1.Laju Pertumbuhan Ekonomi % 6,13 6,95
2.Tingkat Kemiskinan % 10,09 9,63
3.PDRB per Kapita Rp Juta 33,62 38,94
4.Tingkat Pengangguran Terbuka % 3,8 3,59
5.Indeks Gini Angka 0,35 0,345
6.Indeks Pembangunan Manusia Angka 71,68 72,44
7.Usia Harapan Hidup Tahun 71,65 75,25 8 Angka Kematian Ibu Persen 20 20
9.Prevalensi Stunting % 17,89 16,47 10 Cakupan Penemuan dan Pengobatan Kasus Tuberkulosis Persen 90 90 11 Angka Keberhasilan Pengobatan Tuberkulosis Persen 90 90
12.Rata-Rata Lama Sekolah Tahun 7,71 7,82
13.Harapan Lama Sekolah Tahun 12,39 12,45 14 Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk: Literasi Membaca SD 62,5 65 SMP 71 72 Numersi SD 57,5 60,4 SMP 63,8 65,3
15.Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Angka 83,5 84
16.Indeks Literasi Digital Angka 69,38 70
17.Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja % 30,38 35,38
18.Indeks Kerukunan Umat Beragama Angka 75 75,5
19.Indeks Perlindungan Anak Angka 68,75 70,25
20.Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga Angka 71,65 71,71
21.Indeks Ketimpangan Gender Angka 0,415 0,388
22.Indeks Pembangunan Gender Angka 88 88,03 III. ASPEK DAYA SAING
1.Rasio PDRB Sektor Industri Pengolahan % 7,75 9,07
2.Rasio PDRB Akomodasi Makan dan Minum % 6,93 8,24
3.Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif % 18 18,5
4.Rasio Kewirausahaan % 3,8 3,9
5.Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja % 69,92 70,15 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja perempuan % 68,99 69,24
6.Indeks Inovasi Daerah Predikat Inovatif Inovatif
7.Indeks Ekonomi Hijau Angka 55,67 57,6 BAB VI | 7 Pemerintah Kabupaten Majalengka RKPD Kabupaten Majalengka Tahun 2026 No. Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Satuan TARGET 8 Pembentukan Modal Tetap Bruto Persen 33,52 30-31.2 9 Ekspor Barang dan Jasa persen 6 6,1 10. Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, terjangkau dan berkelanjutan % 99,85 99,85
11.Indeks Desa % 79 79,4
12.Tingkat Inflasi % 2,5 2,5 13 Indeks Daya Saing Daerah % 3,78 3,88 14 Kapasitas Fiskal Daerah (%) Persen 1,90 1,90 15 Total Kredit/PDRB Persen 23 23 16 Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Poin 0.657 0,66 IV. ASPEK PELAYANAN UMUM
1.Indeks Reformasi Birokrasi Angka A- A-
2.Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Angka 3,5 3,65 3 Indeks Pelayanan Publik Poin 4,10 4,15
4.Indeks Keterbukaan Informasi Publik Angka 90 95 5 Monitoring Center For Prevention Huruf B B
6.Indeks Keamanan Informasi Poin 475 500 7 Persentase Penegakan perda persen 75 76
8.Indeks Ketentraman dan Ketertiban Kategori B B
9.Indeks daya Saing Daerah Predikat Inovatif Inovatif 10 Indeks Reformasi Hukum Poin 71 72,55 11 Indeks Demokrasi Indonesia Kategori Tinggi Tinggi Sumber: Hasil Pengolahan Tim Penyusun RKPD Tahun 2026. Tabel 6.4 Indikator Kinerja Penyelengaraan Urusan Pemerintah Daerah Berdasarkan Bidang di Kabupaten Majalengka Tahun 2026 NO. INDIKATOR SATUAN TAHUN 2026 KET. URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR PENDIDIKAN
1.Nilai RB General Perangkat Daerah Nilai 47,5 DISDIK
2.APM PAUD Persen 95,78 DISDIK
3.APM SD/MI Persen 91,3 DISDIK
4.APM SMP/MTs Persen 88,28 DISDIK
5.APK Non Formal Persen 58,85 DISDIK 6. Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang dilatih Persen 29,77 DISDIK KESEHATAN
1.Nilai RB General Perangkat Daerah Nilai 39,73 DINKES 2. Rasio Daya Tampung RS terhadap Jumlah penduduk Nilai 0,78 DINKES
3.Persentase RS Rujukan yang terakreditasi Persen 100 DINKES 4. Persentase Ibu hamil yang mendapat pelayanan ibu hamil Persen 100 DINKES BAB VI | 8 Pemerintah Kabupaten Majalengka RKPD Kabupaten Majalengka Tahun 2026 NO. INDIKATOR SATUAN TAHUN 2026 KET. 5. Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan Persen 100 DINKES 6. Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir Persen 100 DINKES
7.Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar Persen 100 DINKES 8. Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Persen 100 DINKES 9. Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar Persen 100 DINKES 10. Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar Persen 100 DINKES 11. Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Persen 100 DINKES 12. Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Persen 100 DINKES 13. Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar Persen 100 DINKES 14. Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar Persen 100 DINKES 15. Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar Persen 100 DINKES 16. Terjaminnya Ketersediaan Obat dan vaksin esensial Puskesmas Persen 100 DINKES 17. Persentase alat kesehatan di Fasilitas Kesehatan (Puskesmas dan Laboratorium) sesuai standar Persen 100 DINKES 18. Persentase Masyarakat yang mempunyai jaminan kesehatan Persen 98 DINKES 19. Jumlah pegawai yang mendapat peningkatan kompetensi minimal 20 jam/ tahun Pegawai 1098 DINKES 20. Terpenuhinya Indikator Presentase Instalasi Farnasi yang Melakukan Manajemen Pengelolaan Obat dan Vaksin Sesuai Standar Persen 100 DINKES 21. Terlaksanannya pengendalian dan Pengawasan serta Tindak lanjut Pengawasan Toko Obat, Apotek, Industri Perbekalan kesehatan Rumah Tangga, Toko Alat kesehatan dan Optikal Persen 85 DINKES 22. Jumlah UKBM yang Menyelenggarakan Kegiatan dibagi dengan jumlah seluruh UKBM dikali 100% persen 85 DINKES RSUD MAJALENGKA
1.Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Nilai 83 RSUD MAJALENGKA 2. Persentase jumlah Sarana Prasarana Rumah Sakit se.suai standar (ASPAK) persen 86 RSUD MAJALENGKA RSUD CIDERES
1.Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Nilai 86 RSUD CIDERES 2. Persentase jumlah Sarana Prasarana Rumah Sakit sesuai standar (ASPAK) persen 83 RSUD CIDERES RSUD TALAGA
1.Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Nilai 83 RSUD TALAGA 2. Persentase jumlah Sarana Prasarana Rumah Sakit sesuai standar (ASPAK) persen 61 RSUD TALAGA PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.Nilai RB General Perangkat Daerah Nilai 65 DPUTR 2. Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi Persen 100 DPUTR 3. Persentase sarana dan prasarana air minum yang terbangun sesuai standar Persen 81,1 DPKPP 4. Persentase sarana dan prasarana air limbah yang terbangun sesuai standar Persen 70,23 DPKPP
5.Persentase drainase yang terbangun sesuai standar Persen 70,23 DPKPP 6. Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota yang ditangani Persen 11,27 DPKPP BAB VI | 9 Pemerintah Kabupaten Majalengka RKPD Kabupaten Majalengka Tahun 2026 NO. INDIKATOR SATUAN TAHUN 2026 KET. 7. Jumlah bangunan gedung pemerintah yang ditangani Unit 1 DPUTR
8.Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik Persen 54,54 DPUTR
9.Jumlah Tenaga Kontruksi yang tersertifikasi Orang 125 DPUTR 10. Jumlah Dokumen Kebijakan Tata Ruang yang ditetapkan dan disosialisasikan Dokumen 1 DPUTR PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.Nilai RB General Perangkat Daerah Nilai 46,5 DPKPP 2. Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota unit rumah 11 DPKPP
3.Persentase Rumah Tidak Layak Huni persen 5,7 DPKPP 4. Persentase data kawasan kumuh permukiman yang akurat dan mutakhir Persen 100 DPKPP 5. Peningkatan jaringan jalan lingkungan dalam upaya pelaksanaan peremajaan kawasan permukiman kumuh Meter' 1400 DPKPP 6. Persentase Peningkatan Kawasan Kumuh Yang Tertata Persen 11,27 DPKPP 7. Peningkatan jaringan jalan lingkungan dalam rangka pencegahan terhadap kumuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh baru meter' 7500 DPKPP
8.Persentase kebutuhan PSU yang terpenuhi Persen 100 DPKPP URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN 1. Persentase permohonan pembebasan lahan sesuai ketentuan Lokasi 100 DPKPP KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
1.Nilai RB General Perangkat Daerah Nilai 50 SATPOL PP DAMKAR 2. Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan Persen 10,36 SATPOL PP DAMKAR 3. Persentase Penanganan Kasus Pelanggaran Perda dan Perkada Laporan 12 SATPOL PP DAMKAR
4.Nilai RB General Perangkat Daerah Nilai 41 BPBD 5. Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana (Persentase Masyarakat, Aparatur dan Wilayah yang terbina Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana) Persen 100 BPBD 6. Jumlah warga negara yang memperoleh Layanan informasi rawan bencana (Persentase Korban Bencana yang Terevakuasi dan terdistribusi logistik sesuai standar) Persen 95 BPBD 7. Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana (Persentase Rekomendasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi yang Sesuai Standar dan Ditindak lanjuti) Persen 50 BPBD 8. Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran persen 100 SATPOL PP DAMKAR 9. Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran Menit 19,92 SATPOL PP DAMKAR SOSIAL
1.Nilai RB General Perangkat Daerah Nilai 100 DINSOS
2.Persentase KUBE yang Mandiri Persen 100 DINSOS 3. Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM) Persen 100 DINSOS 4. Persentase Orang Miskin yang mendapat Perlindungan dan jaminan Sosial Persen 100 DINSOS 5. Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelahtanggap darurat bencana daerah Persen 100 DINSOS BAB VI | 10 Pemerintah Kabupaten Majalengka RKPD Kabupaten Majalengka Tahun 2026 NO. INDIKATOR SATUAN TAHUN 2026 KET. kabupaten/kota 6. Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Persen 100 DINSOS TENAGA KERJA
1.Nilai RB General Perangkat Daerah Nilai 42 DK2UKM 2. Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja Persen 100 DK2UKM 3. Persentase tenaga kerja yang memiliki sertifikat kompetensi Orang 77 DK2UKM 4. Persentase pencari kerja terdaftar yang ditempatkan dalam dan luar negeri Persen 98,1 DK2UKM 5. Persentase perusahaan yang memiliki dokumen sarana hubungan industrial Persen 70 DK2UKM PERMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1.Nilai RB General Perangkat Daerah Nilai 48 DP3AKB
2.Persentase ARG pada belanja langsung APBD Persen 61,3 DP3AKB 3. Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan PPRG Persen 20 DP3AKB 4. Persentase anggota perempuan pada organisasi kemasyarakatan persen 5 DP3AKB
5.Persentase Pemanfaatan Data Terpilah Gender persen 10 DP3AKB 6. Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per100.000 penduduk perempuan) Persen 0,00116 DP3AKB 7. Jumlah perempuan kepala keluarga miskin menjadi mandiri Persen 0,24 DP3AKB
8.Tingkat Capaian Kabupaten Layak Anak Nilai 552,05 DP3AKB 9. Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten Persen 0,0103 DP3AKB PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.TFR (Total Fertility Rate) Point 2,1 DP3AKB 2. Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR) Persen 70,89 DP3AKB 3. Rata-rata Usia Perkawinan Pertama Perempuan (MUKP) Tahun (Usia) 20,5 DP3AKB PANGAN
1.Nilai RB General Perangkat Daerah Nilai 35 DKP3 2. Capaian Kelompok yang menerapkan dan memanfaatkan Teknologi tepat guna Persen 100 DKP3
3.Peningkatan skor PPH Poin 94,83 DKP3 4. Rasio Ketersediaan terhadap kebutuhan komoditas pangan strategis Persen 100 DKP3
5.Jumlah Desa Mandiri Pangan (Demapan) Desa 4 DKP3 6. Persentase pengawasan dan pembinaan keamanan pangan Persen 8 DKP3 LINGKUNGAN HIDUP
1.Nilai RB General Perangkat Daerah Nilai 61 DLH 2. Persentase Rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup yang Ditindaklanjuti Persen 100 DLH 3. Persentase rekomendasi hasil identifikasi kualitas air, udara dan tutupan lahan yang ditindaklanjuti Persen 100 DLH
4.Persentase RTH Persen 100 DLH 5. Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota Persen 100 DLH 6. Persentase Penyuluh Lingkungan Hidup yang Ditingkatkan Kompetensinya Persen 100 DLH BAB VI | 11 Pemerintah Kabupaten Majalengka RKPD Kabupaten Majalengka Tahun 2026 NO. INDIKATOR SATUAN TAHUN 2026 KET. 7. Persentase Penyelesaian Sengketa/Kasus Tindak Pidana lingkungan hidup Persen 100 DLH
8.Persentase penanganan sampah yang tertangani Persen 100 DLH 9. Persentase sarana dan prasarana TPS/TPA yang dimanfaatkan Persen 100 DLH ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
1.Nilai RB General Perangkat Daerah Nilai 74 DISDUKCAPIL
2.Persentase Kepemilikan KTP Persen 99,72 DISDUKCAPIL
3.Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak Persen 69 DISDUKCAPIL
4.Persentase Pemutakhiran kartu Keluarga Persen 100 DISDUKCAPIL 5. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan pendaftaran penduduk Nilai 90,5 DISDUKCAPIL 6. Persentase Kepemilikan Akte Kelahiran dan Kematian Persen 99,6 DISDUKCAPIL 7. Persentase Pelayanan Penerbitan Akta Perkawinan dan Perceraian Persen 100 DISDUKCAPIL 8. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan pencatatan sipil Nilai 90 DISDUKCAPIL 9. Persentase Tempat Perekam Data Kependudukan (TPDK) yang berfungsi dengan baik Persen 100 DISDUKCAPIL 10. Persentase OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama Persen 21,43 DISDUKCAPIL 11. Persentase Layanan Administrasi Kependudukan yang Memanfaatkan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Persen 100 DISDUKCAPIL 12. Persentase Perangkat Daerah (PD) yang memanfaatkan data kependudukan Persen 17,86 DISDUKCAPIL 13. Persentase Inovasi Pelayanan Administrasi kependudukan yang diterapkan Persen 100 DISDUKCAPIL
14.Persentase Pengaduan yang ditindaklanjuti Persen 100 DISDUKCAPIL 15. Persentase Ketersediaan data profil dan data agregat kependudukan Persen 100 DISDUKCAPIL
16.Persentase data kependudukan yang akurat Persen 100 DISDUKCAPIL PERMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
1.Nilai RB General Perangkat Daerah Nilai 36 DPMD 2. Persentase Sarana dan Prasarana Desa yang dimanfaatkan Persen 7,88 DPMD
3.Persentase Desa yang Menindaklanjuti Kerjasama Persen 1,52 DPMD 4. Persentase Desa dengan kapasitas keuangan dan kekayaan desa meningkat Persen 0,6 DPMD 5. Persentase Desa dengan pengelolaan keuangan Desa yang baik Persen 98 DPMD
6.Persentase Desa yang Tertib Administrasi Persen 98 DPMD 7. Persentase Desa yang memiliki BUMDesa Strata Maju Persen 4,55 DPMD 8. Persentase Lembaga kemasyarakatan yang berperan aktif dalam Pembangunan Desa Persen 20,2 DPMD 9. Persentase Posyandu yang sudah melaksanakan 6 layanan SPM Persen 1,79 DPMD PERHUBUNGAN
1.Nilai RB General Perangkat Daerah Nilai 40 DISHUB 2. Indeks Kelancaran Lalu Lintas di Kabupaten Majalengka Persen 0,33 DISHUB 3. Persentase Angkutan Umum yang Memenuhi Standar Keselamatan di Kabupaten Majalengka Persen 85 DISHUB KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
1.Nilai RB General Perangkat Daerah Nilai 44,5 DISKOMINFO BAB VI | 12 Pemerintah Kabupaten Majalengka RKPD Kabupaten Majalengka Tahun 2026 NO. INDIKATOR SATUAN TAHUN 2026 KET. 2. Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota Nilai/Poin 80,25 DISKOMINFO 3. Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi Nilai/Poin 20 DISKOMINFO
4.Jumlah Sarana Infrastruktur layanan publik Lokasi 31 DISKOMINFO 5. Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo Nilai/Poin 8 DISKOMINFO PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN 1. Tingkat Keamanan Informasi yang diselenggarakan secara elektronik Nilai/Skor 510 DISKOMINFO KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
1.Prosentase pengawasan dan pemeriksaan koperasi Persen 3 DK2UKM
2.Presentase Koperasi aktif Persen 48 DK2UKM
3.Presentase peningkatan volume usaha koperasi Persen 1 DK2UKM
4.Presentase koperasi yang berekspansi usaha Persen 10 DK2UKM
5.Persentase peningkatan UKM baru Persen 0,01 DK2UKM 6. Persentase peningkatan produk UKM yang masuk pasar modern Persen 10 DK2UKM 7. presentase peningkatan produk UKM yang memiiki akses Persen 0,01 DK2UKM PENANAMAN MODAL
1.Nilai RB General Perangkat Daerah Nilai BB DPMTSP
2.Peningkatan investasi di kabupaten/kota Persen 10 DPMTSP
3.Jumlah Sarana Prasarana Promosi Investasi Sarana/Prasarana 1 DPMTSP
4.Tingkat Perizinan Yang diterbitkan jumlah 100 DPMTSP DPMTSP 5. Perusahaan PMA dan PMDN yang patuh terhadap Kewajiban Persen 20 DPMTSP
6.Data Perizinan dan Investasi di Kabupaten Persen - DPMTSP KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
1.Nilai RB General Perangkat Daerah Nilai 38,5 DISPORA 2. Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri dan kepeloporan pemuda Persen 6,5 DISPORA 3. Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan Persen 56 DISPORA
4.Peningkatan prestasi olahraga Persen 30 DISPORA 5. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Berolahraga Persen 50 DISPORA
6.Peningkatan Infrastruktur keolahragaan Persen 5,8 DISPORA
7.Tingkat Partisipasi Kepramukaan Persen 32,45 DISPORA STATISTIK 1. Persentase OrganisasPerangkat Daerah (OPD)yang menggunakandata statistik dalammenyusun perencanaanpembangunan daerah Persen 3,1 DISKOMINFO 2. Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah Persen 3,1 DISKOMINFO KEBUDAYAAN
1.Persentase Peningkatan Kebudayan Daerah Persen 10 DISPARBUD
2.Presentase Seni Tradisional yang direvitalisasi Persen 2 DISPARBUD BAB VI | 13 Pemerintah Kabupaten Majalengka RKPD Kabupaten Majalengka Tahun 2026 NO. INDIKATOR SATUAN TAHUN 2026 KET. 3. Persentase Dokumen Sejarah Lokal yang dilestarikan Persen 2 DISPARBUD
4.Persentase cagar budaya yang terlindungi Persen 3 DISPARBUD
5.Presentase Museum yang direvitalisasi Persen 1 DISPARBUD PERPUSTAKAAN 1 . Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat Poin 51 ARPUSDA
2.Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Poin 84 ARPUSDA KEARSIPAN
1.Nilai RB General Perangkat Daerah Nilai 36 ARPUSDA 2. Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban Persen 54 ARPUSDA
3.Rasio pengelola arsip Persen 100 ARPUSDA
4.Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban Persen 54 ARPUSDA URUSAN PILIHAN KELAUTAN DAN PERIKANAN 1. Jumlah Total Produksi Perikanan Budidaya kabupaten Persen 2 DKP3
2.Jumlah omzet pemasaran produk perikanan Persen 1 DKP3 3. Jumlah Pelaku Usaha kelompok pengolahan perikanan penerima manfaat Pelaku 5 DKP3 PARIWISATA
1.Nilai RB General Perangkat Daerah Nilai 36 DISPARBUD 2. Persentase Peningkatan daya tarik Destinasi Pariwisata persen 5 DISPARBUD 3. Persentase Peningkatan daya tarik Wisata yang di promosikan persen 5 DISPARBUD
4.Persentase Peningkatan Pelaku ekonomi Kreatif persen 2 DISPARBUD
5.persentase sertifikasi pelaku ekonomi kreatif Persen 2 DISPARBUD PERTANIAN
1.Produktivitas pertanian per hektar per tahun Persen 80 DKP3
2.Persentase ketersedian prasarana Pertanian Persen 70 DKP3 3. Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular persen 2 DKP3 4. Luas Lahan Pertanian yang terfasilitasi Penanggulangan Bencana Pertanian Hektar 6100 DKP3
5.Tingkat Kunjungan Penyuluh Pertanian Persen 100 DKP3 PERDAGANGAN
1.Nilai RB General Perangkat Daerah Nilai 37,96 DISPERDAGIN
2.Infrastruktur Perdagangan yang dibangun unit 3 DISPERDAGIN 3. Sarana dan Prasarana Perdagangan yang Refresentatif Unit 1 DISPERDAGIN
4.Tingkat kinerja realisasi pupuk Persen 58 DISPERDAGIN 5. Pengendalian Pemenuhan Kebutuhan Barang Pokok Penting Bagi Masyarakat Kali 2 DISPERDAGIN
6.Terpenuhinya nilai ekspor Persen 4,5 DISPERDAGIN 7. Tingkat alat – alat ukur, takar, timbang dan perlengkap annya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku Persen 50 DISPERDAGIN BAB VI | 14 Pemerintah Kabupaten Majalengka RKPD Kabupaten Majalengka Tahun 2026 NO. INDIKATOR SATUAN TAHUN 2026 KET. 8. Peningkatan Produk Dalam Negeri yang dipromosikan Pelaku Usaha 5 DISPERDAGIN PERINDUSTRIAN 1. Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di kabupaten IKM 51 DISPERDAGIN 2. Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini Dokumen 1 DISPERDAGIN URUSAN PENUNJANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN
1.Nilai RB General Perangkat Daerah Nilai 44,5 BAPPEDALITBANG 2. Nilai Pemanfaatan Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka Nilai 7 BAPPEDALITBANG 4. Nilai Pemanfaatan Pengukuran Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka Nilai 7 BAPPEDALITBANG 5. Nilai Pemanfaatan Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah Lingkup Bidang PPM Nilai 6 BAPPEDALITBANG 6. Nilai Pemanfaatan Pengukuran Kinerja Perangkat Daerah Lingkup Bidang PPM Nilai 6 BAPPEDALITBANG 7. Nilai Pemanfaatan Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah Lingkup Bidang PSDA Nilai 6 BAPPEDALITBANG 8. Nilai Pemanfaatan Pengukuran Kinerja Perangkat Daerah Lingkup Bidang PSDA Nilai 6 BAPPEDALITBANG 9. Nilai Pemanfaatan Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah Lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Nilai 6 BAPPEDALITBANG 10. Nilai Pemanfaatan Pengukuran Kinerja Perangkat Daerah Lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Nilai 6 BAPPEDALITBANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 11. Persentase Inovasi Perangkat Daerah yang terdaftar pada Indeks Inovasi Daerah (IID) Persen 59,93 BAPPEDALITBANG 12. Persentase Kajian yang Dimanfaatkan Dalam Dokumen Perencanaan Persen 100 BAPPEDALITBANG KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
1.Nilai RB General Perangkat Daerah Nilai 32 BKPSDM
2.Rasio pegawai Fungsional Persen 100 BKPSDM
3.Persentase pelanggaran disiplin PNS yang tertangani Persen 100 BKPSDM 4. Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menegah/Dasar (%) Rasio 100 BKPSDM 5. Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural Persen 100 BKPSDM 6. Persentase pegawai Fungsional yang memiliki sertifikat kompetensi Persen 100 BKPSDM KEUANGAN DAN ASET DAERAH
1.Nilai RB General Perangkat Daerah Nilai 67 BKAD
2.Penyampaian LKPD Tepat Waktu Persen 100 BKAD
3.Aset yang diamankan secara fisik dan Legal Persen 90 BKAD
4.Nilai RB General Perangkat Daerah Nilai 45,5 BAPENDA
5.Capaian realisasi Penerimaan PAD Persen 90 BAPENDA FUNGSI LAINNYA SETDA
1.Nilai RB General Perangkat Daerah Nilai 42,05 SETDA
2.Nilai Pelaporan Kinerja Nilai 10,5 SETDA BAB VI | 15 Pemerintah Kabupaten Majalengka RKPD Kabupaten Majalengka Tahun 2026 NO. INDIKATOR SATUAN TAHUN 2026 KET.
3.Tingkat Implementasi PB Persen 100 SETDA 4. Tingkat Implementasi Sistem Kerja Baru dan Fleksibilitas Bekerja Pegawai Poin 6 SETDA
5.Persentase PD dengan nilai RB BB Persen 20 SETDA
6.Persentase PD dengan nilai RB A Persen - SETDA
7.IKM Kabupaten Predikat B SETDA
8.Nilai IKM Bagian Umum dan Perencanaan Keuangan Predikat B SETDA 9. Predikat Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Predikat Tinggi SETDA
10.NKK Bidang Kesra Nilai 42 SETDA
11.Indeks Reformasi Hukum Predikat AA SETDA
12.1. NKK Bidang Ekonomi Nilai 42 SETDA
13.2. Tingkat Inflasi Daerah Persen 2 SETDA
14.Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) Persen 72 SETDA INSPEKTORAT
1.Nilai RB General Perangkat Daerah Nilai BB INSPEKTORAT
2.Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI Persen 81 INSPEKTORAT 3. Tingkat Maturitas Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Level/Nilai 3/3,080 INSPEKTORAT 4. Level Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Level/Nilai 3/3,350 INSPEKTORAT SEKRETARIAT DPRD
1.Nilai RB General Perangkat Daerah Nilai 32,95 SETWAN 2. Persentase fasilitasi dukungan terhadap penyelenggaraan fungsi legislasi DPRD Persen 100 SETWAN 3. Persentase fasilitasi dukungan terhadap penyelenggaraan fungsi pengganggaran dan pengawasan Persen 100 SETWAN UNSUR PEMERINTAHAN UMUM KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
1.Nilai RB General Perangkat Daerah Nilai BB KESBANGPOL 2. Presentase Tingkat Ketahanan Ideologi dan Karakter Kebangsaan Persen 100 KESBANGPOL
3.Presentase Tingkat Pembinaan Politik Dalam Negeri Persen 100 KESBANGPOL 4. Presentase Tingkat Pembinaan Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Persen 100 KESBANGPOL 5. Presentase Tingkat Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya Persen 100 KESBANGPOL 6. Presentase Tingkat Kewaspadaan Daerah dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial Persen 66,67 KESBANGPOL KECAMATAN KECAMATAN ARGAPURA
1.Capaian Sakip Perangkat Daerah Nilai A- KECAMATAN ARGAPURA
2.Capaian IKM Perangkat Daerah Nilai 85,6 KECAMATAN ARGAPURA 3. Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran Persen 100 KECAMATAN ARGAPURA 4. Persentase Kelurahan/Desa yang Masyarakatnya yang aktif dalam bidang Kesos Persen 100 KECAMATAN ARGAPURA 5. Presentase Kelurahan/Desa yang masyarakatnya aktif dalam pembangunan bidang pemberdayaan Persen 100 KECAMATAN ARGAPURA BAB VI | 16 Pemerintah Kabupaten Majalengka RKPD Kabupaten Majalengka Tahun 2026 NO. INDIKATOR SATUAN TAHUN 2026 KET. Masyarakat
6.Persentase penurunan gangguan trantibum Persen 100 KECAMATAN ARGAPURA 7. Persentase Kelurahan/Desa akfit menggerakan masyarakat agar mengikuti PHBI dan PHBN Persen 100 KECAMATAN ARGAPURA
8.Persentase Peningkatan Kelurahan/Desa Persen 100 KECAMATAN ARGAPURA KECAMATAN BANJARAN
1.Capaian Sakip Perangkat Daerah Nilai A KECAMATAN BANJARAN
2.Capaian IKM Perangkat Daerah Nilai 85,05 KECAMATAN BANJARAN 3. Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran Persen 100 KECAMATAN BANJARAN 4. Persentase Kelurahan/Desa yang Masyarakatnya yang aktif dalam bidang Kesos Persen 100 KECAMATAN BANJARAN 5. Presentase Kelurahan/Desa yang masyarakatnya aktif dalam pembangunan bidang pemberdayaan Masyarakat Persen 100 KECAMATAN BANJARAN
6.Persentase penurunan gangguan trantibum Persen 100 KECAMATAN BANJARAN 7. Persentase Kelurahan/Desa akfit menggerakan masyarakat agar mengikuti PHBI dan PHBN Persen 100 KECAMATAN BANJARAN
8.Persentase Peningkatan Kelurahan/Desa Persen 100 KECAMATAN BANJARAN KECAMATAN BANTARUJEG
1.Capaian Sakip Perangkat Daerah Nilai A KECAMATAN BANTARUJEG
2.Capaian IKM Perangkat Daerah Nilai 82,25 KECAMATAN BANTARUJEG 3. Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran Persen 100 KECAMATAN BANTARUJEG 4. Persentase Kelurahan/Desa yang Masyarakatnya yang aktif dalam bidang Kesos Persen 100 KECAMATAN BANTARUJEG 5. Presentase Kelurahan/Desa yang masyarakatnya aktif dalam pembangunan bidang pemberdayaan Masyarakat Persen 100 KECAMATAN BANTARUJEG
6.Persentase penurunan gangguan trantibum Persen 100 KECAMATAN BANTARUJEG 7. Persentase Kelurahan/Desa akfit menggerakan masyarakat agar mengikuti PHBI dan PHBN Persen 100 KECAMATAN BANTARUJEG
8.Persentase Peningkatan Kelurahan/Desa Persen 100 KECAMATAN BANTARUJEG KECAMATAN CIGASONG
1.Capaian Sakip Perangkat Daerah Nilai BB KECAMATAN CIGASONG
2.Capaian IKM Perangkat Daerah Nilai 82 KECAMATAN CIGASONG 3. Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran Persen 100 KECAMATAN CIGASONG 4. Persentase Kelurahan/Desa yang Masyarakatnya yang aktif dalam bidang Kesos Persen 100 KECAMATAN CIGASONG 5. Presentase Kelurahan/Desa yang masyarakatnya aktif dalam pembangunan bidang pemberdayaan Masyarakat Persen 100 KECAMATAN CIGASONG
6.Persentase penurunan gangguan trantibum Persen 100 KECAMATAN CIGASONG 7. Persentase Kelurahan/Desa akfit menggerakan masyarakat agar mengikuti PHBI dan PHBN Persen 100 KECAMATAN CIGASONG
8.Persentase Peningkatan Kelurahan/Desa Persen 100 KECAMATAN CIGASONG KECAMATAN CIKIJING
1.Capaian Sakip Perangkat Daerah Nilai BB KECAMATAN CIKIJING
2.Capaian IKM Perangkat Daerah Nilai 87,25 KECAMATAN CIKIJING BAB VI | 17 Pemerintah Kabupaten Majalengka RKPD Kabupaten Majalengka Tahun 2026 NO. INDIKATOR SATUAN TAHUN 2026 KET. 3. Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran Persen 100 KECAMATAN CIKIJING 4. Persentase Kelurahan/Desa yang Masyarakatnya yang aktif dalam bidang Kesos Persen 100 KECAMATAN CIKIJING 5. Presentase Kelurahan/Desa yang masyarakatnya aktif dalam pembangunan bidang pemberdayaan Masyarakat Persen 100 KECAMATAN CIKIJING
6.Persentase penurunan gangguan trantibum Persen 100 KECAMATAN CIKIJING 7. Persentase Kelurahan/Desa akfit menggerakan masyarakat agar mengikuti PHBI dan PHBN Persen 100 KECAMATAN CIKIJING
8.Persentase Peningkatan Kelurahan/Desa Persen 100 KECAMATAN CIKIJING KECAMATAN CINGAMBUL
1.Capaian Sakip Perangkat Daerah Nilai A KECAMATAN CINGAMBUL
2.Capaian IKM Perangkat Daerah Nilai 87,25 KECAMATAN CINGAMBUL 3. Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran Persen 100 KECAMATAN CINGAMBUL 4. Persentase Kelurahan/Desa yang Masyarakatnya yang aktif dalam bidang Kesos Persen 100 KECAMATAN CINGAMBUL 5. Presentase Kelurahan/Desa yang masyarakatnya aktif dalam pembangunan bidang pemberdayaan Masyarakat Persen 100 KECAMATAN CINGAMBUL
6.Persentase penurunan gangguan trantibum Persen 100 KECAMATAN CINGAMBUL 7. Persentase Kelurahan/Desa akfit menggerakan masyarakat agar mengikuti PHBI dan PHBN Persen 100 KECAMATAN CINGAMBUL
8.Persentase Peningkatan Kelurahan/Desa Persen 100 KECAMATAN CINGAMBUL KECAMATAN DAWUAN
1.Capaian Sakip Perangkat Daerah Nilai A KECAMATAN DAWUAN
2.Capaian IKM Perangkat Daerah Nilai 86 KECAMATAN DAWUAN 3. Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran Persen 100 KECAMATAN DAWUAN 4. Persentase Kelurahan/Desa yang Masyarakatnya yang aktif dalam bidang Kesos Persen 100 KECAMATAN DAWUAN 5. Presentase Kelurahan/Desa yang masyarakatnya aktif dalam pembangunan bidang pemberdayaan Masyarakat Persen 100 KECAMATAN DAWUAN
6.Persentase penurunan gangguan trantibum Persen 100 KECAMATAN DAWUAN 7. Persentase Kelurahan/Desa akfit menggerakan masyarakat agar mengikuti PHBI dan PHBN Persen 100 KECAMATAN DAWUAN
8.Persentase Peningkatan Kelurahan/Desa Persen 100 KECAMATAN DAWUAN KECAMATAN JATITUJUH
1.Capaian Sakip Perangkat Daerah Nilai BB KECAMATAN JATITUJUH
2.Capaian IKM Perangkat Daerah Nilai 84,5 KECAMATAN JATITUJUH 3. Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran Persen 100 KECAMATAN JATITUJUH 4. Persentase Kelurahan/Desa yang Masyarakatnya yang aktif dalam bidang Kesos Persen 100 KECAMATAN JATITUJUH 5. Presentase Kelurahan/Desa yang masyarakatnya aktif dalam pembangunan bidang pemberdayaan Masyarakat Persen 100 KECAMATAN JATITUJUH
6.Persentase penurunan gangguan trantibum Persen 100 KECAMATAN JATITUJUH 7. Persentase Kelurahan/Desa akfit menggerakan masyarakat agar mengikuti PHBI dan PHBN Persen 100 KECAMATAN JATITUJUH
8.Persentase Peningkatan Kelurahan/Desa Persen 100 KECAMATAN JATITUJUH BAB VI | 18 Pemerintah Kabupaten Majalengka RKPD Kabupaten Majalengka Tahun 2026 NO. INDIKATOR SATUAN TAHUN 2026 KET. KECAMATAN JATIWANGI
1.Capaian Sakip Perangkat Daerah Nilai A- KECAMATAN JATIWANGI
2.Capaian IKM Perangkat Daerah Nilai 84,54 KECAMATAN JATIWANGI 3. Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran Persen 100 KECAMATAN JATIWANGI 4. Persentase Kelurahan/Desa yang Masyarakatnya yang aktif dalam bidang Kesos Persen 100 KECAMATAN JATIWANGI 5. Presentase Kelurahan/Desa yang masyarakatnya aktif dalam pembangunan bidang pemberdayaan Masyarakat Persen 100 KECAMATAN JATIWANGI
6.Persentase penurunan gangguan trantibum Persen 100 KECAMATAN JATIWANGI 7. Persentase Kelurahan/Desa akfit menggerakan masyarakat agar mengikuti PHBI dan PHBN Persen 100 KECAMATAN JATIWANGI
8.Persentase Peningkatan Kelurahan/Desa Persen 100 KECAMATAN JATIWANGI KECAMATAN KADIPATEN
1.Capaian Sakip Perangkat Daerah Nilai BB KECAMATAN KADIPATEN
2.Capaian IKM Perangkat Daerah Nilai 86 KECAMATAN KADIPATEN 3. Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran Persen 100 KECAMATAN KADIPATEN 4. Persentase Kelurahan/Desa yang Masyarakatnya yang aktif dalam bidang Kesos Persen 100 KECAMATAN KADIPATEN 5. Presentase Kelurahan/Desa yang masyarakatnya aktif dalam pembangunan bidang pemberdayaan Masyarakat Persen 100 KECAMATAN KADIPATEN
6.Persentase penurunan gangguan trantibum Persen 100 KECAMATAN KADIPATEN 7. Persentase Kelurahan/Desa akfit menggerakan masyarakat agar mengikuti PHBI dan PHBN Persen 100 KECAMATAN KADIPATEN
8.Persentase Peningkatan Kelurahan/Desa Persen 100 KECAMATAN KADIPATEN KECAMATAN KASOKANDEL
1.Capaian Sakip Perangkat Daerah Nilai A- KECAMATAN KASOKANDEL
2.Capaian IKM Perangkat Daerah Nilai 83,84 KECAMATAN KASOKANDEL 3. Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran Persen 100 KECAMATAN KASOKANDEL 4. Persentase Kelurahan/Desa yang Masyarakatnya yang aktif dalam bidang Kesos Persen 100 KECAMATAN KASOKANDEL 5. Presentase Kelurahan/Desa yang masyarakatnya aktif dalam pembangunan bidang pemberdayaan Masyarakat Persen 100 KECAMATAN KASOKANDEL
6.Persentase penurunan gangguan trantibum Persen 100 KECAMATAN KASOKANDEL 7. Persentase Kelurahan/Desa akfit menggerakan masyarakat agar mengikuti PHBI dan PHBN Persen 100 KECAMATAN KASOKANDEL
8.Persentase Peningkatan Kelurahan/Desa Persen 100 KECAMATAN KASOKANDEL KECAMATAN KERTAJATI
1.Capaian Sakip Perangkat Daerah Nilai A- KECAMATAN KERTAJATI
2.Capaian IKM Perangkat Daerah Nilai 91 KECAMATAN KERTAJATI 3. Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran Persen 100 KECAMATAN KERTAJATI 4. Persentase Kelurahan/Desa yang Masyarakatnya yang aktif dalam bidang Kesos Persen 100 KECAMATAN KERTAJATI 5. Presentase Kelurahan/Desa yang masyarakatnya aktif dalam pembangunan bidang pemberdayaan Masyarakat Persen 100 KECAMATAN KERTAJATI BAB VI | 19 Pemerintah Kabupaten Majalengka RKPD Kabupaten Majalengka Tahun 2026 NO. INDIKATOR SATUAN TAHUN 2026 KET.
6.Persentase penurunan gangguan trantibum Persen 100 KECAMATAN KERTAJATI 7. Persentase Kelurahan/Desa akfit menggerakan masyarakat agar mengikuti PHBI dan PHBN Persen 100 KECAMATAN KERTAJATI
8.Persentase Peningkatan Kelurahan/Desa Persen 100 KECAMATAN KERTAJATI KECAMATAN LEMAHSUGIH
1.Capaian Sakip Perangkat Daerah Nilai BB KECAMATAN LEMAHSUGIH
2.Capaian IKM Perangkat Daerah Nilai 87 KECAMATAN LEMAHSUGIH 3. Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran Persen 100 KECAMATAN LEMAHSUGIH 4. Persentase Kelurahan/Desa yang Masyarakatnya yang aktif dalam bidang Kesos Persen 100 KECAMATAN LEMAHSUGIH 5. Presentase Kelurahan/Desa yang masyarakatnya aktif dalam pembangunan bidang pemberdayaan Masyarakat Persen 100 KECAMATAN LEMAHSUGIH
6.Persentase penurunan gangguan trantibum Persen 100 KECAMATAN LEMAHSUGIH 7. Persentase Kelurahan/Desa akfit menggerakan masyarakat agar mengikuti PHBI dan PHBN Persen 100 KECAMATAN LEMAHSUGIH
8.Persentase Peningkatan Kelurahan/Desa Persen 100 KECAMATAN LEMAHSUGIH KECAMATAN LEUWIMUNDING
1.Capaian Sakip Perangkat Daerah Nilai BB KECAMATAN LEUWIMUNDING
2.Capaian IKM Perangkat Daerah Nilai 86 KECAMATAN LEUWIMUNDING 3. Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran Persen 100 KECAMATAN LEUWIMUNDING 4. Persentase Kelurahan/Desa yang Masyarakatnya yang aktif dalam bidang Kesos Persen 100 KECAMATAN LEUWIMUNDING 5. Presentase Kelurahan/Desa yang masyarakatnya aktif dalam pembangunan bidang pemberdayaan Masyarakat Persen 100 KECAMATAN LEUWIMUNDING
6.Persentase penurunan gangguan trantibum Persen 100 KECAMATAN LEUWIMUNDING 7. Persentase Kelurahan/Desa akfit menggerakan masyarakat agar mengikuti PHBI dan PHBN Persen 100 KECAMATAN LEUWIMUNDING
8.Persentase Peningkatan Kelurahan/Desa Persen 100 KECAMATAN LEUWIMUNDING KECAMATAN LIGUNG
1.Capaian Sakip Perangkat Daerah Nilai A- KECAMATAN LIGUNG
2.Capaian IKM Perangkat Daerah Nilai 83,84 KECAMATAN LIGUNG 3. Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran Persen 100 KECAMATAN LIGUNG 4. Persentase Kelurahan/Desa yang Masyarakatnya yang aktif dalam bidang Kesos Persen 100 KECAMATAN LIGUNG 5. Presentase Kelurahan/Desa yang masyarakatnya aktif dalam pembangunan bidang pemberdayaan Masyarakat Persen 100 KECAMATAN LIGUNG
6.Persentase penurunan gangguan trantibum Persen 100 KECAMATAN LIGUNG 7. Persentase Kelurahan/Desa akfit menggerakan masyarakat agar mengikuti PHBI dan PHBN Persen 100 KECAMATAN LIGUNG
8.Persentase Peningkatan Kelurahan/Desa Persen 100 KECAMATAN LIGUNG KECAMATAN MAJA
1.Capaian Sakip Perangkat Daerah Nilai A- KECAMATAN MAJA BAB VI | 20 Pemerintah Kabupaten Majalengka RKPD Kabupaten Majalengka Tahun 2026 NO. INDIKATOR SATUAN TAHUN 2026 KET.
2.Capaian IKM Perangkat Daerah Nilai 91 KECAMATAN MAJA 3. Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran Persen 100 KECAMATAN MAJA 4. Persentase Kelurahan/Desa yang Masyarakatnya yang aktif dalam bidang Kesos Persen 100 KECAMATAN MAJA 5. Presentase Kelurahan/Desa yang masyarakatnya aktif dalam pembangunan bidang pemberdayaan Masyarakat Persen 100 KECAMATAN MAJA
6.Persentase penurunan gangguan trantibum Persen 100 KECAMATAN MAJA 7. Persentase Kelurahan/Desa akfit menggerakan masyarakat agar mengikuti PHBI dan PHBN Persen 100 KECAMATAN MAJA
8.Persentase Peningkatan Kelurahan/Desa Persen 100 KECAMATAN MAJA KECAMATAN MAJALENGKA
1.Capaian Sakip Perangkat Daerah Nilai BB KECAMATAN MAJALENGKA
2.Capaian IKM Perangkat Daerah Nilai B KECAMATAN MAJALENGKA 3. Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran Persen 100 KECAMATAN MAJALENGKA 4. Persentase Kelurahan/Desa yang Masyarakatnya yang aktif dalam bidang Kesos Persen 100 KECAMATAN MAJALENGKA 5. Presentase Kelurahan/Desa yang masyarakatnya aktif dalam pembangunan bidang pemberdayaan Masyarakat Persen 100 KECAMATAN MAJALENGKA
6.Persentase penurunan gangguan trantibum Persen 100 KECAMATAN MAJALENGKA 7. Persentase Kelurahan/Desa akfit menggerakan masyarakat agar mengikuti PHBI dan PHBN Persen 100 KECAMATAN MAJALENGKA
8.Persentase Peningkatan Kelurahan/Desa Persen 100 KECAMATAN MAJALENGKA KECAMATAN MALAUSMA
1.Capaian Sakip Perangkat Daerah Nilai A- KECAMATAN MALAUSMA
2.Capaian IKM Perangkat Daerah Nilai 85,36 KECAMATAN MALAUSMA 3. Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran Persen 100 KECAMATAN MALAUSMA 4. Persentase Kelurahan/Desa yang Masyarakatnya yang aktif dalam bidang Kesos Persen 100 KECAMATAN MALAUSMA 5. Presentase Kelurahan/Desa yang masyarakatnya aktif dalam pembangunan bidang pemberdayaan Masyarakat Persen 100 KECAMATAN MALAUSMA
6.Persentase penurunan gangguan trantibum Persen 100 KECAMATAN MALAUSMA 7. Persentase Kelurahan/Desa akfit menggerakan masyarakat agar mengikuti PHBI dan PHBN Persen 100 KECAMATAN MALAUSMA
8.Persentase Peningkatan Kelurahan/Desa Persen 100 KECAMATAN MALAUSMA KECAMATAN PALASAH
1.Capaian Sakip Perangkat Daerah Nilai A KECAMATAN PALASAH
2.Capaian IKM Perangkat Daerah Nilai 82,51 KECAMATAN PALASAH 3. Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran Persen 100 KECAMATAN PALASAH 4. Persentase Kelurahan/Desa yang Masyarakatnya yang aktif dalam bidang Kesos Persen 100 KECAMATAN PALASAH 5. Presentase Kelurahan/Desa yang masyarakatnya aktif dalam pembangunan bidang pemberdayaan Masyarakat Persen 100 KECAMATAN PALASAH
6.Persentase penurunan gangguan trantibum Persen 100 KECAMATAN PALASAH BAB VI | 21 Pemerintah Kabupaten Majalengka RKPD Kabupaten Majalengka Tahun 2026 NO. INDIKATOR SATUAN TAHUN 2026 KET. 7. Persentase Kelurahan/Desa akfit menggerakan masyarakat agar mengikuti PHBI dan PHBN Persen 100 KECAMATAN PALASAH
8.Persentase Peningkatan Kelurahan/Desa Persen 100 KECAMATAN PALASAH KECAMATAN PANYINGKIRAN
1.Capaian Sakip Perangkat Daerah Nilai A- KECAMATAN PANYINGKIRAN
2.Capaian IKM Perangkat Daerah Nilai 83,95 KECAMATAN PANYINGKIRAN 3. Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran Persen 100 KECAMATAN PANYINGKIRAN 4. Persentase Kelurahan/Desa yang Masyarakatnya yang aktif dalam bidang Kesos Persen 100 KECAMATAN PANYINGKIRAN 5. Presentase Kelurahan/Desa yang masyarakatnya aktif dalam pembangunan bidang pemberdayaan Masyarakat Persen 100 KECAMATAN PANYINGKIRAN
6.Persentase penurunan gangguan trantibum Persen 100 KECAMATAN PANYINGKIRAN 7. Persentase Kelurahan/Desa akfit menggerakan masyarakat agar mengikuti PHBI dan PHBN Persen 100 KECAMATAN PANYINGKIRAN
8.Persentase Peningkatan Kelurahan/Desa Persen 100 KECAMATAN PANYINGKIRAN KECAMATAN RAJAGALUH
1.Capaian Sakip Perangkat Daerah Nilai A- KECAMATAN RAJAGALUH
2.Capaian IKM Perangkat Daerah Nilai 84,5 KECAMATAN RAJAGALUH 3. Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran Persen 100 KECAMATAN RAJAGALUH 4. Persentase Kelurahan/Desa yang Masyarakatnya yang aktif dalam bidang Kesos Persen 100 KECAMATAN RAJAGALUH 5. Presentase Kelurahan/Desa yang masyarakatnya aktif dalam pembangunan bidang pemberdayaan Masyarakat Persen 100 KECAMATAN RAJAGALUH
6.Persentase penurunan gangguan trantibum Persen 100 KECAMATAN RAJAGALUH 7. Persentase Kelurahan/Desa akfit menggerakan masyarakat agar mengikuti PHBI dan PHBN Persen 100 KECAMATAN RAJAGALUH
8.Persentase Peningkatan Kelurahan/Desa Persen 100 KECAMATAN RAJAGALUH KECAMATAN SINDANG
1.Capaian Sakip Perangkat Daerah Nilai A- KECAMATAN SINDANG
2.Capaian IKM Perangkat Daerah Nilai 88,79 KECAMATAN SINDANG 3. Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran Persen 100 KECAMATAN SINDANG 4. Persentase Kelurahan/Desa yang Masyarakatnya yang aktif dalam bidang Kesos Persen 100 KECAMATAN SINDANG 5. Presentase Kelurahan/Desa yang masyarakatnya aktif dalam pembangunan bidang pemberdayaan Masyarakat Persen 100 KECAMATAN SINDANG
6.Persentase penurunan gangguan trantibum Persen 100 KECAMATAN SINDANG 7. Persentase Kelurahan/Desa akfit menggerakan masyarakat agar mengikuti PHBI dan PHBN Persen 100 KECAMATAN SINDANG
8.Persentase Peningkatan Kelurahan/Desa Persen 100 KECAMATAN SINDANG KECAMATAN SINDANGWANGI
1.Capaian Sakip Perangkat Daerah Nilai A- KECAMATAN SINDANGWANGI
2.Capaian IKM Perangkat Daerah Nilai 92,66 KECAMATAN SINDANGWANGI BAB VI | 22 Pemerintah Kabupaten Majalengka RKPD Kabupaten Majalengka Tahun 2026 NO. INDIKATOR SATUAN TAHUN 2026 KET. 3. Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran Persen 100 KECAMATAN SINDANGWANGI 4. Persentase Kelurahan/Desa yang Masyarakatnya yang aktif dalam bidang Kesos Persen 100 KECAMATAN SINDANGWANGI 5. Presentase Kelurahan/Desa yang masyarakatnya aktif dalam pembangunan bidang pemberdayaan Masyarakat Persen 100 KECAMATAN SINDANGWANGI
6.Persentase penurunan gangguan trantibum Persen 100 KECAMATAN SINDANGWANGI 7. Persentase Kelurahan/Desa akfit menggerakan masyarakat agar mengikuti PHBI dan PHBN Persen 100 KECAMATAN SINDANGWANGI
8.Persentase Peningkatan Kelurahan/Desa Persen 100 KECAMATAN SINDANGWANGI KECAMATAN SUKAHAJI
1.Capaian Sakip Perangkat Daerah Nilai A KECAMATAN SUKAHAJI
2.Capaian IKM Perangkat Daerah Nilai 84,18 KECAMATAN SUKAHAJI 3. Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran Persen 100 KECAMATAN SUKAHAJI 4. Persentase Kelurahan/Desa yang Masyarakatnya yang aktif dalam bidang Kesos Persen 100 KECAMATAN SUKAHAJI 5. Presentase Kelurahan/Desa yang masyarakatnya aktif dalam pembangunan bidang pemberdayaan Masyarakat Persen 100 KECAMATAN SUKAHAJI
6.Persentase penurunan gangguan trantibum Persen 100 KECAMATAN SUKAHAJI 7. Persentase Kelurahan/Desa akfit menggerakan masyarakat agar mengikuti PHBI dan PHBN Persen 100 KECAMATAN SUKAHAJI
8.Persentase Peningkatan Kelurahan/Desa Persen 100 KECAMATAN SUKAHAJI KECAMATAN SUMBERJAYA
1.Capaian Sakip Perangkat Daerah Nilai BB KECAMATAN SUMBERJAYA
2.Capaian IKM Perangkat Daerah Nilai 81,64 KECAMATAN SUMBERJAYA 3. Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran Persen 100 KECAMATAN SUMBERJAYA 4. Persentase Kelurahan/Desa yang Masyarakatnya yang aktif dalam bidang Kesos Persen 100 KECAMATAN SUMBERJAYA 5. Presentase Kelurahan/Desa yang masyarakatnya aktif dalam pembangunan bidang pemberdayaan Masyarakat Persen 100 KECAMATAN SUMBERJAYA
6.Persentase penurunan gangguan trantibum Persen 100 KECAMATAN SUMBERJAYA 7. Persentase Kelurahan/Desa akfit menggerakan masyarakat agar mengikuti PHBI dan PHBN Persen 100 KECAMATAN SUMBERJAYA
8.Persentase Peningkatan Kelurahan/Desa Persen 100 KECAMATAN SUMBERJAYA KECAMATAN TALAGA
1.Capaian Sakip Perangkat Daerah Nilai A KECAMATAN TALAGA
2.Capaian IKM Perangkat Daerah Nilai 88 KECAMATAN TALAGA 3. Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran Persen 100 KECAMATAN TALAGA 4. Persentase Kelurahan/Desa yang Masyarakatnya yang aktif dalam bidang Kesos Persen 100 KECAMATAN TALAGA 5. Presentase Kelurahan/Desa yang masyarakatnya aktif dalam pembangunan bidang pemberdayaan Masyarakat Persen 100 KECAMATAN TALAGA
6.Persentase penurunan gangguan trantibum Persen 100 KECAMATAN TALAGA 7. Persentase Kelurahan/Desa akfit menggerakan masyarakat agar mengikuti PHBI dan PHBN Persen 100 KECAMATAN TALAGA BAB VI | 23 Pemerintah Kabupaten Majalengka RKPD Kabupaten Majalengka Tahun 2026 NO. INDIKATOR SATUAN TAHUN 2026 KET.
8.Persentase Peningkatan Kelurahan/Desa Persen 100 KECAMATAN TALAGA BAB VII |1 Pemerintah Kabupaten Majalengka RKPD Kabupaten Majalengka Tahun 2026 Dalam rangka menjamin terlaksananya prioritas dan sasaran daerah serta untuk terwujudnya sinergitas dan tercapainya target kinerja pembangunan, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:
1.Perangkat Daerah dan pemangku kepentingan pembangunan di Kabupaten Majalengka, melaksanakan RKPD Kabupaten Majalengka Tahun 2026 secara sinergis, terintegrasi, efektif, efisien dan akuntabel sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
2.RKPD K abupaten Majalengka Tahun 2026 menjadi dasar penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA-APBD) dan Prioritas Plafon Anggaran BAB VII |2 Pemerintah Kabupaten Majalengka RKPD Kabupaten Majalengka Tahun 2026 Sementara (PPAS) Tahun 2026 dan RAPBD Tahun Anggaran 2026.
3.Dalam rangka sinkronisasi, sinergitas dan integrasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan yang pendanaannya bersumber dari APBD Kabupaten/APBD Provinsi/APBN dan sumber-sumber lainnya yang sah, maka setiap Perangkat Daerah harus menyusun dan membuat Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 sesuai dengan Peraturan Bupati Majalengka tentang RKPD Kabupaten Majalengka Tahun 2026.
4.Berkaitan dengan pendanaan pembangunan, potensi sumber daya dari masyarakat dan dunia usaha perlu terus digali dan di dorong untuk dapat berperan serta secara maksimal dan sekaligus berperan sebagai pengawas pelaksanaan pembangunan daerah.
5.Untuk menjaga konsistensi dan efektivitas pelaksanaan RKPD Kabupaten Majalengka Tahun 2026, setiap Kepala Perangkat Daerah dan Camat wajib melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja pelaksanaan RKPD Kabupaten Majalengka Tahun 2026 sesuai dengan tupoksi masing-masing dan melakukan koreksi yang diperlukan, serta melaporkannya secara berkala kepada Bupati melalui Kepala Bappedalitbang Kabupaten Majalengka.
6.Kepala Bappedalitbang Kabupaten Majalengka melakukan pengendalian, evaluasi, dan analisis lebih lanjut terhadap pelaksanaan RKPD Kabupaten Majalengka Tahun 2026. Hasil evaluasi, kajian dan analisis RKPD Kabupaten Majalengka Tahun 2026 menjadi bahan dasar penyusunan RKPD tahun berikutnya. Dalam implementasi setiap tujuan dan sasaran pada RKPD Kabupaten Majalengka terdapat beberapa hal yang dapat menghambat atau mencegah ketercapaian keberhasilan RKPD. Keberlangsungan dan keberhasilan rencana pembangunan dipengaruhi oleh beberapa hal, salah satunya adalah setiap elemen dapat membangun framework manajemen risiko, mengidentifikasi, mengantisipasi dan mengelola ketidakpastian yang akan terjadi dimasa depan. Dalam melakukan manajemen Risiko, bukan hanya identifikasi risiko dan penilaian risiko. Namun setelah dilakukan identifikasi dan penilaian risiko dilakukan mitigasi risiko yaitu langkah untuk melakukan pencegahan terhadap risiko yang telah diidentifikasi, hal ini dilakukan untuk dapat mengurangi Impact atau probability atau mungkin juga untuk mencegah agar risiko tidak terjadi. Dalam melakukan mitigasi risiko terdapat beberapa cara salah satunya adalah penentuan strategi penanganan yang terdiri dari 4 (empat) macam, yaitu menerima risiko, transfer risiko, mengurangi risiko, dan menghindari risiko. Dalam pelaksanaan tahun berjalan, apabila RKPD Kabupaten Majalengka Tahun 2026 menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan atau tidak sesuai dengan asumsi Prioritas Pembangunan Daerah, Kerangka Ekonomi Daerah dan Keuangan Daerah serta rencana program, kegiatan, dan sub kegiatan, akan dilakukan penyesuaian-penyesuaian dalam bentuk Perubahan RPKD dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. RKPD Kabupaten Majalengka Tahun 2026 ditetapkan dengan Peraturan Bupati Majalengka dan harus menjadi landasan pijak pembangunan pada tahun 2026. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Majalengka mengajak semua pemangku kepentingan untuk bersama-sama mewujudkan pemantapan ekonomi daerah dan daya saing menuju kemandirian dan kesejahteraan Masyarakat Majalengka yang langkung sae.
1.1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 570.904.401.381,00 - 0,00 1.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - - 375.905.290,00 - - - - 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokumen 15.349.950,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 12.775.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen 19.075.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen 19.075.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 Dokumen 18.900.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 Laporan 290.730.340,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 0,00 DINAS PENDIDIKAN SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:10 Halaman 1 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - - 566.028.544.003,00 - Mewujudka n Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul - - 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 1300 Orang/bulan 566.028.544.003,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudka n Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul - 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah - - - 127.500.000,00 - - - - 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.01.2.03.0003 Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD 1 Laporan 30.000.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.01.2.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 2 Laporan 97.500.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - - 114.900.000,00 - - - - 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 1 Paket 75.000.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 60 Orang 39.900.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - 1.928.608.088,00 - - - - 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 697.675.988,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:10 Halaman 2 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 51.350.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 3 Paket 369.980.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 249.602.100,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 1 Dokumen 100.000.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 460.000.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - - 50.000.000,00 - - - - 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.01.2.07.0008 Pengadaan Aset Tak Berwujud Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan 1 Unit 50.000.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 1.959.944.000,00 - - - - 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 4 Laporan 722.000.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 5 Laporan 1.237.944.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 319.000.000,00 - - - - 0,00 DINAS PENDIDIKAN SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:10 Halaman 3 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 5 Unit 69.000.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.01.2.09.0008 Pemeliharaan Aset Tak Berwujud Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara 2 Unit 50.000.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 200.000.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 0,00 DINAS PENDIDIKAN
2.1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN - - - 508.297.096.600,00 - 0,00 1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar - - - 403.829.590.000,00 - - - - 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.01.0003 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun 2 Ruang 400.000.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.01.0005 Pembangunan Perpustakaan Sekolah Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun 2 Ruang 400.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudka n Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul Meningkatk an Pengelol aan Lingkungan Hidup Yang Berkelanjut an - 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.01.0006 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun 5 Unit 820.000.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.01.0011 Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 4 Ruang 540.000.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 0,00 DINAS PENDIDIKAN SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:10 Halaman 4 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1.01.02.2.01.0014 Pengadaan Mebel Sekolah Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia 30 Paket 100.000.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Meningkatk an Pengelol aan Lingkungan Hidup Yang Berkelanjut an - 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.01.0025 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik 1000 Peserta Didik 1.077.351.700,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.01.0026 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar 6322 Orang 278.057.585.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK NON FISIK-TPG PNSD - - - 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.01.0027 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi 30 Orang 350.000.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.01.0028 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah 671 Satuan Pendidikan 974.735.700,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS 915 Satuan Pendidikan 106.424.210.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOS REGULER, DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOS KINERJA - Mewujudka n Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul - 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.01.0030 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar 78 Orang 117.207.500,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.01.0031 Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:10 Halaman 5 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun 5 Ruang 0,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.01.0035 Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan 75 Orang 99.999.700,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.01.0036 Pengembangan konten digital untuk pendidikan Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan 20 Konten Digital 50.000.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudka n Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul Meningkatk an Kualitas Mutu Pendidikan dan Kesehatan - 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.01.0039 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan 1 Dokumen 0,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.01.0041 Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi 50 Komunitas 50.000.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudka n Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul Meningkatk an Kualitas Mutu Pendidikan dan Kesehatan - 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.01.0046 Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia 211 Paket 600.000.200,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.01.0047 Pembangunan Ruang Kelas Baru Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah 5 Ruang 1.000.000.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.01.0048 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:10 Halaman 6 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 7 Unit 660.000.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.01.0049 Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan 100 Orang 1.000.000.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.01.0050 Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar 671 Satuan Pendidikan 1.139.886.400,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.01.0051 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 83 Ruang 8.317.083.800,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU), DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT) - - - 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.01.0054 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik 200 Peserta Didik 300.000.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudka n Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul Meningkatk an Kualitas Mutu Pendidikan dan Kesehatan - 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.01.0055 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia 20 Paket 1.351.530.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK FISIK-BIDANG P ENDIDIKAN-RE GULER-SD - Mewujudka n Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul - 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama - - - 61.507.730.000,00 - - - - 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.02.0012 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun 7 Unit 1.400.000.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 0,00 DINAS PENDIDIKAN SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:10 Halaman 7 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1.01.02.2.02.0014 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 62 Ruang 6.200.000.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU), DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT) - - - 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.02.0018 Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 2 Ruang 400.000.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.02.0025 Pengadaan Mebel Sekolah Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia 4 Paket 117.500.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudka n Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul Meningkatk an Kualitas Mutu Pendidikan dan Kesehatan - 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.02.0032 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik 200 Peserta Didik 323.100.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudka n Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul Meningkatk an Kualitas Mutu Pendidikan dan Kesehatan - 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.02.0038 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik 200 Peserta Didik 1.199.950.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.02.0039 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 100 Orang 2.077.200.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.02.0040 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:10 Halaman 8 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi 100 Orang 500.000.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.02.0041 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan 100 Satuan Pendidikan 500.000.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.02.0042 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS 300 Satuan Pendidikan 47.114.480.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOS REGULER, DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOS KINERJA - Mewujudka n Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul - 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.02.0043 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama 30 Orang 70.000.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.02.0049 Pengembangan konten digital untuk pendidikan Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan 20 Konten Digital 0,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudka n Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul Meningkatk an Kualitas Mutu Pendidikan dan Kesehatan - 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.02.0052 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan 2 Dokumen 0,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.02.0054 Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:10 Halaman 9 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi 50 Komunitas 0,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudka n Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul Meningkatk an Kualitas Mutu Pendidikan dan Kesehatan - 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.02.0058 Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar 134 Satuan Pendidikan 220.500.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.02.0060 Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan 150 Orang 800.000.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.02.0062 Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia 2 Paket 300.000.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.02.0067 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia 1 Paket 285.000.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK FISIK-BIDANG P ENDIDIKAN-RE GULER-SMP - - - 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) - - - 27.823.445.400,00 - Mewujudka n Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul - - 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.03.0009 Pengadaan Perlengkapan PAUD Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia 20 Paket 1.099.922.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK FISIK-BIDANG P ENDIDIKAN-RE GULER-PAUD - Mewujudka n Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul - 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.03.0015 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:10 Halaman 10 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD 540 Orang 5.400.000.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.03.0017 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen 671 Satuan Pendidikan 497.550.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.03.0018 Pengelolaan Dana BOP PAUD Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP 817 Satuan Pendidikan 16.999.470.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOP PAUD REGULER, DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOP PAUD KINERJA - Mewujudka n Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul - 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.03.0019 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD 671 Orang 17.613.400,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.03.0023 Pengembangan konten digital untuk pendidikan Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan 20 Konten Digital 0,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudka n Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul Meningkatk an Kualitas Mutu Pendidikan dan Kesehatan - 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.03.0025 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan 2 Dokumen 100.000.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.03.0030 Pembangunan Ruang Kelas Baru SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:10 Halaman 11 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah 1 Ruang 160.000.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT) - Mewujudka n Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul Meningkatk an Kualitas Mutu Pendidikan dan Kesehatan - 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.03.0039 Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan 100 Orang 300.000.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.03.0041 Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia 2 Paket 198.400.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.03.0047 Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar 671 Satuan Pendidikan 710.490.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.03.0051 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 23 Ruang 2.340.000.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU), DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT) - - - 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.04 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan - - - 15.136.331.200,00 - - - - 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.04.0010 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan Jumlah Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik 1500 Peserta Didik 1.500.000.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.04.0014 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 100 Orang 324.000.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.04.0016 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:10 Halaman 12 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen 250 Satuan Pendidikan 280.050.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.04.0017 Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP 55 Satuan Pendidikan 12.243.001.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOP KESETARAAN REGULER, DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOP KESETARAAN KINERJA - Mewujudka n Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul - 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.04.0018 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan 200 Orang 30.100.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.04.0024 Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan 132 Orang 132.000.200,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.04.0027 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan 2 Dokumen 93.120.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.04.0028 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan 2 Dokumen 149.760.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.04.0042 Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan 200 Orang 266.400.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.04.0046 Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar 100 Peserta Didik 117.900.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 0,00 DINAS PENDIDIKAN SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:10 Halaman 13 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
3.1.01.04 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN - - - 350.000.300,00 - 0,00 1.01.04.2.01 Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan - - - 350.000.300,00 - - - - 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.04.2.01.0001 Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 2 Dokumen 150.000.100,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.04.2.01.0002 Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 2 Laporan 200.000.200,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 0,00 DINAS PENDIDIKAN DINAS KESEHATAN 222.592.368.956,00 0,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 222.592.368.956,00 0,00 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 222.592.368.956,00 0,00
1.1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 149.162.705.626,00 - 0,00 1.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - - 100.000.000,00 - Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Meningkatk an Kualitas Mutu Pendidikan dan Kesehatan - - 0,00 DINAS KESEHATAN SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:10 Halaman 14 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1.02.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokumen 15.180.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Meningkatk an Kualitas Mutu Pendidikan dan Kesehatan - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 2 Dokumen 8.320.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Meningkatk an Kualitas Mutu Pendidikan dan Kesehatan - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:10 Halaman 15 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 2 Dokumen 5.350.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Meningkatk an Kualitas Mutu Pendidikan dan Kesehatan - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 2 Dokumen 10.900.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Meningkatk an Kualitas Mutu Pendidikan dan Kesehatan - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:10 Halaman 16 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 2 Dokumen 8.050.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Meningkatk an Kualitas Mutu Pendidikan dan Kesehatan - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 Laporan 33.385.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Meningkatk an Kualitas Mutu Pendidikan dan Kesehatan - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:10 Halaman 17 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4 Laporan 18.815.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Meningkatk an Kualitas Mutu Pendidikan dan Kesehatan - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - - 146.559.835.626,00 - Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Meningkatk an Kualitas Mutu Pendidikan dan Kesehatan - - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:10 Halaman 18 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 1000 Orang/bulan 146.439.835.626,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Meningkatk an Kualitas Mutu Pendidikan dan Kesehatan - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 1 Dokumen 45.000.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Meningkatk an Kualitas Mutu Pendidikan dan Kesehatan - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:10 Halaman 19 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 75.000.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Meningkatk an Kualitas Mutu Pendidikan dan Kesehatan - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah - - - 30.000.000,00 - Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Meningkatk an Kualitas Mutu Pendidikan dan Kesehatan - - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.03.0004 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:10 Halaman 20 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD 1 Laporan 30.000.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Meningkatk an Kualitas Mutu Pendidikan dan Kesehatan - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - 549.340.000,00 - Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Meningkatk an Kualitas Mutu Pendidikan dan Kesehatan - - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:10 Halaman 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 20.000.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Meningkatk an Kualitas Mutu Pendidikan dan Kesehatan - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 184.340.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Meningkatk an Kualitas Mutu Pendidikan dan Kesehatan - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:10 Halaman 22 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 20.000.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Meningkatk an Kualitas Mutu Pendidikan dan Kesehatan - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 40.000.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Meningkatk an Kualitas Mutu Pendidikan dan Kesehatan - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:10 Halaman 23 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 20.000.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Meningkatk an Kualitas Mutu Pendidikan dan Kesehatan - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 1 Dokumen 15.000.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Meningkatk an Kualitas Mutu Pendidikan dan Kesehatan - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:10 Halaman 24 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 250.000.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Meningkatk an Kualitas Mutu Pendidikan dan Kesehatan - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - - 260.000.000,00 - Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Meningkatk an Kualitas Mutu Pendidikan dan Kesehatan - - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:10 Halaman 25 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 Unit 260.000.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Meningkatk an Kualitas Mutu Pendidikan dan Kesehatan - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 1.593.530.000,00 - Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Meningkatk an Kualitas Mutu Pendidikan dan Kesehatan - - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:10 Halaman 26 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 407.150.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Meningkatk an Kualitas Mutu Pendidikan dan Kesehatan - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 1.186.380.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Meningkatk an Kualitas Mutu Pendidikan dan Kesehatan - 0,00 DINAS KESEHATAN SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:10 Halaman 27 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 70.000.000,00 - Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Meningkatk an Kualitas Mutu Pendidikan dan Kesehatan - - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 20 Unit 70.000.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Meningkatk an Kualitas Mutu Pendidikan dan Kesehatan - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:10 Halaman 28 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 0,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Meningkatk an Kualitas Mutu Pendidikan dan Kesehatan - 0,00 DINAS KESEHATAN
2.1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT - - - 71.622.693.330,00 - 0,00 1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota - - - 25.773.339.031,00 Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Meningkatk an Kualitas Mutu Pendidikan dan Kesehatan Sarana Prasarana Fasilitas Kesehatan - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.01.0002 Pembangunan Puskesmas SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:10 Halaman 29 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun 2 Unit 4.526.187.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-REGUL ER-PELAYANAN KESEHATAN DASAR Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Meningkatk an Kualitas Mutu Pendidikan dan Kesehatan Sarana Prasarana Fasilitas Kesehatan 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.01.0003 Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun 1 Unit 10.000.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Meningkatk an Kualitas Mutu Pendidikan dan Kesehatan Sarana Prasarana Fasilitas Kesehatan 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.01.0007 Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:10 Halaman 30 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar 1 Unit 700.000.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT) Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Meningkatk an Kualitas Mutu Pendidikan dan Kesehatan Sarana Prasarana Fasilitas Kesehatan 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.01.0009 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas 7 Unit 7.200.000.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT), DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-REGUL ER-PELAYANAN KESEHATAN DASAR Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Meningkatk an Kualitas Mutu Pendidikan dan Kesehatan Sarana Prasarana Fasilitas Kesehatan 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.01.0010 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:10 Halaman 31 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya 2 Unit 0,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Meningkatk an Kualitas Mutu Pendidikan dan Kesehatan Sarana Prasarana Fasilitas Kesehatan 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.01.0014 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan 1 Unit 1.000.000.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT), DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-REGUL ER-PELAYANAN KESEHATAN DASAR Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Meningkatk an Kualitas Mutu Pendidikan dan Kesehatan Sarana Prasarana Fasilitas Kesehatan 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.01.0020 Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:10 Halaman 32 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar 32 Unit 0,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Meningkatk an Kualitas Mutu Pendidikan dan Kesehatan Sarana Prasarana Fasilitas Kesehatan 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.01.0023 Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan 1 Paket 12.229.752.031,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU), DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT), DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Meningkatk an Kualitas Mutu Pendidikan dan Kesehatan Sarana Prasarana Fasilitas Kesehatan 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.01.0024 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:10 Halaman 33 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas 343000 Keluarga 23.100.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Meningkatk an Kualitas Mutu Pendidikan dan Kesehatan Sarana Prasarana Fasilitas Kesehatan 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.01.0026 Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan 1 Paket 84.300.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Meningkatk an Kualitas Mutu Pendidikan dan Kesehatan Sarana Prasarana Fasilitas Kesehatan 0,00 DINAS KESEHATAN SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:10 Halaman 34 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - 45.485.310.297,00 - Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Meningkatk an Kualitas Mutu Pendidikan dan Kesehatan - - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 18993 Orang 15.825.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Meningkatk an Kualitas Mutu Pendidikan dan Kesehatan - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:10 Halaman 35 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 18129 Orang 6.437.500,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Meningkatk an Kualitas Mutu Pendidikan dan Kesehatan - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0003 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 17266 Orang 18.487.500,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Meningkatk an Kualitas Mutu Pendidikan dan Kesehatan - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0004 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:10 Halaman 36 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 83410 Orang 107.520.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU), DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT) - Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Meningkatk an Kualitas Mutu Pendidikan dan Kesehatan - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 105806 Orang 28.535.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Meningkatk an Kualitas Mutu Pendidikan dan Kesehatan - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0006 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:10 Halaman 37 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 844066 Orang 25.000.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Meningkatk an Kualitas Mutu Pendidikan dan Kesehatan - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0007 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 296359 Orang 27.060.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA - Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Meningkatk an Kualitas Mutu Pendidikan dan Kesehatan - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0008 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:10 Halaman 38 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 432106 Orang 25.000.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Meningkatk an Kualitas Mutu Pendidikan dan Kesehatan - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0009 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 15591 Orang 25.000.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Meningkatk an Kualitas Mutu Pendidikan dan Kesehatan - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:10 Halaman 39 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar 1989 Orang 25.000.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Meningkatk an Kualitas Mutu Pendidikan dan Kesehatan - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 150 Orang 20.000.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Meningkatk an Kualitas Mutu Pendidikan dan Kesehatan - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:10 Halaman 40 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 26484 Orang 20.000.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU), DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT) - Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Meningkatk an Kualitas Mutu Pendidikan dan Kesehatan - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0013 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar 1 Dokumen 15.700.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Meningkatk an Kualitas Mutu Pendidikan dan Kesehatan - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:10 Halaman 41 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 13 Dokumen 45.495.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Meningkatk an Kualitas Mutu Pendidikan dan Kesehatan - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 1 Dokumen 99.315.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA - Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Meningkatk an Kualitas Mutu Pendidikan dan Kesehatan - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:10 Halaman 42 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 1 Dokumen 50.000.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Meningkatk an Kualitas Mutu Pendidikan dan Kesehatan - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0018 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan 1 Dokumen 558.333.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA - Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Meningkatk an Kualitas Mutu Pendidikan dan Kesehatan - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0019 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:10 Halaman 43 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya 1 Dokumen 35.150.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Meningkatk an Kualitas Mutu Pendidikan dan Kesehatan - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan 1 Dokumen 237.800.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA - Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Meningkatk an Kualitas Mutu Pendidikan dan Kesehatan - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:10 Halaman 44 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 1 Dokumen 200.000.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU), DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT) - Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Meningkatk an Kualitas Mutu Pendidikan dan Kesehatan - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0026 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat 1 Dokumen 42.072.515.297,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PAJAK ROKOK, DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Meningkatk an Kualitas Mutu Pendidikan dan Kesehatan - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0028 Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:10 Halaman 45 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 0 0 0 320.127.000,00 - DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA - Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Meningkatk an Kualitas Mutu Pendidikan dan Kesehatan - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0029 Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat 1 Dokumen 60.000.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Meningkatk an Kualitas Mutu Pendidikan dan Kesehatan - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0034 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:10 Halaman 46 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya 1 Dokumen 139.095.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA - Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Meningkatk an Kualitas Mutu Pendidikan dan Kesehatan - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0035 Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota 32 Unit 0,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Meningkatk an Kualitas Mutu Pendidikan dan Kesehatan - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:10 Halaman 47 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 1 Laporan 50.000.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Meningkatk an Kualitas Mutu Pendidikan dan Kesehatan - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0037 Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah 1 Dokumen 34.300.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Meningkatk an Kualitas Mutu Pendidikan dan Kesehatan - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0038 Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:10 Halaman 48 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) 1 Unit 34.350.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Meningkatk an Kualitas Mutu Pendidikan dan Kesehatan - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 150 Orang 20.000.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Meningkatk an Kualitas Mutu Pendidikan dan Kesehatan - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:10 Halaman 49 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 150 Orang 20.000.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Meningkatk an Kualitas Mutu Pendidikan dan Kesehatan - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0042 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria 50 Orang 20.000.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Meningkatk an Kualitas Mutu Pendidikan dan Kesehatan - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:10 Halaman 50 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak 4 Dokumen 1.129.265.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU), DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT), DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA - Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Meningkatk an Kualitas Mutu Pendidikan dan Kesehatan - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi - - - 162.550.002,00 - Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Meningkatk an Kualitas Mutu Pendidikan dan Kesehatan - - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.03.0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:10 Halaman 51 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan 1 Dokumen 162.550.002,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA - Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Meningkatk an Kualitas Mutu Pendidikan dan Kesehatan - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.04 Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - 201.494.000,00 - Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Meningkatk an Kualitas Mutu Pendidikan dan Kesehatan - - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.04.0003 Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:10 Halaman 52 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan 33 Unit 194.094.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA - Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Meningkatk an Kualitas Mutu Pendidikan dan Kesehatan - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.04.0004 Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan 2 Dokumen 7.400.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Meningkatk an Kualitas Mutu Pendidikan dan Kesehatan - 0,00 DINAS KESEHATAN
3.1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN - - - 1.056.033.000,00 - 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:10 Halaman 53 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1.02.03.2.02 Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota - - - 177.421.000,00 - Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Meningkatk an Kualitas Mutu Pendidikan dan Kesehatan - - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.03.2.02.0001 Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan 1 Dokumen 25.000.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Meningkatk an Kualitas Mutu Pendidikan dan Kesehatan - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.03.2.02.0003 Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan 2 Dokumen 152.421.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA - Mewujudka n Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul Meningkatk an Kualitas Mutu Pendidikan dan Kesehatan - 0,00 DINAS KESEHATAN SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:10 Halaman 54 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1.02.03.2.03 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - 878.612.000,00 - Mewujudka n Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul Meningkatk an Kualitas Mutu Pendidikan dan Kesehatan - - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.03.2.03.0001 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya 100 Orang 878.612.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA - Mewujudka n Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul Meningkatk an Kualitas Mutu Pendidikan dan Kesehatan - 0,00 DINAS KESEHATAN
4.1.02.04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN - - - 537.017.000,00 - 0,00 1.02.04.2.01 Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) - - - 83.975.000,00 - Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Meningkatk an Kualitas Mutu Pendidikan dan Kesehatan - - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.04.2.01.0001 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:10 Halaman 55 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) 12 Dokumen 83.975.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN - Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Meningkatk an Kualitas Mutu Pendidikan dan Kesehatan - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.04.2.03 Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga - - - 254.012.500,00 - Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Meningkatk an Kualitas Mutu Pendidikan dan Kesehatan - - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.04.2.03.0001 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:10 Halaman 56 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga 12 Dokumen 254.012.500,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN - Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Meningkatk an Kualitas Mutu Pendidikan dan Kesehatan - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.04.2.06 Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga - - - 199.029.500,00 - Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Meningkatk an Kualitas Mutu Pendidikan dan Kesehatan - - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.04.2.06.0001 Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:10 Halaman 57 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan 60 Unit 199.029.500,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN - Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Meningkatk an Kualitas Mutu Pendidikan dan Kesehatan - 0,00 DINAS KESEHATAN
5.1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN - - - 213.920.000,00 - 0,00 1.02.05.2.01 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - 24.940.000,00 - Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Meningkatk an Kualitas Mutu Pendidikan dan Kesehatan - - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.05.2.01.0001 Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:10 Halaman 58 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat 1 Dokumen 24.940.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Meningkatk an Kualitas Mutu Pendidikan dan Kesehatan - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.05.2.02 Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - 25.000.000,00 - Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Meningkatk an Kualitas Mutu Pendidikan dan Kesehatan - - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.05.2.02.0001 Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:10 Halaman 59 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat 12 Dokumen 25.000.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Meningkatk an Kualitas Mutu Pendidikan dan Kesehatan - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - 163.980.000,00 - Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Meningkatk an Kualitas Mutu Pendidikan dan Kesehatan - - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:10 Halaman 60 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 12 Dokumen 163.980.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA - Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Meningkatk an Kualitas Mutu Pendidikan dan Kesehatan - 0,00 DINAS KESEHATAN PUSKESMAS ARGAPURA 3.146.216.196,00 0,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 3.146.216.196,00 0,00 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 3.146.216.196,00 0,00
1.1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 2.361.219.956,00 - 0,00 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD - - - 2.361.219.956,00 - - - - 0,00 PUSKESMAS ARGAPURA 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 2.361.219.956,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN DARI BLUD - - - 0,00 PUSKESMAS ARGAPURA
2.1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT - - - 777.296.240,00 - 0,00 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - 777.296.240,00 - - - - 0,00 PUSKESMAS ARGAPURA 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 646 Orang 104.160.000,00 Kab. Majalengka, Argapura, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 0,00 PUSKESMAS ARGAPURA 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:10 Halaman 61 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 984 Orang 19.900.000,00 Kab. Majalengka, Argapura, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 0,00 PUSKESMAS ARGAPURA 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar 50 Orang 18.000.000,00 Kab. Majalengka, Argapura, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 0,00 PUSKESMAS ARGAPURA 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 345 Orang 9.000.000,00 Kab. Majalengka, Argapura, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 0,00 PUSKESMAS ARGAPURA 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 1 Dokumen 212.236.240,00 Kab. Majalengka, Argapura, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 0,00 PUSKESMAS ARGAPURA 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 1 Dokumen 6.400.000,00 Kab. Majalengka, Argapura, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 0,00 PUSKESMAS ARGAPURA 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 1 Dokumen 7.600.000,00 Kab. Majalengka, Argapura, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 0,00 PUSKESMAS ARGAPURA 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan 1 Dokumen 10.700.000,00 Kab. Majalengka, Argapura, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 0,00 PUSKESMAS ARGAPURA 1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 100 Orang 1.200.000,00 Kab. Majalengka, Argapura, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 0,00 PUSKESMAS ARGAPURA 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 1 Dokumen 81.810.000,00 Kab. Majalengka, Argapura, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 0,00 PUSKESMAS ARGAPURA 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:10 Halaman 62 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 1 Dokumen 169.290.000,00 Kab. Majalengka, Argapura, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 0,00 PUSKESMAS ARGAPURA 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi 1 Dokumen 49.600.000,00 Kab. Majalengka, Argapura, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 0,00 PUSKESMAS ARGAPURA 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak 1 Dokumen 500.000,00 - DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 0,00 PUSKESMAS ARGAPURA 1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan 1 Dokumen 16.800.000,00 Kab. Majalengka, Argapura, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOK - - - 0,00 PUSKESMAS ARGAPURA 1.02.02.2.02.0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi - - 70.100.000,00 Kab. Majalengka, Argapura, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 0,00 PUSKESMAS ARGAPURA
3.1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN - - - 7.700.000,00 - 0,00 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - 7.700.000,00 - - - - 0,00 PUSKESMAS ARGAPURA 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 1 Dokumen 7.700.000,00 Kab. Majalengka, Argapura, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 0,00 PUSKESMAS ARGAPURA PUSKESMAS MAJA 4.545.533.636,00 0,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 4.545.533.636,00 0,00 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 4.545.533.636,00 0,00
1.1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 3.674.185.436,00 - 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:10 Halaman 63 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD - - - 3.674.185.436,00 - - - - 0,00 PUSKESMAS MAJA 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 100% Unit Kerja 3.674.185.436,00 Kab. Majalengka, Maja, Semua Kel/Desa PENDAPATAN DARI BLUD - - - 0,00 PUSKESMAS MAJA
2.1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT - - - 864.438.200,00 - 0,00 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - 864.438.200,00 - - - - 0,00 PUSKESMAS MAJA 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 788 Orang 111.600.000,00 Kab. Majalengka, Maja, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 0,00 PUSKESMAS MAJA 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 4392 Orang 28.500.000,00 Kab. Majalengka, Maja, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 0,00 PUSKESMAS MAJA 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar 20 Orang 3.000.000,00 Kab. Majalengka, Maja, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 0,00 PUSKESMAS MAJA 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 627 Orang 15.800.000,00 Kab. Majalengka, Maja, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 0,00 PUSKESMAS MAJA 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 1 Dokumen 279.355.200,00 Kab. Majalengka, Maja, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 0,00 PUSKESMAS MAJA 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 1 Dokumen 2.800.000,00 Kab. Majalengka, Maja, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 0,00 PUSKESMAS MAJA 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:11 Halaman 64 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 1 Dokumen 5.000.000,00 Kab. Majalengka, Maja, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 0,00 PUSKESMAS MAJA 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan 1 Dokumen 4.963.500,00 Kab. Majalengka, Maja, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 0,00 PUSKESMAS MAJA 1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 20 Orang 4.200.000,00 Kab. Majalengka, Maja, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 0,00 PUSKESMAS MAJA 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 1 Dokumen 86.986.500,00 Kab. Majalengka, Maja, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 0,00 PUSKESMAS MAJA 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 1 Dokumen 174.483.000,00 Kab. Majalengka, Maja, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 0,00 PUSKESMAS MAJA 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi 1 Dokumen 32.400.000,00 Kab. Majalengka, Maja, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 0,00 PUSKESMAS MAJA 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak 1 Dokumen 800.000,00 Kab. Majalengka, Maja, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 0,00 PUSKESMAS MAJA 1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan 1 Dokumen 21.600.000,00 Kab. Majalengka, Maja, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA, DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 0,00 PUSKESMAS MAJA 1.02.02.2.02.0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi 1 Dokumen 92.950.000,00 Kab. Majalengka, Maja, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 0,00 PUSKESMAS MAJA SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:11 Halaman 65 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
3.1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN - - - 6.910.000,00 - 0,00 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - 6.910.000,00 - - - - 0,00 PUSKESMAS MAJA 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 1 Dokumen 6.910.000,00 Kab. Majalengka, Maja, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 0,00 PUSKESMAS MAJA PUSKESMAS SUKAHAJI 2.540.732.115,00 0,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 2.540.732.115,00 0,00 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 2.540.732.115,00 0,00
1.1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 1.890.495.315,00 - 0,00 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD - - - 1.890.495.315,00 - - - - 0,00 PUSKESMAS SUKAHAJI 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 100 Unit Kerja 1.890.495.315,00 Kab. Majalengka, Sukahaji, Semua Kel/Desa PENDAPATAN DARI BLUD - - - 0,00 PUSKESMAS SUKAHAJI
2.1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT - - - 643.136.800,00 - 0,00 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - 643.136.800,00 - - - - 0,00 PUSKESMAS SUKAHAJI 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 406 Orang 49.600.000,00 Kab. Majalengka, Sukahaji, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS, DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 0,00 PUSKESMAS SUKAHAJI SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:11 Halaman 66 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 3804 Orang 16.450.000,00 Kab. Majalengka, Sukahaji, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 0,00 PUSKESMAS SUKAHAJI 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar 41 Orang 24.600.000,00 Kab. Majalengka, Sukahaji, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 0,00 PUSKESMAS SUKAHAJI 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 900 Orang 25.600.000,00 Kab. Majalengka, Sukahaji, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 0,00 PUSKESMAS SUKAHAJI 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 1 Dokumen 227.356.800,00 Kab. Majalengka, Sukahaji, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 0,00 PUSKESMAS SUKAHAJI 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 1 Dokumen 6.500.000,00 Kab. Majalengka, Sukahaji, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 0,00 PUSKESMAS SUKAHAJI 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 1 Dokumen 19.600.000,00 Kab. Majalengka, Sukahaji, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 0,00 PUSKESMAS SUKAHAJI 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan 1 Dokumen 6.580.000,00 Kab. Majalengka, Sukahaji, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 0,00 PUSKESMAS SUKAHAJI 1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 5110 Orang 1.600.000,00 Kab. Majalengka, Sukahaji, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 0,00 PUSKESMAS SUKAHAJI 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 1 Dokumen 61.790.000,00 Kab. Majalengka, Sukahaji, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 0,00 PUSKESMAS SUKAHAJI 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:11 Halaman 67 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 1 Dokumen 139.560.000,00 Kab. Majalengka, Sukahaji, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 0,00 PUSKESMAS SUKAHAJI 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi 1 Dokumen 16.800.000,00 Kab. Majalengka, Sukahaji, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 0,00 PUSKESMAS SUKAHAJI 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak 1 Dokumen 1.800.000,00 Kab. Majalengka, Sukahaji, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 0,00 PUSKESMAS SUKAHAJI 1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan 1 Dokumen 9.600.000,00 Kab. Majalengka, Sukahaji, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 0,00 PUSKESMAS SUKAHAJI 1.02.02.2.02.0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi 1 Dokumen 35.700.000,00 Kab. Majalengka, Sukahaji, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 0,00 PUSKESMAS SUKAHAJI
3.1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN - - - 7.100.000,00 - 0,00 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - 7.100.000,00 - - - - 0,00 PUSKESMAS SUKAHAJI 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 1 Dokumen 7.100.000,00 Kab. Majalengka, Sukahaji, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 0,00 PUSKESMAS SUKAHAJI PUSKESMAS TALAGA 4.866.687.038,00 0,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 4.866.687.038,00 0,00 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 4.866.687.038,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:11 Halaman 68 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1.1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 4.023.077.378,00 - 0,00 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD - - - 4.023.077.378,00 - - - - 0,00 PUSKESMAS TALAGA 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 4.023.077.378,00 Kab. Majalengka, Talaga, Semua Kel/Desa PENDAPATAN DARI BLUD - - - 0,00 PUSKESMAS TALAGA
2.1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT - - - 837.109.660,00 - 0,00 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - 837.109.660,00 - - - - 0,00 PUSKESMAS TALAGA 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 828 Orang 105.400.000,00 Kab. Majalengka, Talaga, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 0,00 PUSKESMAS TALAGA 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 1024 Orang 41.800.000,00 Kab. Majalengka, Talaga, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 0,00 PUSKESMAS TALAGA 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar 68 Orang 9.000.000,00 Kab. Majalengka, Talaga, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 0,00 PUSKESMAS TALAGA 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 60 Orang 6.000.000,00 Kab. Majalengka, Talaga, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 0,00 PUSKESMAS TALAGA 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 12 Dokumen 236.241.660,00 Kab. Majalengka, Talaga, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 0,00 PUSKESMAS TALAGA 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:11 Halaman 69 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 1 Dokumen 6.150.000,00 Kab. Majalengka, Talaga, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 0,00 PUSKESMAS TALAGA 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 12 Dokumen 13.800.000,00 Kab. Majalengka, Talaga, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 0,00 PUSKESMAS TALAGA 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan 12 Dokumen 9.400.000,00 Kab. Majalengka, Talaga, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 0,00 PUSKESMAS TALAGA 1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 68 Orang 3.200.000,00 Kab. Majalengka, Talaga, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 0,00 PUSKESMAS TALAGA 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 12 Dokumen 73.507.500,00 Kab. Majalengka, Talaga, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 0,00 PUSKESMAS TALAGA 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 12 Dokumen 171.308.000,00 Kab. Majalengka, Talaga, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 0,00 PUSKESMAS TALAGA 1.02.02.2.02.0034 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya 2 Dokumen 10.120.000,00 Kab. Majalengka, Talaga, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 0,00 PUSKESMAS TALAGA 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi 2 Dokumen 46.382.500,00 Kab. Majalengka, Talaga, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 0,00 PUSKESMAS TALAGA 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak 1 Dokumen 800.000,00 Kab. Majalengka, Talaga, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 0,00 PUSKESMAS TALAGA 1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:11 Halaman 70 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan 12 Dokumen 9.600.000,00 Kab. Majalengka, Talaga, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 0,00 PUSKESMAS TALAGA 1.02.02.2.02.0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi 12 Dokumen 94.400.000,00 Kab. Majalengka, Talaga, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 0,00 PUSKESMAS TALAGA
3.1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN - - - 6.500.000,00 - 0,00 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - 6.500.000,00 - - - - 0,00 PUSKESMAS TALAGA 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 12 Dokumen 6.500.000,00 Kab. Majalengka, Talaga, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 0,00 PUSKESMAS TALAGA PUSKESMAS SUMBERJAYA 4.126.043.255,00 3.183.120.475,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 4.126.043.255,00 3.183.120.475,00 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 4.126.043.255,00 3.183.120.475,00
1.1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 3.183.120.475,00 - 3.183.120.475,00 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD - - - 3.183.120.475,00 - - - - 3.183.120.475,00 PUSKESMAS SUMBERJAYA 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 3.183.120.475,00 Kab. Majalengka, Sumberjaya, Semua Kel/Desa PENDAPATAN DARI BLUD - - - 3.183.120.475,00 PUSKESMAS SUMBERJAYA
2.1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT - - - 930.622.780,00 - 0,00 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - 930.622.780,00 - - - - 0,00 PUSKESMAS SUMBERJAYA SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:11 Halaman 71 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 0 Orang 152.250.000,00 Kab. Majalengka, Sumberjaya, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 0,00 PUSKESMAS SUMBERJAYA 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 0 Orang 24.800.000,00 Kab. Majalengka, Sumberjaya, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 0,00 PUSKESMAS SUMBERJAYA 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar 0 Orang 16.000.000,00 Kab. Majalengka, Sumberjaya, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 0,00 PUSKESMAS SUMBERJAYA 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 0 Orang 20.000.000,00 Kab. Majalengka, Sumberjaya, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 0,00 PUSKESMAS SUMBERJAYA 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 0 Dokumen 242.011.280,00 Kab. Majalengka, Sumberjaya, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 0,00 PUSKESMAS SUMBERJAYA 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 0 Dokumen 6.850.000,00 Kab. Majalengka, Sumberjaya, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 0,00 PUSKESMAS SUMBERJAYA 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 0 Dokumen 33.000.000,00 Kab. Majalengka, Sumberjaya, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 0,00 PUSKESMAS SUMBERJAYA 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan 0 Dokumen 33.450.000,00 Kab. Majalengka, Sumberjaya, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 0,00 PUSKESMAS SUMBERJAYA 1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 0 Orang 6.400.000,00 Kab. Majalengka, Sumberjaya, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 0,00 PUSKESMAS SUMBERJAYA 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:11 Halaman 72 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 0 Dokumen 85.312.500,00 Kab. Majalengka, Sumberjaya, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 0,00 PUSKESMAS SUMBERJAYA 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 0 Dokumen 203.799.000,00 Kab. Majalengka, Sumberjaya, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 0,00 PUSKESMAS SUMBERJAYA 1.02.02.2.02.0034 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya 0 Dokumen 10.560.000,00 Kab. Majalengka, Sumberjaya, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 0,00 PUSKESMAS SUMBERJAYA 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi 0 Dokumen 31.175.000,00 Kab. Majalengka, Sumberjaya, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 0,00 PUSKESMAS SUMBERJAYA 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak 0 Dokumen 1.015.000,00 Kab. Majalengka, Sumberjaya, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 0,00 PUSKESMAS SUMBERJAYA 1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan 0 Dokumen 13.500.000,00 Kab. Majalengka, Sumberjaya, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 0,00 PUSKESMAS SUMBERJAYA 1.02.02.2.02.0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi 0 Dokumen 50.500.000,00 Kab. Majalengka, Sumberjaya, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 0,00 PUSKESMAS SUMBERJAYA
3.1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN - - - 12.300.000,00 - 0,00 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - 12.300.000,00 - - - - 0,00 PUSKESMAS SUMBERJAYA 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 0 Dokumen 12.300.000,00 Kab. Majalengka, Sumberjaya, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 0,00 PUSKESMAS SUMBERJAYA SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:11 Halaman 73 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 PUSKESMAS CIKIJING 5.732.472.035,00 0,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 5.732.472.035,00 0,00 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 5.732.472.035,00 0,00
1.1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 4.752.472.035,00 - 0,00 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD - - - 4.752.472.035,00 Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. - Masyarakat - 0,00 PUSKESMAS CIKIJING 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:11 Halaman 74 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 4.752.472.035,00 Kab. Majalengka, Cikijing, Semua Kel/Desa PENDAPATAN DARI BLUD Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. - Masyarakat 0,00 PUSKESMAS CIKIJING
2.1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT - - - 972.260.000,00 - 0,00 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - 972.260.000,00 Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. - Masyarakat - 0,00 PUSKESMAS CIKIJING 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:11 Halaman 75 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 1138 Orang 186.000.000,00 Kab. Majalengka, Cikijing, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. - Masyarakat 0,00 PUSKESMAS CIKIJING 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 3108 Orang 32.950.000,00 Kab. Majalengka, Cikijing, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. - Masyarakat 0,00 PUSKESMAS CIKIJING 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:11 Halaman 76 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar 52 Orang 9.000.000,00 Kab. Majalengka, Cikijing, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. - Masyarakat 0,00 PUSKESMAS CIKIJING 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 665 Orang 10.500.000,00 Kab. Majalengka, Cikijing, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. - Masyarakat 0,00 PUSKESMAS CIKIJING 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 12 Dokumen 260.298.000,00 Kab. Majalengka, Cikijing, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - Masyarakat 0,00 PUSKESMAS CIKIJING 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:11 Halaman 77 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 1 Dokumen 4.500.000,00 Kab. Majalengka, Cikijing, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - Masyarakat 0,00 PUSKESMAS CIKIJING 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 12 Dokumen 18.000.000,00 Kab. Majalengka, Cikijing, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. - Masyarakat 0,00 PUSKESMAS CIKIJING 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan 12 Dokumen 15.000.000,00 Kab. Majalengka, Cikijing, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. - Masyarakat 0,00 PUSKESMAS CIKIJING 1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:11 Halaman 78 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 65 Orang 6.000.000,00 Kab. Majalengka, Cikijing, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. - Masyarakat 0,00 PUSKESMAS CIKIJING 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 12 Dokumen 82.150.000,00 Kab. Majalengka, Cikijing, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. - Masyarakat 0,00 PUSKESMAS CIKIJING 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:11 Halaman 79 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 12 Dokumen 210.937.000,00 Kab. Majalengka, Cikijing, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. - Masyarakat 0,00 PUSKESMAS CIKIJING 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi 12 Dokumen 26.625.000,00 Kab. Majalengka, Cikijing, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. - Masyarakat 0,00 PUSKESMAS CIKIJING 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:11 Halaman 80 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak 1 Dokumen 1.800.000,00 Kab. Majalengka, Cikijing, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. - Masyarakat 0,00 PUSKESMAS CIKIJING 1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan 12 Dokumen 9.000.000,00 Kab. Majalengka, Cikijing, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. - Masyarakat 0,00 PUSKESMAS CIKIJING 1.02.02.2.02.0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:11 Halaman 81 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi 12 Dokumen 99.500.000,00 Kab. Majalengka, Cikijing, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. - Masyarakat 0,00 PUSKESMAS CIKIJING
3.1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN - - - 7.740.000,00 - 0,00 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - 7.740.000,00 Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. - Masyarakat - 0,00 PUSKESMAS CIKIJING 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:11 Halaman 82 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 1 Dokumen 7.740.000,00 Kab. Majalengka, Cikijing, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. - Masyarakat 0,00 PUSKESMAS CIKIJING PUSKESMAS CINGAMBUL 3.129.686.086,00 0,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 3.129.686.086,00 0,00 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 3.129.686.086,00 0,00
1.1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 2.414.185.176,00 - 0,00 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD - - - 2.414.185.176,00 - - - - 0,00 PUSKESMAS CINGAMBUL 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 2.414.185.176,00 Kab. Majalengka, Cingambul, Semua Kel/Desa PENDAPATAN DARI BLUD - - - 0,00 PUSKESMAS CINGAMBUL
2.1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT - - - 707.241.010,00 - 0,00 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - 707.241.010,00 - - - - 0,00 PUSKESMAS CINGAMBUL 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:11 Halaman 83 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 560 Orang 80.600.000,00 Kab. Majalengka, Cingambul, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 0,00 PUSKESMAS CINGAMBUL 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 120 Orang 31.000.000,00 Kab. Majalengka, Cingambul, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 0,00 PUSKESMAS CINGAMBUL 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar 56 Orang 22.200.000,00 Kab. Majalengka, Cingambul, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 0,00 PUSKESMAS CINGAMBUL 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 68 Orang 5.000.000,00 Kab. Majalengka, Cingambul, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 0,00 PUSKESMAS CINGAMBUL 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 1 Dokumen 208.071.000,00 Kab. Majalengka, Cingambul, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 0,00 PUSKESMAS CINGAMBUL 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 1 Dokumen 8.316.410,00 Kab. Majalengka, Cingambul, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 0,00 PUSKESMAS CINGAMBUL 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 1 Dokumen 6.506.000,00 Kab. Majalengka, Cingambul, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 0,00 PUSKESMAS CINGAMBUL 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan 1 Dokumen 5.300.000,00 Kab. Majalengka, Cingambul, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 0,00 PUSKESMAS CINGAMBUL 1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 56 Orang 16.400.000,00 Kab. Majalengka, Cingambul, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 0,00 PUSKESMAS CINGAMBUL 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:11 Halaman 84 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 1 Dokumen 52.600.000,00 Kab. Majalengka, Cingambul, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 0,00 PUSKESMAS CINGAMBUL 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 1 Dokumen 154.947.600,00 Kab. Majalengka, Cingambul, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 0,00 PUSKESMAS CINGAMBUL 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi 1 Dokumen 8.600.000,00 Kab. Majalengka, Cingambul, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 0,00 PUSKESMAS CINGAMBUL 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak 1 Dokumen 800.000,00 Kab. Majalengka, Cingambul, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 0,00 PUSKESMAS CINGAMBUL 1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan 1 Dokumen 15.600.000,00 Kab. Majalengka, Cingambul, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 0,00 PUSKESMAS CINGAMBUL 1.02.02.2.02.0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi 1 Dokumen 91.300.000,00 Kab. Majalengka, Cingambul, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 0,00 PUSKESMAS CINGAMBUL
3.1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN - - - 8.259.900,00 - 0,00 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - 8.259.900,00 - - - - 0,00 PUSKESMAS CINGAMBUL 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 1 Dokumen 8.259.900,00 Kab. Majalengka, Cingambul, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 0,00 PUSKESMAS CINGAMBUL PUSKESMAS MAJALENGKA 2.776.774.457,00 0,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 2.776.774.457,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:11 Halaman 85 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 2.776.774.457,00 0,00
1.1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 2.026.850.057,00 - 0,00 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD - - - 2.026.850.057,00 - - - - 0,00 PUSKESMAS MAJALENGKA 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 2.026.850.057,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Semua Kel/Desa PENDAPATAN DARI BLUD - - - 0,00 PUSKESMAS MAJALENGKA
2.1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT - - - 735.724.400,00 - 0,00 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - 735.724.400,00 - - - - 0,00 PUSKESMAS MAJALENGKA 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 0 2245 0 55.650.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 0,00 PUSKESMAS MAJALENGKA 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 6839 Orang 17.600.000,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 0,00 PUSKESMAS MAJALENGKA 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar 57 Orang 6.000.000,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 0,00 PUSKESMAS MAJALENGKA 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 425 Orang 10.000.000,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 0,00 PUSKESMAS MAJALENGKA 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 12 Dokumen 289.639.400,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 0,00 PUSKESMAS MAJALENGKA SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:11 Halaman 86 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 12 Dokumen 1.600.000,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 0,00 PUSKESMAS MAJALENGKA 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 12 Dokumen 23.000.000,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 0,00 PUSKESMAS MAJALENGKA 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan 12 Dokumen 5.600.000,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 0,00 PUSKESMAS MAJALENGKA 1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 7130 Orang 4.800.000,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 0,00 PUSKESMAS MAJALENGKA 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 12 Dokumen 59.680.000,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 0,00 PUSKESMAS MAJALENGKA 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 12 Dokumen 145.962.500,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 0,00 PUSKESMAS MAJALENGKA 1.02.02.2.02.0034 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya 12 Dokumen 7.440.000,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 0,00 PUSKESMAS MAJALENGKA 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi 12 Dokumen 20.852.500,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 0,00 PUSKESMAS MAJALENGKA 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak 12 Dokumen 200.000,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 0,00 PUSKESMAS MAJALENGKA 1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:11 Halaman 87 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan 12 Dokumen 6.300.000,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 0,00 PUSKESMAS MAJALENGKA 1.02.02.2.02.0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi 12 Dokumen 81.400.000,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 0,00 PUSKESMAS MAJALENGKA
3.1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN - - - 14.200.000,00 - 0,00 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - 14.200.000,00 - - - - 0,00 PUSKESMAS MAJALENGKA 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 12 Dokumen 14.200.000,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 0,00 PUSKESMAS MAJALENGKA PUSKESMAS KERTAJATI 2.016.692.434,00 0,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 2.016.692.434,00 0,00 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 2.016.692.434,00 0,00
1.1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 1.383.300.000,00 - 0,00 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD - - - 1.383.300.000,00 - - - - 0,00 PUSKESMAS KERTAJATI 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 1.383.300.000,00 Kab. Majalengka, Kertajati, Semua Kel/Desa PENDAPATAN DARI BLUD - - - 0,00 PUSKESMAS KERTAJATI
2.1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT - - - 629.324.434,00 - 0,00 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - 629.324.434,00 - - - - 0,00 PUSKESMAS KERTAJATI SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:11 Halaman 88 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 480 Orang 110.400.000,00 Kab. Majalengka, Kertajati, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 0,00 PUSKESMAS KERTAJATI 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 366 Orang 18.100.000,00 Kab. Majalengka, Kertajati, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 0,00 PUSKESMAS KERTAJATI 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat 0 168 0 8.400.000,00 Kab. Majalengka, Kertajati, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 0,00 PUSKESMAS KERTAJATI 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 212 Orang 10.600.000,00 Kab. Majalengka, Kertajati, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 0,00 PUSKESMAS KERTAJATI 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 4 Dokumen 180.116.000,00 Kab. Majalengka, Kertajati, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 0,00 PUSKESMAS KERTAJATI 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 1 Dokumen 5.250.000,00 Kab. Majalengka, Kertajati, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 0,00 PUSKESMAS KERTAJATI 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 2 Dokumen 11.000.000,00 Kab. Majalengka, Kertajati, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 0,00 PUSKESMAS KERTAJATI 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan 2 Dokumen 6.700.000,00 Kab. Majalengka, Kertajati, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 0,00 PUSKESMAS KERTAJATI 1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 48 Orang 2.400.000,00 Kab. Majalengka, Kertajati, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 0,00 PUSKESMAS KERTAJATI 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:11 Halaman 89 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 4 Dokumen 82.944.434,00 Kab. Majalengka, Kertajati, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 0,00 PUSKESMAS KERTAJATI 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 5 Dokumen 134.464.000,00 Kab. Majalengka, Kertajati, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 0,00 PUSKESMAS KERTAJATI 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi 1 Dokumen 23.750.000,00 Kab. Majalengka, Kertajati, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 0,00 PUSKESMAS KERTAJATI 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak 1 Dokumen 1.200.000,00 Kab. Majalengka, Kertajati, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 0,00 PUSKESMAS KERTAJATI 1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan 1 Dokumen 8.400.000,00 Kab. Majalengka, Kertajati, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 0,00 PUSKESMAS KERTAJATI 1.02.02.2.02.0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi 1 Dokumen 25.600.000,00 Kab. Majalengka, Kertajati, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 0,00 PUSKESMAS KERTAJATI
3.1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN - - - 4.068.000,00 - 0,00 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - 4.068.000,00 - - - - 0,00 PUSKESMAS KERTAJATI 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 2 Dokumen 4.068.000,00 Kab. Majalengka, Kertajati, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 0,00 PUSKESMAS KERTAJATI PUSKESMAS LEUWIMUNDING 4.305.433.772,00 4.520.705.461,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 4.305.433.772,00 4.520.705.461,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:11 Halaman 90 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 4.305.433.772,00 4.520.705.461,00
1.1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 3.348.583.772,00 - 3.516.012.961,00 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD - - - 3.348.583.772,00 - - - - 3.516.012.961,00 PUSKESMAS LEUWIMUNDING 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 3 Unit Kerja 3.348.583.772,00 Kab. Majalengka, Leuwimunding, Semua Kel/Desa PENDAPATAN DARI BLUD - - - 3.516.012.961,00 PUSKESMAS LEUWIMUNDING
2.1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT - - - 949.150.000,00 - 996.607.500,00 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - 949.150.000,00 - - - - 996.607.500,00 PUSKESMAS LEUWIMUNDING 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 6048 Orang 130.200.000,00 Kab. Majalengka, Leuwimunding, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 136.710.000,00 PUSKESMAS LEUWIMUNDING 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 3500 Orang 27.600.000,00 Kab. Majalengka, Leuwimunding, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 28.980.000,00 PUSKESMAS LEUWIMUNDING 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar 85 Orang 5.400.000,00 Kab. Majalengka, Leuwimunding, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 5.670.000,00 PUSKESMAS LEUWIMUNDING 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 50 Orang 20.500.000,00 Kab. Majalengka, Leuwimunding, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 21.525.000,00 PUSKESMAS LEUWIMUNDING 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 525 Dokumen 304.566.600,00 Kab. Majalengka, Leuwimunding, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 319.794.930,00 PUSKESMAS LEUWIMUNDING 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:11 Halaman 91 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 1200 Dokumen 7.700.000,00 Kab. Majalengka, Leuwimunding, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 8.085.000,00 PUSKESMAS LEUWIMUNDING 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 120 Dokumen 9.500.000,00 Kab. Majalengka, Leuwimunding, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 9.975.000,00 PUSKESMAS LEUWIMUNDING 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan 36 Dokumen 11.350.000,00 Kab. Majalengka, Leuwimunding, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 11.917.500,00 PUSKESMAS LEUWIMUNDING 1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 14 Orang 9.600.000,00 Kab. Majalengka, Leuwimunding, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 10.080.000,00 PUSKESMAS LEUWIMUNDING 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 3500 Dokumen 100.720.000,00 Kab. Majalengka, Leuwimunding, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 105.756.000,00 PUSKESMAS LEUWIMUNDING 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 14 Dokumen 204.882.500,00 Kab. Majalengka, Leuwimunding, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 215.126.625,00 PUSKESMAS LEUWIMUNDING 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi 14 Dokumen 13.225.000,00 Kab. Majalengka, Leuwimunding, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 13.886.250,00 PUSKESMAS LEUWIMUNDING 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak 14 Dokumen 2.105.900,00 Kab. Majalengka, Leuwimunding, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 2.211.195,00 PUSKESMAS LEUWIMUNDING 1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan 14 Dokumen 16.800.000,00 Kab. Majalengka, Leuwimunding, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 17.640.000,00 PUSKESMAS LEUWIMUNDING 1.02.02.2.02.0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:11 Halaman 92 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi 14 Dokumen 85.000.000,00 Kab. Majalengka, Leuwimunding, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 89.250.000,00 PUSKESMAS LEUWIMUNDING
3.1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN - - - 7.700.000,00 - 8.085.000,00 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - 7.700.000,00 - - - - 8.085.000,00 PUSKESMAS LEUWIMUNDING 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 14 Dokumen 7.700.000,00 Kab. Majalengka, Leuwimunding, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 8.085.000,00 PUSKESMAS LEUWIMUNDING PUSKESMAS LIGUNG 5.045.085.591,00 0,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 5.045.085.591,00 0,00 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 5.045.085.591,00 0,00
1.1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 4.055.179.591,00 - 0,00 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD - - - 4.055.179.591,00 - Mewujudka n Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul - - 0,00 PUSKESMAS LIGUNG 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 4.055.179.591,00 Kab. Majalengka, Ligung, Semua Kel/Desa PENDAPATAN DARI BLUD - Mewujudka n Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul - 0,00 PUSKESMAS LIGUNG
2.1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT - - - 981.706.000,00 - 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:11 Halaman 93 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - 981.706.000,00 - Mewujudka n Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul - - 0,00 PUSKESMAS LIGUNG 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 1061 Orang 124.000.000,00 Kab. Majalengka, Ligung, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - Mewujudka n Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul - 0,00 PUSKESMAS LIGUNG 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 7360 Orang 19.950.000,00 Kab. Majalengka, Ligung, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - Mewujudka n Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul - 0,00 PUSKESMAS LIGUNG 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar 257 Orang 18.000.000,00 Kab. Majalengka, Ligung, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - Mewujudka n Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul - 0,00 PUSKESMAS LIGUNG 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 1592 Orang 27.000.000,00 Kab. Majalengka, Ligung, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 0,00 PUSKESMAS LIGUNG 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 12 Dokumen 328.155.000,00 Kab. Majalengka, Ligung, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - Mewujudka n Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul - 0,00 PUSKESMAS LIGUNG 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 12 Dokumen 4.900.000,00 Kab. Majalengka, Ligung, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - Mewujudka n Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul - 0,00 PUSKESMAS LIGUNG 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:11 Halaman 94 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 12 Dokumen 30.000.000,00 Kab. Majalengka, Ligung, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - Mewujudka n Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul - 0,00 PUSKESMAS LIGUNG 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan 12 Dokumen 16.500.000,00 Kab. Majalengka, Ligung, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - Mewujudka n Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul - 0,00 PUSKESMAS LIGUNG 1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 257 Orang 3.800.000,00 Kab. Majalengka, Ligung, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - Mewujudka n Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul - 0,00 PUSKESMAS LIGUNG 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 12 Dokumen 92.450.000,00 Kab. Majalengka, Ligung, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - Mewujudka n Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul - 0,00 PUSKESMAS LIGUNG 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 12 Dokumen 209.396.000,00 Kab. Majalengka, Ligung, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - Mewujudka n Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul - 0,00 PUSKESMAS LIGUNG 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi 12 Dokumen 24.855.000,00 Kab. Majalengka, Ligung, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - Mewujudka n Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul - 0,00 PUSKESMAS LIGUNG 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:11 Halaman 95 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak 12 Dokumen 400.000,00 Kab. Majalengka, Ligung, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - Mewujudka n Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul - 0,00 PUSKESMAS LIGUNG 1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan 12 Dokumen 19.000.000,00 Kab. Majalengka, Ligung, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - Mewujudka n Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul - 0,00 PUSKESMAS LIGUNG 1.02.02.2.02.0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi 12 Dokumen 63.300.000,00 Kab. Majalengka, Ligung, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - Mewujudka n Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul - 0,00 PUSKESMAS LIGUNG
3.1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN - - - 8.200.000,00 - 0,00 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - 8.200.000,00 - Mewujudka n Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul - - 0,00 PUSKESMAS LIGUNG 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 12 Dokumen 8.200.000,00 Kab. Majalengka, Ligung, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - Mewujudka n Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul - 0,00 PUSKESMAS LIGUNG PUSKESMAS KADIPATEN 2.917.920.691,00 0,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 2.917.920.691,00 0,00 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 2.917.920.691,00 0,00
1.1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 2.087.920.691,00 - 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:11 Halaman 96 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD - - - 2.087.920.691,00 - - - - 0,00 PUSKESMAS KADIPATEN 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 0 Unit Kerja 2.087.920.691,00 Kab. Majalengka, Kadipaten, Semua Kel/Desa PENDAPATAN DARI BLUD - - - 0,00 PUSKESMAS KADIPATEN
2.1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT - - - 823.800.000,00 - 0,00 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - 823.800.000,00 - - - - 0,00 PUSKESMAS KADIPATEN 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 0 Orang 128.800.000,00 Kab. Majalengka, Kadipaten, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 0,00 PUSKESMAS KADIPATEN 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 0 Orang 28.800.000,00 Kab. Majalengka, Kadipaten, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 0,00 PUSKESMAS KADIPATEN 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar 0 Orang 6.000.000,00 Kab. Majalengka, Kadipaten, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 0,00 PUSKESMAS KADIPATEN 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 0 Orang 10.000.000,00 Kab. Majalengka, Kadipaten, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 0,00 PUSKESMAS KADIPATEN 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 0 Dokumen 219.606.000,00 Kab. Majalengka, Kadipaten, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 0,00 PUSKESMAS KADIPATEN 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 0 Dokumen 4.250.000,00 Kab. Majalengka, Kadipaten, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-AKREDI TASI PUSKESMAS - - - 0,00 PUSKESMAS KADIPATEN 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:11 Halaman 97 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 0 Dokumen 14.800.000,00 Kab. Majalengka, Kadipaten, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 0,00 PUSKESMAS KADIPATEN 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan 1 Dokumen 14.200.000,00 Kab. Majalengka, Kadipaten, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 0,00 PUSKESMAS KADIPATEN 1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 60 Orang 12.000.000,00 Kab. Majalengka, Kadipaten, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 0,00 PUSKESMAS KADIPATEN 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 1 Dokumen 123.790.000,00 Kab. Majalengka, Kadipaten, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 0,00 PUSKESMAS KADIPATEN 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 1 Dokumen 179.183.000,00 Kab. Majalengka, Kadipaten, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 0,00 PUSKESMAS KADIPATEN 1.02.02.2.02.0034 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya 1 Dokumen 7.350.000,00 Kab. Majalengka, Kadipaten, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 0,00 PUSKESMAS KADIPATEN 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi 1 Dokumen 39.725.000,00 Kab. Majalengka, Kadipaten, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 0,00 PUSKESMAS KADIPATEN 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak 1 Dokumen 1.196.000,00 Kab. Majalengka, Kadipaten, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 0,00 PUSKESMAS KADIPATEN 1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan 1 Dokumen 8.400.000,00 Kab. Majalengka, Kadipaten, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 0,00 PUSKESMAS KADIPATEN 1.02.02.2.02.0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:11 Halaman 98 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi 1 Dokumen 25.700.000,00 Kab. Majalengka, Kadipaten, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 0,00 PUSKESMAS KADIPATEN
3.1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN - - - 6.200.000,00 - 0,00 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - 6.200.000,00 - - - - 0,00 PUSKESMAS KADIPATEN 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 1 Dokumen 6.200.000,00 Kab. Majalengka, Kadipaten, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 0,00 PUSKESMAS KADIPATEN PUSKESMAS JATIWANGI 4.128.546.363,00 0,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 4.128.546.363,00 0,00 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 4.128.546.363,00 0,00
1.1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 3.332.045.563,00 - 0,00 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD - - - 3.332.045.563,00 - - - - 0,00 PUSKESMAS JATIWANGI 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 3.332.045.563,00 Kab. Majalengka, Jatiwangi, Semua Kel/Desa PENDAPATAN DARI BLUD - - - 0,00 PUSKESMAS JATIWANGI
2.1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT - - - 789.330.800,00 - 0,00 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - 789.330.800,00 - - - - 0,00 PUSKESMAS JATIWANGI 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 4800 Orang 116.000.000,00 Kab. Majalengka, Jatiwangi, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 0,00 PUSKESMAS JATIWANGI SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:11 Halaman 99 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 4409 Orang 26.700.000,00 Kab. Majalengka, Jatiwangi, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 0,00 PUSKESMAS JATIWANGI 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar 67 Orang 16.800.000,00 Kab. Majalengka, Jatiwangi, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 0,00 PUSKESMAS JATIWANGI 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 525 Orang 9.100.000,00 Kab. Majalengka, Jatiwangi, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 0,00 PUSKESMAS JATIWANGI 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 1 Dokumen 182.372.800,00 Kab. Majalengka, Jatiwangi, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 0,00 PUSKESMAS JATIWANGI 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 1 Dokumen 6.450.000,00 Kab. Majalengka, Jatiwangi, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 0,00 PUSKESMAS JATIWANGI 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 1 Dokumen 22.600.000,00 Kab. Majalengka, Jatiwangi, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 0,00 PUSKESMAS JATIWANGI 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan 1 Dokumen 10.850.000,00 Kab. Majalengka, Jatiwangi, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 0,00 PUSKESMAS JATIWANGI 1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 8412 Orang 2.000.000,00 Kab. Majalengka, Jatiwangi, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 0,00 PUSKESMAS JATIWANGI 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 1 Dokumen 113.460.000,00 Kab. Majalengka, Jatiwangi, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 0,00 PUSKESMAS JATIWANGI 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:11 Halaman 100 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 1 Dokumen 183.323.000,00 Kab. Majalengka, Jatiwangi, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 0,00 PUSKESMAS JATIWANGI 1.02.02.2.02.0034 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya 1 Dokumen 7.125.000,00 Kab. Majalengka, Jatiwangi, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 0,00 PUSKESMAS JATIWANGI 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi 1 Dokumen 43.650.000,00 Kab. Majalengka, Jatiwangi, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 0,00 PUSKESMAS JATIWANGI 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak 1 Dokumen 1.400.000,00 Kab. Majalengka, Jatiwangi, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 0,00 PUSKESMAS JATIWANGI 1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan 1 Dokumen 14.400.000,00 Kab. Majalengka, Jatiwangi, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 0,00 PUSKESMAS JATIWANGI 1.02.02.2.02.0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi 1 Dokumen 33.100.000,00 Kab. Majalengka, Jatiwangi, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 0,00 PUSKESMAS JATIWANGI
3.1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN - - - 7.170.000,00 - 0,00 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - 7.170.000,00 - - - - 0,00 PUSKESMAS JATIWANGI 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 1 Dokumen 7.170.000,00 Kab. Majalengka, Jatiwangi, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 0,00 PUSKESMAS JATIWANGI PUSKESMAS SALAGEDANG 1.498.167.167,00 0,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.498.167.167,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:11 Halaman 101 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 1.498.167.167,00 0,00
1.1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 963.526.567,00 - 0,00 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD - - - 963.526.567,00 - - - - 0,00 PUSKESMAS SALAGEDANG 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 963.526.567,00 Kab. Majalengka, Sukahaji, Semua Kel/Desa PENDAPATAN DARI BLUD - - - 0,00 PUSKESMAS SALAGEDANG
2.1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT - - - 528.720.600,00 - 0,00 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - 528.720.600,00 - - - - 0,00 PUSKESMAS SALAGEDANG 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 238 Orang 62.000.000,00 Kab. Majalengka, Sukahaji, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 0,00 PUSKESMAS SALAGEDANG 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 998 Orang 10.200.000,00 Kab. Majalengka, Sukahaji, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 0,00 PUSKESMAS SALAGEDANG 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar 29 Orang 6.000.000,00 Kab. Majalengka, Sukahaji, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 0,00 PUSKESMAS SALAGEDANG 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 60 Orang 6.000.000,00 Kab. Majalengka, Sukahaji, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 0,00 PUSKESMAS SALAGEDANG 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 1 Dokumen 196.870.600,00 Kab. Majalengka, Sukahaji, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 0,00 PUSKESMAS SALAGEDANG 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:11 Halaman 102 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 1 Dokumen 1.800.000,00 Kab. Majalengka, Sukahaji, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 0,00 PUSKESMAS SALAGEDANG 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 1 Dokumen 12.000.000,00 Kab. Majalengka, Sukahaji, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 0,00 PUSKESMAS SALAGEDANG 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan 1 Dokumen 5.550.000,00 Kab. Majalengka, Sukahaji, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 0,00 PUSKESMAS SALAGEDANG 1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 16 Orang 1.600.000,00 Kab. Majalengka, Sukahaji, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 0,00 PUSKESMAS SALAGEDANG 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 1 Dokumen 57.680.000,00 Kab. Majalengka, Sukahaji, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 0,00 PUSKESMAS SALAGEDANG 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 1 Dokumen 111.395.000,00 Kab. Majalengka, Sukahaji, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 0,00 PUSKESMAS SALAGEDANG 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi 1 Dokumen 18.025.000,00 Kab. Majalengka, Sukahaji, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 0,00 PUSKESMAS SALAGEDANG 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak 1 Dokumen 500.000,00 Kab. Majalengka, Sukahaji, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 0,00 PUSKESMAS SALAGEDANG 1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan 1 Dokumen 6.000.000,00 Kab. Majalengka, Sukahaji, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 0,00 PUSKESMAS SALAGEDANG 1.02.02.2.02.0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:11 Halaman 103 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi 1 Dokumen 33.100.000,00 Kab. Majalengka, Sukahaji, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 0,00 PUSKESMAS SALAGEDANG
3.1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN - - - 5.920.000,00 - 0,00 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - 5.920.000,00 - - - - 0,00 PUSKESMAS SALAGEDANG 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 1 Dokumen 5.920.000,00 Kab. Majalengka, Sukahaji, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 0,00 PUSKESMAS SALAGEDANG PUSKESMAS MUNJUL 2.300.812.709,00 0,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 2.300.812.709,00 0,00 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 2.300.812.709,00 0,00
1.1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 1.492.674.509,00 - 0,00 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD - - - 1.492.674.509,00 - - - - 0,00 PUSKESMAS MUNJUL 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 1.492.674.509,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Semua Kel/Desa PENDAPATAN BUNGA, PENDAPATAN DARI BLUD - - - 0,00 PUSKESMAS MUNJUL
2.1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT - - - 801.440.800,00 - 0,00 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - 801.440.800,00 - - - - 0,00 PUSKESMAS MUNJUL 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:11 Halaman 104 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 534 Orang 100.800.000,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 0,00 PUSKESMAS MUNJUL 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 6529 Orang 17.300.000,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 0,00 PUSKESMAS MUNJUL 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat - - 7.200.000,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 0,00 PUSKESMAS MUNJUL 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 78 Orang 5.000.000,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 0,00 PUSKESMAS MUNJUL 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 12 Dokumen 177.264.800,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 0,00 PUSKESMAS MUNJUL 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 12 Dokumen 4.600.000,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 0,00 PUSKESMAS MUNJUL 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 12 Dokumen 7.500.000,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 0,00 PUSKESMAS MUNJUL 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan 12 Dokumen 7.800.000,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 0,00 PUSKESMAS MUNJUL 1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 67 Orang 13.400.000,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 0,00 PUSKESMAS MUNJUL 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:11 Halaman 105 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 0 100 0 91.700.000,00 - DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - Mewujudka n Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul Meningkatk an Pengelol aan Lingkungan Hidup Yang Berkelanjut an - 0,00 PUSKESMAS MUNJUL 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 12 Dokumen 181.126.000,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 0,00 PUSKESMAS MUNJUL 1.02.02.2.02.0034 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya 12 Dokumen 7.050.000,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 0,00 PUSKESMAS MUNJUL 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi 12 Dokumen 106.400.000,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 0,00 PUSKESMAS MUNJUL 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak 12 Dokumen 200.000,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 0,00 PUSKESMAS MUNJUL 1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan 12 Dokumen 8.400.000,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 0,00 PUSKESMAS MUNJUL 1.02.02.2.02.0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi 0 0 0 65.700.000,00 - DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 0,00 PUSKESMAS MUNJUL
3.1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN - - - 6.697.400,00 - 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:11 Halaman 106 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - 6.697.400,00 - - - - 0,00 PUSKESMAS MUNJUL 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 12 Dokumen 6.697.400,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 0,00 PUSKESMAS MUNJUL PUSKESMAS LEMAHSUGIH 2.833.161.649,00 0,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 2.833.161.649,00 0,00 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 2.833.161.649,00 0,00
1.1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 2.063.023.349,00 - 0,00 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD - - - 2.063.023.349,00 - - - - 0,00 PUSKESMAS LEMAHSUGIH 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Dokumen Unit Kerja 2.063.023.349,00 Kab. Majalengka, Lemahsugih, Semua Kel/Desa PENDAPATAN DARI BLUD - - - 0,00 PUSKESMAS LEMAHSUGIH
2.1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT - - - 763.623.300,00 - 0,00 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - 763.623.300,00 - - - - 0,00 PUSKESMAS LEMAHSUGIH 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 480 Orang 127.350.000,00 Kab. Majalengka, Lemahsugih, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 0,00 PUSKESMAS LEMAHSUGIH 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 0 Orang 18.300.000,00 Kab. Majalengka, Lemahsugih, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 0,00 PUSKESMAS LEMAHSUGIH 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:11 Halaman 107 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar 0 Orang 10.800.000,00 Kab. Majalengka, Lemahsugih, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 0,00 PUSKESMAS LEMAHSUGIH 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 0 Orang 6.200.000,00 Kab. Majalengka, Lemahsugih, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 0,00 PUSKESMAS LEMAHSUGIH 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 0 Dokumen 230.626.300,00 Kab. Majalengka, Lemahsugih, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 0,00 PUSKESMAS LEMAHSUGIH 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 0 Dokumen 9.350.000,00 Kab. Majalengka, Lemahsugih, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 0,00 PUSKESMAS LEMAHSUGIH 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 0 Dokumen 12.300.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 0,00 PUSKESMAS LEMAHSUGIH 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan 1 Dokumen 5.300.000,00 Kab. Majalengka, Lemahsugih, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 0,00 PUSKESMAS LEMAHSUGIH 1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 0 Orang 6.000.000,00 Kab. Majalengka, Lemahsugih, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 0,00 PUSKESMAS LEMAHSUGIH 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 1 Dokumen 92.665.000,00 Kab. Majalengka, Lemahsugih, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 0,00 PUSKESMAS LEMAHSUGIH 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 1 Dokumen 165.839.500,00 Kab. Majalengka, Lemahsugih, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 0,00 PUSKESMAS LEMAHSUGIH 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:11 Halaman 108 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi 1 Dokumen 10.262.500,00 Kab. Majalengka, Lemahsugih, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 0,00 PUSKESMAS LEMAHSUGIH 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak 1 Dokumen 1.130.000,00 Kab. Majalengka, Lemahsugih, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 0,00 PUSKESMAS LEMAHSUGIH 1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan 1 Dokumen 8.100.000,00 Kab. Majalengka, Lemahsugih, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 0,00 PUSKESMAS LEMAHSUGIH 1.02.02.2.02.0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi 1 Dokumen 59.400.000,00 Kab. Majalengka, Lemahsugih, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 0,00 PUSKESMAS LEMAHSUGIH
3.1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN - - - 6.515.000,00 - 0,00 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - 6.515.000,00 - - - - 0,00 PUSKESMAS LEMAHSUGIH 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 1 Dokumen 6.515.000,00 Kab. Majalengka, Lemahsugih, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 0,00 PUSKESMAS LEMAHSUGIH PUSKESMAS JATITUJUH 2.950.374.527,00 0,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 2.950.374.527,00 0,00 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 2.950.374.527,00 0,00
1.1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 2.314.106.427,00 - 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:11 Halaman 109 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD - - - 2.314.106.427,00 - Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance - - 0,00 PUSKESMAS JATITUJUH 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 2.314.106.427,00 - PENDAPATAN DARI BLUD - Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance - 0,00 PUSKESMAS JATITUJUH
2.1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT - - - 624.568.100,00 - 0,00 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - 624.568.100,00 - Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance - - 0,00 PUSKESMAS JATITUJUH 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:11 Halaman 110 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 114 Orang 66.960.000,00 Kab. Majalengka, Jatitujuh, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance - 0,00 PUSKESMAS JATITUJUH 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 4099 Orang 27.200.000,00 Kab. Majalengka, Jatitujuh, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 0,00 PUSKESMAS JATITUJUH 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar 47 Orang 8.400.000,00 Kab. Majalengka, Jatitujuh, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 0,00 PUSKESMAS JATITUJUH 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 100 Orang 2.450.000,00 Kab. Majalengka, Jatitujuh, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 0,00 PUSKESMAS JATITUJUH 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 12 Dokumen 193.675.600,00 Kab. Majalengka, Jatitujuh, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 0,00 PUSKESMAS JATITUJUH 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 12 Dokumen 11.250.000,00 Kab. Majalengka, Jatitujuh, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 0,00 PUSKESMAS JATITUJUH 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 12 Dokumen 8.000.000,00 Kab. Majalengka, Jatitujuh, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 0,00 PUSKESMAS JATITUJUH 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:11 Halaman 111 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan 12 Dokumen 6.400.000,00 Kab. Majalengka, Jatitujuh, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 0,00 PUSKESMAS JATITUJUH 1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 300 Orang 3.000.000,00 Kab. Majalengka, Jatitujuh, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 0,00 PUSKESMAS JATITUJUH 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 12 Dokumen 71.780.000,00 Kab. Majalengka, Jatitujuh, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 0,00 PUSKESMAS JATITUJUH 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 12 Dokumen 136.695.000,00 Kab. Majalengka, Jatitujuh, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 0,00 PUSKESMAS JATITUJUH 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi 12 Dokumen 17.107.500,00 Kab. Majalengka, Jatitujuh, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 0,00 PUSKESMAS JATITUJUH 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak 12 Dokumen 1.200.000,00 Kab. Majalengka, Jatitujuh, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 0,00 PUSKESMAS JATITUJUH 1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan 12 Dokumen 16.200.000,00 Kab. Majalengka, Jatitujuh, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 0,00 PUSKESMAS JATITUJUH 1.02.02.2.02.0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi 12 Dokumen 54.250.000,00 Kab. Majalengka, Jatitujuh, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 0,00 PUSKESMAS JATITUJUH
3.1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN - - - 11.700.000,00 - 0,00 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - 11.700.000,00 - - - - 0,00 PUSKESMAS JATITUJUH SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:11 Halaman 112 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 12 Dokumen 11.700.000,00 Kab. Majalengka, Jatitujuh, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 0,00 PUSKESMAS JATITUJUH PUSKESMAS BANJARAN 2.154.717.885,00 0,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 2.154.717.885,00 0,00 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 2.154.717.885,00 0,00
1.1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 1.513.857.885,00 - 0,00 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD - - - 1.513.857.885,00 - Mewujudka n Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul Meningkatk an Kualitas Mutu Pendidikan dan Kesehatan - - 0,00 PUSKESMAS BANJARAN 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 1.513.857.885,00 Kab. Majalengka, Banjaran, Semua Kel/Desa PENDAPATAN DARI BLUD - Mewujudka n Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul Meningkatk an Kualitas Mutu Pendidikan dan Kesehatan - 0,00 PUSKESMAS BANJARAN
2.1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT - - - 630.702.000,00 - 0,00 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - 630.702.000,00 - - - - 0,00 PUSKESMAS BANJARAN 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:11 Halaman 113 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 2600 Orang 80.600.000,00 Kab. Majalengka, Banjaran, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 0,00 PUSKESMAS BANJARAN 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar 0 0 0 20.150.000,00 Kab. Majalengka, Banjaran, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 0,00 PUSKESMAS BANJARAN 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar 210 Orang 10.500.000,00 Kab. Majalengka, Banjaran, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 0,00 PUSKESMAS BANJARAN 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 156 Orang 7.800.000,00 Kab. Majalengka, Banjaran, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 0,00 PUSKESMAS BANJARAN 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 7 Dokumen 179.492.000,00 Kab. Majalengka, Banjaran, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 0,00 PUSKESMAS BANJARAN 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 3 Dokumen 2.150.000,00 Kab. Majalengka, Banjaran, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 0,00 PUSKESMAS BANJARAN 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 2 Dokumen 10.200.000,00 Kab. Majalengka, Banjaran, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 0,00 PUSKESMAS BANJARAN 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan 0 0 0 950.000,00 - DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 0,00 PUSKESMAS BANJARAN 1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 220 Orang 2.200.000,00 Kab. Majalengka, Banjaran, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 0,00 PUSKESMAS BANJARAN 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:11 Halaman 114 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 15 Dokumen 89.390.000,00 Kab. Majalengka, Banjaran, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 0,00 PUSKESMAS BANJARAN 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 5 Dokumen 135.500.000,00 Kab. Majalengka, Banjaran, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 0,00 PUSKESMAS BANJARAN 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi 0 0 0 37.470.000,00 Kab. Majalengka, Banjaran, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 0,00 PUSKESMAS BANJARAN 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak 0 1 0 1.500.000,00 - DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 0,00 PUSKESMAS BANJARAN 1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan 1 Dokumen 15.600.000,00 Kab. Majalengka, Banjaran, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 0,00 PUSKESMAS BANJARAN 1.02.02.2.02.0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi 0 0 0 37.200.000,00 - DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 0,00 PUSKESMAS BANJARAN
3.1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN - - - 10.158.000,00 - 0,00 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - 10.158.000,00 - - - - 0,00 PUSKESMAS BANJARAN 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 2 Dokumen 10.158.000,00 Kab. Majalengka, Banjaran, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 0,00 PUSKESMAS BANJARAN PUSKESMAS LOJI 2.619.016.130,00 2.320.092.573,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 2.619.016.130,00 2.320.092.573,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:11 Halaman 115 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 2.619.016.130,00 2.320.092.573,00
1.1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 1.839.015.570,00 - 1.707.875.013,00 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD - - - 1.839.015.570,00 - - - - 1.707.875.013,00 PUSKESMAS LOJI 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 1.839.015.570,00 Kab. Majalengka, Jatiwangi, Semua Kel/Desa PENDAPATAN DARI BLUD - - - 1.707.875.013,00 PUSKESMAS LOJI
2.1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT - - - 773.038.960,00 - 605.255.960,00 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - 773.038.960,00 - - - - 605.255.960,00 PUSKESMAS LOJI 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 799 Orang 77.280.000,00 Kab. Majalengka, Jatiwangi, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 77.280.000,00 PUSKESMAS LOJI 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 3293 Orang 46.000.000,00 Kab. Majalengka, Jatiwangi, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 46.000.000,00 PUSKESMAS LOJI 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar 67 Orang 18.000.000,00 Kab. Majalengka, Jatiwangi, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 18.000.000,00 PUSKESMAS LOJI 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 552 Orang 11.400.000,00 Kab. Majalengka, Jatiwangi, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 11.400.000,00 PUSKESMAS LOJI 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 13 Dokumen 224.940.960,00 Kab. Majalengka, Jatiwangi, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 224.940.960,00 PUSKESMAS LOJI 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:11 Halaman 116 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 13 Dokumen 9.500.000,00 Kab. Majalengka, Jatiwangi, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 9.500.000,00 PUSKESMAS LOJI 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 13 Dokumen 8.250.000,00 Kab. Majalengka, Jatiwangi, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 8.250.000,00 PUSKESMAS LOJI 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan 13 Dokumen 10.405.800,00 Kab. Majalengka, Jatiwangi, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 10.405.800,00 PUSKESMAS LOJI 1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 363 Orang 8.000.000,00 Kab. Majalengka, Jatiwangi, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 8.000.000,00 PUSKESMAS LOJI 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 13 Dokumen 98.353.200,00 Kab. Majalengka, Jatiwangi, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 98.353.200,00 PUSKESMAS LOJI 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 13 Dokumen 167.783.000,00 Kab. Majalengka, Jatiwangi, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 0,00 PUSKESMAS LOJI 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi 13 Dokumen 31.400.000,00 Kab. Majalengka, Jatiwangi, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 31.400.000,00 PUSKESMAS LOJI 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak 13 Dokumen 726.000,00 Kab. Majalengka, Jatiwangi, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 726.000,00 PUSKESMAS LOJI 1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan 13 Dokumen 9.600.000,00 Kab. Majalengka, Jatiwangi, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 9.600.000,00 PUSKESMAS LOJI 1.02.02.2.02.0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:11 Halaman 117 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi 13 Dokumen 51.400.000,00 Kab. Majalengka, Jatiwangi, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 51.400.000,00 PUSKESMAS LOJI
3.1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN - - - 6.961.600,00 - 6.961.600,00 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - 6.961.600,00 - - - - 6.961.600,00 PUSKESMAS LOJI 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 1 Dokumen 6.961.600,00 Kab. Majalengka, Jatiwangi, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 6.961.600,00 PUSKESMAS LOJI PUSKESMAS RAJAGALUH 4.016.699.306,00 3.515.605.600,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 4.016.699.306,00 3.515.605.600,00 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 4.016.699.306,00 3.515.605.600,00
1.1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 3.121.777.146,00 - 2.545.705.600,00 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD - - - 3.121.777.146,00 - - - - 2.545.705.600,00 PUSKESMAS RAJAGALUH 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 3.121.777.146,00 Kab. Majalengka, Rajagaluh, Semua Kel/Desa PENDAPATAN DARI BLUD - - - 2.545.705.600,00 PUSKESMAS RAJAGALUH
2.1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT - - - 891.650.000,00 - 966.400.000,00 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - 891.650.000,00 - - - - 966.400.000,00 PUSKESMAS RAJAGALUH 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 750 Orang 80.600.000,00 Kab. Majalengka, Rajagaluh, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 88.600.000,00 PUSKESMAS RAJAGALUH SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:11 Halaman 118 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 4125 Orang 21.300.000,00 Kab. Majalengka, Rajagaluh, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 23.400.000,00 PUSKESMAS RAJAGALUH 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar 120 Orang 30.400.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 33.500.000,00 PUSKESMAS RAJAGALUH 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 120 Orang 5.200.000,00 Kab. Majalengka, Rajagaluh, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 5.750.000,00 PUSKESMAS RAJAGALUH 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 1 Dokumen 317.900.000,00 Kab. Majalengka, Rajagaluh, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 345.000.000,00 PUSKESMAS RAJAGALUH 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 1 Dokumen 2.400.000,00 Kab. Majalengka, Rajagaluh, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 2.700.000,00 PUSKESMAS RAJAGALUH 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 1 Dokumen 14.700.000,00 Kab. Majalengka, Rajagaluh, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 16.150.000,00 PUSKESMAS RAJAGALUH 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan 1 Dokumen 9.100.000,00 Kab. Majalengka, Rajagaluh, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 10.200.000,00 PUSKESMAS RAJAGALUH 1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 60 Orang 2.400.000,00 Kab. Majalengka, Rajagaluh, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 2.600.000,00 PUSKESMAS RAJAGALUH 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 1 Dokumen 100.600.000,00 Kab. Majalengka, Rajagaluh, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 110.000.000,00 PUSKESMAS RAJAGALUH 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:11 Halaman 119 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 1 Dokumen 187.050.000,00 Kab. Majalengka, Rajagaluh, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 200.000.000,00 PUSKESMAS RAJAGALUH 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi 1 Dokumen 34.800.000,00 Kab. Majalengka, Rajagaluh, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 38.000.000,00 PUSKESMAS RAJAGALUH 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak 1 Dokumen 2.600.000,00 Kab. Majalengka, Rajagaluh, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 3.000.000,00 PUSKESMAS RAJAGALUH 1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan 1 Dokumen 15.600.000,00 Kab. Majalengka, Rajagaluh, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 17.500.000,00 PUSKESMAS RAJAGALUH 1.02.02.2.02.0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi 1 Dokumen 67.000.000,00 Kab. Majalengka, Rajagaluh, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 70.000.000,00 PUSKESMAS RAJAGALUH
3.1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN - - - 3.272.160,00 - 3.500.000,00 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - 3.272.160,00 - Mewujudka n Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi - - 3.500.000,00 PUSKESMAS RAJAGALUH 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:11 Halaman 120 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 1 Dokumen 3.272.160,00 Kab. Majalengka, Rajagaluh, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOK - Mewujudka n Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi - 3.500.000,00 PUSKESMAS RAJAGALUH PUSKESMAS SINDANGWANGI 2.540.097.391,00 0,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 2.540.097.391,00 0,00 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 2.540.097.391,00 0,00
1.1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 1.924.479.791,00 - 0,00 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD - - - 1.924.479.791,00 - - - - 0,00 PUSKESMAS SINDANGWANGI 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 1.924.479.791,00 Kab. Majalengka, Sindangwangi, Semua Kel/Desa PENDAPATAN DARI BLUD - - - 0,00 PUSKESMAS SINDANGWANGI
2.1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT - - - 607.817.600,00 - 0,00 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - 607.817.600,00 - - - - 0,00 PUSKESMAS SINDANGWANGI 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 264 Orang 83.000.000,00 Kab. Majalengka, Sindangwangi, Semua Kel/Desa Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 0,00 PUSKESMAS SINDANGWANGI 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:11 Halaman 121 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 722 Orang 21.200.000,00 Kab. Majalengka, Sindangwangi, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 0,00 PUSKESMAS SINDANGWANGI 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar 12 Orang 6.000.000,00 Kab. Majalengka, Sindangwangi, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 0,00 PUSKESMAS SINDANGWANGI 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 324 Orang 6.400.000,00 Kab. Majalengka, Sindangwangi, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 0,00 PUSKESMAS SINDANGWANGI 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 12 Dokumen 164.613.600,00 Kab. Majalengka, Sindangwangi, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 0,00 PUSKESMAS SINDANGWANGI 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 12 Dokumen 4.600.000,00 Kab. Majalengka, Sindangwangi, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 0,00 PUSKESMAS SINDANGWANGI 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 12 Dokumen 12.000.000,00 Kab. Majalengka, Sindangwangi, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 0,00 PUSKESMAS SINDANGWANGI 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan 12 Dokumen 5.340.000,00 Kab. Majalengka, Sindangwangi, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 0,00 PUSKESMAS SINDANGWANGI 1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 12 Orang 3.600.000,00 Kab. Majalengka, Sindangwangi, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 0,00 PUSKESMAS SINDANGWANGI 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 12 Dokumen 90.089.000,00 Kab. Majalengka, Sindangwangi, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 0,00 PUSKESMAS SINDANGWANGI 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:11 Halaman 122 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 12 Dokumen 135.200.000,00 Kab. Majalengka, Sindangwangi, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 0,00 PUSKESMAS SINDANGWANGI 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi 12 Dokumen 26.575.000,00 Kab. Majalengka, Sindangwangi, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 0,00 PUSKESMAS SINDANGWANGI 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak 12 Dokumen 2.800.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 0,00 PUSKESMAS SINDANGWANGI 1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan 12 Dokumen 18.000.000,00 Kab. Majalengka, Sindangwangi, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 0,00 PUSKESMAS SINDANGWANGI 1.02.02.2.02.0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi 12 Dokumen 28.400.000,00 Kab. Majalengka, Sindangwangi, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 0,00 PUSKESMAS SINDANGWANGI
3.1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN - - - 7.800.000,00 - 0,00 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - 7.800.000,00 - - - - 0,00 PUSKESMAS SINDANGWANGI 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 12 Dokumen 7.800.000,00 Kab. Majalengka, Sindangwangi, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 0,00 PUSKESMAS SINDANGWANGI PUSKESMAS KASOKANDEL 3.281.959.745,00 0,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 3.281.959.745,00 0,00 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 3.281.959.745,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:11 Halaman 123 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1.1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 2.427.929.505,00 - 0,00 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD - - - 2.427.929.505,00 - - - - 0,00 PUSKESMAS KASOKANDEL 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 2.427.929.505,00 Kab. Majalengka, Kasokandel, Semua Kel/Desa PENDAPATAN DARI BLUD - - - 0,00 PUSKESMAS KASOKANDEL
2.1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT - - - 850.230.240,00 - 0,00 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - 850.230.240,00 - - - - 0,00 PUSKESMAS KASOKANDEL 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 877 Orang 184.000.000,00 Kab. Majalengka, Kasokandel, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 0,00 PUSKESMAS KASOKANDEL 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 4424 Orang 18.900.000,00 Kab. Majalengka, Kasokandel, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 0,00 PUSKESMAS KASOKANDEL 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar 0 Orang 6.000.000,00 Kab. Majalengka, Kasokandel, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 0,00 PUSKESMAS KASOKANDEL 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 702 Orang 12.000.000,00 Kab. Majalengka, Kasokandel, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 0,00 PUSKESMAS KASOKANDEL 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 4 Dokumen 215.828.000,00 Kab. Majalengka, Kasokandel, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 0,00 PUSKESMAS KASOKANDEL 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:11 Halaman 124 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 1 Dokumen 1.650.000,00 Kab. Majalengka, Kasokandel, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 0,00 PUSKESMAS KASOKANDEL 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 1 Dokumen 20.900.000,00 Kab. Majalengka, Kasokandel, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 0,00 PUSKESMAS KASOKANDEL 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan 0 0 0 8.800.000,00 Kab. Majalengka, Kasokandel, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 0,00 PUSKESMAS KASOKANDEL 1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 84 Orang 12.000.000,00 Kab. Majalengka, Kasokandel, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 0,00 PUSKESMAS KASOKANDEL 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 4 Dokumen 105.352.240,00 Kab. Majalengka, Kasokandel, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 0,00 PUSKESMAS KASOKANDEL 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 1 Dokumen 185.850.000,00 Kab. Majalengka, Kasokandel, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 0,00 PUSKESMAS KASOKANDEL 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi 1 Dokumen 24.150.000,00 Kab. Majalengka, Kasokandel, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 0,00 PUSKESMAS KASOKANDEL 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak 1 Dokumen 1.200.000,00 Kab. Majalengka, Kasokandel, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 0,00 PUSKESMAS KASOKANDEL 1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan 1 Dokumen 6.000.000,00 Kab. Majalengka, Kasokandel, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 0,00 PUSKESMAS KASOKANDEL 1.02.02.2.02.0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:11 Halaman 125 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi 1 Dokumen 47.600.000,00 Kab. Majalengka, Kasokandel, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 0,00 PUSKESMAS KASOKANDEL
3.1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN - - - 3.800.000,00 - 0,00 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - 3.800.000,00 - - - - 0,00 PUSKESMAS KASOKANDEL 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 1 Dokumen 3.800.000,00 Kab. Majalengka, Kasokandel, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 0,00 PUSKESMAS KASOKANDEL PUSKESMAS PANYINGKIRAN 2.500.731.099,00 0,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 2.500.731.099,00 0,00 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 2.500.731.099,00 0,00
1.1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 1.790.622.319,00 - 0,00 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD - - - 1.790.622.319,00 - - - - 0,00 PUSKESMAS PANYINGKIRAN 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 1.790.622.319,00 Kab. Majalengka, Panyingkiran, Semua Kel/Desa PENDAPATAN DARI BLUD - - - 0,00 PUSKESMAS PANYINGKIRAN
2.1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT - - - 704.194.780,00 - 0,00 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - 704.194.780,00 - - - - 0,00 PUSKESMAS PANYINGKIRAN 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 572 Orang 107.880.000,00 Kab. Majalengka, Panyingkiran, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 0,00 PUSKESMAS PANYINGKIRAN SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:11 Halaman 126 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 2868 Orang 21.550.000,00 Kab. Majalengka, Panyingkiran, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 0,00 PUSKESMAS PANYINGKIRAN 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar 45 Orang 9.000.000,00 Kab. Majalengka, Panyingkiran, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 0,00 PUSKESMAS PANYINGKIRAN 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 366 Orang 16.200.000,00 Kab. Majalengka, Panyingkiran, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 0,00 PUSKESMAS PANYINGKIRAN 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 1 Dokumen 185.429.280,00 Kab. Majalengka, Panyingkiran, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 0,00 PUSKESMAS PANYINGKIRAN 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 1 Dokumen 6.950.000,00 Kab. Majalengka, Panyingkiran, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 0,00 PUSKESMAS PANYINGKIRAN 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 1 Dokumen 13.400.000,00 Kab. Majalengka, Panyingkiran, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 0,00 PUSKESMAS PANYINGKIRAN 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan 1 Dokumen 15.000.000,00 Kab. Majalengka, Panyingkiran, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 0,00 PUSKESMAS PANYINGKIRAN 1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 45 Orang 1.600.000,00 Kab. Majalengka, Panyingkiran, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 0,00 PUSKESMAS PANYINGKIRAN 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 1 Dokumen 71.361.500,00 Kab. Majalengka, Panyingkiran, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 0,00 PUSKESMAS PANYINGKIRAN 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:11 Halaman 127 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 1 Dokumen 154.589.000,00 Kab. Majalengka, Panyingkiran, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 0,00 PUSKESMAS PANYINGKIRAN 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi 1 Dokumen 44.885.000,00 Kab. Majalengka, Panyingkiran, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 0,00 PUSKESMAS PANYINGKIRAN 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak 1 Dokumen 400.000,00 Kab. Majalengka, Panyingkiran, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 0,00 PUSKESMAS PANYINGKIRAN 1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan 1 Dokumen 10.800.000,00 Kab. Majalengka, Panyingkiran, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 0,00 PUSKESMAS PANYINGKIRAN 1.02.02.2.02.0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi 1 Dokumen 45.150.000,00 Kab. Majalengka, Panyingkiran, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 0,00 PUSKESMAS PANYINGKIRAN
3.1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN - - - 5.914.000,00 - 0,00 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - 5.914.000,00 - - - - 0,00 PUSKESMAS PANYINGKIRAN 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 1 Dokumen 5.914.000,00 Kab. Majalengka, Panyingkiran, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 0,00 PUSKESMAS PANYINGKIRAN PUSKESMAS MALAUSMA 3.703.050.721,00 3.469.934.721,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 3.703.050.721,00 3.469.934.721,00 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 3.703.050.721,00 3.469.934.721,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:11 Halaman 128 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1.1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 2.923.050.721,00 - 2.923.050.721,00 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD - - - 2.923.050.721,00 - - - - 2.923.050.721,00 PUSKESMAS MALAUSMA 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 2.923.050.721,00 Kab. Majalengka, Malausma, Semua Kel/Desa PENDAPATAN DARI BLUD - - - 2.923.050.721,00 PUSKESMAS MALAUSMA
2.1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT - - - 774.150.000,00 - 541.034.000,00 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - 774.150.000,00 - - - - 541.034.000,00 PUSKESMAS MALAUSMA 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 110 Orang 109.120.000,00 Kab. Majalengka, Malausma, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 109.120.000,00 PUSKESMAS MALAUSMA 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 3573 Orang 27.600.000,00 Kab. Majalengka, Malausma, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 27.600.000,00 PUSKESMAS MALAUSMA 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar 12 Orang 4.800.000,00 Kab. Majalengka, Malausma, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 4.800.000,00 PUSKESMAS MALAUSMA 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 110 Orang 4.600.000,00 Kab. Majalengka, Malausma, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 0,00 PUSKESMAS MALAUSMA 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 3 Dokumen 258.564.000,00 Kab. Majalengka, Malausma, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 258.564.000,00 PUSKESMAS MALAUSMA 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:11 Halaman 129 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 3 Dokumen 3.800.000,00 Kab. Majalengka, Malausma, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 3.800.000,00 PUSKESMAS MALAUSMA 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 3 Dokumen 5.000.000,00 Kab. Majalengka, Malausma, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 5.000.000,00 PUSKESMAS MALAUSMA 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan 3 Dokumen 5.000.000,00 Kab. Majalengka, Malausma, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 5.000.000,00 PUSKESMAS MALAUSMA 1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 50 Orang 3.000.000,00 Kab. Majalengka, Malausma, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 0,00 PUSKESMAS MALAUSMA 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 3 Dokumen 62.300.000,00 Kab. Majalengka, Malausma, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 0,00 PUSKESMAS MALAUSMA 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 3 Dokumen 162.316.000,00 Kab. Majalengka, Malausma, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 0,00 PUSKESMAS MALAUSMA 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi 3 Dokumen 18.450.000,00 Kab. Majalengka, Malausma, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 18.450.000,00 PUSKESMAS MALAUSMA 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak 3 Dokumen 900.000,00 Kab. Majalengka, Malausma, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 0,00 PUSKESMAS MALAUSMA 1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan 3 Dokumen 2.200.000,00 Kab. Majalengka, Malausma, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 2.200.000,00 PUSKESMAS MALAUSMA 1.02.02.2.02.0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:11 Halaman 130 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi 3 Dokumen 106.500.000,00 Kab. Majalengka, Malausma, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 106.500.000,00 PUSKESMAS MALAUSMA
3.1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN - - - 5.850.000,00 - 5.850.000,00 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - 5.850.000,00 - - - - 5.850.000,00 PUSKESMAS MALAUSMA 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 3 Dokumen 5.850.000,00 Kab. Majalengka, Malausma, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 5.850.000,00 PUSKESMAS MALAUSMA PUSKESMAS MARGAJAYA 2.752.390.535,00 0,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 2.752.390.535,00 0,00 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 2.752.390.535,00 0,00
1.1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 2.017.494.735,00 - 0,00 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD - - - 2.017.494.735,00 - - - - 0,00 PUSKESMAS MARGAJAYA 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 2.017.494.735,00 Kab. Majalengka, Lemahsugih, Semua Kel/Desa PENDAPATAN DARI BLUD - - - 0,00 PUSKESMAS MARGAJAYA
2.1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT - - - 728.495.800,00 - 0,00 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - 728.495.800,00 - - - - 0,00 PUSKESMAS MARGAJAYA 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 220 Orang 160.000.000,00 Kab. Majalengka, Lemahsugih, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 0,00 PUSKESMAS MARGAJAYA SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:11 Halaman 131 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 60 Orang 17.600.000,00 Kab. Majalengka, Lemahsugih, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 0,00 PUSKESMAS MARGAJAYA 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar 344 Orang 18.200.000,00 Kab. Majalengka, Lemahsugih, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 0,00 PUSKESMAS MARGAJAYA 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 60 Orang 6.000.000,00 Kab. Majalengka, Lemahsugih, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 0,00 PUSKESMAS MARGAJAYA 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 1 Dokumen 188.420.800,00 Kab. Majalengka, Lemahsugih, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 0,00 PUSKESMAS MARGAJAYA 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 1 Dokumen 4.500.000,00 Kab. Majalengka, Lemahsugih, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 0,00 PUSKESMAS MARGAJAYA 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 1 Dokumen 9.200.000,00 Kab. Majalengka, Lemahsugih, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 0,00 PUSKESMAS MARGAJAYA 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan 1 Dokumen 3.500.000,00 Kab. Majalengka, Lemahsugih, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 0,00 PUSKESMAS MARGAJAYA 1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 26 Orang 1.400.000,00 Kab. Majalengka, Lemahsugih, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 0,00 PUSKESMAS MARGAJAYA 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 1 Dokumen 97.750.000,00 Kab. Majalengka, Lemahsugih, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 0,00 PUSKESMAS MARGAJAYA 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:11 Halaman 132 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 1 Dokumen 154.300.000,00 Kab. Majalengka, Lemahsugih, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 0,00 PUSKESMAS MARGAJAYA 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi 1 Dokumen 9.425.000,00 Kab. Majalengka, Lemahsugih, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 0,00 PUSKESMAS MARGAJAYA 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak 1 Dokumen 1.300.000,00 Kab. Majalengka, Lemahsugih, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 0,00 PUSKESMAS MARGAJAYA 1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan 1 Dokumen 12.000.000,00 Kab. Majalengka, Lemahsugih, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 0,00 PUSKESMAS MARGAJAYA 1.02.02.2.02.0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi 1 Dokumen 44.900.000,00 Kab. Majalengka, Lemahsugih, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 0,00 PUSKESMAS MARGAJAYA
3.1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN - - - 6.400.000,00 - 0,00 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - 6.400.000,00 - - - - 0,00 PUSKESMAS MARGAJAYA 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 1 Dokumen 6.400.000,00 Kab. Majalengka, Lemahsugih, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 0,00 PUSKESMAS MARGAJAYA PUSKESMAS PANONGAN 1.656.475.218,00 0,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.656.475.218,00 0,00 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 1.656.475.218,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:11 Halaman 133 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1.1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 1.046.475.218,00 - 0,00 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD - - - 1.046.475.218,00 - - - - 0,00 PUSKESMAS PANONGAN 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 1.046.475.218,00 Kab. Majalengka, Jatitujuh, Panongan Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 PUSKESMAS PANONGAN
2.1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT - - - 602.720.000,00 - 0,00 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - 602.720.000,00 - - - - 0,00 PUSKESMAS PANONGAN 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 144 Orang 41.760.000,00 Kab. Majalengka, Jatitujuh, Panongan DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 0,00 PUSKESMAS PANONGAN 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 157 Orang 13.920.000,00 Kab. Majalengka, Jatitujuh, Panongan DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 0,00 PUSKESMAS PANONGAN 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar 21 Orang 12.600.000,00 Kab. Majalengka, Jatitujuh, Panongan DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 0,00 PUSKESMAS PANONGAN 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 16 Orang 10.200.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 0,00 PUSKESMAS PANONGAN 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 1 Dokumen 226.626.000,00 Kab. Majalengka, Jatitujuh, Panongan DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 0,00 PUSKESMAS PANONGAN SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:11 Halaman 134 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 1 Dokumen 3.040.000,00 Kab. Majalengka, Jatitujuh, Panongan DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 0,00 PUSKESMAS PANONGAN 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 1 Dokumen 15.000.000,00 Kab. Majalengka, Jatitujuh, Panongan DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 0,00 PUSKESMAS PANONGAN 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan 1 Dokumen 11.640.000,00 Kab. Majalengka, Jatitujuh, Panongan DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 0,00 PUSKESMAS PANONGAN 1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 10 Orang 1.000.000,00 Kab. Majalengka, Jatitujuh, Panongan DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 0,00 PUSKESMAS PANONGAN 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 1 Dokumen 57.030.000,00 Kab. Majalengka, Jatitujuh, Panongan DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 0,00 PUSKESMAS PANONGAN 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 1 Dokumen 129.104.000,00 Kab. Majalengka, Jatitujuh, Panongan DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 0,00 PUSKESMAS PANONGAN 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi 1 Dokumen 29.160.000,00 Kab. Majalengka, Jatitujuh, Panongan DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 0,00 PUSKESMAS PANONGAN 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak 1 Dokumen 600.000,00 Kab. Majalengka, Jatitujuh, Panongan DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 0,00 PUSKESMAS PANONGAN 1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan 1 Dokumen 10.560.000,00 Kab. Majalengka, Jatitujuh, Panongan DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 0,00 PUSKESMAS PANONGAN 1.02.02.2.02.0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:11 Halaman 135 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi 1 Dokumen 40.480.000,00 Kab. Majalengka, Jatitujuh, Panongan DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 0,00 PUSKESMAS PANONGAN
3.1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN - - - 7.280.000,00 - 0,00 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - 7.280.000,00 - - - - 0,00 PUSKESMAS PANONGAN 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 1 Dokumen 7.280.000,00 Kab. Majalengka, Jatitujuh, Panongan DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 0,00 PUSKESMAS PANONGAN PUSKESMAS BALIDA 2.680.339.924,00 0,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 2.680.339.924,00 0,00 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 2.680.339.924,00 0,00
1.1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 1.791.938.924,00 - 0,00 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD - - - 1.791.938.924,00 - - - - 0,00 PUSKESMAS BALIDA 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 1.791.938.924,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN DARI BLUD - - - 0,00 PUSKESMAS BALIDA
2.1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT - - - 879.901.000,00 - 0,00 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - 879.901.000,00 - - - - 0,00 PUSKESMAS BALIDA 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:11 Halaman 136 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 800 Orang 118.800.000,00 Kab. Majalengka, Dawuan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 0,00 PUSKESMAS BALIDA 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 715 Orang 24.200.000,00 Kab. Majalengka, Dawuan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 0,00 PUSKESMAS BALIDA 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar 84 Orang 5.500.000,00 Kab. Majalengka, Dawuan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 0,00 PUSKESMAS BALIDA 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 420 Orang 15.400.000,00 Kab. Majalengka, Dawuan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 0,00 PUSKESMAS BALIDA 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 12 Dokumen 250.134.000,00 Kab. Majalengka, Dawuan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 0,00 PUSKESMAS BALIDA 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 3 Dokumen 7.250.000,00 Kab. Majalengka, Dawuan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 0,00 PUSKESMAS BALIDA 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 12 Dokumen 20.000.000,00 Kab. Majalengka, Dawuan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 0,00 PUSKESMAS BALIDA 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan 12 Dokumen 20.800.000,00 Kab. Majalengka, Dawuan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 0,00 PUSKESMAS BALIDA 1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 11 Orang 3.600.000,00 Kab. Majalengka, Dawuan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 0,00 PUSKESMAS BALIDA 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:11 Halaman 137 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 12 Dokumen 85.293.500,00 Kab. Majalengka, Dawuan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 0,00 PUSKESMAS BALIDA 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 12 Dokumen 214.092.000,00 Kab. Majalengka, Dawuan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 0,00 PUSKESMAS BALIDA 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi 12 Dokumen 32.250.000,00 Kab. Majalengka, Dawuan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 0,00 PUSKESMAS BALIDA 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak 3 Dokumen 381.500,00 Kab. Majalengka, Dawuan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 0,00 PUSKESMAS BALIDA 1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan 7056 Dokumen 13.200.000,00 Kab. Majalengka, Dawuan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 0,00 PUSKESMAS BALIDA 1.02.02.2.02.0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi 12 Dokumen 69.000.000,00 Kab. Majalengka, Dawuan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 0,00 PUSKESMAS BALIDA
3.1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN - - - 8.500.000,00 - 0,00 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - 8.500.000,00 - - - - 0,00 PUSKESMAS BALIDA 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 12 Dokumen 8.500.000,00 Kab. Majalengka, Dawuan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 0,00 PUSKESMAS BALIDA PUSKESMAS WARINGIN 2.906.320.424,00 0,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 2.906.320.424,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:11 Halaman 138 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 2.906.320.424,00 0,00
1.1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 2.063.877.224,00 - 0,00 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD - - - 2.063.877.224,00 - - - - 0,00 PUSKESMAS WARINGIN 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 0 Unit Kerja 2.063.877.224,00 Kab. Majalengka, Palasah, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN DARI BLUD - - - 0,00 PUSKESMAS WARINGIN
2.1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT - - - 834.243.200,00 - 0,00 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - 834.243.200,00 - - - - 0,00 PUSKESMAS WARINGIN 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 0 709 0 119.040.000,00 Kab. Majalengka, Palasah, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 0,00 PUSKESMAS WARINGIN 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 5076 Orang 24.850.000,00 Kab. Majalengka, Palasah, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 0,00 PUSKESMAS WARINGIN 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat 0 67 0 8.400.000,00 Kab. Majalengka, Palasah, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - Mewujudka n Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul Meningkatk an Kualitas Mutu Pendidikan dan Kesehatan - 0,00 PUSKESMAS WARINGIN 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:11 Halaman 139 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 456 Orang 19.000.000,00 Kab. Majalengka, Palasah, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - Mewujudka n Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul Meningkatk an Kualitas Mutu Pendidikan dan Kesehatan - 0,00 PUSKESMAS WARINGIN 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 1 Dokumen 232.886.200,00 Kab. Majalengka, Palasah, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - Mewujudka n Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul Meningkatk an Kualitas Mutu Pendidikan dan Kesehatan - 0,00 PUSKESMAS WARINGIN 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 1 Dokumen 8.400.000,00 Kab. Majalengka, Palasah, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - Mewujudka n Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul Meningkatk an Kualitas Mutu Pendidikan dan Kesehatan - 0,00 PUSKESMAS WARINGIN 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 1 Dokumen 10.000.000,00 Kab. Majalengka, Palasah, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - Mewujudka n Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul Meningkatk an Kualitas Mutu Pendidikan dan Kesehatan - 0,00 PUSKESMAS WARINGIN 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:11 Halaman 140 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan 1 Dokumen 16.500.000,00 Kab. Majalengka, Palasah, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - Mewujudka n Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul Meningkatk an Kualitas Mutu Pendidikan dan Kesehatan - 0,00 PUSKESMAS WARINGIN 1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 70 Orang 3.000.000,00 Kab. Majalengka, Palasah, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - Mewujudka n Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul Meningkatk an Kualitas Mutu Pendidikan dan Kesehatan - 0,00 PUSKESMAS WARINGIN 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 1 Dokumen 101.962.500,00 Kab. Majalengka, Palasah, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - Mewujudka n Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul Meningkatk an Kualitas Mutu Pendidikan dan Kesehatan - 0,00 PUSKESMAS WARINGIN 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 1 Dokumen 174.867.000,00 Kab. Majalengka, Palasah, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - Mewujudka n Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul Meningkatk an Kualitas Mutu Pendidikan dan Kesehatan - 0,00 PUSKESMAS WARINGIN 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:11 Halaman 141 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi 1 Dokumen 59.237.500,00 Kab. Majalengka, Palasah, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - Mewujudka n Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul Meningkatk an Kualitas Mutu Pendidikan dan Kesehatan - 0,00 PUSKESMAS WARINGIN 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak 1 Dokumen 500.000,00 Kab. Majalengka, Palasah, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - Mewujudka n Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul Meningkatk an Kualitas Mutu Pendidikan dan Kesehatan - 0,00 PUSKESMAS WARINGIN 1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan 1 Dokumen 15.600.000,00 Kab. Majalengka, Palasah, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - Mewujudka n Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul Meningkatk an Kualitas Mutu Pendidikan dan Kesehatan - 0,00 PUSKESMAS WARINGIN 1.02.02.2.02.0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi 1 Dokumen 40.000.000,00 Kab. Majalengka, Palasah, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - Mewujudka n Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul Meningkatk an Kualitas Mutu Pendidikan dan Kesehatan - 0,00 PUSKESMAS WARINGIN
3.1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN - - - 8.200.000,00 - 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:11 Halaman 142 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - 8.200.000,00 - Mewujudka n Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul Meningkatk an Kualitas Mutu Pendidikan dan Kesehatan - - 0,00 PUSKESMAS WARINGIN 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 1 Dokumen 8.200.000,00 Kab. Majalengka, Palasah, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - Mewujudka n Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul Meningkatk an Kualitas Mutu Pendidikan dan Kesehatan - 0,00 PUSKESMAS WARINGIN PUSKESMAS SINDANG 1.722.898.383,00 0,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.722.898.383,00 0,00 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 1.722.898.383,00 0,00
1.1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 1.106.043.983,00 - 0,00 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD - - - 1.106.043.983,00 - - - - 0,00 PUSKESMAS SINDANG 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 1.106.043.983,00 Kab. Majalengka, Sindang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN DARI BLUD - - - 0,00 PUSKESMAS SINDANG
2.1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT - - - 613.259.400,00 - 0,00 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - 613.259.400,00 - - - - 0,00 PUSKESMAS SINDANG 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:11 Halaman 143 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 1260 Orang 81.200.000,00 Kab. Majalengka, Sindang, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 0,00 PUSKESMAS SINDANG 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 548 Orang 21.920.000,00 Kab. Majalengka, Sindang, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 0,00 PUSKESMAS SINDANG 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar 210 Orang 8.400.000,00 Kab. Majalengka, Sindang, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 0,00 PUSKESMAS SINDANG 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 280 Orang 11.200.000,00 Kab. Majalengka, Sindang, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 0,00 PUSKESMAS SINDANG 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 12 Dokumen 181.666.720,00 Kab. Majalengka, Sindang, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 0,00 PUSKESMAS SINDANG 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 6 Dokumen 6.960.000,00 Kab. Majalengka, Sindang, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 0,00 PUSKESMAS SINDANG 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 12 Dokumen 9.600.000,00 Kab. Majalengka, Sindang, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 0,00 PUSKESMAS SINDANG 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan 12 Dokumen 9.170.800,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 0,00 PUSKESMAS SINDANG 1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 54 Orang 2.160.000,00 Kab. Majalengka, Sindang, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 0,00 PUSKESMAS SINDANG 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:11 Halaman 144 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 12 Dokumen 65.729.380,00 Kab. Majalengka, Sindang, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 0,00 PUSKESMAS SINDANG 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 12 Dokumen 136.260.000,00 Kab. Majalengka, Sindang, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 0,00 PUSKESMAS SINDANG 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi 12 Dokumen 27.872.500,00 Kab. Majalengka, Sindang, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 0,00 PUSKESMAS SINDANG 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak 1 Dokumen 360.000,00 Kab. Majalengka, Sindang, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 0,00 PUSKESMAS SINDANG 1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan 12 Dokumen 6.720.000,00 Kab. Majalengka, Sindang, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 0,00 PUSKESMAS SINDANG 1.02.02.2.02.0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi 12 Dokumen 44.040.000,00 Kab. Majalengka, Sindang, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 0,00 PUSKESMAS SINDANG
3.1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN - - - 3.595.000,00 - 0,00 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - 3.595.000,00 - - - - 0,00 PUSKESMAS SINDANG 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 2 Dokumen 3.595.000,00 Kab. Majalengka, Sindang, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 0,00 PUSKESMAS SINDANG PUSKESMAS BANTARUJEG 4.653.627.361,00 0,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 4.653.627.361,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:12 Halaman 145 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 4.653.627.361,00 0,00
1.1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 3.872.128.121,00 - 0,00 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD - - - 3.872.128.121,00 - Mewujudka n Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul Meningkatk an Kualitas Mutu Pendidikan dan Kesehatan - - 0,00 PUSKESMAS BANTARUJEG 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 3.872.128.121,00 Kab. Majalengka, Bantarujeg, Semua Kel/Desa PENDAPATAN DARI BLUD - Mewujudka n Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul Meningkatk an Kualitas Mutu Pendidikan dan Kesehatan - 0,00 PUSKESMAS BANTARUJEG
2.1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT - - - 772.907.240,00 - 0,00 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - 772.907.240,00 - - - - 0,00 PUSKESMAS BANTARUJEG 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 1404 Orang 72.540.000,00 Kab. Majalengka, Bantarujeg, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 0,00 PUSKESMAS BANTARUJEG 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 4160 Orang 58.100.000,00 Kab. Majalengka, Bantarujeg, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 0,00 PUSKESMAS BANTARUJEG 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:12 Halaman 146 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar 32 Orang 19.200.000,00 Kab. Majalengka, Bantarujeg, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 0,00 PUSKESMAS BANTARUJEG 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 26 Orang 6.700.000,00 Kab. Majalengka, Bantarujeg, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 0,00 PUSKESMAS BANTARUJEG 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 12 Dokumen 217.009.240,00 Kab. Majalengka, Bantarujeg, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - Mewujudka n Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul Meningkatk an Kualitas Mutu Pendidikan dan Kesehatan - 0,00 PUSKESMAS BANTARUJEG 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 12 Dokumen 4.150.000,00 Kab. Majalengka, Bantarujeg, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 0,00 PUSKESMAS BANTARUJEG 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 12 Dokumen 5.400.000,00 Kab. Majalengka, Bantarujeg, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 0,00 PUSKESMAS BANTARUJEG 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan 12 Dokumen 12.550.000,00 Kab. Majalengka, Bantarujeg, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 0,00 PUSKESMAS BANTARUJEG 1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 40 Orang 4.000.000,00 Kab. Majalengka, Bantarujeg, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 0,00 PUSKESMAS BANTARUJEG 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 12 Dokumen 101.900.000,00 Kab. Majalengka, Bantarujeg, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 0,00 PUSKESMAS BANTARUJEG 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:12 Halaman 147 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 12 Dokumen 168.658.000,00 Kab. Majalengka, Bantarujeg, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 0,00 PUSKESMAS BANTARUJEG 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi 12 Dokumen 45.355.000,00 Kab. Majalengka, Bantarujeg, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 0,00 PUSKESMAS BANTARUJEG 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak 12 Dokumen 545.000,00 Kab. Majalengka, Bantarujeg, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 0,00 PUSKESMAS BANTARUJEG 1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan 12 Dokumen 7.800.000,00 Kab. Majalengka, Bantarujeg, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 0,00 PUSKESMAS BANTARUJEG 1.02.02.2.02.0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi 12 Dokumen 49.000.000,00 Kab. Majalengka, Bantarujeg, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 0,00 PUSKESMAS BANTARUJEG
3.1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN - - - 8.592.000,00 - 0,00 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - 8.592.000,00 - - - - 0,00 PUSKESMAS BANTARUJEG 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 12 Dokumen 8.592.000,00 Kab. Majalengka, Bantarujeg, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 0,00 PUSKESMAS BANTARUJEG PUSKESMAS SUKAMULYA 1.708.453.428,00 0,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.708.453.428,00 0,00 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 1.708.453.428,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:12 Halaman 148 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1.1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 1.061.643.832,00 - 0,00 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD - - - 1.061.643.832,00 - - - - 0,00 PUSKESMAS SUKAMULYA 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 1.061.643.832,00 Kab. Majalengka, Kertajati, Semua Kel/Desa PENDAPATAN DARI BLUD - - - 0,00 PUSKESMAS SUKAMULYA
2.1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT - - - 641.524.596,00 - 0,00 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - 641.524.596,00 - - - - 0,00 PUSKESMAS SUKAMULYA 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 252 Orang 65.100.000,00 Kab. Majalengka, Kertajati, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 0,00 PUSKESMAS SUKAMULYA 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar 0 0 0 8.650.000,00 Kab. Majalengka, Kertajati, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 0,00 PUSKESMAS SUKAMULYA 1.02.02.2.02.0007 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 268 Orang 8.400.000,00 Kab. Majalengka, Kertajati, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 0,00 PUSKESMAS SUKAMULYA 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar 25 Orang 19.200.000,00 Kab. Majalengka, Kertajati, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 0,00 PUSKESMAS SUKAMULYA 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 10 Orang 10.400.000,00 Kab. Majalengka, Kertajati, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 0,00 PUSKESMAS SUKAMULYA 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:12 Halaman 149 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 1 Dokumen 211.934.180,00 Kab. Majalengka, Kertajati, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 0,00 PUSKESMAS SUKAMULYA 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 1 Dokumen 8.950.000,00 Kab. Majalengka, Kertajati, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 0,00 PUSKESMAS SUKAMULYA 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 1 Dokumen 13.800.000,00 Kab. Majalengka, Kertajati, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 0,00 PUSKESMAS SUKAMULYA 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan 1 Dokumen 5.600.000,00 Kab. Majalengka, Kertajati, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 0,00 PUSKESMAS SUKAMULYA 1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 25 Orang 1.600.000,00 Kab. Majalengka, Kertajati, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 0,00 PUSKESMAS SUKAMULYA 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 1 Dokumen 68.350.726,00 Kab. Majalengka, Kertajati, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 0,00 PUSKESMAS SUKAMULYA 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 1 Dokumen 145.361.000,00 Kab. Majalengka, Kertajati, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 0,00 PUSKESMAS SUKAMULYA 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi 1 Dokumen 24.978.690,00 Kab. Majalengka, Kertajati, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 0,00 PUSKESMAS SUKAMULYA 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak 1 Dokumen 1.000.000,00 Kab. Majalengka, Kertajati, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 0,00 PUSKESMAS SUKAMULYA 1.02.02.2.02.0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:12 Halaman 150 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi 1 Dokumen 48.200.000,00 Kab. Majalengka, Kertajati, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 0,00 PUSKESMAS SUKAMULYA
3.1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN - - - 5.285.000,00 - 0,00 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - 5.285.000,00 - - - - 0,00 PUSKESMAS SUKAMULYA 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 1 Dokumen 5.285.000,00 Kab. Majalengka, Kertajati, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 0,00 PUSKESMAS SUKAMULYA PUSKESMAS CIGASONG 2.865.042.439,00 0,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 2.865.042.439,00 0,00 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 2.865.042.439,00 0,00
1.1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 2.155.379.439,00 - 0,00 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD - - - 2.155.379.439,00 - - - - 0,00 PUSKESMAS CIGASONG 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 2.155.379.439,00 Kab. Majalengka, Cigasong, Semua Kel/Desa PENDAPATAN DARI BLUD - - - 0,00 PUSKESMAS CIGASONG
2.1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT - - - 702.863.000,00 - 0,00 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - 702.863.000,00 - - - - 0,00 PUSKESMAS CIGASONG 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 2000 Orang 124.000.000,00 Kab. Majalengka, Cigasong, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 0,00 PUSKESMAS CIGASONG SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:12 Halaman 151 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 3233 Orang 16.000.000,00 Kab. Majalengka, Cigasong, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 0,00 PUSKESMAS CIGASONG 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar 60 Orang 6.000.000,00 Kab. Majalengka, Cigasong, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 0,00 PUSKESMAS CIGASONG 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 60 Orang 9.000.000,00 Kab. Majalengka, Cigasong, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 0,00 PUSKESMAS CIGASONG 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 12 Dokumen 207.488.500,00 Kab. Majalengka, Cigasong, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 0,00 PUSKESMAS CIGASONG 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 12 Dokumen 2.900.000,00 Kab. Majalengka, Cigasong, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 0,00 PUSKESMAS CIGASONG 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 12 Dokumen 12.400.000,00 Kab. Majalengka, Cigasong, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 0,00 PUSKESMAS CIGASONG 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan 12 Dokumen 9.900.000,00 Kab. Majalengka, Cigasong, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 0,00 PUSKESMAS CIGASONG 1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 12 Orang 1.400.000,00 Kab. Majalengka, Cigasong, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 0,00 PUSKESMAS CIGASONG 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 12 Dokumen 94.650.000,00 Kab. Majalengka, Cigasong, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 0,00 PUSKESMAS CIGASONG 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:12 Halaman 152 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 12 Dokumen 152.722.000,00 Kab. Majalengka, Cigasong, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 0,00 PUSKESMAS CIGASONG 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi 12 Dokumen 19.702.500,00 Kab. Majalengka, Cigasong, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 0,00 PUSKESMAS CIGASONG 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak 12 Dokumen 1.500.000,00 Kab. Majalengka, Cigasong, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 0,00 PUSKESMAS CIGASONG 1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan 12 Dokumen 10.000.000,00 Kab. Majalengka, Cigasong, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 0,00 PUSKESMAS CIGASONG 1.02.02.2.02.0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi 12 Dokumen 35.200.000,00 Kab. Majalengka, Cigasong, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 0,00 PUSKESMAS CIGASONG
3.1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN - - - 6.800.000,00 - 0,00 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - 6.800.000,00 - - - - 0,00 PUSKESMAS CIGASONG 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 12 Dokumen 6.800.000,00 Kab. Majalengka, Cigasong, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 0,00 PUSKESMAS CIGASONG LABKESDA MAJALENGKA 1.504.200.119,00 1.504.200.119,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.504.200.119,00 1.504.200.119,00 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 1.504.200.119,00 1.504.200.119,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:12 Halaman 153 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1.1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Jumlah BLUD Yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan - 1 Unit Kerja 1.504.200.119,00 - 1.504.200.119,00 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Jumlah BLUD Yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan - 1 Unit Kerja 1.504.200.119,00 - Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Meningkatk an Kualitas Mutu Pendidikan dan Kesehatan Kab. Majalengka - 1.504.200.119,00 LABKESDA MAJALENGKA 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 1.504.200.119,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI TEMPAT PELAYANAN KESEHATAN LAINNYA YANG SEJENIS - Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Meningkatk an Kualitas Mutu Pendidikan dan Kesehatan Kab. Majalengka 1.504.200.119,00 LABKESDA MAJALENGKA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TALAGA 41.286.486.202,00 20.000.000.000,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 41.286.486.202,00 20.000.000.000,00 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 41.286.486.202,00 20.000.000.000,00
1.1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 41.286.486.202,00 - 20.000.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:12 Halaman 154 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD - - - 41.286.486.202,00 - - - - 20.000.000.000,00 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TALAGA 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 13 Unit Kerja 41.286.486.202,00 Kab. Majalengka, Talaga, Talaga Wetan DANA ALOKASI UMUM (DAU), PAJAK ROKOK, DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT), DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-REGUL ER-PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN - - - 20.000.000.000,00 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TALAGA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MAJALENGKA 174.623.533.231,00 192.830.234.482,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 174.623.533.231,00 192.830.234.482,00 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 174.623.533.231,00 192.830.234.482,00
1.1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 163.670.982.764,00 - 177.106.005.482,00 1.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - - 29.320.755.589,00 - Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance - - 29.320.755.589,00 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MAJALENGKA 1.02.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:12 Halaman 155 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 - - 29.320.755.589,00 - DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance - 29.320.755.589,00 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MAJALENGKA 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan - 3 Unit Kerja 134.350.227.175,00 Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. - Meningkatnya kualitas pelayanan masyarakat - 147.785.249.893,00 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MAJALENGKA 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:12 Halaman 156 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 3 Unit Kerja 134.350.227.175,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Majalengka Wetan PENDAPATAN DARI BLUD Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. - Meningkatnya kualitas pelayanan masyarakat 147.785.249.893,00 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MAJALENGKA
2.1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT - - - 10.952.550.467,00 - 15.724.229.000,00 1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota - - - 10.952.550.467,00 - Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Meningkatk an Kualitas Mutu Pendidikan dan Kesehatan - - 15.724.229.000,00 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MAJALENGKA 1.02.02.2.01.0014 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:12 Halaman 157 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan 8 Unit 10.555.050.467,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Majalengka Wetan DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT), DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-REGUL ER-PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN - Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Meningkatk an Kualitas Mutu Pendidikan dan Kesehatan - 13.979.829.000,00 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MAJALENGKA 1.02.02.2.01.0022 Pengembangan Rumah Sakit Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit 1 Unit 397.500.000,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Majalengka Wetan DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-REGUL ER-PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN - Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Meningkatk an Kualitas Mutu Pendidikan dan Kesehatan - 1.744.400.000,00 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MAJALENGKA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH CIDERES 206.616.841.093,00 221.778.525.199,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 206.616.841.093,00 221.778.525.199,00 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 206.616.841.093,00 221.778.525.199,00
1.1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) RSUD Cideres - 86 Nilai 195.927.586.419,00 - 210.020.345.058,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:12 Halaman 158 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN - 415 Orang/Bulan 35.927.586.419,00 - Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Meningkatk an Kualitas Mutu Pendidikan dan Kesehatan - - 39.520.345.058,00 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH CIDERES 1.02.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 415 Orang/bulan 35.927.586.419,00 Kab. Majalengka, Dawuan, Bojongcideres DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Meningkatk an Kualitas Mutu Pendidikan dan Kesehatan - 39.520.345.058,00 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH CIDERES SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:12 Halaman 159 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan - 21 Unit Kerja 160.000.000.000,00 Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Meningkatk an Kualitas Mutu Pendidikan dan Kesehatan Pasien yang Dilayani RSUD Cideres - 170.500.000.000,00 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH CIDERES 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 21 Unit Kerja 160.000.000.000,00 Kab. Majalengka, Dawuan, Bojongcideres PENDAPATAN DARI BLUD Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Meningkatk an Kualitas Mutu Pendidikan dan Kesehatan Pasien yang Dilayani RSUD Cideres 170.500.000.000,00 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH CIDERES
2.1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Presentase jumlah Sarana Prasarana Rumah Sakit sesuai standar (ASPAK) - 83 Persen 10.689.254.674,00 - 11.758.180.141,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:12 Halaman 160 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan - 40 Unit 10.689.254.674,00 Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Meningkatk an Kualitas Mutu Pendidikan dan Kesehatan Pasien yang Dilayani RSUD Cideres - 11.758.180.141,00 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH CIDERES 1.02.02.2.01.0014 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan 40 Unit 10.689.254.674,00 Kab. Majalengka, Dawuan, Bojongcideres DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT), DAK FISIK-BIDANG K ESEHATAN-PEN GUATAN SISTEM DAN KAPASITAS PELAYANAN KESEHATAN Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Meningkatk an Kualitas Mutu Pendidikan dan Kesehatan Pasien yang Dilayani RSUD Cideres 11.758.180.141,00 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH CIDERES DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG 153.631.503.656,00 25.043.193.460,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 153.631.503.656,00 25.043.193.460,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:12 Halaman 161 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 153.631.503.656,00 25.043.193.460,00
1.1.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 28.296.659.356,00 - 2.681.173.460,00 1.03.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - - 137.145.000,00 - - - - 180.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG 1.03.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1 Dokumen 47.145.000,00 - DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 90.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG 1.03.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 0 0 0 15.000.000,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Majalengka Kulon DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 15.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG 1.03.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen 15.000.000,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Majalengka Kulon DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 15.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG 1.03.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen 15.000.000,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Majalengka Kulon DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 15.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG 1.03.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 Dokumen 15.000.000,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Majalengka Kulon DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 15.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG 1.03.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 Laporan 15.000.000,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Majalengka Kulon DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 15.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG 1.03.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:12 Halaman 162 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 Laporan 15.000.000,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Majalengka Kulon DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 15.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG 1.03.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - - 25.330.330.195,00 - - - - 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG 1.03.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 0 Orang/bulan 25.330.330.195,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Majalengka Kulon DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG 1.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - 1.238.288.950,00 - - - - 1.180.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG 1.03.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 30.000.000,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Majalengka Kulon DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 30.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG 1.03.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 266.058.400,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Majalengka Kulon DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 250.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG 1.03.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 250.000.000,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Majalengka Kulon DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 250.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG 1.03.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 193.239.800,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Majalengka Kulon DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 150.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG 1.03.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 1 Dokumen 99.000.000,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Majalengka Kulon DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 100.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG 1.03.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan 1 Paket 199.990.750,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Majalengka Kulon DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 200.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG 1.03.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:12 Halaman 163 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 200.000.000,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Majalengka Kulon DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 200.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG 1.03.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - - 134.000.000,00 - - - - 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG 1.03.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 5 Unit 134.000.000,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Majalengka Kulon DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG 1.03.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 657.695.251,00 - - - - 596.173.460,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG 1.03.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 554.300.000,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Majalengka Kulon DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 500.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG 1.03.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 103.395.251,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Majalengka Kulon DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 96.173.460,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG 1.03.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 799.199.960,00 - - - - 725.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG 1.03.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 1 Unit 63.700.000,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Majalengka Kulon DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 75.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG 1.03.01.2.09.0003 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya 1 Unit 399.999.960,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Majalengka Kulon DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 350.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG 1.03.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 1 Unit 135.500.000,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Majalengka Kulon DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 100.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG 1.03.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:12 Halaman 164 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 200.000.000,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Majalengka Kulon DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 200.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
2.1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) - - - 58.052.340.300,00 - 11.326.720.000,00 1.03.02.2.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota - - - 99.965.000,00 - - - - 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG 1.03.02.2.01.0088 Pembangunan Infrastruktur untuk Melindungi Mata Air Jumlah Infrastruktur untuk Melindungi Mata Air yang Dibangun 0 Unit 0,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG 1.03.02.2.01.0093 Normalisasi/Restorasi Sungai Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi 0 KM 0,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG 1.03.02.2.01.0119 Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku Jumlah Sumur Air Tanah untuk Air Baku yang Dibangun 0 Titik 0,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG 1.03.02.2.01.0121 Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dibangun 0 Unit 0,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG 1.03.02.2.01.0129 Rehabilitasi Embung Jumlah Embung yang Direhabilitasi 0 Unit 0,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG 1.03.02.2.01.0130 Pengelolaan Sistem Hidrologi dan Kualitas Air Wilayah Sungai Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Pengelolaan Sistem Hidrologi dan Kualitas Air Wilayah Sungai Kewenangan Kabupaten/Kota 1 Dokumen 99.965.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG 1.03.02.2.02 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota - - - 57.952.375.300,00 - - - - 11.326.720.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:12 Halaman 165 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1.03.02.2.02.0014 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi 0 KM 46.600.000.000,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Majalengka Kulon DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG 1.03.02.2.02.0021 Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara 387 KM 10.882.232.800,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Majalengka Kulon DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 10.876.720.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG 1.03.02.2.02.0044 Operasional Kelembagaan Pengelola Irigasi Jumlah Lembaga Pengelola Irigasi yang beroperasi 1 Lembaga 450.000.000,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Majalengka Kulon DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 450.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG 1.03.02.2.02.0045 Penyiapan, Pelaksanaan dan Pengawasan Alokasi Air Jumlah rekomendasi kebijakan alokasi air yang disiapkan, dilaksanakan dan diawasi 1 Dokumen 20.142.500,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
3.1.03.08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG - - - 515.000.000,00 - 500.000.000,00 1.03.08.2.01 Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung - - - 515.000.000,00 - - - - 500.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG 1.03.08.2.01.0017 Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Diubahsuaikan 0 Bangunan Gedung 0,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - - - - 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG 1.03.08.2.01.0018 Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota yang Dipelihara, Dirawat, dan Diperiksa Berkala 1 Bangunan Gedung 100.000.000,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 85.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG 1.03.08.2.01.0020 Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota Jumlah Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota 25 Bantuan Teknis 67.400.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 67.400.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG 1.03.08.2.01.0023 Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:12 Halaman 166 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG 45 Dokumen 347.600.000,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 347.600.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
4.1.03.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN - - - 65.893.564.000,00 - 9.550.000.000,00 1.03.10.2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota - - - 65.893.564.000,00 - - - - 9.550.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG 1.03.10.2.01.0029 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan 0 2 0 450.000.000,00 - DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 200.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG 1.03.10.2.01.0043 Survey Kondisi Jalan/Jembatan Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya 0 KM 200.000.000,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 200.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG 1.03.10.2.01.0051 Pemeliharaan Rutin Jalan Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin 1 KM 8.993.564.000,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Majalengka Kulon DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 9.150.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG 1.03.10.2.01.0055 Rehabilitasi Jalan Panjang Jalan yang Direhabilitasi 0 KM 42.250.000.000,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Majalengka Kulon DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG 1.03.10.2.01.0056 Pemeliharaan Berkala Jalan Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala 10 KM 10.000.000.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK - - - 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG 1.03.10.2.01.0058 Rehabilitasi Jembatan Panjang Jembatan yang Direhabilitasi 0 Meter 0,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Majalengka Kulon DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG 1.03.10.2.01.0069 Pembangunan Jembatan SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:12 Halaman 167 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Panjang jembatan yang dibangun 20 Meter 4.000.000.000,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Majalengka Wetan DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mengurangi Disparitas Pembangu nan Daerah Perkotaan Pedesaan, Serta Miskin dan Kaya - 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
5.1.03.11 PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI - - - 350.000.000,00 - 350.000.000,00 1.03.11.2.01 Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi - - - 285.000.000,00 - - - - 295.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG 1.03.11.2.01.0009 Penyediaan Training Need Assessment (TNA) Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis Jumlah Training Need Assessment (TNA) Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Disediakan 1 Dokumen 0,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Majalengka Kulon DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG 1.03.11.2.01.0010 Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Difasilitasi Sertifikasi 50 Orang 200.000.000,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Majalengka Kulon DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 200.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG 1.03.11.2.01.0011 Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Jasa Konstruksi Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya 40 Lembaga 25.000.000,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Majalengka Kulon DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 35.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG 1.03.11.2.01.0012 Penyediaan Instruktur/Asesor/Penyelenggara Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis Jumlah Instruktur/Asesor/Pen yelenggara Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Disediakan 3 Orang 0,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Majalengka Kulon DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG 1.03.11.2.01.0015 Penyediaan SOP Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis Jumlah Dokumen SOP Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Disediakan 1 Dokumen 15.000.000,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Majalengka Kulon DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 15.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG 1.03.11.2.01.0016 Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih 50 Orang 45.000.000,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Majalengka Kulon DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 45.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:12 Halaman 168 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1.03.11.2.02 Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota - - - 30.000.000,00 - - - - 5.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG 1.03.11.2.02.0012 Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi Jumlah Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Disediakan 25 Perangkat Pendukung 0,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Majalengka Kulon DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG 1.03.11.2.02.0013 Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota yang Disediakan 1 Dokumen 30.000.000,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Majalengka Kulon DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 5.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG 1.03.11.2.02.0015 Operasionalisasi Layanan Informasi Jasa Konstruksi Jumlah Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Dioperasikan 1 Layanan Informasi 0,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Majalengka Kulon DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG 1.03.11.2.04 Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi - - - 35.000.000,00 - - - - 50.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG 1.03.11.2.04.0004 Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan 100 Paket Pekerjaan 10.000.000,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Majalengka Kulon DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 15.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG 1.03.11.2.04.0006 Pembinaan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk 30 Lembaga 16.000.000,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Majalengka Kulon DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 20.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG 1.03.11.2.04.0007 Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota Jumlah Badan Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Usaha 40 Badan Usaha 9.000.000,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Majalengka Kulon DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 15.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
6.1.03.12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG - - - 523.940.000,00 - 635.300.000,00 1.03.12.2.01 Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota - - - 198.940.000,00 - - - - 245.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG 1.03.12.2.01.0006 Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:12 Halaman 169 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah dokumen administrasi persetujuan substansi RDTR Kabupaten/Kota 1 Dokumen 198.940.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 200.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG 1.03.12.2.01.0013 Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang Jumlah laporan sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang. 0.00 Laporan 0,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 45.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG 1.03.12.2.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota - - - 325.000.000,00 - - - - 390.300.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG 1.03.12.2.04.0004 Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang 1 Dokumen 325.000.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 390.300.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN 22.188.228.025,00 27.844.728.000,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 21.651.170.737,00 27.144.728.000,00 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 11.277.443.000,00 13.000.000.000,00
1.1.03.03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM Persentase kebutuhan infrastruktur air minum yang terpenuhi - 81,10 Persen 10.877.443.000,00 - 12.000.000.000,00 1.03.03.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota Persentase sarana dan prasarana air minum yang terbangun sesuai standar - 81,10 Persen 10.877.443.000,00 - - - - 12.000.000.000,00 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN 1.03.03.2.01.0028 Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun 4 Liter/Detik 10.877.443.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-REGUL ER-PENGUATAN PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING - - - 12.000.000.000,00 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
2.1.03.05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH Persentase pemohonan pengelolaan air limbah yang terlayani sesuai standar - 70,23 Persen 200.000.000,00 - 600.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:12 Halaman 170 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1.03.05.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota Persentase sarana dan prasarana air limbah yang terbangun sesuai standar - 70,23 Persen 200.000.000,00 - - Masyarakat - 600.000.000,00 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN 1.03.05.2.01.0022 Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman yang dibangun 1 M³/Hari 200.000.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - Masyarakat 600.000.000,00 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
3.1.03.06 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE Persentase Pengingkatan jaringan drainase - 70,23 Persen 200.000.000,00 - 400.000.000,00 1.03.06.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota Persentase drainase yang terbangun sesuai standar - 70,23 Persen 200.000.000,00 - - - - 400.000.000,00 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN 1.03.06.2.01.0012 Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun 250 M 200.000.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 400.000.000,00 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN 1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 10.373.727.737,00 14.144.728.000,00
1.1.04.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 7.459.684.737,00 - 9.532.000.000,00 1.04.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - - 79.918.100,00 - - - - 37.000.000,00 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN 1.04.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokumen 14.984.900,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 0,00 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN 1.04.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD - - 11.999.800,00 - DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 0,00 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN 1.04.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:12 Halaman 171 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen 5.984.900,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 0,00 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN 1.04.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen 5.974.600,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 0,00 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN 1.04.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 Dokumen 5.974.600,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 0,00 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN 1.04.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 4 Laporan 15.950.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 17.000.000,00 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN 1.04.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4 Laporan 19.049.300,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 20.000.000,00 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN 1.04.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - - 5.582.231.781,00 - - - - 5.700.000.000,00 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN 1.04.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 42 Orang/bulan 5.582.231.781,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 5.700.000.000,00 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN 1.04.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - - 33.500.000,00 - - - - 0,00 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN 1.04.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 0 0 0 33.500.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 0,00 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN 1.04.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - 993.298.500,00 - - - - 0,00 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:12 Halaman 172 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1.04.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 40.535.000,00 - DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 0,00 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN 1.04.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 269.786.900,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 0,00 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN 1.04.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 121.505.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 0,00 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN 1.04.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 66.263.600,00 - DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 0,00 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN 1.04.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 1 Dokumen 137.508.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 0,00 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN 1.04.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 3 Laporan 357.700.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 0,00 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN 1.04.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 526.889.356,00 - - - - 3.530.000.000,00 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN 1.04.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 39.290.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 0,00 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN 1.04.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 0 0 0 219.279.356,00 - DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 230.000.000,00 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN 1.04.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:12 Halaman 173 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 268.320.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 3.300.000.000,00 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN 1.04.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 243.847.000,00 - - - - 265.000.000,00 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN 1.04.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 10 Unit 83.847.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 85.000.000,00 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN 1.04.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 80.000.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 90.000.000,00 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN 1.04.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 80.000.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 90.000.000,00 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
2.1.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN Persentase Korban Bencana yang Mendapatkan bantuan - 100 Persen 288.159.500,00 - 460.000.000,00 1.04.02.2.01 Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota Persentase Rumah Korban Bencana yang Terbangun Sesuai Standar - 100 Persen 50.000.000,00 - - - - 100.000.000,00 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN 1.04.02.2.01.0009 Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota 1 Dokumen 50.000.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 100.000.000,00 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN 1.04.02.2.02 Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota - - - 10.000.000,00 - - - - 20.000.000,00 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN 1.04.02.2.02.0009 Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Pembiayaan Perumahan Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Pembiayaan Perumahan 100 Orang 10.000.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 20.000.000,00 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:12 Halaman 174 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1.04.02.2.03 Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota - - - 200.000.000,00 Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. - Masyarakat - 300.000.000,00 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN 1.04.02.2.03.0001 Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi 10 Unit Rumah 200.000.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. - Masyarakat 300.000.000,00 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN 1.04.02.2.06 Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan - - - 28.159.500,00 - - - - 40.000.000,00 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN 1.04.02.2.06.0001 Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik Jumlah Dokumen Kesepakatan dengan Pengembang/Pelaku Pembangunan Rumah untuk Penerbitan izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik 1 Dokumen 10.000.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 20.000.000,00 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN 1.04.02.2.06.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan 1 Laporan 18.159.500,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 20.000.000,00 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
3.1.04.03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN - - - 330.000.000,00 - 510.000.000,00 1.04.03.2.02 Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha - - - 130.000.000,00 - - - - 510.000.000,00 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN 1.04.03.2.02.0008 Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:12 Halaman 175 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/T ereview/Terlegalisasi 1 Dokumen 100.000.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 110.000.000,00 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN 1.04.03.2.02.0014 Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh Jumlah Dokumen Hasil Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh 1 Dokumen 30.000.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 400.000.000,00 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN 1.04.03.2.03 Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha - - - 200.000.000,00 - - - - 0,00 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN 1.04.03.2.03.0009 Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh Luas Kawasan Permukiman Kumuh yang Diremajakan 34,266 Ha 200.000.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 0,00 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
4.1.04.04 PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH Persentase Kawasan Kumuh Yang Tertata - 7,2 Persen 1.713.160.500,00 - 2.752.728.000,00 1.04.04.2.01 Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota Persentase Peningkatan Kaawasan Kumuh Yang Tertata - 7,2 Persen 1.713.160.500,00 - - - - 2.752.728.000,00 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN 1.04.04.2.01.0001 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki 56 Unit Rumah 1.460.432.500,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 1.700.000.000,00 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN 1.04.04.2.01.0007 Pengawasan dan Pengendalian dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru 1 Laporan 252.728.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 1.052.728.000,00 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
5.1.04.05 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) Persentase PSU Perumahan yang dimanfaatkan - 100 Persen 582.723.000,00 - 890.000.000,00 1.04.05.2.01 Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan Persentase kebutuhan PSU yang terpenuhi - 100 Persen 582.723.000,00 - - - - 890.000.000,00 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN 1.04.05.2.01.0001 Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:12 Halaman 176 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan 2 Dokumen 182.723.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 190.000.000,00 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN 1.04.05.2.01.0011 Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan Jumlah Lokasi PSU Perumahan yang Dilaksanakan Perbaikan 2 Lokasi 400.000.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 700.000.000,00 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 537.057.288,00 700.000.000,00 2.10 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN 537.057.288,00 700.000.000,00
1.2.10.05 PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN Persentase permohonan pembebasan lahan yang terlayani sesuai standar - 100 Persen 537.057.288,00 - 700.000.000,00 2.10.05.2.01 Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Persentase permohonan pembebasan lahan sesuai ketentuan - 100 Pesen 537.057.288,00 - - - - 700.000.000,00 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN 2.10.05.2.01.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 2 Dokumen 537.057.288,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 700.000.000,00 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 5.767.486.511,00 0,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 5.767.486.511,00 0,00 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT 5.767.486.511,00 0,00
1.1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 4.040.616.011,00 - 0,00 1.05.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - - 58.765.000,00 - - - - 0,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:12 Halaman 177 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3 Dokumen 15.700.000,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Majalengka Wetan DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 0,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 4.125.000,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Majalengka Wetan DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 0,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen 4.125.000,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Majalengka Wetan DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 0,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen 9.975.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 0,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 Dokumen 4.725.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 0,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 4 Laporan 7.575.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 0,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 7 Laporan 12.540.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 0,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - - 2.764.208.706,00 - - - - 0,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 0 Orang/bulan 2.753.258.706,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Majalengka Wetan DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 0,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:12 Halaman 178 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 5.025.000,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Majalengka Wetan DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 0,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD 18 Laporan 4.125.000,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Majalengka Wetan DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 0,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 12 Dokumen 1.800.000,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Majalengka Wetan DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 0,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - - 40.000.000,00 - - - - 0,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 1 Paket 40.000.000,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Majalengka Wetan DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 0,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - 582.719.105,00 - - - - 0,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 6.052.000,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Majalengka Wetan DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 0,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 45.002.640,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Majalengka Wetan DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 0,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 14.875.850,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Majalengka Wetan DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 0,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:12 Halaman 179 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 216.380.000,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Majalengka Wetan DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 0,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 42.908.615,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Majalengka Wetan DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 0,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 1 Dokumen 7.500.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 0,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 250.000.000,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Majalengka Wetan DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 0,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - - 92.687.200,00 - - - - 0,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 5 Unit 13.687.200,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Majalengka Wetan DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 0,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 10 Unit 79.000.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 0,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 383.036.000,00 - - - - 0,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 3 Laporan 172.500.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 0,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 210.536.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 0,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 119.200.000,00 - - - - 0,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:12 Halaman 180 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1.05.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 11 Unit 98.400.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 0,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 34 Unit 20.800.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 0,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 0 Unit 0,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 0,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 0 Unit 0,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN - - - 0,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
2.1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA - - - 1.726.870.500,00 - 0,00 1.05.03.2.01 Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota - - - 2.050.000,00 - - - - 0,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1.05.03.2.01.0007 Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana) 0 0 0 2.050.000,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Majalengka Wetan DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 0,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1.05.03.2.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana - - - 1.512.820.500,00 - - - - 0,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1.05.03.2.02.0018 Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota 0 0 0 15.000.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 0,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1.05.03.2.02.0021 Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:12 Halaman 181 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah personil Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) Kabupaten/Kota yang berasal dari lintas sektor yang memiliki kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana 663 Orang 1.239.108.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 0,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1.05.03.2.02.0027 Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun 1 Dokumen 254.912.500,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 0,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1.05.03.2.02.0028 Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana 1 Kawasan 3.800.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 0,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1.05.03.2.03 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana - - - 112.000.000,00 - - - - 0,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1.05.03.2.03.0002 Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat 1 Dokumen 30.000.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 0,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1.05.03.2.03.0003 Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana 9500 Orang 30.000.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 0,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1.05.03.2.03.0009 Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana 1200 Orang 52.000.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 0,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1.05.03.2.04 Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana - - - 100.000.000,00 - - - - 0,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1.05.03.2.04.0010 Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:12 Halaman 182 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan 2 Kegiatan 70.000.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 0,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1.05.03.2.04.0015 Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota Jumlah penyelesaian dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota sampai dengan dinyatakan sah dan legal paling lama dalam 1 (satu) tahun 1 Dokumen 30.000.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 0,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN 24.456.301.495,00 21.795.390.500,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 24.456.301.495,00 21.795.390.500,00 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT 24.456.301.495,00 21.795.390.500,00
1.1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai RB General Perangkat Daerah - 50 Nilai 17.114.926.546,00 - 11.868.000.000,00 1.05.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Nilai SAKIP PD - 75 Nilai 72.512.600,00 - - Aparatur dan Masyarakat - 100.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN 1.05.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokumen 18.294.900,00 Kab. Majalengka, Cigasong, Cicenang DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - Aparatur dan Masyarakat 25.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN 1.05.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 0 1 0 7.275.000,00 Kab. Majalengka, Cigasong, Cicenang DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - Aparatur dan Masyarakat 10.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN 1.05.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen 7.275.000,00 Kab. Majalengka, Cigasong, Cicenang DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - Aparatur dan Masyarakat 10.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN 1.05.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:12 Halaman 183 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen 7.275.000,00 Kab. Majalengka, Cigasong, Cicenang DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - Aparatur dan Masyarakat 10.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN 1.05.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 Dokumen 7.275.000,00 Kab. Majalengka, Cigasong, Cicenang DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - Aparatur dan Masyarakat 10.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN 1.05.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 4 Laporan 14.120.000,00 Kab. Majalengka, Cigasong, Cicenang DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - Aparatur dan Masyarakat 20.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN 1.05.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 3 Laporan 10.997.700,00 Kab. Majalengka, Cigasong, Cicenang DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - Aparatur dan Masyarakat 15.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN 1.05.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Realisasi APBD Perangkat Daerah Persentase TLHP BPK dan APIP PD Persentase Barang Milik Daerah yang Tertib Administrasi - 100 Persen 100 Persen 100 Persen 16.482.387.721,00 - - Aparatur dan Masyarakat - 10.045.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN 1.05.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 166 Orang/bulan 16.457.487.721,00 Kab. Majalengka, Cigasong, Cicenang DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - Aparatur dan Masyarakat 10.000.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN 1.05.01.2.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 1 Dokumen 6.000.000,00 Kab. Majalengka, Cigasong, Cicenang DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - Aparatur dan Masyarakat 10.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN 1.05.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 5.170.000,00 Kab. Majalengka, Cigasong, Cicenang DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - Aparatur dan Masyarakat 10.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN 1.05.01.2.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan 1 Dokumen 3.430.000,00 Kab. Majalengka, Cigasong, Cicenang DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - Aparatur dan Masyarakat 10.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN 1.05.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:12 Halaman 184 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD 1 Laporan 6.310.000,00 Kab. Majalengka, Cigasong, Cicenang DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - Aparatur dan Masyarakat 10.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN 1.05.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 1 Dokumen 3.990.000,00 Kab. Majalengka, Cigasong, Cicenang DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - Aparatur dan Masyarakat 5.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN 1.05.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase Pelayanan Umum dan Kepegawaian yang dilayani - 100 Persen 0,00 - - Aparatur dan Masyarakat - 800.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN 1.05.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 0 Paket 0,00 Kab. Majalengka, Cigasong, Cicenang DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - Aparatur dan Masyarakat 800.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN 1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Dokumen Pengadaan Barang dan Jasa yang Berspesifikasi PDN Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) PD Tingkat Kematangan SPBE Perangkat Daerah Persentase Kebutuhan Sarana dan Prasarana yang Terpenuhi Nilai Kualitas Kebiajakan PD Nilai Audit Kearsipan Internal PD - 100 Persen 85 Nilai 3 Aplikasi 100 Persen 75 Nilai 80 Nilai 148.745.257,00 - - Aparatur dan Masyarakat - 303.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN 1.05.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 5.000.000,00 Kab. Majalengka, Cigasong, Cicenang DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - Aparatur dan Masyarakat 8.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN 1.05.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 29.999.993,00 Kab. Majalengka, Cigasong, Cicenang DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - Aparatur dan Masyarakat 40.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN 1.05.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 5.003.250,00 Kab. Majalengka, Cigasong, Cicenang DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - Aparatur dan Masyarakat 10.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN 1.05.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 6.150.000,00 Kab. Majalengka, Cigasong, Cicenang DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - Aparatur dan Masyarakat 10.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:12 Halaman 185 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1.05.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 7.592.014,00 Kab. Majalengka, Cigasong, Cicenang DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - Aparatur dan Masyarakat 15.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN 1.05.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 7 Dokumen 15.000.000,00 Kab. Majalengka, Cigasong, Cicenang DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - Aparatur dan Masyarakat 20.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN 1.05.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 0 Laporan 0,00 Kab. Majalengka, Cigasong, Cicenang DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - Aparatur dan Masyarakat 50.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN 1.05.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 20 Laporan 80.000.000,00 Kab. Majalengka, Cigasong, Cicenang DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - Aparatur dan Masyarakat 150.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN 1.05.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Unit Kerja yang Terpenuhi Kebutuhan Pelayanan, Kebersihan, Keamanan, Air, Listrik, Front Office, Driver, dan Komunikasi Terpenuhi Persentase Peningkatan Pengakses Media Informasi - 100 Persen 100 Persen 203.021.460,00 - - Aparatur dan Masyarakat - 280.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN 1.05.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 4 Laporan 150.293.460,00 Kab. Majalengka, Cigasong, Cicenang DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - Aparatur dan Masyarakat 200.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN 1.05.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 52.728.000,00 Kab. Majalengka, Cigasong, Cicenang DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - Aparatur dan Masyarakat 80.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN 1.05.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Barang Milik Daerah dalam Kondisi Baik - 100 Persen 208.259.508,00 - - Aparatur dan Masyarakat - 340.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN 1.05.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 23 Unit 173.259.508,00 Kab. Majalengka, Cigasong, Cicenang DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - Aparatur dan Masyarakat 250.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN 1.05.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 10 Unit 30.000.000,00 Kab. Majalengka, Cigasong, Cicenang DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - Aparatur dan Masyarakat 40.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:12 Halaman 186 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1.05.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 5.000.000,00 Kab. Majalengka, Cigasong, Cicenang DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - Aparatur dan Masyarakat 50.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
2.1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Terselesaikan - 100 Persen 7.003.481.049,00 - 8.807.390.500,00 1.05.02.2.01 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Persentase Anggota Pol PP dan Damkar yang Terbina Persentase Terbayarnya Jaminan Kesehatan dan Ketenagakerjaan Anggota Satpol PP dan Damkar Persentase Potensi Pelanggaran Trantibum yang Terdeteksi Persentase Pelayanan Penanganan Gangguan Trantibum di Kabupaten Majalengka Persentase Anggota Linmas yang Terbina - 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 6.122.127.176,00 Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru - Aparatur dan Masyarakat - 8.327.390.500,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN 1.05.02.2.01.0003 Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota 1 Dokumen 9.999.900,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru - Aparatur dan Masyarakat 60.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN 1.05.02.2.01.0004 Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:12 Halaman 187 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum 1 Dokumen 5.000.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru - Aparatur dan Masyarakat 16.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN 1.05.02.2.01.0006 Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan 8 Dokumen 562.840.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru - Aparatur dan Masyarakat 700.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN 1.05.02.2.01.0008 Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan 1 Dokumen 0,00 Kab. Majalengka, Cigasong, Cicenang DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru - Aparatur dan Masyarakat 5.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN 1.05.02.2.01.0013 Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Pelindungan Masyarakat SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:12 Halaman 188 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah SDM Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasanya 5 Orang 999.792,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru - Aparatur dan Masyarakat 50.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN 1.05.02.2.01.0014 Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satlinmas melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas Jumlah anggota Satpol PP dan Satlinmas yang ditingkatkan kapasitas SDMnya melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas 10 Orang 5.000.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru - Aparatur dan Masyarakat 50.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN 1.05.02.2.01.0015 Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan 1 laporan 5.519.288.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru - Aparatur dan Masyarakat 7.190.510.500,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN 1.05.02.2.01.0016 Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:12 Halaman 189 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan 1 Laporan 9.999.900,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru - Aparatur dan Masyarakat 25.880.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN 1.05.02.2.01.0019 Pembentukan Satgas Linmas Tingkat Kab/Kota Jumlah Dokumen SK Pembentukan Satgas Linmas 1 Dokumen 999.792,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru - Aparatur dan Masyarakat 50.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN 1.05.02.2.01.0022 Penyusunan Peta Rawan Gangguan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Jumlah dokumen Peta Daerah Rawan Gangguan Trantibum dan dokumen yang menggambarkan daerah rawan Gangguan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat yang sah dan legal 1 Dokumen 5.000.000,00 Kab. Majalengka, Cigasong, Cicenang DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru - Aparatur dan Masyarakat 30.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN 1.05.02.2.01.0023 Penyediaan Layanan Informasi dalam penyelenggaraan ketenteraman dan Ketertiban Umum SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:12 Halaman 190 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen hasil pelayanan Informasi publik dalam penyelenggaraan ketenteraman dan Ketertiban Umum 1 Dokumen 2.000.000,00 Kab. Majalengka, Cigasong, Cicenang DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru - Aparatur dan Masyarakat 50.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN 1.05.02.2.01.0025 Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja Jumlah Aparatur Satpol PP yang mengikuti peningkatan kapasitas 5 Orang 999.792,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru - Aparatur dan Masyarakat 100.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN 1.05.02.2.02 Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota Persentase Potensi Pelanggaran Perda dan Perkada yang Terdeteksi dini Persentase Pelanggaran Perda dan Perkada yang ditindak - 100 Persen 100 Persen 881.253.873,00 Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru - masyarakat, perusahaan - 400.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN 1.05.02.2.02.0004 Pembinaan dan Penyuluhan terhadap Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:12 Halaman 191 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Penyuluhan atas Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah 0 laporan 0,00 Kab. Majalengka, Cigasong, Cicenang DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru - masyarakat, perusahaan 50.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN 1.05.02.2.02.0009 Pemberkasan Administrasi Penyidikan oleh PPNS Penegak Peraturan Daerah Jumlah Dokumen Pemberkasan Hasil Penyidikan atas Pelanggaran Perda 0 Dokumen 0,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru - masyarakat, perusahaan 50.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN 1.05.02.2.02.0010 Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah 2 Laporan 95.655.173,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU), DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT) Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru - masyarakat, perusahaan 100.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN 1.05.02.2.02.0011 Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:12 Halaman 192 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP 2 Laporan 664.118.700,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU), DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT) Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru - masyarakat, perusahaan 150.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN 1.05.02.2.02.0012 Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah 2 Laporan 121.480.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU), DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT) Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru - masyarakat, perusahaan 50.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN 1.05.02.2.03 Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota Persentase Peningkatan Kepatuhan Masyarakat Terhadap Perda/Perkada - 100 Persen 100.000,00 - - Aparatur dan Masyarakat - 80.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN 1.05.02.2.03.0003 Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah 0 Dokumen 0,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - Aparatur dan Masyarakat 50.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN 1.05.02.2.03.0005 Dukungan Operasional Sekretariat PPNS Jumlah Laporan Hasil Kinerja Sekretariat PPNS 1 Laporan 100.000,00 Kab. Majalengka, Cigasong, Cicenang DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - Aparatur dan Masyarakat 30.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
3.1.05.04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN Persentase Bencana Kebakaran dan Non Kebakaran yang Tertanggulangi - 100 Persen 337.893.900,00 - 1.120.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:12 Halaman 193 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1.05.04.2.01 Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Persentase Kasus Kejadian Kebakaran dan Non Kebakaran yang Terevakuasi - 100 Persen 337.793.900,00 - - masyarakat, perusahaan - 800.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN 1.05.04.2.01.0002 Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota 1 Laporan 337.553.900,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - masyarakat, perusahaan 500.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN 1.05.04.2.01.0005 Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Secara Berkala (Setiap Tahun), Sah, dan Legal 0 Dokumen 0,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - masyarakat, perusahaan 150.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN 1.05.04.2.01.0007 Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran 1 Orang 100.000,00 Kab. Majalengka, Cigasong, Cicenang DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - masyarakat, perusahaan 50.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN 1.05.04.2.01.0021 Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran 1 Dokumen 140.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - masyarakat, perusahaan 100.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN 1.05.04.2.02 Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran Persentase Peralatan Kebakaran potensi kebakaran yang terawasi/inspeksi - 100 Persen 100.000,00 - - masyarakat, perusahaan - 60.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN 1.05.04.2.02.0001 Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Ged ung/Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran 1 Dokumen 100.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - masyarakat, perusahaan 10.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN 1.05.04.2.02.0005 Pemeriksaan, Penilaian dan Inspeksi Berkala Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:12 Halaman 194 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan yang Memuat Data Bangunan/Ged ung/Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran 0 Laporan 0,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - masyarakat, perusahaan 50.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN 1.05.04.2.04 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran Persentase Peningkatan Masyarakat yang Terbina Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Kebakaran dan Non Kebakaran - 100 Persen 0,00 - - masyarakat, perusahaan - 110.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN 1.05.04.2.04.0001 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat 0 0 0 0,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - masyarakat, perusahaan 10.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN 1.05.04.2.04.0003 Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran Melalui Penyediaan Sarana dan PraSarana Jumlah Dokumen yang Memuat Jumlah SKKL Desa/Kelurahan yang Telah Tersedia Dukungan Sapras Damkar 0 Dokumen 0,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - masyarakat, perusahaan 50.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN 1.05.04.2.04.0006 Sosialisasi, Edukasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Jumlah warga masyarakat yang mendapatkan Sosialisasi, Edukasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Masyarakat Setiap Tahunnya 0 Orang 0,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - masyarakat, perusahaan 50.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN 1.05.04.2.05 Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia Persentase Peningkatan Rasa Aman Masyarakat Terhadap Risiko Kondisi Membahayakan Manusia - 100 Persen 0,00 - - masyarakat, perusahaan - 150.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN 1.05.04.2.05.0007 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran sesuai standar Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait 0 Unit 0,00 Kab. Majalengka, Cigasong, Cicenang DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - masyarakat, perusahaan 150.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN DINAS SOSIAL 7.422.556.066,00 3.489.708.900,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 7.422.556.066,00 3.489.708.900,00 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL 7.422.556.066,00 3.489.708.900,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:12 Halaman 195 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1.1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 4.235.205.066,00 - 879.926.500,00 1.06.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - - 98.894.000,00 Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. - Dokumen Perencanaan dan Pelaporan - 99.724.900,00 DINAS SOSIAL 1.06.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 4 Dokumen 37.844.000,00 Kab. Majalengka, Cigasong, Cigasong DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. - Dokumen Perencanaan dan Pelaporan 40.000.400,00 DINAS SOSIAL 1.06.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 10 Dokumen 9.980.000,00 Kab. Majalengka, Cigasong, Cigasong DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. - Dokumen Perencanaan dan Pelaporan 11.000.000,00 DINAS SOSIAL 1.06.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 0 8 0 7.920.000,00 - DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. - Dokumen Perencanaan dan Pelaporan 6.600.000,00 DINAS SOSIAL 1.06.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:12 Halaman 196 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 10 Dokumen 7.280.000,00 Kab. Majalengka, Cigasong, Cigasong DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. - Dokumen Perencanaan dan Pelaporan 8.024.500,00 DINAS SOSIAL 1.06.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 10 Dokumen 7.920.000,00 Kab. Majalengka, Cigasong, Cigasong DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. - Dokumen Perencanaan dan Pelaporan 6.600.000,00 DINAS SOSIAL 1.06.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 15 Laporan 14.970.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. - Dokumen Perencanaan dan Pelaporan 16.500.000,00 DINAS SOSIAL 1.06.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 10 Laporan 12.980.000,00 Kab. Majalengka, Cigasong, Cigasong DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. - Dokumen Perencanaan dan Pelaporan 11.000.000,00 DINAS SOSIAL SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:12 Halaman 197 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1.06.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - - 3.397.095.466,00 Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. - Dokumen Perencanaan dan Pelaporan - 25.300.000,00 DINAS SOSIAL 1.06.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 19 Orang/bulan 3.374.130.466,00 Kab. Majalengka, Cigasong, Cigasong DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. - Dokumen Perencanaan dan Pelaporan 0,00 DINAS SOSIAL 1.06.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 3 Laporan 11.970.000,00 Kab. Majalengka, Cigasong, Cigasong DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. - Dokumen Perencanaan dan Pelaporan 13.200.000,00 DINAS SOSIAL 1.06.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD 18 Laporan 10.995.000,00 Kab. Majalengka, Cigasong, Cigasong DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. - Dokumen Perencanaan dan Pelaporan 12.100.000,00 DINAS SOSIAL SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:12 Halaman 198 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1.06.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - 419.459.600,00 Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. - Dokumen Perencanaan dan Pelaporan - 429.900.000,00 DINAS SOSIAL 1.06.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 4 Paket 10.000.000,00 Kab. Majalengka, Cigasong, Cigasong DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. - Dokumen Perencanaan dan Pelaporan 11.000.000,00 DINAS SOSIAL 1.06.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 0 4 0 145.391.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. - Dokumen Perencanaan dan Pelaporan 145.000.000,00 DINAS SOSIAL 1.06.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 4 Paket 11.835.000,00 Kab. Majalengka, Cigasong, Cigasong DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. - Dokumen Perencanaan dan Pelaporan 16.500.000,00 DINAS SOSIAL 1.06.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:12 Halaman 199 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 4 Paket 119.375.000,00 Kab. Majalengka, Cigasong, Cigasong DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. - Dokumen Perencanaan dan Pelaporan 110.000.000,00 DINAS SOSIAL 1.06.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 4 Paket 28.858.600,00 Kab. Majalengka, Cigasong, Cigasong DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. - Dokumen Perencanaan dan Pelaporan 33.000.000,00 DINAS SOSIAL 1.06.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 12 Dokumen 4.000.000,00 Kab. Majalengka, Cigasong, Cigasong DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. - Dokumen Perencanaan dan Pelaporan 4.400.000,00 DINAS SOSIAL 1.06.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 100.000.000,00 Kab. Majalengka, Cigasong, Cigasong DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. - Dokumen Perencanaan dan Pelaporan 110.000.000,00 DINAS SOSIAL SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:12 Halaman 200 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1.06.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 223.656.000,00 Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. - Dokumen Perencanaan dan Pelaporan - 264.501.600,00 DINAS SOSIAL 1.06.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 118.200.000,00 Kab. Majalengka, Cigasong, Cigasong DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. - Dokumen Perencanaan dan Pelaporan 148.500.000,00 DINAS SOSIAL 1.06.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 105.456.000,00 Kab. Majalengka, Cigasong, Cigasong DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. - Dokumen Perencanaan dan Pelaporan 116.001.600,00 DINAS SOSIAL 1.06.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 96.100.000,00 Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. - Dokumen Perencanaan dan Pelaporan - 60.500.000,00 DINAS SOSIAL 1.06.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:12 Halaman 201 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 7 Unit 68.600.000,00 Kab. Majalengka, Cigasong, Cigasong DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. - Dokumen Perencanaan dan Pelaporan 33.000.000,00 DINAS SOSIAL 1.06.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 30 Unit 27.500.000,00 Kab. Majalengka, Cigasong, Cigasong DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. - Dokumen Perencanaan dan Pelaporan 27.500.000,00 DINAS SOSIAL
2.1.06.02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL - - - 393.114.000,00 - 403.700.000,00 1.06.02.2.03 Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota - - - 393.114.000,00 Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. - Penerima Bantuan Sosial - 403.700.000,00 DINAS SOSIAL 1.06.02.2.03.0004 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota 1 Lembaga 388.364.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. - Penerima Bantuan Sosial 398.200.000,00 DINAS SOSIAL 1.06.02.2.03.0012 Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:12 Halaman 202 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) yang mendapatkan Peningkatan Kapasitas dan fasilitasi dalam penanganan kasus Kewenangan Kabupaten/Kota 20 Orang 4.750.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. - Penerima Bantuan Sosial 5.500.000,00 DINAS SOSIAL
3.1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL - - - 190.728.000,00 - 176.000.000,00 1.06.04.2.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial - - - 190.728.000,00 Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. - Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis - 176.000.000,00 DINAS SOSIAL 1.06.04.2.01.0001 Penyediaan Permakanan Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota 100 Orang 62.500.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. - Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis 55.000.000,00 DINAS SOSIAL 1.06.04.2.01.0003 Penyediaan Alat Bantu Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota 50 Orang 113.228.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. - Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis 110.000.000,00 DINAS SOSIAL 1.06.04.2.01.0006 Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:12 Halaman 203 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota 20 Orang 15.000.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. - Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis 11.000.000,00 DINAS SOSIAL
4.1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL - - - 1.696.392.000,00 - 974.582.400,00 1.06.05.2.01 Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar - - - 4.500.000,00 Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. - Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis - 16.500.000,00 DINAS SOSIAL 1.06.05.2.01.0001 Penjangkauan Anak-Anak Terlantar 0 20 0 1.500.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. - Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis 5.500.000,00 DINAS SOSIAL 1.06.05.2.01.0002 Rujukan Anak-Anak Terlantar Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Mendapat Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota 20 Orang 1.500.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. - Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis 5.500.000,00 DINAS SOSIAL 1.06.05.2.01.0003 Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:12 Halaman 204 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Anak Terlantar yang Terpantau dan Terpelihara Kewenangan Kabupaten/Kota 20 Orang 1.500.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. - Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis 5.500.000,00 DINAS SOSIAL 1.06.05.2.02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota - - - 1.691.892.000,00 Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. - DTKS - 958.082.400,00 DINAS SOSIAL 1.06.05.2.02.0001 Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata 6 Orang 79.092.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. - DTKS 174.002.400,00 DINAS SOSIAL 1.06.05.2.02.0006 Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota 198 Orang 1.612.800.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU), DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. - DTKS 784.080.000,00 DINAS SOSIAL
5.1.06.06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA - - - 847.264.000,00 - 957.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:12 Halaman 205 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1.06.06.2.01 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota - - - 127.264.000,00 Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. - Korban bencana - 165.000.000,00 DINAS SOSIAL 1.06.06.2.01.0001 Penyediaan Makanan Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota 100 Orang 127.264.000,00 - DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. - Korban bencana 165.000.000,00 DINAS SOSIAL 1.06.06.2.02 Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota - - - 720.000.000,00 Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. - PPKS yang berada di wilayah rawan bencana - 792.000.000,00 DINAS SOSIAL 1.06.06.2.02.0002 Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota 60 Orang 720.000.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. - PPKS yang berada di wilayah rawan bencana 792.000.000,00 DINAS SOSIAL
6.1.06.07 PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN - - - 59.853.000,00 - 98.500.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:12 Halaman 206 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1.06.07.2.01 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota - - - 59.853.000,00 Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. - Terpeliharanya taman makan pahlawan - 98.500.000,00 DINAS SOSIAL 1.06.07.2.01.0002 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota 0 100 0 33.489.000,00 - DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. - Terpeliharanya taman makan pahlawan 71.500.000,00 DINAS SOSIAL 1.06.07.2.01.0003 Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota 1 Laporan 26.364.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. - Terpeliharanya taman makan pahlawan 27.000.000,00 DINAS SOSIAL DINAS KETENAGAKERJAAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH 8.401.091.243,00 2.076.470.490,00 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 8.379.821.343,00 2.046.407.490,00 2.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA 8.050.202.543,00 1.690.847.190,00
1.2.07.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai RB general perangkat daerah - 41 Poin 5.169.889.703,00 - 690.643.440,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:12 Halaman 207 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 2.07.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Nilai sakip PD - 84,3 Poin 20.999.500,00 Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru - Dinas K2UKM - 15.900.000,00 DINAS KETENAGAKERJAAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH 2.07.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 6 Dokumen 2.548.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru - Dinas K2UKM 2.000.000,00 DINAS KETENAGAKERJAAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH 2.07.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 2.547.900,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru - Dinas K2UKM 1.000.000,00 DINAS KETENAGAKERJAAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH 2.07.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:12 Halaman 208 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 3 Dokumen 3.909.800,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru - Dinas K2UKM 2.100.000,00 DINAS KETENAGAKERJAAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH 2.07.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen 2.548.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru - Dinas K2UKM 2.100.000,00 DINAS KETENAGAKERJAAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH 2.07.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 3 Dokumen 5.097.900,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru - Dinas K2UKM 5.200.000,00 DINAS KETENAGAKERJAAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH 2.07.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:12 Halaman 209 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 4 Laporan 2.100.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru - Dinas K2UKM 1.750.000,00 DINAS KETENAGAKERJAAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH 2.07.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2 Laporan 2.247.900,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru - Dinas K2UKM 1.750.000,00 DINAS KETENAGAKERJAAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH 2.07.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah % Realiasi APBD PD - 98,76 Persen 4.523.852.673,00 Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Mengemba ngkan Ekonomi Kerakyatan dan Investasi Berbasis Kearifan Lingkungan yang Tidak Eksploitatif Dinas K2UKM - 0,00 DINAS KETENAGAKERJAAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH 2.07.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:12 Halaman 210 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 32 Orang/bulan 4.523.852.673,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Mengemba ngkan Ekonomi Kerakyatan dan Investasi Berbasis Kearifan Lingkungan yang Tidak Eksploitatif Dinas K2UKM 0,00 DINAS KETENAGAKERJAAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH 2.07.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase kebutuhan sarana dan prasarana terpenuhi - 100 Persen 189.025.530,00 Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru - Dinas K2UKM - 193.537.333,00 DINAS KETENAGAKERJAAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH 2.07.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 4.612.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru - Dinas K2UKM 5.073.200,00 DINAS KETENAGAKERJAAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH 2.07.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:12 Halaman 211 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 49.189.450,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru - Dinas K2UKM 40.248.395,00 DINAS KETENAGAKERJAAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH 2.07.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 8.474.080,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru - Dinas K2UKM 9.321.488,00 DINAS KETENAGAKERJAAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH 2.07.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 26.750.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru - Dinas K2UKM 28.894.250,00 DINAS KETENAGAKERJAAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH 2.07.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:12 Halaman 212 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 100.000.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru - Dinas K2UKM 110.000.000,00 DINAS KETENAGAKERJAAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH 2.07.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase unit kerja yang terpenuhi kebutuhan pelayanan kebersihan,air listrik,front office,driver,dan komunikasi lainnya - 100 Persen 436.012.000,00 Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru - - - 471.363.200,00 DINAS KETENAGAKERJAAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH 2.07.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 210.100.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru - - 222.860.000,00 DINAS KETENAGAKERJAAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH 2.07.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:12 Halaman 213 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Laporan 15.000.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru - - 16.500.000,00 DINAS KETENAGAKERJAAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH 2.07.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 210.912.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru - - 232.003.200,00 DINAS KETENAGAKERJAAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH 2.07.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase barang milik daerah dalam kondisi baik - 77 Persen 0,00 Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru - Dinas K2UKM - 9.842.907,00 DINAS KETENAGAKERJAAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH 2.07.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:12 Halaman 214 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 0,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru - Dinas K2UKM 9.842.907,00 DINAS KETENAGAKERJAAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
2.2.07.03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA Persentase tenaga kerja yang memiliki sertifikat kompetensi - 1 Persen 1.631.036.400,00 - 286.000.000,00 2.07.03.2.01 Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi Persentase peningkatan tenaga kerja yang meningkat kompetensinya - 1 Persen 1.591.036.400,00 Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Mengemba ngkan Ekonomi Kerakyatan dan Investasi Berbasis Kearifan Lingkungan yang Tidak Eksploitatif Mengemba ngkan Ekonomi Inklusif Dan Produktif Serta Meni ngkatkan K emandirian Pangan - - 242.000.000,00 DINAS KETENAGAKERJAAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH 2.07.03.2.01.0001 Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:12 Halaman 215 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n 595 Orang 1.571.036.400,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU), DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT) Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Mengemba ngkan Ekonomi Kerakyatan dan Investasi Berbasis Kearifan Lingkungan yang Tidak Eksploitatif Mengemba ngkan Ekonomi Inklusif Dan Produktif Serta Meni ngkatkan K emandirian Pangan - 220.000.000,00 DINAS KETENAGAKERJAAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH 2.07.03.2.01.0003 Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja 1 Unit 20.000.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru - - 22.000.000,00 DINAS KETENAGAKERJAAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH 2.07.03.2.02 Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta Persentase peningkatan lembaga pelatihan swasta yang terakreditasi - 5 Persen 40.000.000,00 Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru - LPK - 44.000.000,00 DINAS KETENAGAKERJAAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH 2.07.03.2.02.0001 Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:12 Halaman 216 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina 20 Lembaga 40.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru - LPK 44.000.000,00 DINAS KETENAGAKERJAAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
3.2.07.04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA Persentase pencari kerja terdaftar yang ditempatkan dalam dan luar negeri - 98,1 Persen 383.560.700,00 - 450.917.500,00 2.07.04.2.03 Pengelolaan Informasi Pasar Kerja Persentase peningkatan lowongan kerja - 1 Persen 315.912.000,00 - - Pencari kerja - 376.503.600,00 DINAS KETENAGAKERJAAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH 2.07.04.2.03.0002 Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub) 8 Orang 255.912.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - Pencari kerja 310.503.600,00 DINAS KETENAGAKERJAAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH 2.07.04.2.03.0003 Job Fair/Bursa Kerja Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja 50 Orang 60.000.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - Pencari kerja 66.000.000,00 DINAS KETENAGAKERJAAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH 2.07.04.2.04 Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota Persentase penempatan dan perlindungan tenaga kerja - 47 Persen 67.648.700,00 Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru - Pekerja Migran Indonesia (PMI) - 74.413.900,00 DINAS KETENAGAKERJAAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH 2.07.04.2.04.0001 Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI) SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:12 Halaman 217 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya 20 Orang 27.648.800,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru - Pekerja Migran Indonesia (PMI) 30.413.900,00 DINAS KETENAGAKERJAAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH 2.07.04.2.04.0003 Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan Jumlah PMI Purna yang Diberdayakan 100 Orang 39.999.900,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru - Pekerja Migran Indonesia (PMI) 44.000.000,00 DINAS KETENAGAKERJAAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
4.2.07.05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL Persentase Perusahaan yang memiliki dokumen sarana hubungan industrial - 70 Persen 865.715.740,00 - 263.286.250,00 2.07.05.2.01 Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Persentase Perusahaan yang memproses dokumen sarana hubungan industrial - 32 Persen 629.362.240,00 Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru - Pekerja dan Perusahaan - 32.298.750,00 DINAS KETENAGAKERJAAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH 2.07.05.2.01.0003 Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:12 Halaman 218 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan 1 Laporan 629.362.240,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU), DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT) Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru - Pekerja dan Perusahaan 32.298.750,00 DINAS KETENAGAKERJAAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH 2.07.05.2.02 Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota Persentase Perselisihan Hubungan Industrial yang ditangani - 100 Persen 236.353.500,00 Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru - Pekerja dan Perusahaan - 230.987.500,00 DINAS KETENAGAKERJAAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH 2.07.05.2.02.0001 Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Perselisihan yang Dicegah 5 Perkara 51.934.500,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru - Pekerja dan Perusahaan 57.127.000,00 DINAS KETENAGAKERJAAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH 2.07.05.2.02.0002 Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:12 Halaman 219 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan 5 Perkara 47.375.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru - Pekerja dan Perusahaan 52.112.500,00 DINAS KETENAGAKERJAAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH 2.07.05.2.02.0004 Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota Jumlah LKS Tripartit yang Dibina 1 Lembaga 137.044.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru - Pekerja dan Perusahaan 121.748.000,00 DINAS KETENAGAKERJAAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH 2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH 329.618.800,00 355.560.300,00
1.2.17.03 PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI Persentase pengawasan dan pemeriksaan koperasi - 15 Persen 25.000.000,00 - 27.500.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:12 Halaman 220 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 2.17.03.2.01 Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota Persentase pengawasan dan pemeriksaan koperasi Simpan Pinjam / Unit Simpan Pinjam - 1 Persen 25.000.000,00 Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru - Koperasi di wilayah Kabupaten Majalengka - 27.500.000,00 DINAS KETENAGAKERJAAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH 2.17.03.2.01.0004 Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan 10 Unit Usaha 25.000.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru - Koperasi di wilayah Kabupaten Majalengka 27.500.000,00 DINAS KETENAGAKERJAAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
2.2.17.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN Persentase peningkatan volume usaha koperasi - 15 Persen 86.662.000,00 - 95.000.000,00 2.17.05.2.01 Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota Persentase SDM koperasi yang bersertifikat kompetensi - 15 Persen 86.662.000,00 Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru - Koperasi dan SDM koperasi di wilayah Kabupaten Majalengka - 95.000.000,00 DINAS KETENAGAKERJAAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH 2.17.05.2.01.0001 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:12 Halaman 221 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian 50 Orang 86.662.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru - Koperasi dan SDM koperasi di wilayah Kabupaten Majalengka 95.000.000,00 DINAS KETENAGAKERJAAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
3.2.17.06 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI Presentase koperasi yang berekspansi usaha - 10 Persen 72.448.000,00 - 44.000.000,00 2.17.06.2.01 Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota Persentase koperasi yang bermitra - 10 Persen 72.448.000,00 Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru - Koperasi dan SDM koperasi di wilayah Kabupaten Majalengka - 44.000.000,00 DINAS KETENAGAKERJAAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH 2.17.06.2.01.0009 Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota 100 Unit Usaha 72.448.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru - Koperasi dan SDM koperasi di wilayah Kabupaten Majalengka 44.000.000,00 DINAS KETENAGAKERJAAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:12 Halaman 222 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
4.2.17.07 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) Persentase peningkatan UKM baru - 0,01 Persen 103.599.800,00 - 117.560.300,00 2.17.07.2.01 Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan Persentase peningkatan UKM yang memiliki NIB - 8 Persen 103.599.800,00 - - Pelaku UMKM - 117.560.300,00 DINAS KETENAGAKERJAAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH 2.17.07.2.01.0003 Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan 130 Unit Usaha 38.600.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - Pelaku UMKM 46.060.300,00 DINAS KETENAGAKERJAAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH 2.17.07.2.01.0004 Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro 40 Unit Usaha 64.999.800,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - Pelaku UMKM 71.500.000,00 DINAS KETENAGAKERJAAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
5.2.17.08 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM Persentase peningkatan produk UKM yang masuk pasar modern - 10 Persen 41.909.000,00 - 71.500.000,00 2.17.08.2.01 Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil Persentase peningkatan UKM yang mengikuti pelatihan - 10 Persen 41.909.000,00 Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru - - - 71.500.000,00 DINAS KETENAGAKERJAAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH 2.17.08.2.01.0006 Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:12 Halaman 223 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi 50 Unit Usaha 41.909.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru - - 71.500.000,00 DINAS KETENAGAKERJAAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH X NON URUSAN 21.269.900,00 30.063.000,00 X.XX URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX 21.269.900,00 30.063.000,00
1.X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai RB general perangkat daerah - 41 Poin 21.269.900,00 - 30.063.000,00 X.XX.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase kebutuhan sarana dan prasarana terpenuhi - 100 Persen 21.269.900,00 Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru - - - 30.063.000,00 DINAS KETENAGAKERJAAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH X.XX.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:12 Halaman 224 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 14.989.900,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru - - 26.213.000,00 DINAS KETENAGAKERJAAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH X.XX.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 1 Dokumen 6.280.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru - - 3.850.000,00 DINAS KETENAGAKERJAAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA 24.416.061.982,00 6.449.230.628,00 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 24.416.061.982,00 6.449.230.628,00 2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 5.879.945.082,00 5.937.605.628,00
1.2.08.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 5.224.945.382,00 - 5.262.905.628,00 2.08.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase Dokumen Perencanaan dan Pelaporan yang Sesuai Ketentuan - 100 Persen 53.240.000,00 - - Perangkat Daerah - 62.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA 2.08.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:12 Halaman 225 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3 Dokumen 10.350.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - Perangkat Daerah 15.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA 2.08.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 4.825.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - Perangkat Daerah 5.500.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA 2.08.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 2 Dokumen 5.075.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - Perangkat Daerah 6.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA 2.08.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen 5.175.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - Perangkat Daerah 6.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA 2.08.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 Dokumen 5.200.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - Perangkat Daerah 6.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA 2.08.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 4 Laporan 5.625.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - Perangkat Daerah 6.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA 2.08.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 5 Laporan 16.990.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - Perangkat Daerah 17.500.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA 2.08.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - - 4.458.651.428,00 - - - - 4.461.539.628,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA 2.08.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 28 Orang/bulan 4.449.539.628,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 4.449.539.628,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:12 Halaman 226 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 2.08.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 150 Dokumen 0,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 0,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA 2.08.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 3.734.800,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 5.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA 2.08.01.2.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan 1 Dokumen 2.570.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 3.500.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA 2.08.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD 16 Laporan 2.807.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 3.500.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA 2.08.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah - - - 0,00 - - - - 0,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA 2.08.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 0 Laporan 0,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 0,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA 2.08.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - - 0,00 - - - - 0,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA 2.08.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 0 Paket 0,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 0,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA 2.08.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 1 Dokumen 0,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 0,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:12 Halaman 227 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 2.08.01.2.05.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian 1 Dokumen 0,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 0,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA 2.08.01.2.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 0 Dokumen 0,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 0,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA 2.08.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - 285.872.810,00 - - - - 298.182.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA 2.08.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 4 Paket 7.215.740,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 8.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA 2.08.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 4 Paket 104.834.800,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 105.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA 2.08.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 4 Paket 6.687.270,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 8.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA 2.08.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 4 Paket 61.795.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 65.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA 2.08.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 4 Paket 23.500.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 25.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA 2.08.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 10 Dokumen 6.840.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 7.182.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA 2.08.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:12 Halaman 228 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 75 Laporan 75.000.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 80.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA 2.08.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 0 Dokumen 0,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 0,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA 2.08.01.2.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 0 Dokumen 0,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 0,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA 2.08.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 305.925.644,00 - - - - 306.184.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA 2.08.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 147.741.644,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 148.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA 2.08.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 158.184.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 158.184.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA 2.08.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 121.255.500,00 - - - - 135.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA 2.08.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 6 Unit 46.355.500,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 50.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA 2.08.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 49.900.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 55.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA 2.08.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 15 Unit 25.000.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 30.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:12 Halaman 229 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
2.2.08.02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN - - - 170.000.000,00 - 175.700.000,00 2.08.02.2.01 Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota - - - 120.000.000,00 - - - - 123.200.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA 2.08.02.2.01.0007 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan PUG 1 Laporan 70.000.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 70.700.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA 2.08.02.2.01.0013 Advokasi dan sosialisasi penyelenggaraan PUG kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah pemangku kepentingan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah) 52 Lembaga 50.000.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 52.500.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA 2.08.02.2.01.0014 Bimbingan Teknis Penyelenggaraan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota jumlah SDM OPD Kabupaten/Kota yang mendapatkan bimtek 0 Orang 0,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 0,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA 2.08.02.2.02 Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota - - - 50.000.000,00 - - - - 52.500.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA 2.08.02.2.02.0003 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Jumlah organisasi kemasyarakatan/ profesi/ dunia usaha/ media yg diadvokasi dan didampingi dalam rangka peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi 42 Lembaga 50.000.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 52.500.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA 2.08.02.2.02.0008 Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota jumlah SDM lembaga masyarakat dan perempuan yang mendapatkan sosialisasi tentang pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial, ekonomi 1 orang 0,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 0,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:12 Halaman 230 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
3.2.08.03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN - - - 98.612.200,00 - 100.000.000,00 2.08.03.2.02 Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota - - - 98.612.200,00 - - - - 100.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA 2.08.03.2.02.0008 Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Kabupaten/Kota 10 orang 98.612.200,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 100.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA 2.08.03.2.02.0009 Layanan pendampingan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Kabupaten/Kota 0 orang 0,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 0,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA 2.08.03.2.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - 0,00 - - - - 0,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA 2.08.03.2.03.0008 Peningkatan Kapasitas Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota jumlah SDM lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan yang mendapatkan bimtek 26 orang 0,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 0,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
4.2.08.04 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA - - - 100.000.000,00 - 105.000.000,00 2.08.04.2.02 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota - - - 100.000.000,00 - - - - 105.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA 2.08.04.2.02.0008 Advokasi dan Sosialisasi Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi pengembangan kewenangan Kabupaten/Kota 5 Lembaga 100.000.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 105.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
5.2.08.05 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK - - - 100.000.000,00 - 105.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:12 Halaman 231 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 2.08.05.2.01 Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - 100.000.000,00 - - - - 105.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA 2.08.05.2.01.0003 Penyediaan, Penyajian, dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia 1 Dokumen 100.000.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 105.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
6.2.08.06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) - - - 94.075.000,00 - 95.500.000,00 2.08.06.2.01 Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota - - - 94.075.000,00 - - - - 95.500.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA 2.08.06.2.01.0003 Advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah pemangku kepentingan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota 52 Lembaga 94.075.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 95.500.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
7.2.08.07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK - - - 92.312.500,00 - 93.500.000,00 2.08.07.2.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - 92.312.500,00 - - - - 93.500.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA 2.08.07.2.03.0014 pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota jumlah lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang mendapatkan pendampingan 5 Lembaga 92.312.500,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 93.500.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 18.536.116.900,00 511.625.000,00
1.2.14.02 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK - - - 624.600.000,00 - 27.500.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:12 Halaman 232 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 2.14.02.2.01 Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk - - - 0,00 - - - - 0,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.02.2.01.0023 Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana Jumlah Laporan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) 0 Kegiatan 0,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-BOKB-KB - - - 0,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.02.2.01.0027 Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, serta Jalur Nonformal dan Informal Jumlah dokumen advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, serta Jalur Nonformal dan Informal 0 Satuan Pendidikan 0,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 0,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.02.2.02 Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota - - - 624.600.000,00 - - - - 27.500.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.02.2.02.0009 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga 12 Laporan 60.000.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-BOKB-KB - - - 0,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.02.2.02.0012 Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga 12 Laporan 252.600.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-BOKB-KB - - - 0,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.02.2.02.0013 Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB 12 Dokumen 312.000.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-BOKB-KB - - - 0,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.02.2.02.0018 Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program Bangga Kencana Jumlah Laporan hasil Pelaksanaan Pembinaan dan pengawasan Program Bangga Kencana 12 Laporan 0,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-BOKB-KB - - - 0,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.02.2.02.0027 Penyusunan Profil program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:12 Halaman 233 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga 1 Dokumen 0,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 27.500.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
2.2.14.03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) - - - 9.893.951.000,00 - 452.625.000,00 2.14.03.2.01 Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal - - - 2.169.000.000,00 - - - - 0,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.03.2.01.0010 Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) 312 Laporan 1.274.000.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-BOKB-KB - - - 0,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.03.2.01.0011 Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) 260 Laporan 520.000.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-BOKB-KB - - - 0,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.03.2.01.0012 Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang 2 Dokumen 125.000.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-BOKB-KB - - - 0,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.03.2.01.0013 Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) ProgramBangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dilaksanakan 1 Dokumen 0,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-BOKB-KB - - - 0,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.03.2.01.0014 Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:12 Halaman 234 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja 27 Organisasi 250.000.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-BOKB-KB - - - 0,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.03.2.02 Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) - - - 2.669.151.000,00 - - - - 452.625.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.03.2.02.0004 Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) 2779 Orang 452.625.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK NON FISIK-BOKB-KB - - - 452.625.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.03.2.02.0007 Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB) Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB) 11 Laporan 2.216.526.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-PENUG ASAN-PENURU NAN AKI DAN AKB - - - 0,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.03.2.03 Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota - - - 4.736.600.000,00 - - - - 0,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.03.2.03.0001 Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya 12 Laporan 35.100.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-BOKB-KB - - - 0,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.03.2.03.0003 Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) 7477 Orang 4.668.698.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-PENUG ASAN-PENURU NAN AKI DAN AKB, DAK NON FISIK-BOKB-KB - - - 0,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.03.2.03.0006 Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:12 Halaman 235 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB 0 Unit 0,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-PENUG ASAN-PENURU NAN AKI DAN AKB - - - 0,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.03.2.03.0008 Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya 12 Laporan 32.802.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-BOKB-KB - - - 0,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.03.2.04 Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB - - - 319.200.000,00 - - - - 0,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.03.2.04.0005 Fasilitasi Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas Jumlah DASHAT di Kampung KB 0 Unit 0,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 0,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.03.2.04.0006 Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) 57 Kampung 319.200.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-BOKB-KB - - - 0,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.03.2.04.0007 Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB 1 Dokumen 0,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-BOKB-KB - - - 0,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
3.2.14.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) - - - 8.017.565.900,00 - 31.500.000,00 2.14.04.2.01 Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga - - - 1.377.965.900,00 - - - - 31.500.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.04.2.01.0016 Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:12 Halaman 236 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah laporan hasil pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) 2 Laporan / Dokumen 19.200.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-BOKB-KB - - - 0,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.04.2.01.0017 Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)) Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) 12 Laporan 1.043.000.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-BOKB-KB - - - 0,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.04.2.01.0018 Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia 22 Unit 286.000.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-BOKB-KB - - - 0,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.04.2.01.0019 Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) Jumlah kader yang mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) 104 Orang 29.765.900,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 31.500.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.04.2.01.0021 Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA) 1 Laporan 0,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 0,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.04.2.02 Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga - - - 6.639.600.000,00 - - - - 0,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.04.2.02.0005 Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:12 Halaman 237 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) 10 laporan 3.018.000.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-BOKB-KB - - - 0,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.04.2.02.0006 Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan 10 laporan 3.621.600.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-BOKB-KB - - - 0,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN 50.531.444.924,00 0,00 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 38.056.389.807,00 0,00 2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN 38.056.389.807,00 0,00
1.2.09.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 35.161.389.807,00 - 0,00 2.09.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - - 58.007.054,00 - - - - 0,00 DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN 2.09.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1 Dokumen 10.007.054,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 0,00 DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN 2.09.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 10.000.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 0,00 DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN 2.09.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen 6.000.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 0,00 DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN 2.09.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen 6.000.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 0,00 DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:12 Halaman 238 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 2.09.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 Dokumen 6.000.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 0,00 DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN 2.09.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 12 Laporan 10.000.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 0,00 DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN 2.09.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2 Laporan 10.000.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 0,00 DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN 2.09.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - - 33.741.359.291,00 - - - - 0,00 DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN 2.09.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 12 Orang/bulan 33.736.359.291,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 0,00 DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN 2.09.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 2.500.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 0,00 DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN 2.09.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD 3 Laporan 2.500.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 0,00 DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN 2.09.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - 274.993.462,00 - - - - 0,00 DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN 2.09.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:12 Halaman 239 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 19.993.732,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 0,00 DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN 2.09.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 74.999.730,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 0,00 DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN 2.09.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 15.000.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 0,00 DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN 2.09.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 45.000.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 0,00 DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN 2.09.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 25.000.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 0,00 DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN 2.09.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 1 Dokumen 25.000.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 0,00 DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN 2.09.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 70.000.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 0,00 DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN 2.09.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 939.280.000,00 - - - - 0,00 DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN 2.09.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 412.000.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 0,00 DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN 2.09.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 527.280.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 0,00 DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:12 Halaman 240 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 2.09.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 147.750.000,00 - - - - 0,00 DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN 2.09.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 5 Unit 90.000.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 0,00 DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN 2.09.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 25.000.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 0,00 DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN 2.09.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 5 Unit 32.750.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 0,00 DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
2.2.09.03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT - - - 2.870.000.000,00 - 0,00 2.09.03.2.01 Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan - - - 75.000.000,00 - - - - 0,00 DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN 2.09.03.2.01.0014 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemantauan stok pangan, pasokan pangan dan harga pangan Pokok Strategis 12 Laporan 75.000.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 0,00 DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN 2.09.03.2.02 Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota - - - 220.000.000,00 - - - - 0,00 DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN 2.09.03.2.02.0003 Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota 10 Ton 65.000.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 0,00 DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN 2.09.03.2.02.0006 Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:12 Halaman 241 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota yang terpelihara 5 Ton 155.000.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK NON FISIK-DANA KETAHANAN PANGAN DAN P ERTANIAN-PAN GAN - - - 0,00 DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN 2.09.03.2.04 Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi - - - 2.575.000.000,00 - - - - 0,00 DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN 2.09.03.2.04.0002 Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal 1 Laporan 2.575.000.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK NON FISIK-DANA KETAHANAN PANGAN DAN P ERTANIAN-PAN GAN - - - 0,00 DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
3.2.09.04 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN - - - 25.000.000,00 - 0,00 2.09.04.2.01 Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan - - - 5.000.000,00 - - - - 0,00 DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN 2.09.04.2.01.0001 Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutahirkan 1 Dokumen 5.000.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 0,00 DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN 2.09.04.2.02 Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota - - - 20.000.000,00 - - - - 0,00 DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN 2.09.04.2.02.0002 Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 1 Dokumen 20.000.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 0,00 DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 12.475.055.117,00 0,00 3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN 354.880.000,00 0,00
1.3.25.04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA - - - 268.880.000,00 - 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:12 Halaman 242 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 3.25.04.2.04 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan - - - 268.880.000,00 - - - - 0,00 DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN 3.25.04.2.04.0002 Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 1 Unit 250.000.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 0,00 DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN 3.25.04.2.04.0009 Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 3 Unit 18.880.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 0,00 DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
2.3.25.06 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN - - - 86.000.000,00 - 0,00 3.25.06.2.02 Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil - - - 66.000.000,00 - - - - 0,00 DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN 3.25.06.2.02.0002 Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang mendapatkan pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko 5 Unit Usaha 66.000.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 0,00 DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN 3.25.06.2.03 Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota - - - 20.000.000,00 - - - - 0,00 DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN 3.25.06.2.03.0002 Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi 5 Pelaku Usaha 20.000.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 0,00 DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN 3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN 12.120.175.117,00 0,00
1.3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN - - - 3.081.651.417,00 - 0,00 3.27.02.2.01 Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian - - - 99.999.838,00 - - - - 0,00 DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:12 Halaman 243 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 3.27.02.2.01.0001 Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi 1 Laporan 49.999.838,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 0,00 DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN 3.27.02.2.01.0002 Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian 1 Laporan 50.000.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 0,00 DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN 3.27.02.2.02 Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota - - - 2.131.651.579,00 - - - - 0,00 DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN 3.27.02.2.02.0002 Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman 1 Dokumen 50.000.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 0,00 DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN 3.27.02.2.02.0003 Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman 1 Dokumen 1.631.651.579,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU), DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT) - - - 0,00 DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN 3.27.02.2.02.0004 Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Tanaman Jumlah SDG tanaman yang dilakukan pelestarian dan pemurnian 2 Varietas Unggul Baru (VUB) 450.000.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 0,00 DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN 3.27.02.2.03 Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota - - - 750.000.000,00 - - - - 0,00 DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN 3.27.02.2.03.0001 Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil 1 Laporan 750.000.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 0,00 DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN 3.27.02.2.05 Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota - - - 100.000.000,00 - - - - 0,00 DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN 3.27.02.2.05.0008 Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:12 Halaman 244 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah benih/bibit ternak yang beredar 12 Laporan 50.000.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 0,00 DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN 3.27.02.2.05.0009 Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak Jumlah benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang tersedia 1 Laporan 50.000.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 0,00 DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
2.3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN - - - 1.380.046.700,00 - 0,00 3.27.03.2.01 Pengembangan Prasarana Pertanian - - - 24.999.800,00 - - - - 0,00 DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN 3.27.03.2.01.0015 Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang dikelola 1 Dokumen 24.999.800,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 0,00 DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN 3.27.03.2.02 Pembangunan Prasarana Pertanian - - - 1.355.046.900,00 - - - - 0,00 DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN 3.27.03.2.02.0003 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara 1 Unit 1.200.000.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU), DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT) - - - 0,00 DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN 3.27.03.2.02.0010 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi 1 Unit 65.046.900,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 0,00 DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN 3.27.03.2.02.0015 Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Rumah Potong Hewan Jumlah rumah potong hewan yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi 1 Unit 90.000.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 0,00 DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
3.3.27.04 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER - - - 448.800.000,00 - 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:12 Halaman 245 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 3.27.04.2.02 Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota - - - 50.000.000,00 - - - - 0,00 DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN 3.27.04.2.02.0005 Pengawasan Peredaran Produk Hewan Jumlah kegiatan pengawasan peredaran produk hewan 1 Laporan 50.000.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 0,00 DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN 3.27.04.2.03 Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota - - - 398.800.000,00 - - - - 0,00 DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN 3.27.04.2.03.0002 Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner 1 Laporan 398.800.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK NON FISIK-DANA KETAHANAN PANGAN DAN P ERTANIAN-PER TANIAN - - - 0,00 DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
4.3.27.05 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN - - - 50.000.000,00 - 0,00 3.27.05.2.01 Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota - - - 50.000.000,00 - - - - 0,00 DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN 3.27.05.2.01.0001 Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan 5 Ha 50.000.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 0,00 DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
5.3.27.07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN - - - 7.159.677.000,00 - 0,00 3.27.07.2.01 Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian - - - 7.159.677.000,00 - - - - 0,00 DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN 3.27.07.2.01.0001 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya 26 Unit 2.037.160.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK NON FISIK-DANA KETAHANAN PANGAN DAN P ERTANIAN-PER TANIAN - - - 0,00 DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN 3.27.07.2.01.0002 Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:12 Halaman 246 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya 3 Unit 1.074.145.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA KETAHANAN PANGAN DAN P ERTANIAN-PER TANIAN - - - 0,00 DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN 3.27.07.2.01.0005 Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi 26 Unit 2.650.000.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK NON FISIK-DANA KETAHANAN PANGAN DAN P ERTANIAN-PER TANIAN - - - 0,00 DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN 3.27.07.2.01.0006 Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian Jumlah penyuluh pertanian yang tersedia dan ditingkatkan kapasitasnya 332 Orang 1.398.372.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-BANTUAN OPERASIONAL PENYULUH PERTANIAN - - - 0,00 DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP 15.685.823.282,00 8.600.585.038,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 0,00 0,00 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 0,00 0,00
1.1.03.04 PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL - - - 0,00 - 0,00 1.03.04.2.01 Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota - - - 0,00 - - - - 0,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 1.03.04.2.01.0020 Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS3R yang dibangun 0.1 Ton/hari 0,00 Kab. Majalengka, Talaga, Kertahayu PAJAK DAERAH - - - 0,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 15.685.823.282,00 8.600.585.038,00 2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP 15.685.823.282,00 8.600.585.038,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:12 Halaman 247 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1.2.11.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai RB General Perangkat Daerah - 60 Nilai 8.043.124.584,00 - 957.886.340,00 2.11.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Nilai SAKIP PD - 80 Nilai 75.465.000,00 - - ASN - 75.465.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 4 Dokumen 28.650.000,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Majalengka Wetan DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - ASN 28.650.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 6.175.000,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Majalengka Wetan DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - ASN 6.175.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen 6.265.000,00 - DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - ASN 6.265.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen 2.000.000,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Majalengka Wetan DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - ASN 2.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 3 Dokumen 4.000.000,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Majalengka Wetan DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - ASN 4.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 12 Laporan 12.730.000,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Majalengka Wetan DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - ASN 12.730.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 5 Laporan 15.645.000,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Majalengka Wetan DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - ASN 15.645.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Realiasi APBD PD - 99 Persen 7.091.213.844,00 - - ASN - 5.460.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:12 Halaman 248 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 2.11.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 868 Orang/bulan 7.085.753.844,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Majalengka Wetan DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - ASN 0,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 5.460.000,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Majalengka Wetan DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - ASN 5.460.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Persentase Barang Milik Daerah yang tertib Administrasi - 100 Persen 4.900.000,00 - - ASN - 5.024.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 12 Laporan 4.900.000,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Majalengka Wetan DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - ASN 5.024.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Kebutuhan Prasarana dan Sarana yang terpenuhi - 100 Persen 319.804.240,00 - - ASN - 320.195.840,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 15.300.000,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Majalengka Wetan DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - ASN 15.300.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 58.182.240,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Majalengka Wetan DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - ASN 58.182.240,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 10.152.000,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Majalengka Wetan DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - ASN 10.152.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 90.450.000,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Majalengka Wetan DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - ASN 90.450.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:12 Halaman 249 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 32.000.000,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Majalengka Wetan DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - ASN 32.391.600,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 12 Dokumen 13.720.000,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Majalengka Wetan DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - ASN 13.720.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 100.000.000,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Majalengka Wetan DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - ASN 100.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase Kebutuhan Barang Milik Daerah Yang Terpenuhi - 90 Persen 52.000.000,00 - - - - 52.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 6 Unit 52.000.000,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Majalengka Wetan DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 52.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase unit kerja yang terpenuhi kebutuhan Pelayanan Kebersihan, Keamanan, Air, Listrik, Front Office, Driver, dan komunikasi terpenuhi - 100 Persen 332.640.000,00 - - ASN - 332.640.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 178.500.000,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Majalengka Wetan DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - ASN 178.500.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 154.140.000,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Majalengka Wetan DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - ASN 154.140.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik - 90 Persen 167.101.500,00 - - ASN - 167.101.500,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 20 Unit 97.751.500,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Majalengka Wetan DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - ASN 97.751.500,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:12 Halaman 250 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 36 Unit 19.350.000,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Majalengka Wetan DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - ASN 19.350.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 50.000.000,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Majalengka Wetan DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - ASN 50.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP Persentase rekomendasi hasil identifikasi kualitas air, udara dan tutupan lahan yang ditindaklanjuti - 100 Persen 564.336.000,00 - 564.336.000,00 2.11.03.2.01 Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota Persentase hasil identifikasi kualitas air, udara dan tutupan lahan yang di buat rekomendasi - 100 Persen 564.336.000,00 Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru - - - 564.336.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.03.2.01.0001 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut 3 Dokumen 394.336.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru - - 394.336.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.03.2.01.0002 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:13 Halaman 251 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan 1 Dokumen 100.000.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru - - 100.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.03.2.01.0011 Penyusunan dokumen status lingkungan hidup daerah Jumlah dokumen status lingkungan hidup daerah yang disusun 1 Dokumen 70.000.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru - - 70.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP
3.2.11.04 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) Persentase peningkatan luas Ruang Terbuka Hijau (RTH) - 0,1 Persen 1.021.616.900,00 - 1.021.616.900,00 2.11.04.2.01 Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota Persentase Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang dikelola - 100 Persen 1.021.616.900,00 - - - - 1.021.616.900,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.04.2.01.0004 Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota 8,25 Ha 1.021.616.900,00 - DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 1.021.616.900,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP
4.2.11.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) Persentase pelaku usaha/kegiatan yang taat terhadap ijin lingkungannya - 100 Persen 56.000.000,00 - 56.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:13 Halaman 252 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 2.11.06.2.01 Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Persentase usaha/kegiatan yang diawasi memenuhi komitmen perizinan lingkungan hidup - 50 Persen 56.000.000,00 Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru - Masyarakat, Pelaku Usaha/Kegiatan - 56.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.06.2.01.0009 Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi 30 Badan Usaha 56.000.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru - Masyarakat, Pelaku Usaha/Kegiatan 56.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP
5.2.11.08 PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT Persentase kelompok masyarakat yang aktif dalam pengelolaan lingkungan hidup - 100 Persen 71.510.798,00 - 71.510.798,00 2.11.08.2.01 Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase peningkatan masyarakat yang terbina tentang lingkungan hidup - 10 Persen 71.510.798,00 Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru - - - 71.510.798,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.08.2.01.0003 Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:13 Halaman 253 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat 100 Orang 71.510.798,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru - - 71.510.798,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP
6.2.11.10 PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP Persentase pengaduan dan kasus lingkungan yang diselesaikan - 100 Persen 25.000.000,00 - 25.000.000,00 2.11.10.2.01 Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota Persentase pengaduan dan kasus lingkungan yang ditangani secara hukum - 100 Persen 25.000.000,00 - - - - 25.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.10.2.01.0009 Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/dikelola 12 Pengaduan 25.000.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 25.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP
7.2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN Persentase sampah di tps yang terangkut ke tpa sesuai standar - 100 Persen 5.904.235.000,00 - 5.904.235.000,00 2.11.11.2.01 Pengelolaan Sampah Persentase sampah di tps yang terangkut ke tpa tepat waktu - 100 Persen 5.904.235.000,00 Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru - - - 5.904.235.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.11.2.01.0004 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:13 Halaman 254 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat 20 Kelompok 88.200.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru - - 88.200.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.11.2.01.0015 Penanganan sampah melalui pengoperasian dan pemeliharaan sarana dan prasarana penanganan sampah Jumlah sarana dan prasarana penanganan sampah yang beroperasi dan terpelihara dengan baik 16 Unit 1.252.535.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru - - 1.252.535.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.11.2.01.0016 Penanganan sampah melalui pengumpulan sampah Persentase luas layanan pengumpulan sampah 10 Persentase 4.563.500.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru - - 4.563.500.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 6.313.855.277,00 2.774.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:13 Halaman 255 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 6.313.855.277,00 2.774.000.000,00 2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 6.313.855.277,00 2.774.000.000,00
1.2.12.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 6.023.955.277,00 - 2.444.000.000,00 2.12.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - - 22.080.000,00 - - - - 34.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah - - 3.330.000,00 - DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 6.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 12 Dokumen 3.520.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 6.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 60 Dokumen 5.100.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 8.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 38 Laporan 3.830.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 6.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 40 Laporan 6.300.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 8.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - - 4.190.698.509,00 - - - - 14.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 24 Orang/bulan 4.180.748.509,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 0,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:13 Halaman 256 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 2.12.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 40 Dokumen 5.450.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 8.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD 40 Laporan 4.500.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 6.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah - - - 4.150.000,00 - - - - 6.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 24 Laporan 4.150.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 6.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - 820.061.768,00 - - - - 1.243.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 5.364.890,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 8.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 5 Paket 636.373.070,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 1.000.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 4.232.508,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 7.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 5.505.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 10.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:13 Halaman 257 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 8.436.300,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 8.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 1 Laporan 10.150.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 10.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 150.000.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 200.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 770.988.000,00 - - - - 972.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 1.500.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 12.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 4 Laporan 372.000.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 380.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 3 Laporan 397.488.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 580.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 215.977.000,00 - - - - 175.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 40 Unit 130.800.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 150.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 85.177.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 25.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.2.12.02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK - - - 54.450.000,00 - 65.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:13 Halaman 258 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 2.12.02.2.01 Pelayanan Pendaftaran Penduduk - - - 39.400.000,00 - Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance - - 50.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.02.2.01.0002 Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk 180000 Dokumen 19.700.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance - 25.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.02.2.01.0004 Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk 2 Laporan 19.700.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance - 25.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:13 Halaman 259 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 2.12.02.2.03 Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk - - - 15.050.000,00 - Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance - - 15.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.02.2.03.0002 Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk 9600 Dokumen 8.950.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance - 15.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.02.2.03.0003 Fasilitasi Pendaftaran Penduduk Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi pendaftaran penduduk 2 Laporan 6.100.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance - 0,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
3.2.12.03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL - - - 145.500.000,00 - 150.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:13 Halaman 260 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 2.12.03.2.01 Pelayanan Pencatatan Sipil - - - 39.400.000,00 - Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance - - 50.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.03.2.01.0001 Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting 30000 Dokumen 19.700.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance - 25.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.03.2.01.0002 Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan 2 Layanan 19.700.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance - 25.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.03.2.02 Penyelenggaraan Pencatatan Sipil - - - 106.100.000,00 - - - - 100.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.03.2.02.0004 Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil 2 Laporan 100.000.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 100.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:13 Halaman 261 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 2.12.03.2.02.0006 Fasilitasi Terkait Pencatatan Sipil Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pencatatan Sipil 2 Laporan 6.100.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance - 0,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
4.2.12.04 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN - - - 69.450.000,00 - 80.000.000,00 2.12.04.2.01 Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan - - - 6.850.000,00 - - - - 30.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.04.2.01.0002 Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan 2 Dokumen 6.850.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 30.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.04.2.02 Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan - - - 13.950.000,00 - Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance - - 10.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.04.2.02.0001 Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:13 Halaman 262 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan yang Disusun 2 Dokumen 13.950.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance - 10.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.04.2.03 Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan - - - 19.700.000,00 - - - - 25.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.04.2.03.0003 Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 2 Laporan 19.700.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 25.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.04.2.04 Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan - - - 28.950.000,00 - Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance - - 15.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.04.2.04.0003 Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan 2 Laporan 28.950.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance - 15.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:13 Halaman 263 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
5.2.12.05 PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN - - - 20.500.000,00 - 35.000.000,00 2.12.05.2.01 Penyusunan Profil Kependudukan - - - 20.500.000,00 - - - - 35.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.05.2.01.0001 Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota Jumlah Data Kependudukan Kabupaten/Kota 60 Dokumen 10.200.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 15.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.05.2.01.0002 Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun 30 Dokumen 10.300.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 20.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 15.998.248.064,00 17.595.700.000,00 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 15.998.248.064,00 17.595.700.000,00 2.13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 15.998.248.064,00 17.595.700.000,00
1.2.13.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 5.704.723.064,00 - 5.872.700.000,00 2.13.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - - 80.000.000,00 Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . - - - 93.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 2.13.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:13 Halaman 264 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 5 Dokumen 15.000.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . - - 17.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 2.13.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 12.000.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . - - 12.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 2.13.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen 6.000.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . - - 8.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 2.13.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:13 Halaman 265 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen 6.000.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . - - 8.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 2.13.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 Dokumen 6.000.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . - - 8.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 2.13.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 19 Laporan 20.000.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . - - 23.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 2.13.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:13 Halaman 266 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4 Laporan 15.000.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . - - 17.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 2.13.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Realiasi APBD PD - 99 persen 4.718.588.724,00 Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . - DPMD - 4.712.500.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 2.13.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 31 Orang/bulan 4.708.088.724,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . - DPMD 4.700.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 2.13.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:13 Halaman 267 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 4.500.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . - DPMD 5.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 2.13.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD 18 Laporan 6.000.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . - DPMD 7.500.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 2.13.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Nilai Indeks Profesionalitas ASN PD - - poin 30.000.000,00 - - DPMD - 35.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 2.13.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 1 Paket 30.000.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - DPMD 35.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 2.13.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - 463.150.340,00 - - - - 499.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 2.13.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 12 Paket 17.000.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 20.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 2.13.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 12 Paket 151.150.340,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 135.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 2.13.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:13 Halaman 268 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 12 Paket 10.000.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 12.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 2.13.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 12 Paket 85.000.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 100.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 2.13.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 12 Paket 25.000.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 27.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 2.13.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 12 Dokumen 25.000.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 30.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 2.13.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 150.000.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 175.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 2.13.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentasi Unit Kerja yang Terpenuhi Kebutuhan Pelayanan Kebersihan, Keamanan, Air, Listrik, Front Office, Driver dan Komunikasi Terpenuhi - 12 bulan 286.884.000,00 Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . - DPMD - 305.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 2.13.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 128.700.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . - DPMD 130.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:13 Halaman 269 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 2.13.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 158.184.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . - DPMD 175.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 2.13.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik - 80 persen 126.100.000,00 Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . - DPMD - 228.200.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 2.13.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 4 Unit 1.200.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . - DPMD 1.200.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 2.13.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:13 Halaman 270 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 12 Unit 24.900.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . - DPMD 27.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 2.13.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 100.000.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . - DPMD 200.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
2.2.13.02 PROGRAM PENATAAN DESA Persentase Desa yang Terfasilitasi Penataan Desa Sesuai Peraturan Persentase Sarana dan Prasarana Desa yang dimanfaatkan - 13,93 Persen 7.88 persen 4.410.000.000,00 - 1.000.000.000,00 2.13.02.2.01 Penyelenggaraan Penataan Desa Persentase Sarana Prasarana Desa yang terawasi Persentase Sarana dan Prasarana Desa yang berfungsi baik - 7.88 persen 7.88 persen 4.410.000.000,00 Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mengemba ngkan Ekonomi Kerakyatan dan Investasi Berbasis Kearifan Lingkungan yang Tidak Eksploitatif Meningkatk an Konektiv itas dan Pe merataan P embanguna n Berbasis Desa Serta Tata Ruang Bekelanjuta n Desa - 1.000.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 2.13.02.2.01.0006 Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:13 Halaman 271 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Sarana dan Prasarana Desa yang terfasilitasi 20 Unit 4.410.000.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PAJAK ROKOK Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mengemba ngkan Ekonomi Kerakyatan dan Investasi Berbasis Kearifan Lingkungan yang Tidak Eksploitatif Meningkatk an Konektiv itas dan Pe merataan P embanguna n Berbasis Desa Serta Tata Ruang Bekelanjuta n Desa 1.000.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
3.2.13.03 PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA Persentase jumlah RT/RW yang berperan aktif dalam pembangunan Persentase Desa yang Menindaklanjuti Kerjasama - 60 Persen 1.52 persen 500.000.000,00 - 3.500.000.000,00 2.13.03.2.01 Fasilitasi Kerja Sama antar Desa Persentase desa yang memiliki kerjasama - 1,82 persen 500.000.000,00 Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. - Desa - 3.500.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 2.13.03.2.01.0002 Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota 5 Dokumen 500.000.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. - Desa 2.500.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 2.13.03.2.01.0003 Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:13 Halaman 272 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan 10 Dokumen 0,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. - Desa 1.000.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
4.2.13.04 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA Persentase desa yang menyusun administrasi pemerintahan desa sesuai dengan peraturan Persentase Dengan kapasitas keuangan dan kekayaan desa meningkat Persentase Desa dengan pengelolaan keuangan Desa yang baik Persentase Desa yang memiliki BUMDesa Strata Maju - 80 Persen 0.60 persen 98 persen 4.55 persen 4.825.000.000,00 - 5.125.000.000,00 2.13.04.2.01 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa Persentase desa yang terbina Adminstrasi Desa Persentase Desa dengan Pendapatan Desa meningkat Persentase desa yang mendapatkan pembinaan aparatur desa dan pengawasan pengelolaan pemerintahan desa Persentase Desa Yang Terbina tentang pengelolaan keuangan Persentase Peningkatan BUMDesa Yang terbina - 98 persen 0.60 persen 80 persen 98 persen 25 persenDes 4.825.000.000,00 Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. - Desa - 5.125.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 2.13.04.2.01.0001 Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa 330 Dokumen 175.000.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. - Desa 200.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 2.13.04.2.01.0003 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:13 Halaman 273 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa 1 Dokumen 400.000.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. - Desa 150.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 2.13.04.2.01.0004 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa 1 Dokumen 4.100.000.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. - Desa 4.300.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 2.13.04.2.01.0005 Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas 330 Orang 0,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. - Desa 100.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 2.13.04.2.01.0008 Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa 1 Dokumen 150.000.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. - Desa 175.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 2.13.04.2.01.0013 Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:13 Halaman 274 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa 1 Dokumen 0,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. - Desa 100.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 2.13.04.2.01.0018 Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan 1 Dokumen 0,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. - Desa 100.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
5.2.13.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT Persentase Lembaga kemasyrakatan yang berperan aktif dalam Pembangunan Desa - 20.20 persen 558.525.000,00 - 2.098.000.000,00 2.13.05.2.01 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota Persentase Peningkatan Lembaga Kemasyarakatan Desa yang Terbina - 20.20 persen 558.525.000,00 Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. - Desa - 2.098.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 2.13.05.2.01.0001 Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat 1 Dokumen 131.025.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. - Desa 125.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 2.13.05.2.01.0003 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:13 Halaman 275 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya 1 Lembaga 75.000.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. - Desa 100.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 2.13.05.2.01.0004 Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat 5 Unit 0,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. - Desa 1.000.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 2.13.05.2.01.0006 Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna 1 Laporan 30.000.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. - Desa 100.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 2.13.05.2.01.0007 Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat 1 Laporan 222.500.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. - Desa 173.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 2.13.05.2.01.0009 Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:13 Halaman 276 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga 1 Dokumen 100.000.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. - Desa 600.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DINAS PERHUBUNGAN 24.396.101.630,00 0,00 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 24.396.101.630,00 0,00 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN 24.396.101.630,00 0,00
1.2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 15.005.453.463,00 - 0,00 2.15.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - - 35.000.000,00 - Mengurangi Disparitas Pembangu nan Daerah Perkotaan Pedesaan, Serta Miskin dan Kaya Meningkatk an Konektiv itas dan Pe merataan P embanguna n Berbasis Desa Serta Tata Ruang Bekelanjuta n - - 0,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:13 Halaman 277 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1 Dokumen 5.000.000,00 Kab. Majalengka, Cigasong, Simpeureum DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mengurangi Disparitas Pembangu nan Daerah Perkotaan Pedesaan, Serta Miskin dan Kaya Meningkatk an Konektiv itas dan Pe merataan P embanguna n Berbasis Desa Serta Tata Ruang Bekelanjuta n - 0,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 5.000.000,00 Kab. Majalengka, Cigasong, Simpeureum DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mengurangi Disparitas Pembangu nan Daerah Perkotaan Pedesaan, Serta Miskin dan Kaya Meningkatk an Konektiv itas dan Pe merataan P embanguna n Berbasis Desa Serta Tata Ruang Bekelanjuta n - 0,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen 5.000.000,00 Kab. Majalengka, Cigasong, Simpeureum DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mengurangi Disparitas Pembangu nan Daerah Perkotaan Pedesaan, Serta Miskin dan Kaya Meningkatk an Konektiv itas dan Pe merataan P embanguna n Berbasis Desa Serta Tata Ruang Bekelanjuta n - 0,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:13 Halaman 278 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen 5.000.000,00 Kab. Majalengka, Cigasong, Cigasong DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mengurangi Disparitas Pembangu nan Daerah Perkotaan Pedesaan, Serta Miskin dan Kaya Meningkatk an Konektiv itas dan Pe merataan P embanguna n Berbasis Desa Serta Tata Ruang Bekelanjuta n - 0,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 Dokumen 5.000.000,00 Kab. Majalengka, Cigasong, Simpeureum DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mengurangi Disparitas Pembangu nan Daerah Perkotaan Pedesaan, Serta Miskin dan Kaya Meningkatk an Konektiv itas dan Pe merataan P embanguna n Berbasis Desa Serta Tata Ruang Bekelanjuta n - 0,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 4 Laporan 5.000.000,00 Kab. Majalengka, Cigasong, Simpeureum DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mengurangi Disparitas Pembangu nan Daerah Perkotaan Pedesaan, Serta Miskin dan Kaya Meningkatk an Konektiv itas dan Pe merataan P embanguna n Berbasis Desa Serta Tata Ruang Bekelanjuta n - 0,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:13 Halaman 279 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 Laporan 5.000.000,00 Kab. Majalengka, Cigasong, Simpeureum DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mengurangi Disparitas Pembangu nan Daerah Perkotaan Pedesaan, Serta Miskin dan Kaya Meningkatk an Konektiv itas dan Pe merataan P embanguna n Berbasis Desa Serta Tata Ruang Bekelanjuta n - 0,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - - 12.682.363.463,00 - Mengurangi Disparitas Pembangu nan Daerah Perkotaan Pedesaan, Serta Miskin dan Kaya Meningkatk an Konektiv itas dan Pe merataan P embanguna n Berbasis Desa Serta Tata Ruang Bekelanjuta n - - 0,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 115 Orang/bulan 12.682.363.463,00 Kab. Majalengka, Cigasong, Simpeureum DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mengurangi Disparitas Pembangu nan Daerah Perkotaan Pedesaan, Serta Miskin dan Kaya Meningkatk an Konektiv itas dan Pe merataan P embanguna n Berbasis Desa Serta Tata Ruang Bekelanjuta n - 0,00 DINAS PERHUBUNGAN SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:13 Halaman 280 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 2.15.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - 964.000.000,00 - Mengurangi Disparitas Pembangu nan Daerah Perkotaan Pedesaan, Serta Miskin dan Kaya Meningkatk an Konektiv itas dan Pe merataan P embanguna n Berbasis Desa Serta Tata Ruang Bekelanjuta n - - 0,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 20.000.000,00 Kab. Majalengka, Cigasong, Simpeureum DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mengurangi Disparitas Pembangu nan Daerah Perkotaan Pedesaan, Serta Miskin dan Kaya Meningkatk an Konektiv itas dan Pe merataan P embanguna n Berbasis Desa Serta Tata Ruang Bekelanjuta n - 0,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 399.000.000,00 Kab. Majalengka, Cigasong, Simpeureum DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 0,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:13 Halaman 281 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 20.000.000,00 Kab. Majalengka, Cigasong, Simpeureum DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mengurangi Disparitas Pembangu nan Daerah Perkotaan Pedesaan, Serta Miskin dan Kaya Meningkatk an Konektiv itas dan Pe merataan P embanguna n Berbasis Desa Serta Tata Ruang Bekelanjuta n - 0,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 250.000.000,00 Kab. Majalengka, Cigasong, Simpeureum DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mengurangi Disparitas Pembangu nan Daerah Perkotaan Pedesaan, Serta Miskin dan Kaya Meningkatk an Konektiv itas dan Pe merataan P embanguna n Berbasis Desa Serta Tata Ruang Bekelanjuta n - 0,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 80.000.000,00 Kab. Majalengka, Cigasong, Simpeureum DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mengurangi Disparitas Pembangu nan Daerah Perkotaan Pedesaan, Serta Miskin dan Kaya Meningkatk an Konektiv itas dan Pe merataan P embanguna n Berbasis Desa Serta Tata Ruang Bekelanjuta n - 0,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:13 Halaman 282 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 1 Dokumen 20.000.000,00 Kab. Majalengka, Cigasong, Simpeureum DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mengurangi Disparitas Pembangu nan Daerah Perkotaan Pedesaan, Serta Miskin dan Kaya Meningkatk an Konektiv itas dan Pe merataan P embanguna n Berbasis Desa Serta Tata Ruang Bekelanjuta n - 0,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 175.000.000,00 Kab. Majalengka, Cigasong, Simpeureum DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mengurangi Disparitas Pembangu nan Daerah Perkotaan Pedesaan, Serta Miskin dan Kaya Meningkatk an Konektiv itas dan Pe merataan P embanguna n Berbasis Desa Serta Tata Ruang Bekelanjuta n - 0,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - - 155.000.000,00 - Mengurangi Disparitas Pembangu nan Daerah Perkotaan Pedesaan, Serta Miskin dan Kaya Meningkatk an Konektiv itas dan Pe merataan P embanguna n Berbasis Desa Serta Tata Ruang Bekelanjuta n - - 0,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:13 Halaman 283 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 3 Unit 130.000.000,00 Kab. Majalengka, Cigasong, Simpeureum DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mengurangi Disparitas Pembangu nan Daerah Perkotaan Pedesaan, Serta Miskin dan Kaya Meningkatk an Konektiv itas dan Pe merataan P embanguna n Berbasis Desa Serta Tata Ruang Bekelanjuta n - 0,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 5 Unit 25.000.000,00 Kab. Majalengka, Cigasong, Simpeureum DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mengurangi Disparitas Pembangu nan Daerah Perkotaan Pedesaan, Serta Miskin dan Kaya Meningkatk an Konektiv itas dan Pe merataan P embanguna n Berbasis Desa Serta Tata Ruang Bekelanjuta n - 0,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 657.390.000,00 - Mengurangi Disparitas Pembangu nan Daerah Perkotaan Pedesaan, Serta Miskin dan Kaya Meningkatk an Konektiv itas dan Pe merataan P embanguna n Berbasis Desa Serta Tata Ruang Bekelanjuta n - - 0,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:13 Halaman 284 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 241.680.000,00 Kab. Majalengka, Cigasong, Simpeureum DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mengurangi Disparitas Pembangu nan Daerah Perkotaan Pedesaan, Serta Miskin dan Kaya Meningkatk an Konektiv itas dan Pe merataan P embanguna n Berbasis Desa Serta Tata Ruang Bekelanjuta n - 0,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 415.710.000,00 Kab. Majalengka, Cigasong, Simpeureum DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mengurangi Disparitas Pembangu nan Daerah Perkotaan Pedesaan, Serta Miskin dan Kaya Meningkatk an Konektiv itas dan Pe merataan P embanguna n Berbasis Desa Serta Tata Ruang Bekelanjuta n - 0,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 511.700.000,00 - Mengurangi Disparitas Pembangu nan Daerah Perkotaan Pedesaan, Serta Miskin dan Kaya Meningkatk an Konektiv itas dan Pe merataan P embanguna n Berbasis Desa Serta Tata Ruang Bekelanjuta n - - 0,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:13 Halaman 285 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 34 Unit 356.700.000,00 Kab. Majalengka, Cigasong, Simpeureum DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mengurangi Disparitas Pembangu nan Daerah Perkotaan Pedesaan, Serta Miskin dan Kaya Meningkatk an Konektiv itas dan Pe merataan P embanguna n Berbasis Desa Serta Tata Ruang Bekelanjuta n - 0,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 10 Unit 50.000.000,00 Kab. Majalengka, Cigasong, Simpeureum DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mengurangi Disparitas Pembangu nan Daerah Perkotaan Pedesaan, Serta Miskin dan Kaya Meningkatk an Konektiv itas dan Pe merataan P embanguna n Berbasis Desa Serta Tata Ruang Bekelanjuta n - 0,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 105.000.000,00 Kab. Majalengka, Cigasong, Simpeureum DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mengurangi Disparitas Pembangu nan Daerah Perkotaan Pedesaan, Serta Miskin dan Kaya Meningkatk an Konektiv itas dan Pe merataan P embanguna n Berbasis Desa Serta Tata Ruang Bekelanjuta n - 0,00 DINAS PERHUBUNGAN SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:13 Halaman 286 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
2.2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) Persentase Sarana Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Yang Terbangun Persentase Kendaraan Bermotor Wajib Uji Yang Melaksanakan Uji - 56 Persen 90 Persen 9.390.648.167,00 - 0,00 2.15.02.2.02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota - - 5.649.364.667,00 - Mengurangi Disparitas Pembangu nan Daerah Perkotaan Pedesaan, Serta Miskin dan Kaya Meningkatk an Konektiv itas dan Pe merataan P embanguna n Berbasis Desa Serta Tata Ruang Bekelanjuta n - - 0,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.02.2.02.0001 Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun 10 Unit 270.000.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mengurangi Disparitas Pembangu nan Daerah Perkotaan Pedesaan, Serta Miskin dan Kaya Meningkatk an Konektiv itas dan Pe merataan P embanguna n Berbasis Desa Serta Tata Ruang Bekelanjuta n - 0,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.02.2.02.0002 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:13 Halaman 287 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 0 5 Jenis 0 444.625.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mengurangi Disparitas Pembangu nan Daerah Perkotaan Pedesaan, Serta Miskin dan Kaya Meningkatk an Konektiv itas dan Pe merataan P embanguna n Berbasis Desa Serta Tata Ruang Bekelanjuta n - 0,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.02.2.02.0003 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara 1000 Titik Unit 4.537.686.667,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mengurangi Disparitas Pembangu nan Daerah Perkotaan Pedesaan, Serta Miskin dan Kaya Meningkatk an Konektiv itas dan Pe merataan P embanguna n Berbasis Desa Serta Tata Ruang Bekelanjuta n - 0,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.02.2.02.0004 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara 2 Jenis Unit 397.053.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mengurangi Disparitas Pembangu nan Daerah Perkotaan Pedesaan, Serta Miskin dan Kaya Meningkatk an Konektiv itas dan Pe merataan P embanguna n Berbasis Desa Serta Tata Ruang Bekelanjuta n - 0,00 DINAS PERHUBUNGAN SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:13 Halaman 288 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 2.15.02.2.03 Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C - - - 205.728.000,00 - Mengurangi Disparitas Pembangu nan Daerah Perkotaan Pedesaan, Serta Miskin dan Kaya Meningkatk an Konektiv itas dan Pe merataan P embanguna n Berbasis Desa Serta Tata Ruang Bekelanjuta n - - 0,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.02.2.03.0011 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara 1 Unit 205.728.000,00 - DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mengurangi Disparitas Pembangu nan Daerah Perkotaan Pedesaan, Serta Miskin dan Kaya Meningkatk an Konektiv itas dan Pe merataan P embanguna n Berbasis Desa Serta Tata Ruang Bekelanjuta n - 0,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.02.2.04 Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir - - - 249.962.500,00 - Mengurangi Disparitas Pembangu nan Daerah Perkotaan Pedesaan, Serta Miskin dan Kaya Meningkatk an Konektiv itas dan Pe merataan P embanguna n Berbasis Desa Serta Tata Ruang Bekelanjuta n - - 0,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.02.2.04.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:13 Halaman 289 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota 1 Laporan 249.962.500,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mengurangi Disparitas Pembangu nan Daerah Perkotaan Pedesaan, Serta Miskin dan Kaya Meningkatk an Konektiv itas dan Pe merataan P embanguna n Berbasis Desa Serta Tata Ruang Bekelanjuta n - 0,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.02.2.05 Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor - - - 1.051.368.000,00 - Mengurangi Disparitas Pembangu nan Daerah Perkotaan Pedesaan, Serta Miskin dan Kaya Meningkatk an Konektiv itas dan Pe merataan P embanguna n Berbasis Desa Serta Tata Ruang Bekelanjuta n - - 0,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.02.2.05.0001 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia 1 Unit 360.000.000,00 Kab. Majalengka, Cigasong, Simpeureum DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mengurangi Disparitas Pembangu nan Daerah Perkotaan Pedesaan, Serta Miskin dan Kaya Meningkatk an Konektiv itas dan Pe merataan P embanguna n Berbasis Desa Serta Tata Ruang Bekelanjuta n - 0,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.02.2.05.0004 Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:13 Halaman 290 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor 2 Dokumen 125.000.000,00 Kab. Majalengka, Cigasong, Simpeureum DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mengurangi Disparitas Pembangu nan Daerah Perkotaan Pedesaan, Serta Miskin dan Kaya Meningkatk an Konektiv itas dan Pe merataan P embanguna n Berbasis Desa Serta Tata Ruang Bekelanjuta n - 0,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.02.2.05.0007 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara 11 Unit 566.368.000,00 Kab. Majalengka, Cigasong, Simpeureum DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mengurangi Disparitas Pembangu nan Daerah Perkotaan Pedesaan, Serta Miskin dan Kaya Meningkatk an Konektiv itas dan Pe merataan P embanguna n Berbasis Desa Serta Tata Ruang Bekelanjuta n - 0,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.02.2.06 Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota - - - 1.659.725.000,00 - Mengurangi Disparitas Pembangu nan Daerah Perkotaan Pedesaan, Serta Miskin dan Kaya Meningkatk an Konektiv itas dan Pe merataan P embanguna n Berbasis Desa Serta Tata Ruang Bekelanjuta n - - 0,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.02.2.06.0004 Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:13 Halaman 291 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota 6 Laporan 1.519.725.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mengurangi Disparitas Pembangu nan Daerah Perkotaan Pedesaan, Serta Miskin dan Kaya Meningkatk an Konektiv itas dan Pe merataan P embanguna n Berbasis Desa Serta Tata Ruang Bekelanjuta n - 0,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.02.2.06.0017 Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota Jumlah laporan pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Provinsi 1 Laporan 140.000.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mengurangi Disparitas Pembangu nan Daerah Perkotaan Pedesaan, Serta Miskin dan Kaya Meningkatk an Konektiv itas dan Pe merataan P embanguna n Berbasis Desa Serta Tata Ruang Bekelanjuta n - 0,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.02.2.07 Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota - - - 100.500.000,00 - Mengurangi Disparitas Pembangu nan Daerah Perkotaan Pedesaan, Serta Miskin dan Kaya Meningkatk an Konektiv itas dan Pe merataan P embanguna n Berbasis Desa Serta Tata Ruang Bekelanjuta n - - 0,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.02.2.07.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:13 Halaman 292 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin 1 Laporan 100.500.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mengurangi Disparitas Pembangu nan Daerah Perkotaan Pedesaan, Serta Miskin dan Kaya Meningkatk an Konektiv itas dan Pe merataan P embanguna n Berbasis Desa Serta Tata Ruang Bekelanjuta n - 0,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.02.2.08 Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan - - - 205.000.000,00 - Mengurangi Disparitas Pembangu nan Daerah Perkotaan Pedesaan, Serta Miskin dan Kaya Meningkatk an Konektiv itas dan Pe merataan P embanguna n Berbasis Desa Serta Tata Ruang Bekelanjuta n - - 0,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.02.2.08.0004 Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota 1 Laporan 205.000.000,00 Kab. Majalengka, Cigasong, Simpeureum DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mengurangi Disparitas Pembangu nan Daerah Perkotaan Pedesaan, Serta Miskin dan Kaya Meningkatk an Konektiv itas dan Pe merataan P embanguna n Berbasis Desa Serta Tata Ruang Bekelanjuta n - 0,00 DINAS PERHUBUNGAN SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:13 Halaman 293 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 2.15.02.2.11 Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota - - - 269.000.000,00 - Mengurangi Disparitas Pembangu nan Daerah Perkotaan Pedesaan, Serta Miskin dan Kaya Meningkatk an Konektiv itas dan Pe merataan P embanguna n Berbasis Desa Serta Tata Ruang Bekelanjuta n - - 0,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.02.2.11.0003 Pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Kebijakan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 1 Dokumen 269.000.000,00 Kab. Majalengka, Cigasong, Simpeureum DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mengurangi Disparitas Pembangu nan Daerah Perkotaan Pedesaan, Serta Miskin dan Kaya Meningkatk an Konektiv itas dan Pe merataan P embanguna n Berbasis Desa Serta Tata Ruang Bekelanjuta n - 0,00 DINAS PERHUBUNGAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 6.773.856.325,00 6.488.700.325,00 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 6.773.856.325,00 6.488.700.325,00 2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 6.494.356.325,00 6.240.200.325,00
1.2.16.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 5.723.091.325,00 - 5.681.315.325,00 2.16.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - - 31.500.000,00 - - - - 27.500.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:13 Halaman 294 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokumen 4.000.000,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Majalengka Kulon DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 4.000.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 4.000.000,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Majalengka Kulon DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 4.000.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen 4.000.000,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Majalengka Kulon DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 4.000.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen 3.500.000,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Majalengka Kulon DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 3.500.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 Dokumen 3.500.000,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Majalengka Kulon DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 3.500.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 2 Laporan 8.000.000,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Majalengka Kulon DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 4.000.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 3 Laporan 4.500.000,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Majalengka Kulon DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 4.500.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:13 Halaman 295 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 2.16.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - - 4.559.958.740,00 - Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance - - 4.559.958.740,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 37 Orang/bulan 4.549.958.740,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Majalengka Kulon DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance - 4.549.958.740,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 5.000.000,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Majalengka Kulon DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 5.000.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD 1 Laporan 5.000.000,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Majalengka Kulon DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 5.000.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - 220.140.000,00 - - - - 191.000.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 2 Paket 8.800.000,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Majalengka Kulon DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 10.000.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:13 Halaman 296 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 2.16.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 62.040.000,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Majalengka Kulon DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 32.000.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 2 Paket 8.300.000,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Majalengka Kulon DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 8.000.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 3 Paket 15.000.000,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Majalengka Kulon DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 15.000.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 3 Paket 6.000.000,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Majalengka Kulon DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 6.000.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 2 Dokumen 20.000.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 20.000.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 120 Laporan 100.000.000,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Majalengka Kulon DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 100.000.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - - 25.000.000,00 - - - - 15.000.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 1 Unit 5.000.000,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Majalengka Kulon DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 5.000.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 2 Unit 20.000.000,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Majalengka Kulon DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 10.000.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 790.004.000,00 - - - - 816.368.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:13 Halaman 297 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 2.16.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 4 Laporan 500.000.000,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Majalengka Kulon DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 500.000.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 4 Laporan 290.004.000,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Majalengka Kulon DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 316.368.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 96.488.585,00 - - - - 71.488.585,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 3 Unit 1.488.585,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Majalengka Kulon DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 1.488.585,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 2 Unit 45.000.000,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Majalengka Kulon DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 20.000.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 50.000.000,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Majalengka Kulon DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 50.000.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.2.16.02 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK - - - 621.905.000,00 - 433.525.000,00 2.16.02.2.01 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota - - - 621.905.000,00 - - - - 433.525.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.02.2.01.0014 Relasi Media Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media 1 Laporan 23.100.000,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Majalengka Kulon DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 23.100.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.02.2.01.0017 Pelayanan Informasi Publik SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:13 Halaman 298 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan 60 Permohonan 170.275.000,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Majalengka Kulon DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 170.275.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.02.2.01.0021 Pengelolaan Media Komunikasi Publik Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis 4 Media 428.530.000,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Majalengka Kulon DANA ALOKASI UMUM (DAU), DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT) - - - 240.150.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
3.2.16.03 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA - - - 149.360.000,00 - 125.360.000,00 2.16.03.2.01 Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota - - - 24.000.000,00 - - - - 24.000.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.03.2.01.0004 Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah serta Domain Pemerintah Desa 1 Dokumen 24.000.000,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Majalengka Kulon DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 24.000.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.03.2.02 Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota - - - 125.360.000,00 - - - - 101.360.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.03.2.02.0019 Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE Jumlah Dokumen Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE 1 Dokumen 12.000.000,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Majalengka Kulon DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 12.000.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.03.2.02.0035 Koordinasi dan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE Jumlah laporan Pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE 1 Laporan 83.360.000,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Majalengka Kulon DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 83.360.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.03.2.02.0037 Koordinasi penyusunan kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah Jumlah dokumen kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah 1 Dokumen 6.000.000,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Majalengka Kulon DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 6.000.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.03.2.02.0039 Koordinasi Pengelolaan Data dan Informasi SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:13 Halaman 299 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah data dan informasi yang dipetakan berdasarkan Arsitektur SPBE pemerintah daerah 1 Dokumen 24.000.000,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Majalengka Kulon DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance - 0,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.20 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK 179.500.000,00 148.500.000,00
1.2.20.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL - - - 179.500.000,00 - 148.500.000,00 2.20.02.2.01 Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota - - - 179.500.000,00 - - - - 148.500.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.20.02.2.01.0017 Pengelolaan Kegiatan Statistik Sektoral Dalam Sistem Statistik Nasional Persentase kegiatan statistik sektoral yang sudah mendapatkan rekomendasi dari pembina data statistik 90 % 24.000.000,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Majalengka Kulon DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 24.000.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.20.02.2.01.0018 Pemenuhan Prinsip Satu Data Indonesia Persentase kegiatan statistik sektoral yang telah memenuhi standar data, metadata, interoperabilitas data dan kode referensi dan/atau data induk 90 % 43.500.000,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Majalengka Kulon DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 43.500.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.20.02.2.01.0019 Peningkatan Kualitas Statistik Sektoral Persentase kegiatan statistik sektoral yang hasilnya dapat diakses oleh pengguna data. 90 % 31.000.000,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Majalengka Kulon DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 0,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.20.02.2.01.0020 Pengingkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik 30 Orang 49.500.000,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Majalengka Kulon DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 49.500.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.20.02.2.01.0021 Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar Persentase kegiatan statistik yang dilengkapi dokumen perencanaan kegiatan statistik sektoral 90 % 31.500.000,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Majalengka Kulon DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 31.500.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:13 Halaman 300 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 2.21 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN 100.000.000,00 100.000.000,00
1.2.21.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI - - - 100.000.000,00 - 100.000.000,00 2.21.02.2.01 Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota - - - 100.000.000,00 - - - - 100.000.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.21.02.2.01.0005 Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik 1 Laporan 41.000.000,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Majalengka Kulon DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 41.000.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.21.02.2.01.0006 Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan Jumlah Laporan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan 1 Laporan 6.000.000,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Majalengka Kulon DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 6.000.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.21.02.2.01.0007 Penyediaan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian 56 Perangkat Daerah 50.000.000,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Majalengka Kulon DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 50.000.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.21.02.2.01.0008 Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah yang Ditetapkan baik berupa Peraturan Gubernur, Keputusan Gubernur maupun Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria yang digunakan sebagai panduan dalam menjalankan penyelenggaraan persandian 1 Dokumen 3.000.000,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Majalengka Kulon DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 3.000.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 6.676.095.692,00 6.591.905.200,00 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 6.676.095.692,00 6.591.905.200,00 2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL 6.676.095.692,00 6.591.905.200,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:13 Halaman 301 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1.2.18.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 5.724.735.692,00 - 5.485.000.000,00 2.18.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - - 30.000.000,00 - - - - 0,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1 Dokumen 5.200.000,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Majalengka Wetan DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 0,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 2 Dokumen 4.075.000,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Majalengka Wetan Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 0,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 2 Dokumen 2.825.000,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Majalengka Wetan DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 0,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 0 1 0 4.100.000,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Majalengka Wetan DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 0,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 2 Dokumen 3.337.500,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Majalengka Wetan DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 0,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 Laporan 3.312.500,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Majalengka Wetan DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 0,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:13 Halaman 302 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2 Laporan 7.150.000,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Majalengka Wetan DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 0,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - - 4.820.741.334,00 - Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance - - 5.000.000.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 31 Orang/bulan 4.817.736.334,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Majalengka Wetan DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance - 5.000.000.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 6 Laporan 1.450.000,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Majalengka Wetan DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 0,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD 6 Laporan 1.555.000,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Majalengka Wetan DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 0,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - - 10.000.000,00 - - - - 0,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:13 Halaman 303 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 1 Paket 10.000.000,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Majalengka Wetan DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 0,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - 343.000.000,00 - - - - 0,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 9.500.000,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Majalengka Wetan DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 0,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 60.000.000,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Majalengka Wetan DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 0,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 16.000.000,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Majalengka Wetan DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 0,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 72.500.000,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Majalengka Wetan DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 0,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 75.000.000,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Majalengka Wetan DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 0,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 8 Dokumen 10.000.000,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Majalengka Wetan DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 0,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 100.000.000,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Majalengka Wetan DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 0,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 417.994.358,00 - - - - 470.000.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:13 Halaman 304 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 254.836.358,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Majalengka Wetan DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 280.000.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 163.158.000,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Majalengka Wetan DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 190.000.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 103.000.000,00 - - - - 15.000.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 8 Unit 28.000.000,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Majalengka Wetan DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 4.000.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 36 Unit 25.000.000,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Majalengka Wetan DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 11.000.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1` Unit 50.000.000,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Majalengka Wetan DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 0,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.2.18.02 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL - - - 176.000.000,00 - 193.500.000,00 2.18.02.2.01 Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota - - - 101.000.000,00 Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. - Aparatur - 111.000.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:13 Halaman 305 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 2.18.02.2.01.0001 Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal 1 Dokumen 101.000.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. - Aparatur 111.000.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.02.2.02 Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota - - - 75.000.000,00 - - - - 82.500.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.02.2.02.0004 Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota 1 Dokumen 75.000.000,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Majalengka Wetan DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 82.500.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
3.2.18.03 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL - - - 50.000.000,00 - 55.000.000,00 2.18.03.2.01 Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota - - - 50.000.000,00 - - - - 55.000.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.03.2.01.0002 Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota 1 Dokumen 50.000.000,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Majalengka Wetan DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 55.000.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
4.2.18.04 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL - - - 500.360.000,00 - 550.405.200,00 2.18.04.2.01 Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota - - - 500.360.000,00 - - - - 550.405.200,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.04.2.01.0005 Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:13 Halaman 306 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penentapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota 1 Dokumen 4.900.000,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Majalengka Wetan DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 5.400.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.04.2.01.0006 Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik 150 Pelaku Usaha 52.728.000,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Majalengka Wetan DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 58.000.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.04.2.01.0007 Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik 150 Pelaku Usaha 442.732.000,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Majalengka Wetan DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 487.005.200,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
5.2.18.05 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL - - - 225.000.000,00 - 308.000.000,00 2.18.05.2.01 Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota - - - 225.000.000,00 - - - - 308.000.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.05.2.01.0004 Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya 13 Kegiatan Usaha. 50.000.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 5.500.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.05.2.01.0005 Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 366 Pelaku Usaha 100.000.000,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Majalengka Wetan DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 220.000.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.05.2.01.0006 Pengawasan Penanaman Modal Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku DIlakukan Inspeksi Lapangan ; serta DIlakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha 24 Kegiatan Usaha 75.000.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 82.500.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:13 Halaman 307 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
6.2.18.06 PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL - - - 0,00 - 0,00 2.18.06.2.01 Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - 0,00 - - - - 0,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.06.2.01.0002 Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan 0 Dokumen 0,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Majalengka Wetan DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 0,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA 13.732.454.085,00 14.969.808.938,00 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 13.732.454.085,00 14.969.808.938,00 2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 13.732.454.085,00 14.969.808.938,00
1.2.19.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai RB General Perangkat Daerah - 38,5 Nilai 5.191.356.461,00 - 5.779.493.347,00 2.19.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Nilai SAKIP Perangkat Daerah - BB Nilai 74.164.000,00 - - - - 81.580.620,00 DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA 2.19.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokumen 11.065.400,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 12.171.940,00 DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA 2.19.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 10.000.000,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Majalengka Kulon DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 11.000.000,00 DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA 2.19.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen 5.999.700,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 6.599.670,00 DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA 2.19.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:13 Halaman 308 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen 5.999.500,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Majalengka Kulon DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 6.599.450,00 DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA 2.19.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 Dokumen 5.999.800,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Majalengka Kulon DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 6.599.780,00 DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA 2.19.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 4 Laporan 19.999.700,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Majalengka Kulon DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 21.999.890,00 DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA 2.19.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2 Laporan 15.099.900,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Majalengka Kulon DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 16.609.890,00 DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA 2.19.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentasi pegawai yang menerima gaji tepat waktu - 100 persen 3.453.349.261,00 - Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance - - 3.798.684.187,00 DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA 2.19.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 14 Orang/bulan 3.453.349.261,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Majalengka Kulon DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance - 3.798.684.187,00 DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:13 Halaman 309 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 2.19.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentasi ASN yang tertangani layanan kepegawaian - 100 persen 30.000.000,00 - - - - 24.640.000,00 DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA 2.19.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 64 Paket 30.000.000,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Majalengka Kulon DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 24.640.000,00 DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA 2.19.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentasi administrasi umum yang tertangani - 100 persen 560.768.200,00 - - - - 608.705.240,00 DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA 2.19.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 3 Paket 30.000.000,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Majalengka Kulon DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 33.000.000,00 DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA 2.19.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 25 Paket 80.000.000,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Majalengka Kulon DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 88.000.000,00 DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA 2.19.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 3 Paket 75.049.000,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Majalengka Kulon DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 74.853.900,00 DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA 2.19.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 3 Paket 125.387.500,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Majalengka Kulon DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 137.500.000,00 DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA 2.19.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 12 Paket 40.331.700,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Majalengka Kulon DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 44.351.340,00 DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA 2.19.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 3 Dokumen 10.000.000,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Majalengka Kulon DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 11.000.000,00 DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA 2.19.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 200.000.000,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Majalengka Kulon DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 220.000.000,00 DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:13 Halaman 310 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 2.19.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase aset yang tercatat - 100 persen 72.000.000,00 - - - - 106.700.000,00 DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA 2.19.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 6 Unit 72.000.000,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Majalengka Kulon DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 106.700.000,00 DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA 2.19.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase unit kerja yang tertangani jasa kebersihan dan keamanan Persentase unit kerja yang terpenuhi sumber daya air dan listrik - 100 persen 100 persen 836.075.000,00 - - - - 977.683.300,00 DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA 2.19.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 519.707.000,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Majalengka Kulon DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 571.677.700,00 DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA 2.19.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 13 Laporan 316.368.000,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Majalengka Kulon DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 406.005.600,00 DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA 2.19.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik - 80 persen 165.000.000,00 - - - - 181.500.000,00 DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA 2.19.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 2 Unit 100.000.000,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Majalengka Kulon DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 110.000.000,00 DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA 2.19.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 17 Unit 65.000.000,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Majalengka Kulon DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 71.500.000,00 DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
2.2.19.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan - 56 persen 303.142.400,00 - 250.585.500,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:13 Halaman 311 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 2.19.02.2.01 Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota Persentase Pemuda yang dibina dibidang kepeloporan Persentase Pemuda yang dibina dibidang kewirausahaan - 19,25 persen 29,05 persen 227.604.900,00 Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. - Pemuda di Kabupaten Majalengka - 250.585.500,00 DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA 2.19.02.2.01.0010 Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui pembentukan tim koordinasi kabupaten/kota Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan serta penyusunan dan implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat kabupaten/kota Jumlah dokumen hasil Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan di kabupaten/kota 1 Dokumen 0,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. - Pemuda di Kabupaten Majalengka 0,00 DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA 2.19.02.2.01.0011 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemula Tingkat Kabupaten/kota SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:13 Halaman 312 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Wirausaha Muda Tingkat kabupaten/kota Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda 70 Orang 115.399.700,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. - Pemuda di Kabupaten Majalengka 126.940.000,00 DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA 2.19.02.2.01.0013 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat kabupaten/kota Jumlah Kab/Kot dengan Kepemimpinan dan Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda 0 Kegiatan 0,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. - Pemuda di Kabupaten Majalengka 0,00 DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA 2.19.02.2.01.0015 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:13 Halaman 313 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat kabupaten/kota dari Seluruh Kabupaten/Kota yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda 26 Orang 112.205.200,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. - Pemuda di Kabupaten Majalengka 123.645.500,00 DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA 2.19.02.2.01.0016 Penyediaan dan Pengelolaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan tingkat kabupaten/kota Jumlah prasarana kepemudaan di tingkat kabupaten/kota yang tersedia 1 Unit 0,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Majalengka Wetan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. - Pemuda di Kabupaten Majalengka 0,00 DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:13 Halaman 314 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 2.19.02.2.02 Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Pemuda yang dibina dibidang keorganisasian - 56,1 Persen 75.537.500,00 Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. - Organisasi Kepemudaan - 0,00 DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA 2.19.02.2.02.0003 Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaran pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya 1 Organisasi 75.537.500,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. - Organisasi Kepemudaan 0,00 DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
3.2.19.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN Peningkatan prestasi olahraga Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Berolahraga - 30 Persen 50 Persen 8.237.955.224,00 - 8.939.730.091,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:13 Halaman 315 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 2.19.03.2.01 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Presentase Peningkatan masyarakat yang berlatih Persentase sarana dan prasarana olahraga dalam kondisi baik - 30 Persen 37,8 Persen 3.753.434.400,00 Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. - Atlet dan parasarana olahraga - 4.128.778.095,00 DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA 2.19.03.2.01.0005 Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota Jumlah sarana dan prasarana olahraga di tingkat kabupaten/kota yang tersedia 22 Unit 2.859.339.300,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PAJAK ROKOK, DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. - Atlet dan parasarana olahraga 3.145.273.485,00 DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA 2.19.03.2.01.0006 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:13 Halaman 316 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar 3 Dokumen 894.095.100,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. - Atlet dan parasarana olahraga 983.504.610,00 DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA 2.19.03.2.02 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase atlet yang dibina dalam meraih medali - 100 persen 1.358.916.500,00 Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. - Atlet - 1.208.086.000,00 DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA 2.19.03.2.02.0004 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:13 Halaman 317 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota 29 Kegiatan 467.656.500,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. - Atlet 227.700.000,00 DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA 2.19.03.2.02.0006 Keikutsertaan anggota kontingen kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga Jumlah Peserta pada Penyelenggaraan Kejuaraan Tingkat kabupaten/kota 532 Orang 891.260.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. - Atlet 980.386.000,00 DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:13 Halaman 318 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 2.19.03.2.03 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi Persentase atlet berprestasi yang di beri penghargaan - 80 Persen 2.559.582.924,00 Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. - Atlet - 3.033.042.016,00 DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA 2.19.03.2.03.0006 Seleksi Atlet Daerah Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi 120 Orang 111.950.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. - Atlet 123.145.000,00 DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA 2.19.03.2.03.0007 Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:13 Halaman 319 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah penerima Penghargaan olahraga 35 Orang 312.624.924,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. - Atlet 343.887.416,00 DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA 2.19.03.2.03.0008 Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science ) Jumlah Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaaan (Sport Science) 2 Pelatda 1.555.000.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. - Atlet 1.870.000.000,00 DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA 2.19.03.2.03.0009 Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:13 Halaman 320 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota yang Dibina dan Diberikan Pengembangan 22 Orang 580.008.000,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Majalengka Kulon DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. - Atlet 696.009.600,00 DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA 2.19.03.2.04 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga Presentasi induk organisasi keolahragaan aktif yang di bina - 100 persen 47.999.600,00 Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. - Organisasi Keolahragaan - 0,00 DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA 2.19.03.2.04.0005 Pelaksanaan Standar nasional pengelolaan Organisasi Keolahragaan di kabupaten/kota SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:13 Halaman 321 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Persentase pengelolaan organisasi keolahragaan di kabupaten/kota sesuai dengan standar nasional 3 Dokumen 47.999.600,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. - Organisasi Keolahragaan 0,00 DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA 2.19.03.2.05 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi Persentase penyelenggaraan olahraga masyarakat - 19,23 persen 518.021.800,00 Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. - Masyarakat - 569.823.980,00 DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA 2.19.03.2.05.0007 Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:13 Halaman 322 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen Lembaga Hasil Penyelenggaraan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan 3 Laporan 0,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. - Masyarakat 0,00 DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA 2.19.03.2.05.0008 Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Olahraga Tradisional di Masyarakat 2 Dokumen 274.899.800,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. - Masyarakat 302.389.780,00 DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA 2.19.03.2.05.0009 Penyediaan prasarana dan sarana olahraga rekreasi melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, pengembangan, dan pengawasan SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:13 Halaman 323 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan kabupaten/kota yang Tersedia dan Termanfaatkan 0 Unit 0,00 Kab. Majalengka, Talaga, Kertahayu PAJAK DAERAH Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. - Masyarakat 0,00 DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA 2.19.03.2.05.0010 Pemassalan olahraga dan penyelenggaraan festival Olahraga Rekreasi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional Jumlah Lembaga yang terfasilitasi dalam Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi 4 Lembaga 243.122.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. - Masyarakat 267.434.200,00 DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
4.2.19.04 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN Tingkat Partisipasi Kepramukaan - 32,45 Persen 0,00 - 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:13 Halaman 324 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 2.19.04.2.01 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan Presentasi pemuda yang dibina dalam organisasi kepramukaan - 81 Persen 0,00 Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. - organisasi kepramukaan - 0,00 DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA 2.19.04.2.01.0002 Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya 1 Organisasi 0,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. - organisasi kepramukaan 0,00 DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA 2.19.04.2.01.0005 Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:13 Halaman 325 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah 1 Laporan 0,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. - organisasi kepramukaan 0,00 DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH 5.812.957.175,00 0,00 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 5.812.957.175,00 0,00 2.23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN 855.895.000,00 0,00
1.2.23.02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN Nilai Tenaga Perpustakaan Nilai Pelayanan Perpustakaan Nilai Sarana dan Prasarana Perpustakaan yang sesuai SNP - 85,50 nilai 55,20 nilai 80,50 nilai 855.895.000,00 - 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:13 Halaman 326 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 2.23.02.2.01 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase sarana dan prasarana perpustakaan dalam kondisi baik Persentase tenaga perpustakaan yang bersertifikat Persentase peningkatan pengunjung perpustakaan - 100 persen 100 persen 100 persen 136.370.000,00 Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. - Aparatur dan Masyarakat - 0,00 DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH 2.23.02.2.01.0013 Pembinaan Perpustakaan Umum dan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota Jumlah perpustakaan umum dan khusus yang dibina sesuai kewenangan Kabupaten/Kota dalam mewujdukan Standar Nasional Perpustakaan 42 Perpustak aan 60.317.500,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK NON FISIK-DANA BANTUAN PEN GEMBANGAN PROGRAM PER PUSTAKAAN DAERAH Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. - Aparatur dan Masyarakat 0,00 DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH 2.23.02.2.01.0018 Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:13 Halaman 327 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Bahan Perpustakaan yang dikelola dan dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan 1500 Eksemplar 38.552.500,00 Kab. Majalengka, Cigasong, Cicenang DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. - Aparatur dan Masyarakat 0,00 DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH 2.23.02.2.01.0020 Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK 1 Perpustaka an 37.500.000,00 Kab. Majalengka, Cigasong, Cicenang DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK NON FISIK-DANA BANTUAN PEN GEMBANGAN PROGRAM PER PUSTAKAAN DAERAH - Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Aparatur dan Masyarakat 0,00 DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH 2.23.02.2.02 Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase peningkatan pengunjung perpustakaan - 100 persen 719.525.000,00 - Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Aparatur dan Masyarakat - 0,00 DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH 2.23.02.2.02.0009 Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:13 Halaman 328 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota 28 Orang 260.210.000,00 Kab. Majalengka, Cigasong, Cicenang DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK NON FISIK-DANA BANTUAN PEN GEMBANGAN PROGRAM PER PUSTAKAAN DAERAH - Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Aparatur dan Masyarakat 0,00 DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH 2.23.02.2.02.0010 Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat 1 Lokus 459.315.000,00 Kab. Majalengka, Cigasong, Cicenang DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK NON FISIK-DANA BANTUAN PEN GEMBANGAN PROGRAM PER PUSTAKAAN DAERAH Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. - Aparatur dan Masyarakat 0,00 DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH 2.24 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN 4.957.062.175,00 0,00
1.2.24.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai IKM Perangkat Daerah Nilai SAKIP Perangkat Daerah - 98,50 nilai 85,50 nilai 4.802.062.175,00 - 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:13 Halaman 329 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 2.24.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah dokumen perencanaan evaluasi dan pelaporan kinerja yang dilaksanakan - 7 dokumen 54.650.000,00 Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . - Aparatur - 0,00 DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH 2.24.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokumen 11.150.000,00 Kab. Majalengka, Cigasong, Cicenang DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . - Aparatur 0,00 DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH 2.24.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 2 Dokumen 10.000.000,00 Kab. Majalengka, Cigasong, Cicenang DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - Aparatur 0,00 DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH 2.24.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen 6.000.000,00 Kab. Majalengka, Cigasong, Cicenang DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - Aparatur 0,00 DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH 2.24.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 Dokumen 6.000.000,00 Kab. Majalengka, Cigasong, Cicenang DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - Aparatur 0,00 DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH 2.24.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 4 Laporan 10.000.000,00 Kab. Majalengka, Cigasong, Cicenang DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - Aparatur 0,00 DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:13 Halaman 330 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 2.24.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2 Laporan 11.500.000,00 Kab. Majalengka, Cigasong, Cicenang DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - Aparatur 0,00 DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH 2.24.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah kegiatan administrasi keuangan yang dilaksanakan - 2 kegiatan 3.571.491.085,00 - Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Aparatur - 0,00 DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH 2.24.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 28 Orang/bulan 3.563.491.085,00 Kab. Majalengka, Cigasong, Cicenang DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Aparatur 0,00 DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH 2.24.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 8.000.000,00 Kab. Majalengka, Cigasong, Cicenang DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . - Aparatur 0,00 DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:13 Halaman 331 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 2.24.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Persentase pelaksanaan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD - 100 persen 6.000.000,00 Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . - Aparatur - 0,00 DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH 2.24.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 4 Laporan 6.000.000,00 Kab. Majalengka, Cigasong, Cicenang DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . - Aparatur 0,00 DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH 2.24.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase keterpenuhan layanan administrasi umum perangkat daerah - 100 persen 279.501.000,00 Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . - Aparatur - 0,00 DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH 2.24.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:13 Halaman 332 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 4 Paket 10.000.000,00 Kab. Majalengka, Cigasong, Cicenang DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . - Aparatur 0,00 DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH 2.24.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 4 Paket 55.000.005,00 Kab. Majalengka, Cigasong, Cicenang DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . - Aparatur 0,00 DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH 2.24.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 4 Paket 15.000.000,00 Kab. Majalengka, Cigasong, Cicenang DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . - Aparatur 0,00 DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH 2.24.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:13 Halaman 333 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 4 Paket 47.000.000,00 Kab. Majalengka, Cigasong, Cicenang DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . - Aparatur 0,00 DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH 2.24.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 4 Paket 15.000.000,00 Kab. Majalengka, Cigasong, Cicenang DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . - Aparatur 0,00 DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH 2.24.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 4 Dokumen 15.500.000,00 Kab. Majalengka, Cigasong, Cicenang DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . - Aparatur 0,00 DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH 2.24.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:13 Halaman 334 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 24 Laporan 122.000.995,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Cicenang DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . - Aparatur 0,00 DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH 2.24.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase pemenuhan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan perangkat daerah - 100 persen 116.705.000,00 Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . - Aparatur - 0,00 DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH 2.24.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 4 Unit 116.705.000,00 Kab. Majalengka, Cigasong, Cicenang DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . - Aparatur 0,00 DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH 2.24.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase keterpenuhan layanan jasa penunjang urusan kantor - 100 persen 627.636.090,00 Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . - Aparatur - 0,00 DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:13 Halaman 335 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 2.24.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 232.176.090,00 Kab. Majalengka, Cigasong, Cicenang DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . - Aparatur 0,00 DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH 2.24.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 13 Laporan 395.460.000,00 Kab. Majalengka, Cigasong, Cicenang DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . - Aparatur 0,00 DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH 2.24.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase BMD penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipeliharan - 100 persen 146.079.000,00 Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . - Aparatur - 0,00 DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH 2.24.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:13 Halaman 336 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 100.000.000,00 Kab. Majalengka, Cigasong, Cicenang DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . - Aparatur 0,00 DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH 2.24.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 30 Unit 46.079.000,00 Kab. Majalengka, Cigasong, Cicenang DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . - Aparatur 0,00 DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
2.2.24.02 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP Nilai Aspek Pembinaan Nilai aspek pengelolaan arsip statis Nilai aspek sumber daya kearsipan - 56 PD 12 poin 10 orang 125.000.000,00 - 0,00 2.24.02.2.01 Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota Persentase PD yang melaksanakan pengelolaan arsip dinamis sesuai standar baku kearsipan - 100 persen 40.000.000,00 Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . - Aparatur - 0,00 DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH 2.24.02.2.01.0003 Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:13 Halaman 337 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota 56 Laporan 40.000.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . - Aparatur 0,00 DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH 2.24.02.2.02 Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota Persentase arsip statis yang diselamatkan - 100 persen 25.000.000,00 Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . - Aparatur - 0,00 DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH 2.24.02.2.02.0001 Pengumpulan dan Penyampaian Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga kepada ANRI Jumlah Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga yang Dikumpulkan dan Disampaikan kepada ANRI 10 Arsip 25.000.000,00 Kab. Majalengka, Cigasong, Cicenang DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . - Aparatur 0,00 DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH 2.24.02.2.03 Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota Persentase layanan penyedia informasi, akses dan layanan kearsipan yang disediakan - 100 persen 60.000.000,00 Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . - Aparatur - 0,00 DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:13 Halaman 338 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 2.24.02.2.03.0001 Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN 132 Pengguna 60.000.000,00 Kab. Majalengka, Cigasong, Cicenang DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . - Aparatur 0,00 DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
3.2.24.03 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP Nilai aspek pengelolaan arsip statis - 12 poin 30.000.000,00 - 0,00 2.24.03.2.03 Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan Jumlah daftar arsip yang diselamatkan - 1 daftar 30.000.000,00 Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . - Aparatur - 0,00 DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH 2.24.03.2.03.0001 Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota 10 Daftar 30.000.000,00 Kab. Majalengka, Cigasong, Cicenang DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . - Aparatur 0,00 DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN 8.837.198.753,00 7.900.810.993,00 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 599.364.000,00 620.800.400,00 2.22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN 599.364.000,00 620.800.400,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:13 Halaman 339 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1.2.22.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN Persentase Peningkatan Kebudayaan Daerah - 10 persen 437.364.000,00 - 446.600.400,00 2.22.02.2.01 Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota - - - 62.364.000,00 Memperkua t penyelara san kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta penin gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. - Pelaku Budaya dan Masyarakat - 68.600.400,00 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN 2.22.02.2.01.0001 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan 1 Objek 62.364.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkua t penyelara san kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta penin gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. - Pelaku Budaya dan Masyarakat 68.600.400,00 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:13 Halaman 340 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 2.22.02.2.02 Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota - - - 375.000.000,00 Memperkua t penyelara san kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta penin gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. - juru pemeliharaan makam - 378.000.000,00 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN 2.22.02.2.02.0001 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan 2 Objek 0,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkua t penyelara san kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta penin gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. - juru pemeliharaan makam 0,00 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN 2.22.02.2.02.0002 Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:13 Halaman 341 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional 2 Laporan 375.000.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkua t penyelara san kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta penin gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. - juru pemeliharaan makam 378.000.000,00 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
2.2.22.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL Presentase Seni Tradisional yang direvitalisasi - 2 persen 50.000.000,00 - 51.000.000,00 2.22.03.2.01 Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota - - 50.000.000,00 Memperkua t penyelara san kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta penin gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. - Pelaku Sanggar Seni dan masyarakat - 51.000.000,00 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN 2.22.03.2.01.0003 Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:13 Halaman 342 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya 1 Lembaga 50.000.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkua t penyelara san kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta penin gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. - Pelaku Sanggar Seni dan masyarakat 51.000.000,00 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
3.2.22.04 PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH Presentase Jumlah Dokumen Sejarah Lokal yang di lestarikan - 2 persen 50.000.000,00 - 55.000.000,00 2.22.04.2.01 Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota - - - 50.000.000,00 Memperkua t penyelara san kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta penin gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. - Pelaku Sejarah dan masyarakat - 55.000.000,00 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN 2.22.04.2.01.0001 Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:13 Halaman 343 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi yang Diberdayakan 20 Orang 50.000.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkua t penyelara san kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta penin gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. - Pelaku Sejarah dan masyarakat 55.000.000,00 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
4.2.22.05 PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA Persentase cagar budaya yang terlindungi - 3 persen 62.000.000,00 - 68.200.000,00 2.22.05.2.02 Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota - - - 62.000.000,00 Memperkua t penyelara san kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta penin gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. - pelaku cagar budaya - 68.200.000,00 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN 2.22.05.2.02.0002 Pengembangan Cagar Budaya SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:13 Halaman 344 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan 1 Objek 62.000.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkua t penyelara san kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta penin gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. - pelaku cagar budaya 68.200.000,00 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
5.2.22.06 PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN Persentase Museum yang direvitalisasi - 1 persen 0,00 - 0,00 2.22.06.2.01 Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota - - - 0,00 Memperkua t penyelara san kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta penin gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. - para Cagar budaya dan masyarakat - 0,00 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN 2.22.06.2.01.0002 Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:13 Halaman 345 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Sumber Daya Manusia Permuseuman yang Ditingkatkan Mutu dan Kapasitasnya 10 Orang 0,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkua t penyelara san kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta penin gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. - para Cagar budaya dan masyarakat 0,00 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 8.237.834.753,00 7.280.010.593,00 3.26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA 8.237.834.753,00 7.280.010.593,00
1.3.26.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai RB General Perangkat Daerah - 36 nilai 6.550.542.753,00 - 6.709.010.593,00 3.26.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah nilai sakip perangkat daerah - 76 nilai 31.890.000,00 - - Dinas Pariwisata dan Kebudayan - 34.690.000,00 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN 3.26.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokumen 2.990.000,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Majalengka Wetan DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - Dinas Pariwisata dan Kebudayan 3.200.000,00 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN 3.26.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 2 Dokumen 4.000.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - Dinas Pariwisata dan Kebudayan 4.500.000,00 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN 3.26.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 3 Dokumen 3.000.000,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Majalengka Wetan DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - Dinas Pariwisata dan Kebudayan 3.200.000,00 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN 3.26.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 2 Dokumen 4.900.000,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Majalengka Wetan DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - Dinas Pariwisata dan Kebudayan 5.390.000,00 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:13 Halaman 346 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 3.26.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 3 Dokumen 3.000.000,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Majalengka Wetan DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - Dinas Pariwisata dan Kebudayan 3.200.000,00 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN 3.26.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 2 Laporan 4.000.000,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Majalengka Wetan DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - Dinas Pariwisata dan Kebudayan 4.200.000,00 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN 3.26.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4 Laporan 10.000.000,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Majalengka Wetan DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - Dinas Pariwisata dan Kebudayan 11.000.000,00 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN 3.26.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Pegawai yang menerima gaji dan Tunjangan - 100 persen 5.621.054.966,00 - Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Dinas Pariwisata dan Kebudayan - 5.721.000.000,00 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN 3.26.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 35 Orang/bulan 5.621.054.966,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Dinas Pariwisata dan Kebudayan 5.721.000.000,00 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN 3.26.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - 308.551.287,00 - - Dinas Pariwisata dan Kebudayaan - 329.369.843,00 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:13 Halaman 347 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 3.26.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 9.998.250,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Majalengka Wetan DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 11.000.000,00 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN 3.26.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 76.954.237,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Majalengka Wetan DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 84.649.843,00 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN 3.26.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 9.998.800,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Majalengka Wetan DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 11.000.000,00 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN 3.26.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 40.400.000,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Majalengka Wetan DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 44.400.000,00 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN 3.26.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 11.200.000,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Majalengka Wetan DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 12.320.000,00 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN 3.26.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 1 Dokumen 10.000.000,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Majalengka Wetan DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 11.000.000,00 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN 3.26.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 150.000.000,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Majalengka Wetan DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 155.000.000,00 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN 3.26.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 578.146.500,00 - - Dinas Pariwisata dan Kebudayan - 611.960.750,00 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN 3.26.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 288.142.500,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Majalengka Wetan DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - Dinas Pariwisata dan Kebudayan 316.956.750,00 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN 3.26.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:13 Halaman 348 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 290.004.000,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Majalengka Wetan DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - Dinas Pariwisata dan Kebudayan 295.004.000,00 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN 3.26.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 10.900.000,00 - - Dinas Pariwisata dan Kebudayan - 11.990.000,00 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN 3.26.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 1 Unit 900.000,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Majalengka Wetan DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - Dinas Pariwisata dan Kebudayan 990.000,00 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN 3.26.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 1 Unit 10.000.000,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Majalengka Wetan DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - Dinas Pariwisata dan Kebudayan 11.000.000,00 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
2.3.26.02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA Persentase Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata - 5 persen 1.268.200.000,00 - 137.000.000,00 3.26.02.2.01 Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota Persentase Peningkatan Daya Tarik Wisata - 2 persen 40.000.000,00 Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. - Pelaku Wisata dan Masyarakat - 42.000.000,00 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN 3.26.02.2.01.0008 Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:13 Halaman 349 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Orang Pengelola Daya Tarik Wisata Unggulan yang Dikembangkan 15 Orang 40.000.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. - Pelaku Wisata dan Masyarakat 42.000.000,00 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN 3.26.02.2.02 Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota Persentase Pengelolaan Kawasan Strategis - 5 persen 1.138.200.000,00 Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. - Pelaku Wisata dan Masyarakat - 0,00 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN 3.26.02.2.02.0001 Penetapan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:13 Halaman 350 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Tersedianya Dokumen Penetapan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota 2 Dokumen 1.138.200.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. - Pelaku Wisata dan Masyarakat 0,00 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN 3.26.02.2.03 Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota Persentase Pengelolaan Destinasi Pariwisata - 2 persen 50.000.000,00 Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. - Pelaku Wisata dan Masyarakat - 51.000.000,00 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN 3.26.02.2.03.0003 Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:13 Halaman 351 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi) 1 Lokasi 50.000.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. - Pelaku Wisata dan Masyarakat 51.000.000,00 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN 3.26.02.2.04 Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota - - - 40.000.000,00 Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. - Pelaku Wisata dan Masyarakat - 44.000.000,00 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN 3.26.02.2.04.0012 Pengelolaan Investasi Pariwisata Kab/Kota SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:13 Halaman 352 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Pengelolaan Investasi Pariwisata Kab/Kota 1 Laporan 40.000.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. - Pelaku Wisata dan Masyarakat 44.000.000,00 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
3.3.26.03 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA Persentase Peningkatan Daya Tarik Wisata yang dipromosikan - 5 persen 249.092.000,00 - 251.000.000,00 3.26.03.2.01 Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota undefined - undefined undefined 249.092.000,00 Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. - Pelaku wisata,ekrap ,budaya dan Steakholder terkait - 251.000.000,00 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN 3.26.03.2.01.0003 Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:13 Halaman 353 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri 1 Dokumen 20.000.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. - Pelaku wisata,ekrap ,budaya dan Steakholder terkait 21.000.000,00 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN 3.26.03.2.01.0004 Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri 2 Dokumen 20.000.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. - Pelaku wisata,ekrap ,budaya dan Steakholder terkait 21.000.000,00 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN 3.26.03.2.01.0006 Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:13 Halaman 354 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri 1 Kegiatan 50.000.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. - Pelaku wisata,ekrap ,budaya dan Steakholder terkait 51.000.000,00 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN 3.26.03.2.01.0007 Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri 2 Promosi 159.092.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. - Pelaku wisata,ekrap ,budaya dan Steakholder terkait 158.000.000,00 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
4.3.26.04 PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL Presentase Peningkatan Pelaku Ekraf - 2 persen 30.000.000,00 - 32.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:13 Halaman 355 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 3.26.04.2.01 Penyediaan Prasarana (Zona Kreatif/Ruang Kreatif/Kota Kreatif) sebagai Ruang Berekspresi, Berpromosi dan Berinteraksi bagi Insan Kreatif di Daerah Kabupaten/Kota - - - 15.000.000,00 Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru - Pelaku ekrap dan Steakholder terkait - 16.000.000,00 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN 3.26.04.2.01.0001 Pengembangan dan Revitalisasi Prasarana Kota Kreatif Jumlah Sarana dan Prasarana Kota Kreatif yang tersedia 1 Unit 15.000.000,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Majalengka Wetan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru - Pelaku ekrap dan Steakholder terkait 16.000.000,00 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN 3.26.04.2.02 Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif - - - 15.000.000,00 Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru - Presentase Peningkatan Pelaku Ekraf - 16.000.000,00 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN 3.26.04.2.02.0005 Pengembangan Sistem Pemasaran SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:13 Halaman 356 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Sistem Pemasaran Ekonomi Kreatif 1 Dokumen 15.000.000,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Majalengka Wetan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru - Presentase Peningkatan Pelaku Ekraf 16.000.000,00 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
5.3.26.05 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF persentase Sertifikasi Pelaku ekonomi Kreatif - 2 persen 140.000.000,00 - 151.000.000,00 3.26.05.2.01 Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar - - - 100.000.000,00 Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru - Presentase Peningkatan Pelaku Ekraf - 110.000.000,00 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN 3.26.05.2.01.0005 Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif 1 Laporan 100.000.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru - Presentase Peningkatan Pelaku Ekraf 110.000.000,00 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:13 Halaman 357 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 3.26.05.2.02 Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif - - - 40.000.000,00 Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru - Presentase Peningkatan Pelaku Ekraf - 41.000.000,00 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN 3.26.05.2.02.0001 Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif 1 Orang 40.000.000,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Majalengka Wetan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru - Presentase Peningkatan Pelaku Ekraf 41.000.000,00 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN 10.614.518.392,00 13.043.902.278,00 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 10.614.518.392,00 13.043.902.278,00 3.30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN 10.006.790.392,00 12.603.902.278,00
1.3.30.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai RB General Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri - 37.96 Persen 71.7 Persen 8.430.292.715,00 - 8.798.902.278,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:13 Halaman 358 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 3.30.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - - 34.950.000,00 - Mengemba ngkan Ekonomi Kerakyatan dan Investasi Berbasis Kearifan Lingkungan yang Tidak Eksploitatif Mengemba ngkan Ekonomi Inklusif Dan Produktif Serta Meni ngkatkan K emandirian Pangan Aparatur - 38.500.000,00 DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN 3.30.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokumen 5.500.000,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Majalengka Kulon DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mengemba ngkan Ekonomi Kerakyatan dan Investasi Berbasis Kearifan Lingkungan yang Tidak Eksploitatif Mengemba ngkan Ekonomi Inklusif Dan Produktif Serta Meni ngkatkan K emandirian Pangan Aparatur 6.000.000,00 DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN 3.30.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 4.000.000,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Majalengka Kulon DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mengemba ngkan Ekonomi Kerakyatan dan Investasi Berbasis Kearifan Lingkungan yang Tidak Eksploitatif Mengemba ngkan Ekonomi Inklusif Dan Produktif Serta Meni ngkatkan K emandirian Pangan Aparatur 4.500.000,00 DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:13 Halaman 359 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 3.30.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen 5.350.000,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Majalengka Kulon DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mengemba ngkan Ekonomi Kerakyatan dan Investasi Berbasis Kearifan Lingkungan yang Tidak Eksploitatif Mengemba ngkan Ekonomi Inklusif Dan Produktif Serta Meni ngkatkan K emandirian Pangan Aparatur 6.000.000,00 DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN 3.30.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen 4.050.000,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Majalengka Kulon DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mengemba ngkan Ekonomi Kerakyatan dan Investasi Berbasis Kearifan Lingkungan yang Tidak Eksploitatif Mengemba ngkan Ekonomi Inklusif Dan Produktif Serta Meni ngkatkan K emandirian Pangan Aparatur 4.500.000,00 DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN 3.30.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:13 Halaman 360 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 Dokumen 4.050.000,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Majalengka Kulon DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mengemba ngkan Ekonomi Kerakyatan dan Investasi Berbasis Kearifan Lingkungan yang Tidak Eksploitatif Mengemba ngkan Ekonomi Inklusif Dan Produktif Serta Meni ngkatkan K emandirian Pangan Aparatur 4.500.000,00 DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN 3.30.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 16 Laporan 4.000.000,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Majalengka Kulon DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mengemba ngkan Ekonomi Kerakyatan dan Investasi Berbasis Kearifan Lingkungan yang Tidak Eksploitatif Mengemba ngkan Ekonomi Inklusif Dan Produktif Serta Meni ngkatkan K emandirian Pangan Aparatur 4.500.000,00 DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN 3.30.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2 Laporan 8.000.000,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Majalengka Kulon DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mengemba ngkan Ekonomi Kerakyatan dan Investasi Berbasis Kearifan Lingkungan yang Tidak Eksploitatif Mengemba ngkan Ekonomi Inklusif Dan Produktif Serta Meni ngkatkan K emandirian Pangan Aparatur 8.500.000,00 DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:13 Halaman 361 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 3.30.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - - 7.421.701.241,00 - Mengemba ngkan Ekonomi Kerakyatan dan Investasi Berbasis Kearifan Lingkungan yang Tidak Eksploitatif Mengemba ngkan Ekonomi Inklusif Dan Produktif Serta Meni ngkatkan K emandirian Pangan Aparatur - 7.648.902.278,00 DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN 3.30.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 58 Orang/bulan 7.406.701.241,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Majalengka Kulon DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mengemba ngkan Ekonomi Kerakyatan dan Investasi Berbasis Kearifan Lingkungan yang Tidak Eksploitatif Mengemba ngkan Ekonomi Inklusif Dan Produktif Serta Meni ngkatkan K emandirian Pangan Aparatur 7.628.902.278,00 DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN 3.30.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD 16 Laporan 15.000.000,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Majalengka Kulon DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mengemba ngkan Ekonomi Kerakyatan dan Investasi Berbasis Kearifan Lingkungan yang Tidak Eksploitatif Mengemba ngkan Ekonomi Inklusif Dan Produktif Serta Meni ngkatkan K emandirian Pangan Aparatur 20.000.000,00 DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:13 Halaman 362 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 3.30.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - 476.821.474,00 - Mengemba ngkan Ekonomi Kerakyatan dan Investasi Berbasis Kearifan Lingkungan yang Tidak Eksploitatif Mengemba ngkan Ekonomi Inklusif Dan Produktif Serta Meni ngkatkan K emandirian Pangan Aparatur - 528.500.000,00 DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN 3.30.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 15.000.000,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Majalengka Kulon DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mengemba ngkan Ekonomi Kerakyatan dan Investasi Berbasis Kearifan Lingkungan yang Tidak Eksploitatif Mengemba ngkan Ekonomi Inklusif Dan Produktif Serta Meni ngkatkan K emandirian Pangan Aparatur 16.500.000,00 DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN 3.30.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:13 Halaman 363 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 2 Paket 164.000.000,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Majalengka Kulon DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mengemba ngkan Ekonomi Kerakyatan dan Investasi Berbasis Kearifan Lingkungan yang Tidak Eksploitatif Mengemba ngkan Ekonomi Inklusif Dan Produktif Serta Meni ngkatkan K emandirian Pangan Aparatur 185.000.000,00 DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN 3.30.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 20.000.000,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Majalengka Kulon DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mengemba ngkan Ekonomi Kerakyatan dan Investasi Berbasis Kearifan Lingkungan yang Tidak Eksploitatif Mengemba ngkan Ekonomi Inklusif Dan Produktif Serta Meni ngkatkan K emandirian Pangan Aparatur 25.000.000,00 DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN 3.30.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 57.821.474,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Majalengka Kulon DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mengemba ngkan Ekonomi Kerakyatan dan Investasi Berbasis Kearifan Lingkungan yang Tidak Eksploitatif Mengemba ngkan Ekonomi Inklusif Dan Produktif Serta Meni ngkatkan K emandirian Pangan Aparatur 60.000.000,00 DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:13 Halaman 364 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 3.30.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 2 Dokumen 20.000.000,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Majalengka Kulon DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mengemba ngkan Ekonomi Kerakyatan dan Investasi Berbasis Kearifan Lingkungan yang Tidak Eksploitatif Mengemba ngkan Ekonomi Inklusif Dan Produktif Serta Meni ngkatkan K emandirian Pangan Aparatur 22.000.000,00 DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN 3.30.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 200.000.000,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Majalengka Kulon DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mengemba ngkan Ekonomi Kerakyatan dan Investasi Berbasis Kearifan Lingkungan yang Tidak Eksploitatif Mengemba ngkan Ekonomi Inklusif Dan Produktif Serta Meni ngkatkan K emandirian Pangan Aparatur 220.000.000,00 DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN 3.30.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 431.820.000,00 - Mengemba ngkan Ekonomi Kerakyatan dan Investasi Berbasis Kearifan Lingkungan yang Tidak Eksploitatif Mengemba ngkan Ekonomi Inklusif Dan Produktif Serta Meni ngkatkan K emandirian Pangan Aparatur - 465.000.000,00 DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:13 Halaman 365 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 3.30.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 290.000.000,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Majalengka Kulon DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mengemba ngkan Ekonomi Kerakyatan dan Investasi Berbasis Kearifan Lingkungan yang Tidak Eksploitatif Mengemba ngkan Ekonomi Inklusif Dan Produktif Serta Meni ngkatkan K emandirian Pangan Aparatur 300.000.000,00 DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN 3.30.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Laporan 10.000.000,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Majalengka Kulon DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mengemba ngkan Ekonomi Kerakyatan dan Investasi Berbasis Kearifan Lingkungan yang Tidak Eksploitatif Mengemba ngkan Ekonomi Inklusif Dan Produktif Serta Meni ngkatkan K emandirian Pangan Aparatur 15.000.000,00 DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN 3.30.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:13 Halaman 366 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 131.820.000,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Majalengka Kulon DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mengemba ngkan Ekonomi Kerakyatan dan Investasi Berbasis Kearifan Lingkungan yang Tidak Eksploitatif Mengemba ngkan Ekonomi Inklusif Dan Produktif Serta Meni ngkatkan K emandirian Pangan Aparatur 150.000.000,00 DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN 3.30.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 65.000.000,00 - Mengemba ngkan Ekonomi Kerakyatan dan Investasi Berbasis Kearifan Lingkungan yang Tidak Eksploitatif Mengemba ngkan Ekonomi Inklusif Dan Produktif Serta Meni ngkatkan K emandirian Pangan Aparatur - 118.000.000,00 DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN 3.30.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 11 Unit 15.000.000,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Majalengka Kulon DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mengemba ngkan Ekonomi Kerakyatan dan Investasi Berbasis Kearifan Lingkungan yang Tidak Eksploitatif Mengemba ngkan Ekonomi Inklusif Dan Produktif Serta Meni ngkatkan K emandirian Pangan Aparatur 18.000.000,00 DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN 3.30.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:13 Halaman 367 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 50.000.000,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Majalengka Kulon DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mengemba ngkan Ekonomi Kerakyatan dan Investasi Berbasis Kearifan Lingkungan yang Tidak Eksploitatif Mengemba ngkan Ekonomi Inklusif Dan Produktif Serta Meni ngkatkan K emandirian Pangan Aparatur 100.000.000,00 DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
2.3.30.02 PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN - - - 25.000.000,00 - 35.000.000,00 3.30.02.2.07 Penerbitan Surat Keterangan Asal (bagi Daerah Kabupaten/Kota yang Telah Ditetapkan sebagai Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal) - - - 25.000.000,00 - Mengemba ngkan Ekonomi Inklusif Dan Produktif Serta Meni ngkatkan K emandirian Pangan - - 35.000.000,00 DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN 3.30.02.2.07.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA Jumlah Dokumen Penerbitan Surat Keterangan Asal 1 Dokumen 25.000.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mengemba ngkan Ekonomi Inklusif Dan Produktif Serta Meni ngkatkan K emandirian Pangan - 35.000.000,00 DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
3.3.30.03 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN Persentase Sarana Distribusi Perdagangan yang memenuhi standar - 1.92 % 727.857.677,00 - 2.600.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:13 Halaman 368 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 3.30.03.2.01 Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan - 1 Unit 196.000.000,00 Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mengemba ngkan Ekonomi Kerakyatan dan Investasi Berbasis Kearifan Lingkungan yang Tidak Eksploitatif Mengemba ngkan Ekonomi Inklusif Dan Produktif Serta Meni ngkatkan K emandirian Pangan Masyarakat - 2.025.000.000,00 DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN 3.30.03.2.01.0001 Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan 1 Unit 176.000.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mengemba ngkan Ekonomi Kerakyatan dan Investasi Berbasis Kearifan Lingkungan yang Tidak Eksploitatif Mengemba ngkan Ekonomi Inklusif Dan Produktif Serta Meni ngkatkan K emandirian Pangan Masyarakat 2.000.000.000,00 DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN 3.30.03.2.01.0002 Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan 1 Unit 20.000.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mengemba ngkan Ekonomi Kerakyatan dan Investasi Berbasis Kearifan Lingkungan yang Tidak Eksploitatif Mengemba ngkan Ekonomi Inklusif Dan Produktif Serta Meni ngkatkan K emandirian Pangan Masyarakat 25.000.000,00 DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:13 Halaman 369 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 3.30.03.2.02 Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya Jumlah Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan yang mendapatkan pembinaan - 25 Orang 531.857.677,00 Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mengemba ngkan Ekonomi Kerakyatan dan Investasi Berbasis Kearifan Lingkungan yang Tidak Eksploitatif Mengemba ngkan Ekonomi Inklusif Dan Produktif Serta Meni ngkatkan K emandirian Pangan Masyarakat - 575.000.000,00 DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN 3.30.03.2.02.0001 Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan 1 Dokumen 0,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mengemba ngkan Ekonomi Kerakyatan dan Investasi Berbasis Kearifan Lingkungan yang Tidak Eksploitatif Mengemba ngkan Ekonomi Inklusif Dan Produktif Serta Meni ngkatkan K emandirian Pangan Masyarakat 25.000.000,00 DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN 3.30.03.2.02.0002 Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan 1 Dokumen 531.857.677,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mengemba ngkan Ekonomi Kerakyatan dan Investasi Berbasis Kearifan Lingkungan yang Tidak Eksploitatif Mengemba ngkan Ekonomi Inklusif Dan Produktif Serta Meni ngkatkan K emandirian Pangan Masyarakat 550.000.000,00 DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:13 Halaman 370 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
4.3.30.04 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING Persentase rekomendasi hasil pengawasan harga dan ketersediaan barang yang ditindaklanjuti - 80 % 231.820.000,00 - 300.000.000,00 3.30.04.2.02 Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota Persentase komoditas dan harga bapokting yang ketersediaannya di awasi - 90 % 231.820.000,00 Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mengemba ngkan Ekonomi Kerakyatan dan Investasi Berbasis Kearifan Lingkungan yang Tidak Eksploitatif Mengemba ngkan Ekonomi Inklusif Dan Produktif Serta Meni ngkatkan K emandirian Pangan Masyarakat - 300.000.000,00 DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN 3.30.04.2.02.0001 Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota 1 Laporan 131.820.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mengemba ngkan Ekonomi Kerakyatan dan Investasi Berbasis Kearifan Lingkungan yang Tidak Eksploitatif Mengemba ngkan Ekonomi Inklusif Dan Produktif Serta Meni ngkatkan K emandirian Pangan Masyarakat 150.000.000,00 DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN 3.30.04.2.02.0003 Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:13 Halaman 371 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota 2 Laporan 100.000.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mengemba ngkan Ekonomi Kerakyatan dan Investasi Berbasis Kearifan Lingkungan yang Tidak Eksploitatif Mengemba ngkan Ekonomi Inklusif Dan Produktif Serta Meni ngkatkan K emandirian Pangan Masyarakat 150.000.000,00 DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
5.3.30.05 PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR Persentase Kenaikan Ekspor - 5 Persen 350.000.000,00 - 560.000.000,00 3.30.05.2.01 Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah pelaku ekspor yang difasilitasi - 30 pelaku usaha 350.000.000,00 Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mengemba ngkan Ekonomi Kerakyatan dan Investasi Berbasis Kearifan Lingkungan yang Tidak Eksploitatif Mengemba ngkan Ekonomi Inklusif Dan Produktif Serta Meni ngkatkan K emandirian Pangan Pelaku Usaha Ekspor - 560.000.000,00 DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN 3.30.05.2.01.0003 Pameran Dagang Lokal SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:13 Halaman 372 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal 30 Pelaku Usaha 300.000.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mengemba ngkan Ekonomi Kerakyatan dan Investasi Berbasis Kearifan Lingkungan yang Tidak Eksploitatif Mengemba ngkan Ekonomi Inklusif Dan Produktif Serta Meni ngkatkan K emandirian Pangan Pelaku Usaha Ekspor 500.000.000,00 DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN 3.30.05.2.01.0005 Peningkatan Citra Produk Ekspor Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun Menjadi Materi Promosi 30 Produk 50.000.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mengemba ngkan Ekonomi Kerakyatan dan Investasi Berbasis Kearifan Lingkungan yang Tidak Eksploitatif Mengemba ngkan Ekonomi Inklusif Dan Produktif Serta Meni ngkatkan K emandirian Pangan Pelaku Usaha Ekspor 60.000.000,00 DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
6.3.30.06 PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN Persentase alat UTTP yang memenui standar - 30 Persen 136.364.000,00 - 135.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:13 Halaman 373 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 3.30.06.2.01 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan Jumlah BDKT yang teruji Jumlah UTTP yang teruji - 400 sampel 1500 unit 136.364.000,00 Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mengemba ngkan Ekonomi Kerakyatan dan Investasi Berbasis Kearifan Lingkungan yang Tidak Eksploitatif Mengemba ngkan Ekonomi Inklusif Dan Produktif Serta Meni ngkatkan K emandirian Pangan Masyarakat pemilik UTTP - 135.000.000,00 DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN 3.30.06.2.01.0001 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang 1500 Unit 60.000.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mengemba ngkan Ekonomi Kerakyatan dan Investasi Berbasis Kearifan Lingkungan yang Tidak Eksploitatif Mengemba ngkan Ekonomi Inklusif Dan Produktif Serta Meni ngkatkan K emandirian Pangan Masyarakat pemilik UTTP 75.000.000,00 DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN 3.30.06.2.01.0002 Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina 30 Orang 76.364.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mengemba ngkan Ekonomi Kerakyatan dan Investasi Berbasis Kearifan Lingkungan yang Tidak Eksploitatif Mengemba ngkan Ekonomi Inklusif Dan Produktif Serta Meni ngkatkan K emandirian Pangan Masyarakat pemilik UTTP 60.000.000,00 DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:13 Halaman 374 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
7.3.30.07 PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI Persentase peningkatan produk dalam negeri yang dipromosikan - 2 Persen 105.456.000,00 - 175.000.000,00 3.30.07.2.01 Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Jumlah produk yang dipromosikan - 20 Produk 105.456.000,00 Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mengemba ngkan Ekonomi Kerakyatan dan Investasi Berbasis Kearifan Lingkungan yang Tidak Eksploitatif Mengemba ngkan Ekonomi Inklusif Dan Produktif Serta Meni ngkatkan K emandirian Pangan Pelaku usaha - 175.000.000,00 DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN 3.30.07.2.01.0005 Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota 30 UMKM 52.728.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mengemba ngkan Ekonomi Kerakyatan dan Investasi Berbasis Kearifan Lingkungan yang Tidak Eksploitatif Mengemba ngkan Ekonomi Inklusif Dan Produktif Serta Meni ngkatkan K emandirian Pangan Pelaku usaha 120.000.000,00 DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN 3.30.07.2.01.0006 Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:13 Halaman 375 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalam negeri melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi 30 UMKM 52.728.000,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mengemba ngkan Ekonomi Kerakyatan dan Investasi Berbasis Kearifan Lingkungan yang Tidak Eksploitatif Mengemba ngkan Ekonomi Inklusif Dan Produktif Serta Meni ngkatkan K emandirian Pangan Pelaku usaha 55.000.000,00 DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN 3.31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN 607.728.000,00 440.000.000,00
1.3.31.02 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI Persentase IKM Olahan Pangan yang berdaya saing Persentase IKM Olahan Pangan yang memiliki Jaminan Halal Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan Sektor Industri - 23.5 Persen 17 Persen 30 Persen 505.000.000,00 - 320.000.000,00 3.31.02.2.01 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota - - - 505.000.000,00 - Mengemba ngkan Ekonomi Kerakyatan dan Investasi Berbasis Kearifan Lingkungan yang Tidak Eksploitatif Mengemba ngkan Ekonomi Inklusif Dan Produktif Serta Meni ngkatkan K emandirian Pangan Masyarakat - 320.000.000,00 DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN 3.31.02.2.01.0001 Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:13 Halaman 376 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri 1 Dokumen 150.000.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mengemba ngkan Ekonomi Kerakyatan dan Investasi Berbasis Kearifan Lingkungan yang Tidak Eksploitatif Mengemba ngkan Ekonomi Inklusif Dan Produktif Serta Meni ngkatkan K emandirian Pangan Masyarakat 200.000.000,00 DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN 3.31.02.2.01.0003 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri 1 Dokumen 30.000.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mengemba ngkan Ekonomi Kerakyatan dan Investasi Berbasis Kearifan Lingkungan yang Tidak Eksploitatif Mengemba ngkan Ekonomi Inklusif Dan Produktif Serta Meni ngkatkan K emandirian Pangan Masyarakat 35.000.000,00 DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN 3.31.02.2.01.0004 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri 1 Dokumen 55.000.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mengemba ngkan Ekonomi Kerakyatan dan Investasi Berbasis Kearifan Lingkungan yang Tidak Eksploitatif Mengemba ngkan Ekonomi Inklusif Dan Produktif Serta Meni ngkatkan K emandirian Pangan Masyarakat 60.000.000,00 DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:13 Halaman 377 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 3.31.02.2.01.0005 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat 1 Dokumen 270.000.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU), DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT) - Mengemba ngkan Ekonomi Kerakyatan dan Investasi Berbasis Kearifan Lingkungan yang Tidak Eksploitatif Mengemba ngkan Ekonomi Inklusif Dan Produktif Serta Meni ngkatkan K emandirian Pangan Masyarakat 25.000.000,00 DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
2.3.31.04 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL Persentase Informasi Industri yang dapat diakses melalui Sistem Informasi Industri Nasional - 30 Persen 102.728.000,00 - 120.000.000,00 3.31.04.2.01 Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota - - - 102.728.000,00 - Mengurangi Disparitas Pembangu nan Daerah Perkotaan Pedesaan, Serta Miskin dan Kaya Mengemba ngkan Ekonomi Inklusif Dan Produktif Serta Meni ngkatkan K emandirian Pangan Masyarakat - 120.000.000,00 DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN 3.31.04.2.01.0001 Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:13 Halaman 378 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) 1 Dokumen 52.728.000,00 - DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mengurangi Disparitas Pembangu nan Daerah Perkotaan Pedesaan, Serta Miskin dan Kaya Mengemba ngkan Ekonomi Inklusif Dan Produktif Serta Meni ngkatkan K emandirian Pangan Masyarakat 60.000.000,00 DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN 3.31.04.2.01.0002 Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas 1 Dokumen 50.000.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mengemba ngkan Ekonomi Kerakyatan dan Investasi Berbasis Kearifan Lingkungan yang Tidak Eksploitatif Mengemba ngkan Ekonomi Inklusif Dan Produktif Serta Meni ngkatkan K emandirian Pangan Masyarakat 60.000.000,00 DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN SEKRETARIAT DAERAH 57.663.241.451,00 0,00 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 57.663.241.451,00 0,00 4.01 SEKRETARIAT DAERAH 57.663.241.451,00 0,00
1.4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Tingkat Implementasi Sistem Kerja Baru dan Fleksibilitas Bekerja Pegawai Tingkat Implementasi PB Nilai RB General Perangkat Daerah Nilai Pelaporan Kinerja IKM Kabupaten - 5 Poin 100 Persen 87 Nilai 10 Nilai 84 Nilai 45.403.511.752,00 - 0,00 4.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Nilai SAKIP PD - A Nilai 413.345.054,00 - - - - 0,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:13 Halaman 379 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 8 Dokumen 159.000.054,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Majalengka Kulon DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 0,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 13.000.000,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Majalengka Kulon DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 0,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen 15.000.000,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Majalengka Kulon DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 0,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen 16.000.000,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Majalengka Kulon DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 0,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 Dokumen 16.000.000,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Majalengka Kulon DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 0,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 Laporan 38.000.000,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Majalengka Kulon DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 0,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4 Laporan 156.345.000,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Majalengka Kulon DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 0,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Presentase Realisasi APBD PD - 89 Persen 22.051.617.192,00 - - - - 0,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 115 Orang/bulan 21.586.962.192,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Majalengka Kulon DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 0,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:13 Halaman 380 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 16 Dokumen 464.655.000,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Majalengka Kulon DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 0,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Presentase Barang Milik Daerah yang tertib Administrasi - 100 Persen 20.000.000,00 - - - - 0,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 2 Laporan 20.000.000,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Majalengka Kulon DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 0,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Nilai Indeks Profesionalitas ASN PD - 100 Persen 591.450.000,00 - - - - 0,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 5 Paket 229.750.000,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Majalengka Kulon DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 0,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 1 Dokumen 361.700.000,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Majalengka Kulon DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 0,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) PD Persentase Kebutuhan Prasarana dan Sarana yang terpenuhi - 87 Nilai 100 Persen 4.740.154.700,00 - - - - 0,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 150.000.000,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Majalengka Kulon DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 0,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 11 Paket 420.002.000,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Majalengka Kulon DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 0,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 5 Paket 382.652.700,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Majalengka Kulon DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 0,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:13 Halaman 381 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 2 Paket 650.000.000,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Majalengka Kulon DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 0,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 5 Paket 250.000.000,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Majalengka Kulon DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 0,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 1 Dokumen 150.000.000,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Majalengka Kulon DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 0,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 1 Laporan 2.187.500.000,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Majalengka Kulon DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 0,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 550.000.000,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Majalengka Kulon DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 0,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase unit kerja yang terpenuhi kebutuhan Pelayanan Kebersihan, Keamanan, Air, Listrik, Front Office, Driver, dan komunikasi terpenuhi - undefined undefined 750.000.000,00 - - - - 0,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 1 Unit 450.000.000,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Majalengka Kulon DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 0,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 6 Unit 300.000.000,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Majalengka Kulon DANA ALOKASI UMUM (DAU), PAJAK ROKOK - - - 0,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase unit kerja yang terpenuhi kebutuhan Pelayanan Kebersihan, Keamanan, Air, Listrik, Front Office, Driver, dan komunikasi terpenuhi - undefined undefined 5.385.712.000,00 - - - - 0,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:13 Halaman 382 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 32.000.000,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Majalengka Kulon DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 0,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 1.939.460.000,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Majalengka Kulon DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 0,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 12 Laporan 174.000.000,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Majalengka Kulon DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 0,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 3.240.252.000,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Majalengka Kulon DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 0,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik - undefined undefined 2.717.915.690,00 - - - - 0,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 54 Unit 805.000.000,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Majalengka Kulon DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 0,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 2 Unit 1.290.000.000,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Majalengka Kulon DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 0,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 3 Unit 0,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Majalengka Kulon DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 0,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 3 Unit 622.915.690,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Majalengka Kulon DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 0,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.11 Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Persentase kebutuhan operasional Pimpinan yang terpenuhi - 3.498.801.640,00 - - - - 0,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.11.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:13 Halaman 383 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 2 Orang/Bulan 2.103.801.640,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Majalengka Kulon DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 0,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.11.0002 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan 2 Paket 395.000.000,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Majalengka Kulon DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 0,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.11.0003 Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 2 Orang 150.000.000,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Majalengka Kulon DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 0,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.11.0004 Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 2 Orang/Bulan 850.000.000,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Majalengka Kulon DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 0,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.12 Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah Persentase kebutuhan kerumahtanggaan Sekretariat Daerah - 100 Persen 2.163.050.668,00 - - - - 0,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.12.0001 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan 3 Paket 1.363.050.668,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Majalengka Kulon DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 0,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.12.0002 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan 3 Paket 800.000.000,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Majalengka Kulon DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 0,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.13 Penataan Organisasi Presentase Regulasi Standar Kerja sesuai ketentuan - 100 Persen 1.562.000.000,00 - - - - 0,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.13.0001 Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan 2 Dokumen 402.000.000,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Majalengka Kulon DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 0,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.13.0002 Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana 7 Laporan 450.000.000,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Majalengka Kulon DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 0,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.13.0003 Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:13 Halaman 384 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi 3 Dokumen 710.000.000,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Majalengka Kulon DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 0,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.14 Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan Indeks Kepuasan Stakeholder terhadap Pelayanan Keprotokolan dan Komunikasi Pimpinan - 1-12 Indeks 1.509.464.808,00 - - - - 0,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.14.0001 Fasilitasi Keprotokolan Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan 12 Laporan 500.000.000,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Majalengka Kulon DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 0,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.14.0002 Fasilitasi Komunikasi Pimpinan Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan 12 Laporan 709.464.808,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Majalengka Kulon DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 0,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.14.0003 Pendokumentasian Tugas Pimpinan Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan 12 Laporan 300.000.000,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Majalengka Kulon DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 0,00 SEKRETARIAT DAERAH
2.4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT Nilai Kualitas Kebijakan Bidang Kesejaateraan Rakyat Indeks Reformasi Hukum Predikat LPPD - 42 Nilai AA Nilai Tinggi Predikat 9.239.807.954,00 - 0,00 4.01.02.2.01 Administrasi Tata Pemerintahan Persentase kebijakan kewilayahan sesuai ketentuan Rata-rata IKM Kecamatan Persentase Rumusan dan Rekomendasi Kebijakan sesuai Ketentuan Persentase Kebutuhan Layanan Administrasi Pimpinan yang Terpenuhi Persentase LPPD sesuai Ketentuan Persentase pemenuhan SPM sesuai ketentuan - 70 Persen 70 Persen 70 Persen 70 Persen 70 Persen 70 Persen 858.316.500,00 - - - - 0,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.02.2.01.0001 Penataan Administrasi Pemerintahan Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan 4 Dokumen 270.000.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 0,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.02.2.01.0002 Pengelolaan Administrasi Kewilayahan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan 2 Dokumen 150.000.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 0,00 SEKRETARIAT DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:13 Halaman 385 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 4.01.02.2.01.0003 Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah 4 Dokumen 438.316.500,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 0,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.02.2.02 Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Peningkatan Lembaga Keagamaan yang Mendapatkan Bantuan Persentase Rumusan dan Rekomendasi Kebijakan sesuai ketentuan - 70 Persen 50 Persen 7.179.491.754,00 - - - - 0,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.02.2.02.0001 Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual 5 Dokumen 4.733.642.054,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU), PAJAK ROKOK - - - 0,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.02.2.02.0002 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB 2 Dokumen 1.065.849.900,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Majalengka Kulon DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 0,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.02.2.02.0003 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas 2 Dokumen 1.379.999.800,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Majalengka Kulon DANA ALOKASI UMUM (DAU), PAJAK ROKOK - - - 0,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.02.2.03 Fasilitasi dan Koordinasi Hukum Persentase kebijakan kewilayahan sesuai ketentuan Persentase Rumusan dan Rekomendasi Kebijakan sesuai Ketentuan Persentase pemenuhan SPM sesuai ketentuan Persentase Kebutuhan Layanan Administrasi Pimpinan yang Terpenuhi Persentase LPPD sesuai Ketentuan Rata-rata IKM Kecamatan - 70 Persen 70 Persen 70 Persen 70 Persen 70 Persen 70 Persen 960.000.000,00 - - - - 0,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.02.2.03.0001 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:13 Halaman 386 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun 352 Dokumen 300.000.000,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Majalengka Kulon DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 0,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.02.2.03.0002 Fasilitasi Bantuan Hukum Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum 10 Kasus 350.000.000,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Majalengka Kulon DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 0,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.02.2.03.0003 Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi 4 Dokumen 310.000.000,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Majalengka Kulon DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 0,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.02.2.04 Fasilitasi Kerja Sama Daerah Persentase pelayanan kerjasama sesuai dengan ketentuan - 70 Persen 241.999.700,00 - - - - 0,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.02.2.04.0001 Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri 2 Dokumen 216.999.800,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Majalengka Kulon DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 0,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.02.2.04.0003 Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama 1 Laporan 24.999.900,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Majalengka Kulon DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 0,00 SEKRETARIAT DAERAH
3.4.01.03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN Tingkat Inflasi Daerah NKK Bidang Ekonomi Indeks Tata Kelola Pengadaan barang / jasa - 2 Persen 42 Nilai 71 Nilai 3.019.921.745,00 - 0,00 4.01.03.2.01 Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian Persentase Rumusan dan rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi sesuai ketentuan Persentase PAD yang bersumber dari BUMD Persentase Rumusan dan rekomendasi kebijakan sesuai ketentuan - 90 Persen 90 Persen 90 Persen 732.500.000,00 - - - - 0,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.03.2.01.0001 Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD 2 Dokumen 350.000.000,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Majalengka Kulon DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 0,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.03.2.01.0002 Pengendalian dan Distribusi Perekonomian SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:13 Halaman 387 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian 2 Laporan 300.000.000,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Majalengka Kulon DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 0,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.03.2.01.0003 Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil 2 Dokumen 82.500.000,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 0,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.03.2.02 Pelaksanaan Administrasi Pembangunan Persentase Rumusan dan rekomendasi kebijakan administrasi pembangunan sesuai ketentuan - 100 Persen 473.449.800,00 - - - - 0,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.03.2.02.0001 Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah 2 Dokumen 346.500.000,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 0,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.03.2.02.0002 Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan 1 Laporan 64.649.800,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Majalengka Kulon DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 0,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.03.2.02.0003 Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan 1 Laporan 62.300.000,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Majalengka Kulon DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 0,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.03.2.03 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Persentase peningkatan pelaku pengadaan yang terbina Persentase permohonan advokasi PBJ yang terlayani sesuai standar Level kematangan UKPBJ Persentase pengelolaan barang dan jasa yang memanfaatkan sistem informasi - 80-100 Persen 80-100 Persen 3 Level 90 Persen 1.499.999.750,00 - - - - 0,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.03.2.03.0001 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa 100 Dokumen 649.999.750,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Majalengka Kulon DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 0,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.03.2.03.0002 Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik 4 Dokumen 500.000.000,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Majalengka Kulon DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 0,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.03.2.03.0003 Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:13 Halaman 388 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa 122 Orang 350.000.000,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Majalengka Kulon DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 0,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.03.2.04 Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam - - - 313.972.195,00 - - - - 0,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.03.2.04.0001 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja 1 Dokumen 313.972.195,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT) - - - 0,00 SEKRETARIAT DAERAH SEKRETARIAT DPRD 57.293.089.521,00 0,00 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 57.293.089.521,00 0,00 4.02 SEKRETARIAT DPRD 57.293.089.521,00 0,00
1.4.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 51.094.747.860,00 - 0,00 4.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - - 127.701.100,00 - - - - 0,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 0 3 0 30.000.000,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Majalengka Kulon DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 0,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 10.814.200,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Majalengka Kulon DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 0,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen 10.814.200,00 - DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 0,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen 10.814.200,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Majalengka Kulon DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 0,00 SEKRETARIAT DPRD SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:13 Halaman 389 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 4.02.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 Dokumen 16.849.700,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Majalengka Kulon DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 0,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 2 Laporan 26.120.600,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Majalengka Kulon DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 0,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 3 Laporan 22.288.200,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Majalengka Kulon DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 0,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - - 4.759.067.350,00 - - - - 0,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 36 Orang/bulan 4.719.727.550,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Majalengka Kulon DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 0,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 7 Dokumen 16.652.800,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Majalengka Kulon DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 0,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 1 Dokumen 9.074.500,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Majalengka Kulon DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 0,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD 1 Laporan 13.612.500,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Majalengka Kulon DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 0,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - - 678.725.000,00 - - - - 0,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:14 Halaman 390 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 1 Paket 82.525.000,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Majalengka Kulon DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 0,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 100 Orang 596.200.000,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Majalengka Kulon DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 0,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - 814.789.260,00 - - - - 0,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 80.040.500,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Majalengka Kulon DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 0,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 149.999.260,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Majalengka Kulon DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 0,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 150.000.000,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Majalengka Kulon DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 0,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 3 Paket 164.997.500,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Majalengka Kulon DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 0,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 204.752.000,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Majalengka Kulon DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 0,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 65.000.000,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Majalengka Kulon DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 0,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - - 440.000.000,00 - - - - 0,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:14 Halaman 391 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 4 Unit 90.000.000,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Majalengka Kulon DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 0,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 3 Unit 100.000.000,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Majalengka Kulon DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 0,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 Unit 250.000.000,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Majalengka Kulon DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi - 0,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 2.767.918.223,00 - - - - 0,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 428.750.223,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Majalengka Kulon DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 0,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 13 Laporan 2.339.168.000,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Majalengka Kulon DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 0,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 713.500.000,00 - - - - 0,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:14 Halaman 392 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 12 Unit 265.500.000,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Majalengka Kulon DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 0,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 3 Unit 148.000.000,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Majalengka Kulon DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 0,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 150.000.000,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Majalengka Kulon DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 0,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 150.000.000,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Majalengka Kulon DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 0,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.15 Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD - - - 40.343.064.507,00 - - - - 0,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.15.0001 Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD 50 Orang/Bulan 39.308.064.507,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Majalengka Kulon DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 0,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.15.0002 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan 6 Paket 860.000.000,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Majalengka Kulon DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 0,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.15.0003 Pelaksanaan Medical Check Up DPRD Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD 50 Orang 175.000.000,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Majalengka Kulon DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 0,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.16 Layanan Administrasi DPRD - - - 449.982.420,00 - - - - 0,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.16.0002 Fasilitasi Fraksi DPRD Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD 4 Laporan 100.000.000,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Majalengka Kulon DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 0,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.16.0003 Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:14 Halaman 393 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD 12 Laporan 300.000.000,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Majalengka Kulon DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 0,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.16.0004 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan 1 Paket 49.982.420,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Majalengka Kulon DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 0,00 SEKRETARIAT DPRD
2.4.02.02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD - - - 6.198.341.661,00 - 0,00 4.02.02.2.01 Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD - - - 1.836.623.000,00 - - - - 0,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.02.2.01.0001 Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah 5 Dokumen 386.623.000,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Majalengka Kulon DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 0,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.02.2.01.0002 Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah 9 Dokumen 750.000.000,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Majalengka Kulon DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 0,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.02.2.01.0003 Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan 4 Dokumen 300.000.000,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Majalengka Kulon DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 0,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.02.2.01.0004 Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi 4 Dokumen 400.000.000,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Majalengka Kulon DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 0,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.02.2.02 Pembahasan Kebijakan Anggaran - - - 750.000.000,00 - - - - 0,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.02.2.02.0001 Pembahasan KUA dan PPAS Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS 1 Dokumen 150.000.000,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Majalengka Kulon DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 0,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.02.2.02.0002 Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:14 Halaman 394 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS 1 Dokumen 150.000.000,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Majalengka Kulon DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 0,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.02.2.02.0003 Pembahasan APBD Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD 1 Dokumen 150.000.000,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Majalengka Kulon DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 0,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.02.2.02.0004 Pembahasan APBD Perubahan Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan 1 Dokumen 150.000.000,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Majalengka Kulon DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 0,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.02.2.02.0006 Pembahasan Pertanggungjawaban APBD Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD 1 Dokumen 150.000.000,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Majalengka Kulon DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 0,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.02.2.04 Peningkatan Kapasitas DPRD - - - 1.841.999.800,00 - - - - 0,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.02.2.04.0001 Orientasi DPRD Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD 1 Dokumen 150.000.000,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Majalengka Kulon DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 0,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.02.2.04.0002 Pendalaman Tugas DPRD Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD 2 Dokumen 1.000.000.000,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Majalengka Kulon DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 0,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.02.2.04.0004 Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli 6 Orang 60.000.000,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Majalengka Kulon DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 0,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.02.2.04.0005 Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi Jumlah Tenaga Ahli Fraksi 7 Orang 182.000.000,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Majalengka Kulon DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 0,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.02.2.04.0006 Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat 12 Dokumen 100.000.000,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Majalengka Kulon DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 0,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.02.2.04.0007 Penyusunan Program Kerja DPRD SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:14 Halaman 395 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD 1 Dokumen 150.000.000,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Majalengka Kulon DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 0,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.02.2.04.0008 Publikasi dan Dokumentasi DPRD Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD 12 Dokumen 199.999.800,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Majalengka Kulon DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 0,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.02.2.05 Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat - - - 210.000.000,00 - - - - 0,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.02.2.05.0001 Kunjungan Kerja dalam Daerah Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD 12 Laporan 10.000.000,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Majalengka Kulon DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 0,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.02.2.05.0003 Pelaksanaan Reses Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses 3 Dokumen 200.000.000,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Majalengka Kulon DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 0,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.02.2.06 Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD - - - 50.000.000,00 - - - - 0,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.02.2.06.0001 Penyusunan Kode Etik DPRD Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD 1 Dokumen 50.000.000,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Majalengka Kulon DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 0,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.02.2.08 Fasilitasi Tugas DPRD - - - 1.509.718.861,00 - - - - 0,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.02.2.08.0001 Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD 12 Dokumen 1.509.718.861,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Majalengka Kulon DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 0,00 SEKRETARIAT DPRD BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 12.374.750.528,00 13.342.576.132,00 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 12.374.750.528,00 13.342.576.132,00 5.01 PERENCANAAN 11.760.655.628,00 12.697.776.487,00
1.5.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai RB General Perangkat Daerah - 74.20 Persen 8.050.700.478,00 - 8.371.910.923,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:14 Halaman 396 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 5.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Nilai SAKIP PD - 80 Nilai 79.996.500,00 - - - - 83.996.745,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 5.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1 Dokumen 24.999.600,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 26.249.790,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 5.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 11.998.800,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 12.598.950,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 5.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen 6.000.000,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 6.300.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 5.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen 5.998.800,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 6.298.740,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 5.01.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 Dokumen 5.999.700,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 6.299.685,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 5.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 Laporan 9.999.900,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 10.499.895,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 5.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 Laporan 14.999.700,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 15.749.685,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:14 Halaman 397 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 5.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Realisasi APBD PD Persentase Barang Milik Daerah yang tertib Administrasi Persentase TLHP BPK dan APIP PD - 95 Persen 100 Persen 100 Persen 6.542.584.447,00 - Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance - - 6.869.713.774,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 5.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 12 Orang/bulan 6.517.534.847,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance - 6.843.411.589,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 5.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 2.799.900,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 2.939.895,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 5.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD 1 Laporan 22.249.700,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 23.362.290,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 5.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Nilai Indeks Profesionalitas ASN PD - 100 Persen 18.000.000,00 - - - - 18.900.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 5.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 1 Paket 18.000.000,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 18.900.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:14 Halaman 398 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 5.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Tingkat Kematangan SPBE PD Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) PD Nilai Audit Kearsipan Internal PD Persentase Kebutuhan Prasarana dan Sarana yang terpenuhi - 100 Persen 80 Persen 100 Persen 100 Persen 709.440.370,00 - - - - 721.950.532,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 5.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 19.822.160,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 20.812.806,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 5.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 220.720.830,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 239.633.976,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 5.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 18.790.480,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 19.730.634,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 5.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 76.305.000,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 80.120.250,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 5.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 58.501.900,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 61.424.895,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 5.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 1 Dokumen 15.300.000,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 16.065.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 5.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 300.000.000,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 284.162.971,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 5.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase Kebutuhan Barang Milik Daerah Yang Terpenuhi - 100 Persen 52.500.000,00 - - - - 47.250.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:14 Halaman 399 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 5.01.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 Unit 52.500.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 47.250.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 5.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase unit kerja yang terpenuhi kebutuhan Pelayanan Kebersihan, Keamanan, Air, Listrik, Front Office, Driver, dan komunikasi terpenuhi Persentase Peningkatan Pengakses Media Informasi - 100 Persen 100 Persen 499.179.161,00 - - - - 525.099.872,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 5.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 313.995.161,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 330.656.672,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 5.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 185.184.000,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 194.443.200,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 5.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik - 100 Persen 149.000.000,00 - - - - 105.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 5.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 4 Unit 49.000.000,00 Kab. Majalengka, Argapura, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 0,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 5.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 100.000.000,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 105.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
2.5.01.02 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH - - - 1.843.465.350,00 - 2.365.684.024,00 5.01.02.2.01 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan - - - 1.100.714.400,00 - - - - 1.547.254.947,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 5.01.02.2.01.0001 Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:14 Halaman 400 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 0 0 0 214.264.700,00 - DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 225.398.187,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 5.01.02.2.01.0002 Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah 1 Dokumen 108.400.000,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 105.315.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 5.01.02.2.01.0003 Pelaksanaan Konsultasi Publik Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik 1 Berita Acara 100.000.000,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 130.553.955,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 5.01.02.2.01.0004 Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah 3 Berita Acara 20.824.400,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 21.865.725,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 5.01.02.2.01.0005 Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota 1 Berita Acara 162.350.000,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 218.190.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 5.01.02.2.01.0006 Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan 260 Usulan 64.424.900,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 67.803.750,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 5.01.02.2.01.0007 Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD) 2 Dokumen 430.450.400,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 778.128.330,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 5.01.02.2.02 Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah - - - 225.209.950,00 - - - - 240.434.407,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 5.01.02.2.02.0001 Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah) 1 Dokumen 53.437.400,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 56.109.375,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 5.01.02.2.02.0002 Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:14 Halaman 401 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi 100 Orang 117.460.300,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 127.297.170,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 5.01.02.2.02.0003 Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan 100 Buku 54.312.250,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 57.027.862,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 5.01.02.2.03 Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah - - - 217.541.000,00 - Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance - - 247.994.670,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 5.01.02.2.03.0001 Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan 4 Laporan 67.450.000,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance - 56.805.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 5.01.02.2.03.0003 Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah 4 Laporan 150.091.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance - 191.189.670,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:14 Halaman 402 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 5.01.02.2.04 Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah - - - 300.000.000,00 - Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi - - 330.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 5.01.02.2.04.0001 Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Jumlah Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah yang Dikelola 1 Dokumen 100.000.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi - 110.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 5.01.02.2.04.0002 Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:14 Halaman 403 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah 1 Dokumen 100.000.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi - 110.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 5.01.02.2.04.0003 Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota 1 Dokumen 100.000.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi - 110.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
3.5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Nilai Pemanfaatan Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah Lingkup Bidang PPM - 6 Nilai 1.866.489.800,00 - 1.960.181.540,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:14 Halaman 404 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 5.01.03.2.01 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Presentase Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lingkup Bidang PPM yang sesuai ketentuan Nilai Kualitas Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Lingkup Bidang PPM Presentase Keselarasan Perencanaan Pembangunan Pusat, Provinsi dan Kabupaten Lingkup Bidang PPM - 70 Persen 6 Nilai 70 Persen 416.991.300,00 Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. - Perangkat Daerah dan Masyarakat - 437.683.115,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 5.01.03.2.01.0001 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 1 Dokumen 143.215.000,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. - Perangkat Daerah dan Masyarakat 148.575.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 5.01.03.2.01.0002 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan 1 Laporan 42.750.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. - Perangkat Daerah dan Masyarakat 39.164.790,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 5.01.03.2.01.0003 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan 1 Laporan 26.675.000,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. - Perangkat Daerah dan Masyarakat 23.273.145,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 5.01.03.2.01.0004 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:14 Halaman 405 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan 1 Laporan 59.650.200,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. - Perangkat Daerah dan Masyarakat 60.151.245,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 5.01.03.2.01.0005 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) 1 Dokumen 29.100.000,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. - Perangkat Daerah dan Masyarakat 29.925.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 5.01.03.2.01.0006 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia 1 Laporan 41.600.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. - Perangkat Daerah dan Masyarakat 45.202.185,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 5.01.03.2.01.0007 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia 1 Laporan 30.100.000,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. - Perangkat Daerah dan Masyarakat 30.885.750,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 5.01.03.2.01.0008 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:14 Halaman 406 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia 1 Laporan 43.901.100,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. - Perangkat Daerah dan Masyarakat 60.506.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 5.01.03.2.02 Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) Nilai Kualitas Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Lingkup Bidang PSDA Presentase Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lingkup Bidang PSDA Presentase Keselarasan Perencanaan Tematik Pembangunan Pusat, Provinsi dan Kabupaten Lingkup Bidang PSDA - 6 Nilai 70 Persen 70 Persen 749.999.500,00 Melanjutka n hilirisasi dan menge mbangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meni ngkatkan nilai tambah di dalam negeri. - Perangkat Daerah - 787.499.475,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 5.01.03.2.02.0001 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) 3 Dokumen 294.084.500,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutka n hilirisasi dan menge mbangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meni ngkatkan nilai tambah di dalam negeri. - Perangkat Daerah 308.788.725,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 5.01.03.2.02.0003 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian 1 Laporan 38.000.000,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutka n hilirisasi dan menge mbangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meni ngkatkan nilai tambah di dalam negeri. - Perangkat Daerah 39.900.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 5.01.03.2.02.0004 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:14 Halaman 407 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian 1 Laporan 101.240.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutka n hilirisasi dan menge mbangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meni ngkatkan nilai tambah di dalam negeri. - Perangkat Daerah 106.302.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 5.01.03.2.02.0005 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) 1 Dokumen 151.425.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutka n hilirisasi dan menge mbangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meni ngkatkan nilai tambah di dalam negeri. - Perangkat Daerah 158.996.250,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 5.01.03.2.02.0006 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA 5 Laporan 60.750.000,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutka n hilirisasi dan menge mbangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meni ngkatkan nilai tambah di dalam negeri. - Perangkat Daerah 63.787.500,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 5.01.03.2.02.0007 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA 1 Laporan 38.750.000,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutka n hilirisasi dan menge mbangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meni ngkatkan nilai tambah di dalam negeri. - Perangkat Daerah 40.687.500,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:14 Halaman 408 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 5.01.03.2.02.0008 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA 1 Laporan 65.750.000,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutka n hilirisasi dan menge mbangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meni ngkatkan nilai tambah di dalam negeri. - Perangkat Daerah 69.037.500,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 5.01.03.2.03 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan - - - 699.499.000,00 - - - - 734.998.950,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 5.01.03.2.03.0001 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) 1 Dokumen 84.742.600,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 89.504.730,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 5.01.03.2.03.0002 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur 1 Laporan 50.131.500,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 94.638.075,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 5.01.03.2.03.0007 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan 1 Laporan 331.250.000,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 200.812.500,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 5.01.03.2.03.0008 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan 1 Laporan 233.374.900,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 350.043.645,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 5.05 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 614.094.900,00 644.799.645,00
1.5.05.02 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH Persentase Kajian yang Dimanfaatkan Dalam Dokumen Perencanaan - 100 Persen 614.094.900,00 - 644.799.645,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:14 Halaman 409 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 5.05.02.2.01 Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan Persentase Pemenuhan Eviden Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) Persentase Evaluasi Pemanfaatan Hasil Kelitbangan Lingkup Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan yang Memenuhi Standar - 70 Persen 80 Persen 140.082.300,00 - - - - 147.086.415,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 5.05.02.2.01.0012 Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik 1 Laporan 140.082.300,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 147.086.415,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 5.05.02.2.03 Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan : Persentase Evaluasi Pemanfaatan Hasil Kelitbangan Lingkup Bidang Ekonomi dan Pembangunan yang memenuh - 80 Persen 168.612.600,00 - - - - 177.043.230,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 5.05.02.2.03.0004 Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan 1 Dokumen 168.612.600,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 177.043.230,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 5.05.02.2.04 Pengembangan Inovasi dan Teknologi Presentase Usulan Inovasi Perangkat Daerah yang terverifikasi - 60 Persen 305.400.000,00 - - - - 320.670.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 5.05.02.2.04.0003 Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif 1 Laporan 305.400.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 320.670.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 581.966.341.104,00 7.430.358.048,00 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 581.966.341.104,00 7.430.358.048,00 5.02 KEUANGAN 581.966.341.104,00 7.430.358.048,00
1.5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 39.827.492.389,00 - 2.063.617.008,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:14 Halaman 410 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 5.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Pelaporan - 100 persen 84.999.600,00 Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi Pemerintah Kabupaten Majalengka - 87.549.588,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokumen 14.999.900,00 - DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi Pemerintah Kabupaten Majalengka 15.449.897,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:14 Halaman 411 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 5.999.800,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi Pemerintah Kabupaten Majalengka 6.179.794,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen 6.000.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi Pemerintah Kabupaten Majalengka 6.180.000,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:14 Halaman 412 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen 6.000.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi Pemerintah Kabupaten Majalengka 6.180.000,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 Dokumen 12.000.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi Pemerintah Kabupaten Majalengka 12.360.000,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:14 Halaman 413 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 16 Laporan 25.000.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi Pemerintah Kabupaten Majalengka 25.750.000,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2 Laporan 14.999.900,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi Pemerintah Kabupaten Majalengka 15.449.897,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:14 Halaman 414 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 5.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset yang tepat waktu - 100 persen 37.880.975.529,00 Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi Pemerintah Kabupaten Majalengka - 58.704.644,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 37 Orang/bulan 37.823.980.729,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi Pemerintah Kabupaten Majalengka 0,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:14 Halaman 415 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 1 Dokumen 31.995.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi Pemerintah Kabupaten Majalengka 32.954.850,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 24.999.800,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi Pemerintah Kabupaten Majalengka 25.749.794,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:14 Halaman 416 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 5.02.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - 100 persen 30.000.000,00 Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi Pemerintah Kabupaten Majalengka - 30.900.000,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 1 Paket 30.000.000,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Majalengka Wetan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi Pemerintah Kabupaten Majalengka 30.900.000,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:14 Halaman 417 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 5.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah - 100 persen 838.475.562,00 Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi Pemerintah Kabupaten Majalengka - 863.629.828,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 8.996.210,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi Pemerintah Kabupaten Majalengka 9.266.096,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:14 Halaman 418 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 12 Paket 295.226.010,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi Pemerintah Kabupaten Majalengka 304.082.790,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 28.090.000,00 - DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi Pemerintah Kabupaten Majalengka 28.932.700,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:14 Halaman 419 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 3 Paket 194.997.500,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi Pemerintah Kabupaten Majalengka 200.847.425,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 52.363.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi Pemerintah Kabupaten Majalengka 53.933.890,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:14 Halaman 420 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 1 Dokumen 42.000.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi Pemerintah Kabupaten Majalengka 43.260.000,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 216.802.842,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi Pemerintah Kabupaten Majalengka 223.306.927,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:14 Halaman 421 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 5.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - 100 persen 769.941.698,00 Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi Pemerintah Kabupaten Majalengka - 793.039.948,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 453.573.698,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Majalengka Wetan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi Pemerintah Kabupaten Majalengka 467.180.908,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:14 Halaman 422 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 316.368.000,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Majalengka Wetan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi Pemerintah Kabupaten Majalengka 325.859.040,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - 100 persen 223.100.000,00 Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi Pemerintah Kabupaten Majalengka - 229.793.000,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:14 Halaman 423 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 18 Unit 15.100.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi Pemerintah Kabupaten Majalengka 15.553.000,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 3 Unit 63.000.000,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Majalengka Wetan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi Pemerintah Kabupaten Majalengka 64.890.000,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:14 Halaman 424 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 145.000.000,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi Pemerintah Kabupaten Majalengka 149.350.000,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
2.5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Persentase Dokumen Penganggaran sesuai standar - 100 Persen 540.211.174.415,00 - 3.381.236.511,00 5.02.02.2.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah Penganggaran Keuangan Daerah Sesuai Dengan Ketentuan - 100 Persen 2.259.987.095,00 Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi Pemerintah Kabupaten Majalengka - 2.327.786.707,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.02.2.01.0001 Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:14 Halaman 425 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun 2 Dokumen 178.349.600,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Majalengka Wetan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi Pemerintah Kabupaten Majalengka 183.700.088,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.02.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun 2 Dokumen 164.849.500,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Majalengka Wetan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi Pemerintah Kabupaten Majalengka 169.794.985,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.02.2.01.0003 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:14 Halaman 426 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi 1 Dokumen 100.250.000,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Majalengka Wetan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi Pemerintah Kabupaten Majalengka 96.614.000,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.02.2.01.0004 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi 1 Dokumen 115.390.595,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Majalengka Wetan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi Pemerintah Kabupaten Majalengka 125.495.812,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.02.2.01.0005 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:14 Halaman 427 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi 1 Dokumen 80.875.000,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Majalengka Wetan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi Pemerintah Kabupaten Majalengka 83.301.250,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.02.2.01.0006 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi 1 Dokumen 74.075.000,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Majalengka Wetan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi Pemerintah Kabupaten Majalengka 76.297.250,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.02.2.01.0007 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:14 Halaman 428 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD 2 Dokumen 578.975.000,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Majalengka Wetan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi Pemerintah Kabupaten Majalengka 596.344.250,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.02.2.01.0008 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD 2 Dokumen 654.687.500,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Majalengka Wetan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi Pemerintah Kabupaten Majalengka 674.328.125,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.02.2.01.0009 Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:14 Halaman 429 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran 1 Dokumen 170.335.000,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Majalengka Wetan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi Pemerintah Kabupaten Majalengka 175.445.050,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.02.2.01.0011 Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah 1 Dokumen 142.199.900,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Majalengka Wetan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi Pemerintah Kabupaten Majalengka 146.465.897,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:14 Halaman 430 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 5.02.02.2.02 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah Penatausahaan Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan ketentuan - 100 persen 587.805.300,00 Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi Pemerintah Kabupaten Majalengka - 605.439.459,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.02.2.02.0001 Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah 1 Dokumen 66.809.000,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Majalengka Wetan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi Pemerintah Kabupaten Majalengka 68.813.270,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.02.2.02.0003 Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:14 Halaman 431 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD 1 Dokumen 61.500.000,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Majalengka Wetan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi Pemerintah Kabupaten Majalengka 63.345.000,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.02.2.02.0005 Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya 4 Dokumen 199.507.300,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Majalengka Wetan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi Pemerintah Kabupaten Majalengka 205.492.519,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.02.2.02.0009 Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:14 Halaman 432 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait 1 Dokumen 259.989.000,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Majalengka Wetan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi Pemerintah Kabupaten Majalengka 267.788.670,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.02.2.03 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah Pertanggungjawaban Keuangan Daerah sesuai dengan ketentuan - 100 persen 434.961.500,00 Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi Pemerintah Kabupaten Majalengka - 448.010.345,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.02.2.03.0003 Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:14 Halaman 433 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran 1 Laporan 133.449.000,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Majalengka Wetan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi Pemerintah Kabupaten Majalengka 137.452.470,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.02.2.03.0004 Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi 1 Laporan 125.590.000,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Majalengka Wetan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi Pemerintah Kabupaten Majalengka 129.357.700,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.02.2.03.0005 Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:14 Halaman 434 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota 2 Dokumen 175.922.500,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Majalengka Wetan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi Pemerintah Kabupaten Majalengka 181.200.175,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.02.2.04 Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah Tersedianya Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan - 100 persen 536.928.420.520,00 Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi Pemerintah Kabupaten Majalengka - 0,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.02.2.04.0008 Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:14 Halaman 435 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan 2 Laporan 499.214.110.200,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU), DANA DESA Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi Pemerintah Kabupaten Majalengka 0,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.02.2.04.0009 Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak 1 Laporan 10.000.000.000,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Majalengka Wetan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi Pemerintah Kabupaten Majalengka 0,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.02.2.04.0010 Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:14 Halaman 436 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota 0 Laporan 27.714.310.320,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi Pemerintah Kabupaten Majalengka 0,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
3.5.02.03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH - - - 1.927.674.300,00 - 1.985.504.529,00 5.02.03.2.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah Penilaian Barang Milik Daerah Sesuai dengan ketentuan Meningkatnya Kualitas Barang Milik Daerah Pemanfaatan Barang Milik Daerah Sesuai dengan ketentuan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah sesuai dengan ketentuan Penatausahaan Barang Milik Daerah Sesuai dengan ketentuan Pengamanan Barang Milik Daerah Sesuai dengan ketentuan Penggunaan Barang Milik Daerah sesuai dengan ketentuan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah Sesuai dengan ketentuan - 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 1.927.674.300,00 Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi Pemerintah Kabupaten Majalengka - 1.985.504.529,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.03.2.01.0001 Penyusunan Standar Harga SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:14 Halaman 437 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Standar Harga yang Disusun 1 Dokumen 199.999.800,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Majalengka Wetan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi Pemerintah Kabupaten Majalengka 205.999.794,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.03.2.01.0003 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah 1 Dokumen 20.000.000,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Majalengka Wetan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi Pemerintah Kabupaten Majalengka 20.600.000,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.03.2.01.0007 Pengamanan Barang Milik Daerah SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:14 Halaman 438 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah 1 Laporan 600.000.000,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi Pemerintah Kabupaten Majalengka 618.000.000,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.03.2.01.0009 Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah 1 Laporan 175.000.000,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Majalengka Wetan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi Pemerintah Kabupaten Majalengka 180.250.000,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.03.2.01.0010 Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:14 Halaman 439 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah 1 Dokumen 664.175.000,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Majalengka Wetan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi Pemerintah Kabupaten Majalengka 684.100.250,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.03.2.01.0012 Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun 2 Laporan 268.499.500,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Majalengka Wetan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi Pemerintah Kabupaten Majalengka 276.554.485,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH BADAN PENDAPATAN DAERAH 15.388.033.550,00 7.448.399.175,00 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 15.388.033.550,00 7.448.399.175,00 5.02 KEUANGAN 15.388.033.550,00 7.448.399.175,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:14 Halaman 440 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1.5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai RB General Perangkat Daerah - 45 Nilai 10.201.335.675,00 - 2.261.701.000,00 5.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Nilai SAKIP Perangkat Daerah Tersusunnya Dokumen Perencanaan , Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - 75 Nilai 16 Dokumen 26.750.000,00 - - Aparatur - 26.750.000,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3 Dokumen 4.000.000,00 Kab. Majalengka, Cigasong, Cicenang DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - Aparatur 4.000.000,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 4.000.000,00 Kab. Majalengka, Cigasong, Cicenang DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - Aparatur 4.000.000,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen 4.000.000,00 Kab. Majalengka, Cigasong, Cicenang DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - Aparatur 4.000.000,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen 4.000.000,00 Kab. Majalengka, Cigasong, Cicenang DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - Aparatur 4.000.000,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 Dokumen 4.000.000,00 Kab. Majalengka, Cigasong, Cicenang DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - Aparatur 4.000.000,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 8 Laporan 4.000.000,00 Kab. Majalengka, Cigasong, Cicenang DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - Aparatur 4.000.000,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 Laporan 2.750.000,00 Kab. Majalengka, Cigasong, Cicenang DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - Aparatur 2.750.000,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:14 Halaman 441 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 5.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Terlaksanakannya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - 100 Persen 7.929.732.831,00 - - Aparatur - 5.025.000,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 30 Orang/bulan 7.924.647.831,00 Kab. Majalengka, Cigasong, Cicenang DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - Aparatur 0,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 5.085.000,00 Kab. Majalengka, Cigasong, Cicenang DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - Aparatur 5.025.000,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah - 100 persenP ersen 767.648.894,00 - - Aparatur - 750.750.000,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 2 Paket 71.498.994,00 Kab. Majalengka, Cigasong, Cicenang DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - Aparatur 71.500.000,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 4 Paket 173.750.000,00 Kab. Majalengka, Cigasong, Cicenang DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - Aparatur 173.750.000,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 50.000.000,00 Kab. Majalengka, Cigasong, Cicenang DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - Aparatur 50.000.000,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 2 Paket 130.500.000,00 Kab. Majalengka, Cigasong, Cicenang DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - Aparatur 114.000.000,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 2 Paket 75.399.900,00 Kab. Majalengka, Cigasong, Cicenang DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - Aparatur 75.000.000,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 3 Dokumen 22.500.000,00 Kab. Majalengka, Cigasong, Cicenang DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - Aparatur 22.500.000,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:14 Halaman 442 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 2 Laporan 244.000.000,00 Kab. Majalengka, Cigasong, Cicenang DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - Aparatur 244.000.000,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Terpenuhinya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - 100 Persen 250.000.000,00 - - Aparatur - 300.000.000,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 Unit 150.000.000,00 Kab. Majalengka, Cigasong, Cicenang DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - Aparatur 150.000.000,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 Unit 100.000.000,00 Kab. Majalengka, Cigasong, Cicenang DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - Aparatur 150.000.000,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terlaksananya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - 100 Persen 764.903.950,00 - - - - 756.676.000,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 386.000.000,00 Kab. Majalengka, Cigasong, Cicenang DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 386.400.000,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Laporan 50.000.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 50.000.000,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 328.903.950,00 Kab. Majalengka, Cigasong, Cicenang DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 320.276.000,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - 100 Persen 462.300.000,00 - - Sarana dan Prasarana - 422.500.000,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 17 Unit 27.550.000,00 Kab. Majalengka, Cigasong, Cicenang DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - Sarana dan Prasarana 21.000.000,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 150.000.000,00 Kab. Majalengka, Cigasong, Cicenang DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - Sarana dan Prasarana 150.000.000,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:14 Halaman 443 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 5.02.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 40 Unit 284.750.000,00 Kab. Majalengka, Cigasong, Cicenang DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - Sarana dan Prasarana 251.500.000,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH
2.5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH Capaian Realisasi Penerimaan PAD - 90 Persen 5.186.697.875,00 - 5.186.698.175,00 5.02.04.2.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah Tercapainya Realisasi Penerimaan PAD - 90 Persen 5.186.697.875,00 - - Aparatur dan Masyarakat - 5.186.698.175,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.04.2.01.0001 Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah 2 Dokumen 153.191.000,00 Kab. Majalengka, Cigasong, Cicenang Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - Aparatur dan Masyarakat 153.191.000,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.04.2.01.0002 Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah 1 Dokumen 80.604.600,00 Kab. Majalengka, Cigasong, Cicenang Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - Aparatur dan Masyarakat 80.604.600,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.04.2.01.0003 Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah 1 Laporan 507.809.400,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - Aparatur dan Masyarakat 507.809.500,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.04.2.01.0004 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah 1 Unit 180.592.000,00 Kab. Majalengka, Cigasong, Cicenang DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - Aparatur dan Masyarakat 180.592.000,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.04.2.01.0005 Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah 1 Laporan 319.581.600,00 Kab. Majalengka, Cigasong, Cicenang DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - Aparatur dan Masyarakat 389.581.800,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.04.2.01.0006 Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah 1 Laporan 102.178.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - Aparatur dan Masyarakat 102.178.000,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.04.2.01.0007 Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:14 Halaman 444 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya 980000 Obyek Pajak 227.625.600,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - Aparatur dan Masyarakat 227.625.600,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.04.2.01.0008 Penetapan Wajib Pajak Daerah Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah 3 Dokumen 499.048.000,00 Kab. Majalengka, Cigasong, Cicenang DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - Aparatur dan Masyarakat 499.048.000,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.04.2.01.0009 Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah 3000 Layanan 367.862.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - Aparatur dan Masyarakat 367.862.000,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.04.2.01.0010 Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi 3000 Dokumen 47.050.000,00 Kab. Majalengka, Cigasong, Cicenang DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - Aparatur dan Masyarakat 47.050.000,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.04.2.01.0011 Penagihan Pajak Daerah Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah 1 Dokumen 1.659.873.575,00 Kab. Majalengka, Cigasong, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - Aparatur dan Masyarakat 1.659.873.575,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.04.2.01.0013 Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah 1 Dokumen 515.143.200,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - Aparatur dan Masyarakat 515.143.200,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.04.2.01.0014 Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah 12 Laporan 456.138.900,00 Kab. Majalengka, Cigasong, Cicenang DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - Aparatur dan Masyarakat 456.138.900,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.04.2.01.0015 Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah 1 Laporan 70.000.000,00 Kab. Majalengka, Cigasong, Cicenang DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - Aparatur dan Masyarakat 0,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 22.454.903.406,00 28.635.499.686,00 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 22.454.903.406,00 28.635.499.686,00 5.03 KEPEGAWAIAN 20.645.139.406,00 22.580.999.686,00
1.5.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 17.279.565.506,00 - 18.910.999.686,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:14 Halaman 445 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 5.03.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - - 37.800.000,00 - - - - 40.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokumen 7.800.000,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Majalengka Kulon DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 10.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 5.000.000,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Majalengka Kulon DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 5.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen 5.000.000,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Majalengka Kulon DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 5.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen 5.000.000,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Majalengka Kulon DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 5.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 Dokumen 5.000.000,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Majalengka Kulon DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 5.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1-4 Laporan 5.000.000,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Majalengka Kulon DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 5.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 Laporan 5.000.000,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Majalengka Kulon DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 5.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:14 Halaman 446 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 5.03.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - - 15.733.443.423,00 - Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance - - 17.550.249.686,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 68 Orang/bulan 15.733.443.423,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Majalengka Wetan DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance - 17.550.249.686,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - 395.922.083,00 - - - - 570.750.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 15.746.168,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Majalengka Kulon DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 15.750.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 50.003.715,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Majalengka Kulon DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 50.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 100.000.000,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Majalengka Kulon DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 110.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:14 Halaman 447 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 60.172.200,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Majalengka Kulon DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 75.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 1 Dokumen 20.000.000,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Majalengka Kulon DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 20.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 150.000.000,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Majalengka Kulon DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 300.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - - 400.000.000,00 - - - - 0,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 Unit 400.000.000,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Majalengka Kulon DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 0,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 659.900.000,00 - - - - 700.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 300.000.000,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Majalengka Kulon DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 350.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 359.900.000,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Majalengka Kulon DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 350.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 52.500.000,00 - - - - 50.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1-5 Unit 52.500.000,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Majalengka Kulon DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 50.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
2.5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH - - - 3.365.573.900,00 - 3.670.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:14 Halaman 448 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 5.03.02.2.01 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN - - - 1.462.312.000,00 - - - - 1.450.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.02.2.01.0003 Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK 1 Dokumen 1.000.000.000,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Majalengka Kulon DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 1.000.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.02.2.01.0006 Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian 1 Dokumen 50.000.000,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Majalengka Kulon DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 50.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.02.2.01.0010 Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian 1 Dokumen 261.612.000,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Majalengka Kulon DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 300.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.02.2.01.0011 Pengelolaan Data Kepegawaian Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian 1 Dokumen 50.000.000,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Majalengka Kulon DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 50.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.02.2.01.0012 Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian 1 Laporan 100.700.000,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Majalengka Kulon DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 50.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.02.2.02 Mutasi dan Promosi ASN - - - 936.125.000,00 - - - - 1.000.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.02.2.02.0001 Pengelolaan Mutasi ASN Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah 1-4 Dokumen 190.125.000,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Majalengka Kulon DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 200.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.02.2.02.0002 Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN 6 Dokumen 305.000.000,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Majalengka Kulon DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 350.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.02.2.02.0003 Pengelolaan Promosi ASN SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:14 Halaman 449 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN 1 Dokumen 441.000.000,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Majalengka Kulon DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 450.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.02.2.03 Pengembangan Kompetensi ASN - - - 346.022.000,00 - - - - 550.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.02.2.03.0002 Pengelolaan Assessment Center Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center 1 Dokumen 246.022.000,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Majalengka Kulon DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 350.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.02.2.03.0014 Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir 100 Orang 100.000.000,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Majalengka Kulon DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 200.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.02.2.04 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur - - - 621.114.900,00 - - - - 670.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.02.2.04.0002 Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur 1 Dokumen 184.715.000,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Majalengka Kulon DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 200.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.02.2.04.0004 Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan 9 Orang 260.847.900,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Majalengka Kulon DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 270.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.02.2.04.0007 Pembinaan Disiplin ASN Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan 200 Orang 175.552.000,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Majalengka Kulon DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 200.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.04 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 1.809.764.000,00 6.054.500.000,00
1.5.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA - - - 1.809.764.000,00 - 6.054.500.000,00 5.04.02.2.01 Pengembangan Kompetensi Teknis - - - 600.000.000,00 - - - - 800.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.04.02.2.01.0003 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi 600 Orang 600.000.000,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Majalengka Kulon DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 800.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:14 Halaman 450 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 5.04.02.2.02 Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional - - - 1.209.764.000,00 - - - - 5.254.500.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.04.02.2.02.0007 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan 1 Laporan 1.209.764.000,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Majalengka Kulon DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 5.254.500.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA INSPEKTORAT 15.194.467.716,00 3.925.698.100,00 6 UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN 15.194.467.716,00 3.925.698.100,00 6.01 INSPEKTORAT DAERAH 15.194.467.716,00 3.925.698.100,00
1.6.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 12.881.952.536,00 - 1.497.556.600,00 6.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - - 64.600.000,00 - - - - 71.060.500,00 INSPEKTORAT 6.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokumen 13.590.000,00 Kab. Majalengka, Cigasong, Cigasong DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 14.949.000,00 INSPEKTORAT 6.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 5.312.500,00 Kab. Majalengka, Cigasong, Cigasong DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 5.844.000,00 INSPEKTORAT 6.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen 5.312.500,00 Kab. Majalengka, Cigasong, Cigasong DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 5.844.000,00 INSPEKTORAT 6.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen 5.790.000,00 Kab. Majalengka, Cigasong, Cigasong DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 6.369.000,00 INSPEKTORAT 6.01.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:14 Halaman 451 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 Dokumen 5.790.000,00 Kab. Majalengka, Cigasong, Cigasong DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 6.369.000,00 INSPEKTORAT 6.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 4 Laporan 17.670.000,00 Kab. Majalengka, Cigasong, Cigasong DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 19.437.000,00 INSPEKTORAT 6.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2 Laporan 11.135.000,00 Kab. Majalengka, Cigasong, Cigasong DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 12.248.500,00 INSPEKTORAT 6.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - - 11.586.231.421,00 - - - - 100,00 INSPEKTORAT 6.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 88 Orang/bulan 11.586.231.421,00 Kab. Majalengka, Cigasong, Cigasong DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 100,00 INSPEKTORAT 6.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - - 131.100.000,00 - - - - 144.435.000,00 INSPEKTORAT 6.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 79 Paket 31.600.000,00 Kab. Majalengka, Cigasong, Cigasong DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 34.650.000,00 INSPEKTORAT 6.01.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 120 Orang 99.500.000,00 Kab. Majalengka, Cigasong, Cigasong DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 109.785.000,00 INSPEKTORAT 6.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - 476.654.285,00 - - - - 627.193.000,00 INSPEKTORAT 6.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 12.291.850,00 Kab. Majalengka, Cigasong, Cigasong DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 136.370.000,00 INSPEKTORAT 6.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 78.013.415,00 Kab. Majalengka, Cigasong, Cigasong DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 85.815.000,00 INSPEKTORAT SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:14 Halaman 452 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 6.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 15.858.720,00 Kab. Majalengka, Cigasong, Cigasong DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 16.653.000,00 INSPEKTORAT 6.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 75.095.000,00 Kab. Majalengka, Cigasong, Cigasong DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 78.122.000,00 INSPEKTORAT 6.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 24.770.300,00 Kab. Majalengka, Cigasong, Cigasong DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 26.008.500,00 INSPEKTORAT 6.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 4 Dokumen 24.770.000,00 Kab. Majalengka, Cigasong, Cigasong DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 26.008.500,00 INSPEKTORAT 6.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 4 Laporan 43.875.000,00 Kab. Majalengka, Cigasong, Cigasong DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 46.137.000,00 INSPEKTORAT 6.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 4 Laporan 200.000.000,00 Kab. Majalengka, Cigasong, Cigasong DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 210.000.000,00 INSPEKTORAT 6.01.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 4 Dokumen 1.980.000,00 Kab. Majalengka, Cigasong, Cigasong DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 2.079.000,00 INSPEKTORAT 6.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - - 100.000.000,00 - - - - 105.000.000,00 INSPEKTORAT 6.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 0 Unit 0,00 Kab. Majalengka, Cigasong, Cigasong DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 0,00 INSPEKTORAT 6.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 4 Unit 50.000.000,00 Kab. Majalengka, Cigasong, Cigasong DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 52.500.000,00 INSPEKTORAT 6.01.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:14 Halaman 453 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 Unit 50.000.000,00 Kab. Majalengka, Cigasong, Cigasong DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 52.500.000,00 INSPEKTORAT 6.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 390.071.830,00 - - - - 409.608.500,00 INSPEKTORAT 6.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2 Laporan 4.010.000,00 Kab. Majalengka, Cigasong, Cigasong DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 4.210.500,00 INSPEKTORAT 6.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 122.421.830,00 Kab. Majalengka, Cigasong, Cigasong DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 128.576.000,00 INSPEKTORAT 6.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 263.640.000,00 Kab. Majalengka, Cigasong, Cigasong DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 276.822.000,00 INSPEKTORAT 6.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 133.295.000,00 - - - - 140.259.500,00 INSPEKTORAT 6.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 6 Unit 23.570.000,00 Kab. Majalengka, Cigasong, Cigasong DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 24.759.500,00 INSPEKTORAT 6.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 4 Unit 30.000.000,00 Kab. Majalengka, Cigasong, Cigasong DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 31.500.000,00 INSPEKTORAT 6.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 50.000.000,00 Kab. Majalengka, Cigasong, Cigasong DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 52.500.000,00 INSPEKTORAT 6.01.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 29.725.000,00 Kab. Majalengka, Cigasong, Cigasong DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 31.500.000,00 INSPEKTORAT
2.6.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) - 100 Persen 1.554.929.800,00 - 1.632.678.500,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:14 Halaman 454 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 6.01.02.2.01 Penyelenggaraan Pengawasan Internal - - 1.419.341.000,00 Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . - - - 1.490.310.000,00 INSPEKTORAT 6.01.02.2.01.0001 Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah 58 Laporan 153.795.000,00 Kab. Majalengka, Cigasong, Cigasong DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . - - 161.485.000,00 INSPEKTORAT 6.01.02.2.01.0002 Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah 58 Laporan 169.865.000,00 Kab. Majalengka, Cigasong, Cigasong DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . - - 178.359.000,00 INSPEKTORAT 6.01.02.2.01.0003 Reviu Laporan Kinerja SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:14 Halaman 455 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja 58 Laporan 95.100.000,00 Kab. Majalengka, Cigasong, Cigasong DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . - - 99.855.000,00 INSPEKTORAT 6.01.02.2.01.0004 Reviu Laporan Keuangan Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan 58 Laporan 240.536.000,00 Kab. Majalengka, Cigasong, Cigasong DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . - - 252.563.000,00 INSPEKTORAT 6.01.02.2.01.0005 Pengawasan Desa Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa 330 Laporan 473.200.000,00 Kab. Majalengka, Cigasong, Cigasong DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . - - 496.860.000,00 INSPEKTORAT 6.01.02.2.01.0007 Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:14 Halaman 456 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP 2 Dokumen 286.845.000,00 Kab. Majalengka, Cigasong, Cigasong DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . - - 301.188.000,00 INSPEKTORAT 6.01.02.2.02 Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu - - - 135.588.800,00 - - - - 142.368.500,00 INSPEKTORAT 6.01.02.2.02.0001 Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani 4 Laporan 21.355.000,00 Kab. Majalengka, Cigasong, Cigasong DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 22.423.000,00 INSPEKTORAT 6.01.02.2.02.0002 Pengawasan dengan Tujuan Tertentu Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu 30 Laporan 114.233.800,00 Kab. Majalengka, Cigasong, Cigasong DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 119.945.500,00 INSPEKTORAT
3.6.01.03 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI - - - 757.585.380,00 - 795.463.000,00 6.01.03.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan - - - 468.822.000,00 - - - - 492.263.000,00 INSPEKTORAT 6.01.03.2.01.0001 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun 4 Rekomend asi 94.500.000,00 Kab. Majalengka, Cigasong, Cigasong DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 99.225.000,00 INSPEKTORAT 6.01.03.2.01.0002 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun 4 Rekomend asi 374.322.000,00 Kab. Majalengka, Cigasong, Cigasong DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 393.038.000,00 INSPEKTORAT 6.01.03.2.02 Pendampingan dan Asistensi - - - 288.763.380,00 - - - - 303.200.000,00 INSPEKTORAT 6.01.03.2.02.0002 Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:14 Halaman 457 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi 58 perangkat daerah 17.660.300,00 Kab. Majalengka, Cigasong, Cigasong DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 18.543.000,00 INSPEKTORAT 6.01.03.2.02.0003 Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi 2 Kegiatan 240.379.580,00 Kab. Majalengka, Cigasong, Cigasong DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 252.398.000,00 INSPEKTORAT 6.01.03.2.02.0004 Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas 58 perangkat daerah 30.723.500,00 Kab. Majalengka, Cigasong, Cigasong DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 32.259.000,00 INSPEKTORAT KECAMATAN ARGAPURA 2.813.710.770,00 593.467.051,00 7 UNSUR KEWILAYAHAN 2.813.710.770,00 593.467.051,00 7.01 KECAMATAN 2.813.710.770,00 593.467.051,00
1.7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Meningkatnya kualitas tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan Kecamatan - 100 Persen 2.550.461.082,00 - 303.146.600,00 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Capaian Sakip Perangkat Daerah - BB Nilai 9.115.050,00 - Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi - - 9.365.000,00 KECAMATAN ARGAPURA 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:14 Halaman 458 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 0 0 0 1.550.000,00 Kab. Majalengka, Argapura, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi - 1.515.000,00 KECAMATAN ARGAPURA 7.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 950.000,00 Kab. Majalengka, Argapura, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi - 900.000,00 KECAMATAN ARGAPURA 7.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:14 Halaman 459 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen 950.000,00 Kab. Majalengka, Argapura, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi - 900.000,00 KECAMATAN ARGAPURA 7.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen 1.512.500,00 Kab. Majalengka, Argapura, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi - 1.600.000,00 KECAMATAN ARGAPURA 7.01.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:14 Halaman 460 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 Dokumen 1.512.500,00 Kab. Majalengka, Argapura, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi - 1.600.000,00 KECAMATAN ARGAPURA 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 Laporan 1.140.050,00 Kab. Majalengka, Argapura, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi - 1.200.000,00 KECAMATAN ARGAPURA 7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:14 Halaman 461 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 Laporan 1.500.000,00 Kab. Majalengka, Argapura, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi - 1.650.000,00 KECAMATAN ARGAPURA 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Capaian IKM Perangkat Daerah - 85,2 Nilai 2.277.412.974,00 - Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi - - 4.000.000,00 KECAMATAN ARGAPURA 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:14 Halaman 462 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 16 Orang/bulan 2.274.332.474,00 Kab. Majalengka, Argapura, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi - 0,00 KECAMATAN ARGAPURA 7.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 1.893.000,00 Kab. Majalengka, Argapura, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi - 2.000.000,00 KECAMATAN ARGAPURA 7.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:14 Halaman 463 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD 1 Laporan 1.187.500,00 Kab. Majalengka, Argapura, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi - 2.000.000,00 KECAMATAN ARGAPURA 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran - 100 Persen 8.750.000,00 - Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi - - 9.350.000,00 KECAMATAN ARGAPURA 7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:14 Halaman 464 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 24 Paket 8.750.000,00 Kab. Majalengka, Argapura, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi - 9.350.000,00 KECAMATAN ARGAPURA 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran - 100 Persen 89.277.058,00 - Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi - - 98.430.000,00 KECAMATAN ARGAPURA 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:14 Halaman 465 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 6.012.950,00 Kab. Majalengka, Argapura, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi - 6.600.000,00 KECAMATAN ARGAPURA 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 3 Paket 26.994.408,00 Kab. Majalengka, Argapura, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi - 29.700.000,00 KECAMATAN ARGAPURA 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:14 Halaman 466 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 9.509.200,00 Kab. Majalengka, Argapura, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi - 10.450.000,00 KECAMATAN ARGAPURA 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 2 Paket 22.100.000,00 Kab. Majalengka, Argapura, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi - 24.300.000,00 KECAMATAN ARGAPURA 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:14 Halaman 467 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 3 Paket 7.660.500,00 Kab. Majalengka, Argapura, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi - 8.350.000,00 KECAMATAN ARGAPURA 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 4 Dokumen 12.000.000,00 Kab. Majalengka, Argapura, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi - 13.200.000,00 KECAMATAN ARGAPURA 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:14 Halaman 468 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 4 Laporan 5.000.000,00 Kab. Majalengka, Argapura, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi - 5.830.000,00 KECAMATAN ARGAPURA 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran - 100 Persen 138.456.000,00 - Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi - - 152.301.600,00 KECAMATAN ARGAPURA 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:14 Halaman 469 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 33.000.000,00 Kab. Majalengka, Argapura, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi - 36.300.000,00 KECAMATAN ARGAPURA 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 105.456.000,00 Kab. Majalengka, Argapura, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi - 116.001.600,00 KECAMATAN ARGAPURA SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:14 Halaman 470 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran - 100 Persen 27.450.000,00 - Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi - - 29.700.000,00 KECAMATAN ARGAPURA 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 1 Unit 8.000.000,00 Kab. Majalengka, Argapura, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi - 8.800.000,00 KECAMATAN ARGAPURA 7.01.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:14 Halaman 471 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Mebel yang Dipelihara 2 Unit 4.000.000,00 Kab. Majalengka, Argapura, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi - 4.400.000,00 KECAMATAN ARGAPURA 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 6 Unit 4.450.000,00 Kab. Majalengka, Argapura, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi - 4.400.000,00 KECAMATAN ARGAPURA 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:14 Halaman 472 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 0 0 0 11.000.000,00 Kab. Majalengka, Argapura, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi - 12.100.000,00 KECAMATAN ARGAPURA
2.7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase Kelurahan/Desa yangMasyarakatnya Aktif mengikuti PBHIdan PHBN - 100 Persen 174.367.350,00 - 191.540.000,00 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Persentase Kelurahan/Desa yang Masyarakatnya yang aktif dalam bidang Kesos - 100 Persen 165.005.000,00 - Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi ASN dan Masyarakat - 181.500.000,00 KECAMATAN ARGAPURA 7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:14 Halaman 473 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 12 Dokumen 165.005.000,00 - DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi ASN dan Masyarakat 181.500.000,00 KECAMATAN ARGAPURA 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Persentase Kelurahan/Desa yang Masyarakatnya yang aktif dalam bidang Kesos - 100 Persen 6.162.350,00 - Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi - - 6.520.000,00 KECAMATAN ARGAPURA 7.01.02.2.02.0001 Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:14 Halaman 474 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan 1 Dokumen 1.424.850,00 Kab. Majalengka, Argapura, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi - 1.570.000,00 KECAMATAN ARGAPURA 7.01.02.2.02.0002 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 2.537.500,00 Kab. Majalengka, Argapura, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi - 2.530.000,00 KECAMATAN ARGAPURA 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:14 Halaman 475 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 2.200.000,00 Kab. Majalengka, Argapura, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi - 2.420.000,00 KECAMATAN ARGAPURA 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat - - - 3.200.000,00 - Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi - - 3.520.000,00 KECAMATAN ARGAPURA 7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:14 Halaman 476 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 1 Laporan 3.200.000,00 Kab. Majalengka, Argapura, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi - 3.520.000,00 KECAMATAN ARGAPURA
3.7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan bidang Pemberdayaan Masyarakat - 100 Persen 6.237.500,00 - 6.792.500,00 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Presentase Kelurahan/Desa yang masyarakatnya aktif dalam pembangunan bidang pemberdayaan Masyarakat - 100 Persen 6.237.500,00 - Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi - - 6.792.500,00 KECAMATAN ARGAPURA 7.01.03.2.01.0002 Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:14 Halaman 477 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 0 0 0 1.562.500,00 Kab. Majalengka, Argapura, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi - 1.650.000,00 KECAMATAN ARGAPURA 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 0 0 0 4.675.000,00 Kab. Majalengka, Argapura, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi - 5.142.500,00 KECAMATAN ARGAPURA
4.7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Berkurangnya gangguan trantibum - 100 Persen 6.575.000,00 - 7.232.500,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:14 Halaman 478 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Persentase penurunan gangguan trantibum - 100 Persen 6.575.000,00 - Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi - - 7.232.500,00 KECAMATAN ARGAPURA 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 3.525.000,00 Kab. Majalengka, Argapura, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi - 3.877.500,00 KECAMATAN ARGAPURA 7.01.04.2.01.0002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:14 Halaman 479 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 1 Laporan 3.050.000,00 Kab. Majalengka, Argapura, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi - 3.355.000,00 KECAMATAN ARGAPURA
5.7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Meningkatnya partisipasi Masyarakat dalam penanaman nilai-nilai nasionalisme - 100 Persen 60.074.938,00 - 66.082.500,00 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Persentase Kelurahan/Desa akfit menggerakan masyarakat agar mengikuti PHBI dan PHBN - 100 Persen 60.074.938,00 - Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi - - 66.082.500,00 KECAMATAN ARGAPURA 7.01.05.2.01.0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:14 Halaman 480 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 0 0 0 42.624.938,00 Kab. Majalengka, Argapura, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi - 46.887.500,00 KECAMATAN ARGAPURA 7.01.05.2.01.0004 Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional 42 Orang 17.450.000,00 Kab. Majalengka, Argapura, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi - 19.195.000,00 KECAMATAN ARGAPURA
6.7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Meningkatnya kinerja Kelurahan/Desa - 100 Persen 15.994.900,00 - 18.672.951,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:14 Halaman 481 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Persentase Peningkatan Kelurahan/Desa - 100 Persen 15.994.900,00 - Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi - - 18.672.951,00 KECAMATAN ARGAPURA 7.01.06.2.01.0005 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa 1 Dokumen 2.194.900,00 - DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi - 2.414.500,00 KECAMATAN ARGAPURA 7.01.06.2.01.0009 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:14 Halaman 482 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 1 Dokumen 10.462.500,00 Kab. Majalengka, Argapura, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi - 12.589.851,00 KECAMATAN ARGAPURA 7.01.06.2.01.0012 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan 1 Dokumen 2.150.000,00 Kab. Majalengka, Argapura, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi - 2.414.600,00 KECAMATAN ARGAPURA 7.01.06.2.01.0018 Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:14 Halaman 483 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 1.187.500,00 Kab. Majalengka, Argapura, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi - 1.254.000,00 KECAMATAN ARGAPURA KECAMATAN BANJARAN 2.028.890.086,00 0,00 7 UNSUR KEWILAYAHAN 2.028.890.086,00 0,00 7.01 KECAMATAN 2.028.890.086,00 0,00
1.7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 1.763.270.586,00 - 0,00 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - - 10.215.000,00 Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi - - 0,00 KECAMATAN BANJARAN 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:14 Halaman 484 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokumen 1.480.000,00 Kab. Majalengka, Banjaran, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi - 0,00 KECAMATAN BANJARAN 7.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 2 Dokumen 1.415.000,00 - DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi - 0,00 KECAMATAN BANJARAN 7.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:14 Halaman 485 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen 1.415.000,00 Kab. Majalengka, Banjaran, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi - 0,00 KECAMATAN BANJARAN 7.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen 1.445.000,00 Kab. Majalengka, Banjaran, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi - 0,00 KECAMATAN BANJARAN 7.01.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:14 Halaman 486 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 Dokumen 1.425.000,00 Kab. Majalengka, Banjaran, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi - 0,00 KECAMATAN BANJARAN 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 4 Laporan 1.485.000,00 - DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi - 0,00 KECAMATAN BANJARAN 7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:14 Halaman 487 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 Laporan 1.550.000,00 Kab. Majalengka, Banjaran, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi - 0,00 KECAMATAN BANJARAN 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - - 1.573.754.264,00 Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi - - 0,00 KECAMATAN BANJARAN 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:14 Halaman 488 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 0 Orang/bulan 1.570.904.264,00 Kab. Majalengka, Banjaran, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi - 0,00 KECAMATAN BANJARAN 7.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 1.430.000,00 Kab. Majalengka, Banjaran, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi - 0,00 KECAMATAN BANJARAN 7.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:14 Halaman 489 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD 2 Laporan 1.420.000,00 Kab. Majalengka, Banjaran, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi - 0,00 KECAMATAN BANJARAN 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - - 7.500.000,00 Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi - - 0,00 KECAMATAN BANJARAN 7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:14 Halaman 490 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 1 Paket 7.500.000,00 Kab. Majalengka, Banjaran, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi - 0,00 KECAMATAN BANJARAN 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - 50.096.136,00 Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi - - 0,00 KECAMATAN BANJARAN 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:14 Halaman 491 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 3.579.750,00 Kab. Majalengka, Banjaran, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi - 0,00 KECAMATAN BANJARAN 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 15.022.836,00 Kab. Majalengka, Banjaran, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi - 0,00 KECAMATAN BANJARAN 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:14 Halaman 492 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 2.538.550,00 Kab. Majalengka, Banjaran, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi - 0,00 KECAMATAN BANJARAN 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 2 Paket 16.055.000,00 Kab. Majalengka, Banjaran, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi - 0,00 KECAMATAN BANJARAN 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:14 Halaman 493 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 3.000.000,00 Kab. Majalengka, Banjaran, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi - 0,00 KECAMATAN BANJARAN 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 3 Dokumen 9.900.000,00 Kab. Majalengka, Banjaran, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi - 0,00 KECAMATAN BANJARAN SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:14 Halaman 494 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 121.705.186,00 Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi - - 0,00 KECAMATAN BANJARAN 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 2 Laporan 16.249.186,00 Kab. Majalengka, Banjaran, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi - 0,00 KECAMATAN BANJARAN 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:14 Halaman 495 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 4 Laporan 105.456.000,00 Kab. Majalengka, Banjaran, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi - 0,00 KECAMATAN BANJARAN
2.7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK - - - 142.187.000,00 - 0,00 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan - - - 124.999.500,00 Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi - - 0,00 KECAMATAN BANJARAN 7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:14 Halaman 496 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 2 Dokumen 124.999.500,00 Kab. Majalengka, Banjaran, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi - 0,00 KECAMATAN BANJARAN 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan - - - 12.712.500,00 Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi - - 0,00 KECAMATAN BANJARAN 7.01.02.2.02.0001 Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:14 Halaman 497 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan 1 Dokumen 4.237.500,00 Kab. Majalengka, Banjaran, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi - 0,00 KECAMATAN BANJARAN 7.01.02.2.02.0002 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 4.237.500,00 Kab. Majalengka, Banjaran, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi - 0,00 KECAMATAN BANJARAN 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:14 Halaman 498 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 4.237.500,00 Kab. Majalengka, Banjaran, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi - 0,00 KECAMATAN BANJARAN 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat - - - 4.475.000,00 Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi - - 0,00 KECAMATAN BANJARAN 7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:14 Halaman 499 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 1 Laporan 4.475.000,00 Kab. Majalengka, Banjaran, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi - 0,00 KECAMATAN BANJARAN
3.7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN - - - 8.475.000,00 - 0,00 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa - - - 8.475.000,00 Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi - - 0,00 KECAMATAN BANJARAN 7.01.03.2.01.0002 Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:14 Halaman 500 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan 1 Dokumen 4.237.500,00 Kab. Majalengka, Banjaran, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi - 0,00 KECAMATAN BANJARAN 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 4.237.500,00 Kab. Majalengka, Banjaran, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi - 0,00 KECAMATAN BANJARAN
4.7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM - - - 8.475.000,00 - 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:14 Halaman 501 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum - - - 8.475.000,00 Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi - - 0,00 KECAMATAN BANJARAN 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 4.237.500,00 Kab. Majalengka, Banjaran, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi - 0,00 KECAMATAN BANJARAN 7.01.04.2.01.0002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:14 Halaman 502 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 1 Laporan 4.237.500,00 Kab. Majalengka, Banjaran, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi - 0,00 KECAMATAN BANJARAN
5.7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM - - - 86.757.500,00 - 0,00 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah - - - 86.757.500,00 Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi - - 0,00 KECAMATAN BANJARAN 7.01.05.2.01.0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:14 Halaman 503 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 0 0 0 48.037.500,00 Kab. Majalengka, Banjaran, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi - 0,00 KECAMATAN BANJARAN 7.01.05.2.01.0004 Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional 250 Orang 38.720.000,00 Kab. Majalengka, Banjaran, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi - 0,00 KECAMATAN BANJARAN
6.7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA - - - 19.725.000,00 - 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:14 Halaman 504 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa - - - 19.725.000,00 Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi - - 0,00 KECAMATAN BANJARAN 7.01.06.2.01.0005 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa 1 Dokumen 4.712.500,00 Kab. Majalengka, Banjaran, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi - 0,00 KECAMATAN BANJARAN 7.01.06.2.01.0009 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:14 Halaman 505 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 1 Dokumen 11.962.500,00 Kab. Majalengka, Banjaran, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi - 0,00 KECAMATAN BANJARAN 7.01.06.2.01.0018 Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 3.050.000,00 Kab. Majalengka, Banjaran, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi - 0,00 KECAMATAN BANJARAN KECAMATAN BANTARUJEG 2.513.942.010,00 629.734.650,00 7 UNSUR KEWILAYAHAN 2.513.942.010,00 629.734.650,00 7.01 KECAMATAN 2.513.942.010,00 629.734.650,00
1.7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 2.183.061.110,00 - 271.540.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:14 Halaman 506 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - - 13.000.000,00 Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi Kantor Kecamatan Bantarujeg - 16.500.000,00 KECAMATAN BANTARUJEG 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokumen 2.000.000,00 Kab. Majalengka, Bantarujeg, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi Kantor Kecamatan Bantarujeg 2.500.000,00 KECAMATAN BANTARUJEG 7.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:14 Halaman 507 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 2.000.000,00 Kab. Majalengka, Bantarujeg, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi Kantor Kecamatan Bantarujeg 2.500.000,00 KECAMATAN BANTARUJEG 7.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen 2.000.000,00 Kab. Majalengka, Bantarujeg, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi Kantor Kecamatan Bantarujeg 2.500.000,00 KECAMATAN BANTARUJEG 7.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:14 Halaman 508 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen 2.000.000,00 Kab. Majalengka, Bantarujeg, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi Kantor Kecamatan Bantarujeg 2.500.000,00 KECAMATAN BANTARUJEG 7.01.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 Dokumen 2.000.000,00 Kab. Majalengka, Bantarujeg, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi Kantor Kecamatan Bantarujeg 2.500.000,00 KECAMATAN BANTARUJEG 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:14 Halaman 509 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 Laporan 1.500.000,00 Kab. Majalengka, Bantarujeg, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi Kantor Kecamatan Bantarujeg 2.000.000,00 KECAMATAN BANTARUJEG 7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 Laporan 1.500.000,00 Kab. Majalengka, Bantarujeg, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi Kantor Kecamatan Bantarujeg 2.000.000,00 KECAMATAN BANTARUJEG SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:14 Halaman 510 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - - 1.962.552.682,00 Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi Kantor Kecamatan Bantarujeg - 5.150.000,00 KECAMATAN BANTARUJEG 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 13 Orang/bulan 1.958.052.682,00 Kab. Majalengka, Bantarujeg, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi Kantor Kecamatan Bantarujeg 0,00 KECAMATAN BANTARUJEG 7.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:14 Halaman 511 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 1.500.000,00 Kab. Majalengka, Bantarujeg, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi Kantor Kecamatan Bantarujeg 2.000.000,00 KECAMATAN BANTARUJEG 7.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD 4 Laporan 3.000.000,00 Kab. Majalengka, Bantarujeg, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi Kantor Kecamatan Bantarujeg 3.150.000,00 KECAMATAN BANTARUJEG SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:14 Halaman 512 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - - 14.000.000,00 Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi Kantor Kecamatan Bantarujeg - 15.175.000,00 KECAMATAN BANTARUJEG 7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 2 Paket 14.000.000,00 Kab. Majalengka, Bantarujeg, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi Kantor Kecamatan Bantarujeg 15.175.000,00 KECAMATAN BANTARUJEG SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:14 Halaman 513 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - 60.216.428,00 Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi Kantor Kecamatan Bantarujeg - 75.990.000,00 KECAMATAN BANTARUJEG 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 4 Paket 4.330.000,00 Kab. Majalengka, Bantarujeg, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi Kantor Kecamatan Bantarujeg 5.000.000,00 KECAMATAN BANTARUJEG 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:14 Halaman 514 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 4 Paket 12.448.608,00 Kab. Majalengka, Bantarujeg, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi Kantor Kecamatan Bantarujeg 15.000.000,00 KECAMATAN BANTARUJEG 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 7.753.720,00 Kab. Majalengka, Bantarujeg, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi Kantor Kecamatan Bantarujeg 9.000.000,00 KECAMATAN BANTARUJEG 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:14 Halaman 515 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 11.179.000,00 Kab. Majalengka, Bantarujeg, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi Kantor Kecamatan Bantarujeg 13.990.000,00 KECAMATAN BANTARUJEG 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 8.005.100,00 Kab. Majalengka, Bantarujeg, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi Kantor Kecamatan Bantarujeg 10.000.000,00 KECAMATAN BANTARUJEG 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:14 Halaman 516 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 2 Dokumen 9.000.000,00 Kab. Majalengka, Bantarujeg, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi Kantor Kecamatan Bantarujeg 13.000.000,00 KECAMATAN BANTARUJEG 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 7.500.000,00 Kab. Majalengka, Bantarujeg, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi Kantor Kecamatan Bantarujeg 10.000.000,00 KECAMATAN BANTARUJEG SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:14 Halaman 517 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - - 6.500.000,00 Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi Kantor Kecamatan Bantarujeg - 7.675.000,00 KECAMATAN BANTARUJEG 7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 2 Unit 3.000.000,00 Kab. Majalengka, Bantarujeg, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi Kantor Kecamatan Bantarujeg 4.000.000,00 KECAMATAN BANTARUJEG 7.01.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:14 Halaman 518 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 Unit 3.500.000,00 Kab. Majalengka, Bantarujeg, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi Kantor Kecamatan Bantarujeg 3.675.000,00 KECAMATAN BANTARUJEG 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 104.592.000,00 Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi Kantor Kecamatan Bantarujeg - 120.000.000,00 KECAMATAN BANTARUJEG 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:14 Halaman 519 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 25.500.000,00 Kab. Majalengka, Bantarujeg, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi Kantor Kecamatan Bantarujeg 30.000.000,00 KECAMATAN BANTARUJEG 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 13 Laporan 79.092.000,00 Kab. Majalengka, Bantarujeg, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi Kantor Kecamatan Bantarujeg 90.000.000,00 KECAMATAN BANTARUJEG SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:14 Halaman 520 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 22.200.000,00 Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi Kantor Kecamatan Bantarujeg - 31.050.000,00 KECAMATAN BANTARUJEG 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 1 Unit 5.000.000,00 Kab. Majalengka, Bantarujeg, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi Kantor Kecamatan Bantarujeg 6.000.000,00 KECAMATAN BANTARUJEG 7.01.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:14 Halaman 521 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Mebel yang Dipelihara 2 Unit 2.000.000,00 Kab. Majalengka, Bantarujeg, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi Kantor Kecamatan Bantarujeg 4.000.000,00 KECAMATAN BANTARUJEG 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 7 Unit 5.200.000,00 Kab. Majalengka, Bantarujeg, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi Kantor Kecamatan Bantarujeg 6.000.000,00 KECAMATAN BANTARUJEG 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:14 Halaman 522 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 10.000.000,00 Kab. Majalengka, Bantarujeg, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi Kantor Kecamatan Bantarujeg 15.050.000,00 KECAMATAN BANTARUJEG
2.7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK - - - 187.271.200,00 - 198.151.800,00 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan - - - 168.665.200,00 Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi Kecamatan Bantarujeg - 178.135.000,00 KECAMATAN BANTARUJEG 7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:14 Halaman 523 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 17 Dokumen 168.665.200,00 Kab. Majalengka, Bantarujeg, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi Kecamatan Bantarujeg 178.135.000,00 KECAMATAN BANTARUJEG 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan - - - 13.361.000,00 Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi Kecamatan Bantarujeg - 13.786.800,00 KECAMATAN BANTARUJEG 7.01.02.2.02.0001 Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:14 Halaman 524 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan 2 Dokumen 4.583.000,00 Kab. Majalengka, Bantarujeg, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi Kecamatan Bantarujeg 4.750.000,00 KECAMATAN BANTARUJEG 7.01.02.2.02.0002 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 4.362.000,00 Kab. Majalengka, Bantarujeg, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi Kecamatan Bantarujeg 4.400.000,00 KECAMATAN BANTARUJEG 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:14 Halaman 525 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 12 Laporan 4.416.000,00 Kab. Majalengka, Bantarujeg, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi Kecamatan Bantarujeg 4.636.800,00 KECAMATAN BANTARUJEG 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat - - - 5.245.000,00 Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi Kecamatan Bantarujeg - 6.230.000,00 KECAMATAN BANTARUJEG 7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:14 Halaman 526 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 2 Laporan 5.245.000,00 Kab. Majalengka, Bantarujeg, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi Kecamatan Bantarujeg 6.230.000,00 KECAMATAN BANTARUJEG
3.7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN - - - 9.220.000,00 - 12.160.000,00 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa - - - 9.220.000,00 Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi Kecamatan Bantarujeg - 12.160.000,00 KECAMATAN BANTARUJEG 7.01.03.2.01.0002 Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:14 Halaman 527 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan 2 Dokumen 5.170.000,00 Kab. Majalengka, Bantarujeg, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi Kecamatan Bantarujeg 7.110.000,00 KECAMATAN BANTARUJEG 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 2 Laporan 4.050.000,00 Kab. Majalengka, Bantarujeg, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi Kecamatan Bantarujeg 5.050.000,00 KECAMATAN BANTARUJEG
4.7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM - - - 13.807.000,00 - 14.360.500,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:14 Halaman 528 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum - - - 13.807.000,00 Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi Kecamatan Bantarujeg - 14.360.500,00 KECAMATAN BANTARUJEG 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 12 Laporan 9.045.000,00 Kab. Majalengka, Bantarujeg, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi Kecamatan Bantarujeg 9.460.500,00 KECAMATAN BANTARUJEG 7.01.04.2.01.0002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:14 Halaman 529 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 2 Laporan 4.762.000,00 Kab. Majalengka, Bantarujeg, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi Kecamatan Bantarujeg 4.900.000,00 KECAMATAN BANTARUJEG
5.7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM - - - 96.324.000,00 - 107.844.850,00 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah - - - 96.324.000,00 Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi Kecamatan Bantarujeg - 107.844.850,00 KECAMATAN BANTARUJEG 7.01.05.2.01.0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:14 Halaman 530 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 500 Orang 46.239.000,00 Kab. Majalengka, Bantarujeg, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi Kecamatan Bantarujeg 48.074.250,00 KECAMATAN BANTARUJEG 7.01.05.2.01.0004 Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional 500 Orang 50.085.000,00 Kab. Majalengka, Bantarujeg, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi Kecamatan Bantarujeg 59.770.600,00 KECAMATAN BANTARUJEG
6.7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA - - - 24.258.700,00 - 25.677.500,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:14 Halaman 531 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa - - - 24.258.700,00 Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi Kecamatan Bantarujeg - 25.677.500,00 KECAMATAN BANTARUJEG 7.01.06.2.01.0005 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa 2 Dokumen 4.905.000,00 Kab. Majalengka, Bantarujeg, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi Kecamatan Bantarujeg 5.870.000,00 KECAMATAN BANTARUJEG 7.01.06.2.01.0006 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:14 Halaman 532 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa 0 Dokumen 0,00 - - Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi Kecamatan Bantarujeg 0,00 KECAMATAN BANTARUJEG 7.01.06.2.01.0009 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 1 Dokumen 10.299.800,00 Kab. Majalengka, Bantarujeg, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi Kecamatan Bantarujeg 10.473.750,00 KECAMATAN BANTARUJEG 7.01.06.2.01.0012 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:14 Halaman 533 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan 2 Dokumen 3.204.000,00 Kab. Majalengka, Bantarujeg, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi Kecamatan Bantarujeg 3.333.750,00 KECAMATAN BANTARUJEG 7.01.06.2.01.0018 Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan 0 1 0 5.849.900,00 - DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi Kecamatan Bantarujeg 6.000.000,00 KECAMATAN BANTARUJEG KECAMATAN CIGASONG 9.037.856.035,00 0,00 7 UNSUR KEWILAYAHAN 9.012.856.035,00 0,00 7.01 KECAMATAN 9.012.856.035,00 0,00
1.7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Tingkat Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran - 100 % 5.801.407.490,00 - 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:14 Halaman 534 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Keselarasan Renstra dan Renja - 100 % 16.000.000,00 - - - - 0,00 KECAMATAN CIGASONG 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokumen 2.000.000,00 Kab. Majalengka, Cigasong, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 0,00 KECAMATAN CIGASONG 7.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 2.500.000,00 Kab. Majalengka, Cigasong, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 0,00 KECAMATAN CIGASONG 7.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen 2.500.000,00 Kab. Majalengka, Cigasong, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 0,00 KECAMATAN CIGASONG 7.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen 2.500.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 0,00 KECAMATAN CIGASONG 7.01.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 Dokumen 2.500.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 0,00 KECAMATAN CIGASONG 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 Laporan 2.000.000,00 Kab. Majalengka, Cigasong, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 0,00 KECAMATAN CIGASONG 7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 Laporan 2.000.000,00 Kab. Majalengka, Cigasong, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 0,00 KECAMATAN CIGASONG 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Capaian Realisasi Keuangan Perangkat Daerah - 100 % 4.581.667.490,00 - - - - 0,00 KECAMATAN CIGASONG 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 31 Orang/bulan 4.576.167.490,00 Kab. Majalengka, Cigasong, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 0,00 KECAMATAN CIGASONG SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:14 Halaman 535 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 7.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 2.000.000,00 Kab. Majalengka, Cigasong, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 0,00 KECAMATAN CIGASONG 7.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD 3 Laporan 3.500.000,00 Kab. Majalengka, Cigasong, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 0,00 KECAMATAN CIGASONG 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Tingkat Pemenuhan Kapasitas ASN Perangkat Daerah - 100 % 45.100.000,00 - - - - 0,00 KECAMATAN CIGASONG 7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 0 41 0 45.100.000,00 - DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 0,00 KECAMATAN CIGASONG 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Operasional Perangkat Daerah - 100 % 240.000.000,00 - - - - 0,00 KECAMATAN CIGASONG 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 4 Paket 100.000.000,00 Kab. Majalengka, Cigasong, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 0,00 KECAMATAN CIGASONG 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 4 Paket 25.000.000,00 Kab. Majalengka, Cigasong, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 0,00 KECAMATAN CIGASONG 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 4 Paket 60.000.000,00 Kab. Majalengka, Cigasong, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 0,00 KECAMATAN CIGASONG 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 4 Paket 25.000.000,00 Kab. Majalengka, Cigasong, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 0,00 KECAMATAN CIGASONG 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 1 Dokumen 30.000.000,00 Kab. Majalengka, Cigasong, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 0,00 KECAMATAN CIGASONG 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:14 Halaman 536 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 0,00 Kab. Majalengka, Cigasong, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 0,00 KECAMATAN CIGASONG 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Tingkat Pemenuhan Penunjang Operasional Perkantoran - 100 % 225.000.000,00 - - - - 0,00 KECAMATAN CIGASONG 7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 4 Unit 25.000.000,00 Kab. Majalengka, Cigasong, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 0,00 KECAMATAN CIGASONG 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 4 Unit 100.000.000,00 Kab. Majalengka, Cigasong, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 0,00 KECAMATAN CIGASONG 7.01.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 4 Unit 100.000.000,00 Kab. Majalengka, Cigasong, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 0,00 KECAMATAN CIGASONG 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Perangkat Daerah - 100 % 398.640.000,00 - - - - 0,00 KECAMATAN CIGASONG 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 3 Laporan 135.000.000,00 Kab. Majalengka, Cigasong, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 0,00 KECAMATAN CIGASONG 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 13 Laporan 263.640.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 0,00 KECAMATAN CIGASONG 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tingkat Kelayakan Operasional Aset Perangkat Daerah - 100 % 295.000.000,00 - - - - 0,00 KECAMATAN CIGASONG 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 10 Unit 15.000.000,00 Kab. Majalengka, Cigasong, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 0,00 KECAMATAN CIGASONG 7.01.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yang Dipelihara 1 Unit 5.000.000,00 Kab. Majalengka, Cigasong, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 0,00 KECAMATAN CIGASONG SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:14 Halaman 537 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 4 Unit 25.000.000,00 Kab. Majalengka, Cigasong, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 0,00 KECAMATAN CIGASONG 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 4 Unit 250.000.000,00 Kab. Majalengka, Cigasong, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 0,00 KECAMATAN CIGASONG
2.7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase warga yang terlayani oleh pelayanan publik di tingkat kecamatan - 100 % 208.000.000,00 - 0,00 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Terjalinnya sinergitas dan efektifitas kegiatan pemerintahan di lingkup kecamatan - 100 % 190.000.000,00 - - - - 0,00 KECAMATAN CIGASONG 7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 2 Dokumen 190.000.000,00 Kab. Majalengka, Cigasong, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 0,00 KECAMATAN CIGASONG 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Terselenggaranya Urusan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan - 100 % 13.000.000,00 - - - - 0,00 KECAMATAN CIGASONG 7.01.02.2.02.0001 Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan 1 Dokumen 3.000.000,00 Kab. Majalengka, Cigasong, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 0,00 KECAMATAN CIGASONG 7.01.02.2.02.0002 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 5.000.000,00 Kab. Majalengka, Cigasong, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 0,00 KECAMATAN CIGASONG 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 5.000.000,00 Kab. Majalengka, Cigasong, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 0,00 KECAMATAN CIGASONG 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Tingkat Kepatuhan Masyarakat terhadap Kewajiban Pajak - 100 % 5.000.000,00 - - - - 0,00 KECAMATAN CIGASONG 7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:15 Halaman 538 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 1 Laporan 5.000.000,00 Kab. Majalengka, Cigasong, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 0,00 KECAMATAN CIGASONG
3.7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase Pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan - 100 % 2.810.248.545,00 - 0,00 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Tingkat Partisipasi UMKM dalam Pemberdayaan Ekonomi di Tingkat Kecamatan - 100 % 55.000.000,00 - - - - 0,00 KECAMATAN CIGASONG 7.01.03.2.01.0002 Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan 1 Dokumen 45.000.000,00 Kab. Majalengka, Cigasong, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 0,00 KECAMATAN CIGASONG 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 10.000.000,00 Kab. Majalengka, Cigasong, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 0,00 KECAMATAN CIGASONG 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan di Kelurahan - undefined undefined 2.755.248.545,00 - - - - 0,00 KECAMATAN CIGASONG 7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 3 Lembaga K emasyarakat an 15.000.000,00 Kab. Majalengka, Cigasong, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 0,00 KECAMATAN CIGASONG 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 3 Unit 2.321.448.545,00 Kab. Majalengka, Cigasong, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 0,00 KECAMATAN CIGASONG 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 3 Pokmas / Ormas 418.800.000,00 Kab. Majalengka, Cigasong, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 0,00 KECAMATAN CIGASONG
4.7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum skala kecamatan - 100 % 21.200.000,00 - 0,00 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Jumlah Koordinasi Pembinaan dan Pengendalian Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Skala Kecamatan - 100 % 21.200.000,00 - - - - 0,00 KECAMATAN CIGASONG SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:15 Halaman 539 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 13.200.000,00 Kab. Majalengka, Cigasong, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 0,00 KECAMATAN CIGASONG 7.01.04.2.01.0002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 1 Laporan 8.000.000,00 Kab. Majalengka, Cigasong, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 0,00 KECAMATAN CIGASONG
5.7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Peningkatan Wawasan kebangsaan - 100 % 110.000.000,00 - 0,00 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Terlaksananya urusan pemerintahan umum di kecamatan - 100 % 110.000.000,00 - - - - 0,00 KECAMATAN CIGASONG 7.01.05.2.01.0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 31 Orang 35.000.000,00 Kab. Majalengka, Cigasong, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 0,00 KECAMATAN CIGASONG 7.01.05.2.01.0004 Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional 31 Orang 75.000.000,00 Kab. Majalengka, Cigasong, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 0,00 KECAMATAN CIGASONG
6.7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persentase desa yang meningkat status perkembangannya - 100 % 62.000.000,00 - 0,00 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Terlaksananya Fasilitasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa - undefined undefined 62.000.000,00 - - - - 0,00 KECAMATAN CIGASONG SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:15 Halaman 540 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 7.01.06.2.01.0005 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa 1 Dokumen 5.000.000,00 Kab. Majalengka, Cigasong, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 0,00 KECAMATAN CIGASONG 7.01.06.2.01.0009 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 1 Dokumen 17.000.000,00 Kab. Majalengka, Cigasong, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 0,00 KECAMATAN CIGASONG 7.01.06.2.01.0012 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan 4 Dokumen 25.000.000,00 Kab. Majalengka, Cigasong, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 0,00 KECAMATAN CIGASONG 7.01.06.2.01.0018 Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 15.000.000,00 Kab. Majalengka, Cigasong, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 0,00 KECAMATAN CIGASONG X NON URUSAN 25.000.000,00 0,00 X.XX URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX 25.000.000,00 0,00
1.X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Tingkat Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran - 100 % 25.000.000,00 - 0,00 X.XX.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Operasional Perangkat Daerah - 100 % 25.000.000,00 - - - - 0,00 KECAMATAN CIGASONG X.XX.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 25.000.000,00 Kab. Majalengka, Cigasong, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 0,00 KECAMATAN CIGASONG KECAMATAN CIKIJING 2.180.593.151,00 2.705.185.034,00 7 UNSUR KEWILAYAHAN 2.180.593.151,00 2.705.185.034,00 7.01 KECAMATAN 2.180.593.151,00 2.705.185.034,00
1.7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 1.872.613.211,00 - 2.366.407.034,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:15 Halaman 541 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - - 10.075.000,00 - Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi - - 11.082.500,00 KECAMATAN CIKIJING 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1 Dokumen 1.450.000,00 Kab. Majalengka, Cikijing, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi - 1.595.000,00 KECAMATAN CIKIJING 7.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:15 Halaman 542 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 1.450.000,00 Kab. Majalengka, Cikijing, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi - 1.595.000,00 KECAMATAN CIKIJING 7.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen 1.450.000,00 Kab. Majalengka, Cikijing, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi - 1.595.000,00 KECAMATAN CIKIJING 7.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:15 Halaman 543 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen 1.450.000,00 Kab. Majalengka, Cikijing, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi - 1.595.000,00 KECAMATAN CIKIJING 7.01.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 Dokumen 1.450.000,00 Kab. Majalengka, Cikijing, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi - 1.595.000,00 KECAMATAN CIKIJING 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:15 Halaman 544 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 Laporan 1.400.000,00 Kab. Majalengka, Cikijing, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi - 1.540.000,00 KECAMATAN CIKIJING 7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 Laporan 1.425.000,00 Kab. Majalengka, Cikijing, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi - 1.567.500,00 KECAMATAN CIKIJING SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:15 Halaman 545 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - - 1.678.855.712,00 - Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi - - 1.846.741.283,00 KECAMATAN CIKIJING 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 12 Orang/bulan 1.674.520.712,00 Kab. Majalengka, Cikijing, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi - 1.841.972.783,00 KECAMATAN CIKIJING 7.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:15 Halaman 546 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 1.475.000,00 Kab. Majalengka, Cikijing, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi - 1.622.500,00 KECAMATAN CIKIJING 7.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD 4 Laporan 2.860.000,00 Kab. Majalengka, Cikijing, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi - 3.146.000,00 KECAMATAN CIKIJING SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:15 Halaman 547 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - 73.627.620,00 - Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi - - 80.990.382,00 KECAMATAN CIKIJING 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 2 Paket 21.253.220,00 Kab. Majalengka, Cikijing, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi - 23.378.542,00 KECAMATAN CIKIJING 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:15 Halaman 548 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 3.255.000,00 Kab. Majalengka, Cikijing, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi - 3.580.500,00 KECAMATAN CIKIJING 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 12 Paket 34.200.000,00 Kab. Majalengka, Cikijing, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi - 37.620.000,00 KECAMATAN CIKIJING 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:15 Halaman 549 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 7.499.400,00 Kab. Majalengka, Cikijing, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi - 8.249.340,00 KECAMATAN CIKIJING 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 1 Dokumen 7.420.000,00 Kab. Majalengka, Cikijing, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi - 8.162.000,00 KECAMATAN CIKIJING SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:15 Halaman 550 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 110.054.879,00 - Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi - - 427.592.869,00 KECAMATAN CIKIJING 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 30.962.879,00 Kab. Majalengka, Cikijing, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi - 340.591.669,00 KECAMATAN CIKIJING 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:15 Halaman 551 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 79.092.000,00 Kab. Majalengka, Cikijing, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi - 87.001.200,00 KECAMATAN CIKIJING
2.7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK - - - 193.619.940,00 - 212.982.000,00 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan - - - 170.539.940,00 - Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi - - 187.594.000,00 KECAMATAN CIKIJING 7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:15 Halaman 552 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 4 Dokumen 170.539.940,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi - 187.594.000,00 KECAMATAN CIKIJING 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan - - - 16.855.000,00 - Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi - - 18.540.500,00 KECAMATAN CIKIJING 7.01.02.2.02.0001 Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:15 Halaman 553 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan 2 Dokumen 5.755.000,00 Kab. Majalengka, Cikijing, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi - 6.330.500,00 KECAMATAN CIKIJING 7.01.02.2.02.0002 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan 2 Laporan 5.550.000,00 Kab. Majalengka, Cikijing, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi - 6.105.000,00 KECAMATAN CIKIJING 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:15 Halaman 554 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 2 Laporan 5.550.000,00 Kab. Majalengka, Cikijing, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi - 6.105.000,00 KECAMATAN CIKIJING 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat - - - 6.225.000,00 - Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi - - 6.847.500,00 KECAMATAN CIKIJING 7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:15 Halaman 555 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 2 Laporan 6.225.000,00 Kab. Majalengka, Cikijing, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi - 6.847.500,00 KECAMATAN CIKIJING
3.7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN - - - 9.100.000,00 - 10.010.000,00 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa - - - 9.100.000,00 - Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi - - 10.010.000,00 KECAMATAN CIKIJING 7.01.03.2.01.0002 Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:15 Halaman 556 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan 2 Dokumen 5.750.000,00 Kab. Majalengka, Cikijing, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi - 6.325.000,00 KECAMATAN CIKIJING 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 3.350.000,00 Kab. Majalengka, Cikijing, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi - 3.685.000,00 KECAMATAN CIKIJING
4.7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM - - - 6.700.000,00 - 7.370.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:15 Halaman 557 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum - - - 6.700.000,00 - Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi - - 7.370.000,00 KECAMATAN CIKIJING 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 3.350.000,00 Kab. Majalengka, Cikijing, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi - 3.685.000,00 KECAMATAN CIKIJING 7.01.04.2.01.0002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:15 Halaman 558 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 1 Laporan 3.350.000,00 Kab. Majalengka, Cikijing, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi - 3.685.000,00 KECAMATAN CIKIJING
5.7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM - - - 70.050.000,00 - 77.055.000,00 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah - - - 70.050.000,00 - Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi - - 77.055.000,00 KECAMATAN CIKIJING 7.01.05.2.01.0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:15 Halaman 559 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 250 Orang 48.250.000,00 Kab. Majalengka, Cikijing, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi - 53.075.000,00 KECAMATAN CIKIJING 7.01.05.2.01.0004 Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional 30 Orang 21.800.000,00 Kab. Majalengka, Cikijing, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi - 23.980.000,00 KECAMATAN CIKIJING
6.7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA - - - 28.510.000,00 - 31.361.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:15 Halaman 560 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa - - - 28.510.000,00 - Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi - - 31.361.000,00 KECAMATAN CIKIJING 7.01.06.2.01.0005 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa 2 Dokumen 6.700.000,00 Kab. Majalengka, Cikijing, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi - 7.370.000,00 KECAMATAN CIKIJING 7.01.06.2.01.0009 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:15 Halaman 561 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 1 Dokumen 15.210.000,00 Kab. Majalengka, Cikijing, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi - 16.731.000,00 KECAMATAN CIKIJING 7.01.06.2.01.0012 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan 1 Dokumen 3.350.000,00 Kab. Majalengka, Cikijing, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi - 3.685.000,00 KECAMATAN CIKIJING 7.01.06.2.01.0018 Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:15 Halaman 562 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 3.250.000,00 Kab. Majalengka, Cikijing, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi - 3.575.000,00 KECAMATAN CIKIJING KECAMATAN CINGAMBUL 2.598.675.843,00 2.223.126.745,00 7 UNSUR KEWILAYAHAN 2.598.675.843,00 2.223.126.745,00 7.01 KECAMATAN 2.598.675.843,00 2.223.126.745,00
1.7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 2.255.752.543,00 - 2.223.126.745,00 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - - 10.550.000,00 - Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi - - 0,00 KECAMATAN CINGAMBUL 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:15 Halaman 563 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1 Dokumen 1.400.000,00 Kab. Majalengka, Cingambul, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi - 0,00 KECAMATAN CINGAMBUL 7.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 1.900.000,00 Kab. Majalengka, Cingambul, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi - 0,00 KECAMATAN CINGAMBUL 7.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:15 Halaman 564 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen 1.900.000,00 Kab. Majalengka, Cingambul, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi - 0,00 KECAMATAN CINGAMBUL 7.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen 1.900.000,00 Kab. Majalengka, Cingambul, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi - 0,00 KECAMATAN CINGAMBUL 7.01.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:15 Halaman 565 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 Dokumen 1.900.000,00 Kab. Majalengka, Cingambul, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi - 0,00 KECAMATAN CINGAMBUL 7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 Laporan 1.550.000,00 Kab. Majalengka, Cingambul, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi - 0,00 KECAMATAN CINGAMBUL SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:15 Halaman 566 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - - 2.025.424.314,00 - Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi - - 2.223.126.745,00 KECAMATAN CINGAMBUL 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 14 Orang/bulan 2.021.024.314,00 - DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi - 2.223.126.745,00 KECAMATAN CINGAMBUL 7.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:15 Halaman 567 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 1.500.000,00 Kab. Majalengka, Cingambul, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi - 0,00 KECAMATAN CINGAMBUL 7.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD 4 Laporan 2.900.000,00 Kab. Majalengka, Cingambul, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi - 0,00 KECAMATAN CINGAMBUL SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:15 Halaman 568 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - - 8.750.000,00 - Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi - - 0,00 KECAMATAN CINGAMBUL 7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 2 Paket 8.750.000,00 Kab. Majalengka, Cingambul, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi - 0,00 KECAMATAN CINGAMBUL SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:15 Halaman 569 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - 57.663.616,00 - Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi - - 0,00 KECAMATAN CINGAMBUL 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 5.045.500,00 Kab. Majalengka, Cingambul, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi - 0,00 KECAMATAN CINGAMBUL 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:15 Halaman 570 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 2 Paket 16.701.810,00 Kab. Majalengka, Cingambul, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi - 0,00 KECAMATAN CINGAMBUL 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 2 Paket 7.238.906,00 Kab. Majalengka, Cingambul, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi - 0,00 KECAMATAN CINGAMBUL 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:15 Halaman 571 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 19.000.000,00 Kab. Majalengka, Cingambul, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi - 0,00 KECAMATAN CINGAMBUL 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 5.177.400,00 Kab. Majalengka, Cingambul, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi - 0,00 KECAMATAN CINGAMBUL 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:15 Halaman 572 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 39 Dokumen 4.500.000,00 Kab. Majalengka, Cingambul, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi - 0,00 KECAMATAN CINGAMBUL 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - - 12.500.000,00 - Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi - - 0,00 KECAMATAN CINGAMBUL 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:15 Halaman 573 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 1 Unit 12.500.000,00 Kab. Majalengka, Cingambul, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi - 0,00 KECAMATAN CINGAMBUL 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 125.996.413,00 - Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi - - 0,00 KECAMATAN CINGAMBUL 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:15 Halaman 574 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 20.540.413,00 Kab. Majalengka, Cingambul, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi - 0,00 KECAMATAN CINGAMBUL 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 13 Laporan 105.456.000,00 Kab. Majalengka, Cingambul, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi - 0,00 KECAMATAN CINGAMBUL SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:15 Halaman 575 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 14.868.200,00 - Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi - - 0,00 KECAMATAN CINGAMBUL 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 6 Unit 2.200.000,00 Kab. Majalengka, Cingambul, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi - 0,00 KECAMATAN CINGAMBUL 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:15 Halaman 576 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 12.668.200,00 Kab. Majalengka, Cingambul, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi - 0,00 KECAMATAN CINGAMBUL
2.7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK - - - 203.885.000,00 - 0,00 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan - - - 173.345.000,00 - Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi - - 0,00 KECAMATAN CINGAMBUL 7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:15 Halaman 577 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 12 Dokumen 173.345.000,00 Kab. Majalengka, Cingambul, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi - 0,00 KECAMATAN CINGAMBUL 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan - - - 16.815.000,00 - Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi - - 0,00 KECAMATAN CINGAMBUL 7.01.02.2.02.0001 Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:15 Halaman 578 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan 2 Dokumen 7.500.000,00 Kab. Majalengka, Cingambul, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi - 0,00 KECAMATAN CINGAMBUL 7.01.02.2.02.0002 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan 2 Laporan 2.965.000,00 Kab. Majalengka, Cingambul, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi - 0,00 KECAMATAN CINGAMBUL 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:15 Halaman 579 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 12 Laporan 6.350.000,00 Kab. Majalengka, Cingambul, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi - 0,00 KECAMATAN CINGAMBUL 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat - - - 13.725.000,00 - Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi - - 0,00 KECAMATAN CINGAMBUL 7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:15 Halaman 580 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 2 Laporan 13.725.000,00 Kab. Majalengka, Cingambul, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi - 0,00 KECAMATAN CINGAMBUL
3.7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN - - - 9.900.000,00 - 0,00 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa - - - 9.900.000,00 - Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi - - 0,00 KECAMATAN CINGAMBUL 7.01.03.2.01.0002 Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:15 Halaman 581 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan 1 Dokumen 4.712.500,00 Kab. Majalengka, Cingambul, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi - 0,00 KECAMATAN CINGAMBUL 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 5.187.500,00 Kab. Majalengka, Cingambul, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi - 0,00 KECAMATAN CINGAMBUL
4.7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM - - - 8.190.000,00 - 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:15 Halaman 582 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum - - - 8.190.000,00 - Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi - - 0,00 KECAMATAN CINGAMBUL 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 4 Laporan 4.095.000,00 Kab. Majalengka, Cingambul, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi - 0,00 KECAMATAN CINGAMBUL 7.01.04.2.01.0002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:15 Halaman 583 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 4 Laporan 4.095.000,00 Kab. Majalengka, Cingambul, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi - 0,00 KECAMATAN CINGAMBUL
5.7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM - - - 89.850.000,00 - 0,00 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah - - - 89.850.000,00 - Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi - - 0,00 KECAMATAN CINGAMBUL 7.01.05.2.01.0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:15 Halaman 584 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 250 Orang 47.650.000,00 Kab. Majalengka, Cingambul, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi - 0,00 KECAMATAN CINGAMBUL 7.01.05.2.01.0004 Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional 200 Orang 42.200.000,00 Kab. Majalengka, Cingambul, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi - 0,00 KECAMATAN CINGAMBUL
6.7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA - - - 31.098.300,00 - 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:15 Halaman 585 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa - - - 31.098.300,00 - Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi - - 0,00 KECAMATAN CINGAMBUL 7.01.06.2.01.0005 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa 2 Dokumen 12.350.000,00 Kab. Majalengka, Cingambul, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi - 0,00 KECAMATAN CINGAMBUL 7.01.06.2.01.0009 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:15 Halaman 586 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 1 Dokumen 11.113.300,00 Kab. Majalengka, Cingambul, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi - 0,00 KECAMATAN CINGAMBUL 7.01.06.2.01.0012 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan 1 Dokumen 4.735.000,00 Kab. Majalengka, Cingambul, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi - 0,00 KECAMATAN CINGAMBUL 7.01.06.2.01.0018 Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:15 Halaman 587 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 2.900.000,00 Kab. Majalengka, Cingambul, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi - 0,00 KECAMATAN CINGAMBUL KECAMATAN DAWUAN 2.508.946.609,00 0,00 7 UNSUR KEWILAYAHAN 2.508.946.609,00 0,00 7.01 KECAMATAN 2.508.946.609,00 0,00
1.7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 2.225.275.259,00 - 0,00 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - - 16.109.900,00 - - - - 0,00 KECAMATAN DAWUAN 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokumen 2.269.900,00 Kab. Majalengka, Dawuan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 0,00 KECAMATAN DAWUAN 7.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 2.620.000,00 Kab. Majalengka, Dawuan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 0,00 KECAMATAN DAWUAN 7.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:15 Halaman 588 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen 2.620.000,00 Kab. Majalengka, Dawuan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 0,00 KECAMATAN DAWUAN 7.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen 2.620.000,00 Kab. Majalengka, Dawuan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 0,00 KECAMATAN DAWUAN 7.01.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 Dokumen 2.620.000,00 Kab. Majalengka, Dawuan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 0,00 KECAMATAN DAWUAN 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 Laporan 1.680.000,00 Kab. Majalengka, Dawuan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 0,00 KECAMATAN DAWUAN 7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 Laporan 1.680.000,00 Kab. Majalengka, Dawuan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 0,00 KECAMATAN DAWUAN 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - - 1.931.471.828,00 - - - - 0,00 KECAMATAN DAWUAN 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 14 Orang/bulan 1.931.471.828,00 Kab. Majalengka, Dawuan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 0,00 KECAMATAN DAWUAN 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - - 10.000.000,00 - - - - 0,00 KECAMATAN DAWUAN 7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 1 Paket 10.000.000,00 Kab. Majalengka, Dawuan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 0,00 KECAMATAN DAWUAN 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - 86.279.660,00 - - - - 0,00 KECAMATAN DAWUAN 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:15 Halaman 589 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 9.000.000,00 Kab. Majalengka, Dawuan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 0,00 KECAMATAN DAWUAN 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 20.173.860,00 Kab. Majalengka, Dawuan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 0,00 KECAMATAN DAWUAN 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 30.575.000,00 Kab. Majalengka, Dawuan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 0,00 KECAMATAN DAWUAN 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 2 Paket 14.985.800,00 Kab. Majalengka, Dawuan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 0,00 KECAMATAN DAWUAN 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 1 Dokumen 11.545.000,00 Kab. Majalengka, Dawuan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 0,00 KECAMATAN DAWUAN 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - - 33.000.000,00 - - - - 0,00 KECAMATAN DAWUAN 7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 1 Unit 10.000.000,00 Kab. Majalengka, Dawuan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 0,00 KECAMATAN DAWUAN 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 1 Unit 8.000.000,00 Kab. Majalengka, Dawuan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 0,00 KECAMATAN DAWUAN 7.01.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 Unit 15.000.000,00 Kab. Majalengka, Dawuan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 0,00 KECAMATAN DAWUAN 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 110.798.871,00 - - - - 0,00 KECAMATAN DAWUAN 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 3 Laporan 58.070.871,00 Kab. Majalengka, Dawuan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 0,00 KECAMATAN DAWUAN SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:15 Halaman 590 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 52.728.000,00 Kab. Majalengka, Dawuan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 0,00 KECAMATAN DAWUAN 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 37.615.000,00 - - - - 0,00 KECAMATAN DAWUAN 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 6 Unit 5.750.000,00 Kab. Majalengka, Dawuan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 0,00 KECAMATAN DAWUAN 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 2 Unit 10.000.000,00 Kab. Majalengka, Dawuan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 0,00 KECAMATAN DAWUAN 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 21.865.000,00 Kab. Majalengka, Dawuan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 0,00 KECAMATAN DAWUAN
2.7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK - - - 187.040.650,00 - 0,00 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan - - - 161.094.750,00 - - - - 0,00 KECAMATAN DAWUAN 7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 3 Dokumen 161.094.750,00 Kab. Majalengka, Dawuan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 0,00 KECAMATAN DAWUAN 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan - - - 20.973.400,00 - - - - 0,00 KECAMATAN DAWUAN 7.01.02.2.02.0001 Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan 2 Dokumen 5.465.000,00 Kab. Majalengka, Dawuan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 0,00 KECAMATAN DAWUAN 7.01.02.2.02.0002 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:15 Halaman 591 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 11.073.400,00 Kab. Majalengka, Dawuan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 0,00 KECAMATAN DAWUAN 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 4.435.000,00 Kab. Majalengka, Dawuan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 0,00 KECAMATAN DAWUAN 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat - - - 4.972.500,00 - - - - 0,00 KECAMATAN DAWUAN 7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 1 Laporan 4.972.500,00 Kab. Majalengka, Dawuan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 0,00 KECAMATAN DAWUAN
3.7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN - - - 17.585.000,00 - 0,00 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa - - - 17.585.000,00 - - - - 0,00 KECAMATAN DAWUAN 7.01.03.2.01.0002 Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan 2 Dokumen 8.252.500,00 Kab. Majalengka, Dawuan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 0,00 KECAMATAN DAWUAN 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 2 Laporan 9.332.500,00 Kab. Majalengka, Dawuan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 0,00 KECAMATAN DAWUAN
4.7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM - - - 12.769.900,00 - 0,00 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum - - - 12.769.900,00 - - - - 0,00 KECAMATAN DAWUAN 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 2 Laporan 8.280.000,00 Kab. Majalengka, Dawuan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 0,00 KECAMATAN DAWUAN SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:15 Halaman 592 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 7.01.04.2.01.0002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 1 Laporan 4.489.900,00 Kab. Majalengka, Dawuan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 0,00 KECAMATAN DAWUAN
5.7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM - - - 38.479.900,00 - 0,00 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah - - - 38.479.900,00 - - - - 0,00 KECAMATAN DAWUAN 7.01.05.2.01.0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 300 Orang 19.454.900,00 Kab. Majalengka, Dawuan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 0,00 KECAMATAN DAWUAN 7.01.05.2.01.0004 Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional 300 Orang 19.025.000,00 Kab. Majalengka, Dawuan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 0,00 KECAMATAN DAWUAN
6.7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA - - - 27.795.900,00 - 0,00 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa - - - 27.795.900,00 - - - - 0,00 KECAMATAN DAWUAN 7.01.06.2.01.0005 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa 1 Dokumen 4.495.000,00 Kab. Majalengka, Dawuan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 0,00 KECAMATAN DAWUAN 7.01.06.2.01.0009 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:15 Halaman 593 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 1 Dokumen 12.755.900,00 Kab. Majalengka, Dawuan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 0,00 KECAMATAN DAWUAN 7.01.06.2.01.0012 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan 1 Dokumen 4.435.000,00 Kab. Majalengka, Dawuan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 0,00 KECAMATAN DAWUAN 7.01.06.2.01.0018 Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 6.110.000,00 Kab. Majalengka, Dawuan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 0,00 KECAMATAN DAWUAN KECAMATAN JATITUJUH 1.843.547.103,00 2.006.153.839,00 7 UNSUR KEWILAYAHAN 1.843.547.103,00 2.006.153.839,00 7.01 KECAMATAN 1.843.547.103,00 2.006.153.839,00
1.7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai SAKIP PD - 100 persen 1.597.678.553,00 - 1.751.710.321,00 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase data dan informasi Kecamatan yang sesuai Standar persentase Data dan Informasi Kecamatan yang sesuai standar - 8 Dokumen 8.414.300,00 Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mengemba ngkan Ekonomi Kerakyatan dan Investasi Berbasis Kearifan Lingkungan yang Tidak Eksploitatif Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi Meningkatnya kualitas data dan informasi kecamatan - 9.293.000,00 KECAMATAN JATITUJUH 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:15 Halaman 594 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokumen 1.637.000,00 Kab. Majalengka, Jatitujuh, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mengemba ngkan Ekonomi Kerakyatan dan Investasi Berbasis Kearifan Lingkungan yang Tidak Eksploitatif Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi Meningkatnya kualitas data dan informasi kecamatan 2.107.000,00 KECAMATAN JATITUJUH 7.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 1.196.400,00 Kab. Majalengka, Jatitujuh, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mengemba ngkan Ekonomi Kerakyatan dan Investasi Berbasis Kearifan Lingkungan yang Tidak Eksploitatif Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi Meningkatnya kualitas data dan informasi kecamatan 1.296.400,00 KECAMATAN JATITUJUH 7.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:15 Halaman 595 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen 1.072.300,00 Kab. Majalengka, Jatitujuh, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mengemba ngkan Ekonomi Kerakyatan dan Investasi Berbasis Kearifan Lingkungan yang Tidak Eksploitatif Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi Meningkatnya kualitas data dan informasi kecamatan 1.124.800,00 KECAMATAN JATITUJUH 7.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen 1.344.700,00 Kab. Majalengka, Jatitujuh, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mengemba ngkan Ekonomi Kerakyatan dan Investasi Berbasis Kearifan Lingkungan yang Tidak Eksploitatif Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi Meningkatnya kualitas data dan informasi kecamatan 1.469.600,00 KECAMATAN JATITUJUH 7.01.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:15 Halaman 596 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 Dokumen 1.091.400,00 Kab. Majalengka, Jatitujuh, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mengemba ngkan Ekonomi Kerakyatan dan Investasi Berbasis Kearifan Lingkungan yang Tidak Eksploitatif Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi Meningkatnya kualitas data dan informasi kecamatan 1.166.000,00 KECAMATAN JATITUJUH 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 Laporan 1.039.800,00 Kab. Majalengka, Jatitujuh, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mengemba ngkan Ekonomi Kerakyatan dan Investasi Berbasis Kearifan Lingkungan yang Tidak Eksploitatif Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi Meningkatnya kualitas data dan informasi kecamatan 974.000,00 KECAMATAN JATITUJUH 7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 Laporan 1.032.700,00 Kab. Majalengka, Jatitujuh, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. - Meningkatnya kualitas data dan informasi kecamatan 1.155.200,00 KECAMATAN JATITUJUH SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:15 Halaman 597 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
1.Persentase Pegawai yang menerima gaji dan tunjangan tepat waktu, 2. Persentase SPM yang menjadi SP2D tepat waktu, 3.Persentase Kegiatan yang terpenuhi kewajiban pembayarannya, Persentase Laporan Keuangan yang disusun tepat
1.Persentase Pegawai yang menerima gaji dan tunjangan tepat waktu, 2. Persentase SPM yang menjadi SP2D tepat waktu, 3.Persentase Kegiatan yang terpenuhi kewajiban pembayarannya, Persentase Laporan Keuangan yang disusun tepat - 14 Kegiatan undefined undefined 1.287.279.753,00 Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mengemba ngkan Ekonomi Kerakyatan dan Investasi Berbasis Kearifan Lingkungan yang Tidak Eksploitatif Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi Meningkatnya Kualitas Pengelolaaan Keuangan Tepat waktu - 1.415.934.658,00 KECAMATAN JATITUJUH 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 15 Orang/bulan 1.284.848.053,00 Kab. Majalengka, Jatitujuh, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mengemba ngkan Ekonomi Kerakyatan dan Investasi Berbasis Kearifan Lingkungan yang Tidak Eksploitatif Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi Meningkatnya Kualitas Pengelolaaan Keuangan Tepat waktu 1.413.332.858,00 KECAMATAN JATITUJUH 7.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:15 Halaman 598 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 1.096.900,00 Kab. Majalengka, Jatitujuh, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mengemba ngkan Ekonomi Kerakyatan dan Investasi Berbasis Kearifan Lingkungan yang Tidak Eksploitatif Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi Meningkatnya Kualitas Pengelolaaan Keuangan Tepat waktu 1.262.000,00 KECAMATAN JATITUJUH 7.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD 12 Laporan 1.334.800,00 Kab. Majalengka, Jatitujuh, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mengemba ngkan Ekonomi Kerakyatan dan Investasi Berbasis Kearifan Lingkungan yang Tidak Eksploitatif Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi Meningkatnya Kualitas Pengelolaaan Keuangan Tepat waktu 1.339.800,00 KECAMATAN JATITUJUH SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:15 Halaman 599 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - - 3.000.000,00 - Mengemba ngkan Ekonomi Kerakyatan dan Investasi Berbasis Kearifan Lingkungan yang Tidak Eksploitatif Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi - - 2.900.000,00 KECAMATAN JATITUJUH 7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 1 Paket 3.000.000,00 Kab. Majalengka, Jatitujuh, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mengemba ngkan Ekonomi Kerakyatan dan Investasi Berbasis Kearifan Lingkungan yang Tidak Eksploitatif Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi - 2.900.000,00 KECAMATAN JATITUJUH SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:15 Halaman 600 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Penggunaan Barang habis pakai yang terpenuhi - 7 Kegiatan 88.121.898,00 Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mengemba ngkan Ekonomi Kerakyatan dan Investasi Berbasis Kearifan Lingkungan yang Tidak Eksploitatif Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi Meningkatnya kualitas pelayanan kepegawaian umum dan kehumasan - 88.094.981,00 KECAMATAN JATITUJUH 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 2 Paket 4.278.520,00 Kab. Majalengka, Jatitujuh, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mengemba ngkan Ekonomi Kerakyatan dan Investasi Berbasis Kearifan Lingkungan yang Tidak Eksploitatif Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi Meningkatnya kualitas pelayanan kepegawaian umum dan kehumasan 4.696.000,00 KECAMATAN JATITUJUH 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:15 Halaman 601 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 4 Paket 23.654.340,00 Kab. Majalengka, Jatitujuh, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mengemba ngkan Ekonomi Kerakyatan dan Investasi Berbasis Kearifan Lingkungan yang Tidak Eksploitatif Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi Meningkatnya kualitas pelayanan kepegawaian umum dan kehumasan 26.180.622,00 KECAMATAN JATITUJUH 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 2 Paket 5.439.838,00 Kab. Majalengka, Jatitujuh, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mengemba ngkan Ekonomi Kerakyatan dan Investasi Berbasis Kearifan Lingkungan yang Tidak Eksploitatif Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi Meningkatnya kualitas pelayanan kepegawaian umum dan kehumasan 6.002.953,00 KECAMATAN JATITUJUH 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:15 Halaman 602 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 6 Paket 33.535.000,00 Kab. Majalengka, Jatitujuh, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mengemba ngkan Ekonomi Kerakyatan dan Investasi Berbasis Kearifan Lingkungan yang Tidak Eksploitatif Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi Meningkatnya kualitas pelayanan kepegawaian umum dan kehumasan 27.827.250,00 KECAMATAN JATITUJUH 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 3 Paket 8.214.200,00 Kab. Majalengka, Jatitujuh, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mengemba ngkan Ekonomi Kerakyatan dan Investasi Berbasis Kearifan Lingkungan yang Tidak Eksploitatif Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi Meningkatnya kualitas pelayanan kepegawaian umum dan kehumasan 9.088.156,00 KECAMATAN JATITUJUH 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:15 Halaman 603 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 0 0 0 13.000.000,00 - DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mengemba ngkan Ekonomi Kerakyatan dan Investasi Berbasis Kearifan Lingkungan yang Tidak Eksploitatif Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi Meningkatnya kualitas pelayanan kepegawaian umum dan kehumasan 14.300.000,00 KECAMATAN JATITUJUH 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Prosentase Kebutuhan sarana dan prasarana yang terpenuhi - 2 Unit 20.000.000,00 Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mengemba ngkan Ekonomi Kerakyatan dan Investasi Berbasis Kearifan Lingkungan yang Tidak Eksploitatif Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi Meningkatnya kualitas pelayanan kepegawaian umum dan kehumasan - 22.000.000,00 KECAMATAN JATITUJUH 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:15 Halaman 604 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 1 Unit 20.000.000,00 - DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mengemba ngkan Ekonomi Kerakyatan dan Investasi Berbasis Kearifan Lingkungan yang Tidak Eksploitatif Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi Meningkatnya kualitas pelayanan kepegawaian umum dan kehumasan 22.000.000,00 KECAMATAN JATITUJUH 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Prosentase Unit kerja yang terpenuhi kebutuhan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, Listrik, Jasa Operator Komputer, Jasa Keamanan dan Jasa Kebersihan - 12 Bulan 176.112.602,00 Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mengemba ngkan Ekonomi Kerakyatan dan Investasi Berbasis Kearifan Lingkungan yang Tidak Eksploitatif Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi Meningkatnya kualitas pelayanan kepegawaian umum dan kehumasan - 184.918.232,00 KECAMATAN JATITUJUH 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:15 Halaman 605 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 44.292.602,00 Kab. Majalengka, Jatitujuh, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mengemba ngkan Ekonomi Kerakyatan dan Investasi Berbasis Kearifan Lingkungan yang Tidak Eksploitatif Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi Meningkatnya kualitas pelayanan kepegawaian umum dan kehumasan 46.507.232,00 KECAMATAN JATITUJUH 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 13 Laporan 131.820.000,00 Kab. Majalengka, Jatitujuh, Semua Kel/Desa Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mengemba ngkan Ekonomi Kerakyatan dan Investasi Berbasis Kearifan Lingkungan yang Tidak Eksploitatif Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi Meningkatnya kualitas pelayanan kepegawaian umum dan kehumasan 138.411.000,00 KECAMATAN JATITUJUH SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:15 Halaman 606 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persetase Kebutuhan Sarana dan Prasarana dalam Kondisi baik Persentase Kebutuhan Sarana dan Prasarana dalam kondisi baik - undefined undefined 20 Unit 14.750.000,00 Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mengemba ngkan Ekonomi Kerakyatan dan Investasi Berbasis Kearifan Lingkungan yang Tidak Eksploitatif Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi Meningkatnya kualitas pelayanan kepegawaian umum dan kehumasan - 28.569.450,00 KECAMATAN JATITUJUH 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 17 Unit 14.750.000,00 Kab. Majalengka, Jatitujuh, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mengemba ngkan Ekonomi Kerakyatan dan Investasi Berbasis Kearifan Lingkungan yang Tidak Eksploitatif Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi Meningkatnya kualitas pelayanan kepegawaian umum dan kehumasan 12.390.000,00 KECAMATAN JATITUJUH 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:15 Halaman 607 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 0 1 0 0,00 Kab. Majalengka, Jatitujuh, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mengemba ngkan Ekonomi Kerakyatan dan Investasi Berbasis Kearifan Lingkungan yang Tidak Eksploitatif Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi Meningkatnya kualitas pelayanan kepegawaian umum dan kehumasan 16.179.450,00 KECAMATAN JATITUJUH
2.7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Nilai SAKIP PD - 100 persen 169.748.050,00 - 180.189.093,00 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Persentase Peningkatan Masyarakat yang Terbina tentang Kesos - 3 kegiatan 162.056.450,00 Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi Meningkatnya Kualitas pembinaan Masyarakat tentang Kesos - 172.808.853,00 KECAMATAN JATITUJUH 7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:15 Halaman 608 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 3 Dokumen 162.056.450,00 Kab. Majalengka, Jatitujuh, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi Meningkatnya Kualitas pembinaan Masyarakat tentang Kesos 172.808.853,00 KECAMATAN JATITUJUH 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Persentase permohonan Administratif bidang Kesos yang terlayani tepat waktu - 3 Kegiatan 3.114.900,00 Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi Pelayanan Administratif tepat waktu - 2.575.020,00 KECAMATAN JATITUJUH 7.01.02.2.02.0001 Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:15 Halaman 609 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan 1 Dokumen 1.045.000,00 Kab. Majalengka, Jatitujuh, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi Pelayanan Administratif tepat waktu 947.625,00 KECAMATAN JATITUJUH 7.01.02.2.02.0002 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 1.042.500,00 Kab. Majalengka, Jatitujuh, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi Pelayanan Administratif tepat waktu 798.000,00 KECAMATAN JATITUJUH 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:15 Halaman 610 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 1.027.400,00 Kab. Majalengka, Jatitujuh, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi Pelayanan Administratif tepat waktu 829.395,00 KECAMATAN JATITUJUH 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Persentase desa yang dibina. - 15 Desa 4.576.700,00 Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi Meningkatnya Kualitas pembinaan Desa - 4.805.220,00 KECAMATAN JATITUJUH 7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:15 Halaman 611 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 4 Laporan 4.576.700,00 Kab. Majalengka, Jatitujuh, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi Meningkatnya Kualitas pembinaan Desa 4.805.220,00 KECAMATAN JATITUJUH
3.7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase Kelurahan/Desa yang Masyarakatnya yang aktif dalam pembangunan bidang Pemberdayaan Masyarakat - 100 persen 2.444.900,00 - 1.774.395,00 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Persentase Peningkatan Masyarakat yang Terbina tentang Pemberdayaan masyarakat. - 2 Kegiatan 2.444.900,00 Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi Meningkatnya Kualitas Pembinaan Masyarakat terkait pemberdayaan Masyarakat - 1.774.395,00 KECAMATAN JATITUJUH 7.01.03.2.01.0002 Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:15 Halaman 612 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan 1 Dokumen 1.082.500,00 Kab. Majalengka, Jatitujuh, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi Meningkatnya Kualitas Pembinaan Masyarakat terkait pemberdayaan Masyarakat 887.250,00 KECAMATAN JATITUJUH 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 1.362.400,00 Kab. Majalengka, Jatitujuh, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi Meningkatnya Kualitas Pembinaan Masyarakat terkait pemberdayaan Masyarakat 887.145,00 KECAMATAN JATITUJUH
4.7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase penurunan gangguan trantibum - undefined undefined 2.347.400,00 - 2.034.270,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:15 Halaman 613 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Persentase Linmas yang aktif - 15 DESA 2.347.400,00 Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi Meningkatnya partisipasi linmas dalam menjaga ketertiban umum - 2.034.270,00 KECAMATAN JATITUJUH 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 1.234.900,00 Kab. Majalengka, Jatitujuh, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi Meningkatnya partisipasi linmas dalam menjaga ketertiban umum 1.047.270,00 KECAMATAN JATITUJUH 7.01.04.2.01.0002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:15 Halaman 614 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 1 Laporan 1.112.500,00 Kab. Majalengka, Jatitujuh, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi Meningkatnya partisipasi linmas dalam menjaga ketertiban umum 987.000,00 KECAMATAN JATITUJUH
5.7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase Kelurahan/Desa yang Masyarakatnya yang aktif menggerakan Masyarakat agar Mengikuti PHBN - 3 Kegiatan 56.676.100,00 - 56.417.655,00 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah persentase desa yang masyarakatnya aktif mengikuti PHBN - 3 Kegiatan 56.676.100,00 Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam PHBN - 56.417.655,00 KECAMATAN JATITUJUH 7.01.05.2.01.0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:15 Halaman 615 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 552 Orang 31.562.300,00 Kab. Majalengka, Jatitujuh, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam PHBN 30.239.790,00 KECAMATAN JATITUJUH 7.01.05.2.01.0004 Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional 498 Orang 25.113.800,00 Kab. Majalengka, Jatitujuh, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam PHBN 26.177.865,00 KECAMATAN JATITUJUH
6.7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persentase Peningkatan Kelurahan/Desa - 100 persen 14.652.100,00 - 14.028.105,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:15 Halaman 616 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Persentase Kelurahan/Desa yang dibina - 15 Desa 14.652.100,00 Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi Meningkatnya Kualitas pembinaan Kelurahan/Desa - 14.028.105,00 KECAMATAN JATITUJUH 7.01.06.2.01.0005 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa 1 Dokumen 1.058.300,00 Kab. Majalengka, Jatitujuh, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi Meningkatnya Kualitas pembinaan Kelurahan/Desa 867.090,00 KECAMATAN JATITUJUH 7.01.06.2.01.0009 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:15 Halaman 617 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 1 Dokumen 11.278.700,00 Kab. Majalengka, Jatitujuh, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi Meningkatnya Kualitas pembinaan Kelurahan/Desa 11.160.135,00 KECAMATAN JATITUJUH 7.01.06.2.01.0012 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan 1 Dokumen 1.045.000,00 Kab. Majalengka, Jatitujuh, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mengemba ngkan Ekonomi Kerakyatan dan Investasi Berbasis Kearifan Lingkungan yang Tidak Eksploitatif Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi Meningkatnya Kualitas pembinaan Kelurahan/Desa 897.750,00 KECAMATAN JATITUJUH 7.01.06.2.01.0018 Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 1.270.100,00 Kab. Majalengka, Jatitujuh, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mengemba ngkan Ekonomi Kerakyatan dan Investasi Berbasis Kearifan Lingkungan yang Tidak Eksploitatif Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi Meningkatnya Kualitas pembinaan Kelurahan/Desa 1.103.130,00 KECAMATAN JATITUJUH KECAMATAN JATIWANGI 2.312.678.527,00 805.732.246,00 7 UNSUR KEWILAYAHAN 2.312.678.527,00 805.732.246,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:15 Halaman 618 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 7.01 KECAMATAN 2.312.678.527,00 805.732.246,00
1.7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Capaian Sakip Perangkat Daerah - A Nilai 1.968.742.487,00 - 426.849.830,00 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen DPA dan Dokumen Perubahan DPA-SKPD Jumlah Dokumen RKA dan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - 2 Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen 1 Dokumen 2 Dokumen 13.498.500,00 Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi Meningkatnya Kualitas data dan informasi Kecamatan - 14.848.350,00 KECAMATAN JATIWANGI 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokumen 1.999.500,00 Kab. Majalengka, Jatiwangi, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi Meningkatnya Kualitas data dan informasi Kecamatan 2.199.450,00 KECAMATAN JATIWANGI 7.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:15 Halaman 619 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 1.500.000,00 Kab. Majalengka, Jatiwangi, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi Meningkatnya Kualitas data dan informasi Kecamatan 1.650.000,00 KECAMATAN JATIWANGI 7.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen 1.500.000,00 Kab. Majalengka, Jatiwangi, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi Meningkatnya Kualitas data dan informasi Kecamatan 1.650.000,00 KECAMATAN JATIWANGI 7.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:15 Halaman 620 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen 1.999.500,00 Kab. Majalengka, Jatiwangi, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi Meningkatnya Kualitas data dan informasi Kecamatan 2.199.450,00 KECAMATAN JATIWANGI 7.01.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 Dokumen 1.999.500,00 Kab. Majalengka, Jatiwangi, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi Meningkatnya Kualitas data dan informasi Kecamatan 2.199.450,00 KECAMATAN JATIWANGI 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:15 Halaman 621 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 Laporan 1.500.000,00 Kab. Majalengka, Jatiwangi, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi Meningkatnya Kualitas data dan informasi Kecamatan 1.650.000,00 KECAMATAN JATIWANGI 7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2 Laporan 3.000.000,00 Kab. Majalengka, Jatiwangi, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi Meningkatnya Kualitas data dan informasi Kecamatan 3.300.000,00 KECAMATAN JATIWANGI SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:15 Halaman 622 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD - 16 Orang/bulan 4 Dokumen 1 Dokumen 1.583.922.587,00 Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi Meningkatnya Kualitas pengelolaan Keuangan Tepat Waktu - 4.070.000,00 KECAMATAN JATIWANGI 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 16 Orang/bulan 1.580.222.587,00 Kab. Majalengka, Jatiwangi, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi Meningkatnya Kualitas pengelolaan Keuangan Tepat Waktu 0,00 KECAMATAN JATIWANGI 7.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:15 Halaman 623 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 1.500.000,00 Kab. Majalengka, Jatiwangi, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi Meningkatnya Kualitas pengelolaan Keuangan Tepat Waktu 1.650.000,00 KECAMATAN JATIWANGI 7.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD 4 Laporan 2.200.000,00 Kab. Majalengka, Jatiwangi, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi Meningkatnya Kualitas pengelolaan Keuangan Tepat Waktu 2.420.000,00 KECAMATAN JATIWANGI SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:15 Halaman 624 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan - 2 Paket 11.780.000,00 Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas - 13.200.000,00 KECAMATAN JATIWANGI 7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 2 Paket 11.780.000,00 Kab. Majalengka, Jatiwangi, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas 13.200.000,00 KECAMATAN JATIWANGI SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:15 Halaman 625 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Jumlah Paket Barang Habis Pakai yang Disediakan - 4 Paket 4 Paket 2 Paket 4 Paket 4 Paket 4 Paket 137.545.400,00 Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas - 151.360.880,00 KECAMATAN JATIWANGI 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 4 Paket 5.724.600,00 Kab. Majalengka, Jatiwangi, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas 6.297.060,00 KECAMATAN JATIWANGI 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:15 Halaman 626 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 4 Paket 21.467.800,00 Kab. Majalengka, Jatiwangi, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas 23.615.020,00 KECAMATAN JATIWANGI 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 4 Paket 5.028.000,00 Kab. Majalengka, Jatiwangi, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas 5.530.800,00 KECAMATAN JATIWANGI 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:15 Halaman 627 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 4 Paket 85.375.000,00 Kab. Majalengka, Jatiwangi, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas 93.973.000,00 KECAMATAN JATIWANGI 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 4 Paket 4.800.000,00 Kab. Majalengka, Jatiwangi, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas 5.280.000,00 KECAMATAN JATIWANGI 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:15 Halaman 628 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 2 Dokumen 15.150.000,00 Kab. Majalengka, Jatiwangi, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas 16.665.000,00 KECAMATAN JATIWANGI 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan - 2 Unit 20.000.000,00 Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas - 24.200.000,00 KECAMATAN JATIWANGI 7.01.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:15 Halaman 629 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 2 Unit 20.000.000,00 Kab. Majalengka, Jatiwangi, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas 24.200.000,00 KECAMATAN JATIWANGI 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan - 12 Laporan 165.456.000,00 Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas - 182.001.600,00 KECAMATAN JATIWANGI 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:15 Halaman 630 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 60.000.000,00 Kab. Majalengka, Jatiwangi, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas 66.000.000,00 KECAMATAN JATIWANGI 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 13 Laporan 105.456.000,00 Kab. Majalengka, Jatiwangi, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas 116.001.600,00 KECAMATAN JATIWANGI SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:15 Halaman 631 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara - 1 Unit 18 Unit 36.540.000,00 Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas - 37.169.000,00 KECAMATAN JATIWANGI 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 18 Unit 14.900.000,00 Kab. Majalengka, Jatiwangi, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas 13.365.000,00 KECAMATAN JATIWANGI 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:15 Halaman 632 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 21.640.000,00 Kab. Majalengka, Jatiwangi, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas 23.804.000,00 KECAMATAN JATIWANGI
2.7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase Kelurahan/Desa yang Masyarakatnya yang aktif dalam bidang Kesos - 100 Persen 209.510.840,00 - 231.092.752,00 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Kegiatan Lomba Cipta Menu TP. PKK Tertanggulanginya persampahan di wilayah kecamatan/desa Jumlah pembinaan kader PKK tentang administrasi PKK - 1 Dokumen 12 Bulan 1 Dokumen 166.368.900,00 Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi Meningkatnya Kualitas Pembinaan Masyarakat tentang Kesos - 183.661.500,00 KECAMATAN JATIWANGI 7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:15 Halaman 633 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 3 Dokumen 166.368.900,00 Kab. Majalengka, Jatiwangi, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi Meningkatnya Kualitas Pembinaan Masyarakat tentang Kesos 183.661.500,00 KECAMATAN JATIWANGI 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Persentase Permohonan Administratif Bidang Kesos yang terlayani Jumlah dokumen data warga miskin Jumlah lansia yang terepantau di wilayah desa - 100 Persen 1 Dokumen 64 Orang 33.951.540,00 Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Bidang Kesos - 37.322.252,00 KECAMATAN JATIWANGI 7.01.02.2.02.0001 Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:15 Halaman 634 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan 1 Dokumen 9.856.620,00 Kab. Majalengka, Jatiwangi, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Bidang Kesos 10.842.480,00 KECAMATAN JATIWANGI 7.01.02.2.02.0002 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 15.541.000,00 Kab. Majalengka, Jatiwangi, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Bidang Kesos 17.080.800,00 KECAMATAN JATIWANGI 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:15 Halaman 635 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 8.553.920,00 Kab. Majalengka, Jatiwangi, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Bidang Kesos 9.398.972,00 KECAMATAN JATIWANGI 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Jumlah masyarakat yang terbina terkait pembayaran PBB - 32 Orang 9.190.400,00 Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi Meningkatnya kualitas pembinaan Kelurahan/desa - 10.109.000,00 KECAMATAN JATIWANGI 7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:15 Halaman 636 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 1 Laporan 9.190.400,00 Kab. Majalengka, Jatiwangi, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi Meningkatnya kualitas pembinaan Kelurahan/desa 10.109.000,00 KECAMATAN JATIWANGI
3.7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase desa/ kelurahan yang masyarakatnya aktif dalam pembangunan bidang pemberdayaan masyarakat - 100 Persen 20.642.500,00 - 22.638.000,00 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Jumlah desa yang terbina UMKM Jumlah desa yang terbina tentang potensi unggulan desa - 16 Desa 16 Desa 20.642.500,00 Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi Meningkatnya Kualitas Pembinaan Masyarakat terkait Pemberdayaan Masyarakat - 22.638.000,00 KECAMATAN JATIWANGI 7.01.03.2.01.0002 Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:15 Halaman 637 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan 1 Dokumen 9.292.700,00 Kab. Majalengka, Jatiwangi, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi Meningkatnya Kualitas Pembinaan Masyarakat terkait Pemberdayaan Masyarakat 10.153.000,00 KECAMATAN JATIWANGI 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 11.349.800,00 Kab. Majalengka, Jatiwangi, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi Meningkatnya Kualitas Pembinaan Masyarakat terkait Pemberdayaan Masyarakat 12.485.000,00 KECAMATAN JATIWANGI
4.7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase penurunan gangguan trantibum - 100 Persen 25.039.600,00 - 27.544.000,00 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Jumlah potensi gangguan tantribum yang terpantau melalui patroli Jumlah Dokumen kesepakatan mengatasi HTAG - 1 Dokumen 1 Dokumen 25.039.600,00 Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi Meningkatnya partisipasi linmas dalam menjaga ketertiban umum - 27.544.000,00 KECAMATAN JATIWANGI 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:15 Halaman 638 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 15.944.800,00 Kab. Majalengka, Jatiwangi, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi Meningkatnya partisipasi linmas dalam menjaga ketertiban umum 17.539.500,00 KECAMATAN JATIWANGI 7.01.04.2.01.0002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 1 Laporan 9.094.800,00 Kab. Majalengka, Jatiwangi, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi Meningkatnya partisipasi linmas dalam menjaga ketertiban umum 10.004.500,00 KECAMATAN JATIWANGI
5.7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase Desa/ Kelurahan Aktif menggerakkan masyarakat agar mengikuti PHBN-PHBI - 100 Persen 40.847.400,00 - 44.921.250,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:15 Halaman 639 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Jumlah desa/Kelurahan yang mengikuti Kegiatan PHBN - 16 Desa 40.847.400,00 Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam PHBI dan PHBN - 44.921.250,00 KECAMATAN JATIWANGI 7.01.05.2.01.0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 220 Orang 27.449.900,00 Kab. Majalengka, Jatiwangi, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam PHBI dan PHBN 30.195.000,00 KECAMATAN JATIWANGI 7.01.05.2.01.0004 Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:15 Halaman 640 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional 15 Orang 13.397.500,00 Kab. Majalengka, Jatiwangi, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam PHBI dan PHBN 14.726.250,00 KECAMATAN JATIWANGI
6.7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persentase Peningkatan Kelurahan/Desa Berprestasi - 100 Persen 47.895.700,00 - 52.686.414,00 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa - 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 47.895.700,00 Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi Meningkatnya Kualitas pembinaan kelurahan/Desa - 52.686.414,00 KECAMATAN JATIWANGI 7.01.06.2.01.0005 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:15 Halaman 641 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa 1 Dokumen 10.109.880,00 Kab. Majalengka, Jatiwangi, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi Meningkatnya Kualitas pembinaan kelurahan/Desa 11.121.528,00 KECAMATAN JATIWANGI 7.01.06.2.01.0009 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 1 Dokumen 14.961.020,00 Kab. Majalengka, Jatiwangi, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi Meningkatnya Kualitas pembinaan kelurahan/Desa 16.457.386,00 KECAMATAN JATIWANGI 7.01.06.2.01.0012 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:15 Halaman 642 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan 1 Dokumen 9.184.900,00 Kab. Majalengka, Jatiwangi, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi Meningkatnya Kualitas pembinaan kelurahan/Desa 10.103.500,00 KECAMATAN JATIWANGI 7.01.06.2.01.0018 Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 13.639.900,00 Kab. Majalengka, Jatiwangi, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi Meningkatnya Kualitas pembinaan kelurahan/Desa 15.004.000,00 KECAMATAN JATIWANGI KECAMATAN KADIPATEN 2.819.888.364,00 605.355.880,00 7 UNSUR KEWILAYAHAN 2.819.888.364,00 605.355.880,00 7.01 KECAMATAN 2.819.888.364,00 605.355.880,00
1.7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 2.548.695.964,00 - 298.084.630,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:15 Halaman 643 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - - 11.113.600,00 Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi - - 11.669.280,00 KECAMATAN KADIPATEN 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokumen 1.580.000,00 Kab. Majalengka, Kadipaten, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi - 1.659.000,00 KECAMATAN KADIPATEN 7.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:15 Halaman 644 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 0 1 0 1.450.000,00 - DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi - 1.522.500,00 KECAMATAN KADIPATEN 7.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen 1.450.000,00 Kab. Majalengka, Kadipaten, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi - 1.522.500,00 KECAMATAN KADIPATEN 7.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:15 Halaman 645 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen 1.450.000,00 Kab. Majalengka, Kadipaten, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi - 1.522.500,00 KECAMATAN KADIPATEN 7.01.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 Dokumen 1.450.000,00 Kab. Majalengka, Kadipaten, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi - 1.522.500,00 KECAMATAN KADIPATEN 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:15 Halaman 646 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 4 Laporan 1.903.600,00 Kab. Majalengka, Kadipaten, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi - 1.998.780,00 KECAMATAN KADIPATEN 7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 0 0 0 1.830.000,00 - DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi - 1.921.500,00 KECAMATAN KADIPATEN SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:15 Halaman 647 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - - 2.246.537.064,00 Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi - - 3.339.000,00 KECAMATAN KADIPATEN 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 15 Orang/bulan 2.243.357.064,00 - DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi - 0,00 KECAMATAN KADIPATEN 7.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:15 Halaman 648 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 0 2 0 1.590.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi - 1.669.500,00 KECAMATAN KADIPATEN 7.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 0 2 0 1.590.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi - 1.669.500,00 KECAMATAN KADIPATEN SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:15 Halaman 649 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - - 12.500.000,00 Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi - - 13.398.000,00 KECAMATAN KADIPATEN 7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 0 0 0 12.500.000,00 Kab. Majalengka, Kadipaten, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi - 13.398.000,00 KECAMATAN KADIPATEN SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:15 Halaman 650 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - 63.308.450,00 Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi - - 62.297.550,00 KECAMATAN KADIPATEN 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 0 0 0 2.263.800,00 - DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi - 2.415.000,00 KECAMATAN KADIPATEN 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:15 Halaman 651 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 0 0 0 13.009.650,00 - DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi - 13.705.650,00 KECAMATAN KADIPATEN 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 0 4 0 4.075.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi - 5.746.650,00 KECAMATAN KADIPATEN 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:15 Halaman 652 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 2 Paket 14.250.000,00 - DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi - 9.234.750,00 KECAMATAN KADIPATEN 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 0 0 0 3.430.000,00 - DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi - 3.601.500,00 KECAMATAN KADIPATEN 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:15 Halaman 653 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 0 0 0 26.280.000,00 Kab. Majalengka, Kadipaten, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi - 27.594.000,00 KECAMATAN KADIPATEN 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - - 0,00 - Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi - - 15.750.000,00 KECAMATAN KADIPATEN 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:15 Halaman 654 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 10 Unit 0,00 Kab. Majalengka, Kadipaten, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi - 15.750.000,00 KECAMATAN KADIPATEN 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 159.656.000,00 Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi - - 173.728.800,00 KECAMATAN KADIPATEN 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:15 Halaman 655 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 0 0 0 54.200.000,00 Kab. Majalengka, Kadipaten, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi - 63.000.000,00 KECAMATAN KADIPATEN 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 13 Laporan 105.456.000,00 Kab. Majalengka, Kadipaten, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi - 110.728.800,00 KECAMATAN KADIPATEN SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:15 Halaman 656 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 55.580.850,00 Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi - - 17.902.000,00 KECAMATAN KADIPATEN 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 5 Unit 2.700.000,00 - DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi - 0,00 KECAMATAN KADIPATEN 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:15 Halaman 657 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 10 Unit 8.000.000,00 Kab. Majalengka, Kadipaten, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi - 9.555.000,00 KECAMATAN KADIPATEN 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 12 Unit 44.880.850,00 Kab. Majalengka, Kadipaten, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi - 8.347.000,00 KECAMATAN KADIPATEN
2.7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK - - - 174.867.500,00 - 186.773.250,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:15 Halaman 658 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan - - - 160.360.000,00 Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi - - 168.378.000,00 KECAMATAN KADIPATEN 7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 12 Dokumen 160.360.000,00 Kab. Majalengka, Kadipaten, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi - 168.378.000,00 KECAMATAN KADIPATEN SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:15 Halaman 659 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan - - - 7.007.500,00 Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi - - 10.520.250,00 KECAMATAN KADIPATEN 7.01.02.2.02.0001 Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan 0 0 0 2.500.000,00 - DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi - 2.625.000,00 KECAMATAN KADIPATEN 7.01.02.2.02.0002 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:15 Halaman 660 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan 2 Laporan 2.315.000,00 Kab. Majalengka, Kadipaten, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi - 4.457.250,00 KECAMATAN KADIPATEN 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 12 Laporan 2.192.500,00 Kab. Majalengka, Kadipaten, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi - 3.438.000,00 KECAMATAN KADIPATEN SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:15 Halaman 661 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat - - - 7.500.000,00 Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. - - - 7.875.000,00 KECAMATAN KADIPATEN 7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 4 Laporan 7.500.000,00 Kab. Majalengka, Kadipaten, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. - - 7.875.000,00 KECAMATAN KADIPATEN
3.7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN - - - 3.025.000,00 - 3.176.250,00 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa - - - 3.025.000,00 Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi - - 3.176.250,00 KECAMATAN KADIPATEN 7.01.03.2.01.0002 Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:15 Halaman 662 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan 2 Dokumen 3.025.000,00 Kab. Majalengka, Kadipaten, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi - 3.176.250,00 KECAMATAN KADIPATEN
4.7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM - - - 10.175.000,00 - 18.346.125,00 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum - - - 10.175.000,00 Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi - - 18.346.125,00 KECAMATAN KADIPATEN 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:15 Halaman 663 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 12 Laporan 5.025.000,00 Kab. Majalengka, Kadipaten, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi - 6.953.625,00 KECAMATAN KADIPATEN 7.01.04.2.01.0002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 2 Laporan 5.150.000,00 Kab. Majalengka, Kadipaten, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi - 11.392.500,00 KECAMATAN KADIPATEN
5.7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM - - - 64.024.900,00 - 74.773.125,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:15 Halaman 664 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah - - - 64.024.900,00 Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi - - 74.773.125,00 KECAMATAN KADIPATEN 7.01.05.2.01.0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 580 Orang 47.524.900,00 Kab. Majalengka, Kadipaten, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi - 51.594.375,00 KECAMATAN KADIPATEN 7.01.05.2.01.0004 Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:15 Halaman 665 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional 4 Orang 16.500.000,00 Kab. Majalengka, Kadipaten, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi - 23.178.750,00 KECAMATAN KADIPATEN
6.7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA - - - 19.100.000,00 - 24.202.500,00 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa - - - 19.100.000,00 Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi - - 24.202.500,00 KECAMATAN KADIPATEN 7.01.06.2.01.0005 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:15 Halaman 666 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa 2 Dokumen 3.885.000,00 Kab. Majalengka, Kadipaten, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi - 4.079.250,00 KECAMATAN KADIPATEN 7.01.06.2.01.0009 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 1 Dokumen 8.210.000,00 Kab. Majalengka, Kadipaten, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi - 9.476.250,00 KECAMATAN KADIPATEN 7.01.06.2.01.0012 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:15 Halaman 667 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan 3 Dokumen 1.725.000,00 Kab. Majalengka, Kadipaten, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi - 1.811.250,00 KECAMATAN KADIPATEN 7.01.06.2.01.0018 Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 5.280.000,00 Kab. Majalengka, Kadipaten, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi - 8.835.750,00 KECAMATAN KADIPATEN KECAMATAN KASOKANDEL 2.729.134.042,00 3.001.297.446,00 7 UNSUR KEWILAYAHAN 2.729.134.042,00 3.001.297.446,00 7.01 KECAMATAN 2.729.134.042,00 3.001.297.446,00
1.7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Capaian Sakip Perangkat Daerah - 100 persen 2.530.875.442,00 - 2.783.612.986,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:15 Halaman 668 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Yang Sesuai Ketentuan - 12 Dokumen 15.000.000,00 Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi - - 16.500.000,00 KECAMATAN KASOKANDEL 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokumen 2.000.000,00 Kab. Majalengka, Kasokandel, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi - 2.200.000,00 KECAMATAN KASOKANDEL 7.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:15 Halaman 669 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 2.500.000,00 Kab. Majalengka, Kasokandel, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi - 2.750.000,00 KECAMATAN KASOKANDEL 7.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen 2.500.000,00 Kab. Majalengka, Kasokandel, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi - 2.750.000,00 KECAMATAN KASOKANDEL 7.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:15 Halaman 670 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen 2.500.000,00 Kab. Majalengka, Kasokandel, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi - 2.750.000,00 KECAMATAN KASOKANDEL 7.01.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 Dokumen 2.500.000,00 Kab. Majalengka, Kasokandel, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi - 2.750.000,00 KECAMATAN KASOKANDEL 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:15 Halaman 671 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 4 Laporan 1.500.000,00 Kab. Majalengka, Kasokandel, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi - 1.650.000,00 KECAMATAN KASOKANDEL 7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2 Laporan 1.500.000,00 Kab. Majalengka, Kasokandel, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi - 1.650.000,00 KECAMATAN KASOKANDEL SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:15 Halaman 672 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Capaian Realisasi Keuangan Perangkat Daerah - 28 Dokumen 2.263.005.599,00 Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi - - 2.489.306.158,00 KECAMATAN KASOKANDEL 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 17 Orang/bulan 2.258.005.599,00 Kab. Majalengka, Kasokandel, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi - 2.483.806.158,00 KECAMATAN KASOKANDEL 7.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:15 Halaman 673 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 1.500.000,00 Kab. Majalengka, Kasokandel, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi - 1.650.000,00 KECAMATAN KASOKANDEL 7.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD 4 Laporan 3.500.000,00 Kab. Majalengka, Kasokandel, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi - 3.850.000,00 KECAMATAN KASOKANDEL SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:15 Halaman 674 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Operasional Perangkat Daerah - 42 Dokumen 52.475.150,00 Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi - - 57.672.665,00 KECAMATAN KASOKANDEL 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 2 Paket 2.500.000,00 Kab. Majalengka, Kasokandel, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi - 2.750.000,00 KECAMATAN KASOKANDEL 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:15 Halaman 675 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 24 Paket 15.300.850,00 Kab. Majalengka, Kasokandel, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi - 16.830.935,00 KECAMATAN KASOKANDEL 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 4 Paket 16.500.000,00 Kab. Majalengka, Kasokandel, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi - 18.100.000,00 KECAMATAN KASOKANDEL 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:15 Halaman 676 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 4 Paket 6.524.300,00 Kab. Majalengka, Kasokandel, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi - 7.176.730,00 KECAMATAN KASOKANDEL 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 2 Dokumen 11.650.000,00 Kab. Majalengka, Kasokandel, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi - 12.815.000,00 KECAMATAN KASOKANDEL SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:15 Halaman 677 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase Kebutuhan Sarana dan Prasarana Yang Terpenuhi - 2 Unit 30.000.000,00 Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi - - 33.000.000,00 KECAMATAN KASOKANDEL 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 2 Unit 30.000.000,00 Kab. Majalengka, Kasokandel, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi - 33.000.000,00 KECAMATAN KASOKANDEL SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:15 Halaman 678 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Perangkat Daerah - 25 Dokumen 148.394.693,00 Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi - - 162.934.163,00 KECAMATAN KASOKANDEL 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 42.938.693,00 Kab. Majalengka, Kasokandel, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi - 47.232.563,00 KECAMATAN KASOKANDEL 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:15 Halaman 679 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 13 Laporan 105.456.000,00 Kab. Majalengka, Kasokandel, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi - 115.701.600,00 KECAMATAN KASOKANDEL 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Kebutuhan Sarana dan Prasarana Dalam Kondisi Baik - 8 Unit 22.000.000,00 Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi - - 24.200.000,00 KECAMATAN KASOKANDEL 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:15 Halaman 680 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 1 Unit 5.000.000,00 Kab. Majalengka, Kasokandel, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi - 5.500.000,00 KECAMATAN KASOKANDEL 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 5 Unit 7.000.000,00 Kab. Majalengka, Kasokandel, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi - 7.700.000,00 KECAMATAN KASOKANDEL 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:15 Halaman 681 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 2 Unit 10.000.000,00 Kab. Majalengka, Kasokandel, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi - 11.000.000,00 KECAMATAN KASOKANDEL
2.7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase warga yang terlayani oleh pelayanan publik di tingkat kecamatan undefined - 1 Dokumen undefined undefined 127.950.000,00 - 140.745.000,00 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Persentase Peningkatan Masyarakat Yang Terbina Tentang Kesos - 1 Dokumen 114.200.000,00 Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi - - 125.620.000,00 KECAMATAN KASOKANDEL 7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:15 Halaman 682 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 2 Dokumen 114.200.000,00 Kab. Majalengka, Kasokandel, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi - 125.620.000,00 KECAMATAN KASOKANDEL 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Persentase Permohonan Administratif Bidang Kesos Yang Terlayani Tepat Waktu - 1 Dokumen 5.250.000,00 Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi - - 5.775.000,00 KECAMATAN KASOKANDEL 7.01.02.2.02.0001 Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:15 Halaman 683 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan 1 Dokumen 5.250.000,00 Kab. Majalengka, Kasokandel, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi - 5.775.000,00 KECAMATAN KASOKANDEL 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap kewajiban pajak dan tertib administrasi - 2 Laporan 8.500.000,00 Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi - - 9.350.000,00 KECAMATAN KASOKANDEL 7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:15 Halaman 684 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 2 Laporan 8.500.000,00 Kab. Majalengka, Kasokandel, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi - 9.350.000,00 KECAMATAN KASOKANDEL
3.7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Bidang Pemberdayaan Masyarakat - 100 persen 7.000.000,00 - 7.300.000,00 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Persentase Peningkatan Masyarakat Yang Terbina Tentang Pemberdayaan Masyarakat - 1 Dokumen 7.000.000,00 Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi - - 7.300.000,00 KECAMATAN KASOKANDEL 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:15 Halaman 685 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 7.000.000,00 Kab. Majalengka, Kasokandel, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi - 7.300.000,00 KECAMATAN KASOKANDEL
4.7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Berkurangnya Gangguan Trantibum - 100 persen 4.750.000,00 - 5.225.000,00 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Presentase Potensi Gangguan Tantribum yang Terawasi - 1 Dokumen 4.750.000,00 Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi - - 5.225.000,00 KECAMATAN KASOKANDEL 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:15 Halaman 686 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 4.750.000,00 Kab. Majalengka, Kasokandel, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi - 5.225.000,00 KECAMATAN KASOKANDEL
5.7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam Penanaman Nilai - Nilai Nasionalisme - 100 persen 43.000.000,00 - 47.300.000,00 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Persentase Kelurahan/Desa Yang Masyarakatnya Aktif - 4 Dokumen 43.000.000,00 Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi - - 47.300.000,00 KECAMATAN KASOKANDEL 7.01.05.2.01.0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:15 Halaman 687 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 200 Orang 23.000.000,00 Kab. Majalengka, Kasokandel, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi - 25.300.000,00 KECAMATAN KASOKANDEL 7.01.05.2.01.0004 Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional 200 Orang 20.000.000,00 Kab. Majalengka, Kasokandel, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi - 22.000.000,00 KECAMATAN KASOKANDEL
6.7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persentase Desa yang Meningkat Status Perkembangannya - 100 persen 15.558.600,00 - 17.114.460,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:15 Halaman 688 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Persentase Kelurahan/Desa Yang Dibina - 2 Dokumen 15.558.600,00 Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi - - 17.114.460,00 KECAMATAN KASOKANDEL 7.01.06.2.01.0009 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 1 Dokumen 9.058.600,00 Kab. Majalengka, Kasokandel, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi - 9.964.460,00 KECAMATAN KASOKANDEL 7.01.06.2.01.0012 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:15 Halaman 689 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan 1 Dokumen 6.500.000,00 Kab. Majalengka, Kasokandel, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi - 7.150.000,00 KECAMATAN KASOKANDEL KECAMATAN KERTAJATI 2.568.095.392,00 688.890.980,00 7 UNSUR KEWILAYAHAN 2.568.095.392,00 688.890.980,00 7.01 KECAMATAN 2.568.095.392,00 688.890.980,00
1.7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai SAKIP PD - BB predikat 2.222.889.892,00 - 326.425.205,00 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase Dokumen Perencanaan dan Pelaporan yang Sesuai Ketentuan - 100 persen 15.500.000,00 Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi ASN - 16.275.000,00 KECAMATAN KERTAJATI 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:15 Halaman 690 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1 Dokumen 2.500.000,00 Kab. Majalengka, Kertajati, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi ASN 2.625.000,00 KECAMATAN KERTAJATI 7.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 2.500.000,00 Kab. Majalengka, Kertajati, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi ASN 2.625.000,00 KECAMATAN KERTAJATI 7.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:15 Halaman 691 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen 2.500.000,00 Kab. Majalengka, Kertajati, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi ASN 2.625.000,00 KECAMATAN KERTAJATI 7.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen 2.500.000,00 Kab. Majalengka, Kertajati, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi ASN 2.625.000,00 KECAMATAN KERTAJATI 7.01.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:15 Halaman 692 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 Dokumen 2.500.000,00 Kab. Majalengka, Kertajati, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi ASN 2.625.000,00 KECAMATAN KERTAJATI 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 Laporan 1.500.000,00 Kab. Majalengka, Kertajati, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi ASN 1.575.000,00 KECAMATAN KERTAJATI 7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:15 Halaman 693 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 Laporan 1.500.000,00 Kab. Majalengka, Kertajati, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi ASN 1.575.000,00 KECAMATAN KERTAJATI 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1 Persentase pegawai yang menerima gaji dan tunjangan tepat waktu 2. Persentase SPM yang menjadi SP2D tepat waktu 3. Persentae kegiatan yang terpenuhi kewajiban pembayarannya 4. Persentase laporan keuangan yang disusun tepat waktu 5. Persentase aset yang tercatat - 100 persen 1.917.008.747,00 Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi ASN - 5.250.000,00 KECAMATAN KERTAJATI 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:15 Halaman 694 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 14 Orang/bulan 1.912.008.747,00 Kab. Majalengka, Kertajati, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi ASN 0,00 KECAMATAN KERTAJATI 7.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 1.500.000,00 Kab. Majalengka, Kertajati, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi ASN 1.575.000,00 KECAMATAN KERTAJATI 7.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:15 Halaman 695 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD 4 Laporan 3.500.000,00 Kab. Majalengka, Kertajati, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi ASN 3.675.000,00 KECAMATAN KERTAJATI 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase ASN yang tertangani layanan kepegawaian Tepat Waktu - 100 persen 4.050.000,00 Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi ASN - 4.252.500,00 KECAMATAN KERTAJATI 7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:15 Halaman 696 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 1 Paket 4.050.000,00 Kab. Majalengka, Kertajati, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi ASN 4.252.500,00 KECAMATAN KERTAJATI 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Penggunaan Barang Habis pakai yang terpenuhi - 100 persen 71.196.000,00 Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi Masyarakat - 76.855.800,00 KECAMATAN KERTAJATI 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:15 Halaman 697 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 11.000.000,00 Kab. Majalengka, Kertajati, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi Masyarakat 11.550.000,00 KECAMATAN KERTAJATI 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 13.000.000,00 Kab. Majalengka, Kertajati, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi Masyarakat 13.650.000,00 KECAMATAN KERTAJATI 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:15 Halaman 698 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 14.696.000,00 Kab. Majalengka, Kertajati, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi Masyarakat 15.430.800,00 KECAMATAN KERTAJATI 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 6.500.000,00 Kab. Majalengka, Kertajati, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi Masyarakat 6.825.000,00 KECAMATAN KERTAJATI 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:15 Halaman 699 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 13.000.000,00 Kab. Majalengka, Kertajati, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi Masyarakat 15.750.000,00 KECAMATAN KERTAJATI 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 12 Dokumen 13.000.000,00 Kab. Majalengka, Kertajati, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi Masyarakat 13.650.000,00 KECAMATAN KERTAJATI 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:15 Halaman 700 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 0 Laporan 0,00 Kab. Majalengka, Kertajati, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi Masyarakat 0,00 KECAMATAN KERTAJATI 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase kebutuhan sarana dan prasarana yang terpenuhi - 100 persen 8.000.000,00 Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi Masyarakat - 6.300.000,00 KECAMATAN KERTAJATI 7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:15 Halaman 701 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 1 Unit 0,00 Kab. Majalengka, Kertajati, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi Masyarakat 6.300.000,00 KECAMATAN KERTAJATI 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 1 Unit 0,00 Kab. Majalengka, Kertajati, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi Masyarakat 0,00 KECAMATAN KERTAJATI 7.01.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:15 Halaman 702 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 0 Unit 8.000.000,00 Kab. Majalengka, Kertajati, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi Masyarakat 0,00 KECAMATAN KERTAJATI 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase unit kerja yang terpenuhi kebutuhan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, listrik, Jasa keamanan, dan Jasa kebersihan - 100 persen 179.685.145,00 Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi Masyarakat - 188.669.405,00 KECAMATAN KERTAJATI 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:15 Halaman 703 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 74.229.145,00 Kab. Majalengka, Kertajati, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi Masyarakat 77.940.605,00 KECAMATAN KERTAJATI 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 13 Laporan 105.456.000,00 Kab. Majalengka, Kertajati, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi Masyarakat 110.728.800,00 KECAMATAN KERTAJATI SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:15 Halaman 704 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase kebutuhan sarana dan prasarana dalam kondisi baik - 100 persen 27.450.000,00 Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi Masyarakat - 28.822.500,00 KECAMATAN KERTAJATI 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 1 Unit 5.200.000,00 Kab. Majalengka, Kertajati, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi Masyarakat 5.460.000,00 KECAMATAN KERTAJATI 7.01.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:15 Halaman 705 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Mebel yang Dipelihara 1 Unit 4.000.000,00 Kab. Majalengka, Kertajati, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi Masyarakat 4.200.000,00 KECAMATAN KERTAJATI 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 3 Unit 7.800.000,00 Kab. Majalengka, Kertajati, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi Masyarakat 8.190.000,00 KECAMATAN KERTAJATI 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:15 Halaman 706 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 10.450.000,00 Kab. Majalengka, Kertajati, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi Masyarakat 10.972.500,00 KECAMATAN KERTAJATI
2.7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase Kelurahan/Desa yang Masyarakatnya yang aktif dalam bidang Kesos - 100 persen 191.000.000,00 - 200.550.000,00 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Persentase Peningkatan Masyarakat Yang terbina tentang kesos - 100 persen 158.200.000,00 Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi Masyarakat - 166.110.000,00 KECAMATAN KERTAJATI 7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:15 Halaman 707 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 0 1 0 158.200.000,00 Kab. Majalengka, Kertajati, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi Masyarakat 166.110.000,00 KECAMATAN KERTAJATI 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Presentase permohonan administratif Bidang kesos yang terlayani Tepat waktu - 100 persen 24.600.000,00 Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi Masyarakat - 25.830.000,00 KECAMATAN KERTAJATI 7.01.02.2.02.0001 Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:15 Halaman 708 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan 1 Dokumen 8.200.000,00 Kab. Majalengka, Kertajati, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi Masyarakat 8.610.000,00 KECAMATAN KERTAJATI 7.01.02.2.02.0002 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 8.200.000,00 Kab. Majalengka, Kertajati, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi Masyarakat 8.610.000,00 KECAMATAN KERTAJATI 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:15 Halaman 709 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 8.200.000,00 Kab. Majalengka, Kertajati, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi Masyarakat 8.610.000,00 KECAMATAN KERTAJATI 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Presentase Kelurahan/desa yang dibina - 100 persen 8.200.000,00 Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi Masyarakat - 8.610.000,00 KECAMATAN KERTAJATI 7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:15 Halaman 710 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 1 Laporan 8.200.000,00 Kab. Majalengka, Kertajati, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi Masyarakat 8.610.000,00 KECAMATAN KERTAJATI
3.7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase Kelurahan/Desa yang Masyarakatnya Aktif dalam pembangunan Bidang pemberdayaan masyarakat - 100 persen 16.400.000,00 - 17.220.000,00 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Persentase Peningkatan Masyarakat Yang terbina tentang pemberdayaan masyarakat - 100 persen 16.400.000,00 Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi Masyarakat - 17.220.000,00 KECAMATAN KERTAJATI 7.01.03.2.01.0002 Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:15 Halaman 711 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan 1 Dokumen 8.200.000,00 Kab. Majalengka, Kertajati, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi Masyarakat 8.610.000,00 KECAMATAN KERTAJATI 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 8.200.000,00 Kab. Majalengka, Kertajati, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi Masyarakat 8.610.000,00 KECAMATAN KERTAJATI
4.7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Presentase penurunan gangguan tantribum - 100 persen 16.400.000,00 - 17.220.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:15 Halaman 712 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Presentase potensi gangguan tantribum yang terawasi - 100 persen 16.400.000,00 Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi Masyarakat - 17.220.000,00 KECAMATAN KERTAJATI 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 8.200.000,00 Kab. Majalengka, Kertajati, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi Masyarakat 8.610.000,00 KECAMATAN KERTAJATI 7.01.04.2.01.0002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:15 Halaman 713 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 1 Laporan 8.200.000,00 Kab. Majalengka, Kertajati, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi Masyarakat 8.610.000,00 KECAMATAN KERTAJATI
5.7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase Kelurahan/Desa Aktif menggerakkan masyarakat agar mengikuti PHBI dan PHBN - 100 persen 82.350.000,00 - 86.467.500,00 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Persentase Kelurahan/Desa yang Masyarakatnya Aktif - 100 persen 82.350.000,00 Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi Masyarakat - 86.467.500,00 KECAMATAN KERTAJATI 7.01.05.2.01.0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:15 Halaman 714 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 140 Orang 52.350.000,00 Kab. Majalengka, Kertajati, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi Masyarakat 54.967.500,00 KECAMATAN KERTAJATI 7.01.05.2.01.0004 Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional 140 Orang 30.000.000,00 Kab. Majalengka, Kertajati, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi Masyarakat 31.500.000,00 KECAMATAN KERTAJATI
6.7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Presentase Peningkatan Kelurahan/desa berprestasi - 100 persen 39.055.500,00 - 41.008.275,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:15 Halaman 715 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Presentase Kelurahan/desa yang dibina - 100 persen 39.055.500,00 Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi Masyarakat - 41.008.275,00 KECAMATAN KERTAJATI 7.01.06.2.01.0005 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa 1 Dokumen 8.200.000,00 Kab. Majalengka, Kertajati, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi Masyarakat 8.610.000,00 KECAMATAN KERTAJATI 7.01.06.2.01.0009 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:15 Halaman 716 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 1 Dokumen 14.455.500,00 Kab. Majalengka, Kertajati, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi Masyarakat 15.178.275,00 KECAMATAN KERTAJATI 7.01.06.2.01.0012 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan 1 Dokumen 8.200.000,00 Kab. Majalengka, Kertajati, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi Masyarakat 8.610.000,00 KECAMATAN KERTAJATI 7.01.06.2.01.0018 Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:15 Halaman 717 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 8.200.000,00 Kab. Majalengka, Kertajati, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi Masyarakat 8.610.000,00 KECAMATAN KERTAJATI KECAMATAN LEMAHSUGIH 2.351.116.036,00 588.030.674,00 7 UNSUR KEWILAYAHAN 2.351.116.036,00 588.030.674,00 7.01 KECAMATAN 2.351.116.036,00 588.030.674,00
1.7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 2.070.509.036,00 - 279.363.604,00 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - - 11.840.000,00 Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. - Kecamatan Lemahsugih - 12.495.099,00 KECAMATAN LEMAHSUGIH 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1 Dokumen 1.700.000,00 Kab. Majalengka, Lemahsugih, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. - Kecamatan Lemahsugih 1.785.099,00 KECAMATAN LEMAHSUGIH SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:16 Halaman 718 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 7.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 1.700.000,00 Kab. Majalengka, Lemahsugih, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. - Kecamatan Lemahsugih 1.785.000,00 KECAMATAN LEMAHSUGIH 7.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen 1.700.000,00 Kab. Majalengka, Lemahsugih, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. - Kecamatan Lemahsugih 1.785.000,00 KECAMATAN LEMAHSUGIH 7.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen 1.700.000,00 Kab. Majalengka, Lemahsugih, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. - Kecamatan Lemahsugih 1.785.000,00 KECAMATAN LEMAHSUGIH 7.01.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 Dokumen 1.700.000,00 Kab. Majalengka, Lemahsugih, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. - Kecamatan Lemahsugih 1.785.000,00 KECAMATAN LEMAHSUGIH 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:16 Halaman 719 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 Laporan 1.700.000,00 Kab. Majalengka, Lemahsugih, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. - Kecamatan Lemahsugih 1.785.000,00 KECAMATAN LEMAHSUGIH 7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 Laporan 1.640.000,00 Kab. Majalengka, Lemahsugih, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. - Kecamatan Lemahsugih 1.785.000,00 KECAMATAN LEMAHSUGIH 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - - 1.793.927.870,00 Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. - Kecamatan Lemahsugih - 3.570.000,00 KECAMATAN LEMAHSUGIH 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 11 Orang/bulan 1.789.317.870,00 Kab. Majalengka, Lemahsugih, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. - Kecamatan Lemahsugih 0,00 KECAMATAN LEMAHSUGIH 7.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:16 Halaman 720 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 1.640.000,00 Kab. Majalengka, Lemahsugih, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. - Kecamatan Lemahsugih 1.785.000,00 KECAMATAN LEMAHSUGIH 7.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD 1 Laporan 2.970.000,00 Kab. Majalengka, Lemahsugih, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. - Kecamatan Lemahsugih 1.785.000,00 KECAMATAN LEMAHSUGIH 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - - 11.570.000,00 Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. - Kecamatan Lemahsugih - 11.035.000,00 KECAMATAN LEMAHSUGIH 7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 1 Paket 8.000.000,00 Kab. Majalengka, Lemahsugih, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. - Kecamatan Lemahsugih 8.615.000,00 KECAMATAN LEMAHSUGIH 7.01.01.2.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:16 Halaman 721 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 2 Dokumen 3.570.000,00 Kab. Majalengka, Lemahsugih, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. - Kecamatan Lemahsugih 2.420.000,00 KECAMATAN LEMAHSUGIH 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - 88.144.590,00 Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. - Kecamatan Lemahsugih - 84.729.110,00 KECAMATAN LEMAHSUGIH 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 5 Paket 3.990.970,00 Kab. Majalengka, Lemahsugih, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. - Kecamatan Lemahsugih 4.190.519,00 KECAMATAN LEMAHSUGIH 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 7 Paket 28.111.120,00 Kab. Majalengka, Lemahsugih, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. - Kecamatan Lemahsugih 29.400.966,00 KECAMATAN LEMAHSUGIH 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:16 Halaman 722 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 4 Paket 3.292.500,00 Kab. Majalengka, Lemahsugih, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. - Kecamatan Lemahsugih 3.677.625,00 KECAMATAN LEMAHSUGIH 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 4 Paket 20.000.000,00 Kab. Majalengka, Lemahsugih, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. - Kecamatan Lemahsugih 12.600.000,00 KECAMATAN LEMAHSUGIH 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 4 Paket 7.750.000,00 Kab. Majalengka, Lemahsugih, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. - Kecamatan Lemahsugih 8.610.000,00 KECAMATAN LEMAHSUGIH 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 12 Dokumen 13.000.000,00 Kab. Majalengka, Lemahsugih, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. - Kecamatan Lemahsugih 13.650.000,00 KECAMATAN LEMAHSUGIH 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:16 Halaman 723 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 12.000.000,00 Kab. Majalengka, Lemahsugih, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. - Kecamatan Lemahsugih 12.600.000,00 KECAMATAN LEMAHSUGIH 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - - 15.000.000,00 Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. - Kecamatan Lemahsugih - 15.750.000,00 KECAMATAN LEMAHSUGIH 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 1 Unit 15.000.000,00 Kab. Majalengka, Lemahsugih, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. - Kecamatan Lemahsugih 15.750.000,00 KECAMATAN LEMAHSUGIH 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 124.488.576,00 Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. - Kecamatan Lemahsugih - 135.534.395,00 KECAMATAN LEMAHSUGIH 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:16 Halaman 724 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 19.032.576,00 Kab. Majalengka, Lemahsugih, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. - Kecamatan Lemahsugih 24.805.595,00 KECAMATAN LEMAHSUGIH 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 13 Laporan 105.456.000,00 Kab. Majalengka, Lemahsugih, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. - Kecamatan Lemahsugih 110.728.800,00 KECAMATAN LEMAHSUGIH 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 25.538.000,00 Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. - Kecamatan Lemahsugih - 16.250.000,00 KECAMATAN LEMAHSUGIH 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 4 Unit 8.800.000,00 Kab. Majalengka, Lemahsugih, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. - Kecamatan Lemahsugih 3.150.000,00 KECAMATAN LEMAHSUGIH 7.01.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:16 Halaman 725 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Mebel yang Dipelihara 4 Unit 4.000.000,00 Kab. Majalengka, Lemahsugih, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. - Kecamatan Lemahsugih 5.500.000,00 KECAMATAN LEMAHSUGIH 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 6 Unit 10.000.000,00 Kab. Majalengka, Lemahsugih, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. - Kecamatan Lemahsugih 2.100.000,00 KECAMATAN LEMAHSUGIH 7.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 2.738.000,00 Kab. Majalengka, Lemahsugih, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. - Kecamatan Lemahsugih 5.500.000,00 KECAMATAN LEMAHSUGIH
2.7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK - - - 196.397.000,00 - 232.398.609,00 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan - - - 175.074.500,00 Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. - Kecamatan Lemahsugih - 183.906.984,00 KECAMATAN LEMAHSUGIH 7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:16 Halaman 726 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 12 Dokumen 175.074.500,00 Kab. Majalengka, Lemahsugih, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. - Kecamatan Lemahsugih 183.906.984,00 KECAMATAN LEMAHSUGIH 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan - - - 18.947.500,00 Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. - Kecamatan Lemahsugih - 46.536.000,00 KECAMATAN LEMAHSUGIH 7.01.02.2.02.0001 Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan 2 Dokumen 13.085.000,00 Kab. Majalengka, Lemahsugih, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. - Kecamatan Lemahsugih 32.949.000,00 KECAMATAN LEMAHSUGIH 7.01.02.2.02.0002 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 3.937.500,00 Kab. Majalengka, Lemahsugih, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. - Kecamatan Lemahsugih 11.631.375,00 KECAMATAN LEMAHSUGIH 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:16 Halaman 727 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 1.925.000,00 Kab. Majalengka, Lemahsugih, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. - Kecamatan Lemahsugih 1.955.625,00 KECAMATAN LEMAHSUGIH 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat - - - 2.375.000,00 Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. - Kecamatan Lemahsugih - 1.955.625,00 KECAMATAN LEMAHSUGIH 7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 1 Laporan 2.375.000,00 Kab. Majalengka, Lemahsugih, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. - Kecamatan Lemahsugih 1.955.625,00 KECAMATAN LEMAHSUGIH
3.7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN - - - 3.325.000,00 - 3.911.250,00 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa - - - 3.325.000,00 Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. - Kecamatan Lemahsugih - 3.911.250,00 KECAMATAN LEMAHSUGIH 7.01.03.2.01.0002 Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:16 Halaman 728 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan 1 Dokumen 1.662.500,00 Kab. Majalengka, Lemahsugih, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. - Kecamatan Lemahsugih 1.955.625,00 KECAMATAN LEMAHSUGIH 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 1.662.500,00 Kab. Majalengka, Lemahsugih, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. - Kecamatan Lemahsugih 1.955.625,00 KECAMATAN LEMAHSUGIH
4.7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM - - - 4.750.000,00 - 16.900.000,00 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum - - - 4.750.000,00 Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. - Kecamatan Lemahsugih - 16.900.000,00 KECAMATAN LEMAHSUGIH 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 12 Laporan 2.375.000,00 Kab. Majalengka, Lemahsugih, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. - Kecamatan Lemahsugih 8.450.000,00 KECAMATAN LEMAHSUGIH 7.01.04.2.01.0002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:16 Halaman 729 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 1 Laporan 2.375.000,00 Kab. Majalengka, Lemahsugih, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. - Kecamatan Lemahsugih 8.450.000,00 KECAMATAN LEMAHSUGIH
5.7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM - - - 54.125.000,00 - 51.257.211,00 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah - - - 54.125.000,00 Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. - Kecamatan Lemahsugih - 51.257.211,00 KECAMATAN LEMAHSUGIH 7.01.05.2.01.0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 100 Orang 27.275.000,00 Kab. Majalengka, Lemahsugih, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. - Kecamatan Lemahsugih 24.517.500,00 KECAMATAN LEMAHSUGIH 7.01.05.2.01.0004 Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional 100 Orang 26.850.000,00 Kab. Majalengka, Lemahsugih, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. - Kecamatan Lemahsugih 26.739.711,00 KECAMATAN LEMAHSUGIH SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:16 Halaman 730 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
6.7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA - - - 22.010.000,00 - 4.200.000,00 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa - - - 22.010.000,00 - - Kecamatan Lemahsugih - 4.200.000,00 KECAMATAN LEMAHSUGIH 7.01.06.2.01.0005 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa 1 Dokumen 2.375.000,00 Kab. Majalengka, Lemahsugih, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - Kecamatan Lemahsugih 2.100.000,00 KECAMATAN LEMAHSUGIH 7.01.06.2.01.0009 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 1 Dokumen 10.567.500,00 Kab. Majalengka, Lemahsugih, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - Kecamatan Lemahsugih 0,00 KECAMATAN LEMAHSUGIH 7.01.06.2.01.0012 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan 1 Dokumen 2.200.000,00 Kab. Majalengka, Lemahsugih, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - Kecamatan Lemahsugih 0,00 KECAMATAN LEMAHSUGIH 7.01.06.2.01.0018 Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 6.867.500,00 Kab. Majalengka, Lemahsugih, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - Kecamatan Lemahsugih 2.100.000,00 KECAMATAN LEMAHSUGIH KECAMATAN LEUWIMUNDING 2.457.289.761,00 2.682.786.078,00 7 UNSUR KEWILAYAHAN 2.457.289.761,00 2.682.786.078,00 7.01 KECAMATAN 2.457.289.761,00 2.682.786.078,00
1.7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai SKIP Perangkat Daerah - BB Predikat 2.225.918.661,00 - 2.439.591.378,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:16 Halaman 731 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase data dan informasi Kecamatan yang sesuai standar - 100 Persen 8.015.000,00 Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi Pegawai/ASN - 8.415.750,00 KECAMATAN LEUWIMUNDING 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1 Dokumen 1.145.000,00 Kab. Majalengka, Leuwimunding, Leuwimunding DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi Pegawai/ASN 1.202.250,00 KECAMATAN LEUWIMUNDING 7.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:16 Halaman 732 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 1.145.000,00 Kab. Majalengka, Leuwimunding, Leuwimunding DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi Pegawai/ASN 1.202.250,00 KECAMATAN LEUWIMUNDING 7.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen 1.145.000,00 Kab. Majalengka, Leuwimunding, Leuwimunding DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi Pegawai/ASN 1.202.250,00 KECAMATAN LEUWIMUNDING 7.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:16 Halaman 733 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen 1.145.000,00 Kab. Majalengka, Leuwimunding, Leuwimunding DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi Pegawai/ASN 1.202.250,00 KECAMATAN LEUWIMUNDING 7.01.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 Dokumen 1.145.000,00 Kab. Majalengka, Leuwimunding, Leuwimunding DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi Pegawai/ASN 1.202.250,00 KECAMATAN LEUWIMUNDING 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:16 Halaman 734 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 Laporan 1.145.000,00 Kab. Majalengka, Leuwimunding, Leuwimunding DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi Pegawai/ASN 1.202.250,00 KECAMATAN LEUWIMUNDING 7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 Laporan 1.145.000,00 Kab. Majalengka, Leuwimunding, Leuwimunding DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi Pegawai/ASN 1.202.250,00 KECAMATAN LEUWIMUNDING SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:16 Halaman 735 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN - 14 Orang 1.979.115.774,00 Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi Pegawai/ASN - 2.176.975.351,00 KECAMATAN LEUWIMUNDING 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 14 Orang/bulan 1.978.075.774,00 Kab. Majalengka, Leuwimunding, Leuwimunding Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi Pegawai/ASN 2.175.883.351,00 KECAMATAN LEUWIMUNDING 7.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:16 Halaman 736 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 1.040.000,00 Kab. Majalengka, Leuwimunding, Leuwimunding DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi Pegawai/ASN 1.092.000,00 KECAMATAN LEUWIMUNDING 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase penggunaa barang habis pakai yang terpenuhi - 100 Persen 70.839.180,00 Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi Pegawai/ASN - 73.916.787,00 KECAMATAN LEUWIMUNDING 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:16 Halaman 737 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1.999.000,00 Kab. Majalengka, Leuwimunding, Leuwimunding DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi Pegawai/ASN 2.100.000,00 KECAMATAN LEUWIMUNDING 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 2 Paket 25.183.190,00 Kab. Majalengka, Leuwimunding, Leuwimunding DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi Pegawai/ASN 26.580.057,00 KECAMATAN LEUWIMUNDING 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:16 Halaman 738 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 2.993.190,00 Kab. Majalengka, Leuwimunding, Leuwimunding DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi Pegawai/ASN 3.150.000,00 KECAMATAN LEUWIMUNDING 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 2 Paket 16.835.000,00 Kab. Majalengka, Leuwimunding, Leuwimunding DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi Pegawai/ASN 17.682.000,00 KECAMATAN LEUWIMUNDING 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:16 Halaman 739 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 7.628.800,00 Kab. Majalengka, Leuwimunding, Leuwimunding DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi Pegawai/ASN 7.394.730,00 KECAMATAN LEUWIMUNDING 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 1 Dokumen 16.200.000,00 Kab. Majalengka, Leuwimunding, Leuwimunding DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi Pegawai/ASN 17.010.000,00 KECAMATAN LEUWIMUNDING SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:16 Halaman 740 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - - 31.000.000,00 - Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi - - 33.600.000,00 KECAMATAN LEUWIMUNDING 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 2 Unit 16.000.000,00 Kab. Majalengka, Leuwimunding, Leuwimunding DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi - 17.850.000,00 KECAMATAN LEUWIMUNDING 7.01.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:16 Halaman 741 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 2 Unit 15.000.000,00 Kab. Majalengka, Leuwimunding, Leuwimunding DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi - 15.750.000,00 KECAMATAN LEUWIMUNDING 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase unit kerja yang terpe-nuhi kebutuhan jasa komunikasi sumber daya air, listrik, jasa keaman-an dan kebersihan, pelayanan administrasi - 100 Persen 98.958.171,00 Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi Pegawai/ASN - 105.359.926,00 KECAMATAN LEUWIMUNDING 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:16 Halaman 742 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 46.230.171,00 Kab. Majalengka, Leuwimunding, Leuwimunding DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi Pegawai/ASN 47.359.126,00 KECAMATAN LEUWIMUNDING 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 0 1 0 52.728.000,00 Kab. Majalengka, Leuwimunding, Leuwimunding DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi Pegawai/ASN 58.000.800,00 KECAMATAN LEUWIMUNDING SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:16 Halaman 743 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase kebutuhan sarana dan prasarana dalam kondisi baik - 100 Persen 37.990.536,00 Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi Pegawai/ASN - 41.323.564,00 KECAMATAN LEUWIMUNDING 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 5 Unit 7.300.000,00 Kab. Majalengka, Leuwimunding, Leuwimunding DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi Pegawai/ASN 7.665.000,00 KECAMATAN LEUWIMUNDING 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:16 Halaman 744 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 8 Unit 4.200.000,00 Kab. Majalengka, Leuwimunding, Leuwimunding DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi Pegawai/ASN 4.515.000,00 KECAMATAN LEUWIMUNDING 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 26.490.536,00 Kab. Majalengka, Leuwimunding, Leuwimunding DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi Pegawai/ASN 29.143.564,00 KECAMATAN LEUWIMUNDING
2.7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK - Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Bidang Kesos dan Berkurangnya Timbunan Sampah - 100 Persen 164.968.500,00 - 173.292.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:16 Halaman 745 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan - - - 156.651.500,00 Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi Masyarakat - 164.559.150,00 KECAMATAN LEUWIMUNDING 7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 3 Dokumen 156.651.500,00 Kab. Majalengka, Leuwimunding, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi Masyarakat 164.559.150,00 KECAMATAN LEUWIMUNDING SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:16 Halaman 746 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan - - - 5.490.000,00 Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi Masyarakat - 5.764.500,00 KECAMATAN LEUWIMUNDING 7.01.02.2.02.0001 Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan 2 Dokumen 2.700.000,00 Kab. Majalengka, Leuwimunding, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi Masyarakat 2.835.000,00 KECAMATAN LEUWIMUNDING 7.01.02.2.02.0002 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:16 Halaman 747 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 1.225.000,00 Kab. Majalengka, Leuwimunding, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi Masyarakat 1.286.250,00 KECAMATAN LEUWIMUNDING 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 1.565.000,00 Kab. Majalengka, Leuwimunding, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi Masyarakat 1.643.250,00 KECAMATAN LEUWIMUNDING SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:16 Halaman 748 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat - - - 2.827.000,00 Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi Masyarakat - 2.968.350,00 KECAMATAN LEUWIMUNDING 7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 1 Laporan 2.827.000,00 Kab. Majalengka, Leuwimunding, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi Masyarakat 2.968.350,00 KECAMATAN LEUWIMUNDING
3.7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase desa/ kelurahan yang masyarakatnya aktif dalam pemba-ngunan bidang pemberdayaan masyarakat - 100 Persen 2.180.900,00 - 2.469.600,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:16 Halaman 749 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Persentase pening-katan masyarakat yang terbina tentang pemberda-yaan masyarakat - 100 Persen 2.180.900,00 Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi Masyarakat - 2.469.600,00 KECAMATAN LEUWIMUNDING 7.01.03.2.01.0002 Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan 1 Dokumen 1.118.900,00 Kab. Majalengka, Leuwimunding, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi Masyarakat 1.354.500,00 KECAMATAN LEUWIMUNDING 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:16 Halaman 750 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 1.062.000,00 Kab. Majalengka, Leuwimunding, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi Masyarakat 1.115.100,00 KECAMATAN LEUWIMUNDING
4.7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase Penurunan gang-guan trantibum - 100 persen 2.813.500,00 - 2.954.175,00 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Persentase Linmas yang aktif - undefined undefined 2.813.500,00 Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi Masyarakat - 2.954.175,00 KECAMATAN LEUWIMUNDING 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:16 Halaman 751 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 1.413.500,00 Kab. Majalengka, Leuwimunding, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi Masyarakat 1.484.175,00 KECAMATAN LEUWIMUNDING 7.01.04.2.01.0002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 1 Laporan 1.400.000,00 Kab. Majalengka, Leuwimunding, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi Masyarakat 1.470.000,00 KECAMATAN LEUWIMUNDING
5.7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase desa/ kelurahan Aktif menggerakkan masyarakat agar mengikuti PHBN dan PHBI - 100 Persen 43.123.800,00 - 45.280.200,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:16 Halaman 752 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Persentase desa/ kelurahan yang Masyarakatnya Aktif mengikuti PBHN dan PHBI - 14 Desa 43.123.800,00 Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi Masyarakat - 45.280.200,00 KECAMATAN LEUWIMUNDING 7.01.05.2.01.0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 14 Orang 20.474.000,00 Kab. Majalengka, Leuwimunding, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi Masyarakat 21.497.700,00 KECAMATAN LEUWIMUNDING 7.01.05.2.01.0004 Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:16 Halaman 753 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional 200 Orang 22.649.800,00 Kab. Majalengka, Leuwimunding, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi Masyarakat 23.782.500,00 KECAMATAN LEUWIMUNDING
6.7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persentase Peningkatan Kelurahan/Desa - undefined undefined 18.284.400,00 - 19.198.725,00 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Persentase desa/ kelurahan yang dibina - 14 Desa 18.284.400,00 Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi Masyarakat - 19.198.725,00 KECAMATAN LEUWIMUNDING 7.01.06.2.01.0005 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:16 Halaman 754 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa 1 Dokumen 1.274.900,00 Kab. Majalengka, Leuwimunding, Leuwimunding DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi Masyarakat 1.338.750,00 KECAMATAN LEUWIMUNDING 7.01.06.2.01.0009 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 1 Dokumen 9.820.000,00 Kab. Majalengka, Leuwimunding, Leuwimunding DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi Masyarakat 10.311.000,00 KECAMATAN LEUWIMUNDING 7.01.06.2.01.0012 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:16 Halaman 755 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan 1 Dokumen 2.012.500,00 Kab. Majalengka, Leuwimunding, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi Masyarakat 2.113.125,00 KECAMATAN LEUWIMUNDING 7.01.06.2.01.0018 Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 5.177.000,00 Kab. Majalengka, Leuwimunding, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi Masyarakat 5.435.850,00 KECAMATAN LEUWIMUNDING KECAMATAN LIGUNG 2.998.221.929,00 3.298.044.114,00 7 UNSUR KEWILAYAHAN 2.998.221.929,00 3.298.044.114,00 7.01 KECAMATAN 2.998.221.929,00 3.298.044.114,00
1.7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nialai SKIP Perangkat Daerah - BB Nilai 2.642.167.489,00 - 2.908.927.474,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:16 Halaman 756 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase data dan informasi Kecamatan yang sesuai standar - 100 % 8.682.000,00 Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi Aparatur pemerintahan kecamatan - 9.166.850,00 KECAMATAN LIGUNG 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3 Dokumen 1.200.000,00 Kab. Majalengka, Ligung, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi Aparatur pemerintahan kecamatan 1.270.500,00 KECAMATAN LIGUNG 7.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:16 Halaman 757 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 1.224.000,00 Kab. Majalengka, Ligung, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi Aparatur pemerintahan kecamatan 1.347.500,00 KECAMATAN LIGUNG 7.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen 1.224.000,00 Kab. Majalengka, Ligung, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi Aparatur pemerintahan kecamatan 1.347.500,00 KECAMATAN LIGUNG 7.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:16 Halaman 758 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen 1.417.400,00 Kab. Majalengka, Ligung, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi Aparatur pemerintahan kecamatan 1.559.250,00 KECAMATAN LIGUNG 7.01.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 Dokumen 1.417.400,00 Kab. Majalengka, Ligung, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi Aparatur pemerintahan kecamatan 1.559.250,00 KECAMATAN LIGUNG 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:16 Halaman 759 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 Laporan 1.293.200,00 Kab. Majalengka, Ligung, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi Aparatur pemerintahan kecamatan 1.392.600,00 KECAMATAN LIGUNG 7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4 Laporan 906.000,00 Kab. Majalengka, Ligung, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi Aparatur pemerintahan kecamatan 690.250,00 KECAMATAN LIGUNG SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:16 Halaman 760 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Pegawai yang menerima gaji dan tunjangan tepat waktu - 100 % 2.319.241.161,00 Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi Karyawan kantor kecamatan - 2.551.165.387,00 KECAMATAN LIGUNG 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 15 Orang/bulan 2.316.451.261,00 Kab. Majalengka, Ligung, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi Karyawan kantor kecamatan 2.548.096.387,00 KECAMATAN LIGUNG 7.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:16 Halaman 761 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 1.229.900,00 Kab. Majalengka, Ligung, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi Karyawan kantor kecamatan 1.353.000,00 KECAMATAN LIGUNG 7.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD 12 Laporan 1.560.000,00 Kab. Majalengka, Ligung, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi Karyawan kantor kecamatan 1.716.000,00 KECAMATAN LIGUNG SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:16 Halaman 762 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase ASN yang tertangani layanan kepegawaian tepat waktu - undefined undefined 16.820.000,00 Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. - Aparatur pemerintahan kecamatan - 18.480.000,00 KECAMATAN LIGUNG 7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 16 Paket 16.820.000,00 Kab. Majalengka, Ligung, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. - Aparatur pemerintahan kecamatan 18.480.000,00 KECAMATAN LIGUNG 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase penggunaa barang habis pakai yang terpenuhi - 100 % 61.243.938,00 Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. - Aparatur pemerintahan kecamatan - 67.857.900,00 KECAMATAN LIGUNG 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 5.000.000,00 Kab. Majalengka, Ligung, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. - Aparatur pemerintahan kecamatan 5.500.000,00 KECAMATAN LIGUNG 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:16 Halaman 763 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 4 Paket 22.143.938,00 Kab. Majalengka, Ligung, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi Aparatur pemerintahan kecamatan 24.352.900,00 KECAMATAN LIGUNG 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 2.000.000,00 Kab. Majalengka, Ligung, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi Aparatur pemerintahan kecamatan 2.750.000,00 KECAMATAN LIGUNG 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:16 Halaman 764 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 4 Paket 12.300.000,00 Kab. Majalengka, Ligung, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi Aparatur pemerintahan kecamatan 13.475.000,00 KECAMATAN LIGUNG 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 4 Paket 6.800.000,00 Kab. Majalengka, Ligung, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi Aparatur pemerintahan kecamatan 7.480.000,00 KECAMATAN LIGUNG 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:16 Halaman 765 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 2600 Dokumen 13.000.000,00 Kab. Majalengka, Ligung, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi Aparatur pemerintahan kecamatan 14.300.000,00 KECAMATAN LIGUNG 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase kebutuhan sarana dan prasarana yang terpenuhi - undefined undefined 22.000.000,00 Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. - Aparatur pemerintahan kecamatan - 24.578.950,00 KECAMATAN LIGUNG 7.01.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 9 Unit 22.000.000,00 Kab. Majalengka, Ligung, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. - Aparatur pemerintahan kecamatan 24.578.950,00 KECAMATAN LIGUNG SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:16 Halaman 766 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase unit kerja yang terpenuhi kebutuhan jasa Komunikasi Sumber daya Air, Listrik, jasa keamanan dan kebersihan , pelayanan administrasi surat menyurat - undefined undefined 152.197.390,00 Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi Aparatur pemerintahan kecamatan - 169.423.387,00 KECAMATAN LIGUNG 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 46.741.390,00 Kab. Majalengka, Ligung, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi Aparatur pemerintahan kecamatan 53.421.787,00 KECAMATAN LIGUNG 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:16 Halaman 767 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 105.456.000,00 Kab. Majalengka, Ligung, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi Aparatur pemerintahan kecamatan 116.001.600,00 KECAMATAN LIGUNG 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase kebutuhan sarana dan prasarana dalam kondisi baik - undefined undefined 61.983.000,00 Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi Aparatur pemerintahan kecamatan - 68.255.000,00 KECAMATAN LIGUNG 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:16 Halaman 768 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 1 Unit 15.000.000,00 Kab. Majalengka, Ligung, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi Aparatur pemerintahan kecamatan 16.500.000,00 KECAMATAN LIGUNG 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 16 Unit 9.000.000,00 Kab. Majalengka, Ligung, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi Aparatur pemerintahan kecamatan 10.010.000,00 KECAMATAN LIGUNG 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:16 Halaman 769 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 37.983.000,00 Kab. Majalengka, Ligung, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi Aparatur pemerintahan kecamatan 41.745.000,00 KECAMATAN LIGUNG
2.7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase kelurahan/desa yang masyarakatnya aktif dalam pembangunan bidang kesejahteraan sosial - 100 % 198.346.340,00 - 217.172.890,00 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Persentase warga yang terlayani oleh pelayanan publik di tingkat kecamatan - 100undefine d % 170.858.040,00 Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi Kader PKK - 187.451.000,00 KECAMATAN LIGUNG 7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:16 Halaman 770 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 12 Dokumen 170.858.040,00 Kab. Majalengka, Ligung, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi Kader PKK 187.451.000,00 KECAMATAN LIGUNG 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Persentase permohonan administratif bidang kesejahteraan sosial yang terlayani - undefined undefined 18.862.500,00 Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi Masyarakat - 20.234.390,00 KECAMATAN LIGUNG 7.01.02.2.02.0001 Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:16 Halaman 771 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan 4 Dokumen 2.260.000,00 Kab. Majalengka, Ligung, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi Masyarakat 2.053.260,00 KECAMATAN LIGUNG 7.01.02.2.02.0002 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 7.762.500,00 Kab. Majalengka, Ligung, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi Masyarakat 8.470.000,00 KECAMATAN LIGUNG 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:16 Halaman 772 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 8.840.000,00 Kab. Majalengka, Ligung, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi Masyarakat 9.711.130,00 KECAMATAN LIGUNG 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Persentase peningkatan pembayaran pajak PBB - undefined undefined 8.625.800,00 Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi Masyarakat wajib pajak - 9.487.500,00 KECAMATAN LIGUNG 7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:16 Halaman 773 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 1 Laporan 8.625.800,00 Kab. Majalengka, Ligung, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi Masyarakat wajib pajak 9.487.500,00 KECAMATAN LIGUNG
3.7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase kelurahan/desa yang masyarakatnya aktif dalam pembangunan bidang pemberdayaan masyarakat - 100defined % 11.037.300,00 - 12.056.000,00 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Persentase peningkatan masyarakat yang terbina tentang pemberdayaan masyarakat - 100 % 11.037.300,00 Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi Masyarakat dan pengelola UMKM - 12.056.000,00 KECAMATAN LIGUNG 7.01.03.2.01.0002 Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:16 Halaman 774 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan 1 Dokumen 5.557.500,00 Kab. Majalengka, Ligung, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi Masyarakat dan pengelola UMKM 6.028.000,00 KECAMATAN LIGUNG 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 5.479.800,00 Kab. Majalengka, Ligung, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi Masyarakat dan pengelola UMKM 6.028.000,00 KECAMATAN LIGUNG
4.7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase Penurunan gangguan trantibum - 100 % 17.429.200,00 - 19.112.500,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:16 Halaman 775 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Persentase potensi gangguan tantribum yang terdeteksi - 100 % 17.429.200,00 Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi masyarakat dan Anggota Linmas - 19.112.500,00 KECAMATAN LIGUNG 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 4 Laporan 11.619.200,00 Kab. Majalengka, Ligung, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi masyarakat dan Anggota Linmas 12.782.000,00 KECAMATAN LIGUNG 7.01.04.2.01.0002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:16 Halaman 776 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 1 Laporan 5.810.000,00 Kab. Majalengka, Ligung, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi masyarakat dan Anggota Linmas 6.330.500,00 KECAMATAN LIGUNG
5.7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase Kelurahan/Desa Aktif menggerakkan masyarakat agar mengikuti PHBI dan PHBN - 100 % 95.276.500,00 - 103.435.750,00 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Persentase Kelurahan/Desa yang Masyarakatnya Aktif mengikuti PBHI dan PHBN - 100 % 95.276.500,00 Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi Masyarakat - 103.435.750,00 KECAMATAN LIGUNG 7.01.05.2.01.0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:16 Halaman 777 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 75 Orang 54.749.500,00 Kab. Majalengka, Ligung, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi Masyarakat 60.109.500,00 KECAMATAN LIGUNG 7.01.05.2.01.0004 Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional 45 Orang 40.527.000,00 Kab. Majalengka, Ligung, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi Masyarakat 43.326.250,00 KECAMATAN LIGUNG
6.7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persentase Peningkatan Kelurahan/desa berprestasi - 100 % 33.965.100,00 - 37.339.500,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:16 Halaman 778 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Persentase kelurahan/desa yang dibina - 100 % 33.965.100,00 Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi Aparatur pemerintahan desa - 37.339.500,00 KECAMATAN LIGUNG 7.01.06.2.01.0005 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa 1 Dokumen 5.275.000,00 Kab. Majalengka, Ligung, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi Aparatur pemerintahan desa 5.802.500,00 KECAMATAN LIGUNG 7.01.06.2.01.0009 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:16 Halaman 779 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 1 Dokumen 11.150.000,00 Kab. Majalengka, Ligung, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi Aparatur pemerintahan desa 12.265.000,00 KECAMATAN LIGUNG 7.01.06.2.01.0012 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan 1 Dokumen 6.240.100,00 Kab. Majalengka, Ligung, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi Aparatur pemerintahan desa 6.864.000,00 KECAMATAN LIGUNG 7.01.06.2.01.0018 Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:16 Halaman 780 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 11.300.000,00 Kab. Majalengka, Ligung, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi Aparatur pemerintahan desa 12.408.000,00 KECAMATAN LIGUNG KECAMATAN MAJA 2.826.392.846,00 3.038.107.391,00 7 UNSUR KEWILAYAHAN 2.826.392.846,00 3.038.107.391,00 7.01 KECAMATAN 2.826.392.846,00 3.038.107.391,00
1.7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 2.579.801.346,00 - 2.795.652.991,00 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - - 10.050.000,00 - - - - 10.320.000,00 KECAMATAN MAJA 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 9 Dokumen 1.200.000,00 Kab. Majalengka, Maja, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 1.200.000,00 KECAMATAN MAJA 7.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 9 Dokumen 1.680.000,00 Kab. Majalengka, Maja, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 1.680.000,00 KECAMATAN MAJA 7.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 9 Dokumen 1.680.000,00 Kab. Majalengka, Maja, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 1.680.000,00 KECAMATAN MAJA 7.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:16 Halaman 781 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 9 Dokumen 1.680.000,00 Kab. Majalengka, Maja, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 1.680.000,00 KECAMATAN MAJA 7.01.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 9 Dokumen 1.680.000,00 Kab. Majalengka, Maja, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 1.680.000,00 KECAMATAN MAJA 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 9 Laporan 930.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 1.200.000,00 KECAMATAN MAJA 7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 12 Laporan 1.200.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 1.200.000,00 KECAMATAN MAJA 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - - 2.180.968.671,00 - Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi - - 2.398.675.536,00 KECAMATAN MAJA 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:16 Halaman 782 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 15 Orang/bulan 2.177.068.671,00 Kab. Majalengka, Maja, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi - 2.394.775.536,00 KECAMATAN MAJA 7.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 12 Laporan 1.200.000,00 Kab. Majalengka, Maja, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 1.200.000,00 KECAMATAN MAJA 7.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD 12 Laporan 2.700.000,00 Kab. Majalengka, Maja, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 2.700.000,00 KECAMATAN MAJA 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - - 15.000.000,00 - - - - 15.000.000,00 KECAMATAN MAJA 7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 1 Paket 15.000.000,00 Kab. Majalengka, Maja, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 15.000.000,00 KECAMATAN MAJA 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - 124.115.819,00 - - - - 132.300.599,00 KECAMATAN MAJA 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 4.766.594,00 Kab. Majalengka, Maja, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 4.766.594,00 KECAMATAN MAJA SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:16 Halaman 783 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 26.172.120,00 Kab. Majalengka, Maja, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 27.997.370,00 KECAMATAN MAJA 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 12.990.305,00 Kab. Majalengka, Maja, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 15.542.535,00 KECAMATAN MAJA 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 50.145.000,00 Kab. Majalengka, Maja, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 50.865.000,00 KECAMATAN MAJA 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 12.001.800,00 Kab. Majalengka, Maja, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 15.089.100,00 KECAMATAN MAJA 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 2 Dokumen 18.040.000,00 Kab. Majalengka, Maja, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 18.040.000,00 KECAMATAN MAJA 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - - 35.000.000,00 - - - - 35.000.000,00 KECAMATAN MAJA 7.01.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 2 Unit 35.000.000,00 Kab. Majalengka, Maja, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 35.000.000,00 KECAMATAN MAJA 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 161.456.856,00 - - - - 161.456.856,00 KECAMATAN MAJA 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 29.636.856,00 Kab. Majalengka, Maja, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 29.636.856,00 KECAMATAN MAJA 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 13 Laporan 131.820.000,00 Kab. Majalengka, Maja, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 131.820.000,00 KECAMATAN MAJA 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 53.210.000,00 - - - - 42.900.000,00 KECAMATAN MAJA 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:16 Halaman 784 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 7 Unit 5.800.000,00 Kab. Majalengka, Maja, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 4.900.000,00 KECAMATAN MAJA 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 5 Unit 4.000.000,00 Kab. Majalengka, Maja, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 4.050.000,00 KECAMATAN MAJA 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 2 Unit 43.410.000,00 Kab. Majalengka, Maja, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 33.950.000,00 KECAMATAN MAJA
2.7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK - - - 136.300.000,00 - 136.298.800,00 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan - - - 129.000.000,00 - - - - 129.000.000,00 KECAMATAN MAJA 7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 12 Dokumen 129.000.000,00 Kab. Majalengka, Maja, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 129.000.000,00 KECAMATAN MAJA 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan - - - 5.475.000,00 - - - - 5.474.100,00 KECAMATAN MAJA 7.01.02.2.02.0001 Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan 1 Dokumen 1.825.000,00 Kab. Majalengka, Maja, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 1.824.700,00 KECAMATAN MAJA 7.01.02.2.02.0002 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 1.825.000,00 Kab. Majalengka, Maja, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 1.824.700,00 KECAMATAN MAJA 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 1.825.000,00 Kab. Majalengka, Maja, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 1.824.700,00 KECAMATAN MAJA SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:16 Halaman 785 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat - - - 1.825.000,00 - - - - 1.824.700,00 KECAMATAN MAJA 7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 1 Laporan 1.825.000,00 Kab. Majalengka, Maja, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 1.824.700,00 KECAMATAN MAJA
3.7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN - - - 30.014.000,00 - 30.013.400,00 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa - - - 30.014.000,00 - - - - 30.013.400,00 KECAMATAN MAJA 7.01.03.2.01.0002 Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan 1 Dokumen 1.825.000,00 Kab. Majalengka, Maja, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 1.824.700,00 KECAMATAN MAJA 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 2 Laporan 28.189.000,00 Kab. Majalengka, Maja, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 28.188.700,00 KECAMATAN MAJA
4.7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM - - - 7.875.000,00 - 7.874.700,00 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum - - - 7.875.000,00 - - - - 7.874.700,00 KECAMATAN MAJA 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 6.050.000,00 Kab. Majalengka, Maja, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 6.050.000,00 KECAMATAN MAJA 7.01.04.2.01.0002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 1 Laporan 1.825.000,00 Kab. Majalengka, Maja, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 1.824.700,00 KECAMATAN MAJA
5.7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM - - - 54.815.000,00 - 50.905.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:16 Halaman 786 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah - - - 54.815.000,00 - - - - 50.905.000,00 KECAMATAN MAJA 7.01.05.2.01.0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 250 Orang 32.665.000,00 Kab. Majalengka, Maja, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 28.655.000,00 KECAMATAN MAJA 7.01.05.2.01.0004 Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional 260 Orang 22.150.000,00 Kab. Majalengka, Maja, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 22.250.000,00 KECAMATAN MAJA
6.7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA - - - 17.587.500,00 - 17.362.500,00 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa - - - 17.587.500,00 - - - - 17.362.500,00 KECAMATAN MAJA 7.01.06.2.01.0005 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa 1 Dokumen 2.300.000,00 Kab. Majalengka, Maja, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 2.300.000,00 KECAMATAN MAJA 7.01.06.2.01.0009 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 1 Dokumen 10.925.000,00 Kab. Majalengka, Maja, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 13.000.000,00 KECAMATAN MAJA 7.01.06.2.01.0012 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan 0 0 0 2.062.500,00 - DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 2.062.500,00 KECAMATAN MAJA 7.01.06.2.01.0018 Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:16 Halaman 787 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 0 0 0 2.300.000,00 - DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 0,00 KECAMATAN MAJA KECAMATAN MAJALENGKA 18.867.937.770,00 9.941.665.073,00 7 UNSUR KEWILAYAHAN 18.867.937.770,00 9.941.665.073,00 7.01 KECAMATAN 18.867.937.770,00 9.941.665.073,00
1.7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 11.277.946.570,00 - 1.826.102.871,00 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - - 17.989.000,00 - Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi - - 19.787.902,00 KECAMATAN MAJALENGKA 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:16 Halaman 788 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokumen 2.749.000,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi - 3.023.902,00 KECAMATAN MAJALENGKA 7.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 2.500.000,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi - 2.750.000,00 KECAMATAN MAJALENGKA 7.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:16 Halaman 789 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen 2.500.000,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi - 2.750.000,00 KECAMATAN MAJALENGKA 7.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen 2.500.000,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi - 2.750.000,00 KECAMATAN MAJALENGKA 7.01.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:16 Halaman 790 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 Dokumen 2.500.000,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi - 2.750.000,00 KECAMATAN MAJALENGKA 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 Laporan 2.500.000,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi - 2.750.000,00 KECAMATAN MAJALENGKA 7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:16 Halaman 791 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2 Laporan 2.740.000,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi - 3.014.000,00 KECAMATAN MAJALENGKA 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - - 9.834.510.432,00 - Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi - - 4.895.000,00 KECAMATAN MAJALENGKA 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:16 Halaman 792 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 69 Orang/bulan 9.830.060.432,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi - 0,00 KECAMATAN MAJALENGKA 7.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 1.350.000,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi - 1.485.000,00 KECAMATAN MAJALENGKA 7.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:16 Halaman 793 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD 1 Laporan 3.100.000,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi - 3.410.000,00 KECAMATAN MAJALENGKA 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - - 0,00 - Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi - - 66.000.000,00 KECAMATAN MAJALENGKA 7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:16 Halaman 794 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 1 Paket 0,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi - 66.000.000,00 KECAMATAN MAJALENGKA 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - 416.223.108,00 - Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi - - 461.758.536,00 KECAMATAN MAJALENGKA 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:16 Halaman 795 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 30.916.700,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi - 33.400.312,00 KECAMATAN MAJALENGKA 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 201.544.280,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi - 221.698.708,00 KECAMATAN MAJALENGKA 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:16 Halaman 796 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 0 Paket 0,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi - 0,00 KECAMATAN MAJALENGKA 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 94.715.000,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi - 104.205.750,00 KECAMATAN MAJALENGKA 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:16 Halaman 797 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 36.937.128,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi - 45.132.766,00 KECAMATAN MAJALENGKA 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 5 Dokumen 52.110.000,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi - 57.321.000,00 KECAMATAN MAJALENGKA SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:16 Halaman 798 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - - 101.000.000,00 - Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi - - 111.100.000,00 KECAMATAN MAJALENGKA 7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 10 Unit 80.000.000,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi - 88.000.000,00 KECAMATAN MAJALENGKA 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:16 Halaman 799 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 3 Unit 21.000.000,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi - 23.100.000,00 KECAMATAN MAJALENGKA 7.01.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 0 Unit 0,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi - 0,00 KECAMATAN MAJALENGKA SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:16 Halaman 800 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 760.714.030,00 - Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi - - 836.785.433,00 KECAMATAN MAJALENGKA 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 4 Laporan 233.434.030,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi - 256.777.433,00 KECAMATAN MAJALENGKA 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:16 Halaman 801 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 2 Laporan 527.280.000,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi - 580.008.000,00 KECAMATAN MAJALENGKA 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 147.510.000,00 - Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi - - 325.776.000,00 KECAMATAN MAJALENGKA 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:16 Halaman 802 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 0 Unit 20.000.000,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi - 22.000.000,00 KECAMATAN MAJALENGKA 7.01.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yang Dipelihara 0 Unit 0,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 0,00 KECAMATAN MAJALENGKA 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 30 Unit 33.200.000,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi - 39.105.000,00 KECAMATAN MAJALENGKA 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:16 Halaman 803 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 11 Unit 94.310.000,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi - 264.671.000,00 KECAMATAN MAJALENGKA
2.7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK - - - 161.611.400,00 - 237.429.412,00 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan - - - 127.041.400,00 - Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi - - 199.402.412,00 KECAMATAN MAJALENGKA 7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 4 Dokumen 127.041.400,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi - 199.402.412,00 KECAMATAN MAJALENGKA SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:16 Halaman 804 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan - - - 23.590.000,00 - Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi - - 25.949.000,00 KECAMATAN MAJALENGKA 7.01.02.2.02.0001 Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan 1 Dokumen 4.840.000,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi - 5.324.000,00 KECAMATAN MAJALENGKA 7.01.02.2.02.0002 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:16 Halaman 805 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan 0 Laporan 13.500.000,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi - 14.850.000,00 KECAMATAN MAJALENGKA 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 0 Laporan 5.250.000,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi - 5.775.000,00 KECAMATAN MAJALENGKA SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:16 Halaman 806 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat - - - 10.980.000,00 - Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi - - 12.078.000,00 KECAMATAN MAJALENGKA 7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 2 Laporan 10.980.000,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi - 12.078.000,00 KECAMATAN MAJALENGKA
3.7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN - - - 7.204.830.000,00 - 7.640.930.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:16 Halaman 807 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa - - - 71.000.000,00 - Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi - - 25.465.000,00 KECAMATAN MAJALENGKA 7.01.03.2.01.0002 Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan 0 Dokumen 15.000.000,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi - 16.665.000,00 KECAMATAN MAJALENGKA 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:16 Halaman 808 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 0 Laporan 56.000.000,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi - 8.800.000,00 KECAMATAN MAJALENGKA 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan - - - 7.133.830.000,00 - Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi - - 7.615.465.000,00 KECAMATAN MAJALENGKA 7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:16 Halaman 809 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 0 Lembaga K emasyarakat an 40.650.000,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi - 37.565.000,00 KECAMATAN MAJALENGKA 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 0 Unit 4.660.000.000,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi - 4.658.500.000,00 KECAMATAN MAJALENGKA 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:16 Halaman 810 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 4 Pokmas / Ormas 2.433.180.000,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi - 2.919.400.000,00 KECAMATAN MAJALENGKA
4.7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM - - - 10.020.000,00 - 11.022.000,00 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum - - - 10.020.000,00 - Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi - - 11.022.000,00 KECAMATAN MAJALENGKA 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:16 Halaman 811 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 5.010.000,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi - 5.511.000,00 KECAMATAN MAJALENGKA 7.01.04.2.01.0002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 1 Laporan 5.010.000,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi - 5.511.000,00 KECAMATAN MAJALENGKA
5.7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM - - - 188.219.800,00 - 196.249.790,00 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah - - - 188.219.800,00 - - - - 196.249.790,00 KECAMATAN MAJALENGKA SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:16 Halaman 812 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 7.01.05.2.01.0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 0 Orang 81.114.800,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 96.232.290,00 KECAMATAN MAJALENGKA 7.01.05.2.01.0004 Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional 0 Orang 107.105.000,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi - 100.017.500,00 KECAMATAN MAJALENGKA
6.7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA - - - 25.310.000,00 - 29.931.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:16 Halaman 813 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa - - - 25.310.000,00 - Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi - - 29.931.000,00 KECAMATAN MAJALENGKA 7.01.06.2.01.0005 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa 0 Dokumen 5.550.000,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi - 6.105.000,00 KECAMATAN MAJALENGKA 7.01.06.2.01.0009 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:16 Halaman 814 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 0 Dokumen 8.060.000,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi - 10.873.500,00 KECAMATAN MAJALENGKA 7.01.06.2.01.0012 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan 1 Dokumen 5.850.000,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi - 6.517.500,00 KECAMATAN MAJALENGKA 7.01.06.2.01.0018 Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:16 Halaman 815 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 5.850.000,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi - 6.435.000,00 KECAMATAN MAJALENGKA KECAMATAN MALAUSMA 2.543.040.904,00 2.670.191.149,00 7 UNSUR KEWILAYAHAN 2.543.040.904,00 2.670.191.149,00 7.01 KECAMATAN 2.543.040.904,00 2.670.191.149,00
1.7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai SAKIP PD - 71 Nilai 2.247.940.304,00 - 2.374.655.119,00 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase Dokumen Perencanaan dan Pelaporan yang Sesuai Ketentuan - 100 Persen 10.865.000,00 Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi ASN Kecamatan Malausma - 11.408.250,00 KECAMATAN MALAUSMA 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:16 Halaman 816 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1 Dokumen 1.625.000,00 Kab. Majalengka, Malausma, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi ASN Kecamatan Malausma 1.706.250,00 KECAMATAN MALAUSMA 7.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 1.625.000,00 Kab. Majalengka, Malausma, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi ASN Kecamatan Malausma 1.706.250,00 KECAMATAN MALAUSMA 7.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:16 Halaman 817 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen 1.655.000,00 Kab. Majalengka, Malausma, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi ASN Kecamatan Malausma 1.737.750,00 KECAMATAN MALAUSMA 7.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen 1.775.000,00 Kab. Majalengka, Malausma, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi ASN Kecamatan Malausma 1.863.750,00 KECAMATAN MALAUSMA 7.01.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:16 Halaman 818 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 Dokumen 1.625.000,00 Kab. Majalengka, Malausma, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi ASN Kecamatan Malausma 1.706.250,00 KECAMATAN MALAUSMA 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 Laporan 1.325.000,00 Kab. Majalengka, Malausma, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi ASN Kecamatan Malausma 1.391.250,00 KECAMATAN MALAUSMA 7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:16 Halaman 819 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 Laporan 1.235.000,00 Kab. Majalengka, Malausma, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi ASN Kecamatan Malausma 1.296.750,00 KECAMATAN MALAUSMA 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1 Persentase pegawai yang menerima gaji dan tunjangan tepat waktu 2. Persentase SPM yang menjadi SP2D tepat waktu 3. Persentae kegiatan yang terpenuhi kewajiban pembayarannya 4. Persentase laporan keuangan yang disusun tepat waktu 5. Persentase aset yang tercatat - 100 Persen 1.978.069.869,00 Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi ASN Kecamatan Malausma - 2.076.973.362,00 KECAMATAN MALAUSMA 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:16 Halaman 820 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 14 Orang/bulan 1.974.989.869,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi ASN Kecamatan Malausma 2.073.739.362,00 KECAMATAN MALAUSMA 7.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 1.165.000,00 Kab. Majalengka, Malausma, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi ASN Kecamatan Malausma 1.223.250,00 KECAMATAN MALAUSMA 7.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:16 Halaman 821 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD 1 Laporan 1.915.000,00 Kab. Majalengka, Malausma, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi ASN Kecamatan Malausma 2.010.750,00 KECAMATAN MALAUSMA 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase ASN yang tertangani layanan kepegawaian Tepat Waktu - 100 Persen 7.000.000,00 Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi ASN Kecamatan Malausma - 7.980.000,00 KECAMATAN MALAUSMA 7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:16 Halaman 822 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 2 Paket 7.000.000,00 Kab. Majalengka, Malausma, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi ASN Kecamatan Malausma 7.980.000,00 KECAMATAN MALAUSMA 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Penggunaan Barang Habis pakai yang terpenuhi - 100 Persen 87.420.600,00 Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi ASN Kecamatan Malausma - 76.254.465,00 KECAMATAN MALAUSMA 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:16 Halaman 823 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 4 Paket 9.411.000,00 Kab. Majalengka, Malausma, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi ASN Kecamatan Malausma 8.032.500,00 KECAMATAN MALAUSMA 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 6 Paket 31.466.000,00 Kab. Majalengka, Malausma, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi ASN Kecamatan Malausma 19.809.300,00 KECAMATAN MALAUSMA 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:16 Halaman 824 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 11 Paket 10.043.600,00 Kab. Majalengka, Malausma, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi ASN Kecamatan Malausma 10.755.780,00 KECAMATAN MALAUSMA 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 3 Paket 21.500.000,00 Kab. Majalengka, Malausma, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi ASN Kecamatan Malausma 22.575.000,00 KECAMATAN MALAUSMA 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:16 Halaman 825 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 5 Paket 10.000.000,00 Kab. Majalengka, Malausma, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi ASN Kecamatan Malausma 9.831.885,00 KECAMATAN MALAUSMA 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 1 Dokumen 5.000.000,00 Kab. Majalengka, Malausma, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi ASN Kecamatan Malausma 5.250.000,00 KECAMATAN MALAUSMA SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:16 Halaman 826 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase unit kerja yang terpenuhi kebutuhan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, listrik, Jasa keamanan, dan Jasa kebersihan - 100 Persen 105.184.135,00 Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi ASN Kecamatan Malausma - 138.125.542,00 KECAMATAN MALAUSMA 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 26.092.135,00 Kab. Majalengka, Malausma, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi ASN Kecamatan Malausma 27.396.742,00 KECAMATAN MALAUSMA 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:16 Halaman 827 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 13 Laporan 79.092.000,00 Kab. Majalengka, Malausma, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi ASN Kecamatan Malausma 110.728.800,00 KECAMATAN MALAUSMA 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase kebutuhan sarana dan prasarana dalam kondisi baik - 100 Persen 59.400.700,00 - Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi ASN Kecamatan Malausma - 63.913.500,00 KECAMATAN MALAUSMA 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:16 Halaman 828 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 1 Unit 3.000.000,00 Kab. Majalengka, Malausma, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi ASN Kecamatan Malausma 2.625.000,00 KECAMATAN MALAUSMA 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 10 Unit 5.000.000,00 Kab. Majalengka, Malausma, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi ASN Kecamatan Malausma 6.300.000,00 KECAMATAN MALAUSMA 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:16 Halaman 829 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 2 Unit 51.400.700,00 Kab. Majalengka, Malausma, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi ASN Kecamatan Malausma 54.988.500,00 KECAMATAN MALAUSMA
2.7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase Kelurahan/Desa yang Masyarakatnya Aktif dalam pembangunan Bidang Kesos - 100 Persen 190.711.500,00 - 187.122.075,00 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Persentase Peningkatan Masyarakat Yang terbina tentang kesos - 100 Persen 177.420.000,00 Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi Masyarakat - 173.166.000,00 KECAMATAN MALAUSMA 7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:16 Halaman 830 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 12 Dokumen 177.420.000,00 Kab. Majalengka, Malausma, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi Masyarakat 173.166.000,00 KECAMATAN MALAUSMA 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Presentase permohonan administratif Bidang kesos yang terlayani Tepat waktu - 100 Persen 10.469.000,00 Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi Masyarakat - 10.992.450,00 KECAMATAN MALAUSMA 7.01.02.2.02.0001 Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:16 Halaman 831 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan 2 Dokumen 4.556.500,00 Kab. Majalengka, Malausma, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi Masyarakat 4.784.325,00 KECAMATAN MALAUSMA 7.01.02.2.02.0002 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 2.912.500,00 Kab. Majalengka, Malausma, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi Masyarakat 3.058.125,00 KECAMATAN MALAUSMA 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:16 Halaman 832 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 12 Laporan 3.000.000,00 Kab. Majalengka, Malausma, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi Masyarakat 3.150.000,00 KECAMATAN MALAUSMA 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Presentase Kelurahan/desa yang dibina - 100 Persen 2.822.500,00 Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi Masyarakat - 2.963.625,00 KECAMATAN MALAUSMA 7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:16 Halaman 833 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 1 Laporan 2.822.500,00 Kab. Majalengka, Malausma, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi Masyarakat 2.963.625,00 KECAMATAN MALAUSMA
3.7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase Kelurahan/Desa yang Masyarakatnya Aktif dalam pembangunan Bidang pemberdayaan masyarakat - 100 Persen 5.058.500,00 - 5.306.475,00 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Persentase Peningkatan Masyarakat Yang terbina tentang pemberdayaan masyarakat - 100 Persen 5.058.500,00 Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi Masyarakat - 5.306.475,00 KECAMATAN MALAUSMA 7.01.03.2.01.0002 Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:16 Halaman 834 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan 11 Dokumen 2.593.000,00 Kab. Majalengka, Malausma, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi Masyarakat 2.722.650,00 KECAMATAN MALAUSMA 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 11 Laporan 2.465.500,00 Kab. Majalengka, Malausma, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi Masyarakat 2.583.825,00 KECAMATAN MALAUSMA
4.7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Presentase penurunan gangguan tantribum - 100 Persen 9.590.600,00 - 9.720.480,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:16 Halaman 835 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Presentase potensi gangguan tantribum yang terawasi - 100 Persen 9.590.600,00 Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi Masyarakat - 9.720.480,00 KECAMATAN MALAUSMA 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 12 Laporan 7.320.100,00 Kab. Majalengka, Malausma, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi Masyarakat 7.686.105,00 KECAMATAN MALAUSMA 7.01.04.2.01.0002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:16 Halaman 836 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 1 Laporan 2.270.500,00 Kab. Majalengka, Malausma, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi Masyarakat 2.034.375,00 KECAMATAN MALAUSMA
5.7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase Kelurahan/Desa Aktif menggerakkan masyarakat agar mengikuti PHBI dan PHBN - 100 Persen 72.270.000,00 - 75.883.500,00 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Persentase Kelurahan/Desa yang Masyarakatnya Aktif - 100 Persen 72.270.000,00 Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi Masyarakat - 75.883.500,00 KECAMATAN MALAUSMA 7.01.05.2.01.0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:16 Halaman 837 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 250 Orang 42.609.000,00 Kab. Majalengka, Malausma, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi Masyarakat 44.739.450,00 KECAMATAN MALAUSMA 7.01.05.2.01.0004 Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional 100 Orang 29.661.000,00 Kab. Majalengka, Malausma, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi Masyarakat 31.144.050,00 KECAMATAN MALAUSMA
6.7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Presentase Peningkatan Kelurahan/desa berprestasi - 100 Persen 17.470.000,00 - 17.503.500,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:16 Halaman 838 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Presentase Kelurahan/desa yang dibina - 100 Persen 17.470.000,00 Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi Masyarakat - 17.503.500,00 KECAMATAN MALAUSMA 7.01.06.2.01.0005 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa 11 Dokumen 2.245.000,00 Kab. Majalengka, Malausma, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi Masyarakat 2.147.250,00 KECAMATAN MALAUSMA 7.01.06.2.01.0009 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:16 Halaman 839 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 1 Dokumen 10.587.500,00 Kab. Majalengka, Malausma, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi Masyarakat 10.486.875,00 KECAMATAN MALAUSMA 7.01.06.2.01.0012 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan 1 Dokumen 2.225.000,00 Kab. Majalengka, Malausma, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi Masyarakat 2.336.250,00 KECAMATAN MALAUSMA 7.01.06.2.01.0018 Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:16 Halaman 840 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 2.412.500,00 Kab. Majalengka, Malausma, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi Masyarakat 2.533.125,00 KECAMATAN MALAUSMA KECAMATAN PALASAH 2.157.978.448,00 534.615.652,00 7 UNSUR KEWILAYAHAN 2.157.978.448,00 534.615.652,00 7.01 KECAMATAN 2.157.978.448,00 534.615.652,00
1.7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 1.885.615.148,00 - 248.637.022,00 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - - 11.983.000,00 Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi - - 12.582.150,00 KECAMATAN PALASAH 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:16 Halaman 841 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3 Dokumen 1.875.000,00 Kab. Majalengka, Palasah, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi - 1.968.750,00 KECAMATAN PALASAH 7.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 1.977.000,00 Kab. Majalengka, Palasah, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi - 2.075.850,00 KECAMATAN PALASAH 7.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:16 Halaman 842 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen 1.977.000,00 Kab. Majalengka, Palasah, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi - 2.075.850,00 KECAMATAN PALASAH 7.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen 1.977.000,00 Kab. Majalengka, Palasah, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi - 2.075.850,00 KECAMATAN PALASAH 7.01.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:16 Halaman 843 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 Dokumen 1.977.000,00 Kab. Majalengka, Palasah, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi - 2.075.850,00 KECAMATAN PALASAH 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 Laporan 1.100.000,00 Kab. Majalengka, Palasah, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi - 1.155.000,00 KECAMATAN PALASAH 7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:16 Halaman 844 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4 Laporan 1.100.000,00 Kab. Majalengka, Palasah, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi - 1.155.000,00 KECAMATAN PALASAH 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - - 1.652.767.984,00 Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi - - 4.147.500,00 KECAMATAN PALASAH 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:16 Halaman 845 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 14 Orang/bulan 1.648.817.984,00 Kab. Majalengka, Palasah, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi - 0,00 KECAMATAN PALASAH 7.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 1.100.000,00 Kab. Majalengka, Palasah, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi - 1.155.000,00 KECAMATAN PALASAH 7.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:16 Halaman 846 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD 4 Laporan 2.850.000,00 Kab. Majalengka, Palasah, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi - 2.992.500,00 KECAMATAN PALASAH 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - - 8.250.000,00 Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi - - 8.662.500,00 KECAMATAN PALASAH 7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:16 Halaman 847 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 14 Paket 8.250.000,00 Kab. Majalengka, Palasah, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi - 8.662.500,00 KECAMATAN PALASAH 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - 39.188.000,00 Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi - - 41.147.400,00 KECAMATAN PALASAH 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:16 Halaman 848 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 3.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi - 3.150.000,00 KECAMATAN PALASAH 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 7.276.000,00 Kab. Majalengka, Palasah, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi - 7.639.800,00 KECAMATAN PALASAH 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:16 Halaman 849 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 2.500.000,00 Kab. Majalengka, Palasah, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi - 2.625.000,00 KECAMATAN PALASAH 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 5.730.000,00 Kab. Majalengka, Palasah, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. - - 6.016.500,00 KECAMATAN PALASAH 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:16 Halaman 850 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 5.682.000,00 Kab. Majalengka, Palasah, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi - 5.966.100,00 KECAMATAN PALASAH 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 1 Dokumen 10.000.000,00 Kab. Majalengka, Palasah, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi - 10.500.000,00 KECAMATAN PALASAH 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:16 Halaman 851 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 2 Laporan 5.000.000,00 Kab. Majalengka, Palasah, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi - 5.250.000,00 KECAMATAN PALASAH 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - - 3.500.000,00 Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi - - 3.675.000,00 KECAMATAN PALASAH 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:16 Halaman 852 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 1 Unit 3.500.000,00 Kab. Majalengka, Palasah, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi - 3.675.000,00 KECAMATAN PALASAH 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 142.426.164,00 Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi - - 149.547.472,00 KECAMATAN PALASAH 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:16 Halaman 853 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 36.970.164,00 Kab. Majalengka, Palasah, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi - 38.818.672,00 KECAMATAN PALASAH 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 13 Laporan 105.456.000,00 Kab. Majalengka, Palasah, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi - 110.728.800,00 KECAMATAN PALASAH SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:16 Halaman 854 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 27.500.000,00 Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi - - 28.875.000,00 KECAMATAN PALASAH 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 1 Unit 5.000.000,00 Kab. Majalengka, Palasah, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi - 5.250.000,00 KECAMATAN PALASAH 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:16 Halaman 855 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 3 Unit 2.500.000,00 Kab. Majalengka, Palasah, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi - 2.625.000,00 KECAMATAN PALASAH 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 2 Unit 20.000.000,00 Kab. Majalengka, Palasah, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi - 21.000.000,00 KECAMATAN PALASAH
2.7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK undefined - undefined undefined 174.818.200,00 - 183.557.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:16 Halaman 856 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan - - - 164.900.000,00 Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi - - 173.145.000,00 KECAMATAN PALASAH 7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 3 Dokumen 164.900.000,00 Kab. Majalengka, Palasah, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi - 173.145.000,00 KECAMATAN PALASAH SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:16 Halaman 857 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan undefined - undefined undefined 6.600.000,00 Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi - - 6.930.000,00 KECAMATAN PALASAH 7.01.02.2.02.0001 Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan 1 Dokumen 2.925.000,00 Kab. Majalengka, Palasah, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi - 3.071.250,00 KECAMATAN PALASAH 7.01.02.2.02.0002 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:16 Halaman 858 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 2.000.000,00 Kab. Majalengka, Palasah, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi - 2.100.000,00 KECAMATAN PALASAH 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 1.675.000,00 Kab. Majalengka, Palasah, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi - 1.758.750,00 KECAMATAN PALASAH SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:16 Halaman 859 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat - - - 3.318.200,00 Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi - - 3.482.000,00 KECAMATAN PALASAH 7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 1 Laporan 3.318.200,00 Kab. Majalengka, Palasah, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi - 3.482.000,00 KECAMATAN PALASAH
3.7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN - - - 5.550.000,00 - 5.827.500,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:16 Halaman 860 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa - - - 5.550.000,00 Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi - - 5.827.500,00 KECAMATAN PALASAH 7.01.03.2.01.0002 Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan 1 Dokumen 2.450.000,00 Kab. Majalengka, Palasah, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi - 2.572.500,00 KECAMATAN PALASAH 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:16 Halaman 861 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 3.100.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi - 3.255.000,00 KECAMATAN PALASAH
4.7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM - - - 9.062.500,00 - 9.515.250,00 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum - - - 9.062.500,00 Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi - - 9.515.250,00 KECAMATAN PALASAH 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:16 Halaman 862 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 4.325.000,00 Kab. Majalengka, Palasah, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi - 4.541.250,00 KECAMATAN PALASAH 7.01.04.2.01.0002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 1 Laporan 4.737.500,00 Kab. Majalengka, Palasah, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi - 4.974.000,00 KECAMATAN PALASAH
5.7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM - - - 65.869.500,00 - 69.162.625,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:16 Halaman 863 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah - - - 65.869.500,00 Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi - - 69.162.625,00 KECAMATAN PALASAH 7.01.05.2.01.0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 175 Orang 34.202.500,00 Kab. Majalengka, Palasah, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi - 35.912.625,00 KECAMATAN PALASAH 7.01.05.2.01.0004 Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:16 Halaman 864 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional 150 Orang 31.667.000,00 Kab. Majalengka, Palasah, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi - 33.250.000,00 KECAMATAN PALASAH
6.7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA - - - 17.063.100,00 - 17.916.255,00 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa - - - 17.063.100,00 Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi - - 17.916.255,00 KECAMATAN PALASAH 7.01.06.2.01.0005 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:16 Halaman 865 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa 1 Dokumen 2.475.000,00 Kab. Majalengka, Palasah, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi - 2.598.750,00 KECAMATAN PALASAH 7.01.06.2.01.0009 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 1 Dokumen 9.432.000,00 Kab. Majalengka, Palasah, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi - 9.903.600,00 KECAMATAN PALASAH 7.01.06.2.01.0012 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:16 Halaman 866 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan 1 Dokumen 2.175.000,00 Kab. Majalengka, Palasah, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi - 2.283.750,00 KECAMATAN PALASAH 7.01.06.2.01.0018 Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 2.981.100,00 Kab. Majalengka, Palasah, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi - 3.130.155,00 KECAMATAN PALASAH KECAMATAN PANYINGKIRAN 2.090.291.173,00 2.083.986.273,00 7 UNSUR KEWILAYAHAN 2.090.291.173,00 2.083.986.273,00 7.01 KECAMATAN 2.090.291.173,00 2.083.986.273,00
1.7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 1.872.316.373,00 - 1.865.961.473,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:16 Halaman 867 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan yang Sesuai Ketentuan - 7 Laporan 11.365.000,00 Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Pelaporan - 11.365.000,00 KECAMATAN PANYINGKIRAN 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1 Dokumen 2.100.000,00 Kab. Majalengka, Panyingkiran, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Pelaporan 2.100.000,00 KECAMATAN PANYINGKIRAN 7.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:16 Halaman 868 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 1.470.000,00 Kab. Majalengka, Panyingkiran, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Pelaporan 1.470.000,00 KECAMATAN PANYINGKIRAN 7.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen 1.780.000,00 Kab. Majalengka, Panyingkiran, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Pelaporan 1.780.000,00 KECAMATAN PANYINGKIRAN 7.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:16 Halaman 869 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen 1.400.000,00 Kab. Majalengka, Panyingkiran, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Pelaporan 1.400.000,00 KECAMATAN PANYINGKIRAN 7.01.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 Dokumen 1.400.000,00 Kab. Majalengka, Panyingkiran, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Pelaporan 1.400.000,00 KECAMATAN PANYINGKIRAN 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:16 Halaman 870 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 Laporan 1.560.000,00 Kab. Majalengka, Panyingkiran, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Pelaporan 1.560.000,00 KECAMATAN PANYINGKIRAN 7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 Laporan 1.655.000,00 Kab. Majalengka, Panyingkiran, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Pelaporan 1.655.000,00 KECAMATAN PANYINGKIRAN SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:16 Halaman 871 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase laporan keuangan yang disusun tepat waktu Persentase pegawai yang menerima gaji dan tunjangan tepat waktu - 100 Persen 100 Persen 1.645.669.401,00 Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Tepat Waktu - 1.645.669.401,00 KECAMATAN PANYINGKIRAN 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 12 Orang/bulan 1.642.169.401,00 Kab. Majalengka, Panyingkiran, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Tepat Waktu 1.642.169.401,00 KECAMATAN PANYINGKIRAN 7.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:16 Halaman 872 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 1.500.000,00 Kab. Majalengka, Panyingkiran, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Tepat Waktu 1.500.000,00 KECAMATAN PANYINGKIRAN 7.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD 1 Laporan 2.000.000,00 Kab. Majalengka, Panyingkiran, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Tepat Waktu 2.000.000,00 KECAMATAN PANYINGKIRAN SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:16 Halaman 873 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase kebutuhan sarana dan prasarana dalam kondisi baik Persentase kebutuhan sarana dan prasarana yang terpenuhi Persentase unit kerja yang terpenuhi kebutuhan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, listrik, Jasa keamanan, dan Jasa kebersihan, pelayanan adminsitrasi surat menyurat Persentase Penggunaan Barang Habis pakai yang terpenuhi Persentase ASN yang tertangani layanan kepegawaian Tepat Waktu - 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 29.732.170,00 Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi Meningkatnya kualitas pelayanan kepegawaian, umum dan kehumasan - 30.357.070,00 KECAMATAN PANYINGKIRAN 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 8.309.070,00 Kab. Majalengka, Panyingkiran, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi Meningkatnya kualitas pelayanan kepegawaian, umum dan kehumasan 8.309.070,00 KECAMATAN PANYINGKIRAN 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:16 Halaman 874 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 9.500.000,00 Kab. Majalengka, Panyingkiran, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi Meningkatnya kualitas pelayanan kepegawaian, umum dan kehumasan 9.500.000,00 KECAMATAN PANYINGKIRAN 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 7.228.100,00 Kab. Majalengka, Panyingkiran, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi Meningkatnya kualitas pelayanan kepegawaian, umum dan kehumasan 7.853.000,00 KECAMATAN PANYINGKIRAN 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:16 Halaman 875 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 4 Dokumen 4.695.000,00 Kab. Majalengka, Panyingkiran, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi Meningkatnya kualitas pelayanan kepegawaian, umum dan kehumasan 4.695.000,00 KECAMATAN PANYINGKIRAN 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase Pengadaan Barang Jasa - 100 Persen 10.000.000,00 Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi Meningkatnya kualitas pelayanan kepegawaian, umum dan kehumasan - 5.920.200,00 KECAMATAN PANYINGKIRAN 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:16 Halaman 876 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 1 Unit 10.000.000,00 Kab. Majalengka, Panyingkiran, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi Meningkatnya kualitas pelayanan kepegawaian, umum dan kehumasan 5.920.200,00 KECAMATAN PANYINGKIRAN 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase unit kerja yang terpenuhi kebutuhan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, listrik, dan Jasa kebersihan, Jasa Administrasi, Jasa Supir, Jasa Operator Komputer - 100 Persen 169.649.802,00 Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi Meningkatnya kualitas pelayanan kepegawaian, umum dan kehumasan - 169.649.802,00 KECAMATAN PANYINGKIRAN 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:16 Halaman 877 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 4 Laporan 64.193.802,00 Kab. Majalengka, Panyingkiran, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi Meningkatnya kualitas pelayanan kepegawaian, umum dan kehumasan 64.193.802,00 KECAMATAN PANYINGKIRAN 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 13 Laporan 105.456.000,00 Kab. Majalengka, Panyingkiran, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi Meningkatnya kualitas pelayanan kepegawaian, umum dan kehumasan 105.456.000,00 KECAMATAN PANYINGKIRAN SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:16 Halaman 878 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana dalam kondisi baik - 100 Persen 5.900.000,00 Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi Meningkatnya kualitas pelayanan kepegawaian, umum dan kehumasan - 3.000.000,00 KECAMATAN PANYINGKIRAN 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 4 Unit 2.900.000,00 Kab. Majalengka, Panyingkiran, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi Meningkatnya kualitas pelayanan kepegawaian, umum dan kehumasan 0,00 KECAMATAN PANYINGKIRAN 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:16 Halaman 879 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 6 Unit 3.000.000,00 Kab. Majalengka, Panyingkiran, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi Meningkatnya kualitas pelayanan kepegawaian, umum dan kehumasan 3.000.000,00 KECAMATAN PANYINGKIRAN
2.7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK - - - 164.845.000,00 - 164.845.000,00 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan - 3 dokumen 164.845.000,00 Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Bidang Kesos - 164.845.000,00 KECAMATAN PANYINGKIRAN 7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:16 Halaman 880 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 3 Dokumen 164.845.000,00 Kab. Majalengka, Panyingkiran, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Bidang Kesos 164.845.000,00 KECAMATAN PANYINGKIRAN
3.7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM - - - 3.000.000,00 - 3.000.000,00 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan - undefined undefined 3.000.000,00 Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi Berkurangnya gangguan trantibum - 3.000.000,00 KECAMATAN PANYINGKIRAN 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:16 Halaman 881 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 3.000.000,00 Kab. Majalengka, Panyingkiran, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi Berkurangnya gangguan trantibum 3.000.000,00 KECAMATAN PANYINGKIRAN
4.7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM - - - 34.005.000,00 - 34.005.000,00 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia - 738 orang 34.005.000,00 Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi Meningkatnya Partisipasi masyarakat dalam penanaman nilai - nilai nasionalisme - 34.005.000,00 KECAMATAN PANYINGKIRAN 7.01.05.2.01.0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:16 Halaman 882 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 300 Orang 10.000.000,00 Kab. Majalengka, Panyingkiran, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi Meningkatnya Partisipasi masyarakat dalam penanaman nilai - nilai nasionalisme 10.000.000,00 KECAMATAN PANYINGKIRAN 7.01.05.2.01.0004 Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional 438 Orang 24.005.000,00 Kab. Majalengka, Panyingkiran, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi Meningkatnya Partisipasi masyarakat dalam penanaman nilai - nilai nasionalisme 24.005.000,00 KECAMATAN PANYINGKIRAN
5.7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA - - - 16.124.800,00 - 16.174.800,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:16 Halaman 883 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa - 2 dokumen 16.124.800,00 Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi Meningkatnya kinerja kelurahan/desa - 16.174.800,00 KECAMATAN PANYINGKIRAN 7.01.06.2.01.0005 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa 1 Dokumen 6.000.000,00 Kab. Majalengka, Panyingkiran, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi Meningkatnya kinerja kelurahan/desa 6.000.000,00 KECAMATAN PANYINGKIRAN 7.01.06.2.01.0009 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:16 Halaman 884 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 1 Dokumen 10.124.800,00 Kab. Majalengka, Panyingkiran, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi Meningkatnya kinerja kelurahan/desa 10.174.800,00 KECAMATAN PANYINGKIRAN KECAMATAN RAJAGALUH 2.836.305.302,00 3.119.935.832,00 7 UNSUR KEWILAYAHAN 2.836.305.302,00 3.119.935.832,00 7.01 KECAMATAN 2.836.305.302,00 3.119.935.832,00
1.7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai SAKIP PD - BB Predikat 2.562.348.602,00 - 2.815.975.582,00 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase Dokumen Perencanaan dan Pelaporan yang Sesuai Ketentuan - 100 Persen 7.000.000,00 Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi ASN Kecamatan - 7.700.000,00 KECAMATAN RAJAGALUH 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:16 Halaman 885 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1 Dokumen 1.000.000,00 - DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi ASN Kecamatan 1.100.000,00 KECAMATAN RAJAGALUH 7.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 1.000.000,00 Kab. Majalengka, Rajagaluh, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi ASN Kecamatan 1.100.000,00 KECAMATAN RAJAGALUH 7.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:16 Halaman 886 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen 1.000.000,00 Kab. Majalengka, Rajagaluh, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi ASN Kecamatan 1.100.000,00 KECAMATAN RAJAGALUH 7.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen 1.000.000,00 Kab. Majalengka, Rajagaluh, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi ASN Kecamatan 1.100.000,00 KECAMATAN RAJAGALUH 7.01.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:16 Halaman 887 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 Dokumen 1.000.000,00 Kab. Majalengka, Rajagaluh, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi ASN Kecamatan 1.100.000,00 KECAMATAN RAJAGALUH 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 Laporan 1.000.000,00 Kab. Majalengka, Rajagaluh, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi ASN Kecamatan 1.100.000,00 KECAMATAN RAJAGALUH 7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:16 Halaman 888 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 Laporan 1.000.000,00 Kab. Majalengka, Rajagaluh, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi ASN Kecamatan 1.100.000,00 KECAMATAN RAJAGALUH 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1 Persentase pegawai yang menerima gaji dan tunjangan tepat waktu 2. Persentase SPM yang menjadi SP2D tepat waktu 3. Persentae kegiatan yang terpenuhi kewajiban pembayarannya 4. Persentase laporan keuangan yang disusun tepat waktu 5. Persentase aset yang tercatat - 100 Persen 2.317.532.462,00 Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi ASN Kecamatan - 2.549.285.708,00 KECAMATAN RAJAGALUH 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:16 Halaman 889 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 15 Orang/bulan 2.316.532.462,00 Kab. Majalengka, Rajagaluh, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi ASN Kecamatan 2.548.185.708,00 KECAMATAN RAJAGALUH 7.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 1.000.000,00 Kab. Majalengka, Rajagaluh, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi ASN Kecamatan 1.100.000,00 KECAMATAN RAJAGALUH SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:16 Halaman 890 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase ASN yang tertangani layanan kepegawaian Tepat Waktu - 100 Persen 5.000.000,00 Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi ASN Kecamatan - 5.500.000,00 KECAMATAN RAJAGALUH 7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 1 Paket 5.000.000,00 Kab. Majalengka, Rajagaluh, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi ASN Kecamatan 5.500.000,00 KECAMATAN RAJAGALUH SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:16 Halaman 891 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Penggunaan Barang Habis pakai yang terpenuhi - 100 Persen 73.118.175,00 Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi ASN Kecamatan - 78.634.075,00 KECAMATAN RAJAGALUH 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 3.980.000,00 Kab. Majalengka, Rajagaluh, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi ASN Kecamatan 4.378.000,00 KECAMATAN RAJAGALUH 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:16 Halaman 892 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 20.164.495,00 Kab. Majalengka, Rajagaluh, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi ASN Kecamatan 21.924.015,00 KECAMATAN RAJAGALUH 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 9.438.680,00 Kab. Majalengka, Rajagaluh, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi ASN Kecamatan 8.326.560,00 KECAMATAN RAJAGALUH 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:16 Halaman 893 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 23.715.000,00 Kab. Majalengka, Rajagaluh, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi ASN Kecamatan 26.823.500,00 KECAMATAN RAJAGALUH 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 9.820.000,00 Kab. Majalengka, Rajagaluh, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi ASN Kecamatan 10.582.000,00 KECAMATAN RAJAGALUH 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:16 Halaman 894 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 12 Dokumen 6.000.000,00 Kab. Majalengka, Rajagaluh, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi ASN Kecamatan 6.600.000,00 KECAMATAN RAJAGALUH 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase kebutuhan sarana dan prasarana yang terpenuhi - 100 Persen 23.000.000,00 Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi ASN Kecamatan, Masyarakat - 25.300.000,00 KECAMATAN RAJAGALUH 7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:16 Halaman 895 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 20 Unit 16.000.000,00 Kab. Majalengka, Rajagaluh, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi ASN Kecamatan, Masyarakat 17.600.000,00 KECAMATAN RAJAGALUH 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 1 Unit 7.000.000,00 Kab. Majalengka, Rajagaluh, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi ASN Kecamatan, Masyarakat 7.700.000,00 KECAMATAN RAJAGALUH SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:17 Halaman 896 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase unit kerja yang terpenuhi kebutuhan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, listrik, Jasa keamanan, dan Jasa kebersihan - 100 Persen 105.359.965,00 Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi ASN Kecamatan, Masyarakat - 113.916.349,00 KECAMATAN RAJAGALUH 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 52.631.965,00 Kab. Majalengka, Rajagaluh, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi ASN Kecamatan, Masyarakat 55.915.549,00 KECAMATAN RAJAGALUH 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:17 Halaman 897 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 52.728.000,00 Kab. Majalengka, Rajagaluh, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi ASN Kecamatan, Masyarakat 58.000.800,00 KECAMATAN RAJAGALUH 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase kebutuhan sarana dan prasarana dalam kondisi baik - 100 Persen 31.338.000,00 Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi ASN Kecamatan, Masyarakat - 35.639.450,00 KECAMATAN RAJAGALUH 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:17 Halaman 898 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 3 Unit 8.731.000,00 Kab. Majalengka, Rajagaluh, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi ASN Kecamatan, Masyarakat 9.612.350,00 KECAMATAN RAJAGALUH 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 10 Unit 5.000.000,00 Kab. Majalengka, Rajagaluh, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi ASN Kecamatan, Masyarakat 5.060.000,00 KECAMATAN RAJAGALUH 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:17 Halaman 899 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 17.607.000,00 Kab. Majalengka, Rajagaluh, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi ASN Kecamatan, Masyarakat 20.967.100,00 KECAMATAN RAJAGALUH
2.7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase Kelurahan/Desa yang Masyarakatnya Aktif dalam pembangunan Bidang Kesos - 100 persen 188.665.700,00 - 207.190.280,00 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Persentase Peningkatan Masyarakat Yang terbina tentang kesos - 100 Persen 175.560.900,00 Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi Masyarakat - 192.775.000,00 KECAMATAN RAJAGALUH 7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:17 Halaman 900 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 2 Dokumen 175.560.900,00 Kab. Majalengka, Rajagaluh, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi Masyarakat 192.775.000,00 KECAMATAN RAJAGALUH 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Presentase permohonan administratif Bidang kesos yang terlayani Tepat waktu - 100 Persen 10.804.800,00 Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi Masyarakat - 11.885.280,00 KECAMATAN RAJAGALUH 7.01.02.2.02.0001 Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:17 Halaman 901 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan 2 Dokumen 3.050.000,00 Kab. Majalengka, Rajagaluh, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi Masyarakat 3.355.000,00 KECAMATAN RAJAGALUH 7.01.02.2.02.0002 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan 2 Laporan 3.050.000,00 Kab. Majalengka, Rajagaluh, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi Masyarakat 3.355.000,00 KECAMATAN RAJAGALUH 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:17 Halaman 902 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 12 Laporan 4.704.800,00 Kab. Majalengka, Rajagaluh, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi Masyarakat 5.175.280,00 KECAMATAN RAJAGALUH 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Presentase Kelurahan/desa yang dibina - 100 Persen 2.300.000,00 Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi Masyarakat - 2.530.000,00 KECAMATAN RAJAGALUH 7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:17 Halaman 903 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 4 Laporan 2.300.000,00 Kab. Majalengka, Rajagaluh, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi Masyarakat 2.530.000,00 KECAMATAN RAJAGALUH
3.7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase Kelurahan/Desa yang Masyarakatnya Aktif dalam pembangunan Bidang pemberdayaan masyarakat - 100 Persen 7.050.000,00 - 7.755.000,00 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Persentase Peningkatan Masyarakat Yang terbina tentang pemberdayaan masyarakat - 70 Persen 7.050.000,00 Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi Masyarakat - 7.755.000,00 KECAMATAN RAJAGALUH 7.01.03.2.01.0002 Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:17 Halaman 904 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan 1 Dokumen 3.525.000,00 Kab. Majalengka, Rajagaluh, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi Masyarakat 3.877.500,00 KECAMATAN RAJAGALUH 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 3.525.000,00 Kab. Majalengka, Rajagaluh, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi Masyarakat 3.877.500,00 KECAMATAN RAJAGALUH
4.7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Presentase penurunan gangguan tantribum - 100 Persen 7.850.000,00 - 8.635.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:17 Halaman 905 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Presentase potensi gangguan tantribum yang terawasi - 100 Persen 7.850.000,00 Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi Masyarakat - 8.635.000,00 KECAMATAN RAJAGALUH 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 12 Laporan 5.900.000,00 Kab. Majalengka, Rajagaluh, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi Masyarakat 6.490.000,00 KECAMATAN RAJAGALUH 7.01.04.2.01.0002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:17 Halaman 906 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 2 Laporan 1.950.000,00 Kab. Majalengka, Rajagaluh, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi Masyarakat 2.145.000,00 KECAMATAN RAJAGALUH
5.7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase Kelurahan/Desa Aktif menggerakkan masyarakat agar mengikuti PHBI dan PHBN - 100 Persen 51.383.500,00 - 58.721.850,00 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Persentase Kelurahan/Desa yang Masyarakatnya Aktif - 100 Persen 51.383.500,00 Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi Masyarakat - 58.721.850,00 KECAMATAN RAJAGALUH 7.01.05.2.01.0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:17 Halaman 907 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 150 Orang 27.283.000,00 Kab. Majalengka, Rajagaluh, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi Masyarakat 30.011.300,00 KECAMATAN RAJAGALUH 7.01.05.2.01.0004 Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional 150 Orang 24.100.500,00 Kab. Majalengka, Rajagaluh, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi Masyarakat 28.710.550,00 KECAMATAN RAJAGALUH
6.7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Presentase Peningkatan Kelurahan/desa berprestasi - 100 Persen 19.007.500,00 - 21.658.120,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:17 Halaman 908 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Presentase Kelurahan/desa yang dibina - 100 Persen 19.007.500,00 Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi Masyarakat - 21.658.120,00 KECAMATAN RAJAGALUH 7.01.06.2.01.0005 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa 1 Dokumen 3.245.000,00 Kab. Majalengka, Rajagaluh, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi Masyarakat 3.569.500,00 KECAMATAN RAJAGALUH 7.01.06.2.01.0009 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:17 Halaman 909 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 1 Dokumen 9.662.500,00 Kab. Majalengka, Rajagaluh, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi Masyarakat 11.618.750,00 KECAMATAN RAJAGALUH 7.01.06.2.01.0012 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan 1 Dokumen 3.050.000,00 Kab. Majalengka, Rajagaluh, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi Masyarakat 3.212.000,00 KECAMATAN RAJAGALUH 7.01.06.2.01.0018 Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:17 Halaman 910 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 3.050.000,00 Kab. Majalengka, Rajagaluh, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi Masyarakat 3.257.870,00 KECAMATAN RAJAGALUH KECAMATAN SINDANG 2.625.356.968,00 446.990.929,00 7 UNSUR KEWILAYAHAN 2.625.356.968,00 446.990.929,00 7.01 KECAMATAN 2.625.356.968,00 446.990.929,00
1.7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai SAKIP Perangkat Daerah - A Nilai 2.395.446.252,00 - 236.460.154,00 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase data dan informasi Kecamatan yang sesuai standar - 100 Persen 9.250.000,00 Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi ASN - 11.025.000,00 KECAMATAN SINDANG 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:17 Halaman 911 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokumen 1.670.000,00 Kab. Majalengka, Sindang, Sindang DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi ASN 1.575.000,00 KECAMATAN SINDANG 7.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 1.247.500,00 Kab. Majalengka, Sindang, Sindang DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi ASN 1.575.000,00 KECAMATAN SINDANG 7.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:17 Halaman 912 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen 1.247.500,00 Kab. Majalengka, Sindang, Sindang DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. - ASN 1.575.000,00 KECAMATAN SINDANG 7.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen 1.435.000,00 Kab. Majalengka, Sindang, Sindang DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi ASN 1.575.000,00 KECAMATAN SINDANG 7.01.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:17 Halaman 913 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 Dokumen 1.455.000,00 Kab. Majalengka, Sindang, Sindang DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi ASN 1.575.000,00 KECAMATAN SINDANG 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 2 Laporan 1.097.500,00 Kab. Majalengka, Sindang, Sindang DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi ASN 1.575.000,00 KECAMATAN SINDANG 7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:17 Halaman 914 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2 Laporan 1.097.500,00 Kab. Majalengka, Sindang, Sindang DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi ASN 1.575.000,00 KECAMATAN SINDANG 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Pegawai yang menerima gaji dan tunjangan tepat waktu - 100 Persen 2.201.981.314,00 Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi ASN - 3.150.000,00 KECAMATAN SINDANG 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:17 Halaman 915 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 13 Orang/bulan 2.199.151.814,00 Kab. Majalengka, Sindang, Sindang DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi ASN 0,00 KECAMATAN SINDANG 7.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 1.097.500,00 Kab. Majalengka, Sindang, Sindang DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi ASN 1.575.000,00 KECAMATAN SINDANG 7.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:17 Halaman 916 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD 4 Laporan 1.732.000,00 Kab. Majalengka, Sindang, Sindang DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi ASN 1.575.000,00 KECAMATAN SINDANG 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase ASN yang tertangani layanan kepega-waian Tepat Waktu - 100 Persen 4.500.000,00 Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi ASN - 6.300.000,00 KECAMATAN SINDANG 7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:17 Halaman 917 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 1 Paket 4.500.000,00 Kab. Majalengka, Sindang, Sindang DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi ASN 6.300.000,00 KECAMATAN SINDANG 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase penggunaan barang habis pakai yang terpenuhi - 100 Persen 60.619.630,00 Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi ASN - 47.775.000,00 KECAMATAN SINDANG 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:17 Halaman 918 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 2 Paket 3.000.000,00 Kab. Majalengka, Sindang, Sindang DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi ASN 2.100.000,00 KECAMATAN SINDANG 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 4 Paket 14.600.830,00 Kab. Majalengka, Sindang, Sindang DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi ASN 10.500.000,00 KECAMATAN SINDANG 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:17 Halaman 919 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 3 Paket 3.200.000,00 Kab. Majalengka, Sindang, Sindang DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi ASN 2.100.000,00 KECAMATAN SINDANG 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 4 Paket 12.100.000,00 Kab. Majalengka, Sindang, Sindang DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi ASN 10.500.000,00 KECAMATAN SINDANG 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:17 Halaman 920 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 4 Paket 12.718.800,00 Kab. Majalengka, Sindang, Sindang DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi ASN 6.825.000,00 KECAMATAN SINDANG 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 2 Dokumen 15.000.000,00 Kab. Majalengka, Sindang, Sindang DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi ASN 15.750.000,00 KECAMATAN SINDANG SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:17 Halaman 921 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase kebutuhan sarana dan prasarana yang terpenuhi - 100 Persen 20.570.932,00 Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi ASN - 10.500.000,00 KECAMATAN SINDANG 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 3 Unit 12.020.432,00 Kab. Majalengka, Sindang, Sindang DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi ASN 4.200.000,00 KECAMATAN SINDANG 7.01.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:17 Halaman 922 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 2 Unit 8.550.500,00 Kab. Majalengka, Sindang, Sindang DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi ASN 6.300.000,00 KECAMATAN SINDANG 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase unit kerja yang terpe-nuhi kebutuhan jasa komunikasi sumber daya air, listrik, jasa keaman-an dan kebersihan, pelayanan administrasi - 100 Persen 77.252.376,00 Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi ASN - 138.022.500,00 KECAMATAN SINDANG 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:17 Halaman 923 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 24.524.376,00 Kab. Majalengka, Sindang, Sindang DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi ASN 27.300.000,00 KECAMATAN SINDANG 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 52.728.000,00 Kab. Majalengka, Sindang, Sindang DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi ASN 110.722.500,00 KECAMATAN SINDANG SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:17 Halaman 924 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase kebutuhan sarana dan prasarana dalam kondisi baik - 100 Persen 21.272.000,00 Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi Non ASN - 19.687.654,00 KECAMATAN SINDANG 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 4 Unit 6.700.000,00 Kab. Majalengka, Sindang, Sindang DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi Non ASN 5.250.000,00 KECAMATAN SINDANG 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:17 Halaman 925 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 3 Unit 5.000.000,00 Kab. Majalengka, Sindang, Sindang DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi Non ASN 6.300.000,00 KECAMATAN SINDANG 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 9.572.000,00 Kab. Majalengka, Sindang, Sindang DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi Non ASN 8.137.654,00 KECAMATAN SINDANG
2.7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase desa/ kelurahan yang masyarakatnya aktif dalam pembangun-an bidang kesos - 100 Persen 163.358.940,00 - 167.480.775,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:17 Halaman 926 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Meningkatnya kualitas Pembinaan Masyarakat Tentang Kesos - 100 Persen 147.710.700,00 Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi Masyarakat - 154.880.775,00 KECAMATAN SINDANG 7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 12 Dokumen 147.710.700,00 Kab. Majalengka, Sindang, Sindang DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi Masyarakat 154.880.775,00 KECAMATAN SINDANG SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:17 Halaman 927 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Persentase permohonan administratif bidang kesejahteraan sosial yang terlayani sesuai standar - 100 Persen 11.143.240,00 Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi Masyarakat - 9.450.000,00 KECAMATAN SINDANG 7.01.02.2.02.0001 Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan 1 Dokumen 3.461.620,00 Kab. Majalengka, Sindang, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi Masyarakat 3.150.000,00 KECAMATAN SINDANG 7.01.02.2.02.0002 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:17 Halaman 928 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 3.500.000,00 Kab. Majalengka, Sindang, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi Masyarakat 3.150.000,00 KECAMATAN SINDANG 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 4.181.620,00 Kab. Majalengka, Sindang, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi Masyarakat 3.150.000,00 KECAMATAN SINDANG SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:17 Halaman 929 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Persentase permohonan administratif bidang pemerintahan yang terlayani sesuai standar - 100 Persen 4.505.000,00 Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi Masyarakat - 3.150.000,00 KECAMATAN SINDANG 7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 1 Laporan 4.505.000,00 Kab. Majalengka, Sindang, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi Masyarakat 3.150.000,00 KECAMATAN SINDANG
3.7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase Kelurahan/Desa yang Masyarakatnya Aktif dalam pembangunan Bidang pemberdayaan masyarakat - 100 Persen 6.465.000,00 - 6.300.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:17 Halaman 930 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Persentase peningkatan masyarakat yang terbina tentang pemberdayaan masyarakat - 100 Persen 6.465.000,00 Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi Masyarakat - 6.300.000,00 KECAMATAN SINDANG 7.01.03.2.01.0002 Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan 1 Dokumen 3.045.000,00 Kab. Majalengka, Sindang, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi Masyarakat 3.150.000,00 KECAMATAN SINDANG 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:17 Halaman 931 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 3.420.000,00 Kab. Majalengka, Sindang, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi Masyarakat 3.150.000,00 KECAMATAN SINDANG
4.7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase Penurunan gangguan trantibum - 100 Persen 8.735.000,00 - 7.350.000,00 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Persentase Linmas yang aktif - 100 Persen 8.735.000,00 Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi Masyarakat - 7.350.000,00 KECAMATAN SINDANG 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:17 Halaman 932 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 5.400.000,00 Kab. Majalengka, Sindang, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi Masyarakat 3.150.000,00 KECAMATAN SINDANG 7.01.04.2.01.0002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 1 Laporan 3.335.000,00 Kab. Majalengka, Sindang, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi Masyarakat 4.200.000,00 KECAMATAN SINDANG
5.7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase desa/ kelurahan Aktif menggerakkan masyarakat agar mengikuti PHBN dan PHBI - 100 Persen 35.835.000,00 - 14.700.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:17 Halaman 933 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Persentase desa/ kelurahan yang Masyarakatnya Aktif mengikuti PBHN dan PHBI - 100 Persen 35.835.000,00 Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi Masyarakat - 14.700.000,00 KECAMATAN SINDANG 7.01.05.2.01.0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 350 Orang 21.375.000,00 Kab. Majalengka, Sindang, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi Masyarakat 6.300.000,00 KECAMATAN SINDANG 7.01.05.2.01.0004 Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:17 Halaman 934 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional 350 Orang 14.460.000,00 Kab. Majalengka, Sindang, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi Masyarakat 8.400.000,00 KECAMATAN SINDANG
6.7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persentase Peningkatan Kelurahan/Desa - 100 Persen 15.516.776,00 - 14.700.000,00 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Persentase desa/ kelurahan yang dibina - 100 Persen 15.516.776,00 Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi Masyarakat - 14.700.000,00 KECAMATAN SINDANG 7.01.06.2.01.0005 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:17 Halaman 935 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa 1 Dokumen 3.281.776,00 Kab. Majalengka, Sindang, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi Masyarakat 3.150.000,00 KECAMATAN SINDANG 7.01.06.2.01.0009 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 1 Dokumen 5.770.000,00 Kab. Majalengka, Sindang, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi Masyarakat 5.250.000,00 KECAMATAN SINDANG 7.01.06.2.01.0012 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:17 Halaman 936 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan 0 Dokumen 3.345.000,00 Kab. Majalengka, Sindang, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi Masyarakat 3.150.000,00 KECAMATAN SINDANG 7.01.06.2.01.0018 Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 3.120.000,00 Kab. Majalengka, Sindang, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi Masyarakat 3.150.000,00 KECAMATAN SINDANG KECAMATAN SINDANGWANGI 2.773.368.509,00 639.426.178,00 7 UNSUR KEWILAYAHAN 2.773.368.509,00 639.426.178,00 7.01 KECAMATAN 2.773.368.509,00 639.426.178,00
1.7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai SAKIP PD - 85 Nilai 2.491.918.509,00 - 310.031.178,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:17 Halaman 937 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase data dan informasi Kecamatan yang sesuai standar - 100 Persen 16.250.000,00 Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi KECAMATAN SINDANGWANGI - 14.840.000,00 KECAMATAN SINDANGWANGI 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1 Dokumen 2.800.000,00 Kab. Majalengka, Sindangwangi, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi KECAMATAN SINDANGWANGI 0,00 KECAMATAN SINDANGWANGI 7.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:17 Halaman 938 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 1.900.000,00 Kab. Majalengka, Sindangwangi, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi KECAMATAN SINDANGWANGI 2.200.000,00 KECAMATAN SINDANGWANGI 7.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen 2.000.000,00 Kab. Majalengka, Sindangwangi, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi KECAMATAN SINDANGWANGI 2.200.000,00 KECAMATAN SINDANGWANGI 7.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:17 Halaman 939 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen 2.050.000,00 Kab. Majalengka, Sindangwangi, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi KECAMATAN SINDANGWANGI 2.200.000,00 KECAMATAN SINDANGWANGI 7.01.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 Dokumen 2.050.000,00 Kab. Majalengka, Sindangwangi, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi KECAMATAN SINDANGWANGI 2.200.000,00 KECAMATAN SINDANGWANGI 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:17 Halaman 940 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 Laporan 3.300.000,00 Kab. Majalengka, Sindangwangi, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi KECAMATAN SINDANGWANGI 3.640.000,00 KECAMATAN SINDANGWANGI 7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 Laporan 2.150.000,00 Kab. Majalengka, Sindangwangi, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi KECAMATAN SINDANGWANGI 2.400.000,00 KECAMATAN SINDANGWANGI SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:17 Halaman 941 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
1.Persentase Pegawai yang menerima gaji dan tunjangan tepat waktu 2. Persentase SPM yang menjadi SP2D tepat Waktu 3. Persentase Kegiatan yang terpenuhi kewajiban pembayarannya 4. Persentase Laporan Keuangan yang disusun tepat waktu 5. Persentase Aset yang tercatat - 100 Persen 2.216.220.229,00 Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi KECAMATAN SINDANGWANGI - 6.115.000,00 KECAMATAN SINDANGWANGI 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 15 Orang/bulan 2.211.570.229,00 Kab. Majalengka, Sindangwangi, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi KECAMATAN SINDANGWANGI 0,00 KECAMATAN SINDANGWANGI 7.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:17 Halaman 942 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 2.200.000,00 Kab. Majalengka, Sindangwangi, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi KECAMATAN SINDANGWANGI 2.420.000,00 KECAMATAN SINDANGWANGI 7.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD 12 Laporan 2.450.000,00 Kab. Majalengka, Sindangwangi, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi KECAMATAN SINDANGWANGI 3.695.000,00 KECAMATAN SINDANGWANGI SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:17 Halaman 943 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
1.Persentase ASN yang tertangani layanan kepegawaian Tepat Waktu 2. Persentase Pegawai yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi - 100 Persen 10.000.000,00 Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi KECAMATAN SINDANGWANGI - 11.000.000,00 KECAMATAN SINDANGWANGI 7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 1 Paket 10.000.000,00 Kab. Majalengka, Sindangwangi, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi KECAMATAN SINDANGWANGI 11.000.000,00 KECAMATAN SINDANGWANGI SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:17 Halaman 944 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Penggunaan Barang Habis pakai yang terpenuhi - 100 Persen 62.853.000,00 Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi KECAMATAN SINDANGWANGI - 67.806.178,00 KECAMATAN SINDANGWANGI 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 7.600.000,00 Kab. Majalengka, Sindangwangi, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi KECAMATAN SINDANGWANGI 8.360.000,00 KECAMATAN SINDANGWANGI 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:17 Halaman 945 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 23.941.000,00 Kab. Majalengka, Sindangwangi, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi KECAMATAN SINDANGWANGI 25.002.978,00 KECAMATAN SINDANGWANGI 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 6.500.000,00 Kab. Majalengka, Sindangwangi, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi KECAMATAN SINDANGWANGI 7.150.000,00 KECAMATAN SINDANGWANGI 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:17 Halaman 946 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 5.000.000,00 Kab. Majalengka, Sindangwangi, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi KECAMATAN SINDANGWANGI 5.500.000,00 KECAMATAN SINDANGWANGI 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 9.812.000,00 Kab. Majalengka, Sindangwangi, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi KECAMATAN SINDANGWANGI 10.793.200,00 KECAMATAN SINDANGWANGI 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:17 Halaman 947 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 12 Dokumen 10.000.000,00 Kab. Majalengka, Sindangwangi, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi KECAMATAN SINDANGWANGI 11.000.000,00 KECAMATAN SINDANGWANGI 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase kebutuhan sarana dan prasarana yang terpenuhi - 100 Persen 13.000.000,00 Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi KECAMATAN SINDANGWANGI - 19.250.000,00 KECAMATAN SINDANGWANGI 7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:17 Halaman 948 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 1 Unit 3.000.000,00 Kab. Majalengka, Sindangwangi, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi KECAMATAN SINDANGWANGI 2.750.000,00 KECAMATAN SINDANGWANGI 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 1 Unit 10.000.000,00 Kab. Majalengka, Sindangwangi, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi KECAMATAN SINDANGWANGI 11.000.000,00 KECAMATAN SINDANGWANGI 7.01.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:17 Halaman 949 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 Unit 0,00 Kab. Majalengka, Sindangwangi, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi KECAMATAN SINDANGWANGI 5.500.000,00 KECAMATAN SINDANGWANGI 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase unit kerja yang terpenuhi kebutuhan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, listrik, Jasa keamanan, dan Jasa kebersihan - 100 Persen 151.145.280,00 Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi KECAMATAN SINDANGWANGI - 165.500.000,00 KECAMATAN SINDANGWANGI 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:17 Halaman 950 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 45.689.280,00 Kab. Majalengka, Sindangwangi, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi KECAMATAN SINDANGWANGI 49.500.000,00 KECAMATAN SINDANGWANGI 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 105.456.000,00 Kab. Majalengka, Sindangwangi, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi KECAMATAN SINDANGWANGI 116.000.000,00 KECAMATAN SINDANGWANGI SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:17 Halaman 951 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase kebutuhan sarana dan prasarana dalam kondisi baik - 100 Persen 22.450.000,00 Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi KECAMATAN SINDANGWANGI - 25.520.000,00 KECAMATAN SINDANGWANGI 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 3 Unit 6.250.000,00 Kab. Majalengka, Sindangwangi, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi KECAMATAN SINDANGWANGI 7.700.000,00 KECAMATAN SINDANGWANGI 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:17 Halaman 952 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 10 Unit 7.200.000,00 Kab. Majalengka, Sindangwangi, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi KECAMATAN SINDANGWANGI 7.920.000,00 KECAMATAN SINDANGWANGI 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 9.000.000,00 Kab. Majalengka, Sindangwangi, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi KECAMATAN SINDANGWANGI 9.900.000,00 KECAMATAN SINDANGWANGI
2.7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase Kelurahan/Desa yang Masyarakatnya yang aktif dalam bidang Kesos - 100 Persen 185.000.000,00 - 203.500.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:17 Halaman 953 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Persentase Peningkatan Masyarakat Yang Terbina tentang Kesos - 100 Persen 175.000.000,00 Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi KECAMATAN SINDANGWANGI - 192.500.000,00 KECAMATAN SINDANGWANGI 7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 3 Dokumen 175.000.000,00 Kab. Majalengka, Sindangwangi, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi KECAMATAN SINDANGWANGI 192.500.000,00 KECAMATAN SINDANGWANGI SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:17 Halaman 954 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Presentase permohonan administratif Bidang Kesos yang terlayani tepat waktu - 100 Persen 7.500.000,00 Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi KECAMATAN SINDANGWANGI - 8.250.000,00 KECAMATAN SINDANGWANGI 7.01.02.2.02.0001 Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan 2 Dokumen 2.500.000,00 Kab. Majalengka, Sindangwangi, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi KECAMATAN SINDANGWANGI 2.750.000,00 KECAMATAN SINDANGWANGI 7.01.02.2.02.0002 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:17 Halaman 955 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan 2 Laporan 2.500.000,00 Kab. Majalengka, Sindangwangi, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi KECAMATAN SINDANGWANGI 2.750.000,00 KECAMATAN SINDANGWANGI 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 12 Laporan 2.500.000,00 Kab. Majalengka, Sindangwangi, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi KECAMATAN SINDANGWANGI 2.750.000,00 KECAMATAN SINDANGWANGI SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:17 Halaman 956 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Meningkatnya kualitas pembinaan Kelurahan/desa - 100 Persen 2.500.000,00 Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi Masyarakat - 2.750.000,00 KECAMATAN SINDANGWANGI 7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 4 Laporan 2.500.000,00 Kab. Majalengka, Sindangwangi, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi Masyarakat 2.750.000,00 KECAMATAN SINDANGWANGI
3.7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Presentase Kelurahan/Desa yang masyarakatnya aktif dalam pembangunan bidang pemberdayaan Masyarakat - 100 Persen 5.000.000,00 - 5.500.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:17 Halaman 957 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Presentase Peningkatan Masyarakat yang terbina tentang Pemberdayaan Masyarakat - 100 Persen 5.000.000,00 Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi Masyarakat - 5.500.000,00 KECAMATAN SINDANGWANGI 7.01.03.2.01.0002 Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan 1 Dokumen 2.500.000,00 Kab. Majalengka, Sindangwangi, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi Masyarakat 2.750.000,00 KECAMATAN SINDANGWANGI 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:17 Halaman 958 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 2.500.000,00 Kab. Majalengka, Sindangwangi, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi Masyarakat 2.750.000,00 KECAMATAN SINDANGWANGI
4.7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM - - - 10.500.000,00 - 36.300.000,00 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Persentase Linmas yang aktif - 100 Persen 10.500.000,00 Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi Masyarakat - 36.300.000,00 KECAMATAN SINDANGWANGI 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:17 Halaman 959 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 12 Laporan 8.000.000,00 Kab. Majalengka, Sindangwangi, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi Masyarakat 8.800.000,00 KECAMATAN SINDANGWANGI 7.01.04.2.01.0002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 2 Laporan 2.500.000,00 Kab. Majalengka, Sindangwangi, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi Masyarakat 27.500.000,00 KECAMATAN SINDANGWANGI
5.7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase Kelurahan/Desa akfit menggerakan masyarakat agar mengikuti PHBI dan PHBN - 100 Persen 58.050.000,00 - 64.295.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:17 Halaman 960 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Persentase Kelurahan/Desa yang masyarakatnya Aktif mengikuti PHBI dan PHBN - 100 Persen 58.050.000,00 Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi Masyarakat - 64.295.000,00 KECAMATAN SINDANGWANGI 7.01.05.2.01.0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 150 Orang 34.600.000,00 Kab. Majalengka, Sindangwangi, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi Masyarakat 38.500.000,00 KECAMATAN SINDANGWANGI 7.01.05.2.01.0004 Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:17 Halaman 961 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional 150 Orang 23.450.000,00 Kab. Majalengka, Sindangwangi, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi Masyarakat 25.795.000,00 KECAMATAN SINDANGWANGI
6.7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persentase Peningkatan Kelurahan/Desa - 100 Persen 22.900.000,00 - 19.800.000,00 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Presentase Kelurahan/desa yang dibina - 100 Persen 22.900.000,00 Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi DESA - 19.800.000,00 KECAMATAN SINDANGWANGI 7.01.06.2.01.0005 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:17 Halaman 962 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa 1 Dokumen 4.900.000,00 Kab. Majalengka, Sindangwangi, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi DESA 0,00 KECAMATAN SINDANGWANGI 7.01.06.2.01.0009 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 1 Dokumen 10.000.000,00 Kab. Majalengka, Sindangwangi, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi DESA 11.000.000,00 KECAMATAN SINDANGWANGI 7.01.06.2.01.0012 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:17 Halaman 963 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan 1 Dokumen 2.500.000,00 Kab. Majalengka, Sindangwangi, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi DESA 2.750.000,00 KECAMATAN SINDANGWANGI 7.01.06.2.01.0018 Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 5.500.000,00 Kab. Majalengka, Sindangwangi, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi DESA 6.050.000,00 KECAMATAN SINDANGWANGI KECAMATAN SUKAHAJI 2.670.728.914,00 2.736.624.146,00 7 UNSUR KEWILAYAHAN 2.670.728.914,00 2.736.624.146,00 7.01 KECAMATAN 2.670.728.914,00 2.736.624.146,00
1.7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 2.352.294.714,00 - 2.383.161.531,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:17 Halaman 964 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - - 7.805.000,00 Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi - - 9.735.000,00 KECAMATAN SUKAHAJI 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokumen 1.000.000,00 Kab. Majalengka, Sukahaji, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi - 1.100.000,00 KECAMATAN SUKAHAJI 7.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:17 Halaman 965 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 1.040.000,00 Kab. Majalengka, Sukahaji, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi - 1.408.000,00 KECAMATAN SUKAHAJI 7.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen 1.190.000,00 Kab. Majalengka, Sukahaji, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi - 1.408.000,00 KECAMATAN SUKAHAJI 7.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:17 Halaman 966 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen 1.280.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi - 1.408.000,00 KECAMATAN SUKAHAJI 7.01.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 Dokumen 1.250.000,00 Kab. Majalengka, Sukahaji, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi - 1.375.000,00 KECAMATAN SUKAHAJI 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:17 Halaman 967 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 Laporan 1.065.000,00 Kab. Majalengka, Sukahaji, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi - 1.826.000,00 KECAMATAN SUKAHAJI 7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 Laporan 980.000,00 Kab. Majalengka, Sukahaji, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi - 1.210.000,00 KECAMATAN SUKAHAJI SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:17 Halaman 968 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - - 2.102.064.520,00 Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi - - 2.102.174.519,00 KECAMATAN SUKAHAJI 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 17 Orang/bulan 2.100.964.520,00 Kab. Majalengka, Sukahaji, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi - 2.100.964.519,00 KECAMATAN SUKAHAJI 7.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:17 Halaman 969 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 1.100.000,00 Kab. Majalengka, Sukahaji, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi - 1.210.000,00 KECAMATAN SUKAHAJI 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - 57.552.194,00 Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi - - 64.130.812,00 KECAMATAN SUKAHAJI 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:17 Halaman 970 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 5.601.438,00 Kab. Majalengka, Sukahaji, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi - 6.133.361,00 KECAMATAN SUKAHAJI 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 14.712.756,00 Kab. Majalengka, Sukahaji, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi - 16.217.251,00 KECAMATAN SUKAHAJI 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:17 Halaman 971 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 5.000.000,00 Kab. Majalengka, Sukahaji, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi - 5.500.000,00 KECAMATAN SUKAHAJI 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 15.030.000,00 Kab. Majalengka, Sukahaji, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi - 16.500.000,00 KECAMATAN SUKAHAJI 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:17 Halaman 972 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 8.208.000,00 Kab. Majalengka, Sukahaji, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi - 9.880.200,00 KECAMATAN SUKAHAJI 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 12 Dokumen 9.000.000,00 Kab. Majalengka, Sukahaji, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi - 9.900.000,00 KECAMATAN SUKAHAJI SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:17 Halaman 973 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - - 20.000.000,00 Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi - - 22.000.000,00 KECAMATAN SUKAHAJI 7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 2 Unit 5.000.000,00 Kab. Majalengka, Sukahaji, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi - 5.500.000,00 KECAMATAN SUKAHAJI 7.01.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:17 Halaman 974 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 3 Unit 15.000.000,00 Kab. Majalengka, Sukahaji, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi - 16.500.000,00 KECAMATAN SUKAHAJI 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 138.792.000,00 Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi - - 155.091.200,00 KECAMATAN SUKAHAJI 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:17 Halaman 975 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 59.700.000,00 Kab. Majalengka, Sukahaji, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi - 68.090.000,00 KECAMATAN SUKAHAJI 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 13 Laporan 79.092.000,00 Kab. Majalengka, Sukahaji, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi - 87.001.200,00 KECAMATAN SUKAHAJI SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:17 Halaman 976 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 26.081.000,00 Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi - - 30.030.000,00 KECAMATAN SUKAHAJI 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 2 Unit 6.100.000,00 Kab. Majalengka, Sukahaji, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi - 8.030.000,00 KECAMATAN SUKAHAJI 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:17 Halaman 977 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 9.981.000,00 Kab. Majalengka, Sukahaji, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi - 11.000.000,00 KECAMATAN SUKAHAJI 7.01.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 20 Unit 10.000.000,00 Kab. Majalengka, Sukahaji, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi - 11.000.000,00 KECAMATAN SUKAHAJI
2.7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK - - - 188.434.500,00 - 189.673.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:17 Halaman 978 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan - - - 167.284.500,00 Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi - - 165.000.000,00 KECAMATAN SUKAHAJI 7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 12 Dokumen 167.284.500,00 Kab. Majalengka, Sukahaji, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi - 165.000.000,00 KECAMATAN SUKAHAJI SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:17 Halaman 979 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan - - - 16.280.000,00 Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi - - 19.316.000,00 KECAMATAN SUKAHAJI 7.01.02.2.02.0001 Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan 1 Dokumen 4.530.000,00 Kab. Majalengka, Sukahaji, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi - 5.005.000,00 KECAMATAN SUKAHAJI 7.01.02.2.02.0002 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:17 Halaman 980 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 4.300.000,00 Kab. Majalengka, Sukahaji, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi - 5.929.000,00 KECAMATAN SUKAHAJI 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 12 Laporan 7.450.000,00 Kab. Majalengka, Sukahaji, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi - 8.382.000,00 KECAMATAN SUKAHAJI SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:17 Halaman 981 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat - - - 4.870.000,00 Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi - - 5.357.000,00 KECAMATAN SUKAHAJI 7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 4 Laporan 4.870.000,00 Kab. Majalengka, Sukahaji, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi - 5.357.000,00 KECAMATAN SUKAHAJI
3.7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN - - - 10.790.000,00 - 14.619.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:17 Halaman 982 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa - - - 10.790.000,00 Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi - - 14.619.000,00 KECAMATAN SUKAHAJI 7.01.03.2.01.0002 Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan 1 Dokumen 5.595.000,00 Kab. Majalengka, Sukahaji, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi - 7.309.500,00 KECAMATAN SUKAHAJI 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:17 Halaman 983 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 5.195.000,00 Kab. Majalengka, Sukahaji, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi - 7.309.500,00 KECAMATAN SUKAHAJI
4.7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM - - - 17.810.000,00 - 28.435.495,00 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum - - - 17.810.000,00 Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi - - 28.435.495,00 KECAMATAN SUKAHAJI 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:17 Halaman 984 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 4 Laporan 12.360.000,00 Kab. Majalengka, Sukahaji, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi - 22.440.495,00 KECAMATAN SUKAHAJI 7.01.04.2.01.0002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 2 Laporan 5.450.000,00 Kab. Majalengka, Sukahaji, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi - 5.995.000,00 KECAMATAN SUKAHAJI
5.7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM - - - 72.639.700,00 - 86.217.120,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:17 Halaman 985 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah - - - 72.639.700,00 Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi - - 86.217.120,00 KECAMATAN SUKAHAJI 7.01.05.2.01.0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 70 Orang 42.594.700,00 Kab. Majalengka, Sukahaji, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi - 53.217.120,00 KECAMATAN SUKAHAJI 7.01.05.2.01.0004 Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:17 Halaman 986 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional 100 Orang 30.045.000,00 Kab. Majalengka, Sukahaji, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi - 33.000.000,00 KECAMATAN SUKAHAJI
6.7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA - - - 28.760.000,00 - 34.518.000,00 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa - - - 28.760.000,00 Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi - - 34.518.000,00 KECAMATAN SUKAHAJI 7.01.06.2.01.0005 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:17 Halaman 987 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa 1 Dokumen 8.610.000,00 Kab. Majalengka, Sukahaji, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi - 10.516.000,00 KECAMATAN SUKAHAJI 7.01.06.2.01.0009 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 1 Dokumen 13.275.000,00 Kab. Majalengka, Sukahaji, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi - 17.050.000,00 KECAMATAN SUKAHAJI 7.01.06.2.01.0012 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:17 Halaman 988 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan 1 Dokumen 6.875.000,00 Kab. Majalengka, Sukahaji, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi - 6.952.000,00 KECAMATAN SUKAHAJI KECAMATAN SUMBERJAYA 2.296.531.808,00 28.000.000,00 7 UNSUR KEWILAYAHAN 2.282.531.808,00 28.000.000,00 7.01 KECAMATAN 2.282.531.808,00 28.000.000,00
1.7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Capaian SKM Perangkat Daerah Tingkat Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran Nilai SAKIP PD Capaian Sakip Perangkat Daerah - B Baik 100 % 86 Nilai BB Predikat 1.996.063.402,00 - 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:17 Halaman 989 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah - 1 Dokumen 15.898.882,00 Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi Kecamatan Sumberjaya - 0,00 KECAMATAN SUMBERJAYA 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1 Dokumen 2.499.890,00 Kab. Majalengka, Sumberjaya, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi Kecamatan Sumberjaya 0,00 KECAMATAN SUMBERJAYA 7.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:17 Halaman 990 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 2.349.890,00 Kab. Majalengka, Sumberjaya, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi Kecamatan Sumberjaya 0,00 KECAMATAN SUMBERJAYA 7.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen 2.349.890,00 Kab. Majalengka, Sumberjaya, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi Kecamatan Sumberjaya 0,00 KECAMATAN SUMBERJAYA 7.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:17 Halaman 991 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen 2.349.672,00 Kab. Majalengka, Sumberjaya, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi Kecamatan Sumberjaya 0,00 KECAMATAN SUMBERJAYA 7.01.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 Dokumen 2.349.926,00 Kab. Majalengka, Sumberjaya, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi Kecamatan Sumberjaya 0,00 KECAMATAN SUMBERJAYA 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:17 Halaman 992 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 Laporan 1.999.662,00 Kab. Majalengka, Sumberjaya, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi Kecamatan Sumberjaya 0,00 KECAMATAN SUMBERJAYA 7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 Laporan 1.999.952,00 Kab. Majalengka, Sumberjaya, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi Kecamatan Sumberjaya 0,00 KECAMATAN SUMBERJAYA SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:17 Halaman 993 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - - 1.721.458.095,00 - Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance - - 0,00 KECAMATAN SUMBERJAYA 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 12/14 Orang/bulan 1.718.285.819,00 Kab. Majalengka, Sumberjaya, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance - 0,00 KECAMATAN SUMBERJAYA 7.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 1.499.876,00 Kab. Majalengka, Sumberjaya, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 0,00 KECAMATAN SUMBERJAYA 7.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD 1 Laporan 1.672.400,00 Kab. Majalengka, Sumberjaya, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 0,00 KECAMATAN SUMBERJAYA 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - - 10.000.000,00 - - - - 0,00 KECAMATAN SUMBERJAYA 7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 3 Paket 10.000.000,00 Kab. Majalengka, Sumberjaya, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 0,00 KECAMATAN SUMBERJAYA 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - 78.177.713,00 - - - - 0,00 KECAMATAN SUMBERJAYA SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:17 Halaman 994 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 10 Paket 2.493.146,00 Kab. Majalengka, Sumberjaya, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 0,00 KECAMATAN SUMBERJAYA 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 20.468.475,00 Kab. Majalengka, Sumberjaya, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 0,00 KECAMATAN SUMBERJAYA 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 10.536.092,00 Kab. Majalengka, Sumberjaya, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 0,00 KECAMATAN SUMBERJAYA 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 24.000.000,00 Kab. Majalengka, Sumberjaya, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 0,00 KECAMATAN SUMBERJAYA 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 10.680.000,00 Kab. Majalengka, Sumberjaya, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 0,00 KECAMATAN SUMBERJAYA 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 3 Dokumen 10.000.000,00 Kab. Majalengka, Sumberjaya, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 0,00 KECAMATAN SUMBERJAYA 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 162.528.712,00 - - - - 0,00 KECAMATAN SUMBERJAYA 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 83.436.712,00 Kab. Majalengka, Sumberjaya, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 0,00 KECAMATAN SUMBERJAYA 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 79.092.000,00 Kab. Majalengka, Sumberjaya, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 0,00 KECAMATAN SUMBERJAYA SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:17 Halaman 995 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah yang Dipelihara - 10 unit 8.000.000,00 Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. - - - 0,00 KECAMATAN SUMBERJAYA 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 4 Unit 8.000.000,00 Kab. Majalengka, Sumberjaya, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. - - 0,00 KECAMATAN SUMBERJAYA
2.7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase Kelurahan/Desa yang Masyarakatnya yang aktif dalam bidang Kesos Tersedianya Kelayakan Operasional Aset Perangkat Daerah - 100 % 173.174.702,00 - 28.000.000,00 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan - 1 Dokumen 163.425.678,00 Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi Kecamatan Sumberjaya - 28.000.000,00 KECAMATAN SUMBERJAYA 7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:17 Halaman 996 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 0 1 0 163.425.678,00 Kab. Majalengka, Sumberjaya, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi Kecamatan Sumberjaya 28.000.000,00 KECAMATAN SUMBERJAYA 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan - 1 Dokumen 7.249.268,00 Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi Kecamatan Sumberjaya - 0,00 KECAMATAN SUMBERJAYA 7.01.02.2.02.0001 Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:17 Halaman 997 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan 1 Dokumen 2.499.756,00 Kab. Majalengka, Sumberjaya, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi Kecamatan Sumberjaya 0,00 KECAMATAN SUMBERJAYA 7.01.02.2.02.0002 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 2.249.756,00 Kab. Majalengka, Sumberjaya, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi Kecamatan Sumberjaya 0,00 KECAMATAN SUMBERJAYA 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:17 Halaman 998 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 2.499.756,00 Kab. Majalengka, Sumberjaya, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi Kecamatan Sumberjaya 0,00 KECAMATAN SUMBERJAYA 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat - - - 2.499.756,00 - Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi - - 0,00 KECAMATAN SUMBERJAYA 7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:17 Halaman 999 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 1 Laporan 2.499.756,00 Kab. Majalengka, Sumberjaya, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi - 0,00 KECAMATAN SUMBERJAYA
3.7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase Pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan - 100 % 5.479.512,00 - 0,00 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan - 1 Dokumen 5.479.512,00 Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi Kecamatan Sumberjaya - 0,00 KECAMATAN SUMBERJAYA 7.01.03.2.01.0002 Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:17 Halaman 1000 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan 1 Dokumen 2.739.756,00 Kab. Majalengka, Sumberjaya, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi Kecamatan Sumberjaya 0,00 KECAMATAN SUMBERJAYA 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 2.739.756,00 Kab. Majalengka, Sumberjaya, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi Kecamatan Sumberjaya 0,00 KECAMATAN SUMBERJAYA
4.7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum skala kecamatan - 100 % 5.479.512,00 - 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:17 Halaman 1001 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan - 1 Dokumen 5.479.512,00 Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi Kecamatan Sumberjaya - 0,00 KECAMATAN SUMBERJAYA 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 2.739.756,00 Kab. Majalengka, Sumberjaya, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi Kecamatan Sumberjaya 0,00 KECAMATAN SUMBERJAYA 7.01.04.2.01.0002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:17 Halaman 1002 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 1 Laporan 2.739.756,00 Kab. Majalengka, Sumberjaya, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi Kecamatan Sumberjaya 0,00 KECAMATAN SUMBERJAYA
5.7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia - 100 % 82.150.000,00 - 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:17 Halaman 1003 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia - 1 Dokumen 82.150.000,00 Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi Kecamatan Sumberjaya - 0,00 KECAMATAN SUMBERJAYA 7.01.05.2.01.0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 15 Orang 43.814.000,00 Kab. Majalengka, Sumberjaya, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi Kecamatan Sumberjaya 0,00 KECAMATAN SUMBERJAYA 7.01.05.2.01.0004 Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:17 Halaman 1004 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional 15 Orang 38.336.000,00 Kab. Majalengka, Sumberjaya, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi Kecamatan Sumberjaya 0,00 KECAMATAN SUMBERJAYA
6.7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Presentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa - 100 % 20.184.680,00 - 0,00 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa - 1 Dokumen 20.184.680,00 Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi Kecamatan Sumberjaya - 0,00 KECAMATAN SUMBERJAYA 7.01.06.2.01.0005 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:17 Halaman 1005 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa 1 Dokumen 2.704.756,00 Kab. Majalengka, Sumberjaya, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi Kecamatan Sumberjaya 0,00 KECAMATAN SUMBERJAYA 7.01.06.2.01.0006 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa 0 Dokumen 0,00 Kab. Majalengka, Sumberjaya, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi Kecamatan Sumberjaya 0,00 KECAMATAN SUMBERJAYA 7.01.06.2.01.0009 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:17 Halaman 1006 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 1 Dokumen 12.010.000,00 Kab. Majalengka, Sumberjaya, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi Kecamatan Sumberjaya 0,00 KECAMATAN SUMBERJAYA 7.01.06.2.01.0012 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan 1 Dokumen 2.734.962,00 Kab. Majalengka, Sumberjaya, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi Kecamatan Sumberjaya 0,00 KECAMATAN SUMBERJAYA 7.01.06.2.01.0018 Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:17 Halaman 1007 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 2.734.962,00 Kab. Majalengka, Sumberjaya, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi Kecamatan Sumberjaya 0,00 KECAMATAN SUMBERJAYA X NON URUSAN 14.000.000,00 0,00 X.XX URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX 14.000.000,00 0,00
1.X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran Nilai SAKIP PD - 100 % 86 Predikat 14.000.000,00 - 0,00 X.XX.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah yang Dipelihara - 10 unit 14.000.000,00 Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi Kecamatan Sumberjaya - 0,00 KECAMATAN SUMBERJAYA X.XX.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:17 Halaman 1008 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Mebel yang Dipelihara 5 Unit 4.000.000,00 Kab. Majalengka, Sumberjaya, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi Kecamatan Sumberjaya 0,00 KECAMATAN SUMBERJAYA X.XX.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 10 Unit 10.000.000,00 Kab. Majalengka, Sumberjaya, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mengemba ngkan Ekonomi Kerakyatan dan Investasi Berbasis Kearifan Lingkungan yang Tidak Eksploitatif Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi Kecamatan Sumberjaya 0,00 KECAMATAN SUMBERJAYA KECAMATAN TALAGA 2.499.097.605,00 0,00 7 UNSUR KEWILAYAHAN 2.499.097.605,00 0,00 7.01 KECAMATAN 2.499.097.605,00 0,00
1.7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 2.213.646.205,00 - 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:17 Halaman 1009 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - - 17.490.000,00 - Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi - - 0,00 KECAMATAN TALAGA 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokumen 3.000.000,00 Kab. Majalengka, Talaga, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi - 0,00 KECAMATAN TALAGA 7.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:17 Halaman 1010 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 2.032.500,00 Kab. Majalengka, Talaga, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi - 0,00 KECAMATAN TALAGA 7.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen 2.490.000,00 Kab. Majalengka, Talaga, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi - 0,00 KECAMATAN TALAGA 7.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:17 Halaman 1011 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen 2.977.500,00 Kab. Majalengka, Talaga, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi - 0,00 KECAMATAN TALAGA 7.01.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 Dokumen 1.897.500,00 Kab. Majalengka, Talaga, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi - 0,00 KECAMATAN TALAGA 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:17 Halaman 1012 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 4 Laporan 2.092.500,00 Kab. Majalengka, Talaga, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi - 0,00 KECAMATAN TALAGA 7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 Laporan 3.000.000,00 Kab. Majalengka, Talaga, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi - 0,00 KECAMATAN TALAGA SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:17 Halaman 1013 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - - 1.964.364.787,00 - Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi - - 0,00 KECAMATAN TALAGA 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 14 Orang/bulan 1.960.927.287,00 Kab. Majalengka, Talaga, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi - 0,00 KECAMATAN TALAGA 7.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:17 Halaman 1014 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 1.957.500,00 Kab. Majalengka, Talaga, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi - 0,00 KECAMATAN TALAGA 7.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD 4 Laporan 1.480.000,00 Kab. Majalengka, Talaga, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi - 0,00 KECAMATAN TALAGA SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:17 Halaman 1015 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - - 3.600.000,00 - Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi - - 0,00 KECAMATAN TALAGA 7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 12 Paket 3.600.000,00 Kab. Majalengka, Talaga, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi - 0,00 KECAMATAN TALAGA SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:17 Halaman 1016 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - 67.993.325,00 - Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi - - 0,00 KECAMATAN TALAGA 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 2 Paket 2.894.200,00 Kab. Majalengka, Talaga, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi - 0,00 KECAMATAN TALAGA 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:17 Halaman 1017 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 2 Paket 15.574.797,00 Kab. Majalengka, Talaga, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi - 0,00 KECAMATAN TALAGA 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 8.995.528,00 Kab. Majalengka, Talaga, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi - 0,00 KECAMATAN TALAGA 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:17 Halaman 1018 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 17.990.000,00 Kab. Majalengka, Talaga, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi - 0,00 KECAMATAN TALAGA 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 10.538.800,00 Kab. Majalengka, Talaga, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi - 0,00 KECAMATAN TALAGA 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:17 Halaman 1019 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 1 Dokumen 12.000.000,00 Kab. Majalengka, Talaga, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi - 0,00 KECAMATAN TALAGA 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - - 14.150.000,00 - Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi - - 0,00 KECAMATAN TALAGA 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:17 Halaman 1020 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 3 Unit 14.150.000,00 Kab. Majalengka, Talaga, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi - 0,00 KECAMATAN TALAGA 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 131.052.093,00 - Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi - - 0,00 KECAMATAN TALAGA 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:17 Halaman 1021 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 3 Laporan 51.960.093,00 Kab. Majalengka, Talaga, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi - 0,00 KECAMATAN TALAGA 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 3 Laporan 79.092.000,00 Kab. Majalengka, Talaga, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi - 0,00 KECAMATAN TALAGA SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:17 Halaman 1022 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 14.996.000,00 - Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi - - 0,00 KECAMATAN TALAGA 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 14.996.000,00 Kab. Majalengka, Talaga, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi - 0,00 KECAMATAN TALAGA
2.7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK - - - 181.698.900,00 - 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:17 Halaman 1023 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan - - - 163.451.400,00 - Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi - - 0,00 KECAMATAN TALAGA 7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 2 Dokumen 163.451.400,00 Kab. Majalengka, Talaga, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi - 0,00 KECAMATAN TALAGA SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:17 Halaman 1024 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan - - - 13.772.500,00 - Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi - - 0,00 KECAMATAN TALAGA 7.01.02.2.02.0001 Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan 1 Dokumen 4.855.000,00 Kab. Majalengka, Talaga, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi - 0,00 KECAMATAN TALAGA 7.01.02.2.02.0002 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:17 Halaman 1025 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 2.937.500,00 Kab. Majalengka, Talaga, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi - 0,00 KECAMATAN TALAGA 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 5.980.000,00 Kab. Majalengka, Talaga, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi - 0,00 KECAMATAN TALAGA SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:17 Halaman 1026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat - - - 4.475.000,00 - Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi - - 0,00 KECAMATAN TALAGA 7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 1 Laporan 4.475.000,00 Kab. Majalengka, Talaga, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi - 0,00 KECAMATAN TALAGA
3.7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN - - - 12.465.000,00 - 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:17 Halaman 1027 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa - - - 12.465.000,00 - Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi - - 0,00 KECAMATAN TALAGA 7.01.03.2.01.0002 Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan 1 Dokumen 6.232.500,00 Kab. Majalengka, Talaga, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi - 0,00 KECAMATAN TALAGA 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:17 Halaman 1028 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 6.232.500,00 Kab. Majalengka, Talaga, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi - 0,00 KECAMATAN TALAGA
4.7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM - - - 9.490.000,00 - 0,00 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum - - - 9.490.000,00 - Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi - - 0,00 KECAMATAN TALAGA 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:17 Halaman 1029 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 4.997.500,00 Kab. Majalengka, Talaga, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi - 0,00 KECAMATAN TALAGA 7.01.04.2.01.0002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 1 Laporan 4.492.500,00 Kab. Majalengka, Talaga, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi - 0,00 KECAMATAN TALAGA
5.7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM - - - 55.265.000,00 - 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:17 Halaman 1030 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah - - - 55.265.000,00 - Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi - - 0,00 KECAMATAN TALAGA 7.01.05.2.01.0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 250 Orang 30.187.500,00 Kab. Majalengka, Talaga, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi - 0,00 KECAMATAN TALAGA 7.01.05.2.01.0004 Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:17 Halaman 1031 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional 240 Orang 25.077.500,00 Kab. Majalengka, Talaga, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi - 0,00 KECAMATAN TALAGA
6.7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA - - - 26.532.500,00 - 0,00 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa - - - 26.532.500,00 - Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi - - 0,00 KECAMATAN TALAGA 7.01.06.2.01.0005 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:17 Halaman 1032 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa 1 Dokumen 8.890.000,00 Kab. Majalengka, Talaga, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi - 0,00 KECAMATAN TALAGA 7.01.06.2.01.0009 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 1 Dokumen 9.997.500,00 Kab. Majalengka, Talaga, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi - 0,00 KECAMATAN TALAGA 7.01.06.2.01.0018 Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:17 Halaman 1033 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 7.645.000,00 Kab. Majalengka, Talaga, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Memantapk an Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi - 0,00 KECAMATAN TALAGA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.824.867.529,00 10.643.000.000,00 8 UNSUR PEMERINTAHAN UMUM 8.824.867.529,00 10.643.000.000,00 8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.824.867.529,00 10.643.000.000,00
1.8.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 4.173.267.529,00 - 4.918.000.000,00 8.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - - 74.000.000,00 - - - - 97.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokumen 15.000.000,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 17.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 6.000.000,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 15.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen 6.000.000,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 8.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:17 Halaman 1034 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen 6.000.000,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 8.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 Dokumen 6.000.000,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 8.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 4 Laporan 14.000.000,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 16.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 5 Laporan 21.000.000,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 25.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - - 3.288.213.362,00 - - - - 4.000.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 35 Orang/bulan 3.288.213.362,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 4.000.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - - 30.000.000,00 - - - - 35.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 35 Paket 30.000.000,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 35.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - 383.913.157,00 - - - - 436.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 4 Paket 4.000.000,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 6.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 4 Paket 90.012.500,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 100.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:17 Halaman 1035 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 8.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 4 Paket 16.000.000,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 20.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 4 Paket 84.100.000,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 90.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 4 Paket 33.800.000,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 40.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 12 Dokumen 16.000.000,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 20.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 140.000.657,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 160.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 247.141.010,00 - - - - 270.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 88.957.010,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 100.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 158.184.000,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 170.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 150.000.000,00 - - - - 80.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 30 Unit 20.000.000,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 30.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 130.000.000,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 50.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:17 Halaman 1036 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
2.8.01.02 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN - - - 257.985.000,00 - 1.700.000.000,00 8.01.02.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan - - - 257.985.000,00 - - - - 1.700.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.02.2.01.0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan 200 Orang 0,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 150.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.02.2.01.0004 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan 400 Orang 136.485.000,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 200.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.02.2.01.0005 Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan 200 Laporan 121.500.000,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 250.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.02.2.01.0008 Pembentukan Paskibraka Jumlah Paskibraka 77 Orang 0,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 900.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.02.2.01.0009 Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila Laporan Hasil Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila 1 Dokumen 0,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 200.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
3.8.01.03 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK - - - 3.829.380.000,00 - 3.200.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:17 Halaman 1037 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 8.01.03.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik - - - 3.829.380.000,00 - - - - 3.200.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.03.2.01.0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah 300 Orang 152.100.000,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 200.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.03.2.01.0004 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah 12 Orang 3.677.280.000,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 3.000.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
4.8.01.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN - - - 169.000.000,00 - 200.000.000,00 8.01.04.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan - - - 169.000.000,00 - - - - 200.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.04.2.01.0004 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah 300 Orang 169.000.000,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 200.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:17 Halaman 1038 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
5.8.01.05 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA - - - 75.200.000,00 - 200.000.000,00 8.01.05.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya - - - 75.200.000,00 - - - - 200.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.05.2.01.0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah 50 Orang 75.200.000,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 200.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
6.8.01.06 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL - - - 320.035.000,00 - 425.000.000,00 8.01.06.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial - - - 320.035.000,00 - - - - 425.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.06.2.01.0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah 50 Orang 96.235.000,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 125.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.06.2.01.0004 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:17 Halaman 1039 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah 80 Orang 223.800.000,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 300.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK J U M L A H 3.097.562.180.879,00 734.279.431.881,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 08:09:17 Halaman 1040 BUPATI MAJALENGKA ttd EMAN SUHERMAN