumen 3 Dokumen 42.600.000,00 42.600.000,00 42.600.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) - 4. Tata Kelola Pemerintahan 3.000.000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5 01 01 2.01 000 7 Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4 Laporan 4 Laporan 4.800.000,00 4.800.000,00 4.800.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) - 4. Tata Kelola Pemerintahan 3.750.000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - - - 5.114.017.202,00 6.629.220.068,00 6.629.220.068,00 - 4. Tata Kelola Pemerintahan - 5.516.893.900 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5 01 01 2.02 000 1 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 50 Orang/bulan 50 Orang/bulan 5.102.077.202,00 6.617.280.068,00 6.617.280.068,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja - 4. Tata Kelola Pemerintahan 5.511.234.000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5 01 01 2.02 000 5 Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 1 Laporan 5.820.000,00 5.820.000,00 5.820.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) - 4. Tata Kelola Pemerintahan 2.999.900 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5 01 01 2.02 000 7 Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semest eran SKPD 7 Laporan 7 Laporan 6.120.000,00 6.120.000,00 6.120.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) - 4. Tata Kelola Pemerintahan 2.660.000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - - - 677.770.000,00 415.280.000,00 415.280.000,00 - 4. Tata Kelola Pemerintahan - 217.106.386 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5 01 01 2.05 000 2 Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 2 Paket 2 Paket 182.250.000,00 75.600.000,00 75.600.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) - 4. Tata Kelola Pemerintahan 108.264.386 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5 01 01 2.05 000 9 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 32 Orang 32 Orang 495.520.000,00 339.680.000,00 250.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) - 4. Tata Kelola Pemerintahan 108.842.000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - - 1.322.342.173,00 1.049.582.573,00 1.049.582.573,00 - 4. Tata Kelola Pemerintahan - 480.999.377 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5 01 01 2.06 000 1 Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD Pelaksanaan Reses BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PERENCANAAN Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Penyediaan Komponen Instalasi Perubahan RKPD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025 V-288 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target RENJA Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 19 Paket 19 Paket 62.000.000,00 62.000.000,00 62.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) - 4. Tata Kelola Pemerintahan 20.776.250 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5 01 01 2.06 000 2 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 0 Paket 0 Paket 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) - 4. Tata Kelola Pemerintahan 0 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5 01 01 2.06 000 3 Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 0 Paket 0 Paket 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) - 4. Tata Kelola Pemerintahan 0 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5 01 01 2.06 000 4 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 9.910.000,00 9.910.000,00 9.910.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) - 4. Tata Kelola Pemerintahan 9.642.500 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5 01 01 2.06 000 5 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 37 Paket 37 Paket 25.771.800,00 25.771.800,00 25.771.800,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) - 4. Tata Kelola Pemerintahan 20.793.200 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5 01 01 2.06 000 6 Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 3 Dokumen 3 Dokumen 37.440.000,00 37.440.000,00 37.440.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) - 4. Tata Kelola Pemerintahan 35.040.000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5 01 01 2.06 000 7 Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan 58 Paket 58 Paket 98.888.373,00 91.746.773,00 91.746.773,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) - 4. Tata Kelola Pemerintahan 70.537.500 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5 01 01 2.06 000 8 Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 15 Laporan 15 Laporan 128.200.000,00 128.200.000,00 128.200.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) - 4. Tata Kelola Pemerintahan 51.990.000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5 01 01 2.06 000 9 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 50 Laporan 50 Laporan 960.132.000,00 694.514.000,00 260.700.400,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) - 4. Tata Kelola Pemerintahan 272.219.927 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - - - 0,00 178.174.800,00 178.174.800,00 - 4. Tata Kelola Pemerintahan - 188.555.840 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5 01 01 2.07 000 1 Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan 0 Unit 0 Unit 0,00 0,00 0,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) - 4. Tata Kelola Pemerintahan 0 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5 01 01 2.07 000 2 Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 0 Unit 0 Unit 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) - 4. Tata Kelola Pemerintahan 0 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5 01 01 2.07 000 5 Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 0 Unit 0 Unit 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) - 4. Tata Kelola Pemerintahan 0 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5 01 01 2.07 000 9 Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 Unit 1 Unit 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) - 4. Tata Kelola Pemerintahan 0 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5 01 01 2.07 001 0 Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 17 Unit 17 Unit 0,00 151.950.000,00 151.950.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) - 4. Tata Kelola Pemerintahan 94.277.920 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5 01 01 2.07 001 1 Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 14 Unit 14 Unit 0,00 26.224.800,00 26.224.800,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) - 4. Tata Kelola Pemerintahan 94.277.920 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - - 887.970.555,00 992.097.180,00 992.097.180,00 - 4. Tata Kelola Pemerintahan - 688.960.504 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Penyediaan Bahan/Material Fasilitasi Kunjungan Tamu Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pengadaan Mebel Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Perubahan RKPD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025 V-289 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target RENJA Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 5 01 01 2.08 000 1 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2 Laporan 2 Laporan 4.500.000,00 4.500.000,00 4.500.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) - 4. Tata Kelola Pemerintahan 1.200.000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5 01 01 2.08 000 2 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 306.664.551,00 385.303.176,00 385.303.176,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) - 4. Tata Kelola Pemerintahan 232.312.730 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5 01 01 2.08 000 4 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 576.806.004,00 602.294.004,00 602.294.004,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Dana Bagi Hasil (DBH) Pendapatan Transfer Antar Daerah - 4. Tata Kelola Pemerintahan 455.447.774 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - - 674.342.000,00 657.270.000,00 657.270.000,00 - 4. Tata Kelola Pemerintahan - 350.025.382 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5 01 01 2.09 000 1 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 19 Unit 19 Unit 297.572.000,00 225.000.000,00 225.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) - 4. Tata Kelola Pemerintahan 268.150.382 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5 01 01 2.09 000 2 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 18 Unit 18 Unit 134.150.000,00 134.150.000,00 134.150.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) - 4. Tata Kelola Pemerintahan 40.210.000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5 01 01 2.09 000 9 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 0 Unit 0 Unit 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) - 4. Tata Kelola Pemerintahan 0 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5 01 01 2.09 001 0 Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 15 Unit 15 Unit 191.400.000,00 246.900.000,00 246.900.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) - 4. Tata Kelola Pemerintahan 22.340.000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5 01 01 2.09 001 1 Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 15 Unit 15 Unit 51.220.000,00 51.220.000,00 51.220.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) - 4. Tata Kelola Pemerintahan 19.325.000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 572 5 01 02 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH - - - 2.238.323.600,00 1.370.822.900,00 1.241.966.100,00 1.301.494.355 5 01 02 2.01 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan - - - - 1.820.117.600,00 973.256.900,00 973.256.900,00 - 4. Tata Kelola Pemerintahan - 909.774.555 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5 01 02 2.01 000 1 Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik) 2 Dokumen 2 Dokumen 516.464.000,00 59.139.300,00 59.139.300,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Bagi Hasil (DBH) - 4. Tata Kelola Pemerintahan 0 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5 01 02 2.01 000 2 Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah 1 Dokumen 1 Dokumen 278.780.000,00 54.420.200,00 54.420.200,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Bagi Hasil (DBH) - 4. Tata Kelola Pemerintahan 63.520.000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5 01 02 2.01 000 3 Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik 3 Berita Acara 3 Berita Acara 121.724.900,00 124.808.600,00 118.403.800,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) - 4. Tata Kelola Pemerintahan 216.217.100 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5 01 02 2.01 000 4 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya Pelaksanaan Konsultasi Publik Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah Perubahan RKPD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025 V-290 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target RENJA Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah 3 Berita Acara 3 Berita Acara 68.342.000,00 34.295.100,00 34.295.100,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) - 4. Tata Kelola Pemerintahan 79.750.000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5 01 02 2.01 000 5 Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota 3 Berita Acara 3 Berita Acara 322.936.700,00 380.647.700,00 380.647.700,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) - 4. Tata Kelola Pemerintahan 135.374.800 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5 01 02 2.01 000 6 Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan 1500 Usulan 1500 Usulan 162.550.000,00 114.150.000,00 48.150.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) - 4. Tata Kelola Pemerintahan 155.269.400 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5 01 02 2.01 000 7 Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD) 1 Dokumen 1 Dokumen 349.320.000,00 205.796.000,00 205.796.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Bagi Hasil (DBH) - 4. Tata Kelola Pemerintahan 259.643.255 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5 01 02 2.02 Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah - - - - 143.565.000,00 143.565.000,00 143.565.000,00 - 4. Tata Kelola Pemerintahan - 137.996.000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5 01 02 2.02 000 1 Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah) 1 Dokumen 1 Dokumen 67.175.000,00 67.175.000,00 67.175.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) - 4. Tata Kelola Pemerintahan 58.821.000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5 01 02 2.02 000 2 Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi 50 Orang 50 Orang 76.390.000,00 76.390.000,00 76.390.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) - 4. Tata Kelola Pemerintahan 79.175.000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5 01 02 2.03 Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah - - - - 274.641.000,00 254.001.000,00 254.001.000,00 - 4. Tata Kelola Pemerintahan - 253.723.800 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5 01 02 2.03 000 1 Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan 1 Laporan 1 Laporan 10.271.000,00 10.271.000,00 10.271.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) - 4. Tata Kelola Pemerintahan 89.599.800 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5 01 02 2.03 000 3 Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah 1 Laporan 1 Laporan 264.370.000,00 243.730.000,00 187.278.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) - 4. Tata Kelola Pemerintahan 164.124.000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 573 5 01 03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH - - - 168.725.000,00 608.725.000,00 461.729.800,00 715.528.658 5 01 03 2.01 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia - - - - 88.800.000,00 238.882.000,00 238.882.000,00 - 4. Tata Kelola Pemerintahan - 358.682.250 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5 01 03 2.01 000 1 Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 1 Dokumen 1 Dokumen 36.490.000,00 44.310.000,00 44.310.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Bagi Hasil (DBH) - 4. Tata Kelola Pemerintahan 23.055.000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5 01 03 2.01 000 2 Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan 28 Laporan 28 Laporan 16.630.000,00 3.900.000,00 3.900.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Bagi Hasil (DBH) - 4. Tata Kelola Pemerintahan 60.859.450 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5 01 03 2.01 000 3 Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan 2 Laporan 2 Laporan 35.680.000,00 12.180.000,00 12.180.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Bagi Hasil (DBH) - 4. Tata Kelola Pemerintahan 33.957.000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5 01 03 2.01 000 4 Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan 1 Laporan 1 Laporan 0,00 50.061.000,00 41.143.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Bagi Hasil (DBH) - 4. Tata Kelola Pemerintahan 56.479.000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan Perubahan RKPD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025 V-291 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target RENJA Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 5 01 03 2.01 000 5 Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) 8 Dokumen 8 Dokumen 0,00 17.420.000,00 17.420.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Bagi Hasil (DBH) - 4. Tata Kelola Pemerintahan 14.255.000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5 01 03 2.01 000 6 Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia 8 Laporan 8 Laporan 0,00 16.310.000,00 16.310.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Bagi Hasil (DBH) - 4. Tata Kelola Pemerintahan 32.319.000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5 01 03 2.01 000 7 Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia 8 Laporan 8 Laporan 0,00 1.375.000,00 1.375.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Bagi Hasil (DBH) - 4. Tata Kelola Pemerintahan 2.970.000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5 01 03 2.01 000 8 Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia 1 Laporan 1 Laporan 0,00 93.326.000,00 69.300.800,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Bagi Hasil (DBH) - 4. Tata Kelola Pemerintahan 134.787.800 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5 01 03 2.02 Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) - - - - 23.195.000,00 73.113.000,00 73.113.000,00 - 4. Tata Kelola Pemerintahan - 186.160.000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5 01 03 2.02 000 1 Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) 1 Dokumen 1 Dokumen 23.195.000,00 21.195.000,00 21.195.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Bagi Hasil (DBH) - 4. Tata Kelola Pemerintahan 27.015.000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5 01 03 2.02 000 4 Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian 1 Laporan 1 Laporan 0,00 15.118.000,00 14.184.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Bagi Hasil (DBH) - 4. Tata Kelola Pemerintahan 68.591.000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5 01 03 2.02 000 5 Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) 1 Dokumen 1 Dokumen 0,00 6.850.000,00 6.850.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Bagi Hasil (DBH) - 4. Tata Kelola Pemerintahan 12.545.000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5 01 03 2.02 000 8 Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA 1 Laporan 1 Laporan 0,00 29.950.000,00 21.360.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Bagi Hasil (DBH) - 4. Tata Kelola Pemerintahan 78.009.000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5 01 03 2.03 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan - - - - 56.730.000,00 296.730.000,00 296.730.000,00 - 4. Tata Kelola Pemerintahan - 170.686.408 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5 01 03 2.03 000 1 Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) 1 Dokumen 1 Dokumen 27.340.000,00 13.140.000,00 13.140.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Bagi Hasil (DBH) - 4. Tata Kelola Pemerintahan 23.198.142 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5 01 03 2.03 000 3 Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur 3 Laporan 3 Laporan 10.620.000,00 5.600.000,00 5.600.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Bagi Hasil (DBH) - 4. Tata Kelola Pemerintahan 60.368.266 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5 01 03 2.03 000 4 Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur 1 Laporan 1 Laporan 18.770.000,00 277.990.000,00 173.462.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 4. Tata Kelola Pemerintahan 87.120.000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5 05 60.140.500,00 290.140.500,00 240.406.100,00 208.354.000 574 5 05 02 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH - - - 60.140.500,00 290.140.500,00 240.406.100,00 208.354.000 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN Perubahan RKPD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025 V-292 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target RENJA Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 5 05 02 2.01 Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan - - - - 6.960.000,00 219.066.800,00 219.066.800,00 - 4. Tata Kelola Pemerintahan - 51.444.000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5 05 02 2.01 000 3 Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan 1 Laporan 1 Laporan 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) - 4. Tata Kelola Pemerintahan 0 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5 05 02 2.01 001 2 Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik 1 Laporan 1 Laporan 6.960.000,00 219.066.800,00 178.106.400,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Bagi Hasil (DBH) - 4. Tata Kelola Pemerintahan 51.444.000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5 05 02 2.03 Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan - - - - 0,00 19.845.000,00 19.845.000,00 - 4. Tata Kelola Pemerintahan - 0 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5 05 02 2.03 000 5 Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan 1 Dokumen 1 Dokumen 0,00 19.845.000,00 19.845.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 4. Tata Kelola Pemerintahan 0 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5 05 02 2.04 Pengembangan Inovasi dan Teknologi - - - - 53.180.500,00 51.228.700,00 51.228.700,00 - 4. Tata Kelola Pemerintahan - 156.910.000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5 05 02 2.04 000 1 Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi 0 0 0 0 0,00 51.228.700,00 42.454.700,00 - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Bagi Hasil (DBH) - 4. Tata Kelola Pemerintahan 27.150.000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5 05 02 2.04 000 4 Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan 1 Laporan 1 Laporan 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentaya Hilir Selatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Bagi Hasil (DBH) - 4. Tata Kelola Pemerintahan 81.240.000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5 05 02 2.04 000 5 Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual 1 Laporan 1 Laporan 53.180.500,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) - 4. Tata Kelola Pemerintahan 48.520.000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 308.416.417.004,00 319.108.644.668,00 318.644.204.965,00 283.242.826.469 5 308.416.417.004,00 319.108.644.668,00 318.644.204.965,00 283.242.826.469 5 02 308.416.417.004,00 319.108.644.668,00 318.644.204.965,00 283.242.826.469 575 5 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 12.093.260.604,00 13.244.379.278,00 12.810.004.478,00 16.674.895.906 5 02 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - - - 306.674.000,00 300.314.000,00 300.314.000,00 - 4. Tata Kelola Pemerintahan - 511.846.433 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 01 2.01 000 1 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3 Dokumen 3 Dokumen 42.918.000,00 42.918.000,00 27.340.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) - 4. Tata Kelola Pemerintahan 112.952.387 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 01 2.01 000 2 Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 39.566.000,00 38.566.000,00 38.566.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) - 4. Tata Kelola Pemerintahan 67.787.830 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 01 2.01 000 3 Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 41.300.000,00 39.940.000,00 39.940.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) - 4. Tata Kelola Pemerintahan 67.787.830 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 01 2.01 000 4 Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 51.020.000,00 50.020.000,00 37.520.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) - 4. Tata Kelola Pemerintahan 74.339.678 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 01 2.01 000 5 Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 49.050.000,00 48.050.000,00 39.680.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) - 4. Tata Kelola Pemerintahan 74.339.678 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KEUANGAN Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Perubahan RKPD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025 V-293 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target RENJA Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 5 02 01 2.01 000 6 Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 4 Laporan 4 Laporan 38.480.000,00 37.480.000,00 37.480.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) - 4. Tata Kelola Pemerintahan 57.319.515 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 01 2.01 000 7 Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 Laporan 1 Laporan 44.340.000,00 43.340.000,00 43.340.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) - 4. Tata Kelola Pemerintahan 57.319.515 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - - - 7.071.899.656,00 7.431.033.759,00 7.431.033.759,00 - 4. Tata Kelola Pemerintahan - 9.452.041.795 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 01 2.02 000 1 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 50 Orang/bulan 50 Orang/bulan 6.075.851.656,00 6.431.265.759,00 6.431.265.759,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja - 4. Tata Kelola Pemerintahan 6.902.416.173 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 01 2.02 000 2 Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 56 Dokumen 56 Dokumen 761.040.000,00 770.760.000,00 770.760.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) - 4. Tata Kelola Pemerintahan 2.205.708.532 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 01 2.02 000 3 Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 3 Dokumen 3 Dokumen 51.890.000,00 50.890.000,00 39.730.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) - 4. Tata Kelola Pemerintahan 57.319.515 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 01 2.02 000 4 Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 42.852.000,00 41.852.000,00 29.632.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) - 4. Tata Kelola Pemerintahan 57.319.515 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 01 2.02 000 5 Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 1 Laporan 34.168.000,00 33.168.000,00 24.268.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) - 4. Tata Kelola Pemerintahan 57.319.515 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 01 2.02 000 6 Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan 1 Dokumen 1 Dokumen 42.602.000,00 41.602.000,00 30.442.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) - 4. Tata Kelola Pemerintahan 57.319.515 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 01 2.02 000 7 Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semest eran SKPD 3 Laporan 3 Laporan 29.328.000,00 28.328.000,00 24.268.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) - 4. Tata Kelola Pemerintahan 57.319.515 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 01 2.02 000 8 Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 2 Dokumen 2 Dokumen 34.168.000,00 33.168.000,00 24.268.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) - 4. Tata Kelola Pemerintahan 57.319.515 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah - - - - 271.906.000,00 271.906.000,00 271.906.000,00 - 4. Tata Kelola Pemerintahan - 345.900.947 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 01 2.03 000 1 Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 2 Dokumen 2 Dokumen 64.188.000,00 64.188.000,00 34.820.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) - 4. Tata Kelola Pemerintahan 52.941.856 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 01 2.03 000 2 Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 25 Dokumen 25 Dokumen 37.800.000,00 37.800.000,00 37.800.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) - 4. Tata Kelola Pemerintahan 66.411.576 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 01 2.03 000 3 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Pelaksanaan Penatausahaan dan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD Perubahan RKPD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025 V-294 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target RENJA Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD 10 Laporan 10 Laporan 32.530.000,00 32.530.000,00 19.440.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) - 4. Tata Kelola Pemerintahan 45.306.575 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 01 2.03 000 4 Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD 1 Laporan 1 Laporan 26.350.000,00 26.350.000,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) - 4. Tata Kelola Pemerintahan 45.775.087 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 01 2.03 000 5 Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 2 Laporan 2 Laporan 45.690.000,00 45.690.000,00 45.690.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) - 4. Tata Kelola Pemerintahan 38.857.214 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 01 2.03 000 6 Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 6 Laporan 6 Laporan 25.898.000,00 25.898.000,00 6.569.700,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) - 4. Tata Kelola Pemerintahan 59.947.575 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 01 2.03 000 7 Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD 21 Dokumen 21 Dokumen 39.450.000,00 39.450.000,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) - 4. Tata Kelola Pemerintahan 36.661.064 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - - - 557.378.000,00 548.378.000,00 548.378.000,00 - 4. Tata Kelola Pemerintahan - 641.575.942 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 01 2.05 000 1 Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai 92 Unit 92 Unit 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - - 4. Tata Kelola Pemerintahan 19.970.324 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 01 2.05 000 2 Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 92 Paket 92 Paket 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 4. Tata Kelola Pemerintahan 140.919.625 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 01 2.05 000 3 Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 5 Dokumen 5 Dokumen 80.674.000,00 77.674.000,00 77.674.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) - 4. Tata Kelola Pemerintahan 42.458.900 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 01 2.05 000 4 Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian 4 Dokumen 4 Dokumen 79.446.000,00 76.446.000,00 76.446.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) - 4. Tata Kelola Pemerintahan 39.355.008 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 01 2.05 000 5 Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 2 Dokumen 2 Dokumen 68.754.000,00 65.754.000,00 65.754.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) - 4. Tata Kelola Pemerintahan 33.498.608 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 01 2.05 000 9 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 6 Orang 6 Orang 145.658.000,00 145.658.000,00 100.920.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) - 4. Tata Kelola Pemerintahan 129.843.709 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 01 2.05 001 0 Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 4 Orang 4 Orang 31.554.000,00 31.554.000,00 25.920.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) - 4. Tata Kelola Pemerintahan 105.686.059 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 01 2.05 001 1 Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 6 Orang 6 Orang 151.292.000,00 151.292.000,00 100.920.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) - 4. Tata Kelola Pemerintahan 129.843.709 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - - 1.065.759.930,00 1.236.517.501,00 1.236.517.501,00 - 4. Tata Kelola Pemerintahan - 2.442.089.520 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 01 2.06 000 1 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 52 Paket 52 Paket 82.208.301,00 82.208.301,00 82.208.301,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - 4. Tata Kelola Pemerintahan 58.542.039 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 01 2.06 000 2 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 35.000.000,00 197.500.000,00 197.500.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 4. Tata Kelola Pemerintahan 360.578.548 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 01 2.06 000 5 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Penyediaan Komponen Instalasi Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Perubahan RKPD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025 V-295 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target RENJA Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 6 Paket 6 Paket 150.160.000,00 150.341.200,00 150.341.200,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 4. Tata Kelola Pemerintahan 189.139.759 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 01 2.06 000 6 Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 8 Dokumen 8 Dokumen 130.680.000,00 130.680.000,00 130.680.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 4. Tata Kelola Pemerintahan 173.935.080 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 01 2.06 000 7 Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan 15 Paket 15 Paket 200.000.000,00 200.000.000,00 297.826.300,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Bagi Hasil (DBH) - 4. Tata Kelola Pemerintahan 162.141.755 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 01 2.06 000 8 Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 138 Laporan 138 Laporan 180.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) - 4. Tata Kelola Pemerintahan 269.599.374 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 01 2.06 000 9 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 36 Laporan 36 Laporan 287.711.629,00 325.788.000,00 152.786.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) - 4. Tata Kelola Pemerintahan 1.228.152.965 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - - - 0,00 0,00 0,00 - 4. Tata Kelola Pemerintahan - 222.543.200 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 01 2.07 000 5 Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 12 Unit 12 Unit 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 4. Tata Kelola Pemerintahan 222.543.200 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - - 1.619.048.018,00 1.619.048.018,00 1.619.048.018,00 - 4. Tata Kelola Pemerintahan - 1.892.631.147 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 01 2.08 000 1 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 325 Laporan 325 Laporan 24.800.000,00 24.800.000,00 24.800.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) - 4. Tata Kelola Pemerintahan 33.015.455 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 01 2.08 000 2 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 18 Laporan 18 Laporan 510.536.970,00 510.536.970,00 510.536.970,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) - 4. Tata Kelola Pemerintahan 812.626.744 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 01 2.08 000 4 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 25 Laporan 25 Laporan 1.083.711.048,00 1.083.711.048,00 1.083.711.048,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Transfer Antar Daerah - 4. Tata Kelola Pemerintahan 1.046.988.948 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - - 1.200.595.000,00 1.837.182.000,00 1.837.182.000,00 - 4. Tata Kelola Pemerintahan - 1.166.266.922 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 01 2.09 000 1 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 20 Unit 20 Unit 203.570.000,00 203.570.000,00 203.570.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) - 4. Tata Kelola Pemerintahan 176.560.211 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 01 2.09 000 2 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 20 Unit 20 Unit 213.460.000,00 213.460.000,00 213.460.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) - 4. Tata Kelola Pemerintahan 218.030.844 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 01 2.09 000 9 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 1 Unit 349.220.000,00 1.009.167.000,00 971.146.200,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) - 4. Tata Kelola Pemerintahan 482.557.111 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 01 2.09 001 0 Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 12 Unit 12 Unit 282.615.000,00 259.255.000,00 259.255.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) - 4. Tata Kelola Pemerintahan 157.781.665 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 01 2.09 001 1 Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 6 Unit 6 Unit 151.730.000,00 151.730.000,00 151.730.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) - 4. Tata Kelola Pemerintahan 131.337.091 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Penyediaan Bahan/Material Fasilitasi Kunjungan Tamu Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Pengadaan Mebel Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Perubahan RKPD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025 V-296 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target RENJA Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 576 5 02 02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH - - - 296.323.156.400,00 305.099.466.390,00 305.077.259.487,00 262.706.072.528 5 02 02 2.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah - - - - 0,00 1.125.624.800,00 1.125.624.800,00 - 4. Tata Kelola Pemerintahan - 2.769.689.215 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 02 2.01 000 1 Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun 2 Dokumen 2 Dokumen 0,00 73.253.800,00 66.433.800,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 4. Tata Kelola Pemerintahan 119.543.765 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 02 2.01 000 2 Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun 2 Dokumen 2 Dokumen 0,00 38.160.000,00 38.160.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 4. Tata Kelola Pemerintahan 100.564.637 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 02 2.01 000 3 Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi 1 Dokumen 1 Dokumen 0,00 38.600.000,00 63.447.400,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 4. Tata Kelola Pemerintahan 91.755.147 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 02 2.01 000 4 Jumlah Perubahan RKA- SKPD yang Diverifikasi 1 Dokumen 1 Dokumen 0,00 38.576.000,00 77.392.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 4. Tata Kelola Pemerintahan 91.755.147 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 02 2.01 000 5 Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi 1 Dokumen 1 Dokumen 0,00 38.628.000,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 4. Tata Kelola Pemerintahan 34.311.184 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 02 2.01 000 6 Jumlah Perubahan DPA- SKPD yang Diverifikasi 1 Dokumen 1 Dokumen 0,00 38.768.000,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 4. Tata Kelola Pemerintahan 34.311.184 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 02 2.01 000 7 Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD 2 Dokumen 2 Dokumen 0,00 233.710.000,00 233.710.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 4. Tata Kelola Pemerintahan 589.959.095 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 02 2.01 000 8 Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD 2 Dokumen 2 Dokumen 0,00 233.325.400,00 224.511.400,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 4. Tata Kelola Pemerintahan 541.643.795 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 02 2.01 000 9 Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran 2 Dokumen 2 Dokumen 0,00 38.860.200,00 34.260.200,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 4. Tata Kelola Pemerintahan 224.414.320 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 02 2.01 001 0 Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan 4 Dokumen 4 Dokumen 0,00 38.196.000,00 31.836.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 4. Tata Kelola Pemerintahan 169.900.020 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 02 2.01 001 1 Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah 4 Dokumen 4 Dokumen 0,00 38.652.000,00 34.288.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 4. Tata Kelola Pemerintahan 194.662.344 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 02 2.01 001 2 Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan 2 Dokumen 2 Dokumen 0,00 38.308.000,00 30.408.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 4. Tata Kelola Pemerintahan 167.261.712 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 02 2.01 001 3 Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota 150 Orang 150 Orang 0,00 238.587.400,00 42.262.297,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 4. Tata Kelola Pemerintahan 409.606.865 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 02 2.02 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah - - - - 0,00 506.360.000,00 506.360.000,00 - 4. Tata Kelola Pemerintahan - 5.272.282.665 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 02 2.02 000 1 Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah 4 Dokumen 4 Dokumen 0,00 168.344.000,00 168.344.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 4. Tata Kelola Pemerintahan 305.821.208 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 02 2.02 000 2 Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 1 Laporan 1 Laporan 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 4. Tata Kelola Pemerintahan 110.195.487 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Perubahan RKPD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025 V-297 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target RENJA Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 5 02 02 2.02 000 3 Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD 750 Dokumen 750 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 4. Tata Kelola Pemerintahan 650.646.040 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 02 2.02 000 4 Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah 4 Dokumen 4 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 4. Tata Kelola Pemerintahan 519.169.860 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 02 2.02 000 5 Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya 2 Dokumen 2 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 4. Tata Kelola Pemerintahan 751.390.761 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 02 2.02 000 6 Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank 18 Dokumen 18 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 4. Tata Kelola Pemerintahan 105.456.195 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 02 2.02 000 7 Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) 5 Laporan 5 Laporan 0,00 169.008.000,00 169.008.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 4. Tata Kelola Pemerintahan 565.401.746 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 02 2.02 000 8 Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas 1 Dokumen 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 4. Tata Kelola Pemerintahan 100.656.875 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 02 2.02 000 9 Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait 150 Dokumen 150 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 4. Tata Kelola Pemerintahan 649.181.940 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 02 2.02 001 0 Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan 6 Dokumen 6 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 4. Tata Kelola Pemerintahan 837.143.098 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 02 2.02 001 1 Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota 150 Orang 150 Orang 0,00 169.008.000,00 207.810.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 4. Tata Kelola Pemerintahan 677.219.455 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 02 2.03 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah - - - - 0,00 874.890.600,00 874.890.600,00 - 4. Tata Kelola Pemerintahan - 1.708.228.428 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 02 2.03 000 1 Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah 2 Laporan 2 Laporan 0,00 47.502.000,00 47.502.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 4. Tata Kelola Pemerintahan 18.250.007 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 02 2.03 000 2 Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD Penatausahaan Pembiayaan Daerah Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban Perubahan RKPD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025 V-298 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target RENJA Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban 2 Dokumen 2 Dokumen 0,00 64.776.000,00 63.762.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 4. Tata Kelola Pemerintahan 130.487.913 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 02 2.03 000 3 Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran 2 Laporan 2 Laporan 0,00 61.703.400,00 61.703.400,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 4. Tata Kelola Pemerintahan 166.993.782 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 02 2.03 000 4 Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi 2 Laporan 2 Laporan 0,00 59.660.000,00 60.159.800,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 4. Tata Kelola Pemerintahan 150.821.333 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 02 2.03 000 5 Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota 2 Dokumen 2 Dokumen 0,00 458.621.000,00 458.621.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 4. Tata Kelola Pemerintahan 280.159.927 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 02 2.03 000 6 Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 1 Dokumen 1 Dokumen 0,00 32.968.000,00 32.968.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 4. Tata Kelola Pemerintahan 158.513.715 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 02 2.03 000 7 Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah 1 Dokumen 1 Dokumen 0,00 17.952.600,00 17.952.600,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 4. Tata Kelola Pemerintahan 133.615.230 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 02 2.03 000 8 Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 1 Dokumen 1 Dokumen 0,00 15.560.000,00 15.559.600,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 4. Tata Kelola Pemerintahan 24.539.780 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 02 2.03 000 9 Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah 1 Dokumen 1 Dokumen 0,00 48.566.600,00 48.566.600,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 4. Tata Kelola Pemerintahan 100.580.742 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 02 2.03 001 0 Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah 1 Dokumen 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 4. Tata Kelola Pemerintahan 100.580.742 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 02 2.03 001 1 Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota 52 Orang 52 Orang 0,00 765.000,00 765.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 4. Tata Kelola Pemerintahan 212.657.597 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 02 2.03 001 2 Jumlah BLUD Kabupaten/Kota yang Dibina 4 Lembaga 4 Lembaga 0,00 44.194.000,00 44.299.400,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 4. Tata Kelola Pemerintahan 110.934.857 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 02 2.03 001 3 Jumlah Laporan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota 1 Laporan 1 Laporan 0,00 22.622.000,00 22.622.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 4. Tata Kelola Pemerintahan 120.092.803 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 02 2.04 Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah - - - - 296.323.156.400,00 302.554.492.990,00 302.554.492.990,00 - 4. Tata Kelola Pemerintahan - 252.046.182.967 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 02 2.04 000 8 Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah Penyusunan Analisis Laporan Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota Koordinasi dan Penyusunan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan Perubahan RKPD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025 V-299 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target RENJA Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan 1 Laporan 1 Laporan 291.323.156.400,00 297.554.492.990,00 297.554.492.990,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU) Pendapatan Transfer Antar Daerah Dana Desa - 4. Tata Kelola Pemerintahan 251.046.182.967 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 02 2.04 000 9 Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak 1 Laporan 1 Laporan 5.000.000.000,00 5.000.000.000,00 5.000.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - 4. Tata Kelola Pemerintahan 1.000.000.000 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 02 2.05 Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah - - - - 0,00 38.098.000,00 38.098.000,00 - 4. Tata Kelola Pemerintahan - 909.689.253 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 02 2.05 000 3 Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota 300 Orang 300 Orang 0,00 38.098.000,00 226.414.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 4. Tata Kelola Pemerintahan 909.689.253 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 577 5 02 03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH - - - 0,00 764.799.000,00 756.941.000,00 3.861.858.035 5 02 03 2.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah - - - - 0,00 764.799.000,00 764.799.000,00 - 4. Tata Kelola Pemerintahan - 3.861.858.035 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 03 2.01 000 1 Jumlah Standar Harga yang Disusun 2 Dokumen 2 Dokumen 0,00 63.915.000,00 63.915.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 4. Tata Kelola Pemerintahan 1.236.827.757 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 03 2.01 000 2 Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah 4 Dokumen 4 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 4. Tata Kelola Pemerintahan 143.351.495 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 03 2.01 000 3 Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah 4 Dokumen 4 Dokumen 0,00 35.875.000,00 35.875.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 4. Tata Kelola Pemerintahan 143.351.495 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 03 2.01 000 4 Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah 2 Dokumen 2 Dokumen 0,00 200.987.000,00 200.987.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 4. Tata Kelola Pemerintahan 25.885.288 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 03 2.01 000 5 Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah 8 Laporan 8 Laporan 0,00 191.636.000,00 183.778.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 4. Tata Kelola Pemerintahan 618.867.750 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 03 2.01 000 6 Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah 1 Laporan 1 Laporan 0,00 65.856.000,00 65.856.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 4. Tata Kelola Pemerintahan 215.437.923 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 03 2.01 000 7 Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah 100 Laporan 100 Laporan 0,00 76.150.000,00 76.150.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 4. Tata Kelola Pemerintahan 124.105.901 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 03 2.01 000 8 Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah 30 Laporan 30 Laporan 0,00 71.900.000,00 71.900.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 4. Tata Kelola Pemerintahan 423.757.391 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 03 2.01 000 9 Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah 1 Laporan 1 Laporan 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 4. Tata Kelola Pemerintahan 99.090.288 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 03 2.01 001 0 Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah 25 Dokumen 25 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 4. Tata Kelola Pemerintahan 99.090.288 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota Penyusunan Standar Harga Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah Penatausahaan Barang Milik Daerah Inventarisasi Barang Milik Daerah Pengamanan Barang Milik Daerah Penilaian Barang Milik Daerah Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah Perubahan RKPD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025 V-300 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target RENJA Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 5 02 03 2.01 001 1 Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah 150 Laporan 150 Laporan 0,00 58.480.000,00 58.480.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 4. Tata Kelola Pemerintahan 89.112.447 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 03 2.01 001 2 Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun 2 Laporan 2 Laporan 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 4. Tata Kelola Pemerintahan 219.866.825 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 03 2.01 001 3 Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota 150 Orang 150 Orang 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 4. Tata Kelola Pemerintahan 423.113.187 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 18.610.507.786,00 22.500.845.561,00 21.190.821.061,00 19.361.782.307 5 18.610.507.786,00 22.500.845.561,00 21.190.821.061,00 19.361.782.307 5 02 18.610.507.786,00 22.500.845.561,00 21.190.821.061,00 19.361.782.307 578 5 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 14.789.591.786,00 18.558.509.561,00 17.916.069.561,00 16.678.912.150 5 02 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - - - 9.370.749.876,00 10.178.909.371,00 10.178.909.371,00 - 4. Tata Kelola Pemerintahan - 10.449.442.616 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5 02 01 2.02 000 1 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 1980 Orang/bulan 1980 Orang/bulan 9.370.749.876,00 10.178.909.371,00 10.178.909.371,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Pendapatan Transfer Antar Daerah DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja - 4. Tata Kelola Pemerintahan 10.449.442.616 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5 02 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - - - 350.335.000,00 933.953.000,00 933.953.000,00 - 4. Tata Kelola Pemerintahan - 729.303.750 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5 02 01 2.05 000 2 Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 160 Paket 160 Paket 98.960.000,00 87.000.000,00 87.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 4. Tata Kelola Pemerintahan 243.101.250 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5 02 01 2.05 000 9 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 24 Orang 24 Orang 251.375.000,00 846.953.000,00 548.817.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Transfer Antar Daerah - 4. Tata Kelola Pemerintahan 486.202.500 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5 02 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - - 2.241.685.870,00 2.164.102.170,00 2.164.102.170,00 - 4. Tata Kelola Pemerintahan - 2.127.135.939 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5 02 01 2.06 000 1 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 240 Paket 240 Paket 42.850.000,00 43.184.750,00 43.184.750,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - 4. Tata Kelola Pemerintahan 48.620.250 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5 02 01 2.06 000 2 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 24 Paket 24 Paket 583.000.000,00 599.250.000,00 599.250.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - 4. Tata Kelola Pemerintahan 425.427.188 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5 02 01 2.06 000 3 Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 8 Paket 8 Paket 43.750.000,00 43.750.000,00 43.750.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - 4. Tata Kelola Pemerintahan 91.162.969 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5 02 01 2.06 000 4 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 6000 Paket 6000 Paket 148.650.000,00 148.650.000,00 148.650.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - 4. Tata Kelola Pemerintahan 91.162.969 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5 02 01 2.06 000 5 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1200 Paket 1200 Paket 139.065.350,00 173.976.600,00 173.976.600,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - 4. Tata Kelola Pemerintahan 145.860.750 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5 02 01 2.06 000 6 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Komponen Instalasi Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota BADAN PENDAPATAN DAERAH UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KEUANGAN Perubahan RKPD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025 V-301 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target RENJA Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 7500 Dokumen 7500 Dokumen 45.000.000,00 45.000.000,00 45.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - 4. Tata Kelola Pemerintahan 54.697.781 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5 02 01 2.06 000 7 Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan 3600 Paket 3600 Paket 219.850.520,00 234.230.820,00 234.230.820,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - 4. Tata Kelola Pemerintahan 212.713.594 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5 02 01 2.06 000 8 Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 120 Laporan 120 Laporan 302.220.000,00 302.220.000,00 302.220.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - 4. Tata Kelola Pemerintahan 182.325.938 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5 02 01 2.06 000 9 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 48 Laporan 48 Laporan 717.300.000,00 573.840.000,00 229.536.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - 4. Tata Kelola Pemerintahan 875.164.500 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5 02 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - - - 486.014.300,00 2.460.454.280,00 2.460.454.280,00 - 4. Tata Kelola Pemerintahan - 395.039.532 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5 02 01 2.07 000 2 Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 8 Unit 2 Unit 471.014.300,00 2.370.454.280,00 2.370.454.280,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Transfer Antar Daerah - 4. Tata Kelola Pemerintahan 303.876.563 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5 02 01 2.07 000 5 Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 12 Unit 12 Unit 15.000.000,00 90.000.000,00 90.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - 4. Tata Kelola Pemerintahan 91.162.969 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5 02 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - - 1.893.266.740,00 2.156.666.740,00 2.156.666.740,00 - 4. Tata Kelola Pemerintahan - 2.291.229.282 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5 02 01 2.08 000 1 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1200 Laporan 1200 Laporan 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - 4. Tata Kelola Pemerintahan 12.155.063 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5 02 01 2.08 000 2 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 120 Laporan 120 Laporan 392.094.000,00 392.094.000,00 392.094.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - 4. Tata Kelola Pemerintahan 334.264.219 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5 02 01 2.08 000 4 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 960 Laporan 960 Laporan 1.491.172.740,00 1.754.572.740,00 1.754.572.740,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Transfer Antar Daerah - 4. Tata Kelola Pemerintahan 1.944.810.000 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5 02 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - - 447.540.000,00 664.424.000,00 664.424.000,00 - 4. Tata Kelola Pemerintahan - 686.761.031 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5 02 01 2.09 000 2 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 36 Unit 36 Unit 295.600.000,00 295.600.000,00 295.600.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - 4. Tata Kelola Pemerintahan 322.109.156 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5 02 01 2.09 000 9 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 12 Unit 12 Unit 74.400.000,00 291.284.000,00 291.284.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - 4. Tata Kelola Pemerintahan 243.101.250 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5 02 01 2.09 001 0 Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 120 Unit 120 Unit 77.540.000,00 77.540.000,00 77.540.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - 4. Tata Kelola Pemerintahan 121.550.625 BADAN PENDAPATAN DAERAH 579 5 02 04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH - - - 3.820.916.000,00 3.942.336.000,00 3.274.751.500,00 2.682.870.157 5 02 04 2.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah - - - - 3.820.916.000,00 3.942.336.000,00 3.942.336.000,00 - 4. Tata Kelola Pemerintahan - 2.682.870.157 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5 02 04 2.01 000 1 Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah 4 Dokumen 4 Dokumen 50.250.000,00 50.250.000,00 30.150.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - 4. Tata Kelola Pemerintahan 85.085.438 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5 02 04 2.01 000 2 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Pengadaan Mebel Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Fasilitasi Kunjungan Tamu Penyediaan Bahan/Material Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah Perubahan RKPD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025 V-302 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target RENJA Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah 12 Dokumen 12 Dokumen 136.866.000,00 136.866.000,00 111.494.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - 4. Tata Kelola Pemerintahan 85.085.438 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5 02 04 2.01 000 3 Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah 12 Laporan 12 Laporan 7.500.000,00 1.124.090.000,00 1.066.382.500,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Transfer Antar Daerah - 4. Tata Kelola Pemerintahan 303.876.563 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5 02 04 2.01 000 4 Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah 2 Unit 2 Unit 200.000.000,00 385.355.000,00 385.355.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Transfer Antar Daerah - 4. Tata Kelola Pemerintahan 243.101.250 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5 02 04 2.01 000 5 Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah 21600 Laporan 21600 Laporan 2.604.900.000,00 1.184.861.000,00 974.600.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Transfer Antar Daerah - 4. Tata Kelola Pemerintahan 1.023.704.122 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5 02 04 2.01 000 6 Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah 12 Laporan 12 Laporan 126.860.000,00 161.900.000,00 111.156.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - 4. Tata Kelola Pemerintahan 212.713.594 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5 02 04 2.01 000 7 Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya 24 Obyek Pajak 24 Obyek Pajak 160.800.000,00 71.360.000,00 50.175.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - 4. Tata Kelola Pemerintahan 121.550.625 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5 02 04 2.01 000 8 Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah 96000 Dokumen 96000 Dokumen 192.040.000,00 271.304.000,00 241.154.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - 4. Tata Kelola Pemerintahan 145.860.750 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5 02 04 2.01 000 9 Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah 48 Layanan 48 Layanan 50.250.000,00 50.175.000,00 20.070.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - 4. Tata Kelola Pemerintahan 85.085.438 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5 02 04 2.01 001 0 Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi 1200 Dokumen 1200 Dokumen 80.400.000,00 80.280.000,00 50.175.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - 4. Tata Kelola Pemerintahan 85.085.438 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5 02 04 2.01 001 1 Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah 1200 Dokumen 1200 Dokumen 80.400.000,00 295.440.000,00 163.795.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Transfer Antar Daerah - 4. Tata Kelola Pemerintahan 121.550.625 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5 02 04 2.01 001 2 Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah 96 Dokumen 96 Dokumen 50.250.000,00 50.175.000,00 20.070.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - 4. Tata Kelola Pemerintahan 85.085.438 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5 02 04 2.01 001 3 Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah 120 Dokumen 120 Dokumen 80.400.000,00 80.280.000,00 50.175.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - 4. Tata Kelola Pemerintahan 85.085.438 BADAN PENDAPATAN DAERAH 16.372.705.066,00 20.641.007.887,00 20.641.007.887,00 21.815.418.850 5 16.372.705.066,00 20.641.007.887,00 20.641.007.887,00 21.815.418.850 5 03 14.470.529.066,00 17.402.455.587,00 16.761.943.587,00 18.872.838.300 580 5 03 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 11.100.606.952,00 13.462.960.393,00 12.913.005.393,00 12.123.624.465 5 03 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - - - 5.827.297.786,00 8.097.485.871,00 8.097.485.871,00 - - - 6.390.574.065 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5 03 01 2.02 000 1 Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Penetapan Wajib Pajak Daerah Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah Penagihan Pajak Daerah Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KEPEGAWAIAN Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Perubahan RKPD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025 V-303 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target RENJA Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 45 Orang/bulan 45 Orang/bulan 5.827.297.786,00 8.097.485.871,00 8.097.485.871,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Mentawa Baru Hilir Dana Alokasi Umum (DAU) Pendapatan Transfer Antar Daerah DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja - - 6.390.574.065 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5 03 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - - - 477.975.000,00 455.993.300,00 455.993.300,00 - 4. Tata Kelola Pemerintahan - 823.449.000 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5 03 01 2.05 000 2 Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 73 Paket 73 Paket 51.700.000,00 66.090.000,00 66.090.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Mentawa Baru Hulu Pendapatan Transfer Antar Daerah - 4. Tata Kelola Pemerintahan 71.609.000 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5 03 01 2.05 000 9 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 15 Orang 15 Orang 231.230.000,00 181.210.000,00 141.842.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Mentawa Baru Hulu Pendapatan Transfer Antar Daerah - 4. Tata Kelola Pemerintahan 276.840.000 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5 03 01 2.05 001 0 Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 392 Orang 392 Orang 195.045.000,00 208.693.300,00 208.693.300,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Mentawa Baru Hulu Pendapatan Transfer Antar Daerah - 4. Tata Kelola Pemerintahan 475.000.000 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5 03 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - - 1.741.660.340,00 1.563.547.840,00 1.563.547.840,00 - 4. Tata Kelola Pemerintahan - 1.765.935.200 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5 03 01 2.06 000 1 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 17 Paket 17 Paket 35.300.250,00 35.300.250,00 48.733.250,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Mentawa Baru Hulu Pendapatan Transfer Antar Daerah - 4. Tata Kelola Pemerintahan 40.227.000 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5 03 01 2.06 000 5 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 6 Paket 6 Paket 85.882.000,00 85.882.000,00 85.882.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Mentawa Baru Hulu Pendapatan Transfer Antar Daerah - 4. Tata Kelola Pemerintahan 133.999.000 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5 03 01 2.06 000 6 Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 6520 Dokumen 6520 Dokumen 30.000.000,00 35.010.000,00 35.010.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Mentawa Baru Hulu Pendapatan Transfer Antar Daerah - 4. Tata Kelola Pemerintahan 52.068.000 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5 03 01 2.06 000 7 Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan 64 Paket 64 Paket 85.578.090,00 80.185.590,00 80.185.590,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Mentawa Baru Hulu Pendapatan Transfer Antar Daerah - 4. Tata Kelola Pemerintahan 114.293.000 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5 03 01 2.06 000 8 Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Laporan 12 Laporan 100.250.000,00 101.020.000,00 101.020.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Mentawa Baru Hulu Pendapatan Transfer Antar Daerah - 4. Tata Kelola Pemerintahan 72.938.000 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5 03 01 2.06 000 9 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 50 Laporan 50 Laporan 1.404.650.000,00 1.226.150.000,00 468.330.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Mentawa Baru Hulu Pendapatan Transfer Antar Daerah - 4. Tata Kelola Pemerintahan 1.352.410.200 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5 03 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - - - 376.250.000,00 988.804.000,00 988.804.000,00 - 4. Tata Kelola Pemerintahan - 284.774.000 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5 03 01 2.07 000 9 Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 Unit 1 Unit 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Mentawa Baru Hulu Dana Bagi Hasil (DBH) - 4. Tata Kelola Pemerintahan 0 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5 03 01 2.07 001 1 Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 Unit 1 Unit 376.250.000,00 988.804.000,00 1.033.804.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Mentawa Baru Hulu Pendapatan Transfer Antar Daerah - 4. Tata Kelola Pemerintahan 284.774.000 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5 03 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - - 1.595.653.826,00 1.497.132.232,00 1.497.132.232,00 - 4. Tata Kelola Pemerintahan - 2.239.494.200 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Penyediaan Komponen Instalasi Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Penyediaan Bahan/Material Fasilitasi Kunjungan Tamu Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Perubahan RKPD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025 V-304 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target RENJA Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 5 03 01 2.08 000 1 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 100 Laporan 100 Laporan 13.500.000,00 13.500.000,00 13.500.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Mentawa Baru Hulu Pendapatan Transfer Antar Daerah - 4. Tata Kelola Pemerintahan 35.000.000 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5 03 01 2.08 000 2 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 4 Laporan 4 Laporan 675.280.546,00 667.010.044,00 667.010.044,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Mentawa Baru Hulu Pendapatan Transfer Antar Daerah - 4. Tata Kelola Pemerintahan 402.000.000 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5 03 01 2.08 000 4 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 28 Laporan 28 Laporan 906.873.280,00 816.622.188,00 816.622.188,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Mentawa Baru Hulu Pendapatan Transfer Antar Daerah - 4. Tata Kelola Pemerintahan 1.802.494.200 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5 03 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - - 1.081.770.000,00 859.997.150,00 859.997.150,00 - 4. Tata Kelola Pemerintahan - 619.398.000 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5 03 01 2.09 000 1 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 35 Unit 35 Unit 504.200.000,00 410.287.150,00 517.417.150,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Mentawa Baru Hulu Pendapatan Transfer Antar Daerah - 4. Tata Kelola Pemerintahan 372.556.000 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5 03 01 2.09 000 9 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 4 Unit 4 Unit 382.550.000,00 254.690.000,00 254.690.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Mentawa Baru Hulu Pendapatan Transfer Antar Daerah - 4. Tata Kelola Pemerintahan 139.052.000 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5 03 01 2.09 001 0 Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 8 Unit 8 Unit 195.020.000,00 195.020.000,00 276.690.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Mentawa Baru Hulu Pendapatan Transfer Antar Daerah - 4. Tata Kelola Pemerintahan 107.790.000 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 581 5 03 02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH - - - 3.369.922.114,00 3.939.495.194,00 3.848.938.194,00 6.749.213.835 5 03 02 2.01 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN - - - - 1.233.530.000,00 1.268.394.394,00 1.268.394.394,00 - 4. Tata Kelola Pemerintahan - 2.057.879.550 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5 03 02 2.01 000 3 Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK 2 Dokumen 2 Dokumen 700.200.000,00 709.134.375,00 685.474.375,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Mentawa Baru Hilir Pendapatan Transfer Antar Daerah - 4. Tata Kelola Pemerintahan 973.414.050 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5 03 02 2.01 000 6 Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian 6 Dokumen 6 Dokumen 61.560.000,00 67.369.952,00 59.299.952,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Mentawa Baru Hulu Pendapatan Transfer Antar Daerah - 4. Tata Kelola Pemerintahan 49.137.500 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5 03 02 2.01 000 8 Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi 1 Lembaga 1 Lembaga 376.220.000,00 396.934.452,00 389.654.452,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Mentawa Baru Hulu Pendapatan Transfer Antar Daerah - 4. Tata Kelola Pemerintahan 729.009.000 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5 03 02 2.01 001 0 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian 1 Dokumen 1 Dokumen 90.000.000,00 90.000.000,00 90.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Mentawa Baru Hulu Pendapatan Transfer Antar Daerah - 4. Tata Kelola Pemerintahan 279.949.000 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5 03 02 2.01 001 1 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian 1 Dokumen 1 Dokumen 5.550.000,00 4.955.615,00 4.955.615,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Mentawa Baru Hulu Pendapatan Transfer Antar Daerah - 4. Tata Kelola Pemerintahan 26.370.000 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5 03 02 2.02 Mutasi dan Promosi ASN - - - - 1.381.553.114,00 956.344.600,00 956.344.600,00 - 4. Tata Kelola Pemerintahan - 1.840.698.285 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5 03 02 2.02 000 1 Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah 3 Dokumen 3 Dokumen 41.436.000,00 19.440.000,00 19.440.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Mentawa Baru Hulu Pendapatan Transfer Antar Daerah - 4. Tata Kelola Pemerintahan 82.082.000 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5 03 02 2.02 000 2 Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN 2 Dokumen 2 Dokumen 179.050.000,00 134.095.600,00 121.775.600,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Mentawa Baru Hulu Pendapatan Transfer Antar Daerah - 4. Tata Kelola Pemerintahan 302.051.000 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5 03 02 2.02 000 3 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Fasilitasi Lembaga Profesi ASN Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian Pengelolaan Data Kepegawaian Pengelolaan Mutasi ASN Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN Pengelolaan Promosi ASN Perubahan RKPD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025 V-305 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target RENJA Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN 2 Dokumen 2 Dokumen 1.161.067.114,00 802.809.000,00 882.809.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Mentawa Baru Hulu Pendapatan Transfer Antar Daerah - 4. Tata Kelola Pemerintahan 1.456.565.285 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5 03 02 2.03 Pengembangan Kompetensi ASN - - - - 446.653.000,00 1.367.097.200,00 1.367.097.200,00 - 4. Tata Kelola Pemerintahan - 2.079.328.000 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5 03 02 2.03 000 2 Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center 1 Dokumen 1 Dokumen 60.590.000,00 972.655.200,00 963.162.200,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Mentawa Baru Hulu Dana Bagi Hasil (DBH) Pendapatan Transfer Antar Daerah - 4. Tata Kelola Pemerintahan 131.328.000 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5 03 02 2.03 000 4 Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan 20 Orang 20 Orang 386.063.000,00 394.442.000,00 368.196.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Mentawa Baru Hulu Dana Bagi Hasil (DBH) Pendapatan Transfer Antar Daerah - 4. Tata Kelola Pemerintahan 1.948.000.000 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5 03 02 2.04 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur - - - - 308.186.000,00 347.659.000,00 347.659.000,00 - 4. Tata Kelola Pemerintahan - 771.308.000 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5 03 02 2.04 000 1 Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur 2 Dokumen 2 Dokumen 55.475.000,00 65.877.200,00 33.323.200,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Mentawa Baru Hulu Pendapatan Transfer Antar Daerah - 4. Tata Kelola Pemerintahan 61.548.000 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5 03 02 2.04 000 2 Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur 49 Dokumen 49 Dokumen 98.450.000,00 16.334.200,00 14.234.200,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Mentawa Baru Hulu Pendapatan Transfer Antar Daerah - 4. Tata Kelola Pemerintahan 99.586.000 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5 03 02 2.04 000 4 Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan 500 Orang 500 Orang 25.390.000,00 29.539.000,00 29.539.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Mentawa Baru Hulu Pendapatan Transfer Antar Daerah - 4. Tata Kelola Pemerintahan 105.000.000 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5 03 02 2.04 000 5 Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa 50 Orang 50 Orang 13.300.000,00 67.746.000,00 35.712.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Mentawa Baru Hulu Pendapatan Transfer Antar Daerah - 4. Tata Kelola Pemerintahan 70.000.000 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5 03 02 2.04 000 7 Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan 5380 Orang 5380 Orang 45.171.000,00 52.950.600,00 52.950.600,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Mentawa Baru Hulu Pendapatan Transfer Antar Daerah - 4. Tata Kelola Pemerintahan 117.194.500 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5 03 02 2.04 000 8 Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN 25 Laporan 25 Laporan 19.980.000,00 22.610.400,00 22.610.400,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Mentawa Baru Hulu Pendapatan Transfer Antar Daerah - 4. Tata Kelola Pemerintahan 177.979.500 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5 03 02 2.04 000 9 Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani 25 Dokumen 25 Dokumen 25.070.000,00 45.757.100,00 42.957.100,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Mentawa Baru Hulu Pendapatan Transfer Antar Daerah - 4. Tata Kelola Pemerintahan 70.000.000 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5 03 02 2.04 001 0 Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Disiplin ASN 49 Laporan 49 Laporan 25.350.000,00 46.844.500,00 32.844.500,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Mentawa Baru Hulu Pendapatan Transfer Antar Daerah - 4. Tata Kelola Pemerintahan 70.000.000 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5 04 1.902.176.000,00 3.238.552.300,00 3.879.064.300,00 2.942.580.550 582 5 04 02 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA - - - 1.902.176.000,00 3.238.552.300,00 3.879.064.300,00 2.942.580.550 5 04 02 2.01 Pengembangan Kompetensi Teknis - - - - 354.340.000,00 532.115.300,00 532.115.300,00 - 4. Tata Kelola Pemerintahan - 514.526.050 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5 04 02 2.01 000 3 Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi 240 Orang 240 Orang 354.340.000,00 532.115.300,00 515.739.300,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Mentawa Baru Hulu Pendapatan Transfer Antar Daerah - 4. Tata Kelola Pemerintahan 514.526.050 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5 04 02 2.02 Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional - - - - 1.547.836.000,00 2.706.437.000,00 2.706.437.000,00 - 4. Tata Kelola Pemerintahan - 2.428.054.500 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5 04 02 2.02 000 7 Pengelolaan Assessment Center Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai Pembinaan Disiplin ASN Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai Evaluasi Disiplin ASN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan Perubahan RKPD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025 V-306 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target RENJA Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan 24 Laporan 24 Laporan 1.547.836.000,00 2.706.437.000,00 3.363.325.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Mentawa Baru Hulu Dana Bagi Hasil (DBH) Pendapatan Transfer Antar Daerah - 4. Tata Kelola Pemerintahan 2.428.054.500 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 15.407.037.476,00 20.473.057.942,00 20.473.057.942,00 13.874.683.000 6 15.407.037.476,00 20.473.057.942,00 20.473.057.942,00 13.874.683.000 6 01 15.407.037.476,00 20.473.057.942,00 20.473.057.942,00 13.874.683.000 583 6 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 10.822.202.476,00 15.064.967.942,00 15.064.967.942,00 10.261.981.000 6 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - - - 5.166.982.594,00 5.233.003.060,00 5.233.003.060,00 - 4. Tata Kelola Pemerintahan - 3.764.660.000 INSPEKTORAT 6 01 01 2.02 000 1 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 36 Orang/bulan 36 Orang/bulan 5.166.982.594,00 5.233.003.060,00 5.233.003.060,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja - 4. Tata Kelola Pemerintahan 3.764.660.000 INSPEKTORAT 6 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - - - 838.435.000,00 1.307.300.000,00 1.307.300.000,00 - 4. Tata Kelola Pemerintahan - 1.150.485.000 INSPEKTORAT 6 01 01 2.05 000 2 Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 8 Paket 8 Paket 0,00 122.200.000,00 122.200.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - 4. Tata Kelola Pemerintahan 204.205.000 INSPEKTORAT 6 15.407.037.476,00 20.473.057.942,00 20.473.057.942,00 13.874.683.000 6 01 15.407.037.476,00 20.473.057.942,00 20.473.057.942,00 13.874.683.000 584 6 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 10.822.202.476,00 15.064.967.942,00 15.064.967.942,00 10.261.981.000 6 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - - - 838.435.000,00 1.307.300.000,00 1.307.300.000,00 - 4. Tata Kelola Pemerintahan - 1.150.485.000 INSPEKTORAT 6 01 01 2.05 000 2 6 15.407.037.476,00 20.473.057.942,00 20.473.057.942,00 13.874.683.000 6 01 15.407.037.476,00 20.473.057.942,00 20.473.057.942,00 13.874.683.000 585 6 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 10.822.202.476,00 15.064.967.942,00 15.064.967.942,00 10.261.981.000 6 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - - - 838.435.000,00 1.307.300.000,00 1.307.300.000,00 - 4. Tata Kelola Pemerintahan - 1.150.485.000 INSPEKTORAT 6 01 01 2.05 000 9 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 36 Orang 36 Orang 0,00 1.185.100.000,00 1.185.100.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - 4. Tata Kelola Pemerintahan 946.280.000 INSPEKTORAT 6 15.407.037.476,00 20.473.057.942,00 20.473.057.942,00 13.874.683.000 6 01 15.407.037.476,00 20.473.057.942,00 20.473.057.942,00 13.874.683.000 586 6 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 10.822.202.476,00 15.064.967.942,00 15.064.967.942,00 10.261.981.000 6 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - - - 838.435.000,00 1.307.300.000,00 1.307.300.000,00 - 4. Tata Kelola Pemerintahan - 1.150.485.000 INSPEKTORAT 6 01 01 2.05 000 9 6 15.407.037.476,00 20.473.057.942,00 20.473.057.942,00 13.874.683.000 6 01 15.407.037.476,00 20.473.057.942,00 20.473.057.942,00 13.874.683.000 587 6 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 10.822.202.476,00 15.064.967.942,00 15.064.967.942,00 10.261.981.000 6 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - - 1.280.803.842,00 2.213.109.638,00 2.213.109.638,00 - 4. Tata Kelola Pemerintahan - 1.199.376.000 INSPEKTORAT 6 01 01 2.06 000 1 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 0,00 52.532.000,00 52.532.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - 4. Tata Kelola Pemerintahan 53.145.000 INSPEKTORAT 6 15.407.037.476,00 20.473.057.942,00 20.473.057.942,00 13.874.683.000 6 01 15.407.037.476,00 20.473.057.942,00 20.473.057.942,00 13.874.683.000 588 6 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 10.822.202.476,00 15.064.967.942,00 15.064.967.942,00 10.261.981.000 6 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - - 1.280.803.842,00 2.213.109.638,00 2.213.109.638,00 - 4. Tata Kelola Pemerintahan - 1.199.376.000 INSPEKTORAT 6 01 01 2.06 000 1 6 15.407.037.476,00 20.473.057.942,00 20.473.057.942,00 13.874.683.000 INSPEKTORAT UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN INSPEKTORAT DAERAH Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya NON URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN INSPEKTORAT DAERAH Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi NON URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN INSPEKTORAT DAERAH Penyediaan Komponen Instalasi NON URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX Penyediaan Komponen Instalasi UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN Perubahan RKPD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025 V-307 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target RENJA Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 6 01 15.407.037.476,00 20.473.057.942,00 20.473.057.942,00 13.874.683.000 589 6 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 10.822.202.476,00 15.064.967.942,00 15.064.967.942,00 10.261.981.000 6 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - - 1.280.803.842,00 2.213.109.638,00 2.213.109.638,00 - 4. Tata Kelola Pemerintahan - 1.199.376.000 INSPEKTORAT 6 01 01 2.06 000 5 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 40 Paket 40 Paket 0,00 114.097.350,00 114.097.350,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - 4. Tata Kelola Pemerintahan 92.700.000 INSPEKTORAT 6 15.407.037.476,00 20.473.057.942,00 20.473.057.942,00 13.874.683.000 6 01 15.407.037.476,00 20.473.057.942,00 20.473.057.942,00 13.874.683.000 590 6 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 10.822.202.476,00 15.064.967.942,00 15.064.967.942,00 10.261.981.000 6 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - - 1.280.803.842,00 2.213.109.638,00 2.213.109.638,00 - 4. Tata Kelola Pemerintahan - 1.199.376.000 INSPEKTORAT 6 01 01 2.06 000 5 6 15.407.037.476,00 20.473.057.942,00 20.473.057.942,00 13.874.683.000 6 01 15.407.037.476,00 20.473.057.942,00 20.473.057.942,00 13.874.683.000 591 6 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 10.822.202.476,00 15.064.967.942,00 15.064.967.942,00 10.261.981.000 6 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - - 1.280.803.842,00 2.213.109.638,00 2.213.109.638,00 - 4. Tata Kelola Pemerintahan - 1.199.376.000 INSPEKTORAT 6 01 01 2.06 000 6 Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 40 Dokumen 40 Dokumen 0,00 51.000.000,00 51.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - 4. Tata Kelola Pemerintahan 48.600.000 INSPEKTORAT 6 15.407.037.476,00 20.473.057.942,00 20.473.057.942,00 13.874.683.000 6 01 15.407.037.476,00 20.473.057.942,00 20.473.057.942,00 13.874.683.000 592 6 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 10.822.202.476,00 15.064.967.942,00 15.064.967.942,00 10.261.981.000 6 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - - 1.280.803.842,00 2.213.109.638,00 2.213.109.638,00 - 4. Tata Kelola Pemerintahan - 1.199.376.000 INSPEKTORAT 6 01 01 2.06 000 6 6 15.407.037.476,00 20.473.057.942,00 20.473.057.942,00 13.874.683.000 6 01 15.407.037.476,00 20.473.057.942,00 20.473.057.942,00 13.874.683.000 593 6 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 10.822.202.476,00 15.064.967.942,00 15.064.967.942,00 10.261.981.000 6 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - - 1.280.803.842,00 2.213.109.638,00 2.213.109.638,00 - 4. Tata Kelola Pemerintahan - 1.199.376.000 INSPEKTORAT 6 01 01 2.06 000 7 Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 0,00 200.880.288,00 200.880.288,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - 4. Tata Kelola Pemerintahan 67.990.000 INSPEKTORAT 6 15.407.037.476,00 20.473.057.942,00 20.473.057.942,00 13.874.683.000 6 01 15.407.037.476,00 20.473.057.942,00 20.473.057.942,00 13.874.683.000 594 6 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 10.822.202.476,00 15.064.967.942,00 15.064.967.942,00 10.261.981.000 6 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - - 1.280.803.842,00 2.213.109.638,00 2.213.109.638,00 - 4. Tata Kelola Pemerintahan - 1.199.376.000 INSPEKTORAT 6 01 01 2.06 000 7 6 15.407.037.476,00 20.473.057.942,00 20.473.057.942,00 13.874.683.000 6 01 15.407.037.476,00 20.473.057.942,00 20.473.057.942,00 13.874.683.000 595 6 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 10.822.202.476,00 15.064.967.942,00 15.064.967.942,00 10.261.981.000 6 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - - 1.280.803.842,00 2.213.109.638,00 2.213.109.638,00 - 4. Tata Kelola Pemerintahan - 1.199.376.000 INSPEKTORAT 6 01 01 2.06 000 8 Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Laporan 12 Laporan 0,00 233.500.000,00 233.500.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - 4. Tata Kelola Pemerintahan 64.500.000 INSPEKTORAT 6 15.407.037.476,00 20.473.057.942,00 20.473.057.942,00 13.874.683.000 6 01 15.407.037.476,00 20.473.057.942,00 20.473.057.942,00 13.874.683.000 596 6 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 10.822.202.476,00 15.064.967.942,00 15.064.967.942,00 10.261.981.000 6 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - - 1.280.803.842,00 2.213.109.638,00 2.213.109.638,00 - 4. Tata Kelola Pemerintahan - 1.199.376.000 INSPEKTORAT 6 01 01 2.06 000 8 6 15.407.037.476,00 20.473.057.942,00 20.473.057.942,00 13.874.683.000 6 01 15.407.037.476,00 20.473.057.942,00 20.473.057.942,00 13.874.683.000 INSPEKTORAT DAERAH Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan NON URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN INSPEKTORAT DAERAH Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan NON URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN INSPEKTORAT DAERAH Penyediaan Bahan/Material NON URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX Penyediaan Bahan/Material UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN INSPEKTORAT DAERAH Fasilitasi Kunjungan Tamu NON URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX Fasilitasi Kunjungan Tamu UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN INSPEKTORAT DAERAH Perubahan RKPD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025 V-308 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target RENJA Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 597 6 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 10.822.202.476,00 15.064.967.942,00 15.064.967.942,00 10.261.981.000 6 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - - 1.280.803.842,00 2.213.109.638,00 2.213.109.638,00 - 4. Tata Kelola Pemerintahan - 1.199.376.000 INSPEKTORAT 6 01 01 2.06 000 9 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 12 Laporan 0,00 1.561.100.000,00 1.561.100.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - 4. Tata Kelola Pemerintahan 872.441.000 INSPEKTORAT 6 15.407.037.476,00 20.473.057.942,00 20.473.057.942,00 13.874.683.000 6 01 15.407.037.476,00 20.473.057.942,00 20.473.057.942,00 13.874.683.000 598 6 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 10.822.202.476,00 15.064.967.942,00 15.064.967.942,00 10.261.981.000 6 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - - 1.280.803.842,00 2.213.109.638,00 2.213.109.638,00 - 4. Tata Kelola Pemerintahan - 1.199.376.000 INSPEKTORAT 6 01 01 2.06 000 9 6 15.407.037.476,00 20.473.057.942,00 20.473.057.942,00 13.874.683.000 6 01 15.407.037.476,00 20.473.057.942,00 20.473.057.942,00 13.874.683.000 599 6 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 10.822.202.476,00 15.064.967.942,00 15.064.967.942,00 10.261.981.000 6 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - - - 1.449.800.000,00 3.083.300.000,00 3.083.300.000,00 - 4. Tata Kelola Pemerintahan - 1.664.878.000 INSPEKTORAT 6 01 01 2.07 000 2 Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 3 Unit 3 Unit 0,00 1.575.000.000,00 1.575.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - 4. Tata Kelola Pemerintahan 1.016.000.000 INSPEKTORAT 6 15.407.037.476,00 20.473.057.942,00 20.473.057.942,00 13.874.683.000 6 01 15.407.037.476,00 20.473.057.942,00 20.473.057.942,00 13.874.683.000 600 6 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 10.822.202.476,00 15.064.967.942,00 15.064.967.942,00 10.261.981.000 6 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - - - 1.449.800.000,00 3.083.300.000,00 3.083.300.000,00 - 4. Tata Kelola Pemerintahan - 1.664.878.000 INSPEKTORAT 6 01 01 2.07 000 2 6 15.407.037.476,00 20.473.057.942,00 20.473.057.942,00 13.874.683.000 6 01 15.407.037.476,00 20.473.057.942,00 20.473.057.942,00 13.874.683.000 601 6 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 10.822.202.476,00 15.064.967.942,00 15.064.967.942,00 10.261.981.000 6 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - - - 1.449.800.000,00 3.083.300.000,00 3.083.300.000,00 - 4. Tata Kelola Pemerintahan - 1.664.878.000 INSPEKTORAT 6 01 01 2.07 001 0 Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 10 Unit 10 Unit 0,00 491.600.000,00 491.600.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - 4. Tata Kelola Pemerintahan 227.825.000 INSPEKTORAT 6 15.407.037.476,00 20.473.057.942,00 20.473.057.942,00 13.874.683.000 6 01 15.407.037.476,00 20.473.057.942,00 20.473.057.942,00 13.874.683.000 602 6 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 10.822.202.476,00 15.064.967.942,00 15.064.967.942,00 10.261.981.000 6 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - - - 1.449.800.000,00 3.083.300.000,00 3.083.300.000,00 - 4. Tata Kelola Pemerintahan - 1.664.878.000 INSPEKTORAT 6 01 01 2.07 001 0 6 15.407.037.476,00 20.473.057.942,00 20.473.057.942,00 13.874.683.000 6 01 15.407.037.476,00 20.473.057.942,00 20.473.057.942,00 13.874.683.000 603 6 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 10.822.202.476,00 15.064.967.942,00 15.064.967.942,00 10.261.981.000 6 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - - - 1.449.800.000,00 3.083.300.000,00 3.083.300.000,00 - 4. Tata Kelola Pemerintahan - 1.664.878.000 INSPEKTORAT 6 01 01 2.07 001 1 Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 12 Unit 12 Unit 0,00 1.016.700.000,00 1.016.700.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - 4. Tata Kelola Pemerintahan 421.053.000 INSPEKTORAT 6 15.407.037.476,00 20.473.057.942,00 20.473.057.942,00 13.874.683.000 6 01 15.407.037.476,00 20.473.057.942,00 20.473.057.942,00 13.874.683.000 604 6 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 10.822.202.476,00 15.064.967.942,00 15.064.967.942,00 10.261.981.000 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD NON URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN INSPEKTORAT DAERAH Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan NON URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN INSPEKTORAT DAERAH Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya NON URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN INSPEKTORAT DAERAH Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya NON URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX Perubahan RKPD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025 V-309 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target RENJA Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 6 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - - - 1.449.800.000,00 3.083.300.000,00 3.083.300.000,00 - 4. Tata Kelola Pemerintahan - 1.664.878.000 INSPEKTORAT 6 01 01 2.07 001 1 6 15.407.037.476,00 20.473.057.942,00 20.473.057.942,00 13.874.683.000 6 01 15.407.037.476,00 20.473.057.942,00 20.473.057.942,00 13.874.683.000 605 6 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 10.822.202.476,00 15.064.967.942,00 15.064.967.942,00 10.261.981.000 6 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - - 806.081.040,00 1.054.160.244,00 1.054.160.244,00 - 4. Tata Kelola Pemerintahan - 751.859.000 INSPEKTORAT 6 01 01 2.08 000 1 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 12 Laporan 0,00 37.500.000,00 37.500.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - 4. Tata Kelola Pemerintahan 46.500.000 INSPEKTORAT 6 15.407.037.476,00 20.473.057.942,00 20.473.057.942,00 13.874.683.000 6 01 15.407.037.476,00 20.473.057.942,00 20.473.057.942,00 13.874.683.000 606 6 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 10.822.202.476,00 15.064.967.942,00 15.064.967.942,00 10.261.981.000 6 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - - 806.081.040,00 1.054.160.244,00 1.054.160.244,00 - 4. Tata Kelola Pemerintahan - 751.859.000 INSPEKTORAT 6 01 01 2.08 000 1 6 15.407.037.476,00 20.473.057.942,00 20.473.057.942,00 13.874.683.000 6 01 15.407.037.476,00 20.473.057.942,00 20.473.057.942,00 13.874.683.000 607 6 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 10.822.202.476,00 15.064.967.942,00 15.064.967.942,00 10.261.981.000 6 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - - 806.081.040,00 1.054.160.244,00 1.054.160.244,00 - 4. Tata Kelola Pemerintahan - 751.859.000 INSPEKTORAT 6 01 01 2.08 000 2 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 0,00 541.263.976,00 541.263.976,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - 4. Tata Kelola Pemerintahan 175.364.000 INSPEKTORAT 6 15.407.037.476,00 20.473.057.942,00 20.473.057.942,00 13.874.683.000 6 01 15.407.037.476,00 20.473.057.942,00 20.473.057.942,00 13.874.683.000 608 6 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 10.822.202.476,00 15.064.967.942,00 15.064.967.942,00 10.261.981.000 6 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - - 806.081.040,00 1.054.160.244,00 1.054.160.244,00 - 4. Tata Kelola Pemerintahan - 751.859.000 INSPEKTORAT 6 01 01 2.08 000 2 6 15.407.037.476,00 20.473.057.942,00 20.473.057.942,00 13.874.683.000 6 01 15.407.037.476,00 20.473.057.942,00 20.473.057.942,00 13.874.683.000 609 6 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 10.822.202.476,00 15.064.967.942,00 15.064.967.942,00 10.261.981.000 6 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - - 806.081.040,00 1.054.160.244,00 1.054.160.244,00 - 4. Tata Kelola Pemerintahan - 751.859.000 INSPEKTORAT 6 01 01 2.08 000 4 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 0,00 475.396.268,00 475.396.268,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - 4. Tata Kelola Pemerintahan 529.995.000 INSPEKTORAT 6 15.407.037.476,00 20.473.057.942,00 20.473.057.942,00 13.874.683.000 6 01 15.407.037.476,00 20.473.057.942,00 20.473.057.942,00 13.874.683.000 610 6 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 10.822.202.476,00 15.064.967.942,00 15.064.967.942,00 10.261.981.000 6 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - - 806.081.040,00 1.054.160.244,00 1.054.160.244,00 - 4. Tata Kelola Pemerintahan - 751.859.000 INSPEKTORAT 6 01 01 2.08 000 4 6 15.407.037.476,00 20.473.057.942,00 20.473.057.942,00 13.874.683.000 6 01 15.407.037.476,00 20.473.057.942,00 20.473.057.942,00 13.874.683.000 611 6 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 10.822.202.476,00 15.064.967.942,00 15.064.967.942,00 10.261.981.000 6 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - - 1.280.100.000,00 2.174.095.000,00 2.174.095.000,00 - 4. Tata Kelola Pemerintahan - 1.730.723.000 INSPEKTORAT 6 01 01 2.09 000 1 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN INSPEKTORAT DAERAH Penyediaan Jasa Surat Menyurat NON URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX Penyediaan Jasa Surat Menyurat UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN INSPEKTORAT DAERAH Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik NON URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN INSPEKTORAT DAERAH Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor NON URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN INSPEKTORAT DAERAH Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Perubahan RKPD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025 V-310 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target RENJA Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 8 Unit 8 Unit 0,00 311.360.000,00 311.360.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - 4. Tata Kelola Pemerintahan 365.416.000 INSPEKTORAT 6 15.407.037.476,00 20.473.057.942,00 20.473.057.942,00 13.874.683.000 6 01 15.407.037.476,00 20.473.057.942,00 20.473.057.942,00 13.874.683.000 612 6 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 10.822.202.476,00 15.064.967.942,00 15.064.967.942,00 10.261.981.000 6 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - - 1.280.100.000,00 2.174.095.000,00 2.174.095.000,00 - 4. Tata Kelola Pemerintahan - 1.730.723.000 INSPEKTORAT 6 01 01 2.09 000 1 6 15.407.037.476,00 20.473.057.942,00 20.473.057.942,00 13.874.683.000 6 01 15.407.037.476,00 20.473.057.942,00 20.473.057.942,00 13.874.683.000 613 6 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 10.822.202.476,00 15.064.967.942,00 15.064.967.942,00 10.261.981.000 6 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - - 1.280.100.000,00 2.174.095.000,00 2.174.095.000,00 - 4. Tata Kelola Pemerintahan - 1.730.723.000 INSPEKTORAT 6 01 01 2.09 000 2 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 20 Unit 20 Unit 0,00 499.110.000,00 499.110.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - 4. Tata Kelola Pemerintahan 642.348.000 INSPEKTORAT 6 15.407.037.476,00 20.473.057.942,00 20.473.057.942,00 13.874.683.000 6 01 15.407.037.476,00 20.473.057.942,00 20.473.057.942,00 13.874.683.000 614 6 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 10.822.202.476,00 15.064.967.942,00 15.064.967.942,00 10.261.981.000 6 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - - 1.280.100.000,00 2.174.095.000,00 2.174.095.000,00 - 4. Tata Kelola Pemerintahan - 1.730.723.000 INSPEKTORAT 6 01 01 2.09 000 2 6 15.407.037.476,00 20.473.057.942,00 20.473.057.942,00 13.874.683.000 6 01 15.407.037.476,00 20.473.057.942,00 20.473.057.942,00 13.874.683.000 615 6 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 10.822.202.476,00 15.064.967.942,00 15.064.967.942,00 10.261.981.000 6 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - - 1.280.100.000,00 2.174.095.000,00 2.174.095.000,00 - 4. Tata Kelola Pemerintahan - 1.730.723.000 INSPEKTORAT 6 01 01 2.09 000 9 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 4 Unit 4 Unit 0,00 1.234.425.000,00 1.234.425.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - 4. Tata Kelola Pemerintahan 595.295.000 INSPEKTORAT 6 15.407.037.476,00 20.473.057.942,00 20.473.057.942,00 13.874.683.000 6 01 15.407.037.476,00 20.473.057.942,00 20.473.057.942,00 13.874.683.000 616 6 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 10.822.202.476,00 15.064.967.942,00 15.064.967.942,00 10.261.981.000 6 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - - 1.280.100.000,00 2.174.095.000,00 2.174.095.000,00 - 4. Tata Kelola Pemerintahan - 1.730.723.000 INSPEKTORAT 6 01 01 2.09 000 9 6 15.407.037.476,00 20.473.057.942,00 20.473.057.942,00 13.874.683.000 6 01 15.407.037.476,00 20.473.057.942,00 20.473.057.942,00 13.874.683.000 617 6 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 10.822.202.476,00 15.064.967.942,00 15.064.967.942,00 10.261.981.000 6 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - - 1.280.100.000,00 2.174.095.000,00 2.174.095.000,00 - 4. Tata Kelola Pemerintahan - 1.730.723.000 INSPEKTORAT 6 01 01 2.09 001 0 Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 20 Unit 20 Unit 0,00 129.200.000,00 129.200.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - 4. Tata Kelola Pemerintahan 127.664.000 INSPEKTORAT 6 15.407.037.476,00 20.473.057.942,00 20.473.057.942,00 13.874.683.000 6 01 15.407.037.476,00 20.473.057.942,00 20.473.057.942,00 13.874.683.000 618 6 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 10.822.202.476,00 15.064.967.942,00 15.064.967.942,00 10.261.981.000 6 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - - 1.280.100.000,00 2.174.095.000,00 2.174.095.000,00 - 4. Tata Kelola Pemerintahan - 1.730.723.000 INSPEKTORAT 6 01 01 2.09 001 0 6 15.407.037.476,00 20.473.057.942,00 20.473.057.942,00 13.874.683.000 6 01 15.407.037.476,00 20.473.057.942,00 20.473.057.942,00 13.874.683.000 NON URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN INSPEKTORAT DAERAH Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan NON URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN INSPEKTORAT DAERAH Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya NON URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN INSPEKTORAT DAERAH Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya NON URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN INSPEKTORAT DAERAH Perubahan RKPD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025 V-311 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target RENJA Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 619 6 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN - - - 4.119.965.000,00 4.487.400.000,00 4.487.400.000,00 2.885.947.000 6 01 02 2.01 Penyelenggaraan Pengawasan Internal - - - - 3.399.315.000,00 3.456.280.000,00 3.456.280.000,00 - 4. Tata Kelola Pemerintahan - 2.409.447.000 INSPEKTORAT 6 01 02 2.01 000 2 Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah 25 Laporan 25 Laporan 1.569.250.000,00 1.500.940.000,00 1.500.940.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Pendapatan Transfer Antar Daerah - 4. Tata Kelola Pemerintahan 912.845.000 INSPEKTORAT 6 01 02 2.01 000 3 Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja 2 Laporan 2 Laporan 120.400.000,00 112.000.000,00 112.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 4. Tata Kelola Pemerintahan 158.994.000 INSPEKTORAT 6 01 02 2.01 000 4 Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan 4 Laporan 4 Laporan 168.000.000,00 162.400.000,00 162.400.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 4. Tata Kelola Pemerintahan 296.905.000 INSPEKTORAT 6 01 02 2.01 000 5 Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa 12 Laporan 12 Laporan 956.700.000,00 879.570.000,00 879.570.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Pendapatan Transfer Antar Daerah - 4. Tata Kelola Pemerintahan 454.988.000 INSPEKTORAT 6 01 02 2.01 000 7 Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP 8 Dokumen 8 Dokumen 584.965.000,00 801.370.000,00 801.370.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Pendapatan Transfer Antar Daerah - 4. Tata Kelola Pemerintahan 585.715.000 INSPEKTORAT 6 01 02 2.02 Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu - - - - 720.650.000,00 1.031.120.000,00 1.031.120.000,00 - 4. Tata Kelola Pemerintahan - 476.500.000 INSPEKTORAT 6 01 02 2.02 000 2 Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu 8 Laporan 8 Laporan 720.650.000,00 1.031.120.000,00 1.031.120.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Pendapatan Transfer Antar Daerah - 4. Tata Kelola Pemerintahan 476.500.000 INSPEKTORAT 620 6 01 03 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI - - - 464.870.000,00 920.690.000,00 920.690.000,00 726.755.000 6 01 03 2.02 Pendampingan dan Asistensi - - - - 464.870.000,00 920.690.000,00 920.690.000,00 - 4. Tata Kelola Pemerintahan - 726.755.000 INSPEKTORAT 6 01 03 2.02 000 2 Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi 12 perangkat daerah 12 perangkat daerah 175.000.000,00 210.000.000,00 210.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 4. Tata Kelola Pemerintahan 196.912.000 INSPEKTORAT 6 01 03 2.02 000 3 Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi 8 Kegiatan 8 Kegiatan 121.870.000,00 121.870.000,00 121.870.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 4. Tata Kelola Pemerintahan 369.541.000 INSPEKTORAT 6 01 03 2.02 000 4 Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas 12 perangkat daerah 12 perangkat daerah 168.000.000,00 588.820.000,00 588.820.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Pendapatan Transfer Antar Daerah - 4. Tata Kelola Pemerintahan 160.302.000 INSPEKTORAT 4.303.624.498,00 4.416.514.308,00 4.261.148.308,00 0 7 4.303.624.498,00 4.416.514.308,00 4.261.148.308,00 0 7 01 4.303.624.498,00 4.416.514.308,00 4.261.148.308,00 0 621 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 3.758.472.698,00 3.808.962.508,00 3.735.588.508,00 0 7 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - - - 13.160.000,00 13.160.000,00 13.160.000,00 - 4. Tata Kelola Pemerintahan - 0 KECAMATAN KOTA BESI 7 01 01 2.01 000 1 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3 Dokumen 3 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Kota Besi, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - 4. Tata Kelola Pemerintahan 0 KECAMATAN KOTA BESI 7 01 01 2.01 000 2 Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 6.580.000,00 6.580.000,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - 4. Tata Kelola Pemerintahan 0 KECAMATAN KOTA BESI Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah Reviu Laporan Kinerja Reviu Laporan Keuangan Pengawasan Desa Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP Pengawasan dengan Tujuan Tertentu Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas KECAMATAN KOTA BESI UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN Perubahan RKPD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025 V-312 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target RENJA Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 7 01 01 2.01 000 4 Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 6.580.000,00 6.580.000,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Kota Besi, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - 4. Tata Kelola Pemerintahan 0 KECAMATAN KOTA BESI 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - - - 2.752.596.818,00 2.803.086.628,00 2.803.086.628,00 - 4. Tata Kelola Pemerintahan - 0 KECAMATAN KOTA BESI 7 01 01 2.02 000 1 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 23 Orang/bulan 23 Orang/bulan 2.752.596.818,00 2.803.086.628,00 2.803.086.628,00 Kab. Kotawaringin Timur, Kota Besi, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja - 4. Tata Kelola Pemerintahan 0 KECAMATAN KOTA BESI 7 01 01 2.02 000 5 Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 1 Laporan 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Kota Besi, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - 4. Tata Kelola Pemerintahan 0 KECAMATAN KOTA BESI 7 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - - - 67.564.000,00 67.564.000,00 67.564.000,00 - 4. Tata Kelola Pemerintahan - 0 KECAMATAN KOTA BESI 7 01 01 2.05 000 2 Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 35 Paket 35 Paket 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Kota Besi, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - 4. Tata Kelola Pemerintahan 0 KECAMATAN KOTA BESI 7 01 01 2.05 000 9 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 5 Orang 5 Orang 67.564.000,00 67.564.000,00 40.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Kota Besi, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - 4. Tata Kelola Pemerintahan 0 KECAMATAN KOTA BESI 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - - 398.621.400,00 398.621.400,00 398.621.400,00 - 4. Tata Kelola Pemerintahan - 0 KECAMATAN KOTA BESI 7 01 01 2.06 000 1 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 4 Paket 4 Paket 9.000.000,00 9.000.000,00 9.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - 4. Tata Kelola Pemerintahan 0 KECAMATAN KOTA BESI 7 01 01 2.06 000 5 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 2 Paket 2 Paket 22.419.000,00 22.419.000,00 22.419.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Kota Besi, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - 4. Tata Kelola Pemerintahan 0 KECAMATAN KOTA BESI 7 01 01 2.06 000 6 Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 24 Dokumen 24 Dokumen 11.400.000,00 11.400.000,00 11.400.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Kota Besi, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - 4. Tata Kelola Pemerintahan 0 KECAMATAN KOTA BESI 7 01 01 2.06 000 7 Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan 3 Paket 3 Paket 48.202.400,00 48.202.400,00 48.202.400,00 Kab. Kotawaringin Timur, Kota Besi, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - 4. Tata Kelola Pemerintahan 0 KECAMATAN KOTA BESI 7 01 01 2.06 000 8 Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 35 Laporan 35 Laporan 150.800.000,00 150.800.000,00 150.800.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Kota Besi, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - 4. Tata Kelola Pemerintahan 0 KECAMATAN KOTA BESI 7 01 01 2.06 000 9 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 350 Laporan 350 Laporan 156.800.000,00 156.800.000,00 124.150.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Kota Besi, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - 4. Tata Kelola Pemerintahan 0 KECAMATAN KOTA BESI 7 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - - - 0,00 0,00 0,00 - 4. Tata Kelola Pemerintahan - 0 KECAMATAN KOTA BESI 7 01 01 2.07 000 2 Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 2 Unit 2 Unit 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Kota Besi, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - 4. Tata Kelola Pemerintahan 0 KECAMATAN KOTA BESI 7 01 01 2.07 000 5 Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 2 Unit 2 Unit 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Kota Besi, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - 4. Tata Kelola Pemerintahan 0 KECAMATAN KOTA BESI 7 01 01 2.07 000 6 Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 2 Unit 2 Unit 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Kota Besi, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - 4. Tata Kelola Pemerintahan 0 KECAMATAN KOTA BESI 7 01 01 2.07 000 9 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Fasilitasi Kunjungan Tamu Penyediaan Bahan/Material Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pengadaan Mebel Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Perubahan RKPD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025 V-313 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target RENJA Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 Unit 1 Unit 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Kota Besi, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - 4. Tata Kelola Pemerintahan 0 KECAMATAN KOTA BESI 7 01 01 2.07 001 0 Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 3 Unit 3 Unit 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Kota Besi, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - 4. Tata Kelola Pemerintahan 0 KECAMATAN KOTA BESI 7 01 01 2.07 001 1 Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 3 Unit 3 Unit 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Kota Besi, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - 4. Tata Kelola Pemerintahan 0 KECAMATAN KOTA BESI 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - - 386.646.176,00 386.646.176,00 386.646.176,00 - 4. Tata Kelola Pemerintahan - 0 KECAMATAN KOTA BESI 7 01 01 2.08 000 1 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 12 Laporan 3.180.000,00 3.180.000,00 3.180.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Kota Besi, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - 4. Tata Kelola Pemerintahan 0 KECAMATAN KOTA BESI 7 01 01 2.08 000 2 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 3 Laporan 3 Laporan 57.512.900,00 57.512.900,00 57.512.900,00 Kab. Kotawaringin Timur, Kota Besi, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - 4. Tata Kelola Pemerintahan 0 KECAMATAN KOTA BESI 7 01 01 2.08 000 4 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 24 Laporan 24 Laporan 325.953.276,00 325.953.276,00 325.953.276,00 Kab. Kotawaringin Timur, Kota Besi, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - 4. Tata Kelola Pemerintahan 0 KECAMATAN KOTA BESI 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - - 139.884.304,00 139.884.304,00 139.884.304,00 - 4. Tata Kelola Pemerintahan - 0 KECAMATAN KOTA BESI 7 01 01 2.09 000 2 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 5 Unit 5 Unit 73.615.000,00 73.615.000,00 73.615.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Kota Besi, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - 4. Tata Kelola Pemerintahan 0 KECAMATAN KOTA BESI 7 01 01 2.09 000 9 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 1 Unit 46.659.304,00 46.659.304,00 46.659.304,00 Kab. Kotawaringin Timur, Kota Besi, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - 4. Tata Kelola Pemerintahan 0 KECAMATAN KOTA BESI 7 01 01 2.09 001 0 Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 12 Unit 12 Unit 11.680.000,00 11.680.000,00 11.680.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Kota Besi, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - 4. Tata Kelola Pemerintahan 0 KECAMATAN KOTA BESI 7 01 01 2.09 001 1 Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 10 Unit 10 Unit 7.930.000,00 7.930.000,00 7.930.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Kota Besi, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - 4. Tata Kelola Pemerintahan 0 KECAMATAN KOTA BESI 622 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK - - - 303.303.800,00 303.303.800,00 270.311.800,00 0 7 01 02 2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan - - - - 64.208.000,00 64.208.000,00 64.208.000,00 - 4. Tata Kelola Pemerintahan - 0 KECAMATAN KOTA BESI 7 01 02 2.01 000 1 Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 50 Laporan 50 Laporan 64.208.000,00 64.208.000,00 31.216.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Kota Besi, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - 4. Tata Kelola Pemerintahan 0 KECAMATAN KOTA BESI 7 01 02 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan - - - - 239.095.800,00 239.095.800,00 239.095.800,00 - 4. Tata Kelola Pemerintahan - 0 KECAMATAN KOTA BESI 7 01 02 2.02 000 3 Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 24 Laporan 24 Laporan 239.095.800,00 239.095.800,00 239.095.800,00 Kab. Kotawaringin Timur, Kota Besi, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Transfer Antar Daerah - 4. Tata Kelola Pemerintahan 0 KECAMATAN KOTA BESI 623 7 01 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM - - - 192.848.000,00 255.248.000,00 255.248.000,00 0 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Perubahan RKPD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025 V-314 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target RENJA Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 7 01 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah - - - - 192.848.000,00 255.248.000,00 255.248.000,00 - 4. Tata Kelola Pemerintahan - 0 KECAMATAN KOTA BESI 7 01 05 2.01 000 4 Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional 50 Orang 50 Orang 192.848.000,00 255.248.000,00 255.248.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Kota Besi, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Transfer Antar Daerah - 4. Tata Kelola Pemerintahan 0 KECAMATAN KOTA BESI 624 7 01 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA - - - 49.000.000,00 49.000.000,00 0,00 0 7 01 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa - - - - 49.000.000,00 49.000.000,00 49.000.000,00 - 4. Tata Kelola Pemerintahan - 0 KECAMATAN KOTA BESI 7 01 06 2.01 000 1 Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa 9 Dokumen 9 Dokumen 49.000.000,00 49.000.000,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Kota Besi, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - 4. Tata Kelola Pemerintahan 0 KECAMATAN KOTA BESI 7 01 06 2.01 000 3 Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 9 Dokumen 9 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Kota Besi, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - 4. Tata Kelola Pemerintahan 0 KECAMATAN KOTA BESI 734.000.000,00 734.000.000,00 734.000.000,00 0 7 734.000.000,00 734.000.000,00 734.000.000,00 0 7 01 734.000.000,00 734.000.000,00 734.000.000,00 0 625 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN - - - 734.000.000,00 734.000.000,00 734.000.000,00 0 7 01 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan - - - - 734.000.000,00 734.000.000,00 734.000.000,00 - 4. Tata Kelola Pemerintahan - 0 KECAMATAN KOTA BESI 7 01 03 2.02 000 2 Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 5 Unit 5 Unit 500.000.000,00 500.000.000,00 500.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Kota Besi, Kota Besi Hulu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan - 4. Tata Kelola Pemerintahan 0 KECAMATAN KOTA BESI 7 01 03 2.02 000 3 Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 5 Pokmas / Ormas 5 Pokmas / Ormas 234.000.000,00 234.000.000,00 234.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Kota Besi, Kota Besi Hulu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 4. Tata Kelola Pemerintahan 0 KECAMATAN KOTA BESI 734.000.000,00 734.000.000,00 734.000.000,00 0 7 734.000.000,00 734.000.000,00 734.000.000,00 0 7 01 734.000.000,00 734.000.000,00 734.000.000,00 0 626 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN - - - 734.000.000,00 734.000.000,00 734.000.000,00 0 7 01 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan - - - - 734.000.000,00 734.000.000,00 734.000.000,00 - 4. Tata Kelola Pemerintahan - 0 KECAMATAN KOTA BESI 7 01 03 2.02 000 2 Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 5 Unit 5 Unit 500.000.000,00 500.000.000,00 500.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Kota Besi, Kota Besi Hilir PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan - 4. Tata Kelola Pemerintahan 0 KECAMATAN KOTA BESI 7 01 03 2.02 000 3 Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 5 Pokmas / Ormas 5 Pokmas / Ormas 234.000.000,00 234.000.000,00 234.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Kota Besi, Kota Besi Hilir PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 4. Tata Kelola Pemerintahan 0 KECAMATAN KOTA BESI 2.950.323.605,00 3.060.024.071,00 2.986.534.071,00 0 7 2.950.323.605,00 3.060.024.071,00 2.986.534.071,00 0 7 01 2.950.323.605,00 3.060.024.071,00 2.986.534.071,00 0 627 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 2.777.562.405,00 2.795.632.871,00 2.732.142.871,00 0 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - - - 1.818.290.538,00 1.884.479.218,00 1.884.479.218,00 - 3. Sumberdaya Manusia - 0 KECAMATAN CEMPAGA 7 01 01 2.02 000 1 Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Kelurahan Kota Besi Hulu UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kelurahan Kota Besi Hilir UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KECAMATAN CEMPAGA UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Perubahan RKPD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025 V-315 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target RENJA Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 16 Orang/bulan 16 Orang/bulan 1.818.290.538,00 1.884.479.218,00 1.884.479.218,00 Kab. Kotawaringin Timur, Cempaga, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja - 3. Sumberdaya Manusia 0 KECAMATAN CEMPAGA 7 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - - - 12.529.000,00 12.529.000,00 12.529.000,00 - 3. Sumberdaya Manusia - 0 KECAMATAN CEMPAGA 7 01 01 2.05 000 2 Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 3 Paket 3 Paket 0,00 12.529.000,00 12.529.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Cempaga, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - 3. Sumberdaya Manusia 0 KECAMATAN CEMPAGA 7 2.950.323.605,00 3.060.024.071,00 2.986.534.071,00 0 7 01 2.950.323.605,00 3.060.024.071,00 2.986.534.071,00 0 628 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 2.777.562.405,00 2.795.632.871,00 2.732.142.871,00 0 7 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - - - 12.529.000,00 12.529.000,00 12.529.000,00 - 3. Sumberdaya Manusia - 0 KECAMATAN CEMPAGA 7 01 01 2.05 000 2 7 2.950.323.605,00 3.060.024.071,00 2.986.534.071,00 0 7 01 2.950.323.605,00 3.060.024.071,00 2.986.534.071,00 0 629 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 2.777.562.405,00 2.795.632.871,00 2.732.142.871,00 0 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - - 341.760.937,00 293.642.723,00 293.642.723,00 - 3. Sumberdaya Manusia - 0 KECAMATAN CEMPAGA 7 01 01 2.06 000 1 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 0 Paket 0 Paket 0,00 13.909.000,00 13.909.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Cempaga, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - 3. Sumberdaya Manusia 0 KECAMATAN CEMPAGA 7 2.950.323.605,00 3.060.024.071,00 2.986.534.071,00 0 7 01 2.950.323.605,00 3.060.024.071,00 2.986.534.071,00 0 630 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 2.777.562.405,00 2.795.632.871,00 2.732.142.871,00 0 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - - 341.760.937,00 293.642.723,00 293.642.723,00 - 3. Sumberdaya Manusia - 0 KECAMATAN CEMPAGA 7 01 01 2.06 000 1 7 2.950.323.605,00 3.060.024.071,00 2.986.534.071,00 0 7 01 2.950.323.605,00 3.060.024.071,00 2.986.534.071,00 0 631 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 2.777.562.405,00 2.795.632.871,00 2.732.142.871,00 0 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - - 341.760.937,00 293.642.723,00 293.642.723,00 - 4. Tata Kelola Pemerintahan - 0 KECAMATAN CEMPAGA 7 01 01 2.06 000 7 Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan 200 Paket 200 Paket 0,00 43.943.723,00 43.943.723,00 Kab. Kotawaringin Timur, Cempaga, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Transfer Antar Daerah - 4. Tata Kelola Pemerintahan 0 KECAMATAN CEMPAGA 7 2.950.323.605,00 3.060.024.071,00 2.986.534.071,00 0 7 01 2.950.323.605,00 3.060.024.071,00 2.986.534.071,00 0 632 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 2.777.562.405,00 2.795.632.871,00 2.732.142.871,00 0 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - - 341.760.937,00 293.642.723,00 293.642.723,00 - 4. Tata Kelola Pemerintahan - 0 KECAMATAN CEMPAGA 7 01 01 2.06 000 7 7 2.950.323.605,00 3.060.024.071,00 2.986.534.071,00 0 7 01 2.950.323.605,00 3.060.024.071,00 2.986.534.071,00 0 633 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 2.777.562.405,00 2.795.632.871,00 2.732.142.871,00 0 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - - 341.760.937,00 293.642.723,00 293.642.723,00 - 3. Sumberdaya Manusia - 0 KECAMATAN CEMPAGA 7 01 01 2.06 000 8 Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 20 Laporan 20 Laporan 0,00 93.850.000,00 93.850.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Cempaga, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - 3. Sumberdaya Manusia 0 KECAMATAN CEMPAGA 7 2.950.323.605,00 3.060.024.071,00 2.986.534.071,00 0 7 01 2.950.323.605,00 3.060.024.071,00 2.986.534.071,00 0 634 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 2.777.562.405,00 2.795.632.871,00 2.732.142.871,00 0 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya NON URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN Penyediaan Komponen Instalasi NON URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX Penyediaan Komponen Instalasi UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN Penyediaan Bahan/Material NON URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX Penyediaan Bahan/Material UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN Fasilitasi Kunjungan Tamu NON URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX Perubahan RKPD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025 V-316 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target RENJA Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - - 341.760.937,00 293.642.723,00 293.642.723,00 - 3. Sumberdaya Manusia - 0 KECAMATAN CEMPAGA 7 01 01 2.06 000 8 7 2.950.323.605,00 3.060.024.071,00 2.986.534.071,00 0 7 01 2.950.323.605,00 3.060.024.071,00 2.986.534.071,00 0 635 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 2.777.562.405,00 2.795.632.871,00 2.732.142.871,00 0 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - - 341.760.937,00 293.642.723,00 293.642.723,00 - 3. Sumberdaya Manusia - 0 KECAMATAN CEMPAGA 7 01 01 2.06 000 9 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 200 Laporan 200 Laporan 0,00 141.940.000,00 78.450.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - 3. Sumberdaya Manusia 0 KECAMATAN CEMPAGA 7 2.950.323.605,00 3.060.024.071,00 2.986.534.071,00 0 7 01 2.950.323.605,00 3.060.024.071,00 2.986.534.071,00 0 636 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 2.777.562.405,00 2.795.632.871,00 2.732.142.871,00 0 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - - 341.760.937,00 293.642.723,00 293.642.723,00 - 3. Sumberdaya Manusia - 0 KECAMATAN CEMPAGA 7 01 01 2.06 000 9 7 2.950.323.605,00 3.060.024.071,00 2.986.534.071,00 0 7 01 2.950.323.605,00 3.060.024.071,00 2.986.534.071,00 0 637 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 2.777.562.405,00 2.795.632.871,00 2.732.142.871,00 0 7 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - - - 26.000.000,00 26.000.000,00 26.000.000,00 - 4. Tata Kelola Pemerintahan - 0 KECAMATAN CEMPAGA 7 01 01 2.07 000 5 Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 0 Unit 0 Unit 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Cempaga, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - 4. Tata Kelola Pemerintahan 0 KECAMATAN CEMPAGA 7 2.950.323.605,00 3.060.024.071,00 2.986.534.071,00 0 7 01 2.950.323.605,00 3.060.024.071,00 2.986.534.071,00 0 638 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 2.777.562.405,00 2.795.632.871,00 2.732.142.871,00 0 7 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - - - 26.000.000,00 26.000.000,00 26.000.000,00 - 4. Tata Kelola Pemerintahan - 0 KECAMATAN CEMPAGA 7 01 01 2.07 000 5 7 2.950.323.605,00 3.060.024.071,00 2.986.534.071,00 0 7 01 2.950.323.605,00 3.060.024.071,00 2.986.534.071,00 0 639 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 2.777.562.405,00 2.795.632.871,00 2.732.142.871,00 0 7 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - - - 26.000.000,00 26.000.000,00 26.000.000,00 - 4. Tata Kelola Pemerintahan - 0 KECAMATAN CEMPAGA 7 01 01 2.07 000 6 Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 10 Unit 10 Unit 0,00 16.000.000,00 16.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Cempaga, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - 4. Tata Kelola Pemerintahan 0 KECAMATAN CEMPAGA 7 2.950.323.605,00 3.060.024.071,00 2.986.534.071,00 0 7 01 2.950.323.605,00 3.060.024.071,00 2.986.534.071,00 0 640 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 2.777.562.405,00 2.795.632.871,00 2.732.142.871,00 0 7 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - - - 26.000.000,00 26.000.000,00 26.000.000,00 - 4. Tata Kelola Pemerintahan - 0 KECAMATAN CEMPAGA 7 01 01 2.07 000 6 7 2.950.323.605,00 3.060.024.071,00 2.986.534.071,00 0 7 01 2.950.323.605,00 3.060.024.071,00 2.986.534.071,00 0 641 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 2.777.562.405,00 2.795.632.871,00 2.732.142.871,00 0 7 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - - - 26.000.000,00 26.000.000,00 26.000.000,00 - 4. Tata Kelola Pemerintahan - 0 KECAMATAN CEMPAGA 7 01 01 2.07 000 9 Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 4 Unit 4 Unit 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Cempaga, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - 4. Tata Kelola Pemerintahan 0 KECAMATAN CEMPAGA 7 2.950.323.605,00 3.060.024.071,00 2.986.534.071,00 0 7 01 2.950.323.605,00 3.060.024.071,00 2.986.534.071,00 0 642 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 2.777.562.405,00 2.795.632.871,00 2.732.142.871,00 0 Fasilitasi Kunjungan Tamu UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD NON URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN Pengadaan Mebel NON URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX Pengadaan Mebel UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya NON URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya NON URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX Perubahan RKPD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025 V-317 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target RENJA Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 7 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - - - 26.000.000,00 26.000.000,00 26.000.000,00 - 4. Tata Kelola Pemerintahan - 0 KECAMATAN CEMPAGA 7 01 01 2.07 000 9 7 2.950.323.605,00 3.060.024.071,00 2.986.534.071,00 0 7 01 2.950.323.605,00 3.060.024.071,00 2.986.534.071,00 0 643 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 2.777.562.405,00 2.795.632.871,00 2.732.142.871,00 0 7 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - - - 26.000.000,00 26.000.000,00 26.000.000,00 - 4. Tata Kelola Pemerintahan - 0 KECAMATAN CEMPAGA 7 01 01 2.07 001 0 Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 5 Unit 5 Unit 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Cempaga, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - 4. Tata Kelola Pemerintahan 0 KECAMATAN CEMPAGA 7 2.950.323.605,00 3.060.024.071,00 2.986.534.071,00 0 7 01 2.950.323.605,00 3.060.024.071,00 2.986.534.071,00 0 644 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 2.777.562.405,00 2.795.632.871,00 2.732.142.871,00 0 7 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - - - 26.000.000,00 26.000.000,00 26.000.000,00 - 4. Tata Kelola Pemerintahan - 0 KECAMATAN CEMPAGA 7 01 01 2.07 001 0 7 2.950.323.605,00 3.060.024.071,00 2.986.534.071,00 0 7 01 2.950.323.605,00 3.060.024.071,00 2.986.534.071,00 0 645 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 2.777.562.405,00 2.795.632.871,00 2.732.142.871,00 0 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - - 431.283.180,00 431.283.180,00 431.283.180,00 - 4. Tata Kelola Pemerintahan - 0 KECAMATAN CEMPAGA 7 01 01 2.08 000 1 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 12 Laporan 0,00 4.000.000,00 4.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Cempaga, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - 4. Tata Kelola Pemerintahan 0 KECAMATAN CEMPAGA 7 2.950.323.605,00 3.060.024.071,00 2.986.534.071,00 0 7 01 2.950.323.605,00 3.060.024.071,00 2.986.534.071,00 0 646 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 2.777.562.405,00 2.795.632.871,00 2.732.142.871,00 0 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - - 431.283.180,00 431.283.180,00 431.283.180,00 - 4. Tata Kelola Pemerintahan - 0 KECAMATAN CEMPAGA 7 01 01 2.08 000 1 7 2.950.323.605,00 3.060.024.071,00 2.986.534.071,00 0 7 01 2.950.323.605,00 3.060.024.071,00 2.986.534.071,00 0 647 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 2.777.562.405,00 2.795.632.871,00 2.732.142.871,00 0 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - - 431.283.180,00 431.283.180,00 431.283.180,00 - 4. Tata Kelola Pemerintahan - 0 KECAMATAN CEMPAGA 7 01 01 2.08 000 2 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 32 Laporan 32 Laporan 0,00 48.127.176,00 48.127.176,00 Kab. Kotawaringin Timur, Cempaga, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - 4. Tata Kelola Pemerintahan 0 KECAMATAN CEMPAGA 7 2.950.323.605,00 3.060.024.071,00 2.986.534.071,00 0 7 01 2.950.323.605,00 3.060.024.071,00 2.986.534.071,00 0 648 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 2.777.562.405,00 2.795.632.871,00 2.732.142.871,00 0 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - - 431.283.180,00 431.283.180,00 431.283.180,00 - 4. Tata Kelola Pemerintahan - 0 KECAMATAN CEMPAGA 7 01 01 2.08 000 2 7 2.950.323.605,00 3.060.024.071,00 2.986.534.071,00 0 7 01 2.950.323.605,00 3.060.024.071,00 2.986.534.071,00 0 649 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 2.777.562.405,00 2.795.632.871,00 2.732.142.871,00 0 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - - 431.283.180,00 431.283.180,00 431.283.180,00 - 4. Tata Kelola Pemerintahan - 0 KECAMATAN CEMPAGA 7 01 01 2.08 000 4 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 36 Laporan 36 Laporan 0,00 379.156.004,00 379.156.004,00 Kab. Kotawaringin Timur, Cempaga, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - 4. Tata Kelola Pemerintahan 0 KECAMATAN CEMPAGA 7 2.950.323.605,00 3.060.024.071,00 2.986.534.071,00 0 7 01 2.950.323.605,00 3.060.024.071,00 2.986.534.071,00 0 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya NON URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN Penyediaan Jasa Surat Menyurat NON URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX Penyediaan Jasa Surat Menyurat UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik NON URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor NON URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX Perubahan RKPD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025 V-318 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target RENJA Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 650 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 2.777.562.405,00 2.795.632.871,00 2.732.142.871,00 0 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - - 431.283.180,00 431.283.180,00 431.283.180,00 - 4. Tata Kelola Pemerintahan - 0 KECAMATAN CEMPAGA 7 01 01 2.08 000 4 7 2.950.323.605,00 3.060.024.071,00 2.986.534.071,00 0 7 01 2.950.323.605,00 3.060.024.071,00 2.986.534.071,00 0 651 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 2.777.562.405,00 2.795.632.871,00 2.732.142.871,00 0 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - - 147.698.750,00 147.698.750,00 147.698.750,00 - 4. Tata Kelola Pemerintahan - 0 KECAMATAN CEMPAGA 7 01 01 2.09 000 1 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 24 Unit 24 Unit 0,00 78.653.750,00 78.653.750,00 Kab. Kotawaringin Timur, Cempaga, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - 4. Tata Kelola Pemerintahan 0 KECAMATAN CEMPAGA 7 2.950.323.605,00 3.060.024.071,00 2.986.534.071,00 0 7 01 2.950.323.605,00 3.060.024.071,00 2.986.534.071,00 0 652 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 2.777.562.405,00 2.795.632.871,00 2.732.142.871,00 0 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - - 147.698.750,00 147.698.750,00 147.698.750,00 - 4. Tata Kelola Pemerintahan - 0 KECAMATAN CEMPAGA 7 01 01 2.09 000 1 7 2.950.323.605,00 3.060.024.071,00 2.986.534.071,00 0 7 01 2.950.323.605,00 3.060.024.071,00 2.986.534.071,00 0 653 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 2.777.562.405,00 2.795.632.871,00 2.732.142.871,00 0 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - - 147.698.750,00 147.698.750,00 147.698.750,00 - 4. Tata Kelola Pemerintahan - 0 KECAMATAN CEMPAGA 7 01 01 2.09 000 6 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 15 Unit 15 Unit 0,00 14.220.000,00 14.220.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Cempaga, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - 4. Tata Kelola Pemerintahan 0 KECAMATAN CEMPAGA 7 2.950.323.605,00 3.060.024.071,00 2.986.534.071,00 0 7 01 2.950.323.605,00 3.060.024.071,00 2.986.534.071,00 0 654 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 2.777.562.405,00 2.795.632.871,00 2.732.142.871,00 0 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - - 147.698.750,00 147.698.750,00 147.698.750,00 - 4. Tata Kelola Pemerintahan - 0 KECAMATAN CEMPAGA 7 01 01 2.09 000 6 7 2.950.323.605,00 3.060.024.071,00 2.986.534.071,00 0 7 01 2.950.323.605,00 3.060.024.071,00 2.986.534.071,00 0 655 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 2.777.562.405,00 2.795.632.871,00 2.732.142.871,00 0 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - - 147.698.750,00 147.698.750,00 147.698.750,00 - 4. Tata Kelola Pemerintahan - 0 KECAMATAN CEMPAGA 7 01 01 2.09 000 9 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 6 Unit 6 Unit 0,00 54.825.000,00 54.825.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Cempaga, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - 4. Tata Kelola Pemerintahan 0 KECAMATAN CEMPAGA 7 2.950.323.605,00 3.060.024.071,00 2.986.534.071,00 0 7 01 2.950.323.605,00 3.060.024.071,00 2.986.534.071,00 0 656 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 2.777.562.405,00 2.795.632.871,00 2.732.142.871,00 0 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - - 147.698.750,00 147.698.750,00 147.698.750,00 - 4. Tata Kelola Pemerintahan - 0 KECAMATAN CEMPAGA 7 01 01 2.09 000 9 7 2.950.323.605,00 3.060.024.071,00 2.986.534.071,00 0 7 01 2.950.323.605,00 3.060.024.071,00 2.986.534.071,00 0 657 7 01 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM - - - 172.761.200,00 264.391.200,00 254.391.200,00 0 7 01 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah - - - - 172.761.200,00 264.391.200,00 264.391.200,00 - 3. Sumberdaya Manusia - 0 KECAMATAN CEMPAGA 7 01 05 2.01 000 2 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan NON URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya NON URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya NON URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Perubahan RKPD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025 V-319 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target RENJA Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional 17 Orang 17 Orang 30.000.000,00 40.000.000,00 30.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Cempaga, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - 3. Sumberdaya Manusia 0 KECAMATAN CEMPAGA 7 01 05 2.01 000 4 Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional 60 Orang 60 Orang 142.761.200,00 224.391.200,00 224.391.200,00 Kab. Kotawaringin Timur, Cempaga, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Transfer Antar Daerah - 3. Sumberdaya Manusia 0 KECAMATAN CEMPAGA 3.773.968.242,00 4.292.743.803,00 4.166.671.403,00 1.740.500.000 7 3.773.968.242,00 4.292.743.803,00 4.166.671.403,00 1.740.500.000 7 01 3.773.968.242,00 4.292.743.803,00 4.166.671.403,00 1.740.500.000 658 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 3.131.617.042,00 3.736.408.003,00 3.680.426.003,00 1.080.500.000 7 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - - - 0,00 0,00 0,00 - 4. Tata Kelola Pemerintahan - 0 KECAMATAN MENTAYA HULU 7 01 01 2.01 000 1 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1 Dokumen 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentaya Hulu, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - 4. Tata Kelola Pemerintahan 0 KECAMATAN MENTAYA HULU 7 01 01 2.01 000 2 Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentaya Hulu, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - 4. Tata Kelola Pemerintahan 0 KECAMATAN MENTAYA HULU 7 01 01 2.01 000 3 Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentaya Hulu, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - 4. Tata Kelola Pemerintahan 0 KECAMATAN MENTAYA HULU 7 01 01 2.01 000 4 Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentaya Hulu, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - 4. Tata Kelola Pemerintahan 0 KECAMATAN MENTAYA HULU 7 01 01 2.01 000 5 Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentaya Hulu, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - 4. Tata Kelola Pemerintahan 0 KECAMATAN MENTAYA HULU 7 01 01 2.01 000 6 Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 Laporan 1 Laporan 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentaya Hulu, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - 4. Tata Kelola Pemerintahan 0 KECAMATAN MENTAYA HULU 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - - - 2.092.966.782,00 2.716.256.706,00 2.716.256.706,00 - 4. Tata Kelola Pemerintahan - 0 KECAMATAN MENTAYA HULU 7 01 01 2.02 000 1 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 18 Orang/bulan 18 Orang/bulan 2.092.966.782,00 2.716.256.706,00 2.716.256.706,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentaya Hulu, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) Pendapatan Transfer Antar Daerah DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja - 4. Tata Kelola Pemerintahan 0 KECAMATAN MENTAYA HULU 7 01 01 2.02 000 4 Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 12 Dokumen 12 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentaya Hulu, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - 4. Tata Kelola Pemerintahan 0 KECAMATAN MENTAYA HULU 7 01 01 2.02 000 5 Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional KECAMATAN MENTAYA HULU UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Perubahan RKPD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025 V-320 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target RENJA Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 1 Laporan 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentaya Hulu, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - 4. Tata Kelola Pemerintahan 0 KECAMATAN MENTAYA HULU 7 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - - - 20.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 - 4. Tata Kelola Pemerintahan - 25.000.000 KECAMATAN MENTAYA HULU 7 01 01 2.05 001 1 Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 5 Orang 5 Orang 20.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentaya Hulu, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Transfer Antar Daerah - 4. Tata Kelola Pemerintahan 25.000.000 KECAMATAN MENTAYA HULU 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - - 352.014.800,00 324.015.837,00 324.015.837,00 - 4. Tata Kelola Pemerintahan - 350.500.000 KECAMATAN MENTAYA HULU 7 01 01 2.06 000 1 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 6 Paket 6 Paket 5.700.000,00 5.700.000,00 5.700.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentaya Hulu, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - 4. Tata Kelola Pemerintahan 6.500.000 KECAMATAN MENTAYA HULU 7 01 01 2.06 000 2 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 3 Paket 3 Paket 0,00 11.352.500,00 11.352.500,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentaya Hulu, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Transfer Antar Daerah - 4. Tata Kelola Pemerintahan 0 KECAMATAN MENTAYA HULU 7 01 01 2.06 000 3 Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 3 Paket 3 Paket 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentaya Hulu, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Transfer Antar Daerah - 4. Tata Kelola Pemerintahan 0 KECAMATAN MENTAYA HULU 7 01 01 2.06 000 5 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 2 Paket 2 Paket 16.012.900,00 25.263.937,00 25.263.937,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentaya Hulu, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Transfer Antar Daerah - 4. Tata Kelola Pemerintahan 15.000.000 KECAMATAN MENTAYA HULU 7 01 01 2.06 000 7 Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan 15 Paket 15 Paket 25.000.000,00 29.670.400,00 29.670.400,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentaya Hulu, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Transfer Antar Daerah - 4. Tata Kelola Pemerintahan 45.000.000 KECAMATAN MENTAYA HULU 7 01 01 2.06 000 8 Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 36 Laporan 36 Laporan 136.500.000,00 81.125.000,00 81.125.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentaya Hulu, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Transfer Antar Daerah - 4. Tata Kelola Pemerintahan 134.000.000 KECAMATAN MENTAYA HULU 7 01 01 2.06 000 9 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 120 Laporan 120 Laporan 168.801.900,00 170.904.000,00 114.922.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentaya Hulu, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Transfer Antar Daerah - 4. Tata Kelola Pemerintahan 150.000.000 KECAMATAN MENTAYA HULU 7 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - - - 0,00 0,00 0,00 - 4. Tata Kelola Pemerintahan - 0 KECAMATAN MENTAYA HULU 7 01 01 2.07 000 2 Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 3 Unit 3 Unit 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentaya Hulu, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - 4. Tata Kelola Pemerintahan 0 KECAMATAN MENTAYA HULU 7 3.773.968.242,00 4.292.743.803,00 4.166.671.403,00 1.740.500.000 7 01 3.773.968.242,00 4.292.743.803,00 4.166.671.403,00 1.740.500.000 659 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 3.131.617.042,00 3.736.408.003,00 3.680.426.003,00 1.080.500.000 7 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - - - 0,00 0,00 0,00 - 4. Tata Kelola Pemerintahan - 0 KECAMATAN MENTAYA HULU 7 01 01 2.07 000 2 7 3.773.968.242,00 4.292.743.803,00 4.166.671.403,00 1.740.500.000 7 01 3.773.968.242,00 4.292.743.803,00 4.166.671.403,00 1.740.500.000 660 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 3.131.617.042,00 3.736.408.003,00 3.680.426.003,00 1.080.500.000 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Penyediaan Komponen Instalasi Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Bahan/Material Fasilitasi Kunjungan Tamu Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan NON URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN Perubahan RKPD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025 V-321 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target RENJA Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 7 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - - - 0,00 0,00 0,00 - 4. Tata Kelola Pemerintahan - 0 KECAMATAN MENTAYA HULU 7 01 01 2.07 000 6 Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 6 Unit 6 Unit 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentaya Hulu, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Transfer Antar Daerah - 4. Tata Kelola Pemerintahan 0 KECAMATAN MENTAYA HULU 7 3.773.968.242,00 4.292.743.803,00 4.166.671.403,00 1.740.500.000 7 01 3.773.968.242,00 4.292.743.803,00 4.166.671.403,00 1.740.500.000 661 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 3.131.617.042,00 3.736.408.003,00 3.680.426.003,00 1.080.500.000 7 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - - - 0,00 0,00 0,00 - 4. Tata Kelola Pemerintahan - 0 KECAMATAN MENTAYA HULU 7 01 01 2.07 000 6 7 3.773.968.242,00 4.292.743.803,00 4.166.671.403,00 1.740.500.000 7 01 3.773.968.242,00 4.292.743.803,00 4.166.671.403,00 1.740.500.000 662 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 3.131.617.042,00 3.736.408.003,00 3.680.426.003,00 1.080.500.000 7 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - - - 0,00 0,00 0,00 - 4. Tata Kelola Pemerintahan - 0 KECAMATAN MENTAYA HULU 7 01 01 2.07 000 9 Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 2 Unit 2 Unit 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentaya Hulu, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - 4. Tata Kelola Pemerintahan 0 KECAMATAN MENTAYA HULU 7 3.773.968.242,00 4.292.743.803,00 4.166.671.403,00 1.740.500.000 7 01 3.773.968.242,00 4.292.743.803,00 4.166.671.403,00 1.740.500.000 663 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 3.131.617.042,00 3.736.408.003,00 3.680.426.003,00 1.080.500.000 7 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - - - 0,00 0,00 0,00 - 4. Tata Kelola Pemerintahan - 0 KECAMATAN MENTAYA HULU 7 01 01 2.07 000 9 7 3.773.968.242,00 4.292.743.803,00 4.166.671.403,00 1.740.500.000 7 01 3.773.968.242,00 4.292.743.803,00 4.166.671.403,00 1.740.500.000 664 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 3.131.617.042,00 3.736.408.003,00 3.680.426.003,00 1.080.500.000 7 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - - - 0,00 0,00 0,00 - 4. Tata Kelola Pemerintahan - 0 KECAMATAN MENTAYA HULU 7 01 01 2.07 001 0 Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 6 Unit 6 Unit 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentaya Hulu, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - 4. Tata Kelola Pemerintahan 0 KECAMATAN MENTAYA HULU 7 3.773.968.242,00 4.292.743.803,00 4.166.671.403,00 1.740.500.000 7 01 3.773.968.242,00 4.292.743.803,00 4.166.671.403,00 1.740.500.000 665 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 3.131.617.042,00 3.736.408.003,00 3.680.426.003,00 1.080.500.000 7 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - - - 0,00 0,00 0,00 - 4. Tata Kelola Pemerintahan - 0 KECAMATAN MENTAYA HULU 7 01 01 2.07 001 0 7 3.773.968.242,00 4.292.743.803,00 4.166.671.403,00 1.740.500.000 7 01 3.773.968.242,00 4.292.743.803,00 4.166.671.403,00 1.740.500.000 666 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 3.131.617.042,00 3.736.408.003,00 3.680.426.003,00 1.080.500.000 7 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - - - 0,00 0,00 0,00 - 4. Tata Kelola Pemerintahan - 0 KECAMATAN MENTAYA HULU 7 01 01 2.07 001 1 Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 6 Unit 6 Unit 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentaya Hulu, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - 4. Tata Kelola Pemerintahan 0 KECAMATAN MENTAYA HULU 7 3.773.968.242,00 4.292.743.803,00 4.166.671.403,00 1.740.500.000 7 01 3.773.968.242,00 4.292.743.803,00 4.166.671.403,00 1.740.500.000 667 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 3.131.617.042,00 3.736.408.003,00 3.680.426.003,00 1.080.500.000 7 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - - - 0,00 0,00 0,00 - 4. Tata Kelola Pemerintahan - 0 KECAMATAN MENTAYA HULU Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya NON URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya NON URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya NON URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya NON URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX Perubahan RKPD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025 V-322 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target RENJA Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 7 01 01 2.07 001 1 7 3.773.968.242,00 4.292.743.803,00 4.166.671.403,00 1.740.500.000 7 01 3.773.968.242,00 4.292.743.803,00 4.166.671.403,00 1.740.500.000 668 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 3.131.617.042,00 3.736.408.003,00 3.680.426.003,00 1.080.500.000 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - - 530.055.460,00 530.055.460,00 530.055.460,00 - 4. Tata Kelola Pemerintahan - 565.000.000 KECAMATAN MENTAYA HULU 7 01 01 2.08 000 1 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 120 Laporan 120 Laporan 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentaya Hulu, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - 4. Tata Kelola Pemerintahan 10.000.000 KECAMATAN MENTAYA HULU 7 01 01 2.08 000 2 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 29.000.000,00 29.000.000,00 29.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - 4. Tata Kelola Pemerintahan 35.000.000 KECAMATAN MENTAYA HULU 7 01 01 2.08 000 4 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 496.055.460,00 496.055.460,00 496.055.460,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentaya Hulu, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Transfer Antar Daerah - 4. Tata Kelola Pemerintahan 520.000.000 KECAMATAN MENTAYA HULU 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - - 136.580.000,00 136.080.000,00 136.080.000,00 - 4. Tata Kelola Pemerintahan - 140.000.000 KECAMATAN MENTAYA HULU 7 01 01 2.09 000 2 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 6 Unit 6 Unit 136.580.000,00 136.080.000,00 136.080.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentaya Hulu, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Transfer Antar Daerah - 4. Tata Kelola Pemerintahan 140.000.000 KECAMATAN MENTAYA HULU 669 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK - - - 288.651.200,00 221.295.800,00 169.345.400,00 300.000.000 7 01 02 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan - - - - 288.651.200,00 221.295.800,00 221.295.800,00 - 4. Tata Kelola Pemerintahan - 300.000.000 KECAMATAN MENTAYA HULU 7 01 02 2.02 000 3 Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 8 Laporan 8 Laporan 288.651.200,00 221.295.800,00 169.345.400,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentaya Hulu, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Transfer Antar Daerah - 4. Tata Kelola Pemerintahan 300.000.000 KECAMATAN MENTAYA HULU 670 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN - - - 0,00 29.140.000,00 11.000.000,00 0 7 01 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa - - - - 0,00 29.140.000,00 29.140.000,00 - 4. Tata Kelola Pemerintahan - 0 KECAMATAN MENTAYA HULU 7 01 03 2.01 000 3 Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 4 Laporan 4 Laporan 0,00 29.140.000,00 11.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentaya Hulu, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Transfer Antar Daerah - 4. Tata Kelola Pemerintahan 0 KECAMATAN MENTAYA HULU 671 7 01 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM - - - 0,00 0,00 0,00 0 7 01 04 2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah - - - - 0,00 0,00 0,00 - 4. Tata Kelola Pemerintahan - 0 KECAMATAN MENTAYA HULU 7 01 04 2.02 000 1 Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara 2 Laporan 2 Laporan 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentaya Hulu, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - 4. Tata Kelola Pemerintahan 0 KECAMATAN MENTAYA HULU 672 7 01 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM - - - 348.500.000,00 301.500.000,00 301.500.000,00 350.000.000 7 01 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah - - - - 348.500.000,00 301.500.000,00 301.500.000,00 - 4. Tata Kelola Pemerintahan - 350.000.000 KECAMATAN MENTAYA HULU 7 01 05 2.01 000 4 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Perubahan RKPD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025 V-323 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target RENJA Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional 100 Orang 100 Orang 348.500.000,00 301.500.000,00 301.500.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentaya Hulu, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Transfer Antar Daerah - 4. Tata Kelola Pemerintahan 350.000.000 KECAMATAN MENTAYA HULU 673 7 01 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA - - - 5.200.000,00 4.400.000,00 4.400.000,00 10.000.000 7 01 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa - - - - 5.200.000,00 4.400.000,00 4.400.000,00 - 4. Tata Kelola Pemerintahan - 10.000.000 KECAMATAN MENTAYA HULU 7 01 06 2.01 000 3 Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 2 Dokumen 2 Dokumen 5.200.000,00 4.400.000,00 4.400.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentaya Hulu, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - 4. Tata Kelola Pemerintahan 10.000.000 KECAMATAN MENTAYA HULU 734.000.000,00 734.000.000,00 734.000.000,00 850.000.000 7 734.000.000,00 734.000.000,00 734.000.000,00 850.000.000 7 01 734.000.000,00 734.000.000,00 734.000.000,00 850.000.000 674 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN - - - 734.000.000,00 734.000.000,00 734.000.000,00 850.000.000 7 01 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan - - - - 734.000.000,00 734.000.000,00 734.000.000,00 - 4. Tata Kelola Pemerintahan - 850.000.000 KECAMATAN MENTAYA HULU 7 01 03 2.02 000 2 Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 6 Unit 6 Unit 534.000.000,00 534.000.000,00 534.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 4. Tata Kelola Pemerintahan 600.000.000 KECAMATAN MENTAYA HULU 7 01 03 2.02 000 3 Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 5 Pokmas / Ormas 5 Pokmas / Ormas 200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentaya Hulu, Semua Kel/Desa DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan - 4. Tata Kelola Pemerintahan 250.000.000 KECAMATAN MENTAYA HULU 4.155.393.584,00 4.337.003.394,00 4.219.851.394,00 3.477.325.453 7 4.155.393.584,00 4.337.003.394,00 4.219.851.394,00 3.477.325.453 7 01 4.155.393.584,00 4.337.003.394,00 4.219.851.394,00 3.477.325.453 675 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Jumlah Orang Yang Menerima Gaji dan Tunjangan 14 Bulan 14 Bulan 3.833.493.584,00 3.899.003.394,00 3.781.851.394,00 3.395.325.453 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - - - 2.058.645.402,00 2.112.495.300,00 2.112.495.300,00 - 4. Tata Kelola Pemerintahan Orang Yang Menerima Gaji dan Tunjangan 2.263.848.988 KECAMATAN PARENGGEAN 7 01 01 2.02 000 1 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 17 Orang/bulan 17 Orang/bulan 2.058.645.402,00 2.109.154.700,00 2.109.154.700,00 Kab. Kotawaringin Timur, Parenggean, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja - 4. Tata Kelola Pemerintahan 2.263.848.988 KECAMATAN PARENGGEAN 7 01 01 2.02 000 5 Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 2 Laporan 2 Laporan 0,00 3.340.600,00 3.340.600,00 Kab. Kotawaringin Timur, Parenggean, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - 4. Tata Kelola Pemerintahan 0 KECAMATAN PARENGGEAN 7 4.155.393.584,00 4.337.003.394,00 4.219.851.394,00 3.477.325.453 7 01 4.155.393.584,00 4.337.003.394,00 4.219.851.394,00 3.477.325.453 676 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Jumlah Orang Yang Menerima Gaji dan Tunjangan 14 Bulan 14 Bulan 3.833.493.584,00 3.899.003.394,00 3.781.851.394,00 3.395.325.453 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - - - 2.058.645.402,00 2.112.495.300,00 2.112.495.300,00 - 4. Tata Kelola Pemerintahan Orang Yang Menerima Gaji dan Tunjangan 2.263.848.988 KECAMATAN PARENGGEAN 7 01 01 2.02 000 5 7 4.155.393.584,00 4.337.003.394,00 4.219.851.394,00 3.477.325.453 7 01 4.155.393.584,00 4.337.003.394,00 4.219.851.394,00 3.477.325.453 677 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Jumlah Orang Yang Menerima Gaji dan Tunjangan 14 Bulan 14 Bulan 3.833.493.584,00 3.899.003.394,00 3.781.851.394,00 3.395.325.453 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - - - 2.058.645.402,00 2.112.495.300,00 2.112.495.300,00 - 4. Tata Kelola Pemerintahan Orang Yang Menerima Gaji dan Tunjangan 2.263.848.988 KECAMATAN PARENGGEAN 7 01 01 2.02 000 7 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Kelurahan Kuala Kuayan UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KECAMATAN PARENGGEAN UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD NON URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Perubahan RKPD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025 V-324 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target RENJA Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semest eran SKPD 3 Laporan 3 Laporan 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Parenggean, Semua Kel/Desa - - 4. Tata Kelola Pemerintahan 0 KECAMATAN PARENGGEAN 7 4.155.393.584,00 4.337.003.394,00 4.219.851.394,00 3.477.325.453 7 01 4.155.393.584,00 4.337.003.394,00 4.219.851.394,00 3.477.325.453 678 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Jumlah Orang Yang Menerima Gaji dan Tunjangan 14 Bulan 14 Bulan 3.833.493.584,00 3.899.003.394,00 3.781.851.394,00 3.395.325.453 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - - - 2.058.645.402,00 2.112.495.300,00 2.112.495.300,00 - 4. Tata Kelola Pemerintahan Orang Yang Menerima Gaji dan Tunjangan 2.263.848.988 KECAMATAN PARENGGEAN 7 01 01 2.02 000 7 7 4.155.393.584,00 4.337.003.394,00 4.219.851.394,00 3.477.325.453 7 01 4.155.393.584,00 4.337.003.394,00 4.219.851.394,00 3.477.325.453 679 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 3.833.493.584,00 3.899.003.394,00 3.781.851.394,00 3.395.325.453 7 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - - - 0,00 33.072.000,00 33.072.000,00 - 4. Tata Kelola Pemerintahan - 0 KECAMATAN PARENGGEAN 7 01 01 2.05 000 2 Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 1 Paket 1 Paket 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Parenggean, Semua Kel/Desa - - 4. Tata Kelola Pemerintahan 0 KECAMATAN PARENGGEAN 7 4.155.393.584,00 4.337.003.394,00 4.219.851.394,00 3.477.325.453 7 01 4.155.393.584,00 4.337.003.394,00 4.219.851.394,00 3.477.325.453 680 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 3.833.493.584,00 3.899.003.394,00 3.781.851.394,00 3.395.325.453 7 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - - - 0,00 33.072.000,00 33.072.000,00 - 4. Tata Kelola Pemerintahan - 0 KECAMATAN PARENGGEAN 7 01 01 2.05 000 2 7 4.155.393.584,00 4.337.003.394,00 4.219.851.394,00 3.477.325.453 7 01 4.155.393.584,00 4.337.003.394,00 4.219.851.394,00 3.477.325.453 681 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 3.833.493.584,00 3.899.003.394,00 3.781.851.394,00 3.395.325.453 7 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - - - 0,00 33.072.000,00 33.072.000,00 - 4. Tata Kelola Pemerintahan - 0 KECAMATAN PARENGGEAN 7 01 01 2.05 000 9 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 5 Orang 2 Orang 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Parenggean, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - 4. Tata Kelola Pemerintahan 0 KECAMATAN PARENGGEAN 7 4.155.393.584,00 4.337.003.394,00 4.219.851.394,00 3.477.325.453 7 01 4.155.393.584,00 4.337.003.394,00 4.219.851.394,00 3.477.325.453 682 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 3.833.493.584,00 3.899.003.394,00 3.781.851.394,00 3.395.325.453 7 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - - - 0,00 33.072.000,00 33.072.000,00 - 4. Tata Kelola Pemerintahan - 0 KECAMATAN PARENGGEAN 7 01 01 2.05 000 9 7 4.155.393.584,00 4.337.003.394,00 4.219.851.394,00 3.477.325.453 7 01 4.155.393.584,00 4.337.003.394,00 4.219.851.394,00 3.477.325.453 683 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 3.833.493.584,00 3.899.003.394,00 3.781.851.394,00 3.395.325.453 7 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - - - 0,00 33.072.000,00 33.072.000,00 - 4. Tata Kelola Pemerintahan - 0 KECAMATAN PARENGGEAN 7 01 01 2.05 001 1 Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 2 Orang 2 Orang 0,00 33.072.000,00 29.400.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Parenggean, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - 4. Tata Kelola Pemerintahan 0 KECAMATAN PARENGGEAN 7 4.155.393.584,00 4.337.003.394,00 4.219.851.394,00 3.477.325.453 7 01 4.155.393.584,00 4.337.003.394,00 4.219.851.394,00 3.477.325.453 684 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 3.833.493.584,00 3.899.003.394,00 3.781.851.394,00 3.395.325.453 7 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - - - 0,00 33.072.000,00 33.072.000,00 - 4. Tata Kelola Pemerintahan - 0 KECAMATAN PARENGGEAN 7 01 01 2.05 001 1 7 4.155.393.584,00 4.337.003.394,00 4.219.851.394,00 3.477.325.453 7 01 4.155.393.584,00 4.337.003.394,00 4.219.851.394,00 3.477.325.453 685 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 555 Orang/Hari 555 Orang/Hari 3.833.493.584,00 3.899.003.394,00 3.781.851.394,00 3.395.325.453 NON URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya NON URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi NON URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan NON URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN Perubahan RKPD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025 V-325 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target RENJA Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - - 132.009.286,00 451.513.953,00 451.513.953,00 - 4. Tata Kelola Pemerintahan Jumlah Orang Yang Melakukan Perjalanan Dinas 1.609.286 KECAMATAN PARENGGEAN 7 01 01 2.06 000 1 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 0,00 3.239.286,00 3.239.286,00 Kab. Kotawaringin Timur, Parenggean, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - 4. Tata Kelola Pemerintahan 1.609.286 KECAMATAN PARENGGEAN 7 4.155.393.584,00 4.337.003.394,00 4.219.851.394,00 3.477.325.453 7 01 4.155.393.584,00 4.337.003.394,00 4.219.851.394,00 3.477.325.453 686 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 555 Orang/Hari 555 Orang/Hari 3.833.493.584,00 3.899.003.394,00 3.781.851.394,00 3.395.325.453 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - - 132.009.286,00 451.513.953,00 451.513.953,00 - 4. Tata Kelola Pemerintahan Jumlah Orang Yang Melakukan Perjalanan Dinas 1.609.286 KECAMATAN PARENGGEAN 7 01 01 2.06 000 1 7 4.155.393.584,00 4.337.003.394,00 4.219.851.394,00 3.477.325.453 7 01 4.155.393.584,00 4.337.003.394,00 4.219.851.394,00 3.477.325.453 687 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 555 Orang/Hari 555 Orang/Hari 3.833.493.584,00 3.899.003.394,00 3.781.851.394,00 3.395.325.453 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - - 132.009.286,00 451.513.953,00 451.513.953,00 - 4. Tata Kelola Pemerintahan Jumlah Orang Yang Melakukan Perjalanan Dinas 1.609.286 KECAMATAN PARENGGEAN 7 01 01 2.06 000 2 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 3 Paket 1 Paket 0,00 40.788.167,00 40.788.167,00 Kab. Kotawaringin Timur, Parenggean, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - 4. Tata Kelola Pemerintahan 0 KECAMATAN PARENGGEAN 7 4.155.393.584,00 4.337.003.394,00 4.219.851.394,00 3.477.325.453 7 01 4.155.393.584,00 4.337.003.394,00 4.219.851.394,00 3.477.325.453 688 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 555 Orang/Hari 555 Orang/Hari 3.833.493.584,00 3.899.003.394,00 3.781.851.394,00 3.395.325.453 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - - 132.009.286,00 451.513.953,00 451.513.953,00 - 4. Tata Kelola Pemerintahan Jumlah Orang Yang Melakukan Perjalanan Dinas 1.609.286 KECAMATAN PARENGGEAN 7 01 01 2.06 000 2 7 4.155.393.584,00 4.337.003.394,00 4.219.851.394,00 3.477.325.453 7 01 4.155.393.584,00 4.337.003.394,00 4.219.851.394,00 3.477.325.453 689 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 555 Orang/Hari 555 Orang/Hari 3.833.493.584,00 3.899.003.394,00 3.781.851.394,00 3.395.325.453 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - - 132.009.286,00 451.513.953,00 451.513.953,00 - 4. Tata Kelola Pemerintahan Jumlah Orang Yang Melakukan Perjalanan Dinas 1.609.286 KECAMATAN PARENGGEAN 7 01 01 2.06 000 4 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 2 Paket 2 Paket 0,00 37.064.500,00 37.064.500,00 Kab. Kotawaringin Timur, Parenggean, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - 4. Tata Kelola Pemerintahan 0 KECAMATAN PARENGGEAN 7 4.155.393.584,00 4.337.003.394,00 4.219.851.394,00 3.477.325.453 7 01 4.155.393.584,00 4.337.003.394,00 4.219.851.394,00 3.477.325.453 690 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 555 Orang/Hari 555 Orang/Hari 3.833.493.584,00 3.899.003.394,00 3.781.851.394,00 3.395.325.453 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - - 132.009.286,00 451.513.953,00 451.513.953,00 - 4. Tata Kelola Pemerintahan Jumlah Orang Yang Melakukan Perjalanan Dinas 1.609.286 KECAMATAN PARENGGEAN 7 01 01 2.06 000 4 7 4.155.393.584,00 4.337.003.394,00 4.219.851.394,00 3.477.325.453 7 01 4.155.393.584,00 4.337.003.394,00 4.219.851.394,00 3.477.325.453 691 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 555 Orang/Hari 555 Orang/Hari 3.833.493.584,00 3.899.003.394,00 3.781.851.394,00 3.395.325.453 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - - 132.009.286,00 451.513.953,00 451.513.953,00 - 4. Tata Kelola Pemerintahan Jumlah Orang Yang Melakukan Perjalanan Dinas 1.609.286 KECAMATAN PARENGGEAN 7 01 01 2.06 000 5 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 0,00 61.150.000,00 61.150.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Parenggean, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - 4. Tata Kelola Pemerintahan 0 KECAMATAN PARENGGEAN 7 4.155.393.584,00 4.337.003.394,00 4.219.851.394,00 3.477.325.453 7 01 4.155.393.584,00 4.337.003.394,00 4.219.851.394,00 3.477.325.453 692 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 555 Orang/Hari 555 Orang/Hari 3.833.493.584,00 3.899.003.394,00 3.781.851.394,00 3.395.325.453 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - - 132.009.286,00 451.513.953,00 451.513.953,00 - 4. Tata Kelola Pemerintahan Jumlah Orang Yang Melakukan Perjalanan Dinas 1.609.286 KECAMATAN PARENGGEAN 7 01 01 2.06 000 5 7 4.155.393.584,00 4.337.003.394,00 4.219.851.394,00 3.477.325.453 7 01 4.155.393.584,00 4.337.003.394,00 4.219.851.394,00 3.477.325.453 Penyediaan Komponen Instalasi NON URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX Penyediaan Komponen Instalasi UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor NON URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN Penyediaan Bahan Logistik Kantor NON URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX Penyediaan Bahan Logistik Kantor UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan NON URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN Perubahan RKPD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025 V-326 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target RENJA Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 693 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 555 Orang/Hari 555 Orang/Hari 3.833.493.584,00 3.899.003.394,00 3.781.851.394,00 3.395.325.453 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - - 132.009.286,00 451.513.953,00 451.513.953,00 - 4. Tata Kelola Pemerintahan Jumlah Orang Yang Melakukan Perjalanan Dinas 1.609.286 KECAMATAN PARENGGEAN 7 01 01 2.06 000 6 Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 1 Dokumen 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Parenggean, Semua Kel/Desa - - 4. Tata Kelola Pemerintahan 0 KECAMATAN PARENGGEAN 7 4.155.393.584,00 4.337.003.394,00 4.219.851.394,00 3.477.325.453 7 01 4.155.393.584,00 4.337.003.394,00 4.219.851.394,00 3.477.325.453 694 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 555 Orang/Hari 555 Orang/Hari 3.833.493.584,00 3.899.003.394,00 3.781.851.394,00 3.395.325.453 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - - 132.009.286,00 451.513.953,00 451.513.953,00 - 4. Tata Kelola Pemerintahan Jumlah Orang Yang Melakukan Perjalanan Dinas 1.609.286 KECAMATAN PARENGGEAN 7 01 01 2.06 000 6 7 4.155.393.584,00 4.337.003.394,00 4.219.851.394,00 3.477.325.453 7 01 4.155.393.584,00 4.337.003.394,00 4.219.851.394,00 3.477.325.453 695 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 555 Orang/Hari 555 Orang/Hari 3.833.493.584,00 3.899.003.394,00 3.781.851.394,00 3.395.325.453 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - - 132.009.286,00 451.513.953,00 451.513.953,00 - 4. Tata Kelola Pemerintahan Jumlah Orang Yang Melakukan Perjalanan Dinas 1.609.286 KECAMATAN PARENGGEAN 7 01 01 2.06 000 8 Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 10 Laporan 12 Laporan 0,00 90.040.000,00 90.040.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentaya Hulu, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - 4. Tata Kelola Pemerintahan 0 KECAMATAN PARENGGEAN 7 4.155.393.584,00 4.337.003.394,00 4.219.851.394,00 3.477.325.453 7 01 4.155.393.584,00 4.337.003.394,00 4.219.851.394,00 3.477.325.453 696 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 555 Orang/Hari 555 Orang/Hari 3.833.493.584,00 3.899.003.394,00 3.781.851.394,00 3.395.325.453 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - - 132.009.286,00 451.513.953,00 451.513.953,00 - 4. Tata Kelola Pemerintahan Jumlah Orang Yang Melakukan Perjalanan Dinas 1.609.286 KECAMATAN PARENGGEAN 7 01 01 2.06 000 8 7 4.155.393.584,00 4.337.003.394,00 4.219.851.394,00 3.477.325.453 7 01 4.155.393.584,00 4.337.003.394,00 4.219.851.394,00 3.477.325.453 697 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 555 Orang/Hari 555 Orang/Hari 3.833.493.584,00 3.899.003.394,00 3.781.851.394,00 3.395.325.453 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - - 132.009.286,00 451.513.953,00 451.513.953,00 - 4. Tata Kelola Pemerintahan Jumlah Orang Yang Melakukan Perjalanan Dinas 1.609.286 KECAMATAN PARENGGEAN 7 01 01 2.06 000 9 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 9 Laporan 9 Laporan 0,00 219.232.000,00 105.752.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Parenggean, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - 4. Tata Kelola Pemerintahan 0 KECAMATAN PARENGGEAN 7 4.155.393.584,00 4.337.003.394,00 4.219.851.394,00 3.477.325.453 7 01 4.155.393.584,00 4.337.003.394,00 4.219.851.394,00 3.477.325.453 698 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 555 Orang/Hari 555 Orang/Hari 3.833.493.584,00 3.899.003.394,00 3.781.851.394,00 3.395.325.453 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - - 132.009.286,00 451.513.953,00 451.513.953,00 - 4. Tata Kelola Pemerintahan Jumlah Orang Yang Melakukan Perjalanan Dinas 1.609.286 KECAMATAN PARENGGEAN 7 01 01 2.06 000 9 7 4.155.393.584,00 4.337.003.394,00 4.219.851.394,00 3.477.325.453 7 01 4.155.393.584,00 4.337.003.394,00 4.219.851.394,00 3.477.325.453 699 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 3.833.493.584,00 3.899.003.394,00 3.781.851.394,00 3.395.325.453 7 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - - - 220.500.000,00 137.000.000,00 137.000.000,00 - 4. Tata Kelola Pemerintahan - 0 KECAMATAN PARENGGEAN 7 01 01 2.07 000 2 Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 1 Unit 1 Unit 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Parenggean, Semua Kel/Desa - - 4. Tata Kelola Pemerintahan 0 KECAMATAN PARENGGEAN 7 4.155.393.584,00 4.337.003.394,00 4.219.851.394,00 3.477.325.453 7 01 4.155.393.584,00 4.337.003.394,00 4.219.851.394,00 3.477.325.453 700 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 3.833.493.584,00 3.899.003.394,00 3.781.851.394,00 3.395.325.453 7 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - - - 220.500.000,00 137.000.000,00 137.000.000,00 - 4. Tata Kelola Pemerintahan - 0 KECAMATAN PARENGGEAN Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan NON URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN Fasilitasi Kunjungan Tamu NON URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX Fasilitasi Kunjungan Tamu UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD NON URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan NON URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX Perubahan RKPD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025 V-327 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target RENJA Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 7 01 01 2.07 000 2 7 4.155.393.584,00 4.337.003.394,00 4.219.851.394,00 3.477.325.453 7 01 4.155.393.584,00 4.337.003.394,00 4.219.851.394,00 3.477.325.453 701 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 3.833.493.584,00 3.899.003.394,00 3.781.851.394,00 3.395.325.453 7 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - - - 220.500.000,00 137.000.000,00 137.000.000,00 - 4. Tata Kelola Pemerintahan - 0 KECAMATAN PARENGGEAN 7 01 01 2.07 000 5 Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 3 Unit 2 Unit 0,00 16.400.000,00 16.400.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Parenggean, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - 4. Tata Kelola Pemerintahan 0 KECAMATAN PARENGGEAN 7 4.155.393.584,00 4.337.003.394,00 4.219.851.394,00 3.477.325.453 7 01 4.155.393.584,00 4.337.003.394,00 4.219.851.394,00 3.477.325.453 702 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 3.833.493.584,00 3.899.003.394,00 3.781.851.394,00 3.395.325.453 7 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - - - 220.500.000,00 137.000.000,00 137.000.000,00 - 4. Tata Kelola Pemerintahan - 0 KECAMATAN PARENGGEAN 7 01 01 2.07 000 5 7 4.155.393.584,00 4.337.003.394,00 4.219.851.394,00 3.477.325.453 7 01 4.155.393.584,00 4.337.003.394,00 4.219.851.394,00 3.477.325.453 703 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 3.833.493.584,00 3.899.003.394,00 3.781.851.394,00 3.395.325.453 7 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - - - 220.500.000,00 137.000.000,00 137.000.000,00 - 4. Tata Kelola Pemerintahan - 0 KECAMATAN PARENGGEAN 7 01 01 2.07 000 6 Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 1 Unit 1 Unit 0,00 120.600.000,00 120.600.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Parenggean, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - 4. Tata Kelola Pemerintahan 0 KECAMATAN PARENGGEAN 7 4.155.393.584,00 4.337.003.394,00 4.219.851.394,00 3.477.325.453 7 01 4.155.393.584,00 4.337.003.394,00 4.219.851.394,00 3.477.325.453 704 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 3.833.493.584,00 3.899.003.394,00 3.781.851.394,00 3.395.325.453 7 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - - - 220.500.000,00 137.000.000,00 137.000.000,00 - 4. Tata Kelola Pemerintahan - 0 KECAMATAN PARENGGEAN 7 01 01 2.07 000 6 7 4.155.393.584,00 4.337.003.394,00 4.219.851.394,00 3.477.325.453 7 01 4.155.393.584,00 4.337.003.394,00 4.219.851.394,00 3.477.325.453 705 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 3.833.493.584,00 3.899.003.394,00 3.781.851.394,00 3.395.325.453 7 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - - - 220.500.000,00 137.000.000,00 137.000.000,00 - 4. Tata Kelola Pemerintahan - 0 KECAMATAN PARENGGEAN 7 01 01 2.07 000 9 Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 Unit 1 Unit 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Parenggean, Semua Kel/Desa - - 4. Tata Kelola Pemerintahan 0 KECAMATAN PARENGGEAN 7 4.155.393.584,00 4.337.003.394,00 4.219.851.394,00 3.477.325.453 7 01 4.155.393.584,00 4.337.003.394,00 4.219.851.394,00 3.477.325.453 706 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 3.833.493.584,00 3.899.003.394,00 3.781.851.394,00 3.395.325.453 7 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - - - 220.500.000,00 137.000.000,00 137.000.000,00 - 4. Tata Kelola Pemerintahan - 0 KECAMATAN PARENGGEAN 7 01 01 2.07 000 9 7 4.155.393.584,00 4.337.003.394,00 4.219.851.394,00 3.477.325.453 7 01 4.155.393.584,00 4.337.003.394,00 4.219.851.394,00 3.477.325.453 707 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 3.833.493.584,00 3.899.003.394,00 3.781.851.394,00 3.395.325.453 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - - 1.255.567.179,00 1.147.012.141,00 1.147.012.141,00 - 4. Tata Kelola Pemerintahan - 1.129.867.179 KECAMATAN PARENGGEAN 7 01 01 2.08 000 1 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 10 Laporan 10 Laporan 0,00 4.000.000,00 4.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Parenggean, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - 4. Tata Kelola Pemerintahan 0 KECAMATAN PARENGGEAN 7 4.155.393.584,00 4.337.003.394,00 4.219.851.394,00 3.477.325.453 7 01 4.155.393.584,00 4.337.003.394,00 4.219.851.394,00 3.477.325.453 708 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 3.833.493.584,00 3.899.003.394,00 3.781.851.394,00 3.395.325.453 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN Pengadaan Mebel NON URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX Pengadaan Mebel UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya NON URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya NON URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN Penyediaan Jasa Surat Menyurat NON URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX Perubahan RKPD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025 V-328 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target RENJA Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - - 1.255.567.179,00 1.147.012.141,00 1.147.012.141,00 - 4. Tata Kelola Pemerintahan - 1.129.867.179 KECAMATAN PARENGGEAN 7 01 01 2.08 000 1 7 4.155.393.584,00 4.337.003.394,00 4.219.851.394,00 3.477.325.453 7 01 4.155.393.584,00 4.337.003.394,00 4.219.851.394,00 3.477.325.453 709 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 3.833.493.584,00 3.899.003.394,00 3.781.851.394,00 3.395.325.453 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - - 1.255.567.179,00 1.147.012.141,00 1.147.012.141,00 - 4. Tata Kelola Pemerintahan - 1.129.867.179 KECAMATAN PARENGGEAN 7 01 01 2.08 000 2 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 8 Laporan 8 Laporan 0,00 91.193.197,00 91.193.197,00 Kab. Kotawaringin Timur, Parenggean, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - 4. Tata Kelola Pemerintahan 61.518.997 KECAMATAN PARENGGEAN 7 4.155.393.584,00 4.337.003.394,00 4.219.851.394,00 3.477.325.453 7 01 4.155.393.584,00 4.337.003.394,00 4.219.851.394,00 3.477.325.453 710 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 3.833.493.584,00 3.899.003.394,00 3.781.851.394,00 3.395.325.453 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - - 1.255.567.179,00 1.147.012.141,00 1.147.012.141,00 - 4. Tata Kelola Pemerintahan - 1.129.867.179 KECAMATAN PARENGGEAN 7 01 01 2.08 000 2 7 4.155.393.584,00 4.337.003.394,00 4.219.851.394,00 3.477.325.453 7 01 4.155.393.584,00 4.337.003.394,00 4.219.851.394,00 3.477.325.453 711 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 3.833.493.584,00 3.899.003.394,00 3.781.851.394,00 3.395.325.453 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - - 1.255.567.179,00 1.147.012.141,00 1.147.012.141,00 - 4. Tata Kelola Pemerintahan - 1.129.867.179 KECAMATAN PARENGGEAN 7 01 01 2.08 000 4 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 48 Laporan 48 Laporan 0,00 1.051.818.944,00 1.051.818.944,00 Kab. Kotawaringin Timur, Parenggean, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - 4. Tata Kelola Pemerintahan 1.068.348.182 KECAMATAN PARENGGEAN 7 4.155.393.584,00 4.337.003.394,00 4.219.851.394,00 3.477.325.453 7 01 4.155.393.584,00 4.337.003.394,00 4.219.851.394,00 3.477.325.453 712 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 3.833.493.584,00 3.899.003.394,00 3.781.851.394,00 3.395.325.453 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - - 1.255.567.179,00 1.147.012.141,00 1.147.012.141,00 - 4. Tata Kelola Pemerintahan - 1.129.867.179 KECAMATAN PARENGGEAN 7 01 01 2.08 000 4 7 4.155.393.584,00 4.337.003.394,00 4.219.851.394,00 3.477.325.453 7 01 4.155.393.584,00 4.337.003.394,00 4.219.851.394,00 3.477.325.453 713 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 3.833.493.584,00 3.899.003.394,00 3.781.851.394,00 3.395.325.453 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - - 166.771.717,00 17.910.000,00 17.910.000,00 - 4. Tata Kelola Pemerintahan - 0 KECAMATAN PARENGGEAN 7 01 01 2.09 000 1 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 12 Unit 12 Unit 0,00 9.150.000,00 9.150.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Parenggean, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - 4. Tata Kelola Pemerintahan 0 KECAMATAN PARENGGEAN 7 4.155.393.584,00 4.337.003.394,00 4.219.851.394,00 3.477.325.453 7 01 4.155.393.584,00 4.337.003.394,00 4.219.851.394,00 3.477.325.453 714 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 3.833.493.584,00 3.899.003.394,00 3.781.851.394,00 3.395.325.453 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - - 166.771.717,00 17.910.000,00 17.910.000,00 - 4. Tata Kelola Pemerintahan - 0 KECAMATAN PARENGGEAN 7 01 01 2.09 000 1 7 4.155.393.584,00 4.337.003.394,00 4.219.851.394,00 3.477.325.453 7 01 4.155.393.584,00 4.337.003.394,00 4.219.851.394,00 3.477.325.453 715 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 3.833.493.584,00 3.899.003.394,00 3.781.851.394,00 3.395.325.453 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - - 166.771.717,00 17.910.000,00 17.910.000,00 - 4. Tata Kelola Pemerintahan - 0 KECAMATAN PARENGGEAN 7 01 01 2.09 000 6 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 4 Unit 4 Unit 0,00 8.760.000,00 8.760.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Parenggean, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - 4. Tata Kelola Pemerintahan 0 KECAMATAN PARENGGEAN 7 4.155.393.584,00 4.337.003.394,00 4.219.851.394,00 3.477.325.453 Penyediaan Jasa Surat Menyurat UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik NON URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor NON URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan NON URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya NON URUSAN Perubahan RKPD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025 V-329 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target RENJA Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 7 01 4.155.393.584,00 4.337.003.394,00 4.219.851.394,00 3.477.325.453 716 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 3.833.493.584,00 3.899.003.394,00 3.781.851.394,00 3.395.325.453 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - - 166.771.717,00 17.910.000,00 17.910.000,00 - 4. Tata Kelola Pemerintahan - 0 KECAMATAN PARENGGEAN 7 01 01 2.09 000 6 7 01 01 2.09 000 9 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 2 Unit 2 Unit 166.771.717,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Parenggean, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - 4. Tata Kelola Pemerintahan 0 KECAMATAN PARENGGEAN 7 4.155.393.584,00 4.337.003.394,00 4.219.851.394,00 3.477.325.453 7 01 4.155.393.584,00 4.337.003.394,00 4.219.851.394,00 3.477.325.453 717 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK - - - 240.900.000,00 322.020.000,00 322.020.000,00 0 7 01 02 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan - - - - 240.900.000,00 322.020.000,00 322.020.000,00 - 4. Tata Kelola Pemerintahan - 0 KECAMATAN PARENGGEAN 7 01 02 2.02 000 3 Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 2 Laporan 2 Laporan 240.900.000,00 322.020.000,00 322.020.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Parenggean, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Transfer Antar Daerah - 4. Tata Kelola Pemerintahan 0 KECAMATAN PARENGGEAN 718 7 01 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM - - - 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0 7 01 04 2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum - - - - 0,00 0,00 0,00 - 4. Tata Kelola Pemerintahan - 0 KECAMATAN PARENGGEAN 7 01 04 2.01 000 1 Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 2 Laporan 2 Laporan 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Parenggean, Semua Kel/Desa - - 4. Tata Kelola Pemerintahan 0 KECAMATAN PARENGGEAN 7 01 04 2.01 000 2 Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 3 Laporan 3 Laporan 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Parenggean, Semua Kel/Desa - - 4. Tata Kelola Pemerintahan 0 KECAMATAN PARENGGEAN 7 01 04 2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah - - - - 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 - 4. Tata Kelola Pemerintahan - 0 KECAMATAN PARENGGEAN 7 01 04 2.02 000 1 Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara 2 Laporan 1 Laporan 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Parenggean, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - 4. Tata Kelola Pemerintahan 0 KECAMATAN PARENGGEAN 719 7 01 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM - - - 81.000.000,00 110.980.000,00 110.980.000,00 82.000.000 7 01 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah - - - - 81.000.000,00 110.980.000,00 110.980.000,00 - 4. Tata Kelola Pemerintahan - 82.000.000 KECAMATAN PARENGGEAN 7 01 05 2.01 000 2 Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional 4 Orang 4 Orang 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Parenggean, Semua Kel/Desa - - 4. Tata Kelola Pemerintahan 0 KECAMATAN PARENGGEAN 7 01 05 2.01 000 3 Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa 3 Orang 3 Orang 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Parenggean, Semua Kel/Desa - - 4. Tata Kelola Pemerintahan 0 KECAMATAN PARENGGEAN 7 01 05 2.01 000 4 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Perubahan RKPD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025 V-330 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target RENJA Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional 120 Orang 120 Orang 81.000.000,00 110.980.000,00 110.980.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kotawaringin Timur, Parenggean, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - 4. Tata Kelola Pemerintahan 82.000.000 KECAMATAN PARENGGEAN 7 01 05 2.01 000 5 Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan 3 Laporan 3 Laporan 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Parenggean, Semua Kel/Desa - - 4. Tata Kelola Pemerintahan 0 KECAMATAN PARENGGEAN 7 01 05 2.01 000 6 Jumlah Lembaga Masyarakat yang Dikembangkan dalam Kehidupan Demokrasi berdasarkan Pancasila 6 Lembaga Masyarakat 6 Lembaga Masyarakat 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Parenggean, Semua Kel/Desa - - 4. Tata Kelola Pemerintahan 0 KECAMATAN PARENGGEAN 720 7 01 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA - - - 0,00 0,00 0,00 0 7 01 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa - - - - 0,00 0,00 0,00 - 4. Tata Kelola Pemerintahan - 0 KECAMATAN PARENGGEAN 7 01 06 2.01 000 1 Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa 2 Dokumen 2 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Parenggean, Semua Kel/Desa - - 4. Tata Kelola Pemerintahan 0 KECAMATAN PARENGGEAN 7 01 06 2.01 000 2 Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa 1 Dokumen 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Parenggean, Semua Kel/Desa - - 4. Tata Kelola Pemerintahan 0 KECAMATAN PARENGGEAN 7 01 06 2.01 000 3 Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 2 Dokumen 2 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Parenggean, Semua Kel/Desa - - 4. Tata Kelola Pemerintahan 0 KECAMATAN PARENGGEAN 7 01 06 2.01 000 4 Jumlah Laporan Fasilitasi dalam rangka Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan 2 Laporan 2 Laporan 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Parenggean, Semua Kel/Desa - - 4. Tata Kelola Pemerintahan 0 KECAMATAN PARENGGEAN 7 01 06 2.01 000 5 Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa 2 Dokumen 2 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Parenggean, Semua Kel/Desa - - 4. Tata Kelola Pemerintahan 0 KECAMATAN PARENGGEAN 7 01 06 2.01 000 6 Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa 1 Dokumen 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Parenggean, Semua Kel/Desa - - 4. Tata Kelola Pemerintahan 0 KECAMATAN PARENGGEAN 7 01 06 2.01 000 7 Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa 1 Dokumen 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Parenggean, Semua Kel/Desa - - 4. Tata Kelola Pemerintahan 0 KECAMATAN PARENGGEAN 7 01 06 2.01 001 1 Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 1 Dokumen 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Parenggean, Semua Kel/Desa - - 4. Tata Kelola Pemerintahan 0 KECAMATAN PARENGGEAN 734.000.000,00 734.000.000,00 734.000.000,00 0 7 734.000.000,00 734.000.000,00 734.000.000,00 0 7 01 734.000.000,00 734.000.000,00 734.000.000,00 0 721 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN - - - 734.000.000,00 734.000.000,00 734.000.000,00 0 7 01 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan - - - - 734.000.000,00 734.000.000,00 734.000.000,00 - 4. Tata Kelola Pemerintahan - 0 KECAMATAN PARENGGEAN 7 01 03 2.02 000 2 Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 1 Unit 2 Unit 200.000.000,00 510.000.000,00 510.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Parenggean, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan - 4. Tata Kelola Pemerintahan 0 KECAMATAN PARENGGEAN Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Pengembangan Kehidupan Demokrasi Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Kelurahan Parenggean UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Perubahan RKPD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025 V-331 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target RENJA Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 7 01 03 2.02 000 3 Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 1 Pokmas / Ormas 1 Pokmas / Ormas 534.000.000,00 224.000.000,00 224.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Parenggean, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 4. Tata Kelola Pemerintahan 0 KECAMATAN PARENGGEAN 9.471.380.550,00 11.485.691.672,00 11.352.385.172,00 0 7 9.471.380.550,00 11.485.691.672,00 11.352.385.172,00 0 7 01 9.471.380.550,00 11.485.691.672,00 11.352.385.172,00 0 722 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 8.485.251.550,00 8.868.445.552,00 8.762.879.052,00 0 7 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - - - 12.300.000,00 12.312.000,00 12.312.000,00 - - - 0 KECAMATAN BAAMANG 7 01 01 2.01 000 6 Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 152 Laporan 152 Laporan 12.300.000,00 12.312.000,00 12.312.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Baamang, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - - 0 KECAMATAN BAAMANG 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - - - 6.559.862.126,00 6.639.532.128,00 6.639.532.128,00 - 4. Tata Kelola Pemerintahan - 0 KECAMATAN BAAMANG 7 01 01 2.02 000 1 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 55 Orang/bulan 55 Orang/bulan 6.175.322.126,00 6.257.032.128,00 6.257.032.128,00 Kab. Kotawaringin Timur, Baamang, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja - 4. Tata Kelola Pemerintahan 0 KECAMATAN BAAMANG 7 01 01 2.02 000 2 Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 0 Dokumen 0 Dokumen 379.440.000,00 377.400.000,00 377.400.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - 4. Tata Kelola Pemerintahan 0 KECAMATAN BAAMANG 7 01 01 2.02 000 5 Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 10 Laporan 10 Laporan 5.100.000,00 5.100.000,00 5.100.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Baamang, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - - 0 KECAMATAN BAAMANG 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - - 275.326.500,00 264.826.500,00 264.826.500,00 - - - 0 KECAMATAN BAAMANG 7 01 01 2.06 000 1 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 185 Paket 185 Paket 18.262.500,00 18.262.500,00 18.262.500,00 Kab. Kotawaringin Timur, Baamang, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - - 0 KECAMATAN BAAMANG 7 01 01 2.06 000 5 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 100 Paket 100 Paket 36.850.000,00 26.350.000,00 26.350.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Baamang, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - - 0 KECAMATAN BAAMANG 7 01 01 2.06 000 6 Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 720 Dokumen 720 Dokumen 16.200.000,00 16.200.000,00 16.200.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Baamang, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - - 0 KECAMATAN BAAMANG 7 01 01 2.06 000 9 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 10 Laporan 10 Laporan 204.014.000,00 204.014.000,00 98.447.500,00 Kab. Kotawaringin Timur, Baamang, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - - 0 KECAMATAN BAAMANG 7 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - - - 0,00 17.650.000,00 17.650.000,00 - - - 0 KECAMATAN BAAMANG 7 01 01 2.07 000 5 Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 1 Unit 1 Unit 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Baamang, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - - 0 KECAMATAN BAAMANG 7 01 01 2.07 000 6 Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 2 Unit 2 Unit 0,00 17.650.000,00 17.650.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Baamang, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - - 0 KECAMATAN BAAMANG 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - - 1.440.047.924,00 1.435.052.224,00 1.435.052.224,00 - - - 0 KECAMATAN BAAMANG 7 01 01 2.08 000 1 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KECAMATAN BAAMANG UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Pengadaan Mebel Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Penyediaan Jasa Surat Menyurat Perubahan RKPD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025 V-332 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target RENJA Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 500 Laporan 500 Laporan 4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Baamang, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - - 0 KECAMATAN BAAMANG 7 01 01 2.08 000 2 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 96 Laporan 96 Laporan 154.305.745,00 154.305.745,00 154.305.745,00 Kab. Kotawaringin Timur, Baamang, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - - 0 KECAMATAN BAAMANG 7 01 01 2.08 000 3 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 173 Laporan 173 Laporan 27.319.200,00 27.319.200,00 27.319.200,00 Kab. Kotawaringin Timur, Baamang, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - - 0 KECAMATAN BAAMANG 7 01 01 2.08 000 4 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 38 Laporan 38 Laporan 1.254.422.979,00 1.249.427.279,00 1.249.427.279,00 Kab. Kotawaringin Timur, Baamang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Transfer Antar Daerah - 4. Tata Kelola Pemerintahan 0 KECAMATAN BAAMANG 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - - 197.715.000,00 499.072.700,00 499.072.700,00 - 4. Tata Kelola Pemerintahan - 0 KECAMATAN BAAMANG 7 01 01 2.09 000 1 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 0 Unit 0 Unit 120.820.000,00 109.035.700,00 109.035.700,00 Kab. Kotawaringin Timur, Baamang, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - 4. Tata Kelola Pemerintahan 0 KECAMATAN BAAMANG 7 01 01 2.09 000 6 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 0 Unit 0 Unit 30.395.000,00 25.217.000,00 25.217.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Baamang, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - 4. Tata Kelola Pemerintahan 0 KECAMATAN BAAMANG 7 01 01 2.09 000 9 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 0 Unit 0 Unit 46.500.000,00 364.820.000,00 364.820.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Baamang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Transfer Antar Daerah - 4. Tata Kelola Pemerintahan 0 KECAMATAN BAAMANG 723 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK - - - 822.900.000,00 855.660.000,00 855.660.000,00 0 7 01 02 2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan - - - - 822.900.000,00 855.660.000,00 855.660.000,00 - 4. Tata Kelola Pemerintahan - 0 KECAMATAN BAAMANG 7 01 02 2.01 000 2 Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 0 Dokumen 0 Dokumen 822.900.000,00 855.660.000,00 855.660.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Baamang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 4. Tata Kelola Pemerintahan 0 KECAMATAN BAAMANG 7 01 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat - - - - 0,00 0,00 0,00 - 4. Tata Kelola Pemerintahan - 0 KECAMATAN BAAMANG 7 01 02 2.04 000 3 Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 0 Laporan 0 Laporan 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Baamang, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - 4. Tata Kelola Pemerintahan 0 KECAMATAN BAAMANG 724 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN - - - 55.384.000,00 103.715.000,00 82.055.000,00 0 7 01 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa - - - - 5.530.000,00 5.520.000,00 5.520.000,00 - 4. Tata Kelola Pemerintahan - 0 KECAMATAN BAAMANG 7 01 03 2.01 000 1 Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 0 Lembaga Kemasyarakat an 0 Lembaga Kemasyarakatan 3.390.000,00 3.390.000,00 3.390.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Baamang, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - 4. Tata Kelola Pemerintahan 0 KECAMATAN BAAMANG 7 01 03 2.01 000 3 Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 0 Laporan 0 Laporan 2.140.000,00 2.130.000,00 2.130.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Baamang, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - 4. Tata Kelola Pemerintahan 0 KECAMATAN BAAMANG 7 01 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan - - - - 16.950.000,00 16.940.000,00 16.940.000,00 - 4. Tata Kelola Pemerintahan - 0 KECAMATAN BAAMANG 7 01 03 2.02 000 1 Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 0 Lembaga Kemasyarakat an 0 Lembaga Kemasyarakatan 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Baamang, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - 4. Tata Kelola Pemerintahan 0 KECAMATAN BAAMANG 7 01 03 2.02 000 4 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Evaluasi Kelurahan Perubahan RKPD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025 V-333 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target RENJA Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan 0 Laporan 0 Laporan 16.950.000,00 16.940.000,00 16.940.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Baamang, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - 4. Tata Kelola Pemerintahan 0 KECAMATAN BAAMANG 7 01 03 2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan - - - - 32.904.000,00 81.255.000,00 81.255.000,00 - 4. Tata Kelola Pemerintahan - 0 KECAMATAN BAAMANG 7 01 03 2.03 000 1 Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan 0 Lembaga Kemasyarakat an 0 Lembaga Kemasyarakatan 19.010.000,00 35.693.000,00 35.693.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Baamang, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - 4. Tata Kelola Pemerintahan 0 KECAMATAN BAAMANG 7 01 03 2.03 000 2 Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya 0 Lembaga Kemasyarakat an 0 Lembaga Kemasyarakatan 13.894.000,00 45.562.000,00 23.902.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Baamang, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - 4. Tata Kelola Pemerintahan 0 KECAMATAN BAAMANG 725 7 01 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM - - - 23.155.000,00 23.155.000,00 17.075.000,00 0 7 01 04 2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum - - - - 23.155.000,00 23.155.000,00 23.155.000,00 - 4. Tata Kelola Pemerintahan - 0 KECAMATAN BAAMANG 7 01 04 2.01 000 1 Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 0 Laporan 0 Laporan 23.155.000,00 23.155.000,00 17.075.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Baamang, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - 4. Tata Kelola Pemerintahan 0 KECAMATAN BAAMANG 726 7 01 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM - - - 69.500.000,00 1.619.531.120,00 1.619.531.120,00 0 7 01 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah - - - - 69.500.000,00 1.619.531.120,00 1.619.531.120,00 - 4. Tata Kelola Pemerintahan - 0 KECAMATAN BAAMANG 7 01 05 2.01 000 2 Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional 0 Orang 0 Orang 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Baamang, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - 4. Tata Kelola Pemerintahan 0 KECAMATAN BAAMANG 7 01 05 2.01 000 4 Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional 0 Orang 0 Orang 13.000.000,00 1.563.026.120,00 1.563.026.120,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) Pendapatan Transfer Antar Daerah - 4. Tata Kelola Pemerintahan 0 KECAMATAN BAAMANG 7 01 05 2.01 000 5 Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan 0 Laporan 0 Laporan 6.500.000,00 6.505.000,00 6.505.000,00 - Pendapatan Transfer Antar Daerah - 4. Tata Kelola Pemerintahan 0 KECAMATAN BAAMANG 727 7 01 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA - - - 15.190.000,00 15.185.000,00 15.185.000,00 0 7 01 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa - - - - 15.190.000,00 15.185.000,00 15.185.000,00 - 4. Tata Kelola Pemerintahan - 0 KECAMATAN BAAMANG 7 01 06 2.01 000 1 Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa 0 Dokumen 0 Dokumen 6.500.000,00 6.500.000,00 6.500.000,00 - Pendapatan Transfer Antar Daerah - 4. Tata Kelola Pemerintahan 0 KECAMATAN BAAMANG 7 01 06 2.01 000 3 Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 0 Dokumen 0 Dokumen 8.690.000,00 8.685.000,00 8.685.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Baamang, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - 2. Penguatan Ekonomi Masyarakat 0 KECAMATAN BAAMANG 734.000.000,00 734.000.000,00 734.000.000,00 0 7 734.000.000,00 734.000.000,00 734.000.000,00 0 7 01 734.000.000,00 734.000.000,00 734.000.000,00 0 728 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN - - - 734.000.000,00 734.000.000,00 734.000.000,00 0 7 01 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan - - - - 734.000.000,00 734.000.000,00 734.000.000,00 - 4. Tata Kelola Pemerintahan - 0 KECAMATAN BAAMANG 7 01 03 2.02 000 2 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Kelurahan Baamang Tengah UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Perubahan RKPD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025 V-334 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target RENJA Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 16 Unit 16 Unit 417.033.000,00 417.033.000,00 417.033.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan - 4. Tata Kelola Pemerintahan 0 KECAMATAN BAAMANG 7 01 03 2.02 000 3 Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 6 Pokmas / Ormas 6 Pokmas / Ormas 316.967.000,00 316.967.000,00 316.967.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Baamang, Baamang Tengah PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 4. Tata Kelola Pemerintahan 0 KECAMATAN BAAMANG 734.000.000,00 734.000.000,00 734.000.000,00 0 7 734.000.000,00 734.000.000,00 734.000.000,00 0 7 01 734.000.000,00 734.000.000,00 734.000.000,00 0 729 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN - - - 734.000.000,00 734.000.000,00 734.000.000,00 0 7 01 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan - - - - 734.000.000,00 734.000.000,00 734.000.000,00 - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis - 0 KECAMATAN BAAMANG 7 01 03 2.02 000 2 Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 5 Unit 5 Unit 319.316.000,00 317.316.000,00 317.316.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Baamang, Baamang Hilir PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis 0 KECAMATAN BAAMANG 7 01 03 2.02 000 3 Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 6 Pokmas / Ormas 6 Pokmas / Ormas 414.684.000,00 416.684.000,00 416.684.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Baamang, Baamang Hilir PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Sumberdaya Manusia 0 KECAMATAN BAAMANG 734.000.000,00 734.000.000,00 734.000.000,00 0 7 734.000.000,00 734.000.000,00 734.000.000,00 0 7 01 734.000.000,00 734.000.000,00 734.000.000,00 0 730 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN - - - 734.000.000,00 734.000.000,00 734.000.000,00 0 7 01 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan - - - - 734.000.000,00 734.000.000,00 734.000.000,00 - 4. Tata Kelola Pemerintahan - 0 KECAMATAN BAAMANG 7 01 03 2.02 000 2 Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 10 Unit 10 Unit 480.343.250,00 479.443.250,00 479.443.250,00 Kab. Kotawaringin Timur, Baamang, Baamang Hulu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan - 4. Tata Kelola Pemerintahan 0 KECAMATAN BAAMANG 7 01 03 2.02 000 3 Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 7 Pokmas / Ormas 7 Pokmas / Ormas 253.656.750,00 254.556.750,00 254.556.750,00 Kab. Kotawaringin Timur, Baamang, Baamang Hulu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 4. Tata Kelola Pemerintahan 0 KECAMATAN BAAMANG 734.000.000,00 734.000.000,00 734.000.000,00 0 7 734.000.000,00 734.000.000,00 734.000.000,00 0 7 01 734.000.000,00 734.000.000,00 734.000.000,00 0 731 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN - - - 734.000.000,00 734.000.000,00 734.000.000,00 0 7 01 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan - - - - 734.000.000,00 734.000.000,00 734.000.000,00 - - - 0 KECAMATAN BAAMANG 7 01 03 2.02 000 2 Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 74 Unit 74 Unit 570.845.650,00 509.054.300,00 509.054.300,00 Kab. Kotawaringin Timur, Baamang, Baamang Barat PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan - - 0 KECAMATAN BAAMANG 7 01 03 2.02 000 3 Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 5 Pokmas / Ormas 5 Pokmas / Ormas 163.154.350,00 224.945.700,00 224.945.700,00 Kab. Kotawaringin Timur, Baamang, Baamang Barat PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan - - 0 KECAMATAN BAAMANG 734.000.000,00 734.000.000,00 734.000.000,00 0 7 734.000.000,00 734.000.000,00 734.000.000,00 0 7 01 734.000.000,00 734.000.000,00 734.000.000,00 0 732 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN - - - 734.000.000,00 734.000.000,00 734.000.000,00 0 7 01 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan - - - - 734.000.000,00 734.000.000,00 734.000.000,00 - - - 0 KECAMATAN BAAMANG 7 01 03 2.02 000 2 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kelurahan Baamang Hilir UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kelurahan Baamang Hulu UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kelurahan Baamang Barat UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kelurahan Tanah Mas UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Perubahan RKPD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025 V-335 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target RENJA Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 12 Unit 12 Unit 457.500.000,00 457.500.000,00 457.500.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Baamang, Tanah Mas PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan - - 0 KECAMATAN BAAMANG 7 01 03 2.02 000 3 Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 7 Pokmas / Ormas 7 Pokmas / Ormas 276.500.000,00 276.500.000,00 276.500.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Baamang, Tanah Mas PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan - - 0 KECAMATAN BAAMANG 8.600.725.352,00 9.836.876.474,00 9.618.305.974,00 0 7 8.600.725.352,00 9.836.876.474,00 9.618.305.974,00 0 7 01 8.600.725.352,00 9.836.876.474,00 9.618.305.974,00 0 733 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 7.102.809.352,00 7.683.054.464,00 7.629.336.818,00 0 7 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - - - 27.750.000,00 27.750.000,00 27.750.000,00 - 4. Tata Kelola Pemerintahan - 0 KECAMATAN MENTAWA BARU KETAPANG 7 01 01 2.01 000 1 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 4 Dokumen 4 Dokumen 24.850.000,00 24.850.000,00 24.850.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - 4. Tata Kelola Pemerintahan 0 KECAMATAN MENTAWA BARU KETAPANG 7 01 01 2.01 000 4 Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD 3 Dokumen 3 Dokumen 900.000,00 900.000,00 900.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - 4. Tata Kelola Pemerintahan 0 KECAMATAN MENTAWA BARU KETAPANG 7 01 01 2.01 000 7 Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2 Laporan 2 Laporan 2.000.000,00 2.000.000,00 1.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - 4. Tata Kelola Pemerintahan 0 KECAMATAN MENTAWA BARU KETAPANG 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - - - 5.245.938.586,00 5.327.490.516,00 5.327.490.516,00 - 4. Tata Kelola Pemerintahan - 0 KECAMATAN MENTAWA BARU KETAPANG 7 01 01 2.02 000 1 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 44 Orang/bulan 51 Orang/bulan 0,00 5.326.490.516,00 5.326.490.516,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja - 4. Tata Kelola Pemerintahan 0 KECAMATAN MENTAWA BARU KETAPANG 7 8.600.725.352,00 9.836.876.474,00 9.618.305.974,00 0 7 01 8.600.725.352,00 9.836.876.474,00 9.618.305.974,00 0 734 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 7.102.809.352,00 7.683.054.464,00 7.629.336.818,00 0 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - - - 5.245.938.586,00 5.327.490.516,00 5.327.490.516,00 - 4. Tata Kelola Pemerintahan - 0 KECAMATAN MENTAWA BARU KETAPANG 7 01 01 2.02 000 1 7 8.600.725.352,00 9.836.876.474,00 9.618.305.974,00 0 7 01 8.600.725.352,00 9.836.876.474,00 9.618.305.974,00 0 735 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 7.102.809.352,00 7.683.054.464,00 7.629.336.818,00 0 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - - - 5.245.938.586,00 5.327.490.516,00 5.327.490.516,00 - 4. Tata Kelola Pemerintahan - 0 KECAMATAN MENTAWA BARU KETAPANG 7 01 01 2.02 000 5 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KECAMATAN MENTAWA BARU KETAPANG UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN NON URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Perubahan RKPD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025 V-336 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target RENJA Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 2 Laporan 2 Laporan 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Mentawa Baru Hilir Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Ketapang Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Sawahan Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Pasir Putih Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Mentawa Baru Hulu Pendapatan Transfer Antar Daerah - 4. Tata Kelola Pemerintahan 0 KECAMATAN MENTAWA BARU KETAPANG 7 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - - - 37.356.000,00 37.356.000,00 37.356.000,00 - 4. Tata Kelola Pemerintahan - 0 KECAMATAN MENTAWA BARU KETAPANG 7 01 01 2.05 000 2 Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 1 Paket 1 Paket 9.100.000,00 9.100.000,00 9.100.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - 4. Tata Kelola Pemerintahan 0 KECAMATAN MENTAWA BARU KETAPANG 7 01 01 2.05 000 9 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 3 Orang 3 Orang 28.256.000,00 28.256.000,00 13.808.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - 3. Sumberdaya Manusia 0 KECAMATAN MENTAWA BARU KETAPANG 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - - 145.707.662,00 146.104.712,00 146.104.712,00 - 4. Tata Kelola Pemerintahan - 0 KECAMATAN MENTAWA BARU KETAPANG 7 01 01 2.06 000 1 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 2 Paket 2 Paket 3.460.000,00 3.460.000,00 3.460.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - 4. Tata Kelola Pemerintahan 0 KECAMATAN MENTAWA BARU KETAPANG 7 01 01 2.06 000 2 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 41.247.662,00 41.577.162,00 41.577.162,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - 4. Tata Kelola Pemerintahan 0 KECAMATAN MENTAWA BARU KETAPANG 7 01 01 2.06 000 5 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 45.000.000,00 45.102.550,00 43.729.500,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - 4. Tata Kelola Pemerintahan 0 KECAMATAN MENTAWA BARU KETAPANG 7 01 01 2.06 000 8 Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 6 Laporan 6 Laporan 56.000.000,00 55.965.000,00 55.965.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - 4. Tata Kelola Pemerintahan 0 KECAMATAN MENTAWA BARU KETAPANG 7 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - - - 0,00 642.413.000,00 642.413.000,00 - 4. Tata Kelola Pemerintahan - 0 KECAMATAN MENTAWA BARU KETAPANG 7 01 01 2.07 000 2 Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 5 Unit 5 Unit 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - 4. Tata Kelola Pemerintahan 0 KECAMATAN MENTAWA BARU KETAPANG 7 01 01 2.07 000 5 Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 10 Unit 10 Unit 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - 4. Tata Kelola Pemerintahan 0 KECAMATAN MENTAWA BARU KETAPANG 7 01 01 2.07 000 6 Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 10 Unit 10 Unit 0,00 42.413.000,00 42.413.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - 4. Tata Kelola Pemerintahan 0 KECAMATAN MENTAWA BARU KETAPANG 7 01 01 2.07 001 0 Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 Unit 4 Unit 0,00 600.000.000,00 600.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 4. Tata Kelola Pemerintahan 0 KECAMATAN MENTAWA BARU KETAPANG 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - - 1.548.063.104,00 1.393.096.236,00 1.393.096.236,00 - 4. Tata Kelola Pemerintahan - 0 KECAMATAN MENTAWA BARU KETAPANG 7 01 01 2.08 000 2 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 0 Laporan 0 Laporan 250.370.000,00 95.416.132,00 58.519.536,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - 4. Tata Kelola Pemerintahan 0 KECAMATAN MENTAWA BARU KETAPANG 7 01 01 2.08 000 4 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Penyediaan Komponen Instalasi Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Fasilitasi Kunjungan Tamu Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pengadaan Mebel Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Perubahan RKPD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025 V-337 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target RENJA Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 13 Laporan 13 Laporan 1.297.693.104,00 1.297.680.104,00 1.297.680.104,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - 4. Tata Kelola Pemerintahan 0 KECAMATAN MENTAWA BARU KETAPANG 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - - 97.994.000,00 108.844.000,00 108.844.000,00 - 4. Tata Kelola Pemerintahan - 0 KECAMATAN MENTAWA BARU KETAPANG 7 01 01 2.09 000 2 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 12 Unit 12 Unit 65.395.000,00 76.245.000,00 76.245.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Transfer Antar Daerah - 4. Tata Kelola Pemerintahan 0 KECAMATAN MENTAWA BARU KETAPANG 7 01 01 2.09 000 6 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 20 Unit 20 Unit 15.843.000,00 15.843.000,00 15.843.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - 4. Tata Kelola Pemerintahan 0 KECAMATAN MENTAWA BARU KETAPANG 7 01 01 2.09 001 0 Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 6 Unit 6 Unit 16.756.000,00 16.756.000,00 16.756.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - 4. Tata Kelola Pemerintahan 0 KECAMATAN MENTAWA BARU KETAPANG 736 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Prosentase usulan yang tertampung dalam hasil musrenbang RKPD di Kecamatan 80 % 80 % 1.250.676.000,00 1.809.262.428,00 1.670.049.428,00 0 7 01 02 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan - - - - 1.163.500.000,00 1.728.054.428,00 1.728.054.428,00 - 4. Tata Kelola Pemerintahan - 0 KECAMATAN MENTAWA BARU KETAPANG 7 01 02 2.02 000 1 Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan 5 Dokumen 5 Dokumen 1.000.000,00 3.200.000,00 2.700.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - 4. Tata Kelola Pemerintahan 0 KECAMATAN MENTAWA BARU KETAPANG 7 01 02 2.02 000 3 Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 5 Laporan 5 Laporan 1.162.500.000,00 1.724.854.428,00 1.613.707.428,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Mentawa Baru Hilir Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Ketapang Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Sawahan Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Pasir Putih Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Mentawa Baru Hulu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Transfer Antar Daerah - 4. Tata Kelola Pemerintahan 0 KECAMATAN MENTAWA BARU KETAPANG 7 01 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat - - - - 87.176.000,00 81.208.000,00 81.208.000,00 - 4. Tata Kelola Pemerintahan - 0 KECAMATAN MENTAWA BARU KETAPANG 7 01 02 2.04 000 3 Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 5 Laporan 5 Laporan 87.176.000,00 81.208.000,00 53.642.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - 4. Tata Kelola Pemerintahan 0 KECAMATAN MENTAWA BARU KETAPANG 737 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Prosentase dokumen pengelolaan keuangan desa yang telah di review 80 % 80 % 2.000.000,00 2.069.772,00 1.069.772,00 0 7 01 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan - - - - 2.000.000,00 2.069.772,00 2.069.772,00 - 4. Tata Kelola Pemerintahan - 0 KECAMATAN MENTAWA BARU KETAPANG 7 01 03 2.02 000 4 Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan 5 Laporan 5 Laporan 2.000.000,00 2.069.772,00 1.069.772,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - 4. Tata Kelola Pemerintahan 0 KECAMATAN MENTAWA BARU KETAPANG 738 7 01 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM - - - 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0 7 01 04 2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah - - - - 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 - 4. Tata Kelola Pemerintahan - 0 KECAMATAN MENTAWA BARU KETAPANG 7 01 04 2.02 000 1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Evaluasi Kelurahan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia Perubahan RKPD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025 V-338 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target RENJA Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara 3 Laporan 3 Laporan 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - 4. Tata Kelola Pemerintahan 0 KECAMATAN MENTAWA BARU KETAPANG 739 7 01 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM - - - 215.700.000,00 312.949.810,00 302.949.956,00 0 7 01 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah - - - - 215.700.000,00 312.949.810,00 312.949.810,00 - 4. Tata Kelola Pemerintahan - 0 KECAMATAN MENTAWA BARU KETAPANG 7 01 05 2.01 000 3 Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa 200 Orang 200 Orang 4.400.000,00 47.199.810,00 37.199.956,00 Kab. Kotawaringin Timur, Kota Besi, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Transfer Antar Daerah - 4. Tata Kelola Pemerintahan 0 KECAMATAN MENTAWA BARU KETAPANG 7 01 05 2.01 000 4 Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional 200 Orang 200 Orang 204.800.000,00 259.400.000,00 259.400.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Transfer Antar Daerah - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis 0 KECAMATAN MENTAWA BARU KETAPANG 7 01 05 2.01 000 8 Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 5 Dokumen 5 Dokumen 6.500.000,00 6.350.000,00 6.350.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - 4. Tata Kelola Pemerintahan 0 KECAMATAN MENTAWA BARU KETAPANG 740 7 01 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA - - - 24.540.000,00 24.540.000,00 9.900.000,00 0 7 01 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa - - - - 24.540.000,00 24.540.000,00 24.540.000,00 - 4. Tata Kelola Pemerintahan - 0 KECAMATAN MENTAWA BARU KETAPANG 7 01 06 2.01 000 2 Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa 6 Dokumen 6 Dokumen 11.040.000,00 11.040.000,00 4.400.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - 4. Tata Kelola Pemerintahan 0 KECAMATAN MENTAWA BARU KETAPANG 7 01 06 2.01 000 3 Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 6 Dokumen 6 Dokumen 10.500.000,00 10.500.000,00 5.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - 4. Tata Kelola Pemerintahan 0 KECAMATAN MENTAWA BARU KETAPANG 7 01 06 2.01 000 9 Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 6 Dokumen 6 Dokumen 3.000.000,00 3.000.000,00 500.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - 4. Tata Kelola Pemerintahan 0 KECAMATAN MENTAWA BARU KETAPANG 734.000.000,00 634.000.000,00 634.000.000,00 0 7 734.000.000,00 634.000.000,00 634.000.000,00 0 7 01 734.000.000,00 634.000.000,00 634.000.000,00 0 741 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN - - - 734.000.000,00 634.000.000,00 634.000.000,00 0 7 01 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan - - - - 734.000.000,00 634.000.000,00 634.000.000,00 - 3. Sumberdaya Manusia - 0 KECAMATAN MENTAWA BARU KETAPANG 7 01 03 2.02 000 2 Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 5 Unit 5 Unit 523.800.000,00 423.800.000,00 423.800.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Mentawa Baru Hulu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan - 3. Sumberdaya Manusia 0 KECAMATAN MENTAWA BARU KETAPANG 7 01 03 2.02 000 3 Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 5 Pokmas / Ormas 5 Pokmas / Ormas 210.200.000,00 210.200.000,00 210.200.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Mentawa Baru Hulu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - 0 KECAMATAN MENTAWA BARU KETAPANG 734.000.000,00 634.000.000,00 634.000.000,00 734.000.000 7 734.000.000,00 634.000.000,00 634.000.000,00 734.000.000 7 01 734.000.000,00 634.000.000,00 634.000.000,00 734.000.000 742 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN - - - 734.000.000,00 634.000.000,00 634.000.000,00 734.000.000 Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Kelurahan Mentawa Baru Hulu UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kelurahan Mentawa Baru Hilir UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN Perubahan RKPD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025 V-339 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target RENJA Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 7 01 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan - - - - 734.000.000,00 634.000.000,00 634.000.000,00 - 4. Tata Kelola Pemerintahan - 734.000.000 KECAMATAN MENTAWA BARU KETAPANG 7 01 03 2.02 000 2 Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 20 Unit 20 Unit 649.000.000,00 549.000.000,00 549.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Mentawa Baru Hilir PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan - 4. Tata Kelola Pemerintahan 534.000.000 KECAMATAN MENTAWA BARU KETAPANG 7 01 03 2.02 000 3 Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 10 Pokmas / Ormas 10 Pokmas / Ormas 85.000.000,00 85.000.000,00 85.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Mentawa Baru Hilir PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 4. Tata Kelola Pemerintahan 200.000.000 KECAMATAN MENTAWA BARU KETAPANG 734.000.000,00 634.000.000,00 634.000.000,00 734.000.000 7 734.000.000,00 634.000.000,00 634.000.000,00 734.000.000 7 01 734.000.000,00 634.000.000,00 634.000.000,00 734.000.000 743 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN - - - 734.000.000,00 634.000.000,00 634.000.000,00 734.000.000 7 01 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan - - - - 734.000.000,00 634.000.000,00 634.000.000,00 - 4. Tata Kelola Pemerintahan - 734.000.000 KECAMATAN MENTAWA BARU KETAPANG 7 01 03 2.02 000 2 Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 20 Unit 20 Unit 572.300.000,00 472.300.000,00 472.300.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Ketapang PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan - 4. Tata Kelola Pemerintahan 534.000.000 KECAMATAN MENTAWA BARU KETAPANG 7 01 03 2.02 000 3 Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 20 Pokmas / Ormas 20 Pokmas / Ormas 161.700.000,00 161.700.000,00 161.700.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Ketapang PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 4. Tata Kelola Pemerintahan 200.000.000 KECAMATAN MENTAWA BARU KETAPANG 734.000.000,00 634.000.000,00 634.000.000,00 0 7 734.000.000,00 634.000.000,00 634.000.000,00 0 7 01 734.000.000,00 634.000.000,00 634.000.000,00 0 744 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN - - - 734.000.000,00 634.000.000,00 634.000.000,00 0 7 01 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan - - - - 734.000.000,00 634.000.000,00 634.000.000,00 - 4. Tata Kelola Pemerintahan - 0 KECAMATAN MENTAWA BARU KETAPANG 7 01 03 2.02 000 2 Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 5 Unit 5 Unit 572.300.000,00 472.300.000,00 472.300.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Sawahan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan - 4. Tata Kelola Pemerintahan 0 KECAMATAN MENTAWA BARU KETAPANG 7 01 03 2.02 000 3 Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 5 Pokmas / Ormas 5 Pokmas / Ormas 161.700.000,00 161.700.000,00 161.700.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Sawahan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 4. Tata Kelola Pemerintahan 0 KECAMATAN MENTAWA BARU KETAPANG 734.000.000,00 634.000.000,00 634.000.000,00 754.000.000 7 734.000.000,00 634.000.000,00 634.000.000,00 754.000.000 7 01 734.000.000,00 634.000.000,00 634.000.000,00 754.000.000 745 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Prosentase peningkatan perkembangan status desa/kelurahan 5 kelurahan 5 kelurahan 734.000.000,00 634.000.000,00 634.000.000,00 754.000.000 7 01 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan - - - - 734.000.000,00 634.000.000,00 634.000.000,00 - 4. Tata Kelola Pemerintahan Pokmas/Ormas di Kel Pasir Putih 754.000.000 KECAMATAN MENTAWA BARU KETAPANG 7 01 03 2.02 000 2 Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 5 Unit 5 Unit 618.000.000,00 518.000.000,00 518.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Pasir Putih PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan - 4. Tata Kelola Pemerintahan 628.000.000 KECAMATAN MENTAWA BARU KETAPANG 7 01 03 2.02 000 3 Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 4 Pokmas / Ormas 4 Pokmas / Ormas 116.000.000,00 116.000.000,00 116.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Pasir Putih PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 4. Tata Kelola Pemerintahan 126.000.000 KECAMATAN MENTAWA BARU KETAPANG 2.805.399.124,00 2.893.328.934,00 2.812.578.934,00 3.821.499.588 7 2.805.399.124,00 2.893.328.934,00 2.812.578.934,00 3.821.499.588 7 01 2.805.399.124,00 2.893.328.934,00 2.812.578.934,00 3.821.499.588 746 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 2.696.854.124,00 2.685.213.934,00 2.621.383.934,00 3.397.699.588 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kelurahan Ketapang UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kelurahan Sawahan UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kelurahan Pasir Putih UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KECAMATAN MENTAYA HILIR UTARA UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN Perubahan RKPD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025 V-340 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target RENJA Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 7 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - - - 0,00 0,00 0,00 - - - 11.750.000 KECAMATAN MENTAYA HILIR UTARA 7 01 01 2.01 000 1 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1 Dokumen 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentaya Hilir Utara, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - - 1.050.000 KECAMATAN MENTAYA HILIR UTARA 7 01 01 2.01 000 2 Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentaya Hilir Utara, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - - 3.000.000 KECAMATAN MENTAYA HILIR UTARA 7 01 01 2.01 000 3 Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - - 2.000.000 KECAMATAN MENTAYA HILIR UTARA 7 01 01 2.01 000 4 Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - - 2.350.000 KECAMATAN MENTAYA HILIR UTARA 7 01 01 2.01 000 5 Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - - 1.350.000 KECAMATAN MENTAYA HILIR UTARA 7 01 01 2.01 000 6 Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 Laporan 1 Laporan 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - - 1.000.000 KECAMATAN MENTAYA HILIR UTARA 7 01 01 2.01 000 7 Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 Laporan 1 Laporan 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - - 1.000.000 KECAMATAN MENTAYA HILIR UTARA 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - - - 1.583.205.334,00 1.633.695.154,00 1.633.695.154,00 - - - 2.184.678.438 KECAMATAN MENTAYA HILIR UTARA 7 01 01 2.02 000 1 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 20 Orang/bulan 20 Orang/bulan 1.583.205.334,00 1.633.695.154,00 1.633.695.154,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja - - 2.176.528.438 KECAMATAN MENTAYA HILIR UTARA 7 01 01 2.02 000 4 Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 12 Dokumen 12 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - - 5.000.000 KECAMATAN MENTAYA HILIR UTARA 7 01 01 2.02 000 5 Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 1 Laporan 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - - 3.150.000 KECAMATAN MENTAYA HILIR UTARA 7 01 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah - - - - 0,00 0,00 0,00 - - - 0 KECAMATAN MENTAYA HILIR UTARA 7 01 01 2.03 000 6 Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 0 Laporan 0 Laporan 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - - 0 KECAMATAN MENTAYA HILIR UTARA 7 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - - - 60.000.000,00 60.000.000,00 60.000.000,00 - - - 56.125.000 KECAMATAN MENTAYA HILIR UTARA 7 01 01 2.05 000 2 Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 0 Paket 0 Paket 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - - 0 KECAMATAN MENTAYA HILIR UTARA Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Perubahan RKPD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025 V-341 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target RENJA Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 7 01 01 2.05 000 9 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 14 Orang 14 Orang 60.000.000,00 60.000.000,00 60.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - - 56.125.000 KECAMATAN MENTAYA HILIR UTARA 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - - 385.377.694,00 326.247.684,00 326.247.684,00 - - - 287.183.000 KECAMATAN MENTAYA HILIR UTARA 7 01 01 2.06 000 1 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 10 Paket 10 Paket 5.953.000,00 5.953.000,00 5.953.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - - 4.500.000 KECAMATAN MENTAYA HILIR UTARA 7 01 01 2.06 000 2 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 2 Paket 2 Paket 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - - 60.000.000 KECAMATAN MENTAYA HILIR UTARA 7 01 01 2.06 000 3 Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 2 Paket 2 Paket 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - - 10.000.000 KECAMATAN MENTAYA HILIR UTARA 7 01 01 2.06 000 5 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 2 Paket 2 Paket 10.040.000,00 10.015.000,00 10.015.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - - 7.500.000 KECAMATAN MENTAYA HILIR UTARA 7 01 01 2.06 000 6 Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 730 Dokumen 730 Dokumen 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - - 3.900.000 KECAMATAN MENTAYA HILIR UTARA 7 01 01 2.06 000 7 Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan 15 Paket 15 Paket 59.224.694,00 66.024.684,00 66.024.684,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Transfer Antar Daerah - - 26.283.000 KECAMATAN MENTAYA HILIR UTARA 7 01 01 2.06 000 8 Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 100 Laporan 100 Laporan 112.300.000,00 106.835.000,00 106.835.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Transfer Antar Daerah - - 80.000.000 KECAMATAN MENTAYA HILIR UTARA 7 01 01 2.06 000 9 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 8 Laporan 8 Laporan 194.860.000,00 134.420.000,00 70.590.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - - 95.000.000 KECAMATAN MENTAYA HILIR UTARA 7 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - - - 0,00 0,00 0,00 - - - 200.000.000 KECAMATAN MENTAYA HILIR UTARA 7 01 01 2.07 000 1 Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan 3 Unit 3 Unit 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - - 0 KECAMATAN MENTAYA HILIR UTARA 7 01 01 2.07 000 5 Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 0 Unit 0 Unit 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - - 0 KECAMATAN MENTAYA HILIR UTARA 7 01 01 2.07 000 9 Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 Unit 1 Unit 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - - 200.000.000 KECAMATAN MENTAYA HILIR UTARA 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - - 517.146.096,00 517.146.096,00 517.146.096,00 - - - 500.212.500 KECAMATAN MENTAYA HILIR UTARA 7 01 01 2.08 000 1 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 12 Laporan 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - - 3.000.000 KECAMATAN MENTAYA HILIR UTARA 7 01 01 2.08 000 2 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 32.930.000,00 32.930.000,00 32.930.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - - 32.000.000 KECAMATAN MENTAYA HILIR UTARA Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Penyediaan Komponen Instalasi Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Penyediaan Bahan/Material Fasilitasi Kunjungan Tamu Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Pengadaan Mebel Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Perubahan RKPD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025 V-342 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target RENJA Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 7 01 01 2.08 000 4 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 481.216.096,00 481.216.096,00 481.216.096,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - - 465.212.500 KECAMATAN MENTAYA HILIR UTARA 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - - 151.125.000,00 148.125.000,00 148.125.000,00 - - - 157.750.650 KECAMATAN MENTAYA HILIR UTARA 7 01 01 2.09 000 1 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 15 Unit 15 Unit 10.800.000,00 7.800.000,00 7.800.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - - 6.000.000 KECAMATAN MENTAYA HILIR UTARA 7 01 01 2.09 000 2 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 15 Unit 15 Unit 100.785.000,00 100.785.000,00 100.785.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - - 114.500.650 KECAMATAN MENTAYA HILIR UTARA 7 01 01 2.09 000 9 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 1 Unit 24.800.000,00 24.800.000,00 24.800.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - - 23.000.000 KECAMATAN MENTAYA HILIR UTARA 7 01 01 2.09 001 0 Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 10 Unit 10 Unit 9.250.000,00 9.250.000,00 9.250.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - - 7.250.000 KECAMATAN MENTAYA HILIR UTARA 7 01 01 2.09 001 1 Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 7 Unit 7 Unit 5.490.000,00 5.490.000,00 5.490.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - - 7.000.000 KECAMATAN MENTAYA HILIR UTARA 747 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK - - - 0,00 0,00 0,00 118.450.000 7 01 02 2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan - - - - 0,00 0,00 0,00 - - - 105.000.000 KECAMATAN MENTAYA HILIR UTARA 7 01 02 2.01 000 1 Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 115 Laporan 115 Laporan 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - - 105.000.000 KECAMATAN MENTAYA HILIR UTARA 7 01 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat - - - - 0,00 0,00 0,00 - - - 13.450.000 KECAMATAN MENTAYA HILIR UTARA 7 01 02 2.04 000 3 Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 2 Laporan 2 Laporan 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - - 13.450.000 KECAMATAN MENTAYA HILIR UTARA 748 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN - - - 0,00 9.560.000,00 4.200.000,00 28.225.000 7 01 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa - - - - 0,00 9.560.000,00 9.560.000,00 - - - 28.225.000 KECAMATAN MENTAYA HILIR UTARA 7 01 03 2.01 000 3 Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 4 Laporan 4 Laporan 0,00 9.560.000,00 4.200.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - - 28.225.000 KECAMATAN MENTAYA HILIR UTARA 749 7 01 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM - - - 108.545.000,00 190.155.000,00 184.895.000,00 255.225.000 7 01 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah - - - - 108.545.000,00 190.155.000,00 190.155.000,00 - - - 255.225.000 KECAMATAN MENTAYA HILIR UTARA 7 01 05 2.01 000 3 Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa 25 Orang 25 Orang 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - - 15.000.000 KECAMATAN MENTAYA HILIR UTARA 7 01 05 2.01 000 4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Perubahan RKPD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025 V-343 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target RENJA Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional 100 Orang 100 Orang 108.545.000,00 187.355.000,00 184.195.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Transfer Antar Daerah - - 235.000.000 KECAMATAN MENTAYA HILIR UTARA 7 01 05 2.01 000 5 Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan 5 Laporan 5 Laporan 0,00 2.800.000,00 700.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - - 4.000.000 KECAMATAN MENTAYA HILIR UTARA 7 01 05 2.01 000 6 Jumlah Lembaga Masyarakat yang Dikembangkan dalam Kehidupan Demokrasi berdasarkan Pancasila 2 Lembaga Masyarakat 2 Lembaga Masyarakat 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - - 1.225.000 KECAMATAN MENTAYA HILIR UTARA 750 7 01 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA - - - 0,00 8.400.000,00 2.100.000,00 21.900.000 7 01 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa - - - - 0,00 8.400.000,00 8.400.000,00 - - - 21.900.000 KECAMATAN MENTAYA HILIR UTARA 7 01 06 2.01 000 1 Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa 7 Dokumen 7 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - - 15.600.000 KECAMATAN MENTAYA HILIR UTARA 7 01 06 2.01 000 2 Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa 7 Dokumen 7 Dokumen 0,00 2.800.000,00 700.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - - 2.100.000 KECAMATAN MENTAYA HILIR UTARA 7 01 06 2.01 000 3 Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 7 Dokumen 7 Dokumen 0,00 2.800.000,00 700.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - - 1.050.000 KECAMATAN MENTAYA HILIR UTARA 7 01 06 2.01 000 7 Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa 7 Dokumen 7 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - - 1.050.000 KECAMATAN MENTAYA HILIR UTARA 7 01 06 2.01 001 1 Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 7 Dokumen 7 Dokumen 0,00 2.800.000,00 700.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - - 2.100.000 KECAMATAN MENTAYA HILIR UTARA 4.158.965.718,00 4.452.781.279,00 4.367.467.779,00 5.322.500.000 7 4.158.965.718,00 4.452.781.279,00 4.367.467.779,00 5.322.500.000 7 01 4.158.965.718,00 4.452.781.279,00 4.367.467.779,00 5.322.500.000 751 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 3.565.514.374,00 3.806.283.435,00 3.733.329.935,00 4.497.500.000 7 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - - - 0,00 0,00 0,00 - - - 0 KECAMATAN MENTAYA HILIR SELATAN 7 01 01 2.01 000 1 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 0 Dokumen 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentaya Hilir Selatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) - - 0 KECAMATAN MENTAYA HILIR SELATAN 7 01 01 2.01 000 2 Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD 0 Dokumen 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentaya Hilir Selatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) - - 0 KECAMATAN MENTAYA HILIR SELATAN 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - - - 2.461.059.102,00 2.591.458.874,00 2.591.458.874,00 - 4. Tata Kelola Pemerintahan - 3.000.000.000 KECAMATAN MENTAYA HILIR SELATAN 7 01 01 2.02 000 1 Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Pengembangan Kehidupan Demokrasi Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum KECAMATAN MENTAYA HILIR SELATAN UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Perubahan RKPD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025 V-344 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target RENJA Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 19 Orang/bulan 21 Orang/bulan 2.461.059.102,00 2.591.458.874,00 2.591.458.874,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentaya Hilir Selatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU) Pendapatan Transfer Antar Daerah DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja - 4. Tata Kelola Pemerintahan 3.000.000.000 KECAMATAN MENTAYA HILIR SELATAN 7 01 01 2.02 000 5 Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 0 Laporan 0 Laporan 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentaya Hilir Selatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - - 0 KECAMATAN MENTAYA HILIR SELATAN 7 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - - - 60.000.000,00 40.000.000,00 40.000.000,00 - - - 75.000.000 KECAMATAN MENTAYA HILIR SELATAN 7 01 01 2.05 000 2 Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 0 Paket 0 Paket 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentaya Hilir Selatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) - - 0 KECAMATAN MENTAYA HILIR SELATAN 7 01 01 2.05 000 9 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 10 Orang 10 Orang 60.000.000,00 40.000.000,00 40.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentaya Hilir Selatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Transfer Antar Daerah - - 75.000.000 KECAMATAN MENTAYA HILIR SELATAN 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - - 194.946.800,00 213.533.800,00 213.533.800,00 - - - 300.000.000 KECAMATAN MENTAYA HILIR SELATAN 7 01 01 2.06 000 1 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentaya Hilir Selatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - - 10.000.000 KECAMATAN MENTAYA HILIR SELATAN 7 01 01 2.06 000 5 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentaya Hilir Selatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - - 5.000.000 KECAMATAN MENTAYA HILIR SELATAN 7 01 01 2.06 000 6 Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 1 Dokumen 1 Dokumen 1.980.000,00 1.980.000,00 1.980.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentaya Hilir Selatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - - 5.000.000 KECAMATAN MENTAYA HILIR SELATAN 7 01 01 2.06 000 7 Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 40.906.800,00 40.906.800,00 40.906.800,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentaya Hilir Selatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - - 50.000.000 KECAMATAN MENTAYA HILIR SELATAN 7 01 01 2.06 000 8 Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 1 Laporan 1 Laporan 19.740.000,00 19.740.000,00 19.740.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentaya Hilir Selatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - - 30.000.000 KECAMATAN MENTAYA HILIR SELATAN 7 01 01 2.06 000 9 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 12 Laporan 127.320.000,00 145.907.000,00 72.953.500,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentaya Hilir Selatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Transfer Antar Daerah - - 200.000.000 KECAMATAN MENTAYA HILIR SELATAN 7 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - - - 0,00 114.313.000,00 114.313.000,00 - - - 100.000.000 KECAMATAN MENTAYA HILIR SELATAN 7 01 01 2.07 000 2 Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 0 Unit 0 Unit 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentaya Hilir Selatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - - 0 KECAMATAN MENTAYA HILIR SELATAN 7 01 01 2.07 000 5 Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 0 Unit 0 Unit 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentaya Hilir Selatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - - 0 KECAMATAN MENTAYA HILIR SELATAN Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Penyediaan Komponen Instalasi Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Penyediaan Bahan/Material Fasilitasi Kunjungan Tamu Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pengadaan Mebel Perubahan RKPD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025 V-345 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target RENJA Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 7 01 01 2.07 001 1 Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 0 Unit 1 Unit 0,00 114.313.000,00 114.313.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentaya Hilir Selatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - 100.000.000 KECAMATAN MENTAYA HILIR SELATAN 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - - 685.740.916,00 696.178.466,00 696.178.466,00 - - - 802.500.000 KECAMATAN MENTAYA HILIR SELATAN 7 01 01 2.08 000 1 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 12 Laporan 2.400.000,00 2.400.000,00 2.400.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentaya Hilir Selatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - - 2.500.000 KECAMATAN MENTAYA HILIR SELATAN 7 01 01 2.08 000 2 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 30.444.000,00 40.881.550,00 40.881.550,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentaya Hilir Selatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - - 50.000.000 KECAMATAN MENTAYA HILIR SELATAN 7 01 01 2.08 000 4 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 19 Laporan 19 Laporan 652.896.916,00 652.896.916,00 652.896.916,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentaya Hilir Selatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - - 750.000.000 KECAMATAN MENTAYA HILIR SELATAN 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - - 163.767.556,00 150.799.295,00 150.799.295,00 - - - 220.000.000 KECAMATAN MENTAYA HILIR SELATAN 7 01 01 2.09 000 1 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 1 Unit 1 Unit 123.169.556,00 110.201.295,00 110.201.295,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentaya Hilir Selatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - - 150.000.000 KECAMATAN MENTAYA HILIR SELATAN 7 01 01 2.09 000 2 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 5 Unit 5 Unit 14.000.000,00 14.000.000,00 14.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentaya Hilir Selatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - - 25.000.000 KECAMATAN MENTAYA HILIR SELATAN 7 01 01 2.09 000 9 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 1 Unit 14.868.000,00 14.868.000,00 14.868.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentaya Hilir Selatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - - 30.000.000 KECAMATAN MENTAYA HILIR SELATAN 7 01 01 2.09 001 0 Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 1 Unit 11.730.000,00 11.730.000,00 11.730.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentaya Hilir Selatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - - 15.000.000 KECAMATAN MENTAYA HILIR SELATAN 752 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK - - - 19.980.900,00 19.980.900,00 19.980.900,00 25.000.000 7 01 02 2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan - - - - 19.980.900,00 19.980.900,00 19.980.900,00 - - - 25.000.000 KECAMATAN MENTAYA HILIR SELATAN 7 01 02 2.01 000 1 Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 1 Laporan 1 Laporan 19.980.900,00 19.980.900,00 19.980.900,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentaya Hilir Selatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - - 25.000.000 KECAMATAN MENTAYA HILIR SELATAN 7 01 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat - - - - 0,00 0,00 0,00 - - - 0 KECAMATAN MENTAYA HILIR SELATAN 7 01 02 2.04 000 3 Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 1 Laporan 1 Laporan 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentaya Hilir Selatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) - - 0 KECAMATAN MENTAYA HILIR SELATAN 753 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN - - - 343.676.944,00 343.676.944,00 333.116.944,00 500.000.000 7 01 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan - - - - 343.676.944,00 343.676.944,00 343.676.944,00 - - - 500.000.000 KECAMATAN MENTAYA HILIR SELATAN 7 01 03 2.02 000 2 Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 0 Unit 0 Unit 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentaya Hilir Selatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) - - 150.000.000 KECAMATAN MENTAYA HILIR SELATAN 7 01 03 2.02 000 3 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Perubahan RKPD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025 V-346 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target RENJA Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 1 Pokmas / Ormas 1 Pokmas / Ormas 343.676.944,00 343.676.944,00 333.116.944,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentaya Hilir Selatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Transfer Antar Daerah - - 350.000.000 KECAMATAN MENTAYA HILIR SELATAN 754 7 01 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM - - - 0,00 0,00 0,00 0 7 01 04 2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum - - - - 0,00 0,00 0,00 - - - 0 KECAMATAN MENTAYA HILIR SELATAN 7 01 04 2.01 000 2 Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 1 Laporan 1 Laporan 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentaya Hilir Selatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) - - 0 KECAMATAN MENTAYA HILIR SELATAN 755 7 01 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM - - - 229.793.500,00 282.840.000,00 281.040.000,00 300.000.000 7 01 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah - - - - 229.793.500,00 282.840.000,00 282.840.000,00 - - - 300.000.000 KECAMATAN MENTAYA HILIR SELATAN 7 01 05 2.01 000 3 Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa 10 Orang 10 Orang 122.400.000,00 122.400.000,00 122.400.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentaya Hilir Selatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - - 150.000.000 KECAMATAN MENTAYA HILIR SELATAN 7 01 05 2.01 000 4 Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional 12 Orang 12 Orang 107.393.500,00 160.440.000,00 158.640.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentaya Hilir Selatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Transfer Antar Daerah - - 150.000.000 KECAMATAN MENTAYA HILIR SELATAN 756 7 01 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA - - - 0,00 0,00 0,00 0 7 01 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa - - - - 0,00 0,00 0,00 - - - 0 KECAMATAN MENTAYA HILIR SELATAN 7 01 06 2.01 000 2 Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa 0 Dokumen 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentaya Hilir Selatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) - - 0 KECAMATAN MENTAYA HILIR SELATAN 7 01 06 2.01 000 3 Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 0 Dokumen 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentaya Hilir Selatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) - - 0 KECAMATAN MENTAYA HILIR SELATAN 734.000.000,00 734.000.000,00 719.632.000,00 734.000.000 7 734.000.000,00 734.000.000,00 719.632.000,00 734.000.000 7 01 734.000.000,00 734.000.000,00 719.632.000,00 734.000.000 757 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN - - - 734.000.000,00 734.000.000,00 719.632.000,00 734.000.000 7 01 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan - - - - 734.000.000,00 734.000.000,00 734.000.000,00 - - - 734.000.000 KECAMATAN MENTAYA HILIR SELATAN 7 01 03 2.02 000 2 Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 5 Unit 5 Unit 375.164.000,00 375.164.000,00 365.164.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentaya Hilir Selatan, Basirih Hilir PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan - - 365.164.000 KECAMATAN MENTAYA HILIR SELATAN 7 01 03 2.02 000 3 Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 3 Pokmas / Ormas 3 Pokmas / Ormas 358.836.000,00 358.836.000,00 354.468.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentaya Hilir Selatan, Basirih Hilir PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan - - 368.836.000 KECAMATAN MENTAYA HILIR SELATAN 734.000.000,00 734.000.000,00 725.950.000,00 734.000.000 7 734.000.000,00 734.000.000,00 725.950.000,00 734.000.000 7 01 734.000.000,00 734.000.000,00 725.950.000,00 734.000.000 758 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN - - - 734.000.000,00 734.000.000,00 725.950.000,00 734.000.000 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Kelurahan Basirih Hilir UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kelurahan Samuda Kota UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN Perubahan RKPD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025 V-347 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target RENJA Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 7 01 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan - - - - 734.000.000,00 734.000.000,00 734.000.000,00 - 2. Penguatan Ekonomi Masyarakat - 734.000.000 KECAMATAN MENTAYA HILIR SELATAN 7 01 03 2.02 000 2 Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 3 Unit 3 Unit 407.834.000,00 407.834.000,00 407.834.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentaya Hilir Selatan, Samuda Kota PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan - 2. Penguatan Ekonomi Masyarakat 410.000.000 KECAMATAN MENTAYA HILIR SELATAN 7 01 03 2.02 000 3 Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 6 Pokmas / Ormas 6 Pokmas / Ormas 326.166.000,00 326.166.000,00 318.116.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kotawaringin Timur, Mentaya Hilir Selatan, Samuda Kota PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Sumberdaya Manusia 324.000.000 KECAMATAN MENTAYA HILIR SELATAN 2.744.128.228,00 2.864.818.038,00 2.699.383.538,00 0 7 2.744.128.228,00 2.864.818.038,00 2.699.383.538,00 0 7 01 2.744.128.228,00 2.864.818.038,00 2.699.383.538,00 0 759 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 2.391.244.380,00 2.404.653.491,00 2.303.018.991,00 0 7 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - - - 0,00 0,00 0,00 - 4. Tata Kelola Pemerintahan - 0 KECAMATAN PULAU HANAUT 7 01 01 2.01 000 1 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1 Dokumen 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Pulau Hanaut, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - 4. Tata Kelola Pemerintahan 0 KECAMATAN PULAU HANAUT 7 2.744.128.228,00 2.864.818.038,00 2.699.383.538,00 0 7 01 2.744.128.228,00 2.864.818.038,00 2.699.383.538,00 0 760 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 2.391.244.380,00 2.404.653.491,00 2.303.018.991,00 0 7 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - - - 0,00 0,00 0,00 - 4. Tata Kelola Pemerintahan - 0 KECAMATAN PULAU HANAUT 7 01 01 2.01 000 1 7 2.744.128.228,00 2.864.818.038,00 2.699.383.538,00 0 7 01 2.744.128.228,00 2.864.818.038,00 2.699.383.538,00 0 761 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 2.391.244.380,00 2.404.653.491,00 2.303.018.991,00 0 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - - - 1.383.007.195,00 1.433.496.306,00 1.433.496.306,00 - 4. Tata Kelola Pemerintahan - 0 KECAMATAN PULAU HANAUT 7 01 01 2.02 000 1 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 13 Orang/bulan 13 Orang/bulan 1.383.007.195,00 1.433.496.306,00 1.433.496.306,00 Kab. Kotawaringin Timur, Pulau Hanaut, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja - 4. Tata Kelola Pemerintahan 0 KECAMATAN PULAU HANAUT 7 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - - - 80.492.000,00 80.492.000,00 80.492.000,00 - 4. Tata Kelola Pemerintahan - 0 KECAMATAN PULAU HANAUT 7 01 01 2.05 000 2 Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 25 Paket 25 Paket 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Pulau Hanaut, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - 4. Tata Kelola Pemerintahan 0 KECAMATAN PULAU HANAUT 7 2.744.128.228,00 2.864.818.038,00 2.699.383.538,00 0 7 01 2.744.128.228,00 2.864.818.038,00 2.699.383.538,00 0 762 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 2.391.244.380,00 2.404.653.491,00 2.303.018.991,00 0 7 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - - - 80.492.000,00 80.492.000,00 80.492.000,00 - 4. Tata Kelola Pemerintahan - 0 KECAMATAN PULAU HANAUT 7 01 01 2.05 000 2 7 2.744.128.228,00 2.864.818.038,00 2.699.383.538,00 0 7 01 2.744.128.228,00 2.864.818.038,00 2.699.383.538,00 0 763 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 2.391.244.380,00 2.404.653.491,00 2.303.018.991,00 0 7 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - - - 80.492.000,00 80.492.000,00 80.492.000,00 - 4. Tata Kelola Pemerintahan - 0 KECAMATAN PULAU HANAUT 7 01 01 2.05 000 9 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 8 Orang 8 Orang 0,00 80.492.000,00 40.246.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Pulau Hanaut, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - 4. Tata Kelola Pemerintahan 0 KECAMATAN PULAU HANAUT Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KECAMATAN PULAU HANAUT UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah NON URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya NON URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Perubahan RKPD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025 V-348 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target RENJA Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 7 2.744.128.228,00 2.864.818.038,00 2.699.383.538,00 0 7 01 2.744.128.228,00 2.864.818.038,00 2.699.383.538,00 0 764 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 2.391.244.380,00 2.404.653.491,00 2.303.018.991,00 0 7 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - - - 80.492.000,00 80.492.000,00 80.492.000,00 - 4. Tata Kelola Pemerintahan - 0 KECAMATAN PULAU HANAUT 7 01 01 2.05 000 9 7 2.744.128.228,00 2.864.818.038,00 2.699.383.538,00 0 7 01 2.744.128.228,00 2.864.818.038,00 2.699.383.538,00 0 765 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 2.391.244.380,00 2.404.653.491,00 2.303.018.991,00 0 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - - 287.984.500,00 287.984.500,00 287.984.500,00 - 4. Tata Kelola Pemerintahan - 0 KECAMATAN PULAU HANAUT 7 01 01 2.06 000 1 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 5 Paket 5 Paket 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Pulau Hanaut, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - 4. Tata Kelola Pemerintahan 0 KECAMATAN PULAU HANAUT 7 2.744.128.228,00 2.864.818.038,00 2.699.383.538,00 0 7 01 2.744.128.228,00 2.864.818.038,00 2.699.383.538,00 0 766 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 2.391.244.380,00 2.404.653.491,00 2.303.018.991,00 0 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - - 287.984.500,00 287.984.500,00 287.984.500,00 - 4. Tata Kelola Pemerintahan - 0 KECAMATAN PULAU HANAUT 7 01 01 2.06 000 1 7 2.744.128.228,00 2.864.818.038,00 2.699.383.538,00 0 7 01 2.744.128.228,00 2.864.818.038,00 2.699.383.538,00 0 767 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 2.391.244.380,00 2.404.653.491,00 2.303.018.991,00 0 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - - 287.984.500,00 287.984.500,00 287.984.500,00 - 4. Tata Kelola Pemerintahan - 0 KECAMATAN PULAU HANAUT 7 01 01 2.06 000 4 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 3 Paket 3 Paket 0,00 6.437.500,00 6.437.500,00 Kab. Kotawaringin Timur, Pulau Hanaut, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - 4. Tata Kelola Pemerintahan 0 KECAMATAN PULAU HANAUT 7 2.744.128.228,00 2.864.818.038,00 2.699.383.538,00 0 7 01 2.744.128.228,00 2.864.818.038,00 2.699.383.538,00 0 768 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 2.391.244.380,00 2.404.653.491,00 2.303.018.991,00 0 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - - 287.984.500,00 287.984.500,00 287.984.500,00 - 4. Tata Kelola Pemerintahan - 0 KECAMATAN PULAU HANAUT 7 01 01 2.06 000 4 7 2.744.128.228,00 2.864.818.038,00 2.699.383.538,00 0 7 01 2.744.128.228,00 2.864.818.038,00 2.699.383.538,00 0 769 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 2.391.244.380,00 2.404.653.491,00 2.303.018.991,00 0 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - - 287.984.500,00 287.984.500,00 287.984.500,00 - 4. Tata Kelola Pemerintahan - 0 KECAMATAN PULAU HANAUT 7 01 01 2.06 000 5 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 2 Paket 2 Paket 0,00 10.200.000,00 10.200.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Pulau Hanaut, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - 4. Tata Kelola Pemerintahan 0 KECAMATAN PULAU HANAUT 7 2.744.128.228,00 2.864.818.038,00 2.699.383.538,00 0 7 01 2.744.128.228,00 2.864.818.038,00 2.699.383.538,00 0 770 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 2.391.244.380,00 2.404.653.491,00 2.303.018.991,00 0 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - - 287.984.500,00 287.984.500,00 287.984.500,00 - 4. Tata Kelola Pemerintahan - 0 KECAMATAN PULAU HANAUT 7 01 01 2.06 000 5 7 2.744.128.228,00 2.864.818.038,00 2.699.383.538,00 0 7 01 2.744.128.228,00 2.864.818.038,00 2.699.383.538,00 0 771 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 2.391.244.380,00 2.404.653.491,00 2.303.018.991,00 0 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - - 287.984.500,00 287.984.500,00 287.984.500,00 - 4. Tata Kelola Pemerintahan - 0 KECAMATAN PULAU HANAUT 7 01 01 2.06 000 6 Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 730 Dokumen 730 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Pulau Hanaut, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - 4. Tata Kelola Pemerintahan 0 KECAMATAN PULAU HANAUT 7 2.744.128.228,00 2.864.818.038,00 2.699.383.538,00 0 7 01 2.744.128.228,00 2.864.818.038,00 2.699.383.538,00 0 NON URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN Penyediaan Komponen Instalasi NON URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX Penyediaan Komponen Instalasi UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN Penyediaan Bahan Logistik Kantor NON URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX Penyediaan Bahan Logistik Kantor UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan NON URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan NON URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX Perubahan RKPD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025 V-349 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target RENJA Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 772 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 2.391.244.380,00 2.404.653.491,00 2.303.018.991,00 0 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - - 287.984.500,00 287.984.500,00 287.984.500,00 - 4. Tata Kelola Pemerintahan - 0 KECAMATAN PULAU HANAUT 7 01 01 2.06 000 6 7 2.744.128.228,00 2.864.818.038,00 2.699.383.538,00 0 7 01 2.744.128.228,00 2.864.818.038,00 2.699.383.538,00 0 773 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 2.391.244.380,00 2.404.653.491,00 2.303.018.991,00 0 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - - 287.984.500,00 287.984.500,00 287.984.500,00 - 4. Tata Kelola Pemerintahan - 0 KECAMATAN PULAU HANAUT 7 01 01 2.06 000 7 Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan 15 Paket 15 Paket 0,00 18.570.000,00 18.570.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Pulau Hanaut, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - 4. Tata Kelola Pemerintahan 0 KECAMATAN PULAU HANAUT 7 2.744.128.228,00 2.864.818.038,00 2.699.383.538,00 0 7 01 2.744.128.228,00 2.864.818.038,00 2.699.383.538,00 0 774 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 2.391.244.380,00 2.404.653.491,00 2.303.018.991,00 0 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - - 287.984.500,00 287.984.500,00 287.984.500,00 - 4. Tata Kelola Pemerintahan - 0 KECAMATAN PULAU HANAUT 7 01 01 2.06 000 7 7 2.744.128.228,00 2.864.818.038,00 2.699.383.538,00 0 7 01 2.744.128.228,00 2.864.818.038,00 2.699.383.538,00 0 775 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 2.391.244.380,00 2.404.653.491,00 2.303.018.991,00 0 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - - 287.984.500,00 287.984.500,00 287.984.500,00 - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis - 0 KECAMATAN PULAU HANAUT 7 01 01 2.06 000 8 Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 0 Laporan 0 Laporan 0,00 130.000.000,00 130.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Pulau Hanaut, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis 0 KECAMATAN PULAU HANAUT 7 2.744.128.228,00 2.864.818.038,00 2.699.383.538,00 0 7 01 2.744.128.228,00 2.864.818.038,00 2.699.383.538,00 0 776 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 2.391.244.380,00 2.404.653.491,00 2.303.018.991,00 0 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - - 287.984.500,00 287.984.500,00 287.984.500,00 - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis - 0 KECAMATAN PULAU HANAUT 7 01 01 2.06 000 8 7 2.744.128.228,00 2.864.818.038,00 2.699.383.538,00 0 7 01 2.744.128.228,00 2.864.818.038,00 2.699.383.538,00 0 777 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 2.391.244.380,00 2.404.653.491,00 2.303.018.991,00 0 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - - 287.984.500,00 287.984.500,00 287.984.500,00 - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis - 0 KECAMATAN PULAU HANAUT 7 01 01 2.06 000 9 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 100 Laporan 100 Laporan 0,00 122.777.000,00 61.388.500,00 Kab. Kotawaringin Timur, Pulau Hanaut, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis 0 KECAMATAN PULAU HANAUT 7 2.744.128.228,00 2.864.818.038,00 2.699.383.538,00 0 7 01 2.744.128.228,00 2.864.818.038,00 2.699.383.538,00 0 778 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 2.391.244.380,00 2.404.653.491,00 2.303.018.991,00 0 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - - 287.984.500,00 287.984.500,00 287.984.500,00 - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis - 0 KECAMATAN PULAU HANAUT 7 01 01 2.06 000 9 7 2.744.128.228,00 2.864.818.038,00 2.699.383.538,00 0 7 01 2.744.128.228,00 2.864.818.038,00 2.699.383.538,00 0 779 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 2.391.244.380,00 2.404.653.491,00 2.303.018.991,00 0 7 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - - - 0,00 0,00 0,00 - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis - 0 KECAMATAN PULAU HANAUT 7 01 01 2.07 000 2 Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 2 Unit 2 Unit 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Pulau Hanaut, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis 0 KECAMATAN PULAU HANAUT 7 2.744.128.228,00 2.864.818.038,00 2.699.383.538,00 0 7 01 2.744.128.228,00 2.864.818.038,00 2.699.383.538,00 0 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN Penyediaan Bahan/Material NON URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX Penyediaan Bahan/Material UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN Fasilitasi Kunjungan Tamu NON URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX Fasilitasi Kunjungan Tamu UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD NON URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan NON URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX Perubahan RKPD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025 V-350 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target RENJA Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 780 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 2.391.244.380,00 2.404.653.491,00 2.303.018.991,00 0 7 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - - - 0,00 0,00 0,00 - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis - 0 KECAMATAN PULAU HANAUT 7 01 01 2.07 000 2 7 2.744.128.228,00 2.864.818.038,00 2.699.383.538,00 0 7 01 2.744.128.228,00 2.864.818.038,00 2.699.383.538,00 0 781 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 2.391.244.380,00 2.404.653.491,00 2.303.018.991,00 0 7 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - - - 0,00 0,00 0,00 - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis - 0 KECAMATAN PULAU HANAUT 7 01 01 2.07 000 5 Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 2 Unit 2 Unit 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Pulau Hanaut, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis 0 KECAMATAN PULAU HANAUT 7 2.744.128.228,00 2.864.818.038,00 2.699.383.538,00 0 7 01 2.744.128.228,00 2.864.818.038,00 2.699.383.538,00 0 782 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 2.391.244.380,00 2.404.653.491,00 2.303.018.991,00 0 7 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - - - 0,00 0,00 0,00 - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis - 0 KECAMATAN PULAU HANAUT 7 01 01 2.07 000 5 7 2.744.128.228,00 2.864.818.038,00 2.699.383.538,00 0 7 01 2.744.128.228,00 2.864.818.038,00 2.699.383.538,00 0 783 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 2.391.244.380,00 2.404.653.491,00 2.303.018.991,00 0 7 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - - - 0,00 0,00 0,00 - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis - 0 KECAMATAN PULAU HANAUT 7 01 01 2.07 000 6 Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 2 Unit 2 Unit 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis 0 KECAMATAN PULAU HANAUT 7 2.744.128.228,00 2.864.818.038,00 2.699.383.538,00 0 7 01 2.744.128.228,00 2.864.818.038,00 2.699.383.538,00 0 784 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 2.391.244.380,00 2.404.653.491,00 2.303.018.991,00 0 7 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - - - 0,00 0,00 0,00 - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis - 0 KECAMATAN PULAU HANAUT 7 01 01 2.07 000 6 7 2.744.128.228,00 2.864.818.038,00 2.699.383.538,00 0 7 01 2.744.128.228,00 2.864.818.038,00 2.699.383.538,00 0 785 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 2.391.244.380,00 2.404.653.491,00 2.303.018.991,00 0 7 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - - - 0,00 0,00 0,00 - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis - 0 KECAMATAN PULAU HANAUT 7 01 01 2.07 001 0 Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 3 Unit 3 Unit 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Pulau Hanaut, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis 0 KECAMATAN PULAU HANAUT 7 2.744.128.228,00 2.864.818.038,00 2.699.383.538,00 0 7 01 2.744.128.228,00 2.864.818.038,00 2.699.383.538,00 0 786 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 2.391.244.380,00 2.404.653.491,00 2.303.018.991,00 0 7 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - - - 0,00 0,00 0,00 - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis - 0 KECAMATAN PULAU HANAUT 7 01 01 2.07 001 0 7 2.744.128.228,00 2.864.818.038,00 2.699.383.538,00 0 7 01 2.744.128.228,00 2.864.818.038,00 2.699.383.538,00 0 787 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 2.391.244.380,00 2.404.653.491,00 2.303.018.991,00 0 7 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - - - 0,00 0,00 0,00 - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis - 0 KECAMATAN PULAU HANAUT 7 01 01 2.07 001 1 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN Pengadaan Mebel NON URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX Pengadaan Mebel UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya NON URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya NON URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Perubahan RKPD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025 V-351 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target RENJA Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 2 Unit 2 Unit 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Pulau Hanaut, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis 0 KECAMATAN PULAU HANAUT 7 2.744.128.228,00 2.864.818.038,00 2.699.383.538,00 0 7 01 2.744.128.228,00 2.864.818.038,00 2.699.383.538,00 0 788 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 2.391.244.380,00 2.404.653.491,00 2.303.018.991,00 0 7 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - - - 0,00 0,00 0,00 - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis - 0 KECAMATAN PULAU HANAUT 7 01 01 2.07 001 1 7 2.744.128.228,00 2.864.818.038,00 2.699.383.538,00 0 7 01 2.744.128.228,00 2.864.818.038,00 2.699.383.538,00 0 789 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 2.391.244.380,00 2.404.653.491,00 2.303.018.991,00 0 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - - 522.265.234,00 485.185.234,00 485.185.234,00 - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis - 0 KECAMATAN PULAU HANAUT 7 01 01 2.08 000 1 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 15 Laporan 15 Laporan 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Pulau Hanaut, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis 0 KECAMATAN PULAU HANAUT 7 2.744.128.228,00 2.864.818.038,00 2.699.383.538,00 0 7 01 2.744.128.228,00 2.864.818.038,00 2.699.383.538,00 0 790 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 2.391.244.380,00 2.404.653.491,00 2.303.018.991,00 0 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - - 522.265.234,00 485.185.234,00 485.185.234,00 - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis - 0 KECAMATAN PULAU HANAUT 7 01 01 2.08 000 1 7 2.744.128.228,00 2.864.818.038,00 2.699.383.538,00 0 7 01 2.744.128.228,00 2.864.818.038,00 2.699.383.538,00 0 791 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 2.391.244.380,00 2.404.653.491,00 2.303.018.991,00 0 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - - 522.265.234,00 485.185.234,00 485.185.234,00 - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis - 0 KECAMATAN PULAU HANAUT 7 01 01 2.08 000 2 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 10 Laporan 10 Laporan 0,00 21.048.000,00 21.048.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Pulau Hanaut, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis 0 KECAMATAN PULAU HANAUT 7 2.744.128.228,00 2.864.818.038,00 2.699.383.538,00 0 7 01 2.744.128.228,00 2.864.818.038,00 2.699.383.538,00 0 792 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 2.391.244.380,00 2.404.653.491,00 2.303.018.991,00 0 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - - 522.265.234,00 485.185.234,00 485.185.234,00 - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis - 0 KECAMATAN PULAU HANAUT 7 01 01 2.08 000 2 7 2.744.128.228,00 2.864.818.038,00 2.699.383.538,00 0 7 01 2.744.128.228,00 2.864.818.038,00 2.699.383.538,00 0 793 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 2.391.244.380,00 2.404.653.491,00 2.303.018.991,00 0 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - - 522.265.234,00 485.185.234,00 485.185.234,00 - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis - 0 KECAMATAN PULAU HANAUT 7 01 01 2.08 000 4 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 0,00 464.137.234,00 464.137.234,00 Kab. Kotawaringin Timur, Pulau Hanaut, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis 0 KECAMATAN PULAU HANAUT 7 2.744.128.228,00 2.864.818.038,00 2.699.383.538,00 0 7 01 2.744.128.228,00 2.864.818.038,00 2.699.383.538,00 0 794 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 2.391.244.380,00 2.404.653.491,00 2.303.018.991,00 0 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - - 522.265.234,00 485.185.234,00 485.185.234,00 - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis - 0 KECAMATAN PULAU HANAUT 7 01 01 2.08 000 4 7 2.744.128.228,00 2.864.818.038,00 2.699.383.538,00 0 7 01 2.744.128.228,00 2.864.818.038,00 2.699.383.538,00 0 795 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 2.391.244.380,00 2.404.653.491,00 2.303.018.991,00 0 NON URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN Penyediaan Jasa Surat Menyurat NON URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX Penyediaan Jasa Surat Menyurat UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik NON URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor NON URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN Perubahan RKPD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025 V-352 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target RENJA Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - - 117.495.451,00 117.495.451,00 117.495.451,00 - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis - 0 KECAMATAN PULAU HANAUT 7 01 01 2.09 000 1 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 1 Unit 1 Unit 0,00 53.315.000,00 53.315.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Pulau Hanaut, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis 0 KECAMATAN PULAU HANAUT 7 2.744.128.228,00 2.864.818.038,00 2.699.383.538,00 0 7 01 2.744.128.228,00 2.864.818.038,00 2.699.383.538,00 0 796 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 2.391.244.380,00 2.404.653.491,00 2.303.018.991,00 0 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - - 117.495.451,00 117.495.451,00 117.495.451,00 - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis - 0 KECAMATAN PULAU HANAUT 7 01 01 2.09 000 1 7 2.744.128.228,00 2.864.818.038,00 2.699.383.538,00 0 7 01 2.744.128.228,00 2.864.818.038,00 2.699.383.538,00 0 797 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 2.391.244.380,00 2.404.653.491,00 2.303.018.991,00 0 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - - 117.495.451,00 117.495.451,00 117.495.451,00 - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis - 0 KECAMATAN PULAU HANAUT 7 01 01 2.09 000 2 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 15 Unit 15 Unit 0,00 16.869.550,00 16.869.550,00 Kab. Kotawaringin Timur, Pulau Hanaut, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis 0 KECAMATAN PULAU HANAUT 7 2.744.128.228,00 2.864.818.038,00 2.699.383.538,00 0 7 01 2.744.128.228,00 2.864.818.038,00 2.699.383.538,00 0 798 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 2.391.244.380,00 2.404.653.491,00 2.303.018.991,00 0 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - - 117.495.451,00 117.495.451,00 117.495.451,00 - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis - 0 KECAMATAN PULAU HANAUT 7 01 01 2.09 000 2 7 2.744.128.228,00 2.864.818.038,00 2.699.383.538,00 0 7 01 2.744.128.228,00 2.864.818.038,00 2.699.383.538,00 0 799 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 2.391.244.380,00 2.404.653.491,00 2.303.018.991,00 0 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - - 117.495.451,00 117.495.451,00 117.495.451,00 - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis - 0 KECAMATAN PULAU HANAUT 7 01 01 2.09 000 6 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 15 Unit 15 Unit 0,00 47.310.901,00 47.310.901,00 Kab. Kotawaringin Timur, Pulau Hanaut, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis 0 KECAMATAN PULAU HANAUT 7 2.744.128.228,00 2.864.818.038,00 2.699.383.538,00 0 7 01 2.744.128.228,00 2.864.818.038,00 2.699.383.538,00 0 800 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 2.391.244.380,00 2.404.653.491,00 2.303.018.991,00 0 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - - 117.495.451,00 117.495.451,00 117.495.451,00 - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis - 0 KECAMATAN PULAU HANAUT 7 01 01 2.09 000 6 7 2.744.128.228,00 2.864.818.038,00 2.699.383.538,00 0 7 01 2.744.128.228,00 2.864.818.038,00 2.699.383.538,00 0 801 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 2.391.244.380,00 2.404.653.491,00 2.303.018.991,00 0 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - - 117.495.451,00 117.495.451,00 117.495.451,00 - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis - 0 KECAMATAN PULAU HANAUT 7 01 01 2.09 000 9 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 2 Unit 2 Unit 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Pulau Hanaut, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis 0 KECAMATAN PULAU HANAUT 7 2.744.128.228,00 2.864.818.038,00 2.699.383.538,00 0 7 01 2.744.128.228,00 2.864.818.038,00 2.699.383.538,00 0 802 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 2.391.244.380,00 2.404.653.491,00 2.303.018.991,00 0 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - - 117.495.451,00 117.495.451,00 117.495.451,00 - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis - 0 KECAMATAN PULAU HANAUT 7 01 01 2.09 000 9 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan NON URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan NON URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya NON URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya NON URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Perubahan RKPD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025 V-353 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target RENJA Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 7 2.744.128.228,00 2.864.818.038,00 2.699.383.538,00 0 7 01 2.744.128.228,00 2.864.818.038,00 2.699.383.538,00 0 803 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 2.391.244.380,00 2.404.653.491,00 2.303.018.991,00 0 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - - 117.495.451,00 117.495.451,00 117.495.451,00 - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis - 0 KECAMATAN PULAU HANAUT 7 01 01 2.09 001 0 Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 15 Unit 15 Unit 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Pulau Hanaut, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis 0 KECAMATAN PULAU HANAUT 7 2.744.128.228,00 2.864.818.038,00 2.699.383.538,00 0 7 01 2.744.128.228,00 2.864.818.038,00 2.699.383.538,00 0 804 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 2.391.244.380,00 2.404.653.491,00 2.303.018.991,00 0 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - - 117.495.451,00 117.495.451,00 117.495.451,00 - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis - 0 KECAMATAN PULAU HANAUT 7 01 01 2.09 001 0 7 2.744.128.228,00 2.864.818.038,00 2.699.383.538,00 0 7 01 2.744.128.228,00 2.864.818.038,00 2.699.383.538,00 0 805 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 2.391.244.380,00 2.404.653.491,00 2.303.018.991,00 0 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - - 117.495.451,00 117.495.451,00 117.495.451,00 - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis - 0 KECAMATAN PULAU HANAUT 7 01 01 2.09 001 1 Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 5 Unit 5 Unit 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis 0 KECAMATAN PULAU HANAUT 7 2.744.128.228,00 2.864.818.038,00 2.699.383.538,00 0 7 01 2.744.128.228,00 2.864.818.038,00 2.699.383.538,00 0 806 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 2.391.244.380,00 2.404.653.491,00 2.303.018.991,00 0 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - - 117.495.451,00 117.495.451,00 117.495.451,00 - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis - 0 KECAMATAN PULAU HANAUT 7 01 01 2.09 001 1 7 2.744.128.228,00 2.864.818.038,00 2.699.383.538,00 0 7 01 2.744.128.228,00 2.864.818.038,00 2.699.383.538,00 0 807 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK - - - 117.600.000,00 117.600.000,00 53.800.000,00 0 7 01 02 2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan - - - - 117.600.000,00 117.600.000,00 117.600.000,00 - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis - 0 KECAMATAN PULAU HANAUT 7 01 02 2.01 000 1 Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 12 Laporan 12 Laporan 117.600.000,00 117.600.000,00 53.800.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Pulau Hanaut, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis 0 KECAMATAN PULAU HANAUT 7 01 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat - - - - 0,00 0,00 0,00 - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis - 0 KECAMATAN PULAU HANAUT 7 01 02 2.04 000 3 Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 1 Laporan 1 Laporan 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Pulau Hanaut, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis 0 KECAMATAN PULAU HANAUT 808 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN - - - 0,00 0,00 0,00 0 7 01 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa - - - - 0,00 0,00 0,00 - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis - 0 KECAMATAN PULAU HANAUT 7 01 03 2.01 000 3 Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 4 Laporan 4 Laporan 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Pulau Hanaut, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis 0 KECAMATAN PULAU HANAUT Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya NON URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya NON URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN Perubahan RKPD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025 V-354 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target RENJA Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 809 7 01 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM - - - 235.283.848,00 342.564.547,00 342.564.547,00 0 7 01 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah - - - - 235.283.848,00 342.564.547,00 342.564.547,00 - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis - 0 KECAMATAN PULAU HANAUT 7 01 05 2.01 000 3 Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa 3 Orang 3 Orang 39.637.000,00 39.637.000,00 39.637.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Pulau Hanaut, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis 0 KECAMATAN PULAU HANAUT 7 01 05 2.01 000 4 Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional 8 Orang 8 Orang 195.646.848,00 302.927.547,00 302.927.547,00 Kab. Kotawaringin Timur, Pulau Hanaut, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Transfer Antar Daerah - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis 0 KECAMATAN PULAU HANAUT 2.780.709.812,00 3.999.485.373,00 3.802.893.373,00 5.485.634.600 7 2.780.709.812,00 3.999.485.373,00 3.802.893.373,00 5.485.634.600 7 01 2.780.709.812,00 3.999.485.373,00 3.802.893.373,00 5.485.634.600 810 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 2.254.709.812,00 3.390.285.373,00 3.338.333.373,00 4.810.634.600 7 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - - - 0,00 4.510.000,00 4.510.000,00 - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis - 750.000 KECAMATAN ANTANG KALANG 7 01 01 2.01 000 1 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 0 Dokumen 0 Dokumen 0,00 4.510.000,00 4.510.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Antang Kalang, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis 0 KECAMATAN ANTANG KALANG 7 01 01 2.01 000 2 Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD 0 Dokumen 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Antang Kalang, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis 0 KECAMATAN ANTANG KALANG 7 01 01 2.01 000 4 Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD 0 Dokumen 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Antang Kalang, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis 0 KECAMATAN ANTANG KALANG 7 01 01 2.01 000 5 Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD 0 Dokumen 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Antang Kalang, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis 0 KECAMATAN ANTANG KALANG 7 2.780.709.812,00 3.999.485.373,00 3.802.893.373,00 5.485.634.600 7 01 2.780.709.812,00 3.999.485.373,00 3.802.893.373,00 5.485.634.600 811 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 2.254.709.812,00 3.390.285.373,00 3.338.333.373,00 4.810.634.600 7 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - - - 0,00 4.510.000,00 4.510.000,00 - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis - 750.000 KECAMATAN ANTANG KALANG 7 01 01 2.01 000 5 7 2.780.709.812,00 3.999.485.373,00 3.802.893.373,00 5.485.634.600 7 01 2.780.709.812,00 3.999.485.373,00 3.802.893.373,00 5.485.634.600 812 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 2.254.709.812,00 3.390.285.373,00 3.338.333.373,00 4.810.634.600 7 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - - - 0,00 4.510.000,00 4.510.000,00 - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis - 750.000 KECAMATAN ANTANG KALANG 7 01 01 2.01 000 6 Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 Laporan 1 Laporan 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Antang Kalang, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis 750.000 KECAMATAN ANTANG KALANG 7 2.780.709.812,00 3.999.485.373,00 3.802.893.373,00 5.485.634.600 7 01 2.780.709.812,00 3.999.485.373,00 3.802.893.373,00 5.485.634.600 813 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 2.254.709.812,00 3.390.285.373,00 3.338.333.373,00 4.810.634.600 7 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - - - 0,00 4.510.000,00 4.510.000,00 - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis - 750.000 KECAMATAN ANTANG KALANG Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa KECAMATAN ANTANG KALANG UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD NON URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD NON URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX Perubahan RKPD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025 V-355 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target RENJA Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 7 01 01 2.01 000 6 7 2.780.709.812,00 3.999.485.373,00 3.802.893.373,00 5.485.634.600 7 01 2.780.709.812,00 3.999.485.373,00 3.802.893.373,00 5.485.634.600 814 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 2.254.709.812,00 3.390.285.373,00 3.338.333.373,00 4.810.634.600 7 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - - - 0,00 4.510.000,00 4.510.000,00 - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis - 750.000 KECAMATAN ANTANG KALANG 7 01 01 2.01 000 7 Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 0 Laporan 0 Laporan 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Antang Kalang, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis 0 KECAMATAN ANTANG KALANG 7 2.780.709.812,00 3.999.485.373,00 3.802.893.373,00 5.485.634.600 7 01 2.780.709.812,00 3.999.485.373,00 3.802.893.373,00 5.485.634.600 815 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 2.254.709.812,00 3.390.285.373,00 3.338.333.373,00 4.810.634.600 7 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - - - 0,00 4.510.000,00 4.510.000,00 - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis - 750.000 KECAMATAN ANTANG KALANG 7 01 01 2.01 000 7 7 2.780.709.812,00 3.999.485.373,00 3.802.893.373,00 5.485.634.600 7 01 2.780.709.812,00 3.999.485.373,00 3.802.893.373,00 5.485.634.600 816 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 2.254.709.812,00 3.390.285.373,00 3.338.333.373,00 4.810.634.600 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - - - 1.554.714.856,00 1.595.490.417,00 1.595.490.417,00 - 4. Tata Kelola Pemerintahan - 3.318.525.700 KECAMATAN ANTANG KALANG 7 01 01 2.02 000 1 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 22 Orang/bulan 22 Orang/bulan 1.554.714.856,00 1.595.490.417,00 1.595.490.417,00 Kab. Kotawaringin Timur, Antang Kalang, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja - 4. Tata Kelola Pemerintahan 3.310.025.700 KECAMATAN ANTANG KALANG 7 01 01 2.02 000 4 Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 12 Dokumen 12 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Antang Kalang, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis 0 KECAMATAN ANTANG KALANG 7 2.780.709.812,00 3.999.485.373,00 3.802.893.373,00 5.485.634.600 7 01 2.780.709.812,00 3.999.485.373,00 3.802.893.373,00 5.485.634.600 817 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 2.254.709.812,00 3.390.285.373,00 3.338.333.373,00 4.810.634.600 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - - - 1.554.714.856,00 1.595.490.417,00 1.595.490.417,00 - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis - 3.318.525.700 KECAMATAN ANTANG KALANG 7 01 01 2.02 000 4 7 2.780.709.812,00 3.999.485.373,00 3.802.893.373,00 5.485.634.600 7 01 2.780.709.812,00 3.999.485.373,00 3.802.893.373,00 5.485.634.600 818 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 2.254.709.812,00 3.390.285.373,00 3.338.333.373,00 4.810.634.600 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - - - 1.554.714.856,00 1.595.490.417,00 1.595.490.417,00 - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis - 3.318.525.700 KECAMATAN ANTANG KALANG 7 01 01 2.02 000 5 Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 1 Laporan 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Antang Kalang, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis 4.500.000 KECAMATAN ANTANG KALANG 7 2.780.709.812,00 3.999.485.373,00 3.802.893.373,00 5.485.634.600 7 01 2.780.709.812,00 3.999.485.373,00 3.802.893.373,00 5.485.634.600 819 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 2.254.709.812,00 3.390.285.373,00 3.338.333.373,00 4.810.634.600 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - - - 1.554.714.856,00 1.595.490.417,00 1.595.490.417,00 - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis - 3.318.525.700 KECAMATAN ANTANG KALANG 7 01 01 2.02 000 5 7 2.780.709.812,00 3.999.485.373,00 3.802.893.373,00 5.485.634.600 7 01 2.780.709.812,00 3.999.485.373,00 3.802.893.373,00 5.485.634.600 820 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 2.254.709.812,00 3.390.285.373,00 3.338.333.373,00 4.810.634.600 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah NON URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD NON URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD NON URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN Perubahan RKPD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025 V-356 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target RENJA Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - - - 1.554.714.856,00 1.595.490.417,00 1.595.490.417,00 - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis - 3.318.525.700 KECAMATAN ANTANG KALANG 7 01 01 2.02 000 7 Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semest eran SKPD 1 Laporan 1 Laporan 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Antang Kalang, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis 3.000.000 KECAMATAN ANTANG KALANG 7 2.780.709.812,00 3.999.485.373,00 3.802.893.373,00 5.485.634.600 7 01 2.780.709.812,00 3.999.485.373,00 3.802.893.373,00 5.485.634.600 821 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 2.254.709.812,00 3.390.285.373,00 3.338.333.373,00 4.810.634.600 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - - - 1.554.714.856,00 1.595.490.417,00 1.595.490.417,00 - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis - 3.318.525.700 KECAMATAN ANTANG KALANG 7 01 01 2.02 000 7 7 2.780.709.812,00 3.999.485.373,00 3.802.893.373,00 5.485.634.600 7 01 2.780.709.812,00 3.999.485.373,00 3.802.893.373,00 5.485.634.600 822 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 2.254.709.812,00 3.390.285.373,00 3.338.333.373,00 4.810.634.600 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - - - 1.554.714.856,00 1.595.490.417,00 1.595.490.417,00 - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis - 3.318.525.700 KECAMATAN ANTANG KALANG 7 01 01 2.02 000 8 Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 1 Dokumen 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Antang Kalang, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis 1.000.000 KECAMATAN ANTANG KALANG 7 2.780.709.812,00 3.999.485.373,00 3.802.893.373,00 5.485.634.600 7 01 2.780.709.812,00 3.999.485.373,00 3.802.893.373,00 5.485.634.600 823 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 2.254.709.812,00 3.390.285.373,00 3.338.333.373,00 4.810.634.600 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - - - 1.554.714.856,00 1.595.490.417,00 1.595.490.417,00 - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis - 3.318.525.700 KECAMATAN ANTANG KALANG 7 01 01 2.02 000 8 7 2.780.709.812,00 3.999.485.373,00 3.802.893.373,00 5.485.634.600 7 01 2.780.709.812,00 3.999.485.373,00 3.802.893.373,00 5.485.634.600 824 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 2.254.709.812,00 3.390.285.373,00 3.338.333.373,00 4.810.634.600 7 01 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah - - - - 0,00 0,00 0,00 - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis - 0 KECAMATAN ANTANG KALANG 7 01 01 2.03 000 6 Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 0 Laporan 0 Laporan 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Antang Kalang, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis 0 KECAMATAN ANTANG KALANG 7 2.780.709.812,00 3.999.485.373,00 3.802.893.373,00 5.485.634.600 7 01 2.780.709.812,00 3.999.485.373,00 3.802.893.373,00 5.485.634.600 825 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 2.254.709.812,00 3.390.285.373,00 3.338.333.373,00 4.810.634.600 7 01 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah - - - - 0,00 0,00 0,00 - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis - 0 KECAMATAN ANTANG KALANG 7 01 01 2.03 000 6 7 2.780.709.812,00 3.999.485.373,00 3.802.893.373,00 5.485.634.600 7 01 2.780.709.812,00 3.999.485.373,00 3.802.893.373,00 5.485.634.600 826 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 2.254.709.812,00 3.390.285.373,00 3.338.333.373,00 4.810.634.600 7 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - - - 50.000.000,00 60.290.000,00 60.290.000,00 - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis - 100.000.000 KECAMATAN ANTANG KALANG 7 01 01 2.05 000 1 Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai 0 Unit 0 Unit 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Antang Kalang, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis 0 KECAMATAN ANTANG KALANG 7 2.780.709.812,00 3.999.485.373,00 3.802.893.373,00 5.485.634.600 7 01 2.780.709.812,00 3.999.485.373,00 3.802.893.373,00 5.485.634.600 827 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 2.254.709.812,00 3.390.285.373,00 3.338.333.373,00 4.810.634.600 7 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - - - 50.000.000,00 60.290.000,00 60.290.000,00 - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis - 100.000.000 KECAMATAN ANTANG KALANG Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD NON URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran NON URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD NON URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai NON URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX Perubahan RKPD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025 V-357 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target RENJA Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 7 01 01 2.05 000 1 7 2.780.709.812,00 3.999.485.373,00 3.802.893.373,00 5.485.634.600 7 01 2.780.709.812,00 3.999.485.373,00 3.802.893.373,00 5.485.634.600 828 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 2.254.709.812,00 3.390.285.373,00 3.338.333.373,00 4.810.634.600 7 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - - - 50.000.000,00 60.290.000,00 60.290.000,00 - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis - 100.000.000 KECAMATAN ANTANG KALANG 7 01 01 2.05 000 2 Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 0 Paket 0 Paket 0,00 10.290.000,00 10.290.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Antang Kalang, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis 0 KECAMATAN ANTANG KALANG 7 2.780.709.812,00 3.999.485.373,00 3.802.893.373,00 5.485.634.600 7 01 2.780.709.812,00 3.999.485.373,00 3.802.893.373,00 5.485.634.600 829 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 2.254.709.812,00 3.390.285.373,00 3.338.333.373,00 4.810.634.600 7 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - - - 50.000.000,00 60.290.000,00 60.290.000,00 - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis - 100.000.000 KECAMATAN ANTANG KALANG 7 01 01 2.05 000 2 7 2.780.709.812,00 3.999.485.373,00 3.802.893.373,00 5.485.634.600 7 01 2.780.709.812,00 3.999.485.373,00 3.802.893.373,00 5.485.634.600 830 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 2.254.709.812,00 3.390.285.373,00 3.338.333.373,00 4.810.634.600 7 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - - - 50.000.000,00 60.290.000,00 60.290.000,00 - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis - 100.000.000 KECAMATAN ANTANG KALANG 7 01 01 2.05 000 9 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 8 Orang 8 Orang 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Antang Kalang, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis 100.000.000 KECAMATAN ANTANG KALANG 7 2.780.709.812,00 3.999.485.373,00 3.802.893.373,00 5.485.634.600 7 01 2.780.709.812,00 3.999.485.373,00 3.802.893.373,00 5.485.634.600 831 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 2.254.709.812,00 3.390.285.373,00 3.338.333.373,00 4.810.634.600 7 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - - - 50.000.000,00 60.290.000,00 60.290.000,00 - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis - 100.000.000 KECAMATAN ANTANG KALANG 7 01 01 2.05 000 9 7 2.780.709.812,00 3.999.485.373,00 3.802.893.373,00 5.485.634.600 7 01 2.780.709.812,00 3.999.485.373,00 3.802.893.373,00 5.485.634.600 832 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 2.254.709.812,00 3.390.285.373,00 3.338.333.373,00 4.810.634.600 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - - 135.695.158,00 195.695.158,00 195.695.158,00 - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis - 201.358.900 KECAMATAN ANTANG KALANG 7 01 01 2.06 000 1 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 10 Paket 10 Paket 0,00 3.000.000,00 3.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Antang Kalang, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis 4.000.000 KECAMATAN ANTANG KALANG 7 2.780.709.812,00 3.999.485.373,00 3.802.893.373,00 5.485.634.600 7 01 2.780.709.812,00 3.999.485.373,00 3.802.893.373,00 5.485.634.600 833 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 2.254.709.812,00 3.390.285.373,00 3.338.333.373,00 4.810.634.600 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - - 135.695.158,00 195.695.158,00 195.695.158,00 - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis - 201.358.900 KECAMATAN ANTANG KALANG 7 01 01 2.06 000 1 7 2.780.709.812,00 3.999.485.373,00 3.802.893.373,00 5.485.634.600 7 01 2.780.709.812,00 3.999.485.373,00 3.802.893.373,00 5.485.634.600 834 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 2.254.709.812,00 3.390.285.373,00 3.338.333.373,00 4.810.634.600 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - - 135.695.158,00 195.695.158,00 195.695.158,00 - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis - 201.358.900 KECAMATAN ANTANG KALANG 7 01 01 2.06 000 2 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 10 Paket 10 Paket 0,00 4.390.000,00 4.390.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Antang Kalang, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis 4.000.000 KECAMATAN ANTANG KALANG 7 2.780.709.812,00 3.999.485.373,00 3.802.893.373,00 5.485.634.600 7 01 2.780.709.812,00 3.999.485.373,00 3.802.893.373,00 5.485.634.600 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya NON URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi NON URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN Penyediaan Komponen Instalasi NON URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX Penyediaan Komponen Instalasi UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor NON URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX Perubahan RKPD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025 V-358 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target RENJA Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 835 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 2.254.709.812,00 3.390.285.373,00 3.338.333.373,00 4.810.634.600 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - - 135.695.158,00 195.695.158,00 195.695.158,00 - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis - 201.358.900 KECAMATAN ANTANG KALANG 7 01 01 2.06 000 2 7 2.780.709.812,00 3.999.485.373,00 3.802.893.373,00 5.485.634.600 7 01 2.780.709.812,00 3.999.485.373,00 3.802.893.373,00 5.485.634.600 836 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 2.254.709.812,00 3.390.285.373,00 3.338.333.373,00 4.810.634.600 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - - 135.695.158,00 195.695.158,00 195.695.158,00 - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis - 201.358.900 KECAMATAN ANTANG KALANG 7 01 01 2.06 000 3 Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 10 Paket 10 Paket 0,00 2.000.000,00 2.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Antang Kalang, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis 2.000.000 KECAMATAN ANTANG KALANG 7 2.780.709.812,00 3.999.485.373,00 3.802.893.373,00 5.485.634.600 7 01 2.780.709.812,00 3.999.485.373,00 3.802.893.373,00 5.485.634.600 837 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 2.254.709.812,00 3.390.285.373,00 3.338.333.373,00 4.810.634.600 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - - 135.695.158,00 195.695.158,00 195.695.158,00 - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis - 201.358.900 KECAMATAN ANTANG KALANG 7 01 01 2.06 000 3 7 2.780.709.812,00 3.999.485.373,00 3.802.893.373,00 5.485.634.600 7 01 2.780.709.812,00 3.999.485.373,00 3.802.893.373,00 5.485.634.600 838 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 2.254.709.812,00 3.390.285.373,00 3.338.333.373,00 4.810.634.600 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - - 135.695.158,00 195.695.158,00 195.695.158,00 - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis - 201.358.900 KECAMATAN ANTANG KALANG 7 01 01 2.06 000 4 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1200 Paket 1200 Paket 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Antang Kalang, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis 12.000.000 KECAMATAN ANTANG KALANG 7 2.780.709.812,00 3.999.485.373,00 3.802.893.373,00 5.485.634.600 7 01 2.780.709.812,00 3.999.485.373,00 3.802.893.373,00 5.485.634.600 839 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 2.254.709.812,00 3.390.285.373,00 3.338.333.373,00 4.810.634.600 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - - 135.695.158,00 195.695.158,00 195.695.158,00 - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis - 201.358.900 KECAMATAN ANTANG KALANG 7 01 01 2.06 000 4 7 2.780.709.812,00 3.999.485.373,00 3.802.893.373,00 5.485.634.600 7 01 2.780.709.812,00 3.999.485.373,00 3.802.893.373,00 5.485.634.600 840 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 2.254.709.812,00 3.390.285.373,00 3.338.333.373,00 4.810.634.600 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - - 135.695.158,00 195.695.158,00 195.695.158,00 - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis - 201.358.900 KECAMATAN ANTANG KALANG 7 01 01 2.06 000 5 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 36000 Paket 36000 Paket 0,00 10.050.000,00 10.050.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Antang Kalang, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis 15.000.000 KECAMATAN ANTANG KALANG 7 2.780.709.812,00 3.999.485.373,00 3.802.893.373,00 5.485.634.600 7 01 2.780.709.812,00 3.999.485.373,00 3.802.893.373,00 5.485.634.600 841 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 2.254.709.812,00 3.390.285.373,00 3.338.333.373,00 4.810.634.600 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - - 135.695.158,00 195.695.158,00 195.695.158,00 - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis - 201.358.900 KECAMATAN ANTANG KALANG 7 01 01 2.06 000 5 7 2.780.709.812,00 3.999.485.373,00 3.802.893.373,00 5.485.634.600 7 01 2.780.709.812,00 3.999.485.373,00 3.802.893.373,00 5.485.634.600 842 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 2.254.709.812,00 3.390.285.373,00 3.338.333.373,00 4.810.634.600 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - - 135.695.158,00 195.695.158,00 195.695.158,00 - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis - 201.358.900 KECAMATAN ANTANG KALANG 7 01 01 2.06 000 7 Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan 100 Paket 100 Paket 0,00 21.471.158,00 21.471.158,00 Kab. Kotawaringin Timur, Antang Kalang, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis 29.308.900 KECAMATAN ANTANG KALANG Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN Penyediaan Peralatan Rumah Tangga NON URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX Penyediaan Peralatan Rumah Tangga UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN Penyediaan Bahan Logistik Kantor NON URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX Penyediaan Bahan Logistik Kantor UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan NON URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN Penyediaan Bahan/Material Perubahan RKPD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025 V-359 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target RENJA Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 7 2.780.709.812,00 3.999.485.373,00 3.802.893.373,00 5.485.634.600 7 01 2.780.709.812,00 3.999.485.373,00 3.802.893.373,00 5.485.634.600 843 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 2.254.709.812,00 3.390.285.373,00 3.338.333.373,00 4.810.634.600 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - - 135.695.158,00 195.695.158,00 195.695.158,00 - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis - 201.358.900 KECAMATAN ANTANG KALANG 7 01 01 2.06 000 7 7 2.780.709.812,00 3.999.485.373,00 3.802.893.373,00 5.485.634.600 7 01 2.780.709.812,00 3.999.485.373,00 3.802.893.373,00 5.485.634.600 844 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 2.254.709.812,00 3.390.285.373,00 3.338.333.373,00 4.810.634.600 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - - 135.695.158,00 195.695.158,00 195.695.158,00 - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis - 201.358.900 KECAMATAN ANTANG KALANG 7 01 01 2.06 000 8 Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 1000 Laporan 1000 Laporan 0,00 60.000.000,00 60.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Antang Kalang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Transfer Antar Daerah - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis 45.000.000 KECAMATAN ANTANG KALANG 7 2.780.709.812,00 3.999.485.373,00 3.802.893.373,00 5.485.634.600 7 01 2.780.709.812,00 3.999.485.373,00 3.802.893.373,00 5.485.634.600 845 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 2.254.709.812,00 3.390.285.373,00 3.338.333.373,00 4.810.634.600 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - - 135.695.158,00 195.695.158,00 195.695.158,00 - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis - 201.358.900 KECAMATAN ANTANG KALANG 7 01 01 2.06 000 8 7 2.780.709.812,00 3.999.485.373,00 3.802.893.373,00 5.485.634.600 7 01 2.780.709.812,00 3.999.485.373,00 3.802.893.373,00 5.485.634.600 846 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 2.254.709.812,00 3.390.285.373,00 3.338.333.373,00 4.810.634.600 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - - 135.695.158,00 195.695.158,00 195.695.158,00 - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis - 201.358.900 KECAMATAN ANTANG KALANG 7 01 01 2.06 000 9 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 50 Laporan 50 Laporan 0,00 94.784.000,00 42.832.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Antang Kalang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Transfer Antar Daerah - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis 90.050.000 KECAMATAN ANTANG KALANG 7 2.780.709.812,00 3.999.485.373,00 3.802.893.373,00 5.485.634.600 7 01 2.780.709.812,00 3.999.485.373,00 3.802.893.373,00 5.485.634.600 847 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 2.254.709.812,00 3.390.285.373,00 3.338.333.373,00 4.810.634.600 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - - 135.695.158,00 195.695.158,00 195.695.158,00 - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis - 201.358.900 KECAMATAN ANTANG KALANG 7 01 01 2.06 000 9 7 2.780.709.812,00 3.999.485.373,00 3.802.893.373,00 5.485.634.600 7 01 2.780.709.812,00 3.999.485.373,00 3.802.893.373,00 5.485.634.600 848 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 2.254.709.812,00 3.390.285.373,00 3.338.333.373,00 4.810.634.600 7 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - - - 0,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis - 500.000.000 KECAMATAN ANTANG KALANG 7 01 01 2.07 000 1 Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan 0 Unit 0 Unit 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kotawaringin Timur, Antang Kalang, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis 0 KECAMATAN ANTANG KALANG 7 2.780.709.812,00 3.999.485.373,00 3.802.893.373,00 5.485.634.600 7 01 2.780.709.812,00 3.999.485.373,00 3.802.893.373,00 5.485.634.600 849 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 2.254.709.812,00 3.390.285.373,00 3.338.333.373,00 4.810.634.600 7 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - - - 0,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis - 500.000.000 KECAMATAN ANTANG KALANG 7 01 01 2.07 000 1 7 2.780.709.812,00 3.999.485.373,00 3.802.893.373,00 5.485.634.600 7 01 2.780.709.812,00 3.999.485.373,00 3.802.893.373,00 5.485.634.600 NON URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX Penyediaan Bahan/Material UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN Fasilitasi Kunjungan Tamu NON URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX Fasilitasi Kunjungan Tamu UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD NON URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan NON URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN Perubahan RKPD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025 V-360 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target RENJA Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 850 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 2.254.709.812,00 3.390.285.373,00 3.338.333.373,00 4.810.634.600 7 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - - - 0,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis - 500.000.000 KECAMATAN ANTANG KALANG 7 01 01 2.07 000 2 Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 0 Unit 0 Unit 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kotawaringin Timur, Antang Kalang, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis 0 KECAMATAN ANTANG KALANG 7 2.780.709.812,00 3.999.485.373,00 3.802.893.373,00 5.485.634.600 7 01 2.780.709.812,00 3.999.485.373,00 3.802.893.373,00 5.485.634.600 851 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 2.254.709.812,00 3.390.285.373,00 3.338.333.373,00 4.810.634.600 7 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - - - 0,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis - 500.000.000 KECAMATAN ANTANG KALANG 7 01 01 2.07 000 2 7 2.780.709.812,00 3.999.485.373,00 3.802.893.373,00 5.485.634.600 7 01 2.780.709.812,00 3.999.485.373,00 3.802.893.373,00 5.485.634.600 852 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 2.254.709.812,00 3.390.285.373,00 3.338.333.373,00 4.810.634.600 7 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - - - 0,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis - 500.000.000 KECAMATAN ANTANG KALANG 7 01 01 2.07 000 5 Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 0 Unit 0 Unit 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Antang Kalang, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis 0 KECAMATAN ANTANG KALANG 7 2.780.709.812,00 3.999.485.373,00 3.802.893.373,00 5.485.634.600 7 01 2.780.709.812,00 3.999.485.373,00 3.802.893.373,00 5.485.634.600 853 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 2.254.709.812,00 3.390.285.373,00 3.338.333.373,00 4.810.634.600 7 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - - - 0,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis - 500.000.000 KECAMATAN ANTANG KALANG 7 01 01 2.07 000 5 7 2.780.709.812,00 3.999.485.373,00 3.802.893.373,00 5.485.634.600 7 01 2.780.709.812,00 3.999.485.373,00 3.802.893.373,00 5.485.634.600 854 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 2.254.709.812,00 3.390.285.373,00 3.338.333.373,00 4.810.634.600 7 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - - - 0,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis - 500.000.000 KECAMATAN ANTANG KALANG 7 01 01 2.07 000 6 Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 0 Unit 0 Unit 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Antang Kalang, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis 0 KECAMATAN ANTANG KALANG 7 2.780.709.812,00 3.999.485.373,00 3.802.893.373,00 5.485.634.600 7 01 2.780.709.812,00 3.999.485.373,00 3.802.893.373,00 5.485.634.600 855 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 2.254.709.812,00 3.390.285.373,00 3.338.333.373,00 4.810.634.600 7 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - - - 0,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis - 500.000.000 KECAMATAN ANTANG KALANG 7 01 01 2.07 000 6 7 2.780.709.812,00 3.999.485.373,00 3.802.893.373,00 5.485.634.600 7 01 2.780.709.812,00 3.999.485.373,00 3.802.893.373,00 5.485.634.600 856 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 2.254.709.812,00 3.390.285.373,00 3.338.333.373,00 4.810.634.600 7 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - - - 0,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis - 500.000.000 KECAMATAN ANTANG KALANG 7 01 01 2.07 000 9 Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 Unit 1 Unit 0,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Antang Kalang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis 500.000.000 KECAMATAN ANTANG KALANG 7 2.780.709.812,00 3.999.485.373,00 3.802.893.373,00 5.485.634.600 7 01 2.780.709.812,00 3.999.485.373,00 3.802.893.373,00 5.485.634.600 857 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 2.254.709.812,00 3.390.285.373,00 3.338.333.373,00 4.810.634.600 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan NON URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN Pengadaan Mebel NON URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX Pengadaan Mebel UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya NON URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya NON URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX Perubahan RKPD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025 V-361 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target RENJA Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 7 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - - - 0,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis - 500.000.000 KECAMATAN ANTANG KALANG 7 01 01 2.07 000 9 7 2.780.709.812,00 3.999.485.373,00 3.802.893.373,00 5.485.634.600 7 01 2.780.709.812,00 3.999.485.373,00 3.802.893.373,00 5.485.634.600 858 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 2.254.709.812,00 3.390.285.373,00 3.338.333.373,00 4.810.634.600 7 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - - - 0,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis - 500.000.000 KECAMATAN ANTANG KALANG 7 01 01 2.07 001 0 Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 0 Unit 0 Unit 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Antang Kalang, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis 0 KECAMATAN ANTANG KALANG 7 2.780.709.812,00 3.999.485.373,00 3.802.893.373,00 5.485.634.600 7 01 2.780.709.812,00 3.999.485.373,00 3.802.893.373,00 5.485.634.600 859 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 2.254.709.812,00 3.390.285.373,00 3.338.333.373,00 4.810.634.600 7 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - - - 0,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis - 500.000.000 KECAMATAN ANTANG KALANG 7 01 01 2.07 001 0 7 2.780.709.812,00 3.999.485.373,00 3.802.893.373,00 5.485.634.600 7 01 2.780.709.812,00 3.999.485.373,00 3.802.893.373,00 5.485.634.600 860 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 2.254.709.812,00 3.390.285.373,00 3.338.333.373,00 4.810.634.600 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - - 423.784.798,00 423.784.798,00 423.784.798,00 - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis - 520.000.000 KECAMATAN ANTANG KALANG 7 01 01 2.08 000 1 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 400 Laporan 400 Laporan 0,00 3.000.000,00 3.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Antang Kalang, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis 7.000.000 KECAMATAN ANTANG KALANG 7 2.780.709.812,00 3.999.485.373,00 3.802.893.373,00 5.485.634.600 7 01 2.780.709.812,00 3.999.485.373,00 3.802.893.373,00 5.485.634.600 861 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 2.254.709.812,00 3.390.285.373,00 3.338.333.373,00 4.810.634.600 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - - 423.784.798,00 423.784.798,00 423.784.798,00 - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis - 520.000.000 KECAMATAN ANTANG KALANG 7 01 01 2.08 000 1 7 2.780.709.812,00 3.999.485.373,00 3.802.893.373,00 5.485.634.600 7 01 2.780.709.812,00 3.999.485.373,00 3.802.893.373,00 5.485.634.600 862 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 2.254.709.812,00 3.390.285.373,00 3.338.333.373,00 4.810.634.600 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - - 423.784.798,00 423.784.798,00 423.784.798,00 - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis - 520.000.000 KECAMATAN ANTANG KALANG 7 01 01 2.08 000 2 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 3 Laporan 3 Laporan 0,00 20.000.000,00 20.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Antang Kalang, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis 15.000.000 KECAMATAN ANTANG KALANG 7 2.780.709.812,00 3.999.485.373,00 3.802.893.373,00 5.485.634.600 7 01 2.780.709.812,00 3.999.485.373,00 3.802.893.373,00 5.485.634.600 863 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 2.254.709.812,00 3.390.285.373,00 3.338.333.373,00 4.810.634.600 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - - 423.784.798,00 423.784.798,00 423.784.798,00 - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis - 520.000.000 KECAMATAN ANTANG KALANG 7 01 01 2.08 000 2 7 2.780.709.812,00 3.999.485.373,00 3.802.893.373,00 5.485.634.600 7 01 2.780.709.812,00 3.999.485.373,00 3.802.893.373,00 5.485.634.600 864 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 2.254.709.812,00 3.390.285.373,00 3.338.333.373,00 4.810.634.600 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - - 423.784.798,00 423.784.798,00 423.784.798,00 - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis - 520.000.000 KECAMATAN ANTANG KALANG 7 01 01 2.08 000 3 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 0 Laporan 0 Laporan 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Antang Kalang, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis 2.000.000 KECAMATAN ANTANG KALANG 7 2.780.709.812,00 3.999.485.373,00 3.802.893.373,00 5.485.634.600 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya NON URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN Penyediaan Jasa Surat Menyurat NON URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX Penyediaan Jasa Surat Menyurat UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik NON URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor NON URUSAN Perubahan RKPD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025 V-362 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target RENJA Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 7 01 2.780.709.812,00 3.999.485.373,00 3.802.893.373,00 5.485.634.600 865 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 2.254.709.812,00 3.390.285.373,00 3.338.333.373,00 4.810.634.600 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - - 423.784.798,00 423.784.798,00 423.784.798,00 - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis - 520.000.000 KECAMATAN ANTANG KALANG 7 01 01 2.08 000 3 7 2.780.709.812,00 3.999.485.373,00 3.802.893.373,00 5.485.634.600 7 01 2.780.709.812,00 3.999.485.373,00 3.802.893.373,00 5.485.634.600 866 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 2.254.709.812,00 3.390.285.373,00 3.338.333.373,00 4.810.634.600 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - - 423.784.798,00 423.784.798,00 423.784.798,00 - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis - 520.000.000 KECAMATAN ANTANG KALANG 7 01 01 2.08 000 4 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 8 Laporan 8 Laporan 0,00 400.784.798,00 400.784.798,00 Kab. Kotawaringin Timur, Antang Kalang, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis 496.000.000 KECAMATAN ANTANG KALANG 7 2.780.709.812,00 3.999.485.373,00 3.802.893.373,00 5.485.634.600 7 01 2.780.709.812,00 3.999.485.373,00 3.802.893.373,00 5.485.634.600 867 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 2.254.709.812,00 3.390.285.373,00 3.338.333.373,00 4.810.634.600 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - - 423.784.798,00 423.784.798,00 423.784.798,00 - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis - 520.000.000 KECAMATAN ANTANG KALANG 7 01 01 2.08 000 4 7 2.780.709.812,00 3.999.485.373,00 3.802.893.373,00 5.485.634.600 7 01 2.780.709.812,00 3.999.485.373,00 3.802.893.373,00 5.485.634.600 868 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 2.254.709.812,00 3.390.285.373,00 3.338.333.373,00 4.810.634.600 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - - 90.515.000,00 110.515.000,00 110.515.000,00 - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis - 170.000.000 KECAMATAN ANTANG KALANG 7 01 01 2.09 000 1 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 1 Unit 1 Unit 26.450.000,00 26.450.000,00 26.450.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Antang Kalang, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis 130.000.000 KECAMATAN ANTANG KALANG 7 01 01 2.09 000 2 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 10 Unit 10 Unit 0,00 84.065.000,00 84.065.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Antang Kalang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Transfer Antar Daerah - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis 40.000.000 KECAMATAN ANTANG KALANG 7 2.780.709.812,00 3.999.485.373,00 3.802.893.373,00 5.485.634.600 7 01 2.780.709.812,00 3.999.485.373,00 3.802.893.373,00 5.485.634.600 869 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 2.254.709.812,00 3.390.285.373,00 3.338.333.373,00 4.810.634.600 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - - 90.515.000,00 110.515.000,00 110.515.000,00 - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis - 170.000.000 KECAMATAN ANTANG KALANG 7 01 01 2.09 000 2 7 2.780.709.812,00 3.999.485.373,00 3.802.893.373,00 5.485.634.600 7 01 2.780.709.812,00 3.999.485.373,00 3.802.893.373,00 5.485.634.600 870 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 2.254.709.812,00 3.390.285.373,00 3.338.333.373,00 4.810.634.600 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - - 90.515.000,00 110.515.000,00 110.515.000,00 - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis - 170.000.000 KECAMATAN ANTANG KALANG 7 01 01 2.09 000 5 Jumlah Mebel yang Dipelihara 0 Unit 0 Unit 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Antang Kalang, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis 0 KECAMATAN ANTANG KALANG 7 2.780.709.812,00 3.999.485.373,00 3.802.893.373,00 5.485.634.600 7 01 2.780.709.812,00 3.999.485.373,00 3.802.893.373,00 5.485.634.600 871 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 2.254.709.812,00 3.390.285.373,00 3.338.333.373,00 4.810.634.600 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - - 90.515.000,00 110.515.000,00 110.515.000,00 - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis - 170.000.000 KECAMATAN ANTANG KALANG 7 01 01 2.09 000 5 7 2.780.709.812,00 3.999.485.373,00 3.802.893.373,00 5.485.634.600 7 01 2.780.709.812,00 3.999.485.373,00 3.802.893.373,00 5.485.634.600 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor NON URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan NON URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN Pemeliharaan Mebel NON URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX Pemeliharaan Mebel UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN Perubahan RKPD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025 V-363 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target RENJA Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 872 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 2.254.709.812,00 3.390.285.373,00 3.338.333.373,00 4.810.634.600 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - - 90.515.000,00 110.515.000,00 110.515.000,00 - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis - 170.000.000 KECAMATAN ANTANG KALANG 7 01 01 2.09 000 6 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 0 Unit 0 Unit 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Antang Kalang, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis 0 KECAMATAN ANTANG KALANG 7 2.780.709.812,00 3.999.485.373,00 3.802.893.373,00 5.485.634.600 7 01 2.780.709.812,00 3.999.485.373,00 3.802.893.373,00 5.485.634.600 873 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 2.254.709.812,00 3.390.285.373,00 3.338.333.373,00 4.810.634.600 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - - 90.515.000,00 110.515.000,00 110.515.000,00 - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis - 170.000.000 KECAMATAN ANTANG KALANG 7 01 01 2.09 000 6 7 2.780.709.812,00 3.999.485.373,00 3.802.893.373,00 5.485.634.600 7 01 2.780.709.812,00 3.999.485.373,00 3.802.893.373,00 5.485.634.600 874 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 2.254.709.812,00 3.390.285.373,00 3.338.333.373,00 4.810.634.600 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - - 90.515.000,00 110.515.000,00 110.515.000,00 - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis - 170.000.000 KECAMATAN ANTANG KALANG 7 01 01 2.09 000 9 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 0 Unit 0 Unit 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Antang Kalang, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis 0 KECAMATAN ANTANG KALANG 7 2.780.709.812,00 3.999.485.373,00 3.802.893.373,00 5.485.634.600 7 01 2.780.709.812,00 3.999.485.373,00 3.802.893.373,00 5.485.634.600 875 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 2.254.709.812,00 3.390.285.373,00 3.338.333.373,00 4.810.634.600 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - - 90.515.000,00 110.515.000,00 110.515.000,00 - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis - 170.000.000 KECAMATAN ANTANG KALANG 7 01 01 2.09 000 9 7 2.780.709.812,00 3.999.485.373,00 3.802.893.373,00 5.485.634.600 7 01 2.780.709.812,00 3.999.485.373,00 3.802.893.373,00 5.485.634.600 876 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 2.254.709.812,00 3.390.285.373,00 3.338.333.373,00 4.810.634.600 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - - 90.515.000,00 110.515.000,00 110.515.000,00 - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis - 170.000.000 KECAMATAN ANTANG KALANG 7 01 01 2.09 001 0 Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 0 Unit 0 Unit 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Antang Kalang, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis 0 KECAMATAN ANTANG KALANG 7 2.780.709.812,00 3.999.485.373,00 3.802.893.373,00 5.485.634.600 7 01 2.780.709.812,00 3.999.485.373,00 3.802.893.373,00 5.485.634.600 877 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 2.254.709.812,00 3.390.285.373,00 3.338.333.373,00 4.810.634.600 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - - 90.515.000,00 110.515.000,00 110.515.000,00 - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis - 170.000.000 KECAMATAN ANTANG KALANG 7 01 01 2.09 001 0 7 2.780.709.812,00 3.999.485.373,00 3.802.893.373,00 5.485.634.600 7 01 2.780.709.812,00 3.999.485.373,00 3.802.893.373,00 5.485.634.600 878 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK - - - 481.200.000,00 559.200.000,00 436.560.000,00 625.000.000 7 01 02 2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan - - - - 258.400.000,00 258.400.000,00 258.400.000,00 - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis - 385.000.000 KECAMATAN ANTANG KALANG 7 01 02 2.01 000 1 Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 200 Laporan 200 Laporan 258.400.000,00 258.400.000,00 135.760.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Antang Kalang, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis 385.000.000 KECAMATAN ANTANG KALANG 7 01 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat - - - - 222.800.000,00 300.800.000,00 300.800.000,00 - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis - 240.000.000 KECAMATAN ANTANG KALANG Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya NON URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya NON URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya NON URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Perubahan RKPD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025 V-364 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target RENJA Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 7 01 02 2.04 000 3 Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 10 Laporan 10 Laporan 222.800.000,00 300.800.000,00 300.800.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Antang Kalang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Transfer Antar Daerah - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis 240.000.000 KECAMATAN ANTANG KALANG 879 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN - - - 44.800.000,00 50.000.000,00 28.000.000,00 30.000.000 7 01 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa - - - - 0,00 0,00 0,00 - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis - 30.000.000 KECAMATAN ANTANG KALANG 7 01 03 2.01 000 3 Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 6 Laporan 6 Laporan 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Antang Kalang, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis 30.000.000 KECAMATAN ANTANG KALANG 7 01 03 2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan - - - - 44.800.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis - 0 KECAMATAN ANTANG KALANG 7 01 03 2.03 000 1 Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan 0 Lembaga Kemasyarakat an 0 Lembaga Kemasyarakatan 44.800.000,00 50.000.000,00 28.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Antang Kalang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Transfer Antar Daerah - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis 0 KECAMATAN ANTANG KALANG 7 01 03 2.03 000 2 Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya 0 Lembaga Kemasyarakat an 0 Lembaga Kemasyarakatan 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Antang Kalang, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis 0 KECAMATAN ANTANG KALANG 880 7 01 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM - - - 0,00 0,00 0,00 10.000.000 7 01 04 2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum - - - - 0,00 0,00 0,00 - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis - 4.000.000 KECAMATAN ANTANG KALANG 7 01 04 2.01 000 1 Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 3 Laporan 3 Laporan 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Antang Kalang, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis 2.000.000 KECAMATAN ANTANG KALANG 7 01 04 2.01 000 2 Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 5 Laporan 5 Laporan 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Antang Kalang, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis 2.000.000 KECAMATAN ANTANG KALANG 7 01 04 2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah - - - - 0,00 0,00 0,00 - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis - 6.000.000 KECAMATAN ANTANG KALANG 7 01 04 2.02 000 1 Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara 60 Laporan 60 Laporan 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Antang Kalang, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis 6.000.000 KECAMATAN ANTANG KALANG 881 7 01 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM - - - 0,00 0,00 0,00 0 7 01 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah - - - - 0,00 0,00 0,00 - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis - 0 KECAMATAN ANTANG KALANG 7 01 05 2.01 000 2 Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional 0 Orang 0 Orang 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Antang Kalang, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis 0 KECAMATAN ANTANG KALANG 882 7 01 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA - - - 0,00 0,00 0,00 10.000.000 7 01 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa - - - - 0,00 0,00 0,00 - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis - 10.000.000 KECAMATAN ANTANG KALANG Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Perubahan RKPD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025 V-365 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target RENJA Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 7 01 06 2.01 000 2 Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa 0 Dokumen 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Antang Kalang, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis 0 KECAMATAN ANTANG KALANG 7 01 06 2.01 000 3 Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 7 Dokumen 7 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Antang Kalang, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis 10.000.000 KECAMATAN ANTANG KALANG 7 01 06 2.01 001 1 Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 0 Dokumen 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Antang Kalang, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis 0 KECAMATAN ANTANG KALANG 2.267.891.927,00 2.339.867.488,00 2.262.378.488,00 4.665.100.000 7 2.267.891.927,00 2.339.867.488,00 2.262.378.488,00 4.665.100.000 7 01 2.267.891.927,00 2.339.867.488,00 2.262.378.488,00 4.665.100.000 883 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 2.045.632.807,00 2.086.408.368,00 2.046.775.368,00 4.128.100.000 7 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - - - 0,00 0,00 0,00 - 4. Tata Kelola Pemerintahan - 5.000.000 KECAMATAN TELUK SAMPIT 7 01 01 2.01 000 2 Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Teluk Sampit, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - 4. Tata Kelola Pemerintahan 2.000.000 KECAMATAN TELUK SAMPIT 7 2.267.891.927,00 2.339.867.488,00 2.262.378.488,00 4.665.100.000 7 01 2.267.891.927,00 2.339.867.488,00 2.262.378.488,00 4.665.100.000 884 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 2.045.632.807,00 2.086.408.368,00 2.046.775.368,00 4.128.100.000 7 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - - - 0,00 0,00 0,00 - 4. Tata Kelola Pemerintahan - 5.000.000 KECAMATAN TELUK SAMPIT 7 01 01 2.01 000 2 7 2.267.891.927,00 2.339.867.488,00 2.262.378.488,00 4.665.100.000 7 01 2.267.891.927,00 2.339.867.488,00 2.262.378.488,00 4.665.100.000 885 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 2.045.632.807,00 2.086.408.368,00 2.046.775.368,00 4.128.100.000 7 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - - - 0,00 0,00 0,00 - 4. Tata Kelola Pemerintahan - 5.000.000 KECAMATAN TELUK SAMPIT 7 01 01 2.01 000 4 Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Teluk Sampit, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - 4. Tata Kelola Pemerintahan 3.000.000 KECAMATAN TELUK SAMPIT 7 2.267.891.927,00 2.339.867.488,00 2.262.378.488,00 4.665.100.000 7 01 2.267.891.927,00 2.339.867.488,00 2.262.378.488,00 4.665.100.000 886 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 2.045.632.807,00 2.086.408.368,00 2.046.775.368,00 4.128.100.000 7 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - - - 0,00 0,00 0,00 - 4. Tata Kelola Pemerintahan - 5.000.000 KECAMATAN TELUK SAMPIT 7 01 01 2.01 000 4 7 2.267.891.927,00 2.339.867.488,00 2.262.378.488,00 4.665.100.000 7 01 2.267.891.927,00 2.339.867.488,00 2.262.378.488,00 4.665.100.000 887 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 2.045.632.807,00 2.086.408.368,00 2.046.775.368,00 4.128.100.000 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - - - 1.279.198.278,00 1.319.973.839,00 1.319.973.839,00 - 4. Tata Kelola Pemerintahan - 1.457.100.000 KECAMATAN TELUK SAMPIT 7 01 01 2.02 000 1 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 8 Orang/bulan 8 Orang/bulan 1.193.158.278,00 1.233.933.839,00 1.233.933.839,00 Kab. Kotawaringin Timur, Teluk Sampit, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja - 4. Tata Kelola Pemerintahan 1.300.000.000 KECAMATAN TELUK SAMPIT 7 01 01 2.02 000 2 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum KECAMATAN TELUK SAMPIT UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD NON URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN NON URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Perubahan RKPD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025 V-366 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target RENJA Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 10 Dokumen 10 Dokumen 0,00 86.040.000,00 86.040.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Teluk Sampit, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - 4. Tata Kelola Pemerintahan 138.000.000 KECAMATAN TELUK SAMPIT 7 2.267.891.927,00 2.339.867.488,00 2.262.378.488,00 4.665.100.000 7 01 2.267.891.927,00 2.339.867.488,00 2.262.378.488,00 4.665.100.000 888 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 2.045.632.807,00 2.086.408.368,00 2.046.775.368,00 4.128.100.000 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - - - 1.279.198.278,00 1.319.973.839,00 1.319.973.839,00 - 4. Tata Kelola Pemerintahan - 1.457.100.000 KECAMATAN TELUK SAMPIT 7 01 01 2.02 000 2 7 2.267.891.927,00 2.339.867.488,00 2.262.378.488,00 4.665.100.000 7 01 2.267.891.927,00 2.339.867.488,00 2.262.378.488,00 4.665.100.000 889 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 2.045.632.807,00 2.086.408.368,00 2.046.775.368,00 4.128.100.000 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - - - 1.279.198.278,00 1.319.973.839,00 1.319.973.839,00 - 4. Tata Kelola Pemerintahan - 1.457.100.000 KECAMATAN TELUK SAMPIT 7 01 01 2.02 000 3 Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 14 Dokumen 14 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Teluk Sampit, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - 4. Tata Kelola Pemerintahan 7.000.000 KECAMATAN TELUK SAMPIT 7 2.267.891.927,00 2.339.867.488,00 2.262.378.488,00 4.665.100.000 7 01 2.267.891.927,00 2.339.867.488,00 2.262.378.488,00 4.665.100.000 890 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 2.045.632.807,00 2.086.408.368,00 2.046.775.368,00 4.128.100.000 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - - - 1.279.198.278,00 1.319.973.839,00 1.319.973.839,00 - 4. Tata Kelola Pemerintahan - 1.457.100.000 KECAMATAN TELUK SAMPIT 7 01 01 2.02 000 3 7 2.267.891.927,00 2.339.867.488,00 2.262.378.488,00 4.665.100.000 7 01 2.267.891.927,00 2.339.867.488,00 2.262.378.488,00 4.665.100.000 891 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 2.045.632.807,00 2.086.408.368,00 2.046.775.368,00 4.128.100.000 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - - - 1.279.198.278,00 1.319.973.839,00 1.319.973.839,00 - 4. Tata Kelola Pemerintahan - 1.457.100.000 KECAMATAN TELUK SAMPIT 7 01 01 2.02 000 6 Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan 1 Dokumen 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Teluk Sampit, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - 4. Tata Kelola Pemerintahan 12.100.000 KECAMATAN TELUK SAMPIT 7 2.267.891.927,00 2.339.867.488,00 2.262.378.488,00 4.665.100.000 7 01 2.267.891.927,00 2.339.867.488,00 2.262.378.488,00 4.665.100.000 892 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 2.045.632.807,00 2.086.408.368,00 2.046.775.368,00 4.128.100.000 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - - - 1.279.198.278,00 1.319.973.839,00 1.319.973.839,00 - 4. Tata Kelola Pemerintahan - 1.457.100.000 KECAMATAN TELUK SAMPIT 7 01 01 2.02 000 6 7 2.267.891.927,00 2.339.867.488,00 2.262.378.488,00 4.665.100.000 7 01 2.267.891.927,00 2.339.867.488,00 2.262.378.488,00 4.665.100.000 893 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 2.045.632.807,00 2.086.408.368,00 2.046.775.368,00 4.128.100.000 7 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - - - 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 - 4. Tata Kelola Pemerintahan - 110.000.000 KECAMATAN TELUK SAMPIT 7 01 01 2.05 000 2 Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 60 Paket 60 Paket 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Teluk Sampit, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - 4. Tata Kelola Pemerintahan 50.000.000 KECAMATAN TELUK SAMPIT 7 2.267.891.927,00 2.339.867.488,00 2.262.378.488,00 4.665.100.000 7 01 2.267.891.927,00 2.339.867.488,00 2.262.378.488,00 4.665.100.000 894 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 2.045.632.807,00 2.086.408.368,00 2.046.775.368,00 4.128.100.000 7 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - - - 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 - 4. Tata Kelola Pemerintahan - 110.000.000 KECAMATAN TELUK SAMPIT 7 01 01 2.05 000 2 7 2.267.891.927,00 2.339.867.488,00 2.262.378.488,00 4.665.100.000 7 01 2.267.891.927,00 2.339.867.488,00 2.262.378.488,00 4.665.100.000 895 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 2.045.632.807,00 2.086.408.368,00 2.046.775.368,00 4.128.100.000 7 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - - - 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 - 4. Tata Kelola Pemerintahan - 110.000.000 KECAMATAN TELUK SAMPIT 7 01 01 2.05 000 9 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 10 Orang 10 Orang 0,00 20.000.000,00 20.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Teluk Sampit, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - 4. Tata Kelola Pemerintahan 40.000.000 KECAMATAN TELUK SAMPIT NON URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN Pelaksanaan Penatausahaan dan NON URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX Pelaksanaan Penatausahaan dan UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan NON URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya NON URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Perubahan RKPD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025 V-367 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target RENJA Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 7 2.267.891.927,00 2.339.867.488,00 2.262.378.488,00 4.665.100.000 7 01 2.267.891.927,00 2.339.867.488,00 2.262.378.488,00 4.665.100.000 896 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 2.045.632.807,00 2.086.408.368,00 2.046.775.368,00 4.128.100.000 7 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - - - 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 - 4. Tata Kelola Pemerintahan - 110.000.000 KECAMATAN TELUK SAMPIT 7 01 01 2.05 000 9 7 2.267.891.927,00 2.339.867.488,00 2.262.378.488,00 4.665.100.000 7 01 2.267.891.927,00 2.339.867.488,00 2.262.378.488,00 4.665.100.000 897 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 2.045.632.807,00 2.086.408.368,00 2.046.775.368,00 4.128.100.000 7 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - - - 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 - 4. Tata Kelola Pemerintahan - 110.000.000 KECAMATAN TELUK SAMPIT 7 01 01 2.05 001 0 Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 4 Orang 4 Orang 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Teluk Sampit, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - 4. Tata Kelola Pemerintahan 20.000.000 KECAMATAN TELUK SAMPIT 7 2.267.891.927,00 2.339.867.488,00 2.262.378.488,00 4.665.100.000 7 01 2.267.891.927,00 2.339.867.488,00 2.262.378.488,00 4.665.100.000 898 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 2.045.632.807,00 2.086.408.368,00 2.046.775.368,00 4.128.100.000 7 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - - - 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 - 4. Tata Kelola Pemerintahan - 110.000.000 KECAMATAN TELUK SAMPIT 7 01 01 2.05 001 0 7 2.267.891.927,00 2.339.867.488,00 2.262.378.488,00 4.665.100.000 7 01 2.267.891.927,00 2.339.867.488,00 2.262.378.488,00 4.665.100.000 899 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 2.045.632.807,00 2.086.408.368,00 2.046.775.368,00 4.128.100.000 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - - 296.558.380,00 296.558.380,00 296.558.380,00 - 4. Tata Kelola Pemerintahan - 486.000.000 KECAMATAN TELUK SAMPIT 7 01 01 2.06 000 1 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 10 Paket 10 Paket 0,00 9.957.500,00 9.957.500,00 Kab. Kotawaringin Timur, Teluk Sampit, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - 4. Tata Kelola Pemerintahan 35.000.000 KECAMATAN TELUK SAMPIT 7 2.267.891.927,00 2.339.867.488,00 2.262.378.488,00 4.665.100.000 7 01 2.267.891.927,00 2.339.867.488,00 2.262.378.488,00 4.665.100.000 900 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 2.045.632.807,00 2.086.408.368,00 2.046.775.368,00 4.128.100.000 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - - 296.558.380,00 296.558.380,00 296.558.380,00 - 4. Tata Kelola Pemerintahan - 486.000.000 KECAMATAN TELUK SAMPIT 7 01 01 2.06 000 1 7 2.267.891.927,00 2.339.867.488,00 2.262.378.488,00 4.665.100.000 7 01 2.267.891.927,00 2.339.867.488,00 2.262.378.488,00 4.665.100.000 901 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 2.045.632.807,00 2.086.408.368,00 2.046.775.368,00 4.128.100.000 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - - 296.558.380,00 296.558.380,00 296.558.380,00 - 4. Tata Kelola Pemerintahan - 486.000.000 KECAMATAN TELUK SAMPIT 7 01 01 2.06 000 2 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 3 Paket 3 Paket 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Teluk Sampit, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - 4. Tata Kelola Pemerintahan 100.000.000 KECAMATAN TELUK SAMPIT 7 2.267.891.927,00 2.339.867.488,00 2.262.378.488,00 4.665.100.000 7 01 2.267.891.927,00 2.339.867.488,00 2.262.378.488,00 4.665.100.000 902 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 2.045.632.807,00 2.086.408.368,00 2.046.775.368,00 4.128.100.000 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - - 296.558.380,00 296.558.380,00 296.558.380,00 - 4. Tata Kelola Pemerintahan - 486.000.000 KECAMATAN TELUK SAMPIT 7 01 01 2.06 000 2 7 2.267.891.927,00 2.339.867.488,00 2.262.378.488,00 4.665.100.000 7 01 2.267.891.927,00 2.339.867.488,00 2.262.378.488,00 4.665.100.000 903 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 2.045.632.807,00 2.086.408.368,00 2.046.775.368,00 4.128.100.000 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - - 296.558.380,00 296.558.380,00 296.558.380,00 - 4. Tata Kelola Pemerintahan - 486.000.000 KECAMATAN TELUK SAMPIT 7 01 01 2.06 000 4 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 10 Paket 10 Paket 0,00 151.228.880,00 151.228.880,00 Kab. Kotawaringin Timur, Teluk Sampit, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - 4. Tata Kelola Pemerintahan 160.000.000 KECAMATAN TELUK SAMPIT 7 2.267.891.927,00 2.339.867.488,00 2.262.378.488,00 4.665.100.000 7 01 2.267.891.927,00 2.339.867.488,00 2.262.378.488,00 4.665.100.000 NON URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan NON URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN Penyediaan Komponen Instalasi NON URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX Penyediaan Komponen Instalasi UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor NON URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN Penyediaan Bahan Logistik Kantor NON URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX Perubahan RKPD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025 V-368 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target RENJA Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 904 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 2.045.632.807,00 2.086.408.368,00 2.046.775.368,00 4.128.100.000 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - - 296.558.380,00 296.558.380,00 296.558.380,00 - 4. Tata Kelola Pemerintahan - 486.000.000 KECAMATAN TELUK SAMPIT 7 01 01 2.06 000 4 7 2.267.891.927,00 2.339.867.488,00 2.262.378.488,00 4.665.100.000 7 01 2.267.891.927,00 2.339.867.488,00 2.262.378.488,00 4.665.100.000 905 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 2.045.632.807,00 2.086.408.368,00 2.046.775.368,00 4.128.100.000 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - - 296.558.380,00 296.558.380,00 296.558.380,00 - 4. Tata Kelola Pemerintahan - 486.000.000 KECAMATAN TELUK SAMPIT 7 01 01 2.06 000 5 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 43000 Paket 43000 Paket 0,00 12.250.000,00 12.250.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Teluk Sampit, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - 4. Tata Kelola Pemerintahan 35.000.000 KECAMATAN TELUK SAMPIT 7 2.267.891.927,00 2.339.867.488,00 2.262.378.488,00 4.665.100.000 7 01 2.267.891.927,00 2.339.867.488,00 2.262.378.488,00 4.665.100.000 906 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 2.045.632.807,00 2.086.408.368,00 2.046.775.368,00 4.128.100.000 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - - 296.558.380,00 296.558.380,00 296.558.380,00 - 4. Tata Kelola Pemerintahan - 486.000.000 KECAMATAN TELUK SAMPIT 7 01 01 2.06 000 5 7 2.267.891.927,00 2.339.867.488,00 2.262.378.488,00 4.665.100.000 7 01 2.267.891.927,00 2.339.867.488,00 2.262.378.488,00 4.665.100.000 907 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 2.045.632.807,00 2.086.408.368,00 2.046.775.368,00 4.128.100.000 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - - 296.558.380,00 296.558.380,00 296.558.380,00 - 4. Tata Kelola Pemerintahan - 486.000.000 KECAMATAN TELUK SAMPIT 7 01 01 2.06 000 6 Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 730 Dokumen 730 Dokumen 0,00 6.000.000,00 6.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Teluk Sampit, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - 4. Tata Kelola Pemerintahan 6.000.000 KECAMATAN TELUK SAMPIT 7 2.267.891.927,00 2.339.867.488,00 2.262.378.488,00 4.665.100.000 7 01 2.267.891.927,00 2.339.867.488,00 2.262.378.488,00 4.665.100.000 908 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 2.045.632.807,00 2.086.408.368,00 2.046.775.368,00 4.128.100.000 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - - 296.558.380,00 296.558.380,00 296.558.380,00 - 4. Tata Kelola Pemerintahan - 486.000.000 KECAMATAN TELUK SAMPIT 7 01 01 2.06 000 6 7 2.267.891.927,00 2.339.867.488,00 2.262.378.488,00 4.665.100.000 7 01 2.267.891.927,00 2.339.867.488,00 2.262.378.488,00 4.665.100.000 909 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 2.045.632.807,00 2.086.408.368,00 2.046.775.368,00 4.128.100.000 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - - 296.558.380,00 296.558.380,00 296.558.380,00 - 4. Tata Kelola Pemerintahan - 486.000.000 KECAMATAN TELUK SAMPIT 7 01 01 2.06 000 9 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 50 Laporan 50 Laporan 0,00 117.122.000,00 77.489.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Teluk Sampit, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - 4. Tata Kelola Pemerintahan 150.000.000 KECAMATAN TELUK SAMPIT 7 2.267.891.927,00 2.339.867.488,00 2.262.378.488,00 4.665.100.000 7 01 2.267.891.927,00 2.339.867.488,00 2.262.378.488,00 4.665.100.000 910 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 2.045.632.807,00 2.086.408.368,00 2.046.775.368,00 4.128.100.000 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - - 296.558.380,00 296.558.380,00 296.558.380,00 - 4. Tata Kelola Pemerintahan - 486.000.000 KECAMATAN TELUK SAMPIT 7 01 01 2.06 000 9 7 2.267.891.927,00 2.339.867.488,00 2.262.378.488,00 4.665.100.000 7 01 2.267.891.927,00 2.339.867.488,00 2.262.378.488,00 4.665.100.000 911 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 2.045.632.807,00 2.086.408.368,00 2.046.775.368,00 4.128.100.000 7 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - - - 0,00 0,00 0,00 - 4. Tata Kelola Pemerintahan - 1.475.000.000 KECAMATAN TELUK SAMPIT 7 01 01 2.07 000 6 Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 3 Unit 3 Unit 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Teluk Sampit, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - 4. Tata Kelola Pemerintahan 200.000.000 KECAMATAN TELUK SAMPIT 7 2.267.891.927,00 2.339.867.488,00 2.262.378.488,00 4.665.100.000 7 01 2.267.891.927,00 2.339.867.488,00 2.262.378.488,00 4.665.100.000 Penyediaan Bahan Logistik Kantor UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan NON URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan NON URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD NON URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya NON URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX Perubahan RKPD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025 V-369 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target RENJA Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 912 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 2.045.632.807,00 2.086.408.368,00 2.046.775.368,00 4.128.100.000 7 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - - - 0,00 0,00 0,00 - 4. Tata Kelola Pemerintahan - 1.475.000.000 KECAMATAN TELUK SAMPIT 7 01 01 2.07 000 6 7 2.267.891.927,00 2.339.867.488,00 2.262.378.488,00 4.665.100.000 7 01 2.267.891.927,00 2.339.867.488,00 2.262.378.488,00 4.665.100.000 913 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 2.045.632.807,00 2.086.408.368,00 2.046.775.368,00 4.128.100.000 7 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - - - 0,00 0,00 0,00 - 4. Tata Kelola Pemerintahan - 1.475.000.000 KECAMATAN TELUK SAMPIT 7 01 01 2.07 000 7 Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan 10 Unit 10 Unit 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Teluk Sampit, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - 4. Tata Kelola Pemerintahan 225.000.000 KECAMATAN TELUK SAMPIT 7 2.267.891.927,00 2.339.867.488,00 2.262.378.488,00 4.665.100.000 7 01 2.267.891.927,00 2.339.867.488,00 2.262.378.488,00 4.665.100.000 914 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 2.045.632.807,00 2.086.408.368,00 2.046.775.368,00 4.128.100.000 7 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - - - 0,00 0,00 0,00 - 4. Tata Kelola Pemerintahan - 1.475.000.000 KECAMATAN TELUK SAMPIT 7 01 01 2.07 000 7 7 2.267.891.927,00 2.339.867.488,00 2.262.378.488,00 4.665.100.000 7 01 2.267.891.927,00 2.339.867.488,00 2.262.378.488,00 4.665.100.000 915 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 2.045.632.807,00 2.086.408.368,00 2.046.775.368,00 4.128.100.000 7 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - - - 0,00 0,00 0,00 - 4. Tata Kelola Pemerintahan - 1.475.000.000 KECAMATAN TELUK SAMPIT 7 01 01 2.07 000 9 Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 Unit 1 Unit 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Teluk Sampit, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - 4. Tata Kelola Pemerintahan 400.000.000 KECAMATAN TELUK SAMPIT 7 2.267.891.927,00 2.339.867.488,00 2.262.378.488,00 4.665.100.000 7 01 2.267.891.927,00 2.339.867.488,00 2.262.378.488,00 4.665.100.000 916 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 2.045.632.807,00 2.086.408.368,00 2.046.775.368,00 4.128.100.000 7 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - - - 0,00 0,00 0,00 - 4. Tata Kelola Pemerintahan - 1.475.000.000 KECAMATAN TELUK SAMPIT 7 01 01 2.07 000 9 7 2.267.891.927,00 2.339.867.488,00 2.262.378.488,00 4.665.100.000 7 01 2.267.891.927,00 2.339.867.488,00 2.262.378.488,00 4.665.100.000 917 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 2.045.632.807,00 2.086.408.368,00 2.046.775.368,00 4.128.100.000 7 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - - - 0,00 0,00 0,00 - 4. Tata Kelola Pemerintahan - 1.475.000.000 KECAMATAN TELUK SAMPIT 7 01 01 2.07 001 0 Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 Unit 1 Unit 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Teluk Sampit, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - 4. Tata Kelola Pemerintahan 350.000.000 KECAMATAN TELUK SAMPIT 7 2.267.891.927,00 2.339.867.488,00 2.262.378.488,00 4.665.100.000 7 01 2.267.891.927,00 2.339.867.488,00 2.262.378.488,00 4.665.100.000 918 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 2.045.632.807,00 2.086.408.368,00 2.046.775.368,00 4.128.100.000 7 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - - - 0,00 0,00 0,00 - 4. Tata Kelola Pemerintahan - 1.475.000.000 KECAMATAN TELUK SAMPIT 7 01 01 2.07 001 0 7 2.267.891.927,00 2.339.867.488,00 2.262.378.488,00 4.665.100.000 7 01 2.267.891.927,00 2.339.867.488,00 2.262.378.488,00 4.665.100.000 919 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 2.045.632.807,00 2.086.408.368,00 2.046.775.368,00 4.128.100.000 7 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - - - 0,00 0,00 0,00 - 4. Tata Kelola Pemerintahan - 1.475.000.000 KECAMATAN TELUK SAMPIT 7 01 01 2.07 001 1 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN Pengadaan Aset Tetap Lainnya NON URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX Pengadaan Aset Tetap Lainnya UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya NON URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya NON URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Perubahan RKPD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025 V-370 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target RENJA Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 3 Unit 3 Unit 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Teluk Sampit, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - 4. Tata Kelola Pemerintahan 300.000.000 KECAMATAN TELUK SAMPIT 7 2.267.891.927,00 2.339.867.488,00 2.262.378.488,00 4.665.100.000 7 01 2.267.891.927,00 2.339.867.488,00 2.262.378.488,00 4.665.100.000 920 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 2.045.632.807,00 2.086.408.368,00 2.046.775.368,00 4.128.100.000 7 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - - - 0,00 0,00 0,00 - 4. Tata Kelola Pemerintahan - 1.475.000.000 KECAMATAN TELUK SAMPIT 7 01 01 2.07 001 1 7 2.267.891.927,00 2.339.867.488,00 2.262.378.488,00 4.665.100.000 7 01 2.267.891.927,00 2.339.867.488,00 2.262.378.488,00 4.665.100.000 921 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 2.045.632.807,00 2.086.408.368,00 2.046.775.368,00 4.128.100.000 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - - 311.236.149,00 311.236.149,00 311.236.149,00 - 4. Tata Kelola Pemerintahan - 410.000.000 KECAMATAN TELUK SAMPIT 7 01 01 2.08 000 1 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 400 Laporan 400 Laporan 0,00 2.000.000,00 2.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Teluk Sampit, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - 4. Tata Kelola Pemerintahan 35.000.000 KECAMATAN TELUK SAMPIT 7 2.267.891.927,00 2.339.867.488,00 2.262.378.488,00 4.665.100.000 7 01 2.267.891.927,00 2.339.867.488,00 2.262.378.488,00 4.665.100.000 922 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 2.045.632.807,00 2.086.408.368,00 2.046.775.368,00 4.128.100.000 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - - 311.236.149,00 311.236.149,00 311.236.149,00 - 4. Tata Kelola Pemerintahan - 410.000.000 KECAMATAN TELUK SAMPIT 7 01 01 2.08 000 1 7 2.267.891.927,00 2.339.867.488,00 2.262.378.488,00 4.665.100.000 7 01 2.267.891.927,00 2.339.867.488,00 2.262.378.488,00 4.665.100.000 923 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 2.045.632.807,00 2.086.408.368,00 2.046.775.368,00 4.128.100.000 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - - 311.236.149,00 311.236.149,00 311.236.149,00 - 4. Tata Kelola Pemerintahan - 410.000.000 KECAMATAN TELUK SAMPIT 7 01 01 2.08 000 2 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 3 Laporan 3 Laporan 0,00 32.549.600,00 32.549.600,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kotawaringin Timur, Teluk Sampit, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - 4. Tata Kelola Pemerintahan 70.000.000 KECAMATAN TELUK SAMPIT 7 2.267.891.927,00 2.339.867.488,00 2.262.378.488,00 4.665.100.000 7 01 2.267.891.927,00 2.339.867.488,00 2.262.378.488,00 4.665.100.000 924 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 2.045.632.807,00 2.086.408.368,00 2.046.775.368,00 4.128.100.000 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - - 311.236.149,00 311.236.149,00 311.236.149,00 - 4. Tata Kelola Pemerintahan - 410.000.000 KECAMATAN TELUK SAMPIT 7 01 01 2.08 000 2 7 2.267.891.927,00 2.339.867.488,00 2.262.378.488,00 4.665.100.000 7 01 2.267.891.927,00 2.339.867.488,00 2.262.378.488,00 4.665.100.000 925 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 2.045.632.807,00 2.086.408.368,00 2.046.775.368,00 4.128.100.000 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - - 311.236.149,00 311.236.149,00 311.236.149,00 - 4. Tata Kelola Pemerintahan - 410.000.000 KECAMATAN TELUK SAMPIT 7 01 01 2.08 000 3 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 2 Laporan 2 Laporan 0,00 9.950.500,00 9.950.500,00 Kab. Kotawaringin Timur, Teluk Sampit, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - 4. Tata Kelola Pemerintahan 75.000.000 KECAMATAN TELUK SAMPIT 7 2.267.891.927,00 2.339.867.488,00 2.262.378.488,00 4.665.100.000 7 01 2.267.891.927,00 2.339.867.488,00 2.262.378.488,00 4.665.100.000 926 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 2.045.632.807,00 2.086.408.368,00 2.046.775.368,00 4.128.100.000 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - - 311.236.149,00 311.236.149,00 311.236.149,00 - 4. Tata Kelola Pemerintahan - 410.000.000 KECAMATAN TELUK SAMPIT 7 01 01 2.08 000 3 7 2.267.891.927,00 2.339.867.488,00 2.262.378.488,00 4.665.100.000 7 01 2.267.891.927,00 2.339.867.488,00 2.262.378.488,00 4.665.100.000 NON URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN Penyediaan Jasa Surat Menyurat NON URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX Penyediaan Jasa Surat Menyurat UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik NON URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor NON URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN Perubahan RKPD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025 V-371 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target RENJA Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 927 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 2.045.632.807,00 2.086.408.368,00 2.046.775.368,00 4.128.100.000 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - - 311.236.149,00 311.236.149,00 311.236.149,00 - 4. Tata Kelola Pemerintahan - 410.000.000 KECAMATAN TELUK SAMPIT 7 01 01 2.08 000 4 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 8 Laporan 8 Laporan 0,00 266.736.049,00 266.736.049,00 Kab. Kotawaringin Timur, Teluk Sampit, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - 4. Tata Kelola Pemerintahan 230.000.000 KECAMATAN TELUK SAMPIT 7 2.267.891.927,00 2.339.867.488,00 2.262.378.488,00 4.665.100.000 7 01 2.267.891.927,00 2.339.867.488,00 2.262.378.488,00 4.665.100.000 928 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 2.045.632.807,00 2.086.408.368,00 2.046.775.368,00 4.128.100.000 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - - 311.236.149,00 311.236.149,00 311.236.149,00 - 4. Tata Kelola Pemerintahan - 410.000.000 KECAMATAN TELUK SAMPIT 7 01 01 2.08 000 4 7 2.267.891.927,00 2.339.867.488,00 2.262.378.488,00 4.665.100.000 7 01 2.267.891.927,00 2.339.867.488,00 2.262.378.488,00 4.665.100.000 929 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 2.045.632.807,00 2.086.408.368,00 2.046.775.368,00 4.128.100.000 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - - 138.640.000,00 138.640.000,00 138.640.000,00 - 4. Tata Kelola Pemerintahan - 185.000.000 KECAMATAN TELUK SAMPIT 7 01 01 2.09 000 1 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 7 Unit 7 Unit 0,00 103.460.000,00 103.460.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Teluk Sampit, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - 4. Tata Kelola Pemerintahan 65.000.000 KECAMATAN TELUK SAMPIT 7 2.267.891.927,00 2.339.867.488,00 2.262.378.488,00 4.665.100.000 7 01 2.267.891.927,00 2.339.867.488,00 2.262.378.488,00 4.665.100.000 930 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 2.045.632.807,00 2.086.408.368,00 2.046.775.368,00 4.128.100.000 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - - 138.640.000,00 138.640.000,00 138.640.000,00 - 4. Tata Kelola Pemerintahan - 185.000.000 KECAMATAN TELUK SAMPIT 7 01 01 2.09 000 1 7 2.267.891.927,00 2.339.867.488,00 2.262.378.488,00 4.665.100.000 7 01 2.267.891.927,00 2.339.867.488,00 2.262.378.488,00 4.665.100.000 931 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 2.045.632.807,00 2.086.408.368,00 2.046.775.368,00 4.128.100.000 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - - 138.640.000,00 138.640.000,00 138.640.000,00 - 4. Tata Kelola Pemerintahan - 185.000.000 KECAMATAN TELUK SAMPIT 7 01 01 2.09 000 2 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 7 Unit 7 Unit 0,00 4.800.000,00 4.800.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Teluk Sampit, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - 4. Tata Kelola Pemerintahan 5.000.000 KECAMATAN TELUK SAMPIT 7 2.267.891.927,00 2.339.867.488,00 2.262.378.488,00 4.665.100.000 7 01 2.267.891.927,00 2.339.867.488,00 2.262.378.488,00 4.665.100.000 932 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 2.045.632.807,00 2.086.408.368,00 2.046.775.368,00 4.128.100.000 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - - 138.640.000,00 138.640.000,00 138.640.000,00 - 4. Tata Kelola Pemerintahan - 185.000.000 KECAMATAN TELUK SAMPIT 7 01 01 2.09 000 2 7 2.267.891.927,00 2.339.867.488,00 2.262.378.488,00 4.665.100.000 7 01 2.267.891.927,00 2.339.867.488,00 2.262.378.488,00 4.665.100.000 933 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 2.045.632.807,00 2.086.408.368,00 2.046.775.368,00 4.128.100.000 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - - 138.640.000,00 138.640.000,00 138.640.000,00 - 4. Tata Kelola Pemerintahan - 185.000.000 KECAMATAN TELUK SAMPIT 7 01 01 2.09 000 6 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 15 Unit 15 Unit 0,00 11.780.000,00 11.780.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Teluk Sampit, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - 4. Tata Kelola Pemerintahan 15.000.000 KECAMATAN TELUK SAMPIT 7 2.267.891.927,00 2.339.867.488,00 2.262.378.488,00 4.665.100.000 7 01 2.267.891.927,00 2.339.867.488,00 2.262.378.488,00 4.665.100.000 934 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 2.045.632.807,00 2.086.408.368,00 2.046.775.368,00 4.128.100.000 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor NON URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan NON URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan NON URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya NON URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX Perubahan RKPD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025 V-372 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target RENJA Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - - 138.640.000,00 138.640.000,00 138.640.000,00 - 4. Tata Kelola Pemerintahan - 185.000.000 KECAMATAN TELUK SAMPIT 7 01 01 2.09 000 6 7 2.267.891.927,00 2.339.867.488,00 2.262.378.488,00 4.665.100.000 7 01 2.267.891.927,00 2.339.867.488,00 2.262.378.488,00 4.665.100.000 935 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 2.045.632.807,00 2.086.408.368,00 2.046.775.368,00 4.128.100.000 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - - 138.640.000,00 138.640.000,00 138.640.000,00 - - - 185.000.000 KECAMATAN TELUK SAMPIT 7 01 01 2.09 000 9 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 3 Unit 3 Unit 0,00 18.600.000,00 18.600.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Teluk Sampit, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - - 100.000.000 KECAMATAN TELUK SAMPIT 7 2.267.891.927,00 2.339.867.488,00 2.262.378.488,00 4.665.100.000 7 01 2.267.891.927,00 2.339.867.488,00 2.262.378.488,00 4.665.100.000 936 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 2.045.632.807,00 2.086.408.368,00 2.046.775.368,00 4.128.100.000 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - - 138.640.000,00 138.640.000,00 138.640.000,00 - - - 185.000.000 KECAMATAN TELUK SAMPIT 7 01 01 2.09 000 9 7 2.267.891.927,00 2.339.867.488,00 2.262.378.488,00 4.665.100.000 7 01 2.267.891.927,00 2.339.867.488,00 2.262.378.488,00 4.665.100.000 937 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK - - - 64.800.000,00 96.000.000,00 96.000.000,00 200.000.000 7 01 02 2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan - - - - 0,00 0,00 0,00 - 4. Tata Kelola Pemerintahan - 50.000.000 KECAMATAN TELUK SAMPIT 7 01 02 2.01 000 1 Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 125 Laporan 125 Laporan 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Teluk Sampit, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - 4. Tata Kelola Pemerintahan 50.000.000 KECAMATAN TELUK SAMPIT 7 01 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat - - - - 64.800.000,00 96.000.000,00 96.000.000,00 - 4. Tata Kelola Pemerintahan - 150.000.000 KECAMATAN TELUK SAMPIT 7 01 02 2.04 000 3 Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 150 Laporan 150 Laporan 64.800.000,00 96.000.000,00 96.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Teluk Sampit, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Transfer Antar Daerah - 4. Tata Kelola Pemerintahan 150.000.000 KECAMATAN TELUK SAMPIT 938 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN - - - 54.481.000,00 54.481.000,00 16.625.000,00 60.000.000 7 01 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa - - - - 54.481.000,00 54.481.000,00 54.481.000,00 - 4. Tata Kelola Pemerintahan - 60.000.000 KECAMATAN TELUK SAMPIT 7 01 03 2.01 000 3 Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 4 Laporan 4 Laporan 54.481.000,00 54.481.000,00 16.625.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Teluk Sampit, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - 4. Tata Kelola Pemerintahan 60.000.000 KECAMATAN TELUK SAMPIT 939 7 01 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM - - - 102.978.120,00 102.978.120,00 102.978.120,00 250.000.000 7 01 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah - - - - 102.978.120,00 102.978.120,00 102.978.120,00 - 4. Tata Kelola Pemerintahan - 250.000.000 KECAMATAN TELUK SAMPIT 7 01 05 2.01 000 3 Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa 2 Orang 2 Orang 38.178.120,00 38.178.120,00 38.178.120,00 Kab. Kotawaringin Timur, Teluk Sampit, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - 4. Tata Kelola Pemerintahan 65.000.000 KECAMATAN TELUK SAMPIT 7 01 05 2.01 000 4 Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional 5 Orang 5 Orang 64.800.000,00 64.800.000,00 64.800.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Teluk Sampit, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - 4. Tata Kelola Pemerintahan 135.000.000 KECAMATAN TELUK SAMPIT Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya NON URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Perubahan RKPD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025 V-373 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target RENJA Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 7 01 05 2.01 000 5 Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan 7 Laporan 7 Laporan 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Teluk Sampit, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 4. Tata Kelola Pemerintahan 50.000.000 KECAMATAN TELUK SAMPIT 940 7 01 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA - - - 0,00 0,00 0,00 27.000.000 7 01 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa - - - - 0,00 0,00 0,00 - 4. Tata Kelola Pemerintahan - 27.000.000 KECAMATAN TELUK SAMPIT 7 01 06 2.01 000 1 Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa 7 Dokumen 7 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Teluk Sampit, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - 4. Tata Kelola Pemerintahan 8.000.000 KECAMATAN TELUK SAMPIT 7 01 06 2.01 000 3 Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 7 Dokumen 7 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Teluk Sampit, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 4. Tata Kelola Pemerintahan 9.000.000 KECAMATAN TELUK SAMPIT 7 01 06 2.01 001 1 Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 7 Dokumen 7 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Teluk Sampit, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - 4. Tata Kelola Pemerintahan 10.000.000 KECAMATAN TELUK SAMPIT 3.739.080.412,00 3.793.788.193,00 3.690.018.193,00 5.103.440.000 7 3.739.080.412,00 3.793.788.193,00 3.690.018.193,00 5.103.440.000 7 01 3.739.080.412,00 3.793.788.193,00 3.690.018.193,00 5.103.440.000 941 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 3.179.327.284,00 3.199.715.065,00 3.147.943.065,00 4.044.940.000 7 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - - - 16.200.000,00 16.200.000,00 16.200.000,00 - 4. Tata Kelola Pemerintahan - 16.500.000 KECAMATAN SERANAU 7 01 01 2.01 000 1 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1 Dokumen 1 Dokumen 16.200.000,00 16.200.000,00 16.200.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - 4. Tata Kelola Pemerintahan 16.500.000 KECAMATAN SERANAU 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - - - 2.287.805.673,00 2.308.193.455,00 2.308.193.455,00 - 4. Tata Kelola Pemerintahan - 2.500.000.000 KECAMATAN SERANAU 7 01 01 2.02 000 1 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 24 Orang/bulan 24 Orang/bulan 2.287.805.673,00 2.308.193.455,00 2.308.193.455,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja - 4. Tata Kelola Pemerintahan 2.500.000.000 KECAMATAN SERANAU 7 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - - - 59.500.000,00 59.500.000,00 59.500.000,00 - 4. Tata Kelola Pemerintahan - 105.000.000 KECAMATAN SERANAU 7 01 01 2.05 000 2 Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 50 Paket 50 Paket 17.500.000,00 17.500.000,00 17.500.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - 4. Tata Kelola Pemerintahan 55.000.000 KECAMATAN SERANAU 7 01 01 2.05 000 9 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 12 Orang 12 Orang 42.000.000,00 42.000.000,00 42.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - 4. Tata Kelola Pemerintahan 50.000.000 KECAMATAN SERANAU 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - - 215.593.117,00 215.593.116,00 215.593.116,00 - 4. Tata Kelola Pemerintahan - 500.440.000 KECAMATAN SERANAU 7 01 01 2.06 000 1 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 7.150.000,00 7.150.000,00 7.150.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - 4. Tata Kelola Pemerintahan 11.700.000 KECAMATAN SERANAU 7 01 01 2.06 000 2 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 11.203.000,00 11.203.000,00 11.203.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - 4. Tata Kelola Pemerintahan 20.000.000 KECAMATAN SERANAU 7 01 01 2.06 000 3 Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum KECAMATAN SERANAU UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Penyediaan Komponen Instalasi Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Perubahan RKPD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025 V-374 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target RENJA Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 10.343.500,00 10.343.500,00 10.343.500,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - 4. Tata Kelola Pemerintahan 5.500.000 KECAMATAN SERANAU 7 01 01 2.06 000 5 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - 4. Tata Kelola Pemerintahan 30.000.000 KECAMATAN SERANAU 7 01 01 2.06 000 6 Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 1 Dokumen 1 Dokumen 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - - 3.240.000 KECAMATAN SERANAU 7 01 01 2.06 000 7 Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan 3 Paket 3 Paket 33.056.617,00 32.991.616,00 32.991.616,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - 4. Tata Kelola Pemerintahan 20.000.000 KECAMATAN SERANAU 7 01 01 2.06 000 8 Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 1200 Laporan 1200 Laporan 71.500.000,00 71.565.000,00 71.565.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - 4. Tata Kelola Pemerintahan 60.000.000 KECAMATAN SERANAU 7 01 01 2.06 000 9 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 500 Laporan 500 Laporan 61.340.000,00 61.340.000,00 9.568.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - 4. Tata Kelola Pemerintahan 350.000.000 KECAMATAN SERANAU 7 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - - - 58.735.000,00 58.735.000,00 58.735.000,00 - 4. Tata Kelola Pemerintahan - 300.000.000 KECAMATAN SERANAU 7 01 01 2.07 000 1 Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan 2 Unit 2 Unit 58.735.000,00 58.735.000,00 58.735.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - 4. Tata Kelola Pemerintahan 50.000.000 KECAMATAN SERANAU 7 01 01 2.07 000 5 Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 2 Unit 2 Unit 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - 4. Tata Kelola Pemerintahan 50.000.000 KECAMATAN SERANAU 7 01 01 2.07 001 0 Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 Unit 1 Unit 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - 4. Tata Kelola Pemerintahan 200.000.000 KECAMATAN SERANAU 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - - 427.930.994,00 427.930.994,00 427.930.994,00 - 4. Tata Kelola Pemerintahan - 473.000.000 KECAMATAN SERANAU 7 01 01 2.08 000 1 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 500 Laporan 500 Laporan 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - 4. Tata Kelola Pemerintahan 5.000.000 KECAMATAN SERANAU 7 01 01 2.08 000 2 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 24.036.990,00 24.036.990,00 24.036.990,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - 4. Tata Kelola Pemerintahan 18.000.000 KECAMATAN SERANAU 7 01 01 2.08 000 4 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 397.894.004,00 397.894.004,00 397.894.004,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - 4. Tata Kelola Pemerintahan 450.000.000 KECAMATAN SERANAU 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - - 113.562.500,00 113.562.500,00 113.562.500,00 - 4. Tata Kelola Pemerintahan - 150.000.000 KECAMATAN SERANAU 7 01 01 2.09 000 2 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 13 Unit 13 Unit 65.425.000,00 65.425.000,00 65.425.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - 4. Tata Kelola Pemerintahan 90.000.000 KECAMATAN SERANAU 7 01 01 2.09 000 9 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 2 Unit 2 Unit 24.800.000,00 24.800.000,00 24.800.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - 4. Tata Kelola Pemerintahan 50.000.000 KECAMATAN SERANAU 7 01 01 2.09 001 0 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Penyediaan Bahan/Material Fasilitasi Kunjungan Tamu Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Pengadaan Mebel Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Perubahan RKPD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025 V-375 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target RENJA Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 10 Unit 10 Unit 23.337.500,00 23.337.500,00 23.337.500,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - 4. Tata Kelola Pemerintahan 10.000.000 KECAMATAN SERANAU 942 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK - - - 407.317.512,00 407.317.512,00 355.319.512,00 716.500.000 7 01 02 2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan - - - - 131.400.000,00 131.400.000,00 131.400.000,00 - 4. Tata Kelola Pemerintahan - 355.000.000 KECAMATAN SERANAU 7 01 02 2.01 000 1 Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 110 Laporan 110 Laporan 131.400.000,00 131.400.000,00 92.022.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - 4. Tata Kelola Pemerintahan 355.000.000 KECAMATAN SERANAU 7 01 02 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan - - - - 275.917.512,00 275.917.512,00 275.917.512,00 - 4. Tata Kelola Pemerintahan - 350.000.000 KECAMATAN SERANAU 7 01 02 2.02 000 1 Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan 5 Dokumen 5 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - 4. Tata Kelola Pemerintahan 50.000.000 KECAMATAN SERANAU 7 01 02 2.02 000 3 Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 5 Laporan 5 Laporan 275.917.512,00 275.917.512,00 263.297.512,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Transfer Antar Daerah - 4. Tata Kelola Pemerintahan 300.000.000 KECAMATAN SERANAU 7 01 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat - - - - 0,00 0,00 0,00 - 4. Tata Kelola Pemerintahan - 11.500.000 KECAMATAN SERANAU 7 01 02 2.04 000 3 Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 2 Laporan 2 Laporan 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - 4. Tata Kelola Pemerintahan 11.500.000 KECAMATAN SERANAU 943 7 01 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM - - - 0,00 0,00 0,00 10.500.000 7 01 04 2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum - - - - 0,00 0,00 0,00 - 4. Tata Kelola Pemerintahan - 10.500.000 KECAMATAN SERANAU 7 01 04 2.01 000 2 Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 2 Laporan 2 Laporan 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - 4. Tata Kelola Pemerintahan 10.500.000 KECAMATAN SERANAU 944 7 01 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM - - - 152.435.616,00 186.755.616,00 186.755.616,00 321.500.000 7 01 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah - - - - 152.435.616,00 186.755.616,00 186.755.616,00 - 4. Tata Kelola Pemerintahan - 321.500.000 KECAMATAN SERANAU 7 01 05 2.01 000 3 Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa 32 Orang 32 Orang 45.345.616,00 45.345.616,00 45.345.616,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - 4. Tata Kelola Pemerintahan 60.000.000 KECAMATAN SERANAU 7 01 05 2.01 000 4 Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional 500 Orang 500 Orang 107.090.000,00 141.410.000,00 141.410.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Transfer Antar Daerah - 4. Tata Kelola Pemerintahan 250.000.000 KECAMATAN SERANAU 7 01 05 2.01 000 5 Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan 2 Laporan 2 Laporan 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - 4. Tata Kelola Pemerintahan 11.500.000 KECAMATAN SERANAU 945 7 01 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA - - - 0,00 0,00 0,00 10.000.000 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Perubahan RKPD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025 V-376 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target RENJA Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 7 01 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa - - - - 0,00 0,00 0,00 - 4. Tata Kelola Pemerintahan - 10.000.000 KECAMATAN SERANAU 7 01 06 2.01 001 7 Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya 5 Laporan 5 Laporan 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - 4. Tata Kelola Pemerintahan 10.000.000 KECAMATAN SERANAU 734.000.000,00 734.000.000,00 734.000.000,00 833.200.000 7 734.000.000,00 734.000.000,00 734.000.000,00 833.200.000 7 01 734.000.000,00 734.000.000,00 734.000.000,00 833.200.000 946 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN - - - 734.000.000,00 734.000.000,00 734.000.000,00 833.200.000 7 01 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan - - - - 734.000.000,00 734.000.000,00 734.000.000,00 - 2. Penguatan Ekonomi Masyarakat - 833.200.000 KECAMATAN SERANAU 7 01 03 2.02 000 2 Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 2 Unit 2 Unit 200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan - 2. Penguatan Ekonomi Masyarakat 299.200.000 KECAMATAN SERANAU 7 01 03 2.02 000 3 Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 1 Pokmas / Ormas 1 Pokmas / Ormas 534.000.000,00 534.000.000,00 534.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis 534.000.000 KECAMATAN SERANAU 2.520.920.912,00 3.119.593.598,00 2.982.245.936,00 3.155.800.000 7 2.520.920.912,00 3.119.593.598,00 2.982.245.936,00 3.155.800.000 7 01 2.520.920.912,00 3.119.593.598,00 2.982.245.936,00 3.155.800.000 947 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 2.438.120.912,00 2.948.553.598,00 2.811.205.936,00 3.048.000.000 7 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - - - 0,00 18.200.000,00 18.200.000,00 - 4. Tata Kelola Pemerintahan - 0 KECAMATAN CEMPAGA HULU 7 01 01 2.01 000 1 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1 Dokumen 1 Dokumen 0,00 18.200.000,00 18.200.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Cempaga Hulu, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - 4. Tata Kelola Pemerintahan 0 KECAMATAN CEMPAGA HULU 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - - - 1.392.947.436,00 1.556.012.798,00 1.556.012.798,00 - 4. Tata Kelola Pemerintahan - 1.550.000.000 KECAMATAN CEMPAGA HULU 7 01 01 2.02 000 1 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 0 Orang/bulan 0 Orang/bulan 1.392.947.436,00 1.556.012.798,00 1.556.012.798,00 Kab. Kotawaringin Timur, Cempaga Hulu, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja - 4. Tata Kelola Pemerintahan 1.550.000.000 KECAMATAN CEMPAGA HULU 7 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - - - 99.120.000,00 99.709.324,00 99.709.324,00 - 4. Tata Kelola Pemerintahan - 131.000.000 KECAMATAN CEMPAGA HULU 7 01 01 2.05 000 2 Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 3 Paket 3 Paket 0,00 25.014.000,00 25.014.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Cempaga Hulu, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - 4. Tata Kelola Pemerintahan 31.000.000 KECAMATAN CEMPAGA HULU 7 01 01 2.05 000 9 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 10 Orang 10 Orang 99.120.000,00 74.695.324,00 18.880.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Cempaga Hulu, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Transfer Antar Daerah - 4. Tata Kelola Pemerintahan 100.000.000 KECAMATAN CEMPAGA HULU 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - - 404.999.472,00 420.755.036,00 420.755.036,00 - 4. Tata Kelola Pemerintahan - 522.000.000 KECAMATAN CEMPAGA HULU 7 01 01 2.06 000 1 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 2.999.472,00 2.999.472,00 2.999.472,00 Kab. Kotawaringin Timur, Cempaga Hulu, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - 4. Tata Kelola Pemerintahan 10.000.000 KECAMATAN CEMPAGA HULU 7 01 01 2.06 000 2 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 2 Paket 4 Paket 0,00 63.000.000,00 63.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Cempaga Hulu, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - 20.000.000 KECAMATAN CEMPAGA HULU 7 01 01 2.06 000 3 Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 2 Paket 2 Paket 5.000.000,00 12.555.564,00 12.555.564,00 Kab. Kotawaringin Timur, Cempaga Hulu, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - 4. Tata Kelola Pemerintahan 30.000.000 KECAMATAN CEMPAGA HULU Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Komponen Instalasi Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya Kelurahan Mentaya Seberang UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KECAMATAN CEMPAGA HULU UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN Perubahan RKPD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025 V-377 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target RENJA Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 7 01 01 2.06 000 5 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 7.500.000,00 17.450.000,00 17.450.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Cempaga Hulu, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - 4. Tata Kelola Pemerintahan 30.000.000 KECAMATAN CEMPAGA HULU 7 01 01 2.06 000 6 Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 500 Dokumen 500 Dokumen 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Cempaga Hulu, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - 4. Tata Kelola Pemerintahan 2.000.000 KECAMATAN CEMPAGA HULU 7 01 01 2.06 000 7 Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan 3 Paket 3 Paket 7.500.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Cempaga Hulu, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - 4. Tata Kelola Pemerintahan 20.000.000 KECAMATAN CEMPAGA HULU 7 01 01 2.06 000 8 Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 1200 Laporan 1200 Laporan 80.000.000,00 102.750.000,00 102.750.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Cempaga Hulu, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - 4. Tata Kelola Pemerintahan 60.000.000 KECAMATAN CEMPAGA HULU 7 01 01 2.06 000 9 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 200 Laporan 200 Laporan 300.000.000,00 200.000.000,00 118.467.662,00 Kab. Kotawaringin Timur, Cempaga Hulu, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - 4. Tata Kelola Pemerintahan 350.000.000 KECAMATAN CEMPAGA HULU 7 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - - - 0,00 0,00 0,00 - 4. Tata Kelola Pemerintahan - 200.000.000 KECAMATAN CEMPAGA HULU 7 01 01 2.07 000 2 Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan - 2 Unit 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) Pendapatan Transfer Antar Daerah - 4. Tata Kelola Pemerintahan 0 KECAMATAN CEMPAGA HULU 7 01 01 2.07 001 0 Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 Unit 1 Unit 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Cempaga Hulu, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - 4. Tata Kelola Pemerintahan 200.000.000 KECAMATAN CEMPAGA HULU 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - - 441.054.004,00 446.726.440,00 446.726.440,00 - 4. Tata Kelola Pemerintahan - 505.000.000 KECAMATAN CEMPAGA HULU 7 01 01 2.08 000 1 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 500 Laporan 500 Laporan 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Cempaga Hulu, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - 4. Tata Kelola Pemerintahan 5.000.000 KECAMATAN CEMPAGA HULU 7 01 01 2.08 000 2 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 3 Laporan 3 Laporan 45.000.000,00 50.672.436,00 50.672.436,00 Kab. Kotawaringin Timur, Cempaga Hulu, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - 4. Tata Kelola Pemerintahan 50.000.000 KECAMATAN CEMPAGA HULU 7 01 01 2.08 000 4 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 8 Laporan 8 Laporan 391.054.004,00 391.054.004,00 391.054.004,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - 4. Tata Kelola Pemerintahan 450.000.000 KECAMATAN CEMPAGA HULU 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - - 100.000.000,00 407.150.000,00 407.150.000,00 - 4. Tata Kelola Pemerintahan - 140.000.000 KECAMATAN CEMPAGA HULU 7 01 01 2.09 000 2 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 8 Unit 8 Unit 80.000.000,00 87.150.000,00 87.150.000,00 - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Transfer Antar Daerah - 4. Tata Kelola Pemerintahan 90.000.000 KECAMATAN CEMPAGA HULU 7 01 01 2.09 000 6 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara - 3 Unit 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Cempaga Hulu, Pundu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Transfer Antar Daerah - 4. Tata Kelola Pemerintahan 0 KECAMATAN CEMPAGA HULU 7 01 01 2.09 000 7 Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara - 10 Unit 0,00 7.800.000,00 7.800.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Cempaga Hulu, Pundu Pendapatan Transfer Antar Daerah - 4. Tata Kelola Pemerintahan 0 KECAMATAN CEMPAGA HULU 7 01 01 2.09 000 9 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 2 Unit 2 Unit 20.000.000,00 312.200.000,00 312.200.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Cempaga Hulu, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Transfer Antar Daerah - 4. Tata Kelola Pemerintahan 50.000.000 KECAMATAN CEMPAGA HULU Fasilitasi Kunjungan Tamu Penyediaan Bahan/Material Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Perubahan RKPD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025 V-378 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target RENJA Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 948 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN - - - 0,00 0,00 0,00 18.000.000 7 01 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa - - - - 0,00 0,00 0,00 - 4. Tata Kelola Pemerintahan - 18.000.000 KECAMATAN CEMPAGA HULU 7 01 03 2.01 000 3 Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 11 Laporan 11 Laporan 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Cempaga Hulu, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - 4. Tata Kelola Pemerintahan 18.000.000 KECAMATAN CEMPAGA HULU 949 7 01 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM - - - 82.800.000,00 171.040.000,00 171.040.000,00 82.800.000 7 01 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah - - - - 82.800.000,00 171.040.000,00 171.040.000,00 - 4. Tata Kelola Pemerintahan - 82.800.000 KECAMATAN CEMPAGA HULU 7 01 05 2.01 000 4 Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional 250 Orang 250 Orang 82.800.000,00 171.040.000,00 171.040.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Cempaga Hulu, Pundu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 4. Tata Kelola Pemerintahan 82.800.000 KECAMATAN CEMPAGA HULU 950 7 01 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA - - - 0,00 0,00 0,00 7.000.000 7 01 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa - - - - 0,00 0,00 0,00 - 4. Tata Kelola Pemerintahan - 7.000.000 KECAMATAN CEMPAGA HULU 7 01 06 2.01 001 1 Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 11 Dokumen 11 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Cempaga Hulu, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - 4. Tata Kelola Pemerintahan 7.000.000 KECAMATAN CEMPAGA HULU 2.592.046.185,00 2.637.393.966,00 2.531.478.750,00 0 7 2.592.046.185,00 2.637.393.966,00 2.531.478.750,00 0 7 01 2.592.046.185,00 2.637.393.966,00 2.531.478.750,00 0 951 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 2.378.726.569,00 2.399.114.350,00 2.293.199.134,00 0 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - - - 1.477.610.760,00 1.497.998.541,00 1.497.998.541,00 - 4. Tata Kelola Pemerintahan - 0 KECAMATAN TELAWANG 7 01 01 2.02 000 1 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 14 Orang/bulan 14 Orang/bulan 1.477.610.760,00 1.497.998.541,00 1.497.998.541,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kotawaringin Timur, Telawang, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Pendapatan Transfer Antar Daerah DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja - 4. Tata Kelola Pemerintahan 0 KECAMATAN TELAWANG 7 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - - - 100.420.000,00 100.420.000,00 100.420.000,00 - 4. Tata Kelola Pemerintahan - 0 KECAMATAN TELAWANG 7 01 01 2.05 000 2 Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 20 Paket 20 Paket 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Telawang, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Pendapatan Transfer Antar Daerah - 4. Tata Kelola Pemerintahan 0 KECAMATAN TELAWANG 7 01 01 2.05 000 9 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 8 Orang 8 Orang 100.420.000,00 100.420.000,00 70.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Telawang, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Pendapatan Transfer Antar Daerah - 4. Tata Kelola Pemerintahan 0 KECAMATAN TELAWANG 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - - 223.072.533,00 223.072.533,00 223.072.533,00 - 4. Tata Kelola Pemerintahan - 0 KECAMATAN TELAWANG 7 01 01 2.06 000 1 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 2 Paket 2 Paket 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Telawang, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Pendapatan Transfer Antar Daerah - 4. Tata Kelola Pemerintahan 0 KECAMATAN TELAWANG 7 01 01 2.06 000 3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan Komponen Instalasi Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum KECAMATAN TELAWANG UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN Perubahan RKPD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025 V-379 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target RENJA Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 2 Paket 2 Paket 6.939.300,00 6.939.300,00 6.939.300,00 Kab. Kotawaringin Timur, Telawang, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Pendapatan Transfer Antar Daerah - 4. Tata Kelola Pemerintahan 0 KECAMATAN TELAWANG 7 01 01 2.06 000 4 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Telawang, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - 4. Tata Kelola Pemerintahan 0 KECAMATAN TELAWANG 7 01 01 2.06 000 5 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 2 Paket 2 Paket 12.600.000,00 12.600.000,00 12.600.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Telawang, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Pendapatan Transfer Antar Daerah - 4. Tata Kelola Pemerintahan 0 KECAMATAN TELAWANG 7 01 01 2.06 000 7 Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan 2 Paket 2 Paket 23.122.800,00 23.122.800,00 23.122.800,00 Kab. Kotawaringin Timur, Telawang, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Pendapatan Transfer Antar Daerah - 4. Tata Kelola Pemerintahan 0 KECAMATAN TELAWANG 7 01 01 2.06 000 8 Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 50 Laporan 50 Laporan 26.000.000,00 26.000.000,00 26.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Telawang, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Pendapatan Transfer Antar Daerah - 4. Tata Kelola Pemerintahan 0 KECAMATAN TELAWANG 7 01 01 2.06 000 9 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 50 Laporan 50 Laporan 151.410.433,00 151.410.433,00 75.915.217,00 Kab. Kotawaringin Timur, Telawang, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - 4. Tata Kelola Pemerintahan 0 KECAMATAN TELAWANG 7 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - - - 0,00 0,00 0,00 - 4. Tata Kelola Pemerintahan - 0 KECAMATAN TELAWANG 7 01 01 2.07 000 2 Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 2 Unit 2 Unit 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Telawang, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Pendapatan Transfer Antar Daerah - 4. Tata Kelola Pemerintahan 0 KECAMATAN TELAWANG 7 01 01 2.07 000 5 Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 1 Unit 1 Unit 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Telawang, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - 4. Tata Kelola Pemerintahan 0 KECAMATAN TELAWANG 7 01 01 2.07 000 9 Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 2 0 2 0 0,00 0,00 0,00 - Pendapatan Transfer Antar Daerah - - 0 KECAMATAN TELAWANG 7 01 01 2.07 001 0 Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 3 Unit 3 Unit 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Telawang, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - 4. Tata Kelola Pemerintahan 0 KECAMATAN TELAWANG 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - - 370.733.276,00 370.733.276,00 370.733.276,00 - 4. Tata Kelola Pemerintahan - 0 KECAMATAN TELAWANG 7 01 01 2.08 000 1 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 12 Laporan 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Telawang, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - 4. Tata Kelola Pemerintahan 0 KECAMATAN TELAWANG 7 01 01 2.08 000 2 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 40.380.000,00 40.380.000,00 40.380.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Telawang, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - 4. Tata Kelola Pemerintahan 0 KECAMATAN TELAWANG 7 01 01 2.08 000 4 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 328.353.276,00 328.353.276,00 328.353.276,00 Kab. Kotawaringin Timur, Telawang, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Pendapatan Transfer Antar Daerah - 4. Tata Kelola Pemerintahan 0 KECAMATAN TELAWANG 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - - 206.890.000,00 206.890.000,00 206.890.000,00 - 4. Tata Kelola Pemerintahan - 0 KECAMATAN TELAWANG 7 01 01 2.09 000 2 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 8 Unit 8 Unit 196.740.000,00 196.740.000,00 196.740.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Telawang, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - 4. Tata Kelola Pemerintahan 0 KECAMATAN TELAWANG 7 01 01 2.09 000 9 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 6 Unit 6 Unit 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Telawang, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - 4. Tata Kelola Pemerintahan 0 KECAMATAN TELAWANG Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Pengadaan Mebel Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Fasilitasi Kunjungan Tamu Penyediaan Bahan/Material Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Jasa Surat Menyurat Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Perubahan RKPD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025 V-380 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target RENJA Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 7 01 01 2.09 001 0 Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 6 Unit 6 Unit 10.150.000,00 10.150.000,00 10.150.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Telawang, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Pendapatan Transfer Antar Daerah - 4. Tata Kelola Pemerintahan 0 KECAMATAN TELAWANG 952 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK - - - 16.250.000,00 16.250.000,00 16.250.000,00 0 7 01 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat - - - - 16.250.000,00 16.250.000,00 16.250.000,00 - 4. Tata Kelola Pemerintahan - 0 KECAMATAN TELAWANG 7 01 02 2.04 000 3 Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 6 Laporan 6 Laporan 16.250.000,00 16.250.000,00 16.250.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Telawang, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Pendapatan Transfer Antar Daerah - 4. Tata Kelola Pemerintahan 0 KECAMATAN TELAWANG 953 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN - - - 0,00 0,00 0,00 0 7 01 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa - - - - 0,00 0,00 0,00 - 4. Tata Kelola Pemerintahan - 0 KECAMATAN TELAWANG 7 01 03 2.01 000 3 Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 1 Laporan 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Telawang, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 4. Tata Kelola Pemerintahan 0 KECAMATAN TELAWANG 954 7 01 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM - - - 0,00 0,00 0,00 0 7 01 04 2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah - - - - 0,00 0,00 0,00 - 4. Tata Kelola Pemerintahan - 0 KECAMATAN TELAWANG 7 01 04 2.02 000 1 Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara 1 Laporan 1 Laporan 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Telawang, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 4. Tata Kelola Pemerintahan 0 KECAMATAN TELAWANG 955 7 01 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM - - - 197.069.616,00 222.029.616,00 222.029.616,00 0 7 01 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah - - - - 197.069.616,00 222.029.616,00 222.029.616,00 - 4. Tata Kelola Pemerintahan - 0 KECAMATAN TELAWANG 7 01 05 2.01 000 3 Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa 50 Orang 50 Orang 54.095.616,00 54.095.616,00 54.095.616,00 Kab. Kotawaringin Timur, Telawang, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Pendapatan Transfer Antar Daerah - 4. Tata Kelola Pemerintahan 0 KECAMATAN TELAWANG 7 01 05 2.01 000 4 Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional 75 Orang 75 Orang 142.974.000,00 167.934.000,00 167.934.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Telawang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Transfer Antar Daerah - 4. Tata Kelola Pemerintahan 0 KECAMATAN TELAWANG 956 7 01 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA - - - 0,00 0,00 0,00 0 7 01 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa - - - - 0,00 0,00 0,00 - 4. Tata Kelola Pemerintahan - 0 KECAMATAN TELAWANG 7 01 06 2.01 001 1 Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 1 Dokumen 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Telawang, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 4. Tata Kelola Pemerintahan 0 KECAMATAN TELAWANG 2.350.008.884,00 3.041.458.651,00 2.875.881.651,00 3.762.533.114 7 2.350.008.884,00 3.041.458.651,00 2.875.881.651,00 3.762.533.114 7 01 2.350.008.884,00 3.041.458.651,00 2.875.881.651,00 3.762.533.114 957 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 1.726.384.384,00 2.341.034.151,00 2.307.090.151,00 3.085.532.114 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum KECAMATAN BUKIT SANTUAI UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN Perubahan RKPD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025 V-381 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target RENJA Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 7 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - - - 0,00 0,00 0,00 - 4. Tata Kelola Pemerintahan - 16.000.000 KECAMATAN BUKIT SANTUAI 7 01 01 2.01 000 6 Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 5 Dokumen Laporan 5 Dokumen Laporan 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Bukit Santuai, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 4. Tata Kelola Pemerintahan 16.000.000 KECAMATAN BUKIT SANTUAI 7 2.350.008.884,00 3.041.458.651,00 2.875.881.651,00 3.762.533.114 7 01 2.350.008.884,00 3.041.458.651,00 2.875.881.651,00 3.762.533.114 958 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 1.726.384.384,00 2.341.034.151,00 2.307.090.151,00 3.085.532.114 7 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - - - 0,00 0,00 0,00 - 4. Tata Kelola Pemerintahan - 16.000.000 KECAMATAN BUKIT SANTUAI 7 01 01 2.01 000 6 7 2.350.008.884,00 3.041.458.651,00 2.875.881.651,00 3.762.533.114 7 01 2.350.008.884,00 3.041.458.651,00 2.875.881.651,00 3.762.533.114 959 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 1.726.384.384,00 2.341.034.151,00 2.307.090.151,00 3.085.532.114 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - - - 1.114.148.558,00 1.136.958.825,00 1.136.958.825,00 - 4. Tata Kelola Pemerintahan - 1.833.887.288 KECAMATAN BUKIT SANTUAI 7 01 01 2.02 000 1 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 14 Orang/bulan 14 Orang/bulan 1.114.148.558,00 1.136.958.825,00 1.136.958.825,00 Kab. Kotawaringin Timur, Bukit Santuai, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Pendapatan Transfer Antar Daerah DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja - 4. Tata Kelola Pemerintahan 1.792.887.288 KECAMATAN BUKIT SANTUAI 7 01 01 2.02 000 4 Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 12 Dokumen 12 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Bukit Santuai, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 4. Tata Kelola Pemerintahan 12.000.000 KECAMATAN BUKIT SANTUAI 7 2.350.008.884,00 3.041.458.651,00 2.875.881.651,00 3.762.533.114 7 01 2.350.008.884,00 3.041.458.651,00 2.875.881.651,00 3.762.533.114 960 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 1.726.384.384,00 2.341.034.151,00 2.307.090.151,00 3.085.532.114 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - - - 1.114.148.558,00 1.136.958.825,00 1.136.958.825,00 - 4. Tata Kelola Pemerintahan - 1.833.887.288 KECAMATAN BUKIT SANTUAI 7 01 01 2.02 000 4 7 2.350.008.884,00 3.041.458.651,00 2.875.881.651,00 3.762.533.114 7 01 2.350.008.884,00 3.041.458.651,00 2.875.881.651,00 3.762.533.114 961 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 1.726.384.384,00 2.341.034.151,00 2.307.090.151,00 3.085.532.114 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - - - 1.114.148.558,00 1.136.958.825,00 1.136.958.825,00 - 4. Tata Kelola Pemerintahan - 1.833.887.288 KECAMATAN BUKIT SANTUAI 7 01 01 2.02 000 5 Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 3 Laporan 3 Laporan 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Bukit Santuai, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 4. Tata Kelola Pemerintahan 9.000.000 KECAMATAN BUKIT SANTUAI 7 2.350.008.884,00 3.041.458.651,00 2.875.881.651,00 3.762.533.114 7 01 2.350.008.884,00 3.041.458.651,00 2.875.881.651,00 3.762.533.114 962 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 1.726.384.384,00 2.341.034.151,00 2.307.090.151,00 3.085.532.114 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - - - 1.114.148.558,00 1.136.958.825,00 1.136.958.825,00 - 4. Tata Kelola Pemerintahan - 1.833.887.288 KECAMATAN BUKIT SANTUAI 7 01 01 2.02 000 5 7 2.350.008.884,00 3.041.458.651,00 2.875.881.651,00 3.762.533.114 7 01 2.350.008.884,00 3.041.458.651,00 2.875.881.651,00 3.762.533.114 963 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 1.726.384.384,00 2.341.034.151,00 2.307.090.151,00 3.085.532.114 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - - - 1.114.148.558,00 1.136.958.825,00 1.136.958.825,00 - 4. Tata Kelola Pemerintahan - 1.833.887.288 KECAMATAN BUKIT SANTUAI Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD NON URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD NON URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD NON URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN Perubahan RKPD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025 V-382 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target RENJA Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 7 01 01 2.02 000 7 Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semest eran SKPD 20 Laporan 20 Laporan 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Bukit Santuai, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 4. Tata Kelola Pemerintahan 20.000.000 KECAMATAN BUKIT SANTUAI 7 2.350.008.884,00 3.041.458.651,00 2.875.881.651,00 3.762.533.114 7 01 2.350.008.884,00 3.041.458.651,00 2.875.881.651,00 3.762.533.114 964 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 1.726.384.384,00 2.341.034.151,00 2.307.090.151,00 3.085.532.114 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - - - 1.114.148.558,00 1.136.958.825,00 1.136.958.825,00 - 4. Tata Kelola Pemerintahan - 1.833.887.288 KECAMATAN BUKIT SANTUAI 7 01 01 2.02 000 7 7 2.350.008.884,00 3.041.458.651,00 2.875.881.651,00 3.762.533.114 7 01 2.350.008.884,00 3.041.458.651,00 2.875.881.651,00 3.762.533.114 965 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 1.726.384.384,00 2.341.034.151,00 2.307.090.151,00 3.085.532.114 7 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - - - 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 - 3. Sumberdaya Manusia - 67.740.000 KECAMATAN BUKIT SANTUAI 7 01 01 2.05 000 2 Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 20 orang Paket 20 orang Paket 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Bukit Santuai, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Sumberdaya Manusia 19.740.000 KECAMATAN BUKIT SANTUAI 7 2.350.008.884,00 3.041.458.651,00 2.875.881.651,00 3.762.533.114 7 01 2.350.008.884,00 3.041.458.651,00 2.875.881.651,00 3.762.533.114 966 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 1.726.384.384,00 2.341.034.151,00 2.307.090.151,00 3.085.532.114 7 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - - - 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 - 3. Sumberdaya Manusia - 67.740.000 KECAMATAN BUKIT SANTUAI 7 01 01 2.05 000 2 7 2.350.008.884,00 3.041.458.651,00 2.875.881.651,00 3.762.533.114 7 01 2.350.008.884,00 3.041.458.651,00 2.875.881.651,00 3.762.533.114 967 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 1.726.384.384,00 2.341.034.151,00 2.307.090.151,00 3.085.532.114 7 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - - - 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 - 3. Sumberdaya Manusia - 67.740.000 KECAMATAN BUKIT SANTUAI 7 01 01 2.05 000 9 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 2 Orang 2 Orang 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Bukit Santuai, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - 3. Sumberdaya Manusia 24.000.000 KECAMATAN BUKIT SANTUAI 7 2.350.008.884,00 3.041.458.651,00 2.875.881.651,00 3.762.533.114 7 01 2.350.008.884,00 3.041.458.651,00 2.875.881.651,00 3.762.533.114 968 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 1.726.384.384,00 2.341.034.151,00 2.307.090.151,00 3.085.532.114 7 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - - - 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 - 3. Sumberdaya Manusia - 67.740.000 KECAMATAN BUKIT SANTUAI 7 01 01 2.05 000 9 7 2.350.008.884,00 3.041.458.651,00 2.875.881.651,00 3.762.533.114 7 01 2.350.008.884,00 3.041.458.651,00 2.875.881.651,00 3.762.533.114 969 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 1.726.384.384,00 2.341.034.151,00 2.307.090.151,00 3.085.532.114 7 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - - - 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 - 3. Sumberdaya Manusia - 67.740.000 KECAMATAN BUKIT SANTUAI 7 01 01 2.05 001 1 Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 2 Orang 2 Orang 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Bukit Santuai, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - 3. Sumberdaya Manusia 24.000.000 KECAMATAN BUKIT SANTUAI 7 2.350.008.884,00 3.041.458.651,00 2.875.881.651,00 3.762.533.114 7 01 2.350.008.884,00 3.041.458.651,00 2.875.881.651,00 3.762.533.114 970 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 1.726.384.384,00 2.341.034.151,00 2.307.090.151,00 3.085.532.114 7 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - - - 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 - 3. Sumberdaya Manusia - 67.740.000 KECAMATAN BUKIT SANTUAI 7 01 01 2.05 001 1 7 2.350.008.884,00 3.041.458.651,00 2.875.881.651,00 3.762.533.114 7 01 2.350.008.884,00 3.041.458.651,00 2.875.881.651,00 3.762.533.114 971 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 1.726.384.384,00 2.341.034.151,00 2.307.090.151,00 3.085.532.114 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD NON URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya NON URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi NON URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan NON URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN Perubahan RKPD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025 V-383 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target RENJA Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - - 168.029.000,00 168.224.000,00 168.224.000,00 - 4. Tata Kelola Pemerintahan - 243.100.000 KECAMATAN BUKIT SANTUAI 7 01 01 2.06 000 1 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 6 Paket 6 Paket 0,00 3.000.000,00 3.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Bukit Santuai, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - 4. Tata Kelola Pemerintahan 10.000.000 KECAMATAN BUKIT SANTUAI 7 2.350.008.884,00 3.041.458.651,00 2.875.881.651,00 3.762.533.114 7 01 2.350.008.884,00 3.041.458.651,00 2.875.881.651,00 3.762.533.114 972 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 1.726.384.384,00 2.341.034.151,00 2.307.090.151,00 3.085.532.114 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - - 168.029.000,00 168.224.000,00 168.224.000,00 - 4. Tata Kelola Pemerintahan - 243.100.000 KECAMATAN BUKIT SANTUAI 7 01 01 2.06 000 1 7 2.350.008.884,00 3.041.458.651,00 2.875.881.651,00 3.762.533.114 7 01 2.350.008.884,00 3.041.458.651,00 2.875.881.651,00 3.762.533.114 973 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 1.726.384.384,00 2.341.034.151,00 2.307.090.151,00 3.085.532.114 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - - 168.029.000,00 168.224.000,00 168.224.000,00 - 4. Tata Kelola Pemerintahan - 243.100.000 KECAMATAN BUKIT SANTUAI 7 01 01 2.06 000 4 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 12 bulan Paket 12 bulan Paket 0,00 30.000.000,00 30.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Bukit Santuai, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - 4. Tata Kelola Pemerintahan 40.000.000 KECAMATAN BUKIT SANTUAI 7 2.350.008.884,00 3.041.458.651,00 2.875.881.651,00 3.762.533.114 7 01 2.350.008.884,00 3.041.458.651,00 2.875.881.651,00 3.762.533.114 974 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 1.726.384.384,00 2.341.034.151,00 2.307.090.151,00 3.085.532.114 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - - 168.029.000,00 168.224.000,00 168.224.000,00 - 4. Tata Kelola Pemerintahan - 243.100.000 KECAMATAN BUKIT SANTUAI 7 01 01 2.06 000 4 7 2.350.008.884,00 3.041.458.651,00 2.875.881.651,00 3.762.533.114 7 01 2.350.008.884,00 3.041.458.651,00 2.875.881.651,00 3.762.533.114 975 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 1.726.384.384,00 2.341.034.151,00 2.307.090.151,00 3.085.532.114 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - - 168.029.000,00 168.224.000,00 168.224.000,00 - 4. Tata Kelola Pemerintahan - 243.100.000 KECAMATAN BUKIT SANTUAI 7 01 01 2.06 000 5 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 10000 lembar Paket 10000 lembar Paket 0,00 6.195.000,00 6.195.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Bukit Santuai, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - 4. Tata Kelola Pemerintahan 8.000.000 KECAMATAN BUKIT SANTUAI 7 2.350.008.884,00 3.041.458.651,00 2.875.881.651,00 3.762.533.114 7 01 2.350.008.884,00 3.041.458.651,00 2.875.881.651,00 3.762.533.114 976 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 1.726.384.384,00 2.341.034.151,00 2.307.090.151,00 3.085.532.114 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - - 168.029.000,00 168.224.000,00 168.224.000,00 - 4. Tata Kelola Pemerintahan - 243.100.000 KECAMATAN BUKIT SANTUAI 7 01 01 2.06 000 5 7 2.350.008.884,00 3.041.458.651,00 2.875.881.651,00 3.762.533.114 7 01 2.350.008.884,00 3.041.458.651,00 2.875.881.651,00 3.762.533.114 977 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 1.726.384.384,00 2.341.034.151,00 2.307.090.151,00 3.085.532.114 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - - 168.029.000,00 168.224.000,00 168.224.000,00 - 4. Tata Kelola Pemerintahan - 243.100.000 KECAMATAN BUKIT SANTUAI 7 01 01 2.06 000 7 Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan 20 satuan Paket 20 satuan Paket 0,00 20.000.000,00 20.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Bukit Santuai, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - 4. Tata Kelola Pemerintahan 25.100.000 KECAMATAN BUKIT SANTUAI 7 2.350.008.884,00 3.041.458.651,00 2.875.881.651,00 3.762.533.114 7 01 2.350.008.884,00 3.041.458.651,00 2.875.881.651,00 3.762.533.114 978 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 1.726.384.384,00 2.341.034.151,00 2.307.090.151,00 3.085.532.114 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - - 168.029.000,00 168.224.000,00 168.224.000,00 - 4. Tata Kelola Pemerintahan - 243.100.000 KECAMATAN BUKIT SANTUAI 7 01 01 2.06 000 7 7 2.350.008.884,00 3.041.458.651,00 2.875.881.651,00 3.762.533.114 7 01 2.350.008.884,00 3.041.458.651,00 2.875.881.651,00 3.762.533.114 979 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 1.726.384.384,00 2.341.034.151,00 2.307.090.151,00 3.085.532.114 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - - 168.029.000,00 168.224.000,00 168.224.000,00 - 4. Tata Kelola Pemerintahan - 243.100.000 KECAMATAN BUKIT SANTUAI 7 01 01 2.06 000 8 Penyediaan Komponen Instalasi NON URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX Penyediaan Komponen Instalasi UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN Penyediaan Bahan Logistik Kantor NON URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX Penyediaan Bahan Logistik Kantor UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan NON URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN Penyediaan Bahan/Material NON URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX Penyediaan Bahan/Material UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN Fasilitasi Kunjungan Tamu Perubahan RKPD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025 V-384 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target RENJA Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 50 Laporan 50 Laporan 0,00 50.085.000,00 50.085.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Bukit Santuai, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - 4. Tata Kelola Pemerintahan 60.000.000 KECAMATAN BUKIT SANTUAI 7 2.350.008.884,00 3.041.458.651,00 2.875.881.651,00 3.762.533.114 7 01 2.350.008.884,00 3.041.458.651,00 2.875.881.651,00 3.762.533.114 980 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 1.726.384.384,00 2.341.034.151,00 2.307.090.151,00 3.085.532.114 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - - 168.029.000,00 168.224.000,00 168.224.000,00 - 4. Tata Kelola Pemerintahan - 243.100.000 KECAMATAN BUKIT SANTUAI 7 01 01 2.06 000 8 7 2.350.008.884,00 3.041.458.651,00 2.875.881.651,00 3.762.533.114 7 01 2.350.008.884,00 3.041.458.651,00 2.875.881.651,00 3.762.533.114 981 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 1.726.384.384,00 2.341.034.151,00 2.307.090.151,00 3.085.532.114 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - - 168.029.000,00 168.224.000,00 168.224.000,00 - 4. Tata Kelola Pemerintahan - 243.100.000 KECAMATAN BUKIT SANTUAI 7 01 01 2.06 000 9 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 10 Laporan 10 Laporan 0,00 58.944.000,00 25.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Bukit Santuai, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - 4. Tata Kelola Pemerintahan 100.000.000 KECAMATAN BUKIT SANTUAI 7 2.350.008.884,00 3.041.458.651,00 2.875.881.651,00 3.762.533.114 7 01 2.350.008.884,00 3.041.458.651,00 2.875.881.651,00 3.762.533.114 982 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 1.726.384.384,00 2.341.034.151,00 2.307.090.151,00 3.085.532.114 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - - 168.029.000,00 168.224.000,00 168.224.000,00 - 4. Tata Kelola Pemerintahan - 243.100.000 KECAMATAN BUKIT SANTUAI 7 01 01 2.06 000 9 7 2.350.008.884,00 3.041.458.651,00 2.875.881.651,00 3.762.533.114 7 01 2.350.008.884,00 3.041.458.651,00 2.875.881.651,00 3.762.533.114 983 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 1.726.384.384,00 2.341.034.151,00 2.307.090.151,00 3.085.532.114 7 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - - - 0,00 599.804.500,00 599.804.500,00 - 1. Infrastruktur - 400.000.000 KECAMATAN BUKIT SANTUAI 7 01 01 2.07 000 1 Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan 2 Unit 2 Unit 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Bukit Santuai, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 1. Infrastruktur 0 KECAMATAN BUKIT SANTUAI 7 2.350.008.884,00 3.041.458.651,00 2.875.881.651,00 3.762.533.114 7 01 2.350.008.884,00 3.041.458.651,00 2.875.881.651,00 3.762.533.114 984 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 1.726.384.384,00 2.341.034.151,00 2.307.090.151,00 3.085.532.114 7 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - - - 0,00 599.804.500,00 599.804.500,00 - 1. Infrastruktur - 400.000.000 KECAMATAN BUKIT SANTUAI 7 01 01 2.07 000 1 7 2.350.008.884,00 3.041.458.651,00 2.875.881.651,00 3.762.533.114 7 01 2.350.008.884,00 3.041.458.651,00 2.875.881.651,00 3.762.533.114 985 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 1.726.384.384,00 2.341.034.151,00 2.307.090.151,00 3.085.532.114 7 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - - - 0,00 599.804.500,00 599.804.500,00 - 1. Infrastruktur - 400.000.000 KECAMATAN BUKIT SANTUAI 7 01 01 2.07 000 5 Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 12 Unit 12 Unit 0,00 30.000.000,00 30.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Bukit Santuai, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 1. Infrastruktur 50.000.000 KECAMATAN BUKIT SANTUAI 7 2.350.008.884,00 3.041.458.651,00 2.875.881.651,00 3.762.533.114 7 01 2.350.008.884,00 3.041.458.651,00 2.875.881.651,00 3.762.533.114 986 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 1.726.384.384,00 2.341.034.151,00 2.307.090.151,00 3.085.532.114 7 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - - - 0,00 599.804.500,00 599.804.500,00 - 1. Infrastruktur - 400.000.000 KECAMATAN BUKIT SANTUAI 7 01 01 2.07 000 5 7 2.350.008.884,00 3.041.458.651,00 2.875.881.651,00 3.762.533.114 7 01 2.350.008.884,00 3.041.458.651,00 2.875.881.651,00 3.762.533.114 987 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 1.726.384.384,00 2.341.034.151,00 2.307.090.151,00 3.085.532.114 7 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - - - 0,00 599.804.500,00 599.804.500,00 - 1. Infrastruktur - 400.000.000 KECAMATAN BUKIT SANTUAI NON URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX Fasilitasi Kunjungan Tamu UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD NON URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan NON URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN Pengadaan Mebel NON URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX Pengadaan Mebel UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN Perubahan RKPD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025 V-385 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target RENJA Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 7 01 01 2.07 000 6 Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 10 Unit 10 Unit 0,00 55.504.500,00 55.504.500,00 Kab. Kotawaringin Timur, Bukit Santuai, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 1. Infrastruktur 0 KECAMATAN BUKIT SANTUAI 7 2.350.008.884,00 3.041.458.651,00 2.875.881.651,00 3.762.533.114 7 01 2.350.008.884,00 3.041.458.651,00 2.875.881.651,00 3.762.533.114 988 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 1.726.384.384,00 2.341.034.151,00 2.307.090.151,00 3.085.532.114 7 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - - - 0,00 599.804.500,00 599.804.500,00 - 1. Infrastruktur - 400.000.000 KECAMATAN BUKIT SANTUAI 7 01 01 2.07 000 6 7 2.350.008.884,00 3.041.458.651,00 2.875.881.651,00 3.762.533.114 7 01 2.350.008.884,00 3.041.458.651,00 2.875.881.651,00 3.762.533.114 989 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 1.726.384.384,00 2.341.034.151,00 2.307.090.151,00 3.085.532.114 7 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - - - 0,00 599.804.500,00 599.804.500,00 - 1. Infrastruktur - 400.000.000 KECAMATAN BUKIT SANTUAI 7 01 01 2.07 000 9 Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 2 Unit 2 Unit 0,00 495.300.000,00 495.300.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Bukit Santuai, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 1. Infrastruktur 250.000.000 KECAMATAN BUKIT SANTUAI 7 2.350.008.884,00 3.041.458.651,00 2.875.881.651,00 3.762.533.114 7 01 2.350.008.884,00 3.041.458.651,00 2.875.881.651,00 3.762.533.114 990 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 1.726.384.384,00 2.341.034.151,00 2.307.090.151,00 3.085.532.114 7 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - - - 0,00 599.804.500,00 599.804.500,00 - 1. Infrastruktur - 400.000.000 KECAMATAN BUKIT SANTUAI 7 01 01 2.07 000 9 7 2.350.008.884,00 3.041.458.651,00 2.875.881.651,00 3.762.533.114 7 01 2.350.008.884,00 3.041.458.651,00 2.875.881.651,00 3.762.533.114 991 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 1.726.384.384,00 2.341.034.151,00 2.307.090.151,00 3.085.532.114 7 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - - - 0,00 599.804.500,00 599.804.500,00 - 1. Infrastruktur - 400.000.000 KECAMATAN BUKIT SANTUAI 7 01 01 2.07 001 0 Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 10 Unit 10 Unit 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Bukit Santuai, Semua Kel/Desa - - 1. Infrastruktur 50.000.000 KECAMATAN BUKIT SANTUAI 7 2.350.008.884,00 3.041.458.651,00 2.875.881.651,00 3.762.533.114 7 01 2.350.008.884,00 3.041.458.651,00 2.875.881.651,00 3.762.533.114 992 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 1.726.384.384,00 2.341.034.151,00 2.307.090.151,00 3.085.532.114 7 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - - - 0,00 599.804.500,00 599.804.500,00 - 1. Infrastruktur - 400.000.000 KECAMATAN BUKIT SANTUAI 7 01 01 2.07 001 0 7 2.350.008.884,00 3.041.458.651,00 2.875.881.651,00 3.762.533.114 7 01 2.350.008.884,00 3.041.458.651,00 2.875.881.651,00 3.762.533.114 993 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 1.726.384.384,00 2.341.034.151,00 2.307.090.151,00 3.085.532.114 7 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - - - 0,00 599.804.500,00 599.804.500,00 - 1. Infrastruktur - 400.000.000 KECAMATAN BUKIT SANTUAI 7 01 01 2.07 001 1 Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 10 Unit 10 Unit 0,00 19.000.000,00 19.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Bukit Santuai, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 1. Infrastruktur 50.000.000 KECAMATAN BUKIT SANTUAI 7 2.350.008.884,00 3.041.458.651,00 2.875.881.651,00 3.762.533.114 7 01 2.350.008.884,00 3.041.458.651,00 2.875.881.651,00 3.762.533.114 994 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 1.726.384.384,00 2.341.034.151,00 2.307.090.151,00 3.085.532.114 7 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - - - 0,00 599.804.500,00 599.804.500,00 - 1. Infrastruktur - 400.000.000 KECAMATAN BUKIT SANTUAI 7 01 01 2.07 001 1 7 2.350.008.884,00 3.041.458.651,00 2.875.881.651,00 3.762.533.114 7 01 2.350.008.884,00 3.041.458.651,00 2.875.881.651,00 3.762.533.114 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya NON URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya NON URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya NON URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya NON URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN Perubahan RKPD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025 V-386 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target RENJA Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 995 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 1.726.384.384,00 2.341.034.151,00 2.307.090.151,00 3.085.532.114 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - - 319.839.326,00 311.679.326,00 311.679.326,00 - 4. Tata Kelola Pemerintahan - 315.839.326 KECAMATAN BUKIT SANTUAI 7 01 01 2.08 000 1 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 300 Laporan 300 Laporan 0,00 3.000.000,00 3.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Bukit Santuai, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - 4. Tata Kelola Pemerintahan 4.000.000 KECAMATAN BUKIT SANTUAI 7 2.350.008.884,00 3.041.458.651,00 2.875.881.651,00 3.762.533.114 7 01 2.350.008.884,00 3.041.458.651,00 2.875.881.651,00 3.762.533.114 996 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 1.726.384.384,00 2.341.034.151,00 2.307.090.151,00 3.085.532.114 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - - 319.839.326,00 311.679.326,00 311.679.326,00 - 4. Tata Kelola Pemerintahan - 315.839.326 KECAMATAN BUKIT SANTUAI 7 01 01 2.08 000 1 7 2.350.008.884,00 3.041.458.651,00 2.875.881.651,00 3.762.533.114 7 01 2.350.008.884,00 3.041.458.651,00 2.875.881.651,00 3.762.533.114 997 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 1.726.384.384,00 2.341.034.151,00 2.307.090.151,00 3.085.532.114 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - - 319.839.326,00 311.679.326,00 311.679.326,00 - 4. Tata Kelola Pemerintahan - 315.839.326 KECAMATAN BUKIT SANTUAI 7 01 01 2.08 000 2 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 bulan Laporan 12 bulan Laporan 0,00 20.000.000,00 20.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Bukit Santuai, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - 4. Tata Kelola Pemerintahan 15.000.000 KECAMATAN BUKIT SANTUAI 7 2.350.008.884,00 3.041.458.651,00 2.875.881.651,00 3.762.533.114 7 01 2.350.008.884,00 3.041.458.651,00 2.875.881.651,00 3.762.533.114 998 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 1.726.384.384,00 2.341.034.151,00 2.307.090.151,00 3.085.532.114 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - - 319.839.326,00 311.679.326,00 311.679.326,00 - 4. Tata Kelola Pemerintahan - 315.839.326 KECAMATAN BUKIT SANTUAI 7 01 01 2.08 000 2 7 2.350.008.884,00 3.041.458.651,00 2.875.881.651,00 3.762.533.114 7 01 2.350.008.884,00 3.041.458.651,00 2.875.881.651,00 3.762.533.114 999 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 1.726.384.384,00 2.341.034.151,00 2.307.090.151,00 3.085.532.114 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - - 319.839.326,00 311.679.326,00 311.679.326,00 - 4. Tata Kelola Pemerintahan - 315.839.326 KECAMATAN BUKIT SANTUAI 7 01 01 2.08 000 4 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 26 Laporan 26 Laporan 296.839.326,00 288.679.326,00 288.679.326,00 Kab. Kotawaringin Timur, Bukit Santuai, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - 4. Tata Kelola Pemerintahan 296.839.326 KECAMATAN BUKIT SANTUAI 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - - 104.367.500,00 104.367.500,00 104.367.500,00 - 4. Tata Kelola Pemerintahan - 208.965.500 KECAMATAN BUKIT SANTUAI 7 01 01 2.09 000 1 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 11 Unit 11 Unit 0,00 5.600.000,00 5.600.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Bukit Santuai, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - 4. Tata Kelola Pemerintahan 6.000.000 KECAMATAN BUKIT SANTUAI 7 2.350.008.884,00 3.041.458.651,00 2.875.881.651,00 3.762.533.114 7 01 2.350.008.884,00 3.041.458.651,00 2.875.881.651,00 3.762.533.114 # # 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 1.726.384.384,00 2.341.034.151,00 2.307.090.151,00 3.085.532.114 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - - 104.367.500,00 104.367.500,00 104.367.500,00 - 4. Tata Kelola Pemerintahan - 208.965.500 KECAMATAN BUKIT SANTUAI 7 01 01 2.09 000 1 7 2.350.008.884,00 3.041.458.651,00 2.875.881.651,00 3.762.533.114 7 01 2.350.008.884,00 3.041.458.651,00 2.875.881.651,00 3.762.533.114 # # 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 1.726.384.384,00 2.341.034.151,00 2.307.090.151,00 3.085.532.114 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - - 104.367.500,00 104.367.500,00 104.367.500,00 - 4. Tata Kelola Pemerintahan - 208.965.500 KECAMATAN BUKIT SANTUAI 7 01 01 2.09 000 2 Penyediaan Jasa Surat Menyurat NON URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX Penyediaan Jasa Surat Menyurat UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik NON URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan NON URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Perubahan RKPD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025 V-387 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target RENJA Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 11 Unit 11 Unit 0,00 98.767.500,00 98.767.500,00 Kab. Kotawaringin Timur, Bukit Santuai, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - 4. Tata Kelola Pemerintahan 91.965.500 KECAMATAN BUKIT SANTUAI 7 2.350.008.884,00 3.041.458.651,00 2.875.881.651,00 3.762.533.114 7 01 2.350.008.884,00 3.041.458.651,00 2.875.881.651,00 3.762.533.114 # # 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 1.726.384.384,00 2.341.034.151,00 2.307.090.151,00 3.085.532.114 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - - 104.367.500,00 104.367.500,00 104.367.500,00 - 4. Tata Kelola Pemerintahan - 208.965.500 KECAMATAN BUKIT SANTUAI 7 01 01 2.09 000 2 7 2.350.008.884,00 3.041.458.651,00 2.875.881.651,00 3.762.533.114 7 01 2.350.008.884,00 3.041.458.651,00 2.875.881.651,00 3.762.533.114 # # 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 1.726.384.384,00 2.341.034.151,00 2.307.090.151,00 3.085.532.114 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - - 104.367.500,00 104.367.500,00 104.367.500,00 - 4. Tata Kelola Pemerintahan - 208.965.500 KECAMATAN BUKIT SANTUAI 7 01 01 2.09 000 9 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 5 pintu Unit 5 pintu Unit 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Bukit Santuai, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 4. Tata Kelola Pemerintahan 100.000.000 KECAMATAN BUKIT SANTUAI 7 01 01 2.09 001 0 Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 8 Unit 8 Unit 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Bukit Santuai, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 4. Tata Kelola Pemerintahan 6.000.000 KECAMATAN BUKIT SANTUAI 7 2.350.008.884,00 3.041.458.651,00 2.875.881.651,00 3.762.533.114 7 01 2.350.008.884,00 3.041.458.651,00 2.875.881.651,00 3.762.533.114 # # 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 1.726.384.384,00 2.341.034.151,00 2.307.090.151,00 3.085.532.114 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - - 104.367.500,00 104.367.500,00 104.367.500,00 - 4. Tata Kelola Pemerintahan - 208.965.500 KECAMATAN BUKIT SANTUAI 7 01 01 2.09 001 0 7 2.350.008.884,00 3.041.458.651,00 2.875.881.651,00 3.762.533.114 7 01 2.350.008.884,00 3.041.458.651,00 2.875.881.651,00 3.762.533.114 # # 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 1.726.384.384,00 2.341.034.151,00 2.307.090.151,00 3.085.532.114 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - - 104.367.500,00 104.367.500,00 104.367.500,00 - 4. Tata Kelola Pemerintahan - 208.965.500 KECAMATAN BUKIT SANTUAI 7 01 01 2.09 001 1 Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 8 Unit 8 Unit 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Bukit Santuai, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 4. Tata Kelola Pemerintahan 5.000.000 KECAMATAN BUKIT SANTUAI 7 2.350.008.884,00 3.041.458.651,00 2.875.881.651,00 3.762.533.114 7 01 2.350.008.884,00 3.041.458.651,00 2.875.881.651,00 3.762.533.114 # # 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 1.726.384.384,00 2.341.034.151,00 2.307.090.151,00 3.085.532.114 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - - 104.367.500,00 104.367.500,00 104.367.500,00 - 4. Tata Kelola Pemerintahan - 208.965.500 KECAMATAN BUKIT SANTUAI 7 01 01 2.09 001 1 7 2.350.008.884,00 3.041.458.651,00 2.875.881.651,00 3.762.533.114 7 01 2.350.008.884,00 3.041.458.651,00 2.875.881.651,00 3.762.533.114 # # 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK - - - 334.045.000,00 342.205.000,00 255.102.000,00 316.441.000 7 01 02 2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan - - - - 190.320.000,00 190.320.000,00 190.320.000,00 - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis - 150.700.000 KECAMATAN BUKIT SANTUAI 7 01 02 2.01 000 1 Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 115 Laporan 115 Laporan 190.320.000,00 190.320.000,00 135.137.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis 150.700.000 KECAMATAN BUKIT SANTUAI Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait NON URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya NON URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya NON URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN Perubahan RKPD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025 V-388 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target RENJA Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 7 01 02 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan - - - - 143.725.000,00 151.885.000,00 151.885.000,00 - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis - 165.741.000 KECAMATAN BUKIT SANTUAI 7 01 02 2.02 000 3 Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 10 Laporan 10 Laporan 143.725.000,00 151.885.000,00 119.965.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Bukit Santuai, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis 165.741.000 KECAMATAN BUKIT SANTUAI # # 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN - - - 26.860.000,00 26.860.000,00 26.050.000,00 45.000.000 7 01 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa - - - - 13.570.000,00 13.570.000,00 13.570.000,00 - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis - 15.000.000 KECAMATAN BUKIT SANTUAI 7 01 03 2.01 000 1 Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 14 desa Lembaga Kemasyarakat an 14 desa Lembaga Kemasyarakatan 13.570.000,00 13.570.000,00 13.570.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Bukit Santuai, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis 15.000.000 KECAMATAN BUKIT SANTUAI 7 01 03 2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan - - - - 13.290.000,00 13.290.000,00 13.290.000,00 - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis - 30.000.000 KECAMATAN BUKIT SANTUAI 7 01 03 2.03 000 2 Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya 14 desa Lembaga Kemasyarakat an 14 desa Lembaga Kemasyarakatan 13.290.000,00 13.290.000,00 12.480.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Bukit Santuai, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis 30.000.000 KECAMATAN BUKIT SANTUAI # # 7 01 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM - - - 138.000.000,00 206.640.000,00 201.240.000,00 153.000.000 7 01 04 2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum - - - - 138.000.000,00 206.640.000,00 206.640.000,00 - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis - 153.000.000 KECAMATAN BUKIT SANTUAI 7 01 04 2.01 000 1 Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 4 Laporan 4 Laporan 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Bukit Santuai, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis 15.000.000 KECAMATAN BUKIT SANTUAI 7 01 04 2.01 000 2 Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 47 Laporan 47 Laporan 138.000.000,00 206.640.000,00 201.240.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Bukit Santuai, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Transfer Antar Daerah - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis 138.000.000 KECAMATAN BUKIT SANTUAI # # 7 01 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM - - - 289.500,00 58.189.500,00 58.189.500,00 80.000.000 7 01 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah - - - - 289.500,00 58.189.500,00 58.189.500,00 - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis - 80.000.000 KECAMATAN BUKIT SANTUAI 7 01 05 2.01 000 4 Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional 500 Orang 500 Orang 0,00 26.070.000,00 26.070.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Bukit Santuai, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis 30.000.000 KECAMATAN BUKIT SANTUAI 7 01 05 2.01 000 5 Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan 10 Laporan 10 Laporan 0,00 6.500.000,00 6.500.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Bukit Santuai, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis 10.000.000 KECAMATAN BUKIT SANTUAI 7 01 05 2.01 000 6 Jumlah Lembaga Masyarakat yang Dikembangkan dalam Kehidupan Demokrasi berdasarkan Pancasila 30 orang Lembaga Masyarakat 30 orang Lembaga Masyarakat 289.500,00 25.619.500,00 25.619.500,00 Kab. Kotawaringin Timur, Bukit Santuai, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis 40.000.000 KECAMATAN BUKIT SANTUAI # # 7 01 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA - - - 124.430.000,00 66.530.000,00 28.210.000,00 82.560.000 7 01 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa - - - - 124.430.000,00 66.530.000,00 66.530.000,00 - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis - 82.560.000 KECAMATAN BUKIT SANTUAI 7 01 06 2.01 000 1 Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Pengembangan Kehidupan Demokrasi Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Perubahan RKPD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025 V-389 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target RENJA Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa 14 desa Dokumen 14 desa Dokumen 22.000.000,00 17.100.000,00 6.500.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Bukit Santuai, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis 16.280.000 KECAMATAN BUKIT SANTUAI 7 01 06 2.01 000 3 Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 14 desa Dokumen 14 desa Dokumen 30.000.000,00 17.100.000,00 6.500.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Bukit Santuai, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis 16.280.000 KECAMATAN BUKIT SANTUAI 7 01 06 2.01 000 6 Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa 6 desa Dokumen 6 desa Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Bukit Santuai, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis 15.000.000 KECAMATAN BUKIT SANTUAI 7 01 06 2.01 000 8 Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa 14 desa Dokumen 14 desa Dokumen 27.880.000,00 15.000.000,00 6.500.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Bukit Santuai, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis 15.000.000 KECAMATAN BUKIT SANTUAI 7 01 06 2.01 000 9 Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 14 desa Dokumen 14 desa Dokumen 14.550.000,00 6.000.000,00 4.400.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Bukit Santuai, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis 5.000.000 KECAMATAN BUKIT SANTUAI 7 01 06 2.01 001 1 Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 14 desa Dokumen 14 desa Dokumen 30.000.000,00 11.330.000,00 4.310.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Bukit Santuai, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis 15.000.000 KECAMATAN BUKIT SANTUAI 3.083.049.667,00 3.511.157.448,00 3.432.557.448,00 0 7 3.083.049.667,00 3.511.157.448,00 3.432.557.448,00 0 7 01 3.083.049.667,00 3.511.157.448,00 3.432.557.448,00 0 # # 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 2.990.249.667,00 3.228.887.448,00 3.150.287.448,00 0 7 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - - - 0,00 0,00 0,00 - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis - 0 KECAMATAN TUALAN HULU 7 01 01 2.01 000 6 Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1000 Laporan 1000 Laporan 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Tualan Hulu, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis 0 KECAMATAN TUALAN HULU 7 01 01 2.01 000 7 Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 38571 Laporan 38571 Laporan 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Tualan Hulu, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 4. Tata Kelola Pemerintahan 0 KECAMATAN TUALAN HULU 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - - - 1.703.194.496,00 1.723.582.278,00 1.723.582.278,00 - 4. Tata Kelola Pemerintahan - 0 KECAMATAN TUALAN HULU 7 01 01 2.02 000 1 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 20 Orang/bulan 20 Orang/bulan 1.703.194.496,00 1.723.582.278,00 1.723.582.278,00 Kab. Kotawaringin Timur, Tualan Hulu, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Pendapatan Transfer Antar Daerah DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja - 4. Tata Kelola Pemerintahan 0 KECAMATAN TUALAN HULU 7 01 01 2.02 000 5 Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 300 Laporan 300 Laporan 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Tualan Hulu, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 4. Tata Kelola Pemerintahan 0 KECAMATAN TUALAN HULU 7 01 01 2.02 000 7 Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semest eran SKPD 100 Laporan 100 Laporan 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Tualan Hulu, Luwuk Sampun PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 4. Tata Kelola Pemerintahan 0 KECAMATAN TUALAN HULU 7 01 01 2.02 000 8 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum KECAMATAN TUALAN HULU UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Perubahan RKPD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025 V-390 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target RENJA Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 200 Dokumen 200 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Tualan Hulu, Luwuk Sampun PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 4. Tata Kelola Pemerintahan 0 KECAMATAN TUALAN HULU 7 01 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah - - - - 0,00 0,00 0,00 - 4. Tata Kelola Pemerintahan - 0 KECAMATAN TUALAN HULU 7 01 01 2.03 000 6 Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 120 Laporan 120 Laporan 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Tualan Hulu, Luwuk Sampun PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 4. Tata Kelola Pemerintahan 0 KECAMATAN TUALAN HULU 7 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - - - 0,00 36.000.000,00 36.000.000,00 - 4. Tata Kelola Pemerintahan - 0 KECAMATAN TUALAN HULU 7 01 01 2.05 000 2 Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 100 Paket 100 Paket 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Tualan Hulu, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Transfer Antar Daerah - 4. Tata Kelola Pemerintahan 0 KECAMATAN TUALAN HULU 7 01 01 2.05 000 9 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 30 Orang 30 Orang 0,00 36.000.000,00 36.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Tualan Hulu, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Transfer Antar Daerah - 4. Tata Kelola Pemerintahan 0 KECAMATAN TUALAN HULU 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - - 240.000.000,00 354.690.438,00 354.690.438,00 - 4. Tata Kelola Pemerintahan - 0 KECAMATAN TUALAN HULU 7 01 01 2.06 000 1 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 500 Paket 500 Paket 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Tualan Hulu, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 4. Tata Kelola Pemerintahan 0 KECAMATAN TUALAN HULU 7 01 01 2.06 000 2 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1000 Paket 1000 Paket 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Tualan Hulu, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Transfer Antar Daerah - 4. Tata Kelola Pemerintahan 0 KECAMATAN TUALAN HULU 7 01 01 2.06 000 3 Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 200 Paket 200 Paket 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Tualan Hulu, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Transfer Antar Daerah - 4. Tata Kelola Pemerintahan 0 KECAMATAN TUALAN HULU 7 01 01 2.06 000 5 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 200 Paket 200 Paket 240.000.000,00 73.910.438,00 73.910.438,00 Kab. Kotawaringin Timur, Tualan Hulu, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - 4. Tata Kelola Pemerintahan 0 KECAMATAN TUALAN HULU 7 01 01 2.06 000 6 Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 60 Dokumen 60 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Tualan Hulu, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 4. Tata Kelola Pemerintahan 0 KECAMATAN TUALAN HULU 7 01 01 2.06 000 7 Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan 120 Paket 120 Paket 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Tualan Hulu, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Transfer Antar Daerah - 4. Tata Kelola Pemerintahan 0 KECAMATAN TUALAN HULU 7 01 01 2.06 000 8 Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 1000 Laporan 1000 Laporan 0,00 60.000.000,00 60.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Tualan Hulu, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Transfer Antar Daerah - 4. Tata Kelola Pemerintahan 0 KECAMATAN TUALAN HULU 7 01 01 2.06 000 9 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 300 Laporan 300 Laporan 0,00 220.780.000,00 142.180.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Tualan Hulu, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Transfer Antar Daerah - 4. Tata Kelola Pemerintahan 0 KECAMATAN TUALAN HULU 7 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - - - 0,00 0,00 0,00 - 4. Tata Kelola Pemerintahan - 0 KECAMATAN TUALAN HULU 7 01 01 2.07 000 1 Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan 7 Unit 7 Unit 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Tualan Hulu, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 4. Tata Kelola Pemerintahan 0 KECAMATAN TUALAN HULU Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Penyediaan Komponen Instalasi Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Penyediaan Bahan/Material Fasilitasi Kunjungan Tamu Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Perubahan RKPD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025 V-391 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target RENJA Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 7 01 01 2.07 000 6 Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 10 Unit 10 Unit 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Tualan Hulu, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 4. Tata Kelola Pemerintahan 0 KECAMATAN TUALAN HULU 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - - 547.055.171,00 538.194.732,00 538.194.732,00 - 4. Tata Kelola Pemerintahan - 0 KECAMATAN TUALAN HULU 7 01 01 2.08 000 1 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 90.000 000 Laporan 90.000 000 Laporan 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Tualan Hulu, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 4. Tata Kelola Pemerintahan 0 KECAMATAN TUALAN HULU 7 01 01 2.08 000 2 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 100 Laporan 100 Laporan 95.000.000,00 95.000.000,00 95.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Tualan Hulu, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) Pendapatan Transfer Antar Daerah - 4. Tata Kelola Pemerintahan 0 KECAMATAN TUALAN HULU 7 01 01 2.08 000 4 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 100 Laporan 100 Laporan 452.055.171,00 443.194.732,00 443.194.732,00 Kab. Kotawaringin Timur, Tualan Hulu, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - 4. Tata Kelola Pemerintahan 0 KECAMATAN TUALAN HULU 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - - 500.000.000,00 576.420.000,00 576.420.000,00 - 4. Tata Kelola Pemerintahan - 0 KECAMATAN TUALAN HULU 7 01 01 2.09 000 1 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 7 Unit 7 Unit 350.000.000,00 226.420.000,00 226.420.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Tualan Hulu, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) Pendapatan Transfer Antar Daerah - 4. Tata Kelola Pemerintahan 0 KECAMATAN TUALAN HULU 7 01 01 2.09 000 2 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 0 Unit 0 Unit 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Tualan Hulu, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 4. Tata Kelola Pemerintahan 0 KECAMATAN TUALAN HULU 7 01 01 2.09 000 5 Jumlah Mebel yang Dipelihara 50 Unit 50 Unit 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Tualan Hulu, Luwuk Sampun PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 4. Tata Kelola Pemerintahan 0 KECAMATAN TUALAN HULU 7 01 01 2.09 000 9 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 3 Unit 3 Unit 150.000.000,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Tualan Hulu, Luwuk Sampun PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Bagi Hasil (DBH) - 4. Tata Kelola Pemerintahan 0 KECAMATAN TUALAN HULU 7 01 01 2.09 001 0 Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 50 Unit 50 Unit 0,00 350.000.000,00 350.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Tualan Hulu, Luwuk Sampun PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 4. Tata Kelola Pemerintahan 0 KECAMATAN TUALAN HULU # # 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK - - - 0,00 131.750.000,00 131.750.000,00 0 7 01 02 2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan - - - - 0,00 0,00 0,00 - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis - 0 KECAMATAN TUALAN HULU 7 01 02 2.01 000 1 Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 20 Laporan 20 Laporan 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Transfer Antar Daerah - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis 0 KECAMATAN TUALAN HULU 7 01 02 2.01 000 2 Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 20 Dokumen 20 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Transfer Antar Daerah - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis 0 KECAMATAN TUALAN HULU 7 01 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat - - - - 0,00 131.750.000,00 131.750.000,00 - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis - 0 KECAMATAN TUALAN HULU 7 01 02 2.04 000 3 Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 200 Laporan 200 Laporan 0,00 131.750.000,00 131.750.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Tualan Hulu, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Transfer Antar Daerah - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis 0 KECAMATAN TUALAN HULU Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pemeliharaan Mebel Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Perubahan RKPD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025 V-392 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target RENJA Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 # # 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN - - - 0,00 0,00 0,00 0 7 01 03 2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan - - - - 0,00 0,00 0,00 - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis - 0 KECAMATAN TUALAN HULU 7 01 03 2.03 000 1 Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan 10 Lembaga Kemasyarakat an 10 Lembaga Kemasyarakatan 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Tualan Hulu, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis 0 KECAMATAN TUALAN HULU # # 7 01 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM - - - 92.800.000,00 150.520.000,00 150.520.000,00 0 7 01 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah - - - - 92.800.000,00 150.520.000,00 150.520.000,00 - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis - 0 KECAMATAN TUALAN HULU 7 01 05 2.01 000 3 Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa 1000 Orang 1000 Orang 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Tualan Hulu, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis 0 KECAMATAN TUALAN HULU 7 01 05 2.01 000 4 Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional 1000 Orang 1000 Orang 92.800.000,00 150.520.000,00 150.520.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Tualan Hulu, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Transfer Antar Daerah - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis 0 KECAMATAN TUALAN HULU 7 01 05 2.01 000 6 Jumlah Lembaga Masyarakat yang Dikembangkan dalam Kehidupan Demokrasi berdasarkan Pancasila 11 Lembaga Masyarakat 11 Lembaga Masyarakat 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Tualan Hulu, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis 0 KECAMATAN TUALAN HULU # # 7 01 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA - - - 0,00 0,00 0,00 0 7 01 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa - - - - 0,00 0,00 0,00 - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis - 0 KECAMATAN TUALAN HULU 7 01 06 2.01 000 1 Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa 100 Dokumen 100 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Tualan Hulu, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis 0 KECAMATAN TUALAN HULU 7 01 06 2.01 000 2 Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa 110 Dokumen 110 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Tualan Hulu, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis 0 KECAMATAN TUALAN HULU 7 01 06 2.01 000 3 Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 0 Dokumen 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Tualan Hulu, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis 0 KECAMATAN TUALAN HULU 7 01 06 2.01 000 7 Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa 50 Dokumen 50 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Tualan Hulu, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis 0 KECAMATAN TUALAN HULU 7 01 06 2.01 001 1 Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 50 Dokumen 50 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Tualan Hulu, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis 0 KECAMATAN TUALAN HULU 2.623.560.456,00 2.734.428.237,00 2.616.038.237,00 1.585.022.366 7 2.623.560.456,00 2.734.428.237,00 2.616.038.237,00 1.585.022.366 7 01 2.623.560.456,00 2.734.428.237,00 2.616.038.237,00 1.585.022.366 # # 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 2.246.170.456,00 2.296.168.237,00 2.248.468.237,00 1.157.422.366 7 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - - - 0,00 0,00 0,00 - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis - 0 KECAMATAN TELAGA ANTANG 7 01 01 2.01 000 1 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 500 Dokumen 500 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Telaga Antang, Tumbang Mangkup PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis 0 KECAMATAN TELAGA ANTANG Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Pengembangan Kehidupan Demokrasi Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum KECAMATAN TELAGA ANTANG UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Perubahan RKPD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025 V-393 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target RENJA Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 7 01 01 2.01 000 2 Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD 500 Dokumen 500 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Telaga Antang, Tumbang Mangkup PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis 0 KECAMATAN TELAGA ANTANG 7 01 01 2.01 000 3 Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD 500 Dokumen 500 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Telaga Antang, Tumbang Mangkup PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis 0 KECAMATAN TELAGA ANTANG 7 01 01 2.01 000 4 Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD 500 Dokumen 500 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Telaga Antang, Tumbang Mangkup PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis 0 KECAMATAN TELAGA ANTANG 7 01 01 2.01 000 5 Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD 500 Dokumen 500 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Telaga Antang, Tumbang Mangkup PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis 0 KECAMATAN TELAGA ANTANG 7 01 01 2.01 000 6 Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 300 Laporan 300 Laporan 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Telaga Antang, Tumbang Mangkup - - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis 0 KECAMATAN TELAGA ANTANG 7 01 01 2.01 000 7 Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 400 Laporan 400 Laporan 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Telaga Antang, Tumbang Mangkup PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis 0 KECAMATAN TELAGA ANTANG 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - - - 1.461.214.394,00 1.484.542.175,00 1.484.542.175,00 - - - 0 KECAMATAN TELAGA ANTANG 7 01 01 2.02 000 1 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 24 Orang/bulan 24 Orang/bulan 1.461.214.394,00 1.481.602.175,00 1.481.602.175,00 Kab. Kotawaringin Timur, Telaga Antang, Tumbang Mangkup Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja - - 0 KECAMATAN TELAGA ANTANG 7 01 01 2.02 000 4 Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 1000 Dokumen 1000 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Telaga Antang, Tumbang Mangkup PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis 0 KECAMATAN TELAGA ANTANG 7 01 01 2.02 000 5 Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 500 Laporan 500 Laporan 0,00 2.940.000,00 2.940.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Telaga Antang, Tumbang Mangkup Pendapatan Transfer Antar Daerah - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis 0 KECAMATAN TELAGA ANTANG 7 01 01 2.02 000 7 Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semest eran SKPD 300 Laporan 300 Laporan 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Telaga Antang, Tumbang Mangkup PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis 0 KECAMATAN TELAGA ANTANG 7 01 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah - - - - 0,00 0,00 0,00 - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis - 0 KECAMATAN TELAGA ANTANG 7 01 01 2.03 000 6 Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 300 Laporan 300 Laporan 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Telaga Antang, Tumbang Mangkup PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis 0 KECAMATAN TELAGA ANTANG 7 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - - - 49.162.000,00 69.162.000,00 69.162.000,00 - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis - 110.000.000 KECAMATAN TELAGA ANTANG 7 01 01 2.05 000 1 Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai 6 Unit 6 Unit 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Telaga Antang, Tumbang Mangkup PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis 0 KECAMATAN TELAGA ANTANG 7 01 01 2.05 000 2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Perubahan RKPD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025 V-394 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target RENJA Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 2 Paket 2 Paket 19.162.000,00 19.162.000,00 19.162.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Telaga Antang, Tumbang Mangkup Pendapatan Transfer Antar Daerah - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis 30.000.000 KECAMATAN TELAGA ANTANG 7 01 01 2.05 000 9 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 24 Orang 24 Orang 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Telaga Antang, Tumbang Mangkup PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis 0 KECAMATAN TELAGA ANTANG 7 01 01 2.05 001 0 Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 24 Orang 24 Orang 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Telaga Antang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis 0 KECAMATAN TELAGA ANTANG 7 01 01 2.05 001 1 Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 10 Orang 10 Orang 30.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Telaga Antang, Tumbang Mangkup Pendapatan Transfer Antar Daerah - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis 80.000.000 KECAMATAN TELAGA ANTANG 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - - 210.321.256,00 207.831.256,00 207.831.256,00 - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis - 246.291.000 KECAMATAN TELAGA ANTANG 7 01 01 2.06 000 1 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 14.000.000,00 14.000.000,00 14.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Telaga Antang, Tumbang Mangkup Pendapatan Transfer Antar Daerah - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis 14.000.000 KECAMATAN TELAGA ANTANG 7 01 01 2.06 000 2 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 2 Paket 2 Paket 14.717.670,00 14.717.670,00 14.717.670,00 Kab. Kotawaringin Timur, Telaga Antang, Tumbang Mangkup Pendapatan Transfer Antar Daerah - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis 20.000.000 KECAMATAN TELAGA ANTANG 7 01 01 2.06 000 3 Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 5 Paket 5 Paket 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Telaga Antang, Tumbang Mangkup PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis 0 KECAMATAN TELAGA ANTANG 7 01 01 2.06 000 4 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis 0 KECAMATAN TELAGA ANTANG 7 01 01 2.06 000 5 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 2 Paket 2 Paket 16.801.586,00 16.801.586,00 16.801.586,00 Kab. Kotawaringin Timur, Telaga Antang, Tumbang Mangkup Pendapatan Transfer Antar Daerah - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis 17.500.000 KECAMATAN TELAGA ANTANG 7 01 01 2.06 000 6 Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 300 Dokumen 300 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Telaga Antang, Tumbang Mangkup PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis 0 KECAMATAN TELAGA ANTANG 7 01 01 2.06 000 7 Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan 2 Paket 2 Paket 30.002.000,00 30.112.000,00 30.112.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Telaga Antang, Tumbang Mangkup Pendapatan Transfer Antar Daerah - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis 29.991.000 KECAMATAN TELAGA ANTANG 7 01 01 2.06 000 8 Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 400 Laporan 400 Laporan 50.000.000,00 31.500.000,00 31.500.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Telaga Antang, Tumbang Mangkup Pendapatan Transfer Antar Daerah - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis 80.000.000 KECAMATAN TELAGA ANTANG 7 01 01 2.06 000 9 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 300 Laporan 300 Laporan 84.800.000,00 100.700.000,00 53.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Telaga Antang, Tumbang Mangkup Pendapatan Transfer Antar Daerah - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis 84.800.000 KECAMATAN TELAGA ANTANG 7 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - - - 0,00 0,00 0,00 - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis - 150.000.000 KECAMATAN TELAGA ANTANG 7 01 01 2.07 000 1 Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan 1 Unit 1 Unit 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Telaga Antang, Tumbang Mangkup PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis 0 KECAMATAN TELAGA ANTANG 7 01 01 2.07 000 2 Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 0 Unit 0 Unit 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Telaga Antang, Tumbang Mangkup PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis 120.000.000 KECAMATAN TELAGA ANTANG 7 01 01 2.07 000 5 Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 50 Unit 50 Unit 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Telaga Antang, Tumbang Mangkup PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis 0 KECAMATAN TELAGA ANTANG 7 01 01 2.07 000 6 Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 3 Unit 3 Unit 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Telaga Antang, Tumbang Mangkup PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis 0 KECAMATAN TELAGA ANTANG Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Penyediaan Komponen Instalasi Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Penyediaan Bahan/Material Fasilitasi Kunjungan Tamu Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pengadaan Mebel Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Perubahan RKPD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025 V-395 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target RENJA Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 7 01 01 2.07 000 9 Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 4 Unit 4 Unit 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Telaga Antang, Tumbang Mangkup PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis 0 KECAMATAN TELAGA ANTANG 7 01 01 2.07 001 0 Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 7 Unit 7 Unit 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Telaga Antang, Tumbang Mangkup PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis 0 KECAMATAN TELAGA ANTANG 7 01 01 2.07 001 1 Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 7 Unit 7 Unit 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Telaga Antang, Tumbang Mangkup PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis 30.000.000 KECAMATAN TELAGA ANTANG 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - - 390.429.456,00 416.379.456,00 416.379.456,00 - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis - 479.766.016 KECAMATAN TELAGA ANTANG 7 01 01 2.08 000 1 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 500 Laporan 500 Laporan 10.000.000,00 8.590.000,00 8.590.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Telaga Antang, Tumbang Mangkup Pendapatan Transfer Antar Daerah - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis 10.000.000 KECAMATAN TELAGA ANTANG 7 01 01 2.08 000 2 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 20 Laporan 20 Laporan 29.426.016,00 29.426.016,00 29.426.016,00 Kab. Kotawaringin Timur, Telaga Antang, Tumbang Mangkup Pendapatan Transfer Antar Daerah - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis 29.426.016 KECAMATAN TELAGA ANTANG 7 01 01 2.08 000 3 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 10 Laporan 10 Laporan 15.340.000,00 15.340.000,00 15.340.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Telaga Antang, Tumbang Mangkup Pendapatan Transfer Antar Daerah - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis 15.340.000 KECAMATAN TELAGA ANTANG 7 01 01 2.08 000 4 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 335.663.440,00 363.023.440,00 363.023.440,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - 4. Tata Kelola Pemerintahan 425.000.000 KECAMATAN TELAGA ANTANG 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - - 135.043.350,00 118.253.350,00 118.253.350,00 - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis - 171.365.350 KECAMATAN TELAGA ANTANG 7 01 01 2.09 000 1 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 1 Unit 1 Unit 79.884.750,00 79.884.750,00 79.884.750,00 Kab. Kotawaringin Timur, Telaga Antang, Tumbang Mangkup Pendapatan Transfer Antar Daerah - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis 79.884.750 KECAMATAN TELAGA ANTANG 7 01 01 2.09 000 2 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 7 Unit 7 Unit 19.388.600,00 19.388.600,00 19.388.600,00 Kab. Kotawaringin Timur, Telaga Antang, Tumbang Mangkup Pendapatan Transfer Antar Daerah - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis 19.388.600 KECAMATAN TELAGA ANTANG 7 01 01 2.09 000 6 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 9 Unit 9 Unit 8.760.000,00 8.760.000,00 8.760.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Telaga Antang, Tumbang Mangkup Pendapatan Transfer Antar Daerah - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis 9.300.000 KECAMATAN TELAGA ANTANG 7 01 01 2.09 000 9 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 6 Unit 6 Unit 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Telaga Antang, Tumbang Mangkup PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis 27.286.000 KECAMATAN TELAGA ANTANG 7 01 01 2.09 001 0 Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 7 Unit 7 Unit 27.010.000,00 10.220.000,00 10.220.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Telaga Antang, Tumbang Mangkup Pendapatan Transfer Antar Daerah - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis 27.010.000 KECAMATAN TELAGA ANTANG 7 01 01 2.09 001 1 Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 9 Unit 9 Unit 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Telaga Antang, Tumbang Mangkup PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis 8.496.000 KECAMATAN TELAGA ANTANG # # 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK - 165.600.000,00 136.080.000,00 65.390.000,00 200.000.000 7 01 02 2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan - - - - 165.600.000,00 136.080.000,00 136.080.000,00 - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis - 200.000.000 KECAMATAN TELAGA ANTANG 7 01 02 2.01 000 1 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Perubahan RKPD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025 V-396 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target RENJA Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 1000 Laporan 1000 Laporan 165.600.000,00 136.080.000,00 65.390.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Telaga Antang, Tumbang Mangkup Pendapatan Transfer Antar Daerah - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis 200.000.000 KECAMATAN TELAGA ANTANG 7 01 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat - - - - 0,00 0,00 0,00 - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis - 0 KECAMATAN TELAGA ANTANG 7 01 02 2.04 000 3 Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 1000 Laporan 1000 Laporan 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Telaga Antang, Tumbang Mangkup PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis 0 KECAMATAN TELAGA ANTANG # # 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN - - - 0,00 0,00 0,00 0 7 01 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa - - - - 0,00 0,00 0,00 - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis - 0 KECAMATAN TELAGA ANTANG 7 01 03 2.01 000 3 Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 1000 Laporan 1000 Laporan 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Telaga Antang, Tumbang Mangkup PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis 0 KECAMATAN TELAGA ANTANG 7 01 03 2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan - - - - 0,00 0,00 0,00 - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis - 0 KECAMATAN TELAGA ANTANG 7 01 03 2.03 000 1 Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan 10 Lembaga Kemasyarakat an 10 Lembaga Kemasyarakatan 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Telaga Antang, Tumbang Mangkup PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis 0 KECAMATAN TELAGA ANTANG # # 7 01 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM - - - 0,00 0,00 0,00 0 7 01 04 2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum - - - - 0,00 0,00 0,00 - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis - 0 KECAMATAN TELAGA ANTANG 7 01 04 2.01 000 1 Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 500 Laporan 500 Laporan 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Telaga Antang, Tumbang Mangkup PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis 0 KECAMATAN TELAGA ANTANG 7 01 04 2.01 000 2 Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 500 Laporan 500 Laporan 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Telaga Antang, Tumbang Mangkup PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis 0 KECAMATAN TELAGA ANTANG 7 01 04 2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah - - - - 0,00 0,00 0,00 - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis - 0 KECAMATAN TELAGA ANTANG 7 01 04 2.02 000 1 Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara 3000 Laporan 3000 Laporan 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Telaga Antang, Tumbang Mangkup PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis 0 KECAMATAN TELAGA ANTANG # # 7 01 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM - - - 207.560.000,00 297.950.000,00 297.950.000,00 207.600.000 7 01 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah - - - - 207.560.000,00 297.950.000,00 297.950.000,00 - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis - 207.600.000 KECAMATAN TELAGA ANTANG 7 01 05 2.01 000 2 Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional 18 Orang 18 Orang 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Telaga Antang, Tumbang Mangkup PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis 0 KECAMATAN TELAGA ANTANG 7 01 05 2.01 000 3 Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa 18 Orang 18 Orang 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Telaga Antang, Tumbang Mangkup PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis 0 KECAMATAN TELAGA ANTANG 7 01 05 2.01 000 4 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Perubahan RKPD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025 V-397 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target RENJA Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional 200 Orang 200 Orang 207.560.000,00 297.950.000,00 297.950.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Telaga Antang, Tumbang Mangkup PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Transfer Antar Daerah - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis 207.600.000 KECAMATAN TELAGA ANTANG 7 01 05 2.01 000 5 Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan 0 Laporan 0 Laporan 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Telaga Antang, Tumbang Mangkup PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis 0 KECAMATAN TELAGA ANTANG 7 01 05 2.01 000 6 Jumlah Lembaga Masyarakat yang Dikembangkan dalam Kehidupan Demokrasi berdasarkan Pancasila 10 Lembaga Masyarakat 10 Lembaga Masyarakat 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Telaga Antang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis 0 KECAMATAN TELAGA ANTANG # # 7 01 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA - - - 4.230.000,00 4.230.000,00 4.230.000,00 20.000.000 7 01 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa - - - - 4.230.000,00 4.230.000,00 4.230.000,00 - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis - 20.000.000 KECAMATAN TELAGA ANTANG 7 01 06 2.01 000 1 Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa 1000 Dokumen 1000 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Telaga Antang, Tumbang Mangkup PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis 0 KECAMATAN TELAGA ANTANG 7 01 06 2.01 000 2 Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa 1000 Dokumen 1000 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Telaga Antang, Tumbang Mangkup PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis 0 KECAMATAN TELAGA ANTANG 7 01 06 2.01 000 3 Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 500 Dokumen 500 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Telaga Antang, Tumbang Mangkup PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis 0 KECAMATAN TELAGA ANTANG 7 01 06 2.01 000 4 Jumlah Laporan Fasilitasi dalam rangka Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan 100 Laporan 100 Laporan 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Telaga Antang, Tumbang Mangkup PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis 0 KECAMATAN TELAGA ANTANG 7 01 06 2.01 000 5 Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa 500 Dokumen 500 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis 0 KECAMATAN TELAGA ANTANG 7 01 06 2.01 000 6 Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa 500 Dokumen 500 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Telaga Antang, Tumbang Mangkup PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis 0 KECAMATAN TELAGA ANTANG 7 01 06 2.01 000 7 Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa 500 Dokumen 500 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Telaga Antang, Tumbang Mangkup - - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis 0 KECAMATAN TELAGA ANTANG 7 01 06 2.01 000 8 Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa 500 Dokumen 500 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Telaga Antang, Tumbang Mangkup PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis 0 KECAMATAN TELAGA ANTANG 7 01 06 2.01 001 1 Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 500 Dokumen 500 Dokumen 4.230.000,00 4.230.000,00 4.230.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Telaga Antang, Tumbang Mangkup Pendapatan Transfer Antar Daerah - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis 20.000.000 KECAMATAN TELAGA ANTANG 7 01 06 2.01 001 2 Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan 500 Dokumen 500 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Telaga Antang, Tumbang Mangkup PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis 0 KECAMATAN TELAGA ANTANG 7 01 06 2.01 001 6 Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa 500 Dokumen 500 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Telaga Antang, Tumbang Mangkup PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis 0 KECAMATAN TELAGA ANTANG Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Pengembangan Kehidupan Demokrasi Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa Perubahan RKPD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025 V-398 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target RENJA Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 13.833.862.040,00 14.356.188.723,00 13.941.272.051,00 4.092.375.980 8 13.833.862.040,00 14.356.188.723,00 13.941.272.051,00 4.092.375.980 8 01 13.833.862.040,00 14.356.188.723,00 13.941.272.051,00 4.092.375.980 # # 8 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 5.633.862.040,00 5.756.188.723,00 5.399.964.411,00 2.253.590.980 8 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - - - 0,00 0,00 0,00 - 3. Sumberdaya Manusia - 0 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8 01 01 2.01 000 6 Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 12 Laporan 12 Laporan 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - - 3. Sumberdaya Manusia 0 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8 13.833.862.040,00 14.356.188.723,00 13.941.272.051,00 4.092.375.980 8 01 13.833.862.040,00 14.356.188.723,00 13.941.272.051,00 4.092.375.980 # # 8 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 5.633.862.040,00 5.756.188.723,00 5.399.964.411,00 2.253.590.980 8 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - - - 0,00 0,00 0,00 - 3. Sumberdaya Manusia - 0 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8 01 01 2.01 000 6 8 13.833.862.040,00 14.356.188.723,00 13.941.272.051,00 4.092.375.980 8 01 13.833.862.040,00 14.356.188.723,00 13.941.272.051,00 4.092.375.980 # # 8 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 5.633.862.040,00 5.756.188.723,00 5.399.964.411,00 2.253.590.980 8 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - - - 3.104.463.952,00 3.226.790.635,00 3.226.790.635,00 - 4. Tata Kelola Pemerintahan - 0 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8 01 01 2.02 000 1 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 24 Orang/bulan 24 Orang/bulan 3.104.463.952,00 3.226.790.635,00 3.226.790.635,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja - 4. Tata Kelola Pemerintahan 0 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8 01 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah - - - - 0,00 0,00 0,00 - 3. Sumberdaya Manusia - 0 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8 01 01 2.03 000 6 Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 12 Laporan 12 Laporan 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - - 3. Sumberdaya Manusia 0 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8 13.833.862.040,00 14.356.188.723,00 13.941.272.051,00 4.092.375.980 8 01 13.833.862.040,00 14.356.188.723,00 13.941.272.051,00 4.092.375.980 # # 8 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 5.633.862.040,00 5.756.188.723,00 5.399.964.411,00 2.253.590.980 8 01 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah - - - - 0,00 0,00 0,00 - 3. Sumberdaya Manusia - 0 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8 01 01 2.03 000 6 8 13.833.862.040,00 14.356.188.723,00 13.941.272.051,00 4.092.375.980 8 01 13.833.862.040,00 14.356.188.723,00 13.941.272.051,00 4.092.375.980 # # 8 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 5.633.862.040,00 5.756.188.723,00 5.399.964.411,00 2.253.590.980 8 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - - - 31.000.000,00 127.750.000,00 127.750.000,00 - 3. Sumberdaya Manusia - 98.075.000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8 01 01 2.05 000 2 Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 42 Paket 45 Paket 0,00 36.750.000,00 36.750.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Mentawa Baru Hilir Pendapatan Transfer Antar Daerah - 3. Sumberdaya Manusia 33.075.000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8 01 01 2.05 000 9 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 10 Orang 10 Orang 31.000.000,00 91.000.000,00 82.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - 3. Sumberdaya Manusia 65.000.000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - - 1.160.774.568,00 891.218.558,00 891.218.558,00 - 3. Sumberdaya Manusia - 515.255.926 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8 01 01 2.06 000 1 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK UNSUR PEMERINTAHAN UMUM KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD NON URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD UNSUR PEMERINTAHAN UMUM KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD NON URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD UNSUR PEMERINTAHAN UMUM KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Penyediaan Komponen Instalasi Perubahan RKPD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025 V-399 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target RENJA Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 9.448.000,00 44.145.500,00 44.145.500,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - 3. Sumberdaya Manusia 44.145.500 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8 01 01 2.06 000 5 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 75.671.200,00 92.017.763,00 92.017.763,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - 4. Tata Kelola Pemerintahan 92.000.000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8 01 01 2.06 000 6 Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 5 Dokumen 5 Dokumen 35.100.000,00 51.000.000,00 51.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - 3. Sumberdaya Manusia 35.796.000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8 01 01 2.06 000 7 Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan 5 Paket 5 Paket 165.060.368,00 96.565.951,00 96.565.951,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - 4. Tata Kelola Pemerintahan 64.614.426 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8 01 01 2.06 000 8 Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Laporan 12 Laporan 652.000.000,00 55.225.000,00 55.225.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - 3. Sumberdaya Manusia 55.205.000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8 01 01 2.06 000 9 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 12 Laporan 223.495.000,00 552.264.344,00 202.405.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - 3. Sumberdaya Manusia 223.495.000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - - - 0,00 0,00 0,00 - 3. Sumberdaya Manusia - 252.000.000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8 01 01 2.07 000 1 Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan 1 Unit 1 Unit 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - - 3. Sumberdaya Manusia 0 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8 13.833.862.040,00 14.356.188.723,00 13.941.272.051,00 4.092.375.980 8 01 13.833.862.040,00 14.356.188.723,00 13.941.272.051,00 4.092.375.980 # # 8 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 5.633.862.040,00 5.756.188.723,00 5.399.964.411,00 2.253.590.980 8 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - - - 0,00 0,00 0,00 - 3. Sumberdaya Manusia - 252.000.000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8 01 01 2.07 000 1 8 13.833.862.040,00 14.356.188.723,00 13.941.272.051,00 4.092.375.980 8 01 13.833.862.040,00 14.356.188.723,00 13.941.272.051,00 4.092.375.980 # # 8 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 5.633.862.040,00 5.756.188.723,00 5.399.964.411,00 2.253.590.980 8 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - - - 0,00 0,00 0,00 - 3. Sumberdaya Manusia - 252.000.000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8 01 01 2.07 000 2 Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 1 Unit 1 Unit 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - - 3. Sumberdaya Manusia 0 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8 13.833.862.040,00 14.356.188.723,00 13.941.272.051,00 4.092.375.980 8 01 13.833.862.040,00 14.356.188.723,00 13.941.272.051,00 4.092.375.980 # # 8 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 5.633.862.040,00 5.756.188.723,00 5.399.964.411,00 2.253.590.980 8 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - - - 0,00 0,00 0,00 - 3. Sumberdaya Manusia - 252.000.000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8 01 01 2.07 000 2 8 13.833.862.040,00 14.356.188.723,00 13.941.272.051,00 4.092.375.980 8 01 13.833.862.040,00 14.356.188.723,00 13.941.272.051,00 4.092.375.980 # # 8 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 5.633.862.040,00 5.756.188.723,00 5.399.964.411,00 2.253.590.980 8 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - - - 0,00 0,00 0,00 - 3. Sumberdaya Manusia - 252.000.000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8 01 01 2.07 000 5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Penyediaan Bahan/Material Fasilitasi Kunjungan Tamu Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan NON URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan UNSUR PEMERINTAHAN UMUM KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan NON URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan UNSUR PEMERINTAHAN UMUM KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Pengadaan Mebel Perubahan RKPD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025 V-400 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target RENJA Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 64 Unit 64 Unit 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - - 3. Sumberdaya Manusia 0 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8 13.833.862.040,00 14.356.188.723,00 13.941.272.051,00 4.092.375.980 8 01 13.833.862.040,00 14.356.188.723,00 13.941.272.051,00 4.092.375.980 # # 8 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 5.633.862.040,00 5.756.188.723,00 5.399.964.411,00 2.253.590.980 8 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - - - 0,00 0,00 0,00 - 3. Sumberdaya Manusia - 252.000.000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8 01 01 2.07 000 5 8 13.833.862.040,00 14.356.188.723,00 13.941.272.051,00 4.092.375.980 8 01 13.833.862.040,00 14.356.188.723,00 13.941.272.051,00 4.092.375.980 # # 8 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 5.633.862.040,00 5.756.188.723,00 5.399.964.411,00 2.253.590.980 8 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - - - 0,00 0,00 0,00 - 3. Sumberdaya Manusia - 252.000.000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8 01 01 2.07 000 9 Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 Unit 1 Unit 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - - 3. Sumberdaya Manusia 200.000.000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8 13.833.862.040,00 14.356.188.723,00 13.941.272.051,00 4.092.375.980 8 01 13.833.862.040,00 14.356.188.723,00 13.941.272.051,00 4.092.375.980 # # 8 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 5.633.862.040,00 5.756.188.723,00 5.399.964.411,00 2.253.590.980 8 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - - - 0,00 0,00 0,00 - 3. Sumberdaya Manusia - 252.000.000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8 01 01 2.07 000 9 8 13.833.862.040,00 14.356.188.723,00 13.941.272.051,00 4.092.375.980 8 01 13.833.862.040,00 14.356.188.723,00 13.941.272.051,00 4.092.375.980 # # 8 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 5.633.862.040,00 5.756.188.723,00 5.399.964.411,00 2.253.590.980 8 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - - - 0,00 0,00 0,00 - 3. Sumberdaya Manusia - 252.000.000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8 01 01 2.07 001 0 Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 10 Unit 2 Unit 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) - 3. Sumberdaya Manusia 52.000.000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8 01 01 2.07 001 1 Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 4 Unit 4 Unit 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - - 3. Sumberdaya Manusia 0 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - - 1.067.893.520,00 1.098.314.530,00 1.098.314.530,00 - 3. Sumberdaya Manusia - 1.052.437.454 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8 01 01 2.08 000 1 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 12 Laporan 5.000.000,00 6.500.000,00 6.500.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - 3. Sumberdaya Manusia 3.470.000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8 01 01 2.08 000 2 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 70.229.750,00 98.939.060,00 98.938.666,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - 3. Sumberdaya Manusia 70.229.750 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8 01 01 2.08 000 4 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 992.663.770,00 992.875.470,00 995.510.896,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - 3. Sumberdaya Manusia 978.737.704 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - - 269.730.000,00 412.115.000,00 412.115.000,00 - 3. Sumberdaya Manusia - 335.822.600 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8 01 01 2.09 000 1 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 3 Unit 3 Unit 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) - 3. Sumberdaya Manusia 0 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8 13.833.862.040,00 14.356.188.723,00 13.941.272.051,00 4.092.375.980 8 01 13.833.862.040,00 14.356.188.723,00 13.941.272.051,00 4.092.375.980 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Surat Menyurat Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya NON URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX Pengadaan Mebel UNSUR PEMERINTAHAN UMUM KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya NON URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya UNSUR PEMERINTAHAN UMUM KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan NON URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX Perubahan RKPD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025 V-401 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target RENJA Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 # # 8 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 5.633.862.040,00 5.756.188.723,00 5.399.964.411,00 2.253.590.980 8 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - - 269.730.000,00 412.115.000,00 412.115.000,00 - 3. Sumberdaya Manusia - 335.822.600 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8 01 01 2.09 000 1 8 13.833.862.040,00 14.356.188.723,00 13.941.272.051,00 4.092.375.980 8 01 13.833.862.040,00 14.356.188.723,00 13.941.272.051,00 4.092.375.980 # # 8 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 5.633.862.040,00 5.756.188.723,00 5.399.964.411,00 2.253.590.980 8 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - - 269.730.000,00 412.115.000,00 412.115.000,00 - 3. Sumberdaya Manusia - 335.822.600 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8 01 01 2.09 000 2 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 3 Unit 3 Unit 234.850.000,00 269.215.000,00 269.215.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - 3. Sumberdaya Manusia 235.012.600 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8 01 01 2.09 000 5 Jumlah Mebel yang Dipelihara 2 Unit 2 Unit 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - - 3. Sumberdaya Manusia 0 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8 13.833.862.040,00 14.356.188.723,00 13.941.272.051,00 4.092.375.980 8 01 13.833.862.040,00 14.356.188.723,00 13.941.272.051,00 4.092.375.980 # # 8 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 5.633.862.040,00 5.756.188.723,00 5.399.964.411,00 2.253.590.980 8 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - - 269.730.000,00 412.115.000,00 412.115.000,00 - 3. Sumberdaya Manusia - 335.822.600 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8 01 01 2.09 000 5 8 13.833.862.040,00 14.356.188.723,00 13.941.272.051,00 4.092.375.980 8 01 13.833.862.040,00 14.356.188.723,00 13.941.272.051,00 4.092.375.980 # # 8 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 5.633.862.040,00 5.756.188.723,00 5.399.964.411,00 2.253.590.980 8 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - - 269.730.000,00 412.115.000,00 412.115.000,00 - 3. Sumberdaya Manusia - 335.822.600 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8 01 01 2.09 000 9 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 1 Unit 0,00 85.250.000,00 85.250.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - 3. Sumberdaya Manusia 62.000.000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8 01 01 2.09 001 0 Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 10 Unit 10 Unit 22.680.000,00 42.400.000,00 42.400.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - 3. Sumberdaya Manusia 30.270.000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8 01 01 2.09 001 1 Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 10 Unit 10 Unit 12.200.000,00 15.250.000,00 15.250.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah - 3. Sumberdaya Manusia 8.540.000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK # # 8 01 02 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN - - - 1.500.000.000,00 1.500.000.000,00 1.472.750.040,00 1.465.785.000 8 01 02 2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan - - - - 1.500.000.000,00 1.500.000.000,00 1.500.000.000,00 - 3. Sumberdaya Manusia - 1.465.785.000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8 01 02 2.01 000 3 Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan 100 Orang 100 Orang 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - - 3. Sumberdaya Manusia 0 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8 01 02 2.01 000 4 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan UNSUR PEMERINTAHAN UMUM KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pemeliharaan Mebel NON URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX Pemeliharaan Mebel UNSUR PEMERINTAHAN UMUM KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan Perubahan RKPD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025 V-402 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target RENJA Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan 150 Orang 150 Orang 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - - 3. Sumberdaya Manusia 0 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8 01 02 2.01 000 5 Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan 6 Laporan 6 Laporan 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - - 3. Sumberdaya Manusia 0 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8 01 02 2.01 000 7 Laporan Hasil Pembinaan Aktivitas Kepaskibrakaan dan Laporan Hasil Pembinaan Purnapaskibraka 0 Dokumen 0 Dokumen 0,00 14.340.000,00 14.340.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Sumberdaya Manusia 0 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8 01 02 2.01 000 8 Jumlah Paskibraka 75 Orang 75 Orang 1.465.785.000,00 1.465.785.000,00 1.438.535.040,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 3. Sumberdaya Manusia 1.465.785.000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8 01 02 2.01 000 9 Laporan Hasil Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila 0 Dokumen 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - - 3. Sumberdaya Manusia 0 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8 01 02 2.01 001 0 Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila 0 Dokumen 0 Dokumen 14.340.000,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - - 3. Sumberdaya Manusia 0 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8 01 02 2.01 001 1 Jumlah Purnapaskibraka Duta Pancasila 75 Orang 75 Orang 19.875.000,00 19.875.000,00 19.875.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 3. Sumberdaya Manusia 0 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK # # 8 01 03 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK - - - 3.500.000.000,00 3.500.000.000,00 3.500.000.000,00 0 8 01 03 2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik - - - - 3.500.000.000,00 3.500.000.000,00 3.500.000.000,00 - 3. Sumberdaya Manusia - 0 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8 01 03 2.01 000 3 Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah 100 Orang 100 Orang 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - - 3. Sumberdaya Manusia 0 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8 01 03 2.01 000 4 Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah 50 Orang 50 Orang 3.500.000.000,00 3.500.000.000,00 3.500.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Sumberdaya Manusia 0 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8 01 03 2.01 000 5 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka Pembentukan Paskibraka Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila Pelaksanaan tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila Pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah Perubahan RKPD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025 V-403 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target RENJA Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah 12 Laporan 12 Laporan 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - - - 0 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK # # 8 01 04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN - - - 1.000.000.000,00 1.150.000.000,00 1.150.000.000,00 0 8 01 04 2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan - - - - 1.000.000.000,00 1.150.000.000,00 1.150.000.000,00 - 3. Sumberdaya Manusia - 0 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8 01 04 2.01 000 3 Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah 100 Orang 100 Orang 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - - 3. Sumberdaya Manusia 0 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8 01 04 2.01 000 4 Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah 50 Orang 50 Orang 1.000.000.000,00 1.150.000.000,00 1.150.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Sumberdaya Manusia 0 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8 01 04 2.01 000 5 Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah 12 Laporan 12 Laporan 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - - 3. Sumberdaya Manusia 0 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK # # 8 01 05 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA - - - 2.100.000.000,00 2.100.000.000,00 2.100.000.000,00 98.000.000 8 01 05 2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya - - - - 2.100.000.000,00 2.100.000.000,00 2.100.000.000,00 - 3. Sumberdaya Manusia - 98.000.000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8 01 05 2.01 000 3 Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah 50 Orang 50 Orang 0,00 0,00 0,00 - - - 3. Sumberdaya Manusia 0 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8 01 05 2.01 000 4 Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah 50 Orang 50 Orang 2.100.000.000,00 2.100.000.000,00 2.100.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Sumberdaya Manusia 0 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8 01 05 2.01 000 5 Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah 12 Laporan 12 Laporan 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - - 3. Sumberdaya Manusia 98.000.000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah Perubahan RKPD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025 V-404 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target RENJA Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 # # 8 01 06 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL - - - 100.000.000,00 350.000.000,00 318.557.600,00 275.000.000 8 01 06 2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial - - - - 100.000.000,00 350.000.000,00 350.000.000,00 - 3. Sumberdaya Manusia - 275.000.000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8 01 06 2.01 000 1 Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun 10 Dokumen 10 Dokumen 0,00 0,00 0,00 - - - 3. Sumberdaya Manusia 75.000.000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8 01 06 2.01 000 2 Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun 4 Dokumen 4 Dokumen 0,00 250.000.000,00 218.557.600,00 - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Sumberdaya Manusia 200.000.000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8 01 06 2.01 000 3 Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah 150 Orang 150 Orang 0,00 0,00 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - - 3. Sumberdaya Manusia 0 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8 01 06 2.01 000 4 Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah 50 Orang 50 Orang 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Sumberdaya Manusia 0 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8 01 06 2.01 000 5 Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah 12 Laporan 12 Laporan 0,00 0,00 0,00 - - - 3. Sumberdaya Manusia 0 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 1.776.956.577.512,00 2.352.307.199.900,00 2.211.384.252.900,00 881.806.479.354 Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah J U M L A H Perubahan RKPD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025 V-405 Perubahan RKPD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025 VI-1 Dengan tersusunnya Perubahan RKPD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025 yang berisikan rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahun 2024 dan target yang akan dicapai di Triwulan II tahun 2025 serta capaian kinerja yang direncanakan pada RPJMD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2021-2026. Dengan demikian Perubahan RKPD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan tahun keempat dalam RPJMD Tahun 2021-2026 Kabupaten Kotawaringin Timur, dan harus menjadi pedoman :